Расширенный поиск

Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 01.11.2008 № 129

Документ имеет не последнюю редакцию.
 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

                      АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА                      

                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           

01.11.2008г.                     г.Елец                          N 129

Об утверждении ведомственной 
целевой программы "Развитие 
культуры города Ельца на 2009 - 2011 годы"

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ  "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации", постановлением администрации города Ельца от 01.08.2008  N
93  "О  порядке  разработки,  утверждении  и  реализации ведомственных
целевых программ", Уставом города Ельца постановляю:
     1. Утвердить ведомственную целевую программу  "Развитие  культуры
города Ельца на 2009 - 2011 годы" (прилагается).
     2. Комитету финансов администрации города Ельца  (С.В.  Ивляевой)
обеспечить  финансирование  ведомственной  целевой программы "Развитие
культуры города Ельца на 2009 - 2011 годы".
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации города Ельца В.Н. Щепетильникова.



Глава города                                                В.А.Соковых



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                            администрации города Ельца
                                                      Липецкой области
                                             от 1 ноября 2008 г. N 129

                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                    
         "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"         

              1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ              
         "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"         

|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Наименование главного      |Управление культуры города Ельца                             |
|распорядителя средств      |                                                             |
|городского бюджета         |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Наименование               |"Развитие культуры города Ельца на 2009 - 2011     годы"     |
|Программы                  |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Должностное лицо,          |Глава города Ельца                                           |
|утвердившее Программу      |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Дата утверждения           |                                                             |
|Программы                  |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Наименование и номер       |Постановление главы администрации города           Ельца     |
|соответствующего           |Липецкой области N    от                                     |
|нормативного               |                                                             |
|правового акта             |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Цели и задачи              |Стратегической целью программы является                      |
|Программы                  |совершенствование условий для реализации                     |
|                           |конституционного права населения г. Ельца          на участие|
|                           |в культурной жизни, пользование         учреждениями         |
|                           |культуры и искусства и доступ         к культурным ценностям,|
|                           |сохранение и поддержание   преемственности культурных        |
|                           |традиций, развитие      новаторских форм деятельности в сфере|
|                           |культуры,    искусства и организации досуга населения,       |
|                           |повышение значения культуры и искусства в жизни              |
|                           |общества и создание единого                                  |
|                           |культурно-информационного пространства             на        |
|                           |территории города Ельца.                        Задачи,      |
|                           |решаемые в рамках программы:               1. Предоставление |
|                           |дополнительного образования      детям в музыкальных,        |
|                           |художественных и школах       искусств города.               |
|                           |2. Поддержка и развитие профессионального                    |
|                           |и художественного творчества.                                |
|                           |3. Приобщение граждан к культурным ценностям                 |
|                           |посредством предоставления услуг                             |
|                           |культурно-досуговыми учреждениями.                 4.        |
|                           |Поддержка и развитие народных художественных    промыслов и  |
|                           |обеспечение творческой деятельности    граждан через клубные |
|                           |формирования.                5. Развитие музейного дела,     |
|                           |расширение доступа     граждан к муниципальным музейным      |
|                           |фондам            (коллекциям) и обеспечение сохранности     |
|                           |музейных    ценностей, памятников истории и культуры.        |
|                           |6. Модернизация библиотечного дела и сохранение              |
|                           |библиотечных фондов.                               7.        |
|                           |Совершенствование системы управления развитием  культуры и   |
|                           |искусства города Ельца                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Целевые индикаторы    и    |1. Доля выпускников музыкальных, художественных    и школ    |
|показатели                 |искусств города, продолживших свое          образование в    |
|выполнения Программы       |учреждениях среднего                 профессионального       |
|                           |образования и в учреждениях      высшего образования.        |
|                           |2. Количество посетителей                                    |
|                           |муниципального театра    "Бенефис" и концертных программ     |
|                           |джаз-оркестра      МУК ИКЦ "Прожектор" на 1000 человек       |
|                           |населения.     Количество новых театральных постановок       |
|                           |муниципальным театром.                             3.        |
|                           |Число мероприятий культурно-досуговых           учреждений.  |
|                           |4. Удельный вес                                              |
|                           |населения, участвующего            в культурно-досуговых     |
|                           |мероприятиях, проводимых     муниципальными учреждениями     |
|                           |культуры.              5. Количество новых выставок и        |
|                           |экспозиций, лекций, консультаций, экскурсий, количество      |
|                           |посетителей    муниципальных музеев и выставочных залов      |
|                           |на 1000 человек населения, результаты                        |
|                           |научно-исследовательских работ.                    6.        |
|                           |Количество экземпляров библиотечного фонда      общедоступных|
|                           |библиотек на 1000 человек            населения. Количество   |
|                           |пользователей библиотеками   на 1000 человек населения,      |
|                           |количество проведенных  мероприятий в библиотеках города     |
|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Характеристика             |Мероприятия Программы направлены на развитие       системы   |
|программных                |дополнительного образования в отрасли,     поддержку и       |
|мероприятий                |развитие профессионального             и художественного     |
|                           |творчества, обеспечение          библиотечного и музейного   |
|                           |обслуживания населения   города; обеспечение населения города|
|                           |услугами      муниципальных культурно-досуговых и            |
|                           |театрально-    зрелищных учреждений, кинопроката, сохранение |
|                           |объектов культурного наследия города и повышение             |
|                           |качества и доступности культурного продукта        для       |
|                           |населения города                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Сроки реализации           |2009 - 2011 годы                                             |
|Программы                  |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Объемы и источники         |Городской бюджет, доходы от платной деятельности.  Городской |
|финансирования             |бюджет - 2009 г. - 68738 тыс. рублей,    2010 г. - 57638 тыс.|
|Программы                  |руб., 2011 г. -               58800 тыс. руб.                |
|                           |Доходы от платной деятельности (план)                        |
|                           |2009 г. -    5974 тыс. рублей, 2010 г. - 6470 тыс. рублей,   |
|                           |2011 г. - 6963 тыс. рублей                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные         |Реализация ведомственной целевой программы         будет     |
|результаты реализации      |способствовать повышению уровня                              |
|Программы             и    |нравственно-эстетического и духовного развития     общества, |
|показатели ее              |сохранению преемственности и обеспечению условий             |
|социально-                 |долгосрочного развития культурных          традиций города   |
|экономической              |Ельца, расширению спектра                                    |
|эффективности              |информационно-образовательных,                               |
|                           |культурно-досуговых, просветительских услуг,                 |
|                           |предоставляемых населению, повышению их качества,            |
|                           |комфортности предоставления, уровня соответствия   запросам  |
|                           |пользователей.                            Реализация         |
|                           |Программы позволит обеспечить:          - сохранение объемов |
|                           |предоставления                дополнительного образования    |
|                           |детям в музыкальных,   художественных и школах искусств      |
|                           |города;           - создание условий для развития            |
|                           |профессионального  и художественного творчества;             |
|                           |- повышение доступности и качества культурного               |
|                           |продукта для населения области;                    -         |
|                           |обеспечение населения области услугами                       |
|                           |муниципальных театрально-зрелищных учреждений,     учреждений|
|                           |клубного типа, кинопроката;             - создание условий   |
|                           |для организации                 культурно-массового досуга   |
|                           |населения;              - обеспечение сохранности,           |
|                           |безопасности            и доступности для пользования        |
|                           |населением города    библиотечных и музейных фондов;         |
|                           |- сохранение и эффективное использование                     |
|                           |культурного наследия города Ельца;                 -         |
|                           |сохранение и развитие сети учреждений культуры   города      |
|                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|Основание             для  |Постановление администрации города Ельца Липецкой  области от|
|разработки                 |01.08.2008 N 93 "О порядке разработки,  утверждения и        |
|ведомственной              |реализации ведомственных целевых     программ"               |
|программы                  |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|

         2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ          

     2.1. Цель Программы

     Программа направлена на решение основных  среднесрочных  целей  и
задач в муниципальной культурной политике города Ельца.
     Главной целью ведомственной программы является  совершенствование
условий  для  реализации  конституционного права населения г. Ельца на
участие  в  культурной  жизни,  пользование  учреждениями  культуры  и
искусства  и  доступ  к культурным ценностям, сохранение и поддержание
преемственности  культурных  традиций,   развитие   новаторских   форм
деятельности   в   сфере  культуры,  искусства  и  организации  досуга
населения, повышение значения культуры и искусства в жизни общества  и
создание  единого культурно-информационного пространства на территории
города Ельца.

     2.2. Задачи Программы

     Программа рассчитана на 2009 год и предполагает решение следующих
задач:
     1. Расширение доступа граждан к муниципальным музейным  фондам  и
обеспечение  сохранности  музейных  ценностей,  памятников  истории  и
культуры:
     - сохранение, изучение,  пополнение  и  экспонирование  музейного
фонда;
     - осуществление процессов модернизации музейной деятельности;
     -  развитие  выставочной,   просветительной   и   образовательной
деятельности музеев города;
     - создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам.
     2. Расширение доступа граждан к муниципальным библиотечным фондам
и обеспечение их сохранности:
     - обеспечение количественного  роста  и  качественного  улучшения
библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;
     - внедрение новых  информационных  и  организационных  технологий
библиотечной    деятельности,   развитие   электронных   библиотек   и
электронной доставки документов;
     - повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и
образовательного пространства республики;
     - проведение выставок, презентаций, связанных с  историческими  и
памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
     - развитие межрегионального сотрудничества библиотек.
     3.   Предоставление   дополнительного   образования    детям    в
музыкальных, художественных и школах искусств:
     -    содержание    муниципальных    образовательных    учреждений
дополнительного образования;
     - обеспечение и организация  учебного  процесса  в  муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования;
     - социальная поддержка молодых дарований.
     4.  Приобщение  граждан  к   культурным   ценностям   посредством
деятельности МУК "Драматический театр города Ельца "Бенефис":
     -   финансовое,   техническое   и   организационное   обеспечение
деятельности МУК "Драматический театр города Ельца "Бенефис";
     - развитие гастрольной деятельности;
     - стимулирование творческой активности  театрального  коллектива,
мастеров искусства.
     5.  Приобщение  граждан  к   культурным   ценностям   посредством
культурно-досуговых учреждений:
     - создание условий для равного  доступа  к  культурным  благам  и
культурно-досуговой деятельности для жителей города;
     - изучение, сохранение и развитие  традиционной  культуры  города
Ельца,   популяризация   объектов  культурного  наследия  в  средствах
массовой информации;
     - обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, кинотеатров,
других  культурно-досуговых  учреждений  города на уровне, позволяющем
формировать духовно-эстетические потребности общества;
     -  муниципальная   поддержка   мероприятий   по   кинопрокату   и
кинообслуживанию населения города.
     6. Поддержка  народных  художественных  промыслов  и  обеспечение
творческой деятельности граждан через клубные формирования:
     - поддержка и  пропаганда  лучших  традиций  профессионального  и
самодеятельного творчества;
     - организация выставок народного творчества и ремесел;
     -  обеспечение  творческой   деятельности   граждан   посредством
организации  и  поддержки  самодеятельных  музыкальных  и  театральных
творческих   коллективов,   поддержка   клубов    художественного    и
декоративно-прикладного творчества.
     7. Совершенствование  системы  управления  развитием  культуры  и
искусства города Ельца:
     - концентрация бюджетных  средств  на  приоритетных  направлениях
развития культуры и искусства;
     -   организация   сотрудничества   муниципальных    структур    с
общественными и религиозными организациями, творческими союзами;
     - развитие межрайонных и межрегиональных связей, направленных  на
взаимное     обогащение     культурной    среды,    творческий    рост
профессионального и самодеятельного искусства.

     2.2. Расходные обязательства ведомственной  целевой  программы  и
формирование доходов

     Из  средств  городского  бюджета  на   реализацию   ведомственной
программы  выделяется:  2009  г.  - 68738 тыс. рублей, 2010 г. - 57638
тыс. руб., 2011 г. - 58800 тыс. руб. Планируется  поступление  доходов
от  платных  форм  деятельности  2009 г. - 5974 тыс. рублей, 2010 г. -
6470 тыс. рублей, 2011 г. - 6963 тыс. рублей.

     2.3. Распределение расходов ведомственной  целевой  программы  по
целям и задачам:

|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                 Цели и задачи                             | Объем финансирования,             |
|                                                           |тыс. руб.                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           |2009 г.    |2010 г.    |2011 г.    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Цель 1. Обеспечение прав населения города        на доступ |           |           |           |
|к культурным ценностям                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 1.1. Сохранение культурного               и         |           |           |           |
|исторического наследия города                              |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Содержание и обеспечение деятельности                      |  5518     |  4621     |  4715     |
|муниципальных музеев                                       |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 1.2. Создание условий для улучшения       доступа   |           |           |           |
|населения города к информации и знаниям                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Содержание и обеспечение деятельности                      |  8013     |  6751     |  6883     |
|муниципальных библиотек                                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Итого по цели 1:                                           | 13531     | 11372     | 11598     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав    граждан на|           |           |           |
|участие в культурной жизни                                 |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого    потенциала|           |           |           |
|города                                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Содержание и обеспечение деятельности            МУК       |  9944     |  8328     |  8497     |
|"Драматический театр города Ельца "Бенефис"                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.2. Сохранение и развитие системы                  |           |           |           |
|дополнительного образования в сфере культуры               |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Обеспечение и организация учебного процесса      в         | 21558     | 18054     | 18421     |
|муниципальных образовательных учреждениях                  |           |           |           |
|дополнительного образования                                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.3. Укрепление единого культурного                 |           |           |           |
|пространства на территории города и его          интеграция|           |           |           |
|в другое культурное пространство                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Содержание и обеспечение деятельности                      | 20083     | 16819     | 17160     |
|муниципальных дворцов и домов культуры, других   учреждений|           |           |           |
|культуры                                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.4. Мероприятия в сфере культуры,                  |           |           |           |
|кинематографии, средств массовой информации                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Муниципальная поддержка в сфере культуры,                  |   200     |   200     |   200     |
|кинематографии, средств массовой информации                |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Итого по цели 2:                                           | 51585     | 43401     | 44278     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Руководство и управление в сфере культуры        и         |  3422     | 2866      |  2924     |
|искусства                                                  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Всего по целям и задачам:                                  | 68738     | 57639     | 58800     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

     Распределение расходов ведомственной целевой программы в  разрезе
статей экономической классификации приведено в приложении 1.

     2.4.  Планируемые  результаты  реализации  ведомственной  целевой
программы в разрезе целей и задач

|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                                           |2009 г.    |2010 г.    |2011 г.    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Цель 1. Обеспечение прав населения города        на доступ |           |           |           |
|к культурным ценностям                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 1.1. Сохранение культурного               и         |           |           |           |
|исторического наследия города                              |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество посетителей муниципальных музеев      на 1000   |  1,03     |  1,03     |  1,05     |
|человек населения (по сравнению          с прошлым годом)  |           |           |           |
|                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество новых выставок и экспозиций, лекций,            | 45        | 60        | 70        |
|консультаций, экскурсий (по сравнению с прошлым  годом)    |           |           |           |
|                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 1.2. Создание условий для улучшения       доступа   |           |           |           |
|населения города к информации и знаниям                    |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество экземпляров библиотечного фонда                 | 30        | 40        | 50        |
|общедоступных библиотек на 1000 человек          населения |           |           |           |
|(по сравнению с прошлым годом)                             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество посетителей муниципальных библиотек   на 1000   | 41        | 43        | 46        |
|человек населения                                          |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество проведенных мероприятий (по сравнению с прошлым | 10        | 12        | 15        |
|годом)                                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав    граждан на|           |           |           |
|участие в культурной жизни                                 |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого    потенциала|           |           |           |
|города                                                     |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество посетителей муниципального                      |  1,015    |  1,027    |  1,039    |
|драматического театра "Бенефис" и концертных     программ  |           |           |           |
|джаз-оркестра МУК ИКЦ "Прожектор"       на 1000 человек    |           |           |           |
|населения (по сравнению          с прошлым годом)          |           |           |           |
|                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Количество новых постановок муниципального                 |  3        |  3        |  4        |
|драматического театра "Бенефис"                            |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.2. Сохранение и развитие системы                  |           |           |           |
|дополнительного образования в сфере культуры               |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Доля выпускников муниципальных образовательных   учреждений| 20%       | 23%       | 25%       |
|дополнительного образования,          продолживших свое    |           |           |           |
|образование в учреждениях      среднего профессионального  |           |           |           |
|образования           и в учреждениях высшего образования  |           |           |           |
|                                                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Задача 2.3. Укрепление единого культурного                 |           |           |           |
|пространства на территории города и его          интеграция|           |           |           |
|в другое культурное пространство                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Удельный вес населения, участвующего             в         |115        |123        |135        |
|культурно-досуговых мероприятиях, проводимых               |           |           |           |
|муниципальными учреждениями культуры                       |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|Число мероприятий культурно-досуговых            учреждений| 15        | 20        | 25        |
|(по сравнению с прошлым годом)                             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|



                                                        Приложение N 1
                                     к ведомственной целевой программе
                                       "Развитие культуры города Ельца
                                                  на 2009 - 2011 годы"

        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ        
         "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЕЛЬЦА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"         
                          ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ                          


------------------T--------------------T------T--------------------------¬
¦                 ¦   Код эк. класс.   ¦Срок  ¦  Объем финансирования,   ¦
¦                 ¦                    ¦реали-¦         тыс. руб.        ¦
¦                 ¦                    ¦зации +--------T--------T--------+
¦                 ¦                    ¦      ¦Всего на¦Всего на¦Всего на¦
¦                 ¦                    ¦      ¦ 2009 г.¦ 2010 г.¦ 2011 г.¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦         Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан          ¦
¦                       на участие в культурной жизни                    ¦
+------------------------------------------------------------------------+


¦       Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного        ¦
¦                           образования в сфере                          ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Обеспечение      ¦                    ¦      ¦21558   ¦ 18054  ¦ 18421  ¦
¦и организация    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦учебного процесса¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в муниципальных  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦образовательных  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦учреждениях      ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦дополнительного  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦образования,     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦а также          ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦содержание       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦учреждений       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦дополнительного  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦образования      ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦(подраздел 0702  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦"Общее           ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦образование"),   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в т.ч.           ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦20578   ¦ 18054  ¦ 18421  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦16195   ¦ 17329  ¦ 18421  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦  140   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦ 4243   ¦   725  ¦        ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦  980   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦   80   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦  800   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги по       ¦      ¦   30   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦содержанию имущества¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦   70   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦             Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав              ¦
¦                 граждан на участие в культурной жизни                  ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦    Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала города     ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Содержание       ¦                    ¦      ¦ 9944   ¦  8328  ¦  8497  ¦
¦и обеспечение    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦деятельности МУК ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦"Драматический   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦театр города     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦Ельца "Бенефис"  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦ 9239   ¦  8328  ¦  8497  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦ 7320   ¦  7832  ¦  8365  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦    1   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦ 1918   ¦   496  ¦   132  ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦  580   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦   50   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦  500   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги по       ¦      ¦   10   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦содержанию имущества¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦   20   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦  125   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦  125   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦               Цель 1. Обеспечение прав населения города                ¦
¦                    на доступ к культурным ценностям                    ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦   Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия города   ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Содержание       ¦                    ¦      ¦ 5518   ¦  4621  ¦  4715  ¦
¦и обеспечение    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦деятельности     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальных    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦музеев (раздел   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦0801, целевая    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦статья 4419900), ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в т.ч.:          ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦ 4604   ¦  4621  ¦  4715  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦ 3640   ¦  3895  ¦  4160  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦   10   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦  954   ¦   726  ¦   555  ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦  914   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦   80   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦   10   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦  324   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги по       ¦      ¦  200   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦содержанию имущества¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦  300   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦               Цель 1. Обеспечение прав населения города                ¦
¦                    на доступ к культурным ценностям                    ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦           Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа           ¦
¦                населения города к информации и знаниям                 ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Содержание       ¦                    ¦      ¦ 8013   ¦  6751  ¦  6883  ¦
¦и обеспечение    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦деятельности     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальных    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦библиотек (раздел¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦0801, целевая    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦статья 4429900), ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в т.ч.:          ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦ 6783   ¦  6751  ¦  6883  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦ 5367   ¦  5743  ¦  6134  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦   10   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦ 1406   ¦   758  ¦   499  ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦  950   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦   90   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦   10   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦  600   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги по       ¦      ¦  150   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦содержанию имущества¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦  100   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦  280   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦  250   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦   30   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦        Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав на участие        ¦
¦                            в культурной жизни                          ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства на территории  ¦
¦        города, его интеграция в другое культурное пространство         ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Содержание       ¦                    ¦      ¦20083   ¦ 16819  ¦ 17160  ¦
¦и обеспечение    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦деятельности     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦муниципальных    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦дворцов, домов   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦культуры и др.   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦учреждений       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦культуры (раздел ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦0801, целевая    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦статья 4409900), ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в т.ч.:          ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦17623   ¦ 16819  ¦ 17160  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦14037   ¦ 14928  ¦ 15906  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦   21   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦ 3565   ¦  1891  ¦  1254  ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦ 2260   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦  136   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦   15   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦ 1950   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги          ¦      ¦   84   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по содержанию       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦имущества           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦   75   ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦  200   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦  200   ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦        Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав на участие        ¦
¦                            в культурной жизни                          ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства на территории  ¦
¦        города, его интеграция в другое культурное пространство         ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Муниципальная    ¦                    ¦      ¦  200   ¦   200  ¦   200  ¦
¦поддержка в сфере¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦культуры,        ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦кинематографии,  ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦средств массовой ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦информации       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦(раздел 0801,    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦целевая статья   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦4508500), в т.ч.:¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦212 Прочие выплаты  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦213 Начисления      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦на оплату труда     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, включающие ¦      ¦  100   ¦   100  ¦   100  ¦
¦                 ¦оплату услуг, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦221 Услуги связи    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦222 Транспортные    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦223 Коммунальные    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦услуги              ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦224 Арендная плата  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦225 Услуги          ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по содержанию       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦имущества           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦226 Прочие услуги   ¦      ¦  100   ¦   100  ¦   100  ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦с социальным        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦обеспечением, всего ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦262 Пособия         ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦по социальной помощи¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦населению           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦290 Прочие расходы  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Расходы, связанные  ¦      ¦  100   ¦   100  ¦   100  ¦
¦                 ¦с поступлением      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦нефинансовых        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦активов, всего      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦Из них:             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦310 Увеличение      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦стоимости основных  ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦средств             ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦340 Увеличение      ¦      ¦  100   ¦   100  ¦   100  ¦
¦                 ¦стоимости           ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦                 ¦материальных запасов¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦           Цель 1. Обеспечение прав населения города на доступ          ¦
¦                           к культурным ценностям                       ¦
+------------------------------------------------------------------------+
¦   Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия города   ¦
+-----------------T--------------------T------T--------T--------T--------+
¦Руководство      ¦                    ¦      ¦ 3422   ¦  2866  ¦  2924  ¦
¦и управление     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦в сфере культуры ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦и искусства      ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦(содержание      ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦и обеспечение    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦деятельности     ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦аппарата         ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦управления       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦культуры),       ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦(раздел 0608,    ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦целевая статья   ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦0010400), в т.ч.:¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦Централизованная ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
¦бухгалтерия      ¦                    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦210 Оплата труда    ¦      ¦ 3252   ¦  2866  ¦  2924  ¦
¦                 ¦и начисления        ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+-----------------+--------------------+------+--------+--------+--------+
¦                 ¦211 Заработная плата¦      ¦ 2528   ¦  2610  ¦  2788  ¦
L-----------------+--------------------+------+--------+--------+---------

Информация по документу
Читайте также