|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 24.12.2013 № 2013
Документ имеет не последнюю редакцию.
домах с индивидуальными системами газового отопления с 9,08 куб. м на 1 кв. м общей площади до 8,54 куб. м на 1 кв. м общей площади; - снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения с 1,41 куб. м на 1 жителя до
1,34 куб. м на 1 жителя; - снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 26,9% до 25,1%; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, с 0,8 кВт на 1 куб. метр до 0,76 кВт на 1 куб. метр; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, с 0,7 кВт на 1 куб. метр до 0,67 кВт на 1 куб. метр; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения с 0,01 кВт на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, до 0,005 кВт. Создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения города Ельца будет оцениваться достигнутыми значениями индикаторов по направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства и
транспортного обслуживания. Показателями выполнения задачи по развитию дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения, обеспечению безопасности дорожного движения определены: - площадь отремонтированных дорог;
- снижение потерь в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам. Показателями выполнения задачи по улучшению жилищных условий проживания граждан в многоквартирных домах, обеспечению надежности и повышению качества предоставляемых коммунальных услуг определены: - количество отремонтированных многоквартирных домов;
- общая площадь расселяемых жилых помещений;
- количество домов, подключенных к централизованной системе водоотведения. Показателями выполнения задачи по созданию благоприятных условий проживания населения путем благоустройства и санитарного содержания территории города Ельца определены: - протяженность освещенных улиц;
- объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок.
Показателем выполнения задачи по созданию условий для энергосбережения и эффективного использования энергии определены: - количество жилых помещений, переведенных на индивидуальное отопление; - снижение расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами органов местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений в сопоставимых условиях. Значения индикаторов цели и показателей задач рассчитываются на
основании данных статистического наблюдения, актов выполненных работ, сведений организаций коммунального комплекса и ЕМУП "Автоколонна N 1499". Эффективность реализации Программы определяется исходя из достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей задач, установленных на основе фактических результатов и предварительной оценки. Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ С ЦЕЛЕВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ПРОГРАММЫ
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются семь подпрограмм: 1. Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014 - 2020 годы" (приложение 1 к Программе) направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров города Ельца, обеспечение безопасности дорожного движения. В итоге реализации Подпрограммы 1 снизится доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 57,1% до
55%. 2. Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения города Ельца на 2014 - 2020 годы" (приложение 2 к Программе) направлена на создание условий устойчивого и безопасного
функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения. В итоге реализации Подпрограммы 2 потери в рейсах внутригородского сообщения по техническим причинам от общего количества рейсов снизятся с 9,1% до 8%. 3. Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на
2014 - 2020 годы" (приложение 3 к Программе) направлена на создание
комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта. В итоге реализации Подпрограммы 3 общая площадь отремонтированных многоквартирных домов за период действия Программы составит 81,1 тыс. кв. м. 4. Подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ельца, на 2014 - 2020 годы" (приложение 4 к Программе) направлена на улучшение условий проживания населения путем переселения граждан, проживающих в непригодном для проживания
или аварийном жилищном фонде, расположенном на территории города Ельца. В итоге реализации Подпрограммы 4 будет снижена доля населения,
проживающего в непригодном для проживания и аварийном жилье, в общей численности населения с 0,12% до 0,03%. 5. Подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы" (приложение 5 к Программе) направлена на обеспечение модернизации и
развития коммунальной инфраструктуры в сфере водоотведения и очистки сточных вод. В итоге реализации Подпрограммы 5 количество абонентов, улучшивших жилищные условия в сфере водоотведения, составит 949 человек. 6. Подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" (приложение 6 к Программе) направлена на поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Ельца. В итоге реализации Подпрограммы 6 будет увеличена доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц с 78,2% до
80,4%, количество ликвидированных несанкционированных свалок за период действия Программы составит 427 единиц. 7. Подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" (приложение 7 к Программе) направлена на обеспечение потребностей города Ельца в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР. В итоге реализации Подпрограммы 7 ожидается:
- снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: - по электрической энергии на 6 кВт/ч на 1 проживающего;
- по тепловой энергии на 0,011 Гкал на 1 кв. метр общей площади; - по горячей воде на 4 куб. метра на 1 проживающего;
- по холодной воде на 5 куб. метров на 1 проживающего;
- по природному газу на 4 куб. метра на 1 проживающего;
- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ельца, составит 100%; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ельца, составит 100%; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ельца, составит 100%; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Ельца, составит 100%; - доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием прибора учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города
Ельца, составит 100%; - снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение
органов местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений с 59,5 кВт на 1 кв. м общей площади до 55,9 кВт на 1 кв. м общей площади; - снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений с 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади до 0,13 Гкал на 1 кв. метр общей площади; - снижение удельного расхода холодной воды на снабжение органов
местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений с 3,7 куб. м на 1 человека до 3,6 куб. м на 1 человека; - снижение удельного расхода горячей воды на снабжение органов местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений с 0,14 куб. м на 1 человека до 0,13 куб. м на 1 человека; - снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления города Ельца и муниципальных бюджетных учреждений с 7,6 куб. м на 1 человека до 7,2 куб. м на 1 человека; - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления города Ельца и муниципальными бюджетными учреждениями, к общему объему финансирования Программы, составит 0,09%; - количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления города Ельца и муниципальными бюджетными учреждениями, составит 4 шт.; - снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с 28,4 кВт на 1 кв. м общей площади до 26,6 кВт на 1 кв. м общей площади; - снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления с 9,08 куб. м на 1 кв. м общей площади до 8,54 куб. м на 1 кв. м общей площади; - снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения с 1,41 куб. м на 1 жителя до
1,34 куб. м на 1 жителя; - снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды с 26,9% до 25,1%; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, с 0,8 кВт на 1 куб. метр до 0,76 кВт на 1 куб. метр; - снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения, с 0,7 кВт на 1 куб. метр до 0,67 кВт на 1 куб. метр; - снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения с 0,01 кВт на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам до 0,005 кВт. Раздел 4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДИКАТОРОВ ЦЕЛЕЙ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации Программы охватывают период 2014 - 2020 годов без выделения этапов. Плановые значения индикаторов целей и показателей задач Программы по годам реализации Программы представлены в приложении 8
к настоящей Программе. Раздел 5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации Программы планируется осуществлять за счет средств городского бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования. Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годы составит 1 365 329,4 тыс. руб. (из них 512 419,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца). Объем финансирования Программы за счет средств городского бюджета за 2014 - 2020 годы в разрезе подпрограмм: - подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014 - 2020 годы" - 115 895,0 тыс. руб. (из них 115 895,0 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца); - подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания населения
города Ельца на 2014 - 2020 годы" - 193 696,0 тыс. руб.; - подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на
2014 - 2020 годы" - 94 984,3 тыс. руб.; - подпрограмма 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ельца, на 2014 - 2020 годы" - 168 195,3 тыс. руб.; - подпрограмма 5 "Чистая вода" на 2014 - 2020 годы" - 94 770,0 тыс. руб.; - подпрограмма 6 "Благоустройство и санитарное содержание территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" - 681 580,8 тыс. руб. (из них 396 524,1 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца); - подпрограмма 7 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" - 16 208,0 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств городского бюджета представлено в приложении 9 к настоящей Программе. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в установленном бюджетным законодательстве порядке. Раздел 6. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, НЕ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Финансовое обеспечение реализации Программы в части финансирования подпрограммы 1 "Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них на 2014 - 2020 годы", подпрограммы 3 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Ельца, на 2014 - 2020 годы", подпрограммы 4 "Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Ельца, на 2014 - 2020 годы", подпрограммы 5 "Чистая вода" на 2014 -
2020 годы", подпрограммы 6 "Благоустройство и санитарное содержание
территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" может осуществляется на условиях софинансирования. Ожидаемый объем финансирования Программы за счет иных привлеченных средств за весь период реализации Программы составит 966 479 тыс. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета - 14 199,9 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 831 612,4 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников - 120 666,7 тыс. руб.
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы из иных источников, не запрещенных действующим законодательством, приведена в приложении 10 к настоящей Программе. Раздел 7. ОПИСАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Меры государственного и муниципального регулирования для достижения целевых индикаторов и показателей задач Программы не предусмотрены. Раздел 8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется комитетом по коммунальному хозяйству совместно с комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета и отчетности, комитетом по физической культуре
и спорту, управлением культуры и управлением образования в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым правовым актом комитета по коммунальному хозяйству. Мониторинг реализации Программы проводится администрацией города Ельца на основе информации о реализации Программы по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев и каждого года реализации Программы, составляемой комитетом по коммунальному хозяйству, комитетом имущественных отношений, комитетом бухгалтерского учета и
отчетности, комитетом по физической культуре и спорту, управлением культуры и управлением образования в соответствии с постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ельца". Приложение 1 к муниципальной программе
"Обеспечение населения города
Ельца комфортными условиями
жизни на 2014 - 2020 годы" ПОДПРОГРАММА 1
"РАЗВИТИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА НИХ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
+---------------------------+---------------------------------------------------+ |Наименование Подпрограммы |Подпрограмма 1 "Развитие и ремонт автомобильных| | |дорог общего пользования местного значения и| | |обеспечение безопасности дорожного движения на них| | |на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 1) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ответственный исполнитель |Комитет по коммунальному хозяйству администрации| | |города Ельца (далее - комитет по коммунальному| | |хозяйству) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Задачи Подпрограммы |1. Повышение качества технического состояния| | |автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце. | | |2. Внедрение современных технических средств,| | |обеспечивающих эффективное управление дорожным| | |движением и предотвращение дорожно-транспортных| | |происшествий, вероятность гибели людей в которых| | |наиболее высока | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Показатели задач |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1: | |Подпрограммы |протяженность автомобильных дорог общего| | |пользования местного значения, не отвечающих| | |нормативным требованиям, км. | | |Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1: | | |снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных|
| |происшествиях, чел. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Этапы и сроки реализации |2014 - 2020 годы (без выделения этапов) | |подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Объем финансирования за |Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 115| |счет средств городского |895,0 тыс. руб. | |бюджета всего, в том числе |В том числе по годам: |
|по годам реализации |2014 год - 15 935,0 тыс. руб.; | |подпрограммы |2015 год - 16 660,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 16 660,0 тыс. руб.; | | |2017 год - 16 660,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 16 660,0 тыс. руб.; | | |2019 год - 16 660,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 16 660,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |Результатом реализации Подпрограммы 1 является| |реализации подпрограммы |достижение к 2020 году следующих показателей: | | |- сокращение протяженности автомобильных дорог| | |общего пользования местного значения, не отвечающих|
| |нормативным требованиям, на 5 км; | | |- снижение числа лиц, погибших в| | |дорожно-транспортных происшествиях, на 5 человек | +---------------------------+---------------------------------------------------+ ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В настоящее время в городе Ельце общая протяженность дорожной сети составляет 252,9 км, в т.ч. с асфальтобетонным покрытием - 124,9 км, щебеночным покрытием - 116 км и 12 км - грунтовых дорог. По территории города Ельца проходит федеральная автодорога М-4 "Дон" (альтернативная) протяженностью 8,4 км. Одной из причин низкой доли дорог с усовершенствованным покрытием является недостаточное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта сети городских автомобильных дорог. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, количества автотранспортных средств, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков
с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. Кроме того, ухудшается транспортная дисциплина среди участников
дорожного движения. Из-за недостаточной оснащенности оживленных участков дорог техническими средствами регулирования дорожного движения пешеходы, переходя проезжую часть в неустановленном месте,
провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Слабо развита сеть пешеходных тротуаров с твердым покрытием, а существующие находятся в неудовлетворительном состоянии. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. В результате дорожно-транспортных происшествий за последние пять лет в городе Ельце погибло 78 человек, в том числе 2 детей; получило ранения 1034 человека, в том числе 98 детей. За последние три года количество автомобильного транспорта в городе Ельце увеличилось на 7,7% и составило по состоянию на 1 января 2013 года 36,7 тысячи автомобилей при численности населения 107 тысяч человек. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью решения демографических, социальных и экономических проблем,
повышения качества жизни, содействия развитию города Ельца. В связи с необходимостью упорядочения мероприятий по планированию и организации работ по ремонту дорог, обеспечению безопасности дорожного движения на них и привлечения средств федерального и областного бюджетов мероприятия Подпрограммы 1 необходимо выполнять программным методом. Применение программного метода позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли, повышение безопасности дорожного движения в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней. Основными рисками социально-экономического развития в сфере дорожной деятельности являются: - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями. Применение подрядчиками материалов низкого качества, привлечение специалистов для выполнения работ с низким уровнем квалификации приведет к снижению сроков эксплуатации дорожного покрытия. Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные. Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 1 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству. К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 1, в сроки их реализации, а также в объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на
всех стадиях реализации Подпрограммы 1. Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 1
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 1 являются: - выполнение текущего ремонта дорог методом сплошной укладки асфальтового покрытия по всей площади ремонтируемого участка дороги; - поддержание в надлежащем состоянии средств регулирования дорожного движения (светофоров, дорожных знаков и разметки). Подпрограмма 1 направлена на развитие современной и эффективной
автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог и тротуаров города Ельца, обеспечение безопасности дорожного движения. Для реализации Подпрограммы 1 необходимо решение следующих задач: 1) повышение качества технического состояния автомобильных дорог и тротуаров в городе Ельце; 2) внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1 станет повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий. Развитие автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и развитию экономики города. Результатом решения поставленных задач станет:
- сокращение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 5 км; - снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 5 человек. Показателями задач являются:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, км; - снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Сроки реализации Подпрограммы 1 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов. Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для решения поставленных в Подпрограмме 1 задач предусмотрена реализация основных мероприятий. Основным мероприятием 1 Подпрограммы 1 является проведение ремонта дорог и тротуаров. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии
с действующим законодательством на ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к ним; - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии
с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации. Основным мероприятием 2 Подпрограммы 1 является обеспечение безопасности дорожного движения. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии
с действующим законодательством по обеспечению безопасности дорожного движения. Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 885 895,0 тыс. руб., в том числе - за счет средств городского бюджета 115 895,0 тыс. руб. (из них 115 895 тыс. руб. - средства Дорожного фонда города Ельца) и 770 000,0 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета. Необходимый для реализации Подпрограммы 1 объем ресурсов рассчитан исходя из: - фактически произведенных в 2013 году затрат на аналогичные мероприятия; - проектно-сметной, сметной документации, основанной на территориальных единичных расценках; - прогнозной оценки уровня софинансирования мероприятий из областного бюджета. Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 1 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год. На выполнение мероприятий по ремонту дорог и дворовых территорий предполагается получение денежных средств из областного бюджета. Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение населения города
Ельца комфортными условиями
жизни на 2014 - 2020 годы"
ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Наименование Подпрограммы |Подпрограмма 2 "Развитие транспортного обслуживания|
| |населения города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее| | |- Подпрограмма 2) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ответственный исполнитель |Комитет по коммунальному хозяйству администрации| | |города Ельца (далее - комитет по коммунальному| | |хозяйству) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Задача Подпрограммы |1. Обновление и пополнение парка подвижного состава|
| |пассажирского транспорта, осуществляющего| | |внутригородские перевозки, и обеспечение социально| | |значимых перевозок по территории города Ельца | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Показатель задачи |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2: | |Подпрограммы |снижение количества несостоявшихся рейсов| | |внутригородского сообщения по техническим причинам,|
| |ед. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Этапы и сроки реализации |2014 - 2020 годы (без выделения этапов) | |Подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Объем финансирования за |Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 193| |счет средств городского |696,0 тыс. руб. | |бюджета всего, в том числе |В том числе по годам: |
|по годам реализации |2014 год - 35 371,5 тыс. руб.; | |Подпрограммы |2015 год - 28 159,5 тыс. руб.; | | |2016 год - 26 033,0 тыс. руб.; | | |2017 год - 26 033,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 26 033,0 тыс. руб.; | | |2019 год - 26 033,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 26 033,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |В результате реализации Подпрограммы 2 к 2020 году| |реализации Подпрограммы |ожидается: | | |- снижение количества несостоявшихся рейсов| | |внутригородского сообщения по техническим причинам| | |на 2087 единиц | +---------------------------+---------------------------------------------------+ ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится
"создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа". Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью социальной и производственной инфраструктуры города Ельца. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни населения. Однако в последние годы на транспорте накопилось много нерешенных проблем, которые являются тормозом в осуществлении перспективной социально-экономической политики. Регулярные автомобильные пассажирские перевозки на городских социально значимых маршрутах осуществляет ЕМУП "Автоколонна N 1499". Используемый в настоящее время ЕМУП "Автоколонна N 1499" подвижной состав серьезно изношен и не может обеспечить необходимую
безопасность перевозок пассажиров и устойчивое функционирование пассажирского транспорта в городе, ухудшает экологическую ситуацию. Так, на городских маршрутах выходит по расписанию 33 автобуса, из которых 19 имеют срок эксплуатации свыше 20 лет, что в 2,5 раза превышает допустимые нормативы эксплуатации. В 2011 году потеряно 17239 рейсов на внутригородских перевозках, за 2012 год потеряно 20784 рейса, в том числе 17707 - по причине технической неисправности транспортных средств. Обновление подвижного состава является ключевой проблемой, решение которой позволит улучшить основные технико-экономические показатели, повысит безопасность перевозок, а также эффективность обслуживания населения города и в конечном итоге улучшит качество обслуживания пассажиров. Основным риском социально-экономического развития в сфере транспортного обслуживания является: - недофинансирование мероприятий из средств городского бюджета.
Снижение финансирования из средств городского бюджета негативно
отразится на обеспечении социально значимых перевозок. Указанный финансовый риск можно оценить как умеренный.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 2 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству. К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 2, в сроки их реализации, а также в объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на
всех стадиях реализации Подпрограммы 2. Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЗАДАЧИ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 2
Главными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы 2 являются: - обновление подвижного состава с использованием финансовой аренды; - обеспечение социально значимых перевозок на территории города
Ельца. Подпрограмма 2 направлена на создание условий устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта внутригородского сообщения. Для реализации Подпрограммы 2 необходимо решение следующей задачи: 1) обновление и пополнение парка подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки, и обеспечение социально значимых перевозок по территории города Ельца. Результатом реализации мероприятий Подпрограммы 2 станет повышение качества обслуживания пассажиров, показателей безопасности транспортного комплекса. Результатом решения поставленной задачи станет:
- снижение количества несостоявшихся рейсов внутригородского сообщения по техническим причинам на 2087 единиц. Показателем задачи является:
- снижение количества несостоявшихся рейсов внутригородского сообщения по техническим причинам, ед. Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов. Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для решения поставленных в Подпрограмме 2 задач предусмотрена реализация основных мероприятий. Основным мероприятием 1 Подпрограммы 2 является финансовая аренда транспортных средств для подвижного состава пассажирского транспорта, осуществляющего внутригородские перевозки на социально значимых маршрутах. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - выполнение обязательств по муниципальному контракту от 06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3 автобусов марки МАЗ 103485; - оплата страховки (полное КАСКО) 3 автобусов марки МАЗ 103485 (приобретенных в лизинг) за период 2014 - 2016 годы. Основным мероприятием 2 Подпрограммы 2 является предоставление поддержки транспортным организациям на возмещение части затрат, возникающих при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки по территории города Ельца. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров на
маршрутах, обеспечивающих социально значимые перевозки. Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, по прогнозной оценке составит всего 193 696,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 193 696,0 тыс.
руб. Необходимый для реализации Подпрограммы 2 объем ресурсов рассчитан исходя из: - муниципального контракта от 06.08.2013 N 0146300027413000186-0132347-03 на приобретение в лизинг 3 автобусов
марки МАЗ 103485; - ожидаемой стоимости страховки (полное КАСКО) 3 новых автобусов марки МАЗ 103485 в 2014 году. Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 2 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год. Приложение 3
к муниципальной программе
"Обеспечение населения города
Ельца комфортными условиями жизни на 2014 - 2020 годы"
ПОДПРОГРАММА 3
"ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА,
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
+---------------------------+---------------------------------------------------+ |Наименование Подпрограммы |Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта| | |многоквартирных домов, расположенных на территории| | |города Ельца, на 2014 - 2020 годы" (далее -| | |Подпрограмма 3) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ответственный исполнитель |Комитет по коммунальному хозяйству администрации| | |города Ельца (далее - комитет по коммунальному| | |хозяйству) | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Задача Подпрограммы |1. Устранение неисправностей изношенных| | |конструктивных элементов и инженерных коммуникаций,|
| |относящихся к общему имуществу собственников| | |помещений в многоквартирном доме, в том числе их| | |восстановление или замена | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Показатель задачи |Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3: | |Подпрограммы |доля отремонтированных многоквартирных домов от| | |общего количества многоквартирных домов,| | |запланированных на срок реализации Программы, % | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Этапы и сроки реализации |2014 - 2020 годы (без выделения этапов) | |Подпрограммы | | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Объем финансирования за |Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 94| |счет средств городского |984,3 тыс. руб. | |бюджета всего, в том числе |В том числе по годам: |
|по годам реализации |2014 год - 14190,0 тыс. руб.; | |Подпрограммы |2015 год - 13058,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 15327,0 тыс. руб.; | | |2017 год - 12916,0 тыс. руб.; | | |2018 год - 13161,3 тыс. руб.; | | |2019 год - 12450,0 тыс. руб.; | | |2020 год - 13882,0 тыс. руб. | +---------------------------+---------------------------------------------------+ |Ожидаемые результаты |В результате реализации Подпрограммы 3 к 2020 году| |реализации Подпрограммы |ожидается: | | |доля отремонтированных многоквартирных домов от| | |общего количества многоквартирных домов,| | |запланированных на срок реализации Программы,| | |составит 100% | +---------------------------+---------------------------------------------------+ ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ
ЕЕ РАЗВИТИЯ
В соответствии с п. 1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях создания условий для управления многоквартирными домами органы местного самоуправления могут предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. В настоящее время в городе Ельце более 60% жилищного фонда требует неотложного капитального ремонта, так как эксплуатируется 30 и более лет без проведения капитального ремонта. Учитывая, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, то капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению стоимости его проведения в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние. Ежегодные "недоремонты" порождают рост количества жалоб и заявлений от населения на тепло-, водо-, электроснабжение, промерзание стен, протекание кровли в жилых домах. Все эти показатели делают данную отрасль непривлекательной для создания частных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, других жилищных кооперативов. Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации и обеспечения привлечения средств федерального бюджета на эти цели, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилищного фонда в городе необходимо
осуществлять программным методом. Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, имеют большую социальную значимость и могут решаться
исключительно программными методами. Основными рисками социально-экономического развития в сфере обеспечения сохранности жилищного фонда являются: - недофинансирование мероприятий из бюджетов всех уровней;
- недобросовестное исполнение обязательств подрядными организациями. Так, использование подрядчиками материалов низкого качества негативно отразится на сроках эксплуатации отремонтированных конструктивных элементов многоквартирного дома. Указанные финансово-экономические риски можно оценить как умеренные. Анализ рисков и управление рисками при реализации Подпрограммы 3 осуществляет комитет по коммунальному хозяйству. К мерам минимизации влияния рисков относится:
- своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы 3, в сроки их реализации, а также в объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год; - контроль за достижением значений индикаторов (показателей) на
всех стадиях реализации Подпрограммы 3. Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 3
Главным приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 являются улучшение жилищных условий граждан, повышение качества услуг, предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом. Подпрограмма 3 направлена на создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта. Для реализации Подпрограммы 3 необходимо решение следующей задачи: 1) устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, относящихся к общему имуществу
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе их восстановление или замена. В результате решения поставленной задачи доля отремонтированных
многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, составит 100%. Показателем задачи является:
- доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, запланированных на срок реализации Программы, %. Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
Сроки реализации Подпрограммы 3 - 2014 - 2020 годы без выделения этапов. Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
С ОПИСАНИЕМ ВСЕХ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ
КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНА В СОСТАВЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для решения поставленной в Подпрограмме 3 задачи предусмотрена реализация основных мероприятий. Основным мероприятием 1 Подпрограммы 3 является проведение капитального ремонта многоквартирных домов. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии
с действующим законодательством на капитальный ремонт многоквартирных домов; - заключение муниципального контракта (договора) в соответствии
с действующим законодательством на выполнение проектно-сметной документации. Основным мероприятием 2 Подпрограммы 3 является внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящимся на помещения, находящиеся в муниципальной собственности. На реализацию данного мероприятия направлены следующие инструменты и механизмы: - оплата региональному оператору обязательных взносов собственника помещений на капитальный ремонт многоквартирных домов. Перечень многоквартирных домов для проведения капитального ремонта (приложение к Подпрограмме 3). Раздел 5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3, по прогнозной оценке составит всего 94 984,3 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 94 984,3 тыс. руб. Необходимый для реализации Подпрограммы 3 объем ресурсов рассчитан исходя из: - фактической стоимости аналогичных мероприятий 2013 года;
- объема работ, сформированного по результатам плановых осмотров технического состояния жилищного фонда в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". Объемы финансирования и выполнения работ Подпрограммы 3 подлежат корректировке и ежегодно уточняются на очередной финансовый год. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 3 может осуществляется на условиях софинансирования. Приложение к Подпрограмме 3
"Проведение капитального
ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории города Ельца,
на 2014 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
+----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | N |Адрес многоквартирного| Год ввода в | Общая | Планируемый | Стоимость | |п/п | дома | эксплуатацию | площадь |перечень работ по | капитального | | | | | жилых и | капитальному | ремонта (тыс. | | | | | нежилых | ремонту | руб.), | | | | |помещений | |предусмотренная| | | | | в МКД, | | в городском | | | | | всего | | бюджете | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | на 2014 год | +----+-----------------------------------------------------------------------+-------------+ | 1 |Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный | 9061,300 | | |ремонт многоквартирных домов, приходящимся на помещения, находящиеся в | | | |муниципальной собственности | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+-+-------------+ | 2 |г. Елец, ул. Пушкина, |1988 | 5320 |замена лифтового | 2564,400 | | |18 | | |оборудования с | | | | | | |ремонтом лифтовых | | | | | | |шахт | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | 3 |г. Елец, ул. Пушкина, |1987 | 5292 |замена лифтового | 2564,300 | | |20 | | |оборудования с | | | | | | |ремонтом лифтовых | | | | | | |шахт | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | |ИТОГО: | | 10612 | | 14190,000 | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | на 2015 год | +----+-----------------------------------------------------------------------+-------------+ | 1 |Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный | 9061,300 | | |ремонт многоквартирных домов, приходящимся на помещения, находящиеся в | | | |муниципальной собственности | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+-+-------------+ | 2 |г. Елец, ул. Героев, |1988 | 3690 |замена лифтового | 1282,000 | | |21 | | |оборудования с | | | | | | |ремонтом лифтовых | | | | | | |шахт | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | 3 |г. Елец, ул. Яна |1961 | 1621 |ремонт крыши | 1194,700 | | |Фабрициуса, 2 | | | | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | 4 |г. Елец, ул. |1985 | 4405 |ремонт крыши | 1520,000 | | |Рязано-Уральская, 52а | | | | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | |ИТОГО: | | 9716 | | 13058,000 | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+---------------+ | на 2016 год | +----+-----------------------------------------------------------------------+-------------+ | 1 |Средства городского бюджета по обязательным взносам на капитальный | 9061,300 | | |ремонт многоквартирных домов, приходящимся на помещения, находящиеся в | | | |муниципальной собственности | | +----+----------------------+----------------+----------+------------------+-+-------------+ | 2 |г. Елец, ул. Яна |1960 | 1620 |ремонт крыши | 1200,000 | | |Фабрициуса, 4 | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|