|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37
Документ имеет не последнюю редакцию.
*- Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия в 2014 году рассчитывается в соответствии с формулой расчета, объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия в 2015-2018 годах рассчитывается на основе объема ресурсов 2014 года с применением индекса - дефлятора по годам соответственно: 2015-104,9 процента; 2016 - 105,4 процента; 2017 - 105,3 процента; 2018 - 105,1 процента. |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 6. Подпрограмма "Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской | | области" | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых ресурсов | Общий объем финансовых | Эксплуатационные | | подпрограммы | финансирования | на реализацию мероприятия | ресурсов, необходимых для| расходы, | | | | | реализации мероприятия, в| возникающие в | | | | | том числе по годам | результате | | | | | | реализации | | | | | | мероприятия | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1. Организация | Бюджет | Расчёт произведён на основании | 21 323 822 тыс. руб. | | | материально-технического и | Московской | Нормативных затрат для определения | в том числе по годам: | | | транспортного обеспечения | области | объёма субсидии на финансовое | 2014 - 4 229 803 тыс. | | | органов государственной | | обеспечение выполнения государственного | руб. | | | власти Московской области и | | задания и Норм потребления товаров и | 2015 - 4 254 427 тыс. | | | государственных органов | | услуг, необходимых для выполнения | руб. | | | Московской области, | | государственных работ, включённых в | 2016 - 4 279 864 тыс. | | | организация питания в | | перечень государственных услуг (работ), | руб. | | | административных зданиях, | | оказываемых (выполняемых) | 2017 - 4 279 864 тыс. | | | занимаемых органами | | государственными учреждениями Московской| руб. | | | государственной власти | | области, подведомственными Управлению | 2018 - 4 279 864 тыс. | | | Московской области и | | делами Губернатора Московской области и | руб.; распределение | | | государственными органами | | Правительства Московской области, на | равномерно с учётом | | | Московской области, в том | | 2013 год с применением индексации | индексации расходов, | | | числе обслуживание приёмов, | | расходов на оплату труда на 1 процент, | установленных на 2014 год| | | культурно-зрелищных, выездных| | на материальные затраты на 4,5 процента,| (рекомендации | | | и других мероприятий, | | на коммунальные услуги на 7,5 процентов | Министерства финансов | | | проводимых центральными | | (рекомендации Министерства финансов | Московской области от | | | исполнительными органами | | Московской области от 20.03.2013 N | 20.03.2013 N | | | государственной власти | | 02-03-07/1993) | 02-03-07/1993. | | | Московской области и | | | | | | государственными органами | | | | | | Московской области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 2. Увеличение капитальных | Бюджет | Объём расходов определён на основании | 258 015 тыс. руб. | | | вложений (приобретение | Московской | планируемого перечня расходов, | в том числе по годам: | | | основных средств, работ по | области | обеспечивающих реализацию мероприятия, | 2014 - 51 603 тыс. руб. | | | проектированию, проведение | | утверждаемого Управлением делами | 2015 - 51 603 тыс. руб. | | | реконструкции, модернизации, | | Губернатора Московской области и | 2016 - 51 603 тыс. руб. | | | капитального ремонта в | | Правительства Московской области | 2017 - 51 603 тыс. руб. | | | зданиях, строениях, | | | 2018 - 51 603 тыс. руб., | | | сооружениях и нежилых | | | распределение равномерно | | | помещениях, находящихся в | | | с учётом фактической | | | оперативном управлении и | | | потребности на 2014 год | | | занимаемых органами | | | | | | государственной власти | | | | | | Московской области и | | | | | | государственными органами | | | | | | Московской области) | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 7. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Наименование мероприятия | Источник | Расчет необходимых финансовых ресурсов | Общий объем финансовых | Эксплуатационные | | подпрограммы | финансирования | на реализацию мероприятия | ресурсов необходимых для | расходы, | | | | (на 2014 год) | реализации мероприятия, | возникающие в | | | | | в том числе по годам | результате | | | | | | реализации | | | | | | мероприятия | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Обеспечивающая | Всего: | Потребность в финансовых ресурсах на | 9 005 365 тыс. руб., | 0 | | подпрограмма" | в том числе: | 2014 - 2016 годы установлена в пределах | в том числе по годам: | | | | | проектировок, доведенных Минфином | 2014 год - 1 773 679 | | | | | Московской области. При расчете | тыс. руб.; | | | | | потребности на 2017 - 2018 годы | 2015 год - 1 785 038 | | | | | применяются коэффициенты дефляции и | тыс. руб.; | | | | | индексы потребительских цен, | 2016 год - 1 798 084 | | | | | установленные Минэкономразвития РФ. | тыс. руб.; | | | | | | 2017 год - 1 816 616 | | | | | | тыс. руб.; 2018 год - 1 | | | | | | 831 948 тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | | средства | | 7 780 324 тыс. руб., | 0 | | | бюджета | | в том числе по годам: | | | | Московской | | 2014 год - 1 511 238 | | | | области | | тыс. руб.; | | | | | | 2015 год - 1 522 028 | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | 2016 год - 1 535 074 | | | | | | тыс. руб.; | | | | | | 2017 год - 1 553 606 | | | | | | тыс. руб.; 2018 год - 1 | | | | | | 568 938 тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | | средства | | 1 314 481 тыс. руб., | 0 | | | федерального | | в том числе по годам: | | | | бюджета | | 2014 год - 262 441 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2015 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 263 010 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 1. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1.1. Обеспечение | средства | | 658 128 тыс. руб., | | | деятельности Министерства | бюджета | | в том числе по годам: | | | государственного управления, | Московской | | 2014 год - 128 861 тыс. | | | информационных технологий и | области | | руб.; | | | связи Московской области | | | 2015 год - 127 887 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 128 915 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 134 941 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 137 524 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 645 020 тыс. руб., | 0 | | деятельности Министерства | бюджета | Р3- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | государственного управления, | Московской | СЗР -заработная плата, прочие выплаты | 2014 год - 123 240 тыс. | | | информационных технологий и | области | по смете с начислениями (страховыми | руб.; | | | связи Московской области | | взносами) по оплате труда на 2014 год; | 2015 год - 126 092 тыс. | | | | | K2i-коэф. роста расходов. (+1 процент | руб.; | | | | | ежегодно с 2015 по 2018 г.) | 2016 год - 127 120 тыс. | | | | | МТЗ3- материально-технические затраты | руб.; | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | 2017 год - 133 046 тыс. | | | | | том числе затраты на техническое и | руб.; 2018 год - 135 522 | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | тыс. руб. | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год | | | | | | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г. | | | | | | НИ- налог на имущество по действующей | | | | | | ставке | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1.1.2. Приобретение | средства | Р1=??(З1*Ki), где | 6 075 тыс. руб., | | | объектов, относящихся к | бюджета | Р1- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | основным средствам | Московской | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | 2014 год - 4 261 тыс. | | | | области | товары по данным Роскомстата на | руб.; | | | | | 2014-1018 г.г. | 2015 год - 435 тыс. | | | | | З1- затраты на приобретение основных | руб.; | | | | | средств | 2016 год - 435 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 459 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 485 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1.1.3. Участие в ежегодной | средства | Р2=За+Зт+Зэ, где | 7 033 тыс. руб., | | | выставке "Подмосковье" | бюджета | Р2 - расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | | Московской | За - затраты на аренду выставочной | 2014 год - 1 360 тыс. | | | | области | площади, | руб.; | | | | | Зт - затраты на транспортные услуги, | 2015 год - 1 360 тыс. | | | | | Зэ - затраты на экспозицию выставки. | руб.; | | | | | | 2016 год - 1 360 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 1 436 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 1 517 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 1.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 3 580 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 716 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 50 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 716 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 716 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 716 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 716 | | | Министерства | | | тыс. руб. | | | государственного управления, | | | | | | информационных технологий и | | | | | | связи Московской области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 2. Министерство имущественных отношений Московской области | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 2.1. Обеспечение | средства | | 908 104 тыс. руб., | | | деятельности Министерства | бюджета | | в том числе по годам: | | | имущественных отношений | Московской | | 2014 год - 178 667 тыс. | | | Московской области | области | | руб.; | | | | | | 2015 год - 180 128 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 181 605 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 183 098 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 184 606 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 2.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 908 104 тыс. руб., | | | деятельности Министерства | бюджета | Р3- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | имущественных отношений | Московской | СЗР -заработная плата, прочие выплаты | 2014 год - 178 667 тыс. | | | Московской области | области | по смете с начислениями (страховыми | руб.; | | | | | взносами) по оплате труда на 2014 год; | 2015 год - 180 128 тыс. | | | | | K2i-коэф. роста расходов. (+1 процент | руб.; | | | | | ежегодно с 2015 по 2018 г.) | 2016 год - 181 605 тыс. | | | | | МТЗ3- материально-технические затраты | руб.; | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | 2017 год - 183 098 тыс. | | | | | том числе затраты на техническое и | руб.; 2018 год - 184 606 | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | тыс. руб. | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год | | | | | | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г. | | | | | | НИ- налог на имущество по действующей | | | | | | ставке | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 2.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 5 370 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 1 074 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 75 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 1 074 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 1 074 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 1 074 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 1 074 | | | Министерства имущественных | | | тыс. руб. | | | отношений Московской области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 3. Министерство финансов Московской области | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1. Обеспечение | средства | | | | | деятельности Министерства | бюджета | | | | | финансов Московской области | Московской | | | | | | области | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+СОТ+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 4 314 264 тыс. руб., | | | деятельности Министерства | бюджета | Р3 - расходы по мероприятию; | в том числе по годам: | | | финансов Московской области | Московской | СЗР - заработная плата с начислениями | 2014 год - 846 874 тыс. | | | | области | (страховыми взносами) по оплате труда | руб.; | | | | | на 2014 год; | 2015 год - 854 658 тыс. | | | | | K2i - коэф. роста расходов (+1 процент | руб.; | | | | | ежегодно с 2015 по 2018 г.); | 2016 год - 862 642 тыс. | | | | | СОТ - выплаты по оплате труда с | руб.; | | | | | начислениями (страховыми взносами) по | 2017 год - 870 837 тыс. | | | | | оплате труда (без учета заработной | руб.; 2018 год - 879 253 | | | | | платы с начислениями (страховыми | тыс. руб. | | | | | взносами) по оплате труд); | | | | | | МТЗ3 - материально-технические затраты | | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | | | | | | том числе затраты на техническое и | | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год; | | | | | | Ki - индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г.; | | | | | | НИ - налог на имущество по действующей | | | | | | ставке. | | | | | | | | | | | | РЗ 2014 = 524 805 тыс. рублей + 147 240 | | | | | | тыс. рублей + (157 253 тыс. рублей * 1 | | | | | | + 14 142 тыс. рублей * 1,075) + 2 373 | | | | | | тыс. рублей = 846 874 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2015 = 524 805 тыс. рублей * 1,01 + | | | | | | 147 240 тыс. рублей + (126 243 тыс. | | | | | | рублей * 1 + 15 203 тыс. рублей * 1,075 | | | | | | + 31 010 тыс. рублей * 1,045) + 2 373 | | | | | | тыс. рублей = 854 658 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2016 = 530 053 тыс. рублей * 1,01 + | | | | | | 147 240 тыс. рублей + (126 243 тыс. | | | | | | рублей * 1 + 16 343 тыс. рублей * 1,075 | | | | | | + 32 406 тыс. рублей * 1,045) + 2 373 | | | | | | тыс. рублей = 862 642 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2017 = 535 353 тыс. рублей * 1,01 + | | | | | | 147 240 тыс. рублей + (126 243 тыс. | | | | | | рублей * 1 + 17 569 тыс. рублей * 1,075 | | | | | | + 33 864 тыс. рублей * 1,045) + 2 373 | | | | | | тыс. рублей = 870 837 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2018 = 540 707 тыс. рублей * 1,01 + | | | | | | 147 240 тыс. рублей + (126 243 тыс. | | | | | | рублей * 1 + 18 887 тыс. рублей * 1,075 | | | | | | + 35 387 тыс. рублей * 1,045) + 2 373 | | | | | | тыс. рублей = 879 253 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.2. Проведение | средства | Скр=Скв.м.*S, где | 108 635 тыс. руб., | | | капитального ремонта зданий | бюджета | Скр - общая стоимость капитального | в том числе по годам: | | | и сооружений | Московской | ремонта; | 2014 год - 21 727 тыс. | | | | области | Скв.м. - стоимость капитального ремонта | руб.; | | | | | 1 кв.м. - 8 487 рублей; | 2015 год - 21 727 тыс. | | | | | S - площадь ремонта - 2 560 кв.м. | руб.; | | | | | | 2016 год - 21 727 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 21 727 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 21 727 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.3. Приобретение | средства | Р1=??(З1*Ki), где | 66 485 тыс. руб., | | | объектов, относящихся к | бюджета | Р1 - расходы по мероприятию; | в том числе по годам: | | | основным средствам | Московской | З1 - затраты на приобретение основных | 2014 год - 13 297 тыс. | | | | области | средств - 13 297 тыс. рублей; | руб.; | | | | | Ki - индексы-дефляторы изменения цен на | 2015 год - 13 297 тыс. | | | | | товары по данным Роскомстата на | руб.; | | | | | 2014-1018 г.г. - коэффициент 1. | 2016 год - 13 297 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 13 297 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 13 297 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.4. Уплата взносов | средства | Р4=СТвз*Кч, где | 175 тыс. руб., | | | Московской области в | бюджета | Р4 - расходы по мероприятию; | в том числе по годам: | | | общественные организации, | Московской | СТвз - величина 1 членского взноса - 35 | 2014 год - 35 тыс. руб.; | | | фонды, ассоциации | области | тыс. рублей; | 2015 год - 35 тыс. руб.; | | | | | Кч - количество членских взносов в год | 2016 год - 35 тыс. руб.; | | | | | - 1 членский взнос. | 2017 год - 35 тыс. руб.; | | | | | | 2018 год - 35 тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.5. Уплата судебных | средства | Р5=СТвы*Кв, где | 5 000 тыс. руб., | | | расходов, расходов, | бюджета | Р5 - расходы по мероприятию; | в том числе по годам: | | | связанных с возмещением | Московской | СТвы - средняя величина 1 выплаты на | 2014 год - 1 000 тыс. | | | вреда, причиненного в | области | оплату судебных расходов, расходов, | руб.; | | | результате незаконных | | связанных с возмещением вреда, расходов | 2015 год - 1 000 тыс. | | | действий (бездействия) | | по возмещению затрат арбитражных | руб.; | | | Министерства финансов | | управляющих на уведомления конкурсных | 2016 год - 1 000 тыс. | | | Московской области или его | | кредиторов - 200 тыс. рублей; | руб.; | | | должностных лиц и расходы по | | Кв - количество выплат в год - 5 | 2017 год - 1 000 тыс. | | | возмещению затрат | | выплат. | руб.; 2018 год - 1 000 | | | арбитражных управляющих на | | | тыс. руб. | | | уведомления конкурсных | | | | | | кредиторов | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.1.6. Обеспечения | средства | Р3=СЗР*K2i+СОТ+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 166 476 тыс. руб., | | | деятельности | бюджета | Р3 - расходы по мероприятию; | в том числе по годам: | | | Государственного казенного | Московской | СЗР - заработная плата с начислениями | 2014 год - 32 835 тыс. | | | учреждения Московской | области | (страховыми взносами) по оплате труда | руб.; | | | области "Московский | | на 2014 год; | 2015 год - 33 062 тыс. | | | областной финансовый центр", | | K2i - коэф. роста расходов (+1 процент | руб.; | | | подведомственного | | ежегодно с 2015 по 2018 г.); | 2016 год - 33 292 тыс. | | | Министерству финансов | | СОТ - выплаты по оплате труда с | руб.; | | | Московской области (далее - | | начислениями (страховыми взносами) по | 2017 год - 33 525 тыс. | | | ГКУ Московской области | | оплате труда (без учета заработной | руб.; 2018 год - 33 762 | | | "Мособлфинцентр"), по | | платы с начислениями (страховыми | тыс. руб. | | | проведению выездных | | взносами) по оплате труд); | | | | мероприятий по выявлению | | МТЗ3 - материально-технические затраты | | | | организаций, осуществляющих | | по видам расходов на финансовый год; в | | | | деятельность на территории | | том числе затраты на техническое и | | | | Московской области, но | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | | | | зарегистрированных в других | | техники и оборудования, на финансовый | | | | субъектах Российской | | год; | | | | | | Ki - индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г.; | | | | | | НИ - налог на имущество по действующей | | | | | | ставке. | | | | | | | | | | | | РЗ 2014 = 20 238 тыс. рублей + 2 тыс. | | | | | | рублей + (12 049 тыс. рублей * 1 + 518 | | | | | | тыс. рублей * 1,045) + 5 тыс. рублей = | | | | | | 32 835 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2015 = 20 238 тыс. рублей * 1,01 + 2 | | | | | | тыс. рублей + (12 049 тыс. рублей * 1 + | | | | | | 541 тыс. рублей * 1,045) + 5 тыс. | | | | | | рублей = 33 062 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2016 = 20 440 тыс. рублей * 1,01 + 2 | | | | | | тыс. рублей + (12 049 тыс. рублей * 1 + | | | | | | 566 тыс. рублей * 1,045) + 5 тыс. | | | | | | рублей = 33 292 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2017 = 20 645 тыс. рублей * 1,01 + 2 | | | | | | тыс. рублей + (12 049 тыс. рублей * 1 + | | | | | | 591 тыс. рублей * 1,045) + 5 тыс. | | | | | | рублей = 33 525 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | РЗ 2018 = 20 851 тыс. рублей * 1,01 + 2 | | | | | | тыс. рублей + (12 049 тыс. рублей * 1 + | | | | | | 618 тыс. рублей * 1,045) + 5 тыс. | | | | | | рублей = 33 762 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 3.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 38 805 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 7 761 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 542 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 7 761 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 7 761 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 7 761 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 7 761 | | | Министерства финансов | | | тыс. руб. | | | Московской области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 4. Главное контрольное управление Московской области | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 4.1. Обеспечение | средства | | 696 695 тыс. руб., | | | деятельности Главного | бюджета | | в том числе по годам: | | | контрольного управления | Московской | | 2014 год - 137 219 тыс. | | | Московской области | области | | руб.; | | | | | | 2015 год - 138 195 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 139 181 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 140 423 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 141 677 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 4.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 680 630 тыс. руб., | | | деятельности Главного | бюджета | Р3- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | контрольного управления | Московской | СЗР -заработная плата, прочие выплаты | 2014 год - 133 446 тыс. | | | Московской области | области | по смете с начислениями (страховыми | руб.; | | | | | взносами) по оплате труда на 2014 год; | 2015 год - 135 122 тыс. | | | | | K2i-коэф. роста расходов. (+1 процент | руб.; | | | | | ежегодно с 2015 по 2018 г.) | 2016 год - 136 108 тыс. | | | | | МТЗ3- материально-технические затраты | руб.; | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | 2017 год - 137 350 тыс. | | | | | том числе затраты на техническое и | руб.; 2018 год - 138 604 | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | тыс. руб. | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год | | | | | | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г. | | | | | | НИ- налог на имущество по действующей | | | | | | ставке | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 4.1.2. Приобретение | средства | Р1=??(З1*Ki), где | 16 065 тыс. руб., | | | объектов, относящихся к | бюджета | Р1- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | основным средствам | Московской | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | 2014 год - 3 773 тыс. | | | | области | товары по данным Роскомстата на | руб.; | | | | | 2014-1018 г.г. | 2015 год - 3 073 тыс. | | | | | З1- затраты на приобретение основных | руб.; | | | | | средств | 2016 год - 3 073 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 3 073 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 3 073 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 4.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 2 505 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 501 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 34 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 501 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 501 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 501 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 501 | | | Главного контрольного | | | тыс. руб. | | | управления Московской | | | | | | области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 5. Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 5.1. Обеспечение | средства | | 319 349 тыс. руб., | | | деятельности Главного | бюджета | | в том числе по годам: | | | управления государственной и | Московской | | 2014 год - 62 808 тыс. | | | муниципальной службы | области | | руб.; | | | Московской области | | | 2015 год - 63 343 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 63 885 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 64 410 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 64 903 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 5.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 315 681 тыс. руб., | | | деятельности Главного | бюджета | Р3- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | управления государственной и | Московской | СЗР -заработная плата, прочие выплаты | 2014 год - 62 100 тыс. | | | муниципальной службы | области | по смете с начислениями (страховыми | руб.; | | | Московской области | | взносами) по оплате труда на 2014 год; | 2015 год - 62 603 тыс. | | | | | K2i-коэф. роста расходов. (+1 процент | руб.; | | | | | ежегодно с 2015 по 2018 г.) | 2016 год - 63 145 тыс. | | | | | МТЗ3- материально-технические затраты | руб.; | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | 2017 год - 63 670 тыс. | | | | | том числе затраты на техническое и | руб.; 2018 год - 64 163 | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | тыс. руб. | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год | | | | | | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г. | | | | | | НИ- налог на имущество по действующей | | | | | | ставке | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 5.1.2. Приобретение | средства | Р1=??(З1*Ki), где | 3 668 тыс. руб., | | | объектов, относящихся к | бюджета | Р1- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | основным средствам | Московской | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | 2014 год - 708 тыс. | | | | области | товары по данным Роскомстата на | руб.; | | | | | 2014-1018 г.г. | 2015 год - 740 тыс. | | | | | З1- затраты на приобретение основных | руб.; | | | | | средств | 2016 год - 740 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 740 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 740 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 5.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 2 150 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 430 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 34 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 430 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 430 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 430 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 430 | | | Главного управления | | | тыс. руб. | | | государственной и | | | | | | муниципальной службы | | | | | | Московской области | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | Раздел 6 Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 6.1. Обеспечение | Всего | | 1 706 994 тыс. руб., | | | деятельности Главного | | | в том числе по годам: | | | управления Московской | | | 2014 год - 339 344 тыс. | | | области по взаимодействию с | | | руб.; | | | федеральными органами | | | 2015 год - 340 694 тыс. | | | государственной власти | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 341 493 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 342 311 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 343 152 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | | средства | | 1 314 481 тыс. руб., | | | | федерального | | в том числе по годам: | | | | бюджета | | 2014 год - 262 441 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2015 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 263 010 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 263 010 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | | средства | | 392 513 тыс. руб., | | | | бюджета | | в том числе по годам: | | | | Московской | | 2014 год - 76 903 тыс. | | | | области | | руб.; | | | | | | 2015 год - 77 684 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2016 год - 78 483 тыс. | | | | | | руб.; | | | | | | 2017 год - 79 301 тыс. | | | | | | руб.; 2018 год - 80 142 | | | | | | тыс. руб. | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 6.1.1. Обеспечение | средства | Р3=СЗР*K2i+??(МТЗ3*Ki) + НИ, где | 392 513 тыс. руб., | | | деятельности | бюджета | Р3- расходы по мероприятию, | в том числе по годам: | | | Главного управления | Московской | СЗР -заработная плата, прочие выплаты | 2014 год - 76 903 тыс. | | | Московской области по | области | по смете с начислениями (страховыми | руб.; | | | взаимодействию с | | взносами) по оплате труда на 2014 год; | 2015 год - 77 684 тыс. | | | федеральными органами | | K2i-коэф. роста расходов. (+1 процент | руб.; | | | государственной власти | | ежегодно с 2015 по 2018 г.) | 2016 год - 78 483 тыс. | | | | | МТЗ3- материально-технические затраты | руб.; | | | | | по видам расходов на финансовый год; в | 2017 год - 79 301 тыс. | | | | | том числе затраты на техническое и | руб.; 2018 год - 80 142 | | | | | сервисное обслуживание, ремонт офисной | тыс. руб. | | | | | техники и оборудования, на финансовый | | | | | | год | | | | | | Ki- Индексы-дефляторы изменения цен на | | | | | | товары и на услуги по данным | | | | | | Роскомстата на 2014-1018 г.г. | | | | | | НИ- налог на имущество по действующей | | | | | | ставке | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 6.1.2. Обеспечение за счет | средства | Ci=Cф/Рвур*Pi, где | 1 314 481 тыс. руб., | | | средств федерального бюджета | федерального | Ci - размер субвенции, предоставляемой | в том числе по годам: | | | финансирования органов | бюджета | i-му муниципальному образованию | 2014 год - 262 441 тыс. | | | местного самоуправления | | Московской области из бюджета | руб.; | | | поселений и городских | | Московской области на осуществление | 2015 год - 263 010 тыс. | | | округов, в целях | | государственных полномочий по | руб.; | | | осуществления ими первичного | | первичному воинскому учету на | 2016 год - 263 010 тыс. | | | воинского учета | | территориях, где отсутствуют военные | руб.; | | | | | комиссариаты, | 2017 год - 263 010 тыс. | | | | | Сф - размер субвенции, подлежащих | руб.; 2018 год - 263 010 | | | | | перечислению в бюджет Московской | тыс. руб. | | | | | области из федерального бюджета, на | | | | | | осуществление передаваемых Российской | | | | | | Федерацией органам местного | | | | | | самоуправления поселений и органам | | | | | | местного самоуправления городских | | | | | | округов Московской области | | | | | | государственных полномочий по | | | | | | первичному воинскому учету на | | | | | | территориях, где отсутствуют военные | | | | | | комиссариаты, | | | | | | Рвур - общее количество военно-учетных | | | | | | работников на территориях Московской | | | | | | области, где отсутствуют военные | | | | | | комиссариаты, которое определяется в | | | | | | соответствии с методикой распределения | | | | | | между субъектами Российской Федерации | | | | | | субвенций из Федерального фонда | | | | | | компенсаций на осуществление | | | | | | государственных полномочий по | | | | | | первичному воинскому учету на | | | | | | территориях, где отсутствуют военные | | | | | | комиссариаты, утвержденной | | | | | | постановлением Правительства Российской | | | | | | Федерации от 29.04.2006 N 258 "О | | | | | | субвенциях на осуществление полномочий | | | | | | по первичному воинскому учету на | | | | | | территориях, где отсутствуют военные | | | | | | комиссариаты", | | | | | | Рi - количество военно-учетных | | | | | | работников на территории i-го | | | | | | муниципального образования Московской | | | | | | области, где отсутствуют военные | | | | | | комиссариаты | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| | 6.2.1. Субсидия профсоюзной | средства | Спо= Шч*Ор, где | 2 650 тыс. руб., | | | организации на проведение | бюджета | Спо - субсидия профсоюзной организации; | в том числе по годам: | | | культурно-массовых и | Московской | Шч - количество членов профсоюзной | 2014 год - 530 тыс. | | | физкультурно-оздоровительных | области | организации - 37 чел.; | руб.; | | | мероприятий для работников, | | Ор - объем расходов на 1 человека - 14 | 2015 год - 530 тыс. | | | ветеранов и пенсионеров, | | 318 руб. | руб.; | | | членов семей работников, а | | | 2016 год - 530 тыс. | | | также на мероприятия по | | | руб.; | | | организации оздоровительной | | | 2017 год - 530 тыс. | | | кампании детей работников | | | руб.; 2018 год - 530 | | | Главного управления | | | тыс. руб. | | | Московской области по | | | | | | взаимодействию с | | | | | | федеральными органами | | | | | | государственной власти | | | | | |——————————————————————————————|—————————————————|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|————————————————————| Приложение N 5 к государственной программе Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы Государственная программа Московской области "Эффективная власть" на 2014-2018 годы Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области" Паспорт подпрограммы "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области" государственной программы Московской области "Эффективная власть" |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | Развитие ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий | | | жизни и ведения бизнеса в Московской области | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель подпрограммы | Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и доступности государственных | | | услуг для физических и юридических лиц на территории Московской области, рост доступности и | | | качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг на территории региона, обеспечение | | | безопасности жизнедеятельности жителей Московской области за счет широкомасштабного внедрения и | | | использования информационно-коммуникационных технологий | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Государственный заказчик подпрограммы | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы | 1. Создание ЕИТИ для нужд ОГВ Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской | | | области, а также учреждений, находящихся в их ведении (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы | | | типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания). | | | 2. Создание единых региональных инфраструктурных информационных систем общего пользования. | | | 3. Создание, развитие и поддержка обеспечивающих региональных информационных систем общего | | | пользования. | | | 4. Развитие и поддержка единой информационно-аналитической системы управления развитием | | | Московской области с использованием регионального сегмента ГАС "Управление". | | | 5. Развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры ОГВ Московской области. | | | 6. Создание, развитие и сопровождение ведомственных информационных систем обеспечения основной | | | деятельности ОГВ Московской области (осуществление государственных функций и предоставление | | | государственных услуг). | | | 7. Развитие системы электронного правительства Московской области. | | | 8. Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС. | | | 9. Внедрение Региональной географической информационной системы для обеспечения деятельности ОГВ | | | Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области. | | | 10. Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области. | | | 11. Внедрение ИКТ в сферу здравоохранения Московской области. | | | 12. Внедрение ИКТ в деятельность учреждений культуры Московской области. | | | 13. Внедрение ИКТ в сфере строительства и ЖКМосковской области. | | | | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————| | Источники | Наименование подпрограммы | Главный | Источник | Расходы (тыс. рублей) | | финансирования | | распорядитель | финансирования | | | подпрограммы | | бюджетных | | | | по годам | | средств | | | | реализации | | | | | | подпрограммы и | | | | | | главным | | | | | | распорядителям | | | | | | бюджетных | | | | | | средств, | | | | | | в том числе по | | | | | | годам: | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | | 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | | | | | | | | год | год | год | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | Подпрограмма | Министерство | Всего, в том | 4 253 | 3 608 235 | 2 490 | 2 500 | 2 | 15 516 206 | | | "Развитие | государственного | числе: | 148 | | 789 | 922 | 663112 | | | | информационно-коммуникационных | управления, | | | | | | | | | | технологий для повышения | информационных | | | | | | | | | | эффективности процессов | технологий и | | | | | | | | | | управления и создания | связи Московской | | | | | | | | | | благоприятных условий жизни и | области | | | | | | | | | | ведения бизнеса в Московской | | | | | | | | | | | области" | | | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Средства | 3 784 | 3 350 939 | 2 450 | 2 459 | 2 620 | 14 665 204 | | | | | бюджета | 426 | | 128 | 269 | 442 | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Средства | 114 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 177 | | | | | федерального | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Внебюджетные | 282 499 | 179 696 | 40 661 | 41 653 | 42 670 | 587 179 | | | | | источники | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | | | | Средства | 72 046 | 77 600 | 0 | 0 | 0 | 149 646 | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | Московской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | |————————————————|————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|——————————|————————————|————————|————————|————————|————————————| | Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли ИС и ресурсов ОГВ Московской области, работающих с использованием центра | | | обработки правительственных данных Московской области, от общего числа информационных систем и | | | ресурсов ОГВ Московской области с 10 процентов в 2012 году до 50 процентов в 2018 году. | | | 2. Обеспечение доли ОГВ Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области и | | | МФЦ Московской области, работающих в ЕМСС, от общего количества ОГВ Московской области, ОМСУ | | | муниципальных образований Московской области и МФЦ Московской области на уровне 100 процентов. | | | 3. Увеличение доли ИС ОГВ Московской области, соответствующих требованиям нормативных документов | | | по защите информации, от общего количества государственных ИС Московской области, разработанных в | | | рамках Подпрограммы с 70 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году. | | | 4. Обеспечение доли ОГВ Московской области, подключенных к МСЭД Правительства Московской области | | | (интранет - порталу), от общего количества ОГВ Московской области на уровне 100 процентов. | | | 5. Увеличение доли ОГВ Московской области, включенных в МСЭД, от общего количества ОГВ Московской | | | области с 70 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2015 году. | | | 6. Увеличение доли поручений, сформированных по результатам заседаний Правительства Московской | | | области, переданных в МСЭД из системы "Электронное правительство", от общего количества | | | поручений, сформированных по результатам заседаний Правительства Московской области с 50 | | | процентов в 2012 году до 60 процентов в 2018 году. | | | 7. Увеличение доли ОГВ Московской области, единые службы каталогов которых включены в | | | объединенную инфраструктуру электронного правительства Московской области, от общего количества | | | ОГВ Московской области с 25 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2016 году. | | | 8. Увеличение доли получателей средств бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений | | | Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения | | | функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета, государственных | | | бюджетных и автономных учреждений Московской области до 100 процентов в 2015 году. | | | 9. Увеличение доли главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и | | | муниципальных районов Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места | | | для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей и | | | получателей средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области до 100 | | | процентов в 2016 году. | | | 10. Увеличение доли главных распорядителей средств бюджета Московской области, у которых | | | установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета | | | Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Московской области до | | | 100 процентов в 2015 году. | | | 11. Увеличение доли получателей средств бюджета, государственных бюджетных и автономных | | | учреждений Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для | | | обеспечения функционала исполнения бюджета Московской области, в общем объеме получателей средств | | | бюджета, государственных бюджетных и автономных учреждений Московской области до 100 процентов в | | | 2015 году. | | | 12. Увеличение доли главных распорядителей и получателей средств бюджетов городских округов и | | | муниципальных районов Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места | | | для обеспечения функционала исполнения, в общем объеме главных распорядителей и получателей | | | средств бюджетов городских округов и муниципальных районов Московской области до 100 процентов в | | | 2016 году. | | | 13. Увеличение доли ОГВ Московской области, подключенных к АИС "Мониторинг", от общего количества | | | ОГВ Московской области с 10 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2014 году. | | | 14. Увеличение доли администраций муниципальных районов и городских округов Московской области, | | | подключенных к АИС "Мониторинг", от общего количества администраций муниципальных районов и | | | городских округов Московской области с 10 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2014 году. | | | 15. Обеспечение доли ИС и ресурсов, подключенных к системе резервного копирования и | | | восстановления данных, от общего количества ИС и ресурсов до 100 процентов в 2014 году. | | | 16. Увеличение доли зарегистрированных отраслевых ИС и ресурсов Московской области, подключенных | | | к единой информационно-коммуникационной сети Московской области, от общего количества | | | используемых информационных систем и ресурсов с 30 процентов в 2012 году до 90 процентов в 2018 | | | году. | | | 17. Увеличение доли государственных ИС и ресурсов Московской области, соответствующих единой | | | технической политике и архитектуре программных решений Московской области, от числа | | | государственных ИС и ресурсов Московской области с 20 процентов в 2012 году до 100 процентов в | | | 2018 году. | | | 18. Увеличение доли обращений граждан, переданных через "Электронную приемную", от общего | | | количества обращений граждан в Правительство Московской области с 2 процентов в 2012 году до 15 | | | процентов в 2018 году. | | | 19. Увеличение доли объектов, надзор за состоянием которых осуществляется Главным управлением | | | государственного административно-технического надзора Московской области с обработкой информации | | | в отраслевой АИС Госадмтехнадзора Московской области, от общего количества контролируемых | | | Госадмтехнадзором Московской области объектов с 36 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 | | | году. | | | 20. Увеличение доли заявлений, поданных в образовательные учреждения Московской области в | | | электронном виде через АИС подачи заявлений в образовательные учреждения, от общего количества | | | заявлений, поданных в образовательные учреждения с 10 процентов в 2012 году до 50 процентов в | | | 2018 году. | | | 21. Увеличение доли обращений в ОГВ Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской | | | области, МФЦ Московской области, обрабатываемых с использованием ИС и ресурсов, включая систему | | | контакт-центра Губернатора Московской области, от общего числа обращений с 5 процентов в 2012 | | | году до 25 процентов в 2018 г. | | | 22. Обеспечение возможности приема не менее 1 млн. обращений в год посредством единого | | | регионального центра телефонного обслуживания и обработки электронных обращений граждан и | | | организаций Московской области, в том числе ЦИОГВ Московской области. | | | 23. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных | | | услуг в электронной форме, от общего числа граждан Московской области с 30 процентов в 2012 году | | | до 85 процентов в 2018 году. | | | 24. Увеличение среднего количества посещений Регионального портала государственных и | | | муниципальных услуг Московской области в сутки с 3000 в 2012 году до 14000 в 2018 году. | | | 25. Увеличение доли транспортных средств, используемых для перевозок обучающихся, | | | подведомственных Министерству образования Московской области и ОМСУ муниципальных образований | | | Московской области, оснащенных бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС, от общего | | | количества автотранспортных средств, используемых с 79 процентов в 2012 году до 100 процентов в | | | 2014 году. | | | 26. Увеличение доли транспортных средств, используемых для перевозок специальных, опасных, | | | крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных бортовыми терминалами на базе технологий | | | ГЛОНАСС, от общего количества автотранспортных средств, используемых для перевозок специальных, | | | опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов для перевозок обучающихся с 60 процентов в 2012 | | | году до 100 процентов в 2014 году. | | | 27. Увеличение доли машин скорой медицинской помощи, а также машин мобильных диагностических | | | комплексов на территории Московской области, оснащенных мобильными устройствами на базе | | | технологий ГЛОНАСС от общего количества машин скорой медицинской помощи и | | | лечебно-профилактических учреждений на территории Московской области с 65 процентов в 2012 году | | | до 100 процентов в 2014 году. | | | 28. Увеличение доли транспортных средств для маршрутных пассажирских перевозок, принадлежащих | | | организациям и учреждениям, подведомственным Министерству транспорта Московской области и | | | оснащенных бортовыми терминалами на базе технологий ГЛОНАСС, от общего количества | | | автотранспортных средств для маршрутных пассажирских перевозок, принадлежащих организациям и | | | учреждениям, подведомственным Министерству транспорта Московской области с 2 процентов в 2012 | | | году до 100 процентов в 2014 году. | | | 29. Увеличение доли школьных маршрутов, контролируемых с использованием навигационных систем от | | | общего количества школьных маршрутов 70 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2014 году. | | | 30. Увеличение доли ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области, | | | использующих данные и подсистемы РГИС при осуществлении государственных функций, от общего числа | | | ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области использующих в своей | | | деятельности данные и подсистемы РГИС - с 0 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2018 году. | | | 31. Увеличение доли образовательных учреждений общего и среднего образования в Московской | | | области, в которых внедрены электронные образовательные ресурсы и оборудование для их | | | использования во время уроков, от общего числа образовательных учреждений общего и среднего | | | образования в Московской области с 5 процентов в 2012 году до 90 процентов в 2018 году. | | | 32. Увеличение доли образовательных учреждений общего и среднего образования в Московской области | | | , подключенных к сети Интернет по высокоскоростным каналам, от общего числа образовательных | | | учреждений общего и среднего образования в Московской области с 15 процентов в 2012 году до 100 | | | процентов в 2018 году. | | | 33. Увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в Московской | | | области , осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети | | | Интернет и информационно-справочных терминалов (инфоматов), от общего числа государственных | | | (муниципальных) учреждений здравоохранения в Московской области с 67 процентов в 2012 году до 100 | | | процентов в 2014 году. | | | 34. Увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в Московской | | | области, осуществляющих автоматизированное ведение листов ожидания с возможностью контроля за | | | состоянием очереди посредством сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов | | | (инфоматов), от общего числа государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения в | | | Московской области с 65 процентов в 2015 году до 100 процентов в 2014 году. | | | 35. Увеличение в Московской области доли пациентов, у которых ведутся электронные медицинские | | | карты, от общего числа пациентов лечебно-профилактических учреждений Московской области с 7 | | | процентов в 2012 году до 100 процентов в 2016 году. | | | 36. Увеличение в Московской области доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в | | | общем объеме фондов общедоступных библиотек с 5 процентов в 2012 году до 15 процентов в 2015 | | | году. | | | 37. Увеличение доли электронных каталогов в общем объеме каталогов музейного фонда Московской | | | области с 15 процентов в 2012 году до 50 процентов в 2016 году. | | | 38. Увеличение доли управляющих компаний в Московской области, информация о деятельности которых | | | размещена на портале Министерства строительного комплекса и ЖКХ, от общего числа управляющих | | | компаний в Московской области с 2 процентов в 2012 году до 100 процентов в 2015 году. | | | 39. Увеличение количества посещений за год интернет-портала по вопросам ЖКХ, включающего личный | | | кабинет с возможностью оплаты услуг и ресурсов и формами для обратной связи жильцов (оценка | | | качества услуг ЖКХ, деятельности управляющих компаний и др.) с 0 в 2012 году до 30000 в 2018 | | | году. | |—————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере подпрограммы Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое правительства разных стран и регионов уделяют более оперативному и эффективному взаимодействию с гражданами и организациями на основе широкомасштабного применения ИКТ, идет процесс создания так называемых "электронных правительств". Ранее проводимые в Московской области работы по информатизации были в основном направлены на информационно - технологическое обеспечение управленческих задач и делопроизводства в ОГВ Московской области. Обеспечение взаимодействия ОГВ Московской области с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе новых ИКТ не являлось одной из приоритетных задач. В период с 2008 по 2012 год по сравнению с другими регионами снизился рейтинг Московской области в сфере развития информационного общества по данным Института развития информационного общества в этот период область переместилась с 10 на 20 место. Вместе с тем в рамках реализованной долгосрочной целевой программы Московской области "Электронное Подмосковье на период 2009-2012 годов" были подготовлены необходимые предпосылки для применения в работе ОГВ Московской области ИКТ: по состоянию на конец 2012 г. на 70 процентов удовлетворены заявленные потребности ОГВ Московской области в вычислительной технике и лицензионном ПО в объеме выделяемого на эти цели государственного финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка; созданы и развиваются сайты ОГВ Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью; продолжено формирование необходимой ИКТ-инфраструктуры ОГВ Московской области в соответствии с Законом Московской области от 10.07.2009 N 80/2009-ОЗ "О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации"; сформирована и развивается платформа для предоставления государственных и муниципальных услуг населению Московской области в электронной форме, информационно-справочной поддержки населения по оказываемым государственным и муниципальным услугам; внедрены в опытную эксплуатацию компоненты МСЭД в ОГВ Московской области; выполнен комплекс работ по проектированию и частичному созданию удаленных узлов ЕМСС для ОГВ Московской области, государственных и муниципальных учреждений и ОМСУ муниципальных образований Московской области; в Государственном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования "Московский областной учебный центр "Нахабино" проводится обучение государственных гражданских служащих Московской области по применению внедренных ИКТ. Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды ОГВ Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОГВ Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений. Ускоренное социально-экономическое развитие Московской области по сравнению с другими регионами Российской Федерации с одной стороны делает необходимой концентрацию усилий ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области на обеспечении быстрого и качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнении государственных и муниципальных функций, в том числе в электронной форме, на создании общерегиональных информационных сервисов, доступных как населению, так и юридическим лицам. Для решения указанных задач требуется системная модернизация государственного регулирования на основе ИКТ и отказ от устаревших технологий управления, развитие кадрового потенциала, кардинальное улучшение системы предоставления государственных услуг (выполнения государственных функций) на основе современных управленческих технологий и использования в деятельности ОГВ Московской области преимуществ информационных систем и ресурсов. Критическим на сегодняшний день является небольшое количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. Требуют решения следующие проблемные вопросы, влияющие на качество государственных и муниципальных услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многократное личное взаимодействие государственных гражданских служащих и работников ОГВ Московской области и подведомственных им организаций с заявителями; несогласованность графиков работы территориальных органов ФОИВ и ОГВ Московской области, обслуживающих заявителей на территории их проживания; недостаточно широкое применение ИКТ для информационного межведомственного взаимодействия ОГВ Московской области и информирования граждан при предоставлении государственных услуг. Серьезным препятствием на пути повышения качества предоставления государственных услуг и осуществления государственных функции Московской области, результативности управления в целом является отсутствие комплекса информационных систем учета мнения и интересов граждан, их объединений и представителей бизнеса, а также современных механизмов непосредственного участия общественности в выработке и контроле исполнения органами власти принимаемых решений. Участие граждан в управлении, создание условий для формирования публичной оценки деятельности органов власти является одной из предпосылок консолидации власти и общества по вопросам развития Московской области. Решение задачи по обеспечению устойчивой обратной связи с гражданами посредством информационных ресурсов является одной из приоритетных. По предварительным оценкам, для проектирования оптимальной мультисервисной телекоммуникационной сети Московской области необходимо удовлетворение следующих параметров связи: совокупная требуемая скорость передачи данных - 30002 Мбит/сек.; совокупный средний объем требуемого входящего трафика - 13671 Гбайт/мес.; совокупное количество требуемых IP адресов - 5403 адреса. Передача данных: совокупный средний объем требуемого трафика - 18754 Гбайт/мес.; совокупная требуемая скорость передачи данных - 5568 Мбит/сек. Видео: совокупная требуемая скорость передачи данных - 227 Мбит/сек. Телефонная связь: 14650 абонентских номеров местной, внутризоновой телефонной связи; 4288 абонентских номеров междугородной телефонной связи. В связи с неоднородностью развития сетевой инфраструктуры и наблюдаемой недостаточностью покрытия мультисервисной телекоммуникационной сетью населенных пунктов Московской области наблюдается недостаточно высокий уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий в те сферы жизни Московской области, где значительную и значимую роль играет государство. Так, доля проникновения широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет со скоростью выше 2 Мбит/с в учреждениях социальной сферы (медицинские учреждения, школы, музеи и др.) составляет менее 10 процентов, в то же время для г. Москвы проникновение широкополосного доступа в Интернет со скоростью выше 10 Мбит/с в учреждениях социальной сферы составляет 10 процентов. На 100 учеников школ в Московской области приходится менее 12 школьных компьютеров, на 100 медицинских работников приходится 15 компьютеров (в г. Москве - на 100 медицинских работников приходится 20 компьютеров). Остается нереализованным потенциал применения информационно-коммуникационных технологий в решении транспортных и социальных проблем в Московской области. Недостаточными темпами развивается инфраструктура доступа населения к сайтам ОГВ Московской области и информационное наполнение этих ресурсов, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Несмотря на начатый процесс записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, необходимо в ближайшее время сократить очереди, осуществлять оптимальное распределение мест в дошкольные учреждения и школы, выбор мест строительства новых дошкольных учреждений и школ в зависимости от реальных потребностей граждан. Нормативная правовая база Московской области, регламентирующая область ИКТ, в настоящее время нуждается в доработке, так как существует правовая неурегулированность вопросов создания и функционирования единой технологической платформы государственных информационных систем, стимулирования применения ИКТ в различных сферах государственного управления. Основными приоритетными направлениями в сфере развития ИКТ на период до 2018 г. являются: внедрение в процессы государственного и муниципального управления Московской области современных методов управления на основе информационных технологий; обеспечение развития и повышение эффективности управления имущественным комплексом Московской области на базе применения специализированных информационных систем; развитие институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на государственном и муниципальном уровням, обеспечение общественного контроля за качеством выполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в электронной форме; создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области с населением и организациями. 2. Цели и задачи Подпрограммы Цели и задачи Подпрограммы основаны на общегосударственных приоритетах развития ИКТ в сфере государственного управления и информатизации общества, определенных в стратегических документах Российской Федерации: Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 N 1815-р; Концепция снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года N 1021-р; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.08 N 1662-р. Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N1275-р. Целью Подпрограммы является повышение эффективности деятельности ОГВ Московской области и доступности государственных услуг для физических и юридических лиц на территории Московской области, рост доступности и качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг на территории Московского региона за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий. Достижение цели планируется осуществить посредством решения комплекса задач: 1. Создание ЕИТИ для нужд ОГВ Московской области, ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также учреждений, находящихся в их ведении (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания). 2. Создание единых региональных инфраструктурных информационных систем общего пользования. 3. Создание, развитие и поддержка обеспечивающих региональных информационных систем общего пользования. 4. Развитие и поддержка единой информационно-аналитической системы управления развитием Московской области с использованием регионального сегмента ГАС "Управление". 5. Развитие базовой информационно-технологической инфраструктуры ОГВ Московской области. 6. Создание, развитие и сопровождение ведомственных информационных систем обеспечения основной деятельности ОГВ Московской области (осуществление государственных функций и предоставление государственных услуг). 7. Развитие системы электронного правительства Московской области. 8. Внедрение спутниковых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС. 9. Внедрение Региональной географической информационной системы для обеспечения деятельности ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области. 10. Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования Московской области. 11. Внедрение ИКТ в сферу здравоохранения Московской области. 12. Внедрение ИКТ в деятельность учреждений культуры Московской области. 13. Внедрение ИКТ в сфере строительства и ЖКХ Московской области. 3. Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Московской области на софинансирование программ и программных мероприятий Субсидии муниципальным образованиям Московской области, участвующим в Подпрограмме, предоставляются на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в органах местного самоуправления муниципальных образований и учреждениях муниципальных образований Московской области на основании Соглашения о порядке предоставления субсидии Подпрограммы в очередном финансовом году, заключенного в соответствии с Соглашением о намерениях и с учетом объемов финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год. Расчет субсидий осуществляется ответственным за выполнение мероприятия Подпрограммы на основании данных о необходимых финансовых средствах, представленных муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реализации мероприятий Подпрограммы. Субсидия каждому муниципальному образованию рассчитывается следующим образом: 1. По пункту 3.6.1 Подпрограммы: Субсидия муниципальным образованиям на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части исполнения бюджета в органах местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных учреждениях Московской области: С = СПП * 0,6, где: С - субсидия муниципальным образованиям на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части исполнения бюджета в органах местного самоуправления муниципальных образований и учреждениях муниципальных образований Московской области (далее - субсидия); СПП - стоимость неисключительного права на 1 программный продукт (расчётная стоимость 2 694,44 руб.). 2. По пункту 3.6.2 Подпрограммы: Субсидия муниципальным образованиям на внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в органах местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных учреждениях Московской области С = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,6, где: С - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом Московской области в части функционала прогноза и планирования в органах местного самоуправления муниципальных образований и учреждениях муниципальных образований Московской области (далее - субсидия); КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований и учреждениях муниципальных образований Московской области; СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое автоматизированное рабочее место (расчётная стоимость 12 тыс. рублей); Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|