Расширенный поиск

Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2269

Документ имеет не последнюю редакцию.

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.5  |Основное мероприятие 5 подпрограммы|Департамент            |  611  | 0409 | 0924207  |  18675   | 18675  |   -    |    -     |

|       |2                                  |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Строительство улиц и магистральных |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |инженерных сетей, прилегающих к    |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |микрорайону 29 и                   |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |общественно-торговому центру       |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.6  |Основное мероприятие 6 подпрограммы|Департамент            |  611  | 0409 | 0924208  |  67000   |   -    |   -    |  67000   |

|       |2                                  |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Строительство объекта "Улицы и     |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |магистральные инженерные сети,     |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |прилегающие к микрорайонам 32 - 33 |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |г. Липецка"                        |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.7  |Основное мероприятие 7 подпрограммы|Департамент транспорта,|  612  | 0409 | 0922209  |  21000   |  7000  |  7000  |   7000   |

|       |2                                  |дорог и благоустройства|       |      |          |          |        |        |          |

|       |Капитальный ремонт искусственных   |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |сооружений на автомобильных дорогах|Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |местного значения                  |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.8  |Основное мероприятие 8 подпрограммы|Департамент транспорта,|  612  | 0409 | 0922210  |  74450   | 25260  | 24595  |  24595   |

|       |2                                  |дорог и благоустройства|       |      |          |          |        |        |          |

|       |Техническая инвентаризация и       |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |паспортизация объектов дорожного   |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |хозяйства, оплата налоговых        |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |обязательств                       |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.9  |Основное мероприятие 9 подпрограммы|Департамент транспорта,|  612  | 0409 | 0922211  |  64889   | 28303  | 18293  |  18293   |

|       |2                                  |дорог и благоустройства|       |      |          |          |        |        |          |

|       |Содержание и ремонт средств        |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |организации дорожного движения,    |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |разметка                           |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|(п. 1.2.9 В редакции постановления администрации г. Липецка от 09.04.2014                                                                |

|N 749)                                                                                                                               |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.10 |Основное мероприятие 10            |Департамент ЖКХ        |  613  | 0412 | 0922212  |  10036   |  3504  |  3266  |   3266   |

|       |подпрограммы 2                     |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Финансовое обеспечение выполнения  |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |муниципального задания на оказание |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |услуг (выполнение работ) МУ        |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |"Административно-техническая       |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |инспекция г. Липецка"              |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|(п. 1.2.10 В редакции постановления администрации г. Липецка от 22.07.2014                                                               |

|N 1555)                                                                                                                              |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.11 |Основное мероприятие 11            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924213  |    50    |   50   |   -    |    -     |

|       |подпрограммы 2                     |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |"Строительство объекта "Улица      |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Меркулова в границах 26 микрорайона|администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |г. Липецка"                        |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.12 |Основное мероприятие 12            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924214  |   600    |  600   |   -    |    -     |

|       |подпрограммы 2                     |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |"Строительство объекта "Улица      |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Стаханова в границах 26 микрорайона|администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |г. Липецка"                        |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.13 |Основное мероприятие 13            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924215  |   1000   |  1000  |   -    |    -     |

|       |подпрограммы 2                     |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |"Строительство объекта "Улица      |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Стаханова от улицы Водопьянова до  |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |проспекта им. 60 лет СССР и от     |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

|       |проспекта им. 60 лет СССР до улицы |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Катукова. 3 этап строительства.    |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Улица Стаханова от проспекта им. 60|                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |лет СССР до ул. Катукова           |                       |       |      |          |          |        |        |          |

|       |(примыкание к 24 микрорайону)"     |                       |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.14 |Основное мероприятие 14            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924216  |  110750  |  750   | 10000  |  100000  |

|       |подпрограммы 2 "Строительство      |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |объекта "Улица Кривенкова в        |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |границах 32 - 33 микрорайона г.    |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |Липецка"                           |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|(п. 1.2.14 дополнен постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014                                                              |

|N 1555)                                                                                                                              |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.15 |Основное мероприятие 15            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924217  | 79018,8  |  1300  | 19500  | 58518,8  |

|       |подпрограммы 2 "Строительство      |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |объекта "Улицы и магистральные     |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |сети, прилегающие к 28 микрорайону |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |г. Липецка"                        |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|(п. 1.2.15 дополнен постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014                                                              |

|N 1555)                                                                                                                              |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|1.2.16 |Основное мероприятие 16            |Департамент            |  611  | 0409 | 0924218  | 49795,5  |   -    |23014,3 | 26781,2  |

|       |подпрограммы 2 "Строительство      |градостроительства и   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |объекта "Микрорайон                |архитектуры            |       |      |          |          |        |        |          |

|       |"Университетский". Объездная       |администрации города   |       |      |          |          |        |        |          |

|       |автодорога"                        |Липецка                |       |      |          |          |        |        |          |

+-------+-----------------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+--------+--------+----------+

|(п. 1.2.16 дополнен постановлением администрации г. Липецка от 22.07.2014                                                              |

|N 1555)                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

        Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

      обеспечения на реализацию муниципальной программы города

     Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города

                    Липецка на 2014 - 2016 годы"

 

+----+------------------+-------------+--------------------------------------------+

| N  |   Наименование   |  Источники  |            Расходы (тыс. руб.)             |

|п/п |                  | ресурсного  |                                            |

|    |                  | обеспечения |                                            |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |             |   Всего    |2014 год | 2015 год | 2016 год |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

| 1  |        2         |      3      |     4      |    5    |    6     |    7     |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

| 1  |Муниципальная     |всего        | 2879697,3  | 1056251 | 843350,3 |  980096  |

|    |программа         |             |            |         |          |          |

|    |"Развитие         |             |            |         |          |          |

|    |транспорта и      |             |            |         |          |          |

|    |дорожного         |             |            |         |          |          |

|    |хозяйства города  |             |            |         |          |          |

|    |Липецка на 2014 - |             |            |         |          |          |

|    |2016 годы"        |             |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |областной    |   860319   | 420257  |  233321  |  206741  |

|    |                  |бюджет       |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |бюджет города| 2019378,3  | 635994  | 610029,3 |  773355  |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|(п. 1 В редакции постановления администрации г. Липецка от 22.07.2014                 |

|N 1555)                                                                           |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|1.1 |Подпрограмма 1    |всего        |  1340273   | 472091  |  434091  |  434091  |

|    |"Развитие         |             |            |         |          |          |

|    |транспорта и      |             |            |         |          |          |

|    |транспортной      |             |            |         |          |          |

|    |инфраструктуры    |             |            |         |          |          |

|    |города Липецка на |             |            |         |          |          |

|    |2014 - 2016 годы" |             |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |областной    |   57273    |  19091  |  19091   |  19091   |

|    |                  |бюджет       |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |бюджет города|  1283000   | 453000  |  415000  |  415000  |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|1.2 |Подпрограмма 2    |всего        | 1539424,3  | 584160  | 409259,3 |  546005  |

|    |"Развитие         |             |            |         |          |          |

|    |дорожного         |             |            |         |          |          |

|    |хозяйства города  |             |            |         |          |          |

|    |Липецка на 2014 - |             |            |         |          |          |

|    |2016 годы"        |             |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |областной    |   803046   | 401166  |  214230  |  187650  |

|    |                  |бюджет       |            |         |          |          |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|    |                  |бюджет города|  736378,3  | 182994  | 195029,3 |  358355  |

+----+------------------+-------------+------------+---------+----------+----------+

|(п. 1.2 В редакции постановления администрации г. Липецка от 22.07.2014               |

|N 1555)                                                                           |

+----------------------------------------------------------------------------------+

 

            7. Государственное регулирование реализации

                      муниципальной программы

 

    Оценка применения мер государственного регулирования в сфере

                 реализации муниципальной программы

 

+----+------------------------+-------------------+---------------+---------------------------------------+

| N  | Наименование основных  | Наименование мер  |     Объем     |в том числе финансовая оценка по годам |

|п/п |      мероприятий       | государственного  |  выпадающих   |  реализации муниципальной программы   |

|    |                        |   регулирования   |доходов бюджета|              (тыс. руб.)              |

|    |                        |                   |  города или   |                                       |

|    |                        |                   |  увеличение   |                                       |

|    |                        |                   | обязательств  |                                       |

|    |                        |                   |города Липецка |                                       |

|    |                        |                   |  (тыс. руб.)  |                                       |

+----+------------------------+-------------------+---------------+----------+---------+---------+--------+

|    |                        |                   |               |  Всего   |2014 год |2015 год |2016 год|

+----+------------------------+-------------------+---------------+----------+---------+---------+--------+

| 1  |           2            |         3         |       4       |    5     |    6    |    7    |   8    |

+----+------------------------+-------------------+---------------+----------+---------+---------+--------+

| 1. |Возмещение части затрат,|Субсидия           |    1260000    | 1260000  | 430000  | 415000  | 415000 |

|    |не покрытых доходами,   |                   |               |          |         |         |        |

|    |связанных с перевозкой  |                   |               |          |         |         |        |

|    |пассажиров на маршрутах,|                   |               |          |         |         |        |

|    |обеспечивающих социально|                   |               |          |         |         |        |

|    |значимые перевозки      |                   |               |          |         |         |        |

+----+------------------------+-------------------+---------------+----------+---------+---------+--------+

| 2. |Возмещение затрат по    |Субсидия           |    188559     |  188559  |  82997  |  53361  | 52201  |

|    |ремонту автомобильных   |                   |               |          |         |         |        |

|    |дорог местного значения |                   |               |          |         |         |        |

|    |и искусственных         |                   |               |          |         |         |        |

|    |сооружений на них       |                   |               |          |         |         |        |

+----+------------------------+-------------------+---------------+----------+---------+---------+--------+

 

      8. Управление рисками реализации муниципальной программы

 

+-----------------------------+-------------------------------------------------+

|       Возможные риски       |             Способы их минимизации              |

+-----------------------------+-------------------------------------------------+

|Несоответствие (в сторону    |Проведение ежеквартального            мониторинга|

|уменьшения) фактически       |эффективности       реализации        мероприятий|

|достигнутых показателей      |муниципальной программы.                         |

|эффективности реализации     |Анализ причин  отклонения фактически  достигнутых|

|муниципальной программы      |показателей эффективности реализации Программы от|

|запланированным              |запланированных.                                 |

|                             |Разработка и     реализация    комплекса     мер,|

|                             |направленных    на    повышение     эффективности|

|                             |реализации мероприятий муниципальной программы   |

+-----------------------------+-------------------------------------------------+

 

       9. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

                      муниципальной программы

 

+----+------------------------+---------------------+----------+-------------------------------------------------+----------------------------+

| N  |      Наименование      |    Ответственный    | Единица  |Значения целевых индикаторов (показателей задач) |   Методика формирования    |

|п/п |                        |     исполнитель     |измерения |                                                 |    целевых индикаторов     |

|    |                        |   (соисполнитель)   |          |                                                 |    (показателей задач)     |

+----+------------------------+---------------------+----------+--------------------+----------------------------+----------------------------+

|    |                        |                     |          |      2 года,       |      годы реализации       |                            |

|    |                        |                     |          |   предшествующие   |   муниципальной программ   |                            |

|    |                        |                     |          |     реализации     |                            |                            |

|    |                        |                     |          |   муниципальной    |                            |                            |

|    |                        |                     |          |     программы      |                            |                            |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+----------++---------+---------+-------+-+--------------------------+

|    |                        |                     |          |2012 год | 2013 год  |2014 год |2015 год |2016 год |                          |

|    |                        |                     |          | (факт)  | (оценка)  | (план)  | (план)  | (план)  |                          |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 1  |           2            |          3          |    4     |    5    |     6     |    7    |    8    |    9    |            10            |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 1. |Цель:                                                                                                                                   |

|    |Развитие и оптимизация маршрутной сети города и обеспечение надежности внутригородских перевозок, повышение качества обслуживания       |

|    |пассажиров и создание комфортных условий для поездок                                                                                    |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 2. |Целевой индикатор:      |Департамент          |    %     |56,7 <*> |   53,7    |  47,5   |  42,5   |  37,5   |Iz = Ns / Nr x 100,       |

|    |Доля протяженности дорог|транспорта, дорог и  |          |         |           |         |         |         |где:                      |

|    |общего пользования      |благоустройства      |          |         |           |         |         |         |Iz - доля протяженности   |

|    |местного значения, не   |администрации города |          |         |           |         |         |         |дорог общего пользования  |

|    |отвечающих нормативным  |Липецка              |          |         |           |         |         |         |местного значения, не     |

|    |требованиям, к общей    |                     |          |         |           |         |         |         |отвечающих нормативным    |

|    |протяженности дорог     |                     |          |         |           |         |         |         |требованиям, к общей      |

|    |общего пользования      |                     |          |         |           |         |         |         |протяженности дорог общего|

|    |местного значения       |                     |          |         |           |         |         |         |пользования местного;     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Ns - протяженность дорог  |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |общего пользования        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |местного значения, не     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |отвечающих нормативным    |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |требованиям;              |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Nr - протяженность дорог  |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |общего пользования        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |местного значения         |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 3. |Задача 1:                                                                                                                               |

|    |Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок                                                    |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 4. |Показатель 1 задачи 1:  |Департамент          |    %     |  37,6   |   39,4    |  39,8   |    -    |    -    |Io = Mf / Mp x 100,       |

|    |Доля остановочных       |транспорта, дороги   |          |         |           |         |         |         |где:                      |

|    |пунктов, обустроенных   |благоустройства      |          |         |           |         |         |         |Io - доля остановочных    |

|    |посадочными площадками и|администрации города |          |         |           |         |         |         |пунктов, обустроенных     |

|    |каркасно-металлическими |Липецка              |          |         |           |         |         |         |посадочными площадками и  |

|    |остановочными           |                     |          |         |           |         |         |         |каркасно-металлическими   |

|    |павильонами, от общего  |                     |          |         |           |         |         |         |остановочными павильонами,|

|    |количества остановочных |                     |          |         |           |         |         |         |от общего количества      |

|    |пунктов                 |                     |          |         |           |         |         |         |остановочных пунктов;     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Mf - количество           |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |остановочных пунктов,     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |обустроенных посадочными  |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |площадками и              |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |каркасно-металлическими   |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |остановочными павильонами;|

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Mp - общее количество     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |остановочных пунктов      |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 5. |Показатель 2 задачи 1:  |Департамент          |Ед./ 1000 |  0,542  |   0,500   |  0,500  |  0,500  |  0,500  |Iz = Nf / Np x 100,       |

|    |Обеспеченность населения|транспорта, дороги   | жителей  |         |           |         |         |         |где:                      |

|    |транспортом общего      |благоустройства      |          |         |           |         |         |         |Iz - обеспеченность       |

|    |пользования             |администрации города |          |         |           |         |         |         |населения транспортом     |

|    |                        |Липецка              |          |         |           |         |         |         |общего пользования на     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |социально значимых        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |маршрутах;                |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Nf - количество           |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |транспортных средств, ед. |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |ТС;                       |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Np - численность населения|

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |города Липецка, тыс.      |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |человек                   |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 6. |Задача 2:                                                                                                                               |

|    |Приведение асфальтового покрытия и искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие     |

|    |нормативным требованиям                                                                                                                 |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 7. |Показатель 1 задачи 2:  |Департамент ЖКХ      |    %     |  29,4   |   41,2    |  52,9   |  64,7   |  76,5   |Dp = Pv / Po x 100,       |

|    |Доля дворовых территорий|администрации города |          |         |           |         |         |         |где:                      |

|    |многоквартирных домов,  |Липецка              |          |         |           |         |         |         |Dp - доля дворовых        |

|    |на ремонт которых       |                     |          |         |           |         |         |         |территорий многоквартирных|

|    |выполнены проектные     |                     |          |         |           |         |         |         |домов, на ремонт которых  |

|    |работы, в общем         |                     |          |         |           |         |         |         |выполнены проектные       |

|    |количестве дворовых     |                     |          |         |           |         |         |         |работы, в общем количестве|

|    |территорий, требующих   |                     |          |         |           |         |         |         |дворовых территорий,      |

|    |ремонта                 |                     |          |         |           |         |         |         |требующих ремонта;        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Pv - дворовые территории  |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |многоквартирных домов, на |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |ремонт которых выполнены  |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |проектные работы;         |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Po - общее количество     |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |дворовых территорий,      |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |требующих ремонта         |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

| 8. |Показатель 2 задачи 2:  |Департамент          |    %     |    -    |    5,3    |   5,0   |   5,0   |   5,0   |Fd = Lr / Ltr x 100,      |

|    |Доля протяженности      |транспорта, дорог и  |          |         |           |         |         |         |где:                      |

|    |отремонтированных дорог |благоустройства      |          |         |           |         |         |         |Fd - доля протяженности   |

|    |общего пользования      |администрации города |          |         |           |         |         |         |отремонтированных дорог   |

|    |местного значения в     |Липецка              |          |         |           |         |         |         |общего пользования        |

|    |общей протяженности     |                     |          |         |           |         |         |         |местного значения в общей |

|    |дорог, требующих ремонта|                     |          |         |           |         |         |         |протяженности дорог,      |

|    |<**>                    |                     |          |         |           |         |         |         |требующих ремонта;        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Lr - доля протяженности   |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |отремонтированных дорог   |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |общего пользования        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |местного значения;        |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |Ltr - общая протяженность |

|    |                        |                     |          |         |           |         |         |         |дорог, требующих ремонта  |

+----+------------------------+---------------------+----------+---------+-----------+---------+---------+---------+--------------------------+

 

     --------------------------------

<*> Примечание:  значение  целевого  индикатора  скорректировано   в

соответствии  с  постановлением  администрации  города  Липецка   от

22.08.2012 N 1620.

<**> Примечание: значение показателя задачи рассчитывается  ежегодно

и  корректируется  с учетом  непрогнозируемого  изменения  состояния

дорожного покрытия в течение отчетного периода.

 

                                                         Н.А.Новиков

 

 

 

                                                      Приложение N 1

                                           к муниципальной программе

                                                "Развитие транспорта

                                               и дорожного хозяйства

                                                      города Липецка

                                                на 2014 - 2016 годы"

 

           1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие транспорта

    и транспортной инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016

       годы" муниципальной программы города Липецка "Развитие

          транспорта и дорожного хозяйства города Липецка

                        на 2014 - 2016 годы"

 

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Соисполнители              |                                                       |

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Сроки реализации           |2014 - 2016 годы                                       |

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Задача в рамках            |Повышение качества обслуживания пассажиров и создание  |

|муниципальной программы    |комфортных условий для поездок                         |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+

|Объемы финансирования за   |         |  Всего   | 2014 год | 2015 год |  2016 год  |

|счет средств бюджета города|         |          |          |          |            |

|с разбивкой по годам       |         |          |          |          |            |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+

|                           |бюджет   | 1283000  |  453000  |  415000  |   415000   |

|                           |города   |          |          |          |            |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+

|Ожидаемые результаты       |Повышение уровня удобства и безопасности поездок на    |

|реализации                 |городском транспорте                                   |

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

 

      2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

 

     Социально-экономическое развитие  любого  города  или   региона

страны   невозможно   без  развития   транспортной   системы.   Роль

пассажирского  транспорта  в современном  городе  постоянно  растет:

появляются новые  жилые  районы, повышается  темп жизни,  изменяются

требования пассажиров к транспортному обслуживанию.

     В настоящее  время  маршрутная  сеть  города  представлена   83

маршрутами  (72  автобусных:  15  сезонных,  26  муниципальных,   31

немуниципальный; 5 трамвайных, 6 троллейбусных). Ежедневно на  линию

выходят 645 единиц  техники, из них 552  автобуса большой и  средней

вместимости, 58  троллейбусов и  35 трамваев,  за движением  которых

осуществляется  непрерывный  контроль  в  режиме  реального  времени

круглосуточной единой общегородской диспетчерской службой.

     Для сохранения  транспортной  сети города  и  повышения  уровня

обслуживания пассажиров ежегодно необходимо  обновлять не менее 8  -

10%  подвижного  состава. Обновление  парка  способствует  повышению

качества      транспортного      обслуживания      и      укреплению

материально-технической базы муниципальных транспортных предприятий.

Программное  обновление  подвижного  состава  создаст  условия   для

стабильного   пополнения    и   обновления   парка    муниципального

пассажирского транспорта, замены  устаревшего подвижного состава  на

транспортные   средства,   отвечающие  современным   требованиям   и

обеспечивающие необходимый уровень безопасности, а также благотворно

скажется на качестве и комфортности перевозок пассажиров.

 

      3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

          Подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные

                     результаты Подпрограммы 1

 

     Приоритетным направлением   муниципальной  политики   в   сфере

реализации данной  Подпрограммы  является организация  транспортного

обслуживания населения города Липецка, которое определено следующими

нормативными правовыми актами:

     - Федеральный  закон от  10.12.1995  N 196-ФЗ    безопасности

дорожного движения" (В редакции от 22.08.2004);

     - приказ  Минтранспорта   РСФСР   от  31.12.1981   N  200   "Об

утверждении   Правил    организации   пассажирских   перевозок    на

автомобильном транспорте";

     - приказ Минтранспорта  РФ от  08.01.1997 N  2 "Об  утверждении

Положения   об   обеспечении   безопасности   перевозок   пассажиров

автобусами";

     - Закон Липецкой  области от 22  декабря 2004  г. N 149-ОЗ  "Об

организации транспортного обслуживания населения транспортом  общего

пользования в Липецкой области";

     - Устав города Липецка.

     Задача в  рамках  муниципальной программы:  повышение  качества

обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

     Ожидаемый результат  реализации:  повышение уровня  удобства  и

безопасности поездок на городском транспорте.

 

                 4. Сроки реализации Подпрограммы 1

 

     Реализация Подпрограммы рассчитана  на  три года  (2014 -  2016

годы).

 

               5. Основные мероприятия Подпрограммы 1

 

     Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1:

     - возмещение части  затрат, не покрытых  доходами, связанных  с

перевозкой  пассажиров   на   маршрутах,  обеспечивающих   социально

значимые перевозки.

     Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1:

     - субсидия  из областного  фонда  софинансирования расходов  на

создание условий для  предоставления транспортных услуг населению  и

организацию   транспортного   обслуживания  населения   в   границах

поселения,   городского  округа,   между   поселениями  в   границах

муниципального района, на садоводческих маршрутах.

     Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1:

     - развитие материально-технической  базы (включая  приобретение

подвижного состава).

     Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1:

     - обустройство остановочных пунктов.

 

              6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

 

     Финансирование Подпрограммы  осуществляется  за  счет   средств

бюджета города. Общий объем финансирования составляет 12830000  тыс.

руб., в том числе:

     2014 год - 453000 тыс. руб.,

     2015 год - 415000 тыс. руб.,

     2016 год - 415000 тыс. руб.

 

          7. Управление рисками реализации Подпрограммы 1

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|      Возможные риски      |              Способы их минимизации               |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Недополучение субсидий из  |Определение приоритетов для первоочередного        |

|областного бюджета         |финансирования мероприятий Подпрограммы            |

|                           |муниципальной программы                            |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

 

                                                         Н.А.Новиков

 

 

 

                                                      Приложение N 2

                                           к муниципальной программе

                                                "Развитие транспорта

                                               и дорожного хозяйства

                                                      города Липецка

                                                на 2014 - 2016 годы"

 

      1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие дорожного хозяйства

    города Липецка на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы

     города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства

                города Липецка на 2014 - 2016 годы"

 

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Соисполнители              |Департамент градостроительства и архитектуры           |

|                           |администрации города Липецка, департамент ЖКХ          |

|                           |администрации города Липецка                           |

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Сроки реализации           |2014 - 2016 годы                                       |

+---------------------------+-------------------------------------------------------+

|Задача в рамках            |Приведение асфальтового покрытия и искусственных       |

|муниципальной программы    |сооружений автомобильных дорог общего пользования      |

|                           |местного значения в соответствие с нормативными        |

|                           |требованиями                                           |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+

|Объемы финансирования за   |         |  Всего   | 2014 год | 2015 год |  2016 год  |

|счет средств бюджета города|         |          |          |          |            |

|с разбивкой по годам       |         |          |          |          |            |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+

|                           |бюджет   | 736854,3 |  182994  | 195267,3 |   358593   |

|                           |города   |          |          |          |            |

+---------------------------+---------+----------+----------+----------+------------+


Информация по документу
Читайте также