|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 16.12.2013 № 1938
Документ имеет не последнюю редакцию.
Совета депутатов города Ельца о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период; - обеспечение своевременного и полного исполнения городского бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации; - мероприятия по обеспечению прозрачности бюджетных данных для заинтересованных пользователей; - исполнение расходных обязательств города;
- надежное, качественное и своевременное кассовое обслуживание исполнения городского бюджета. Анализ рисков и управление рисками осуществляет финансовый комитет. К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся: - детальное планирование хода реализации Подпрограммы 2;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы 2;
- своевременная актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы 2, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы 2; - проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы 2 мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы 2 и при необходимости актуализация плана реализации Подпрограммы 2. 2. Приоритеты государственной (муниципальной) политики
в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, описание
основных целевых индикаторов, показателей задач
Подпрограммы 2
Приоритетами государственной и муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются: - координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования; - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов; - повышение качества управления бюджетным процессом, разработка
новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса; - повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов; - организация бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств; - обеспечение сбалансированности городского бюджета с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов; - создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ. В рамках Подпрограммы 2 будут решены четыре задачи:
1) своевременная и качественная организация бюджетного процесса; 2) повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства; 3) совершенствование организации исполнения городского бюджета,
обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности; 4) эффективное управление муниципальным долгом города.
Показателем решения задачи 1 является исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Он характеризует ход выполнения плана по доходам городского бюджета и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости бюджета города. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: ГД - общий годовой объем доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных
поступлений); ГДп - плановый объем доходов городского бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году. Показателями решения задачи 2 являются:
1. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Он включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: n - количество главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств городского бюджета за отчетный год. 2. Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: ПР - объем проверенных средств городского бюджета за отчетный год; РГБ - общая сумма расходов городского бюджета за отчетный год.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета, что характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РГБ - объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год. 2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении городского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.; О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт. 3. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту. Источниками информации являются договоры об электронном документообороте. Методом сбора информации является единовременное обследование на отчетную дату. Данный показатель рассчитывается по формуле:
(не приводится) где: Уп - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту; У - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Показателями решения задачи 4 являются:
1. Отношение объема заимствований города в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города. Показатель является оценкой соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данный показатель рассчитывается на основе показателей, утвержденных решением о городском бюджете, по формуле:
(не приводится) где: З - объем заимствований города в отчетном финансовом году; Д - сумма, направленная в отчетном финансовом году на финансирование дефицита; ПогДГ - сумма, направленная в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств города. 2. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам города характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета по обслуживанию муниципального долга города и погашению долговых обязательств города. Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств городского бюджета источникам их финансового обеспечения. Основными результатами реализации Подпрограммы 2 будут являться: - формирование городского бюджета в рамках прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики; - повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения городского бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств; - снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины; - обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета; - отношение объема заимствований города в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств города, не превышает 100%; - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города. 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Реализация мероприятий Подпрограммы 2 охватывает период 2014 - 2020 годов без выделения этапов. 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2
с описанием всех механизмов и инструментов, реализация
которых запланирована в составе основных мероприятий Основные мероприятия Подпрограммы 2 в совокупности представляют
комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задач, обеспечивающих устойчивость бюджета города в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. В рамках Подпрограммы 2 предусмотрена реализация 10 основных мероприятий. Решение задачи 1 "Своевременная и качественная организация бюджетного процесса" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий: 1) разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии города. Указанное мероприятие реализуется путем формирования и актуализации документа, включающего долгосрочный прогноз основных параметров бюджета города, факторов и условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики, основных параметров финансового обеспечения муниципальных программ города с учетом целей, параметров и условий социально-экономического развития города в долгосрочном периоде; 2) разработка проекта городского бюджета в установленные сроки.
Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и качественного формирования проекта городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также документов и материалов, вносимых одновременно с проектом бюджета в городской Совет депутатов, включая мероприятие по обеспечению реализации Подпрограммы 2. Решение задачи 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства" обеспечивается реализацией двух основных мероприятий: 1) совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента. В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять постоянный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; 2) организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В рамках указанного мероприятия планируется осуществление финансовым комитетом контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организация и осуществление мониторинга и анализа качества контрольной деятельности органов внутреннего муниципального финансового контроля. Решение задачи 3 "Совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий: 1) надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение городского бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслуживанию
исполнения городского бюджета. Указанное мероприятие реализуется путем своевременного и полного осуществления платежей с лицевых счетов получателей средств
городского бюджета и муниципальных учреждений с одновременным осуществлением в процессе санкционирования расходов контроля за целевым использованием средств; 2) своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности. Указанное мероприятие направлено на соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе и сроках отчетности об исполнении городского бюджета; 3) организация юридически значимого электронного документооборота для органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Указанное мероприятие направлено на минимизацию бумажного документооборота при формировании и исполнении бюджета города. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия
является наличие обмена электронными документами между финансовым комитетом и всеми участниками бюджетного процесса муниципального уровня. Решение задачи 4 "Эффективное управление муниципальным долгом города Ельца" обеспечивается реализацией трех основных мероприятий: 1) нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города. Указанное мероприятие реализуется путем нормативного правового регулирования в сфере муниципальных заимствований города, погашения
и обслуживания муниципального долга города; 2) ведение Муниципальной долговой книги города.
В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств города Ельца в Муниципальной долговой книге города; 3) обслуживание муниципального долга города. Данное мероприятие предполагает планирование расходов городского бюджета и источников финансирования дефицита городского бюджета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств города по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города, выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений и погашению долговых обязательств города. Расходные обязательства города по обслуживанию муниципального долга города и выполнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений определяются в соответствии с нормативными правовыми актами города, заключенными муниципальными контрактами, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств города, а также планируемыми к принятию или изменению в
текущем финансовом году.
Если в качестве источников финансирования дефицита городского бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде планируется привлечение новых заимствований, то при расчете и планировании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства по обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно. Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением
долговых обязательств города, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими муниципальными контрактами, договорами и соглашениями. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 289 660,9 тыс. руб. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2, рассчитан исходя из затрат на обеспечение финансовой деятельности администрации города в предыдущие годы и с учетом плановых значений. Объемы расходов на выполнение мероприятий Подпрограммы 2 ежегодно уточняются в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Приложение 3 к муниципальной программе
"Повышение эффективности
деятельности органов местного
самоуправления города Ельца
на 2014 - 2020 годы"
ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
+----+------------------------------+---------------------+---------------+-------------------------------------------------------------+ | N | Наименование целей, | Ответственный | Единица | Значения индикаторов и показателей | |п/п | индикаторов, задач, | исполнитель, | измерения | | | | показателей, подпрограмм, | соисполнитель | | | | | основных мероприятий | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ | | | | | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | (оценка) | год | год | год | год | год | год | год | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |1 | Цель Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |2 |Индикатор 1 цели: | Комитет | % от числа | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35 | | |удовлетворенность населения | информационных | опрошенных | | | | | | | | | | |деятельностью органов местного| технологий и | | | | | | | | | | | |самоуправления города Ельца | аналитики | | | | | | | | | | | | |администрации города | | | | | | | | | | | | | Ельца | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |3 |Индикатор 2 цели: доля | Финансовый комитет | % от общего | - | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | | |расходов городского бюджета, |администрации города |объема расходов| | | | | | | | | | |осуществляемых в рамках | Ельца | городского | | | | | | | | |
| |муниципальных программ | | бюджета | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |4 |Задача 1 Программы: создание условий для повышения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города | | |Ельца | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |5 |Показатель 1 задачи 1 | Комитет | % от числа | 30 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |Программы: доля населения | информационных | опрошенных | | | | | | | | | | |города Ельца, информированного| технологий и | | | | | | | | | | | |о деятельности органов | аналитики | | | | | | | | | | | |местного самоуправления |администрации города | | | | | | | | | | | | | Ельца | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |6 |Задача 2 Программы: комплексное развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления города Ельца | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |7 |Показатель 1 задачи 2 |Комитет муниципальной| человек в год | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |Программы: число муниципальных| службы, кадровой | | | | | | | | | | | |служащих, прошедших в | работы и | | | | | | | | | | | |соответствии с действующим | делопроизводства | | | | | | | | | | | |законодательством обучение по |администрации города | | | | | | | | | | | |программам повышения | Ельца | | | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |8 |Основное мероприятие задачи 2 | | | | | | | | | | | | |Программы: организация | | | | | | | | | | | | |обучения муниципальных | | | | | | | | | | | | |служащих по программам | | | | | | | | | | | | |повышения квалификации | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |9 |Задача 3 Программы: создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета |
+----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |10 |Показатель 1 задачи 3 | Финансовый комитет | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | | |Программы: наличие |администрации города | | | | | | | | | | | |долгосрочной бюджетной | Ельца | | | | | | | | | | | |стратегии | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |11 |Задача 4 Программы: повышение эффективности управления муниципальным имуществом | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |12 |Показатель 1 задачи 4 |Комитет имущественных| млн. рублей | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | | |Программы: доходы, поступающие| отношений | | | | | | | | | | | |в городской бюджет от |администрации города | | | | | | | | | | | |использования имущества | Ельца | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |13 |Основное мероприятие задачи 4 | | | | | | | | | | | | |Программы: реализация мер по | | | | | | | | | | | | |оптимизации структуры | | | | | | | | | | | | |(состава) муниципального | | | | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |14 |Задача 5 Программы: административно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ельца | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |15 |Показатель 1 задачи 5 | Комитет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |Программы: выполнение |бухгалтерского учета | | | | | | | | | | | |муниципальных заданий по | и отчетности | | | | | | | | | | | |административно-хозяйственному|администрации города | | | | | | | | | | | |обеспечению деятельности | Ельца | | | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | | | | |самоуправления города Ельца | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |16 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | | | |5 Программы: муниципальные | | | | | | | | | | | | |задания муниципальным | | | | | | | | | | | | |бюджетным учреждениям | | | | | | | | | | | | |"Управление капитального | | | | | | | | | | | | |строительства" города Ельца и | | | | | | | | | | | | |"Административная | | | | | | | | | | | | |хозяйственная служба органов | | | | | | | | | | | | |местного самоуправления города| | | | | | | | | | | | |Ельца" на выполнение | | | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |17 |Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Ельца на 2014 - 2020 годы"| +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |18 |Задача 1 Подпрограммы 1: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления города Ельца | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |19 |Показатель 1 задачи 1 | Комитет |% к предыдущему| - | | | | | | | | | |Подпрограммы 1: увеличение | информационных | году | | | | | | | | | | |количества материалов, | технологий | | | | | | | | | | | |отражающих деятельность | | | | | | | | | | | | |администрации города Ельца, | | | | | | | | | | | | |размещенных: | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ | |- в елецкой городской | | | - | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |общественно-политической | | | | | | | | | | | | |газете "Красное знамя" | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ | |- в теле- и радиопрограммах | | | - | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ | |- на официальном сайте | | | - | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |администрации города Ельца | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |20 |Основное мероприятие задачи 1 | | | | | | | | | | | | |Подпрограммы 1: муниципальные | | | | | | | | | | | | |задания муниципальному | | | | | | | | | | | | |бюджетному учреждению "Елецкая| | | | | | | | | | | | |телевизионная и | | | | | | | | | | | | |радиовещательная компания" и | | | | | | | | | | | | |муниципальному автономному | | | | | | | | | | | | |учреждению "Редакция городской| | | | | | | | | | | | |общественно-политической | | | | | | | | | | | | |газеты "Красное знамя" на | | | | | | | | | | | | |выполнение муниципальных услуг| | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |21 |Задача 2 Подпрограммы 1: обеспечение учета мнения населения города Ельца в процессе принятия и реализации решений по вопросам | | |местного значения | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |22 |Показатель 1 задачи 2 | Комитет | единиц в год | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |Подпрограммы 1: увеличение | информационных | | | | | | | | | | | |количества правовых актов по | технологий | | | | | | | | | | | |решению вопросов местного | | | | | | | | | | | | |значения, принятых с учетом | | | | | | | | | | | | |мнения населения города Ельца | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |23 |Основное мероприятие задачи 2 | | | | | | | | | | | | |Подпрограммы 1: обеспечение | | | | | | | | | | | | |эффективного функционирования | | | | | | | | | | | | |механизмов обратной связи | | | | | | | | | | | | |между администрацией и | | | | | | | | | | | | |населением города Ельца | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |24 | Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ельца на 2014 - 2020 годы" | +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | |
| | |
+----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |25 |Задача 1 Подпрограммы 1: своевременная и качественная организация бюджетного процесса | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |26 |Показатель 1 задачи 1 | Финансовый комитет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |Подпрограммы 2: исполнение |администрации города | | | | | | | | | | | |городского бюджета по доходам | Ельца | | | | | | | | | | | |без учета безвозмездных | | | | | | | | | | | | |поступлений к утвержденному | | | | | | | | | | | | |плану | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |27 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | | | |1 Подпрограммы 2: разработка и| | | | | | | | | | | | |корректировка долгосрочной | | | | | | | | | | | | |бюджетной стратегии города | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |28 |Основное мероприятие 2 задачи | | | | | | | | | | | | |1 Подпрограммы 2: разработка | | | | | | | | | | | | |проекта городского бюджета в | | | | | | | | | | | | |установленные сроки | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |29 |Задача 2 Подпрограммы 2: повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |30 |Показатель 1 задачи 2 | Финансовый комитет | балл | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | |Подпрограммы 2: средний индекс|администрации города | | | | | | | | | | | |качества финансового | Ельца | | | | | | | | | | | |менеджмента главных | | | | | | | | | | | | |распорядителей средств | | | | | | | | | | | | |городского бюджета | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |31 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | | | |2 Подпрограммы 2: | | | | | | | | | | | | |совершенствование системы | | | | | | | | | | | | |оценки качества финансового | | | | | | | | | | | | |менеджмента главных | | | | | | | | | | | | |распорядителей бюджетных | | | | | | | | | | | | |средств, обеспечение полноты | | | | | | | | | | | | |системы показателей качества | | | | | | | | | | | | |финансового менеджмента | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |32 |Показатель 2 задачи 2 | Финансовый комитет | % | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | | |Подпрограммы 2: соотношение |администрации города | | | | | | | | | | | |объема проверенных средств | Ельца | | | | | | | | | | | |городского бюджета и общей | | | | | | | | | | | | |суммы расходов городского | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |33 |Основное мероприятие 2 задачи | | | | | | | | | | | | |2 Подпрограммы 2: организация | | | | | | | | | | | | |и осуществление внутреннего | | | | | | | | | | | | |муниципального финансового | | | | | | | | | | | | |контроля за соблюдением | | | | | | | | | | | | |бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации и иных | | | | | | | | | | | | |нормативных правовых актов, | | | | | | | | | | | | |регулирующих бюджетные | | | | | | | | | | | | |правоотношения | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |34 |Задача 3 Подпрограммы 2: совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции | | |процессов составления и исполнения бюджета города, ведения бухгалтерского учета и формирование отчетности | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |35 |Показатель 1 задачи 3 | Финансовый комитет | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |Подпрограммы 2: отношение |администрации города | | | | | | | | | | | |объема просроченной | Ельца | | | | | | | | | | | |кредиторской задолженности к | | | | | | | | | | | | |объему расходов городского | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +----+------------------------------+---------------------+---------------+-----------+------+------+------+------+------+------+-------+ |36 |Основное мероприятие 1 задачи | | | | | | | | | | | | |3 Подпрограммы 2: надежное, | | | | | | | | | | | | |качественное и своевременное | | | | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|