Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479

Документ имеет не последнюю редакцию.
     
     Прогноз сводных показателей  государственных заданий на  оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской  области
приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного
     самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
                            подпрограммы 3

     Мероприятия, реализуемые  органами   местного  самоуправления   в
рамках реализации подпрограммы 3, отсутствуют.

   VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
           внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3

     Участие акционерных   обществ    с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в ходе реализации подпрограммы 3 не предусмотрено.

    VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
                      реализации подпрограммы 3

     Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию  подпрограммы
3, - 4 081 562,3 тыс. рублей (таблица 2), в том числе:
     областной бюджет - 4 080 999,0 тыс. рублей;
     федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей;
     государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
     в том числе по годам реализации подпрограммы 3:
     2013 - 987 209,3 тыс. рублей;
     2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей;
     2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей;
     2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей.


                                                             Таблица 2
|—————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|     Программные     |  Весь период |                     В том числе:                    |
|     мероприятия,    |  реализации, |                                                     |
|    обеспечивающие   |  всего (тыс. |                                                     |
|  выполнение задачи  |    рублей)   |                                                     |
|                     |              |————————————|————————————|————————————|——————————————|
|                     |              |  2013 год  |  2014 год  |  2015 год  |   2016 год   |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Всего по            |  4 081 562,3 |  987 209,3 | 1 016 586,6| 1 038 883,2|  1 038 883,2 |
| подпрограмме 3      |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |  4 080 999,0 |  987 069,3 | 1 016 445,5| 1 038 742,1|  1 038 742,1 |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |     563,3    |    140,0   |    141,1   |    141,1   |     141,1    |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Из общего объема:   |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Капитальные         |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| вложения, всего     |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| НИОКР, всего        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Прочие расходы,     |  4 081 562,3 |  987 209,3 | 1 016 586,6| 1 038 883,2|  1 038 883,2 |
| всего               |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |  4 080 999,0 |  987 069,3 | 1 016 445,5| 1 038 742,1|  1 038 742,1 |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |     563,3    |    140,0   |    141,1   |    141,1   |     141,1    |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
     
     Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  3 за счет  средств
областного и  федерального бюджетов приведено  в приложениях  5 и 6  к
подпрограмме 3.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления
                  рисками реализации подпрограммы 3

     Важным условием  успешной  реализации  подпрограммы  3   является
компонент  управления  рисками  с  целью  минимизации  их  влияния  на
достижение целей  подпрограммы 3. На  минимизацию рисков  невыполнения
мероприятий  подпрограммы  3  в  связи  с  возникшими  техническими  и
организационными  сложностями  нацелен  мониторинг.   Административный
риск,   связанный  с   неверными   действиями  и   суждениями   людей,
непосредственно задействованных в  реализации подпрограммы 3,  защищен
закреплением  персональной  ответственности  исполнителей  мероприятий
подпрограммы 3.
     Для данной  подпрограммы 3  к  управляемым относится  также  риск
противодействия  модернизационному   развитию.   На  его   минимизацию
направлены  меры   по  планированию  мероприятий   и  мониторингу   их
реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 3,  содержащего
перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их  выполнения,
бюджетных ассигнований, мониторинг за  его реализацией - все эти  меры
нацелены на преодоление данных рисков.
     Важным экономическим  и  финансовым  риском  является   возможное
уменьшение  объема   средств  федерального   и  областного   бюджетов,
направляемых  на реализацию  мероприятий  подпрограммы  3, в  связи  с
экономической  ситуацией,   оптимизацией  расходов  при   формировании
бюджета.  Для   уменьшения   данного  риска   бюджет  подпрограммы   3
сформирован   исходя   из   "пессимистического"   прогноза    развития
экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий  подпрограммы
3 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий  подпрограммы
3.
     Остальные виды  рисков  связаны  со  спецификой  целей  и   задач
подпрограммы 3, и меры по их минимизации будут предприниматься в  ходе
оперативного управления.


                                                                 
                          Приложение 1                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






     Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие
    эффективной системы социального обслуживания" государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
                               области
                  на 2013-2016 годы" и их значениях

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   N   |          Наименование показателя           |   Единица   |                        Значение показателей                         |
|       |                (индикатора)                |  измерения  |                                                                     |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|       |                                            |             |   базовое   |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   |
|       |                                            |             |  значение   |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка |
|                                             граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"                                             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  1.   | Численность обслуживаемых на дому граждан  |   человек   |    8 096    |    7 933    |    7 933    |    7 933    |    7 933    |
|       | пожилого возраста и инвалидов              |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  2.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     521     |     590     |     590     |     590     |     590     |
|       | специализированного социально-медицинского |             |             |             |             |             |             |
|       | обслуживания на дому граждан пожилого      |             |             |             |             |             |             |
|       | возраста и инвалидов                       |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  3.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |   78 555    |   77 990    |   78 579    |   78 746    |   78 746    |
|       | срочного социального обслуживания          |             |             |             |             |             |             |
|       |                                            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  4.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |    2 847    |    4 134    |    4 209    |    4 229    |    4 229    |
|       | социального полустационарного обслуживания |             |             |             |             |             |             |
|       | дневного пребывания                        |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  5.   | Численность обслуживаемых отделением       | койко-день  |   175 734   |   173 247   |   172 710   |   172 710   |   172 710   |
|       | социального стационарного обслуживания     |             |             |             |             |             |             |
|       | временного (постоянного) проживания        |             |             |             |             |             |             |
|       | граждан пожилого возраста и инвалидов      |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  6.   | Численность граждан, воспользовавшихся     |   человек   |   10 290    |   10 365    |   10 450    |   10 465    |   10 465    |
|       | социальной консультативной помощью         |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  7.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     610     |     620     |     630     |     630     |     630     |
|       | социального обслуживания дневного          |             |             |             |             |             |             |
|       | пребывания детей                           |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  8.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     878     |     808     |     808     |     808     |     808     |
|       | социального обслуживания и реабилитации    |             |             |             |             |             |             |
|       | детей с ограниченными умственными          |             |             |             |             |             |             |
|       | способностями и физическими возможностями  |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  9.   | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |   14 821    |   14 932    |   14 932    |   14 932    |   14 932    |
|       | психолого-педагогической помощи семье и    |             |             |             |             |             |             |
|       | детям                                      |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  10.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |    2 271    |    2 271    |    2 271    |    2 271    |    2 271    |
|       | социального обслуживания и профилактики    |             |             |             |             |             |             |
|       | безнадзорности несовершеннолетних детей и  |             |             |             |             |             |             |
|       | подростков                                 |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  11.  | Социальное обслуживание в отделении        | койко-день  |    9 100    |    9 100    |    9 100    |    9 100    |    9 100    |
|       | временного проживания                      |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  12.  | Социальное обслуживание в отделении        | койко-день  |    3 600    |    2 790    |    2 790    |    2 790    |    2 790    |
|       | ночного пребывания                         |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  13.  | Численность обслуживаемых в центрах        |   человек   |    6 810    |    6 810    |    6 810    |    6 810    |    6 810    |
|       | социальной помощи семье и детям            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  14.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |    1 086    |    1 211    |    1 391    |    1 391    |    1 391    |
|       | комплексной реабилитации семей и детей с   |             |             |             |             |             |             |
|       | ограниченными возможностями                |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  15.  | Предоставление временного приюта и         | койко-день  |   93 395    |   93 100    |   93 100    |   93 100    |   93 100    |
|       | реабилитационных услуг в центрах           |             |             |             |             |             |             |
|       | социальной помощи семье и детям,           |             |             |             |             |             |             |
|       | социально-реабилитационных центрах для     |             |             |             |             |             |             |
|       | несовершеннолетних                         |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  16.  | Социальное стационарное обслуживание       | койко-день  |   352 272   |   352 272   |   357 495   |   357 495   |   357 495   |
|       | граждан пожилого возраста и инвалидов      |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  17.  | Социальное стационарное обслуживание в     | койко-день  |   292 632   |   292 632   |   309 290   |   340 290   |   340 290   |
|       | психоневрологических интернатах            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  18.  | Предоставление реабилитационных и          | койко-день  |   57 350    |   57 350    |   57 350    |   57 350    |   57 350    |
|       | социальных услуг в домах-интернатах для    |             |             |             |             |             |             |
|       | детей с ограниченными возможностями        |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  19.  | Численность воспользовавшихся              |   человек   |   40 000    |   40 000    |   40 000    |   40 000    |   40 000    |
|       | информационной поддержкой и социально-     |             |             |             |             |             |             |
|       | психологической помощью пострадавших       |             |             |             |             |             |             |
|       | вследствие радиационных аварий и           |             |             |             |             |             |             |
|       | катастроф, проживающих на радиоактивно     |             |             |             |             |             |             |
|       | загрязненных территориях                   |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  20.  | Социальное стационарное обслуживание в     | койко-день  |   16 800    |   16 800    |   16 800    |   16 800    |   16 800    |
|       | домах-интернатах малой вместимости для     |             |             |             |             |             |             |
|       | граждан пожилого возраста и инвалидов      |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  21.  | Численность обслуживаемых отделением       |   человек   |     210     |     210     |     210     |     210     |     210     |
|       | социального обслуживания дневного          |             |             |             |             |             |             |
|       | пребывания инвалидов детства               |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  22.  | Численность воспользовавшихся социальной   |   человек   |   11 928    |   11 928    |   11 928    |   11 928    |   11 928    |
|       | помощью женщин и детей, пострадавших от    |             |             |             |             |             |             |
|       | насилия и жестокого обращения              |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
| 3.23. | Предоставление временного приюта женщинам  | койко-день  |    9 800    |    9 800    |    9 800    |    9 800    |    9 800    |
|       | и детям, пострадавшим от насилия и         |             |             |             |             |             |             |
|       | жестокого обращения                        |             |             |             |             |             |             |
|       |                                            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  24.  | Обеспечение учреждений социального         |      %      |     25      |     46      |     100     |     100     |     100     |
|       | обслуживания семей с детьми и              |             |             |             |             |             |             |
|       | несовершеннолетних камерами                |             |             |             |             |             |             |
|       | видеонаблюдения                            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  25.  | Доля перевезенных между субъектами         |      %      |     100     |     100     |     100     |     100     |     100     |
|       | Российской Федерации, а также в пределах   |             |             |             |             |             |             |
|       | территорий государств - участников         |             |             |             |             |             |             |
|       | Содружества Независимых Государств         |             |             |             |             |             |             |
|       | несовершеннолетних, самовольно ушедших из  |             |             |             |             |             |             |
|       | семей, детских домов, школ-интернатов,     |             |             |             |             |             |             |
|       | специальных учебно-воспитательных и иных   |             |             |             |             |             |             |
|       | детских учреждений                         |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|













                                                                 
                          Приложение 2                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






   Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие эффективной
системы социального обслуживания" государственной программы Орловской
      области "Социальная поддержка граждан в Орловской области
                          на 2013-2016 годы"

|————|———————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
| N  | Номер и наименование  |    Ответственный    |             Срок              |        Ожидаемый        |    Последствия    |      Связь с       |
|    |     подпрограммы,     |     исполнитель     |                               |    непосредствен-ный    |   нереализации    |    показателями    |
|    |       основного       |                     |                               |        результат        |     основного     |  государствен-ной  |
|    |      мероприятия      |                     |                               |        (краткое         |    мероприятия    |     программы      |
|    |                       |                     |                               |        описание)        |                   |  (подпрограмм-мы)  |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|    |                       |                     |     начала      |  окончания  |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |   реализа-ции   | реализа-ции |                         |                   |                    |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
| 1  |           2           |          3          |        4        |      5      |            6            |         7         |         8          |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|  Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в   |
|                                                        Орловской области на 2013-2016 годы"                                                         |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
| 1. | Основное мероприятие  | Департамент         |    2013 год     |    2016     | Развитие                | Увеличение доли   | Увеличение охвата  |
|    | 3.1.                  | здравоохранения и   |                 |     год     | материально-технической | отдельных         | социальными        |
|    | Содержание бюджетных  | социального         |                 |             | базы учреждений         | категорий         | услугами           |
|    | учреждений            | развития Орловской  |                 |             | социального             | граждан,          | граждан            |
|    |                       | области             |                 |             | обслуживания населения; | находящихся в     |                    |
|    |                       |                     |                 |             |            6            | трудной жизненной |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |         7         |                    |
|    |           2           |          3          |        4        |             |                         |                   |         8          |
| 1  |                       |                     |                 |      5      |                         |                   |                    |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|    |                       |                     |                 |             | повышение качества      | ситуации          |                    |
|    |                       |                     |                 |             | обслуживания граждан    |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | пожилого возраста и     |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | инвалидов, в том числе  |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | проживающих в бюджетных |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | стационарных            |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | учреждениях социального |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | обслуживания населения; |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | обеспечение 100 %       |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | перевозки между         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | субъектами Российской   |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | Федерации, а также в    |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | пределах территорий     |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | государств - участников |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | Содружества             |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |            6            |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
| 1  |           2           |          3          |        4        |      5      |                         |         7         |         8          |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|    |                       |                     |                 |             | Независимых Государств  |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | несовершен-             |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | нолетних, самовольно    |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | ушедших из семей,       |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | детских домов,          |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | школ-интернатов,        |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | специальных             |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | учебно-воспитательных и |                   |                    |
|    |                       |                     |                 |             | иных детских учреждений |                   |                    |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
| 2. | Основное мероприятие  | Департамент         |    2013 год     |    2016     |                         | Увеличение доли   | Профилактика и     |
|    | 3.2.                  | здравоохранения и   |                 |     год     |                         | беспризорных и    | преодоление        |
|    | Перевозка между       | социального         |                 |             |                         | безнадзорных      | крайних            |
|    | субъектами Российской | развития Орловской  |                 |             |                         | детей             | форм социальной    |
|    | Федерации, а также в  | области             |                 |             |                         |                   | исключенности      |
|    | пределах территорий   |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | государств -          |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | участников            |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | Содружества           |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | Независимых           |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |           2           |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    |                       |          3          |        4        |             |                         |         7         |         8          |
| 1  |                       |                     |                 |      5      |            6            |                   |                    |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|
|    | Государств            |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | несовершеннолет-      |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | них, самовольно       |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | ушедших из семей,     |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | детских домов,        |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | школ-интернатов,      |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | специальных           |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | учебно-воспитательных |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | и иных детских        |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|    | учреждений            |                     |                 |             |                         |                   |                    |
|————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————|

















                                                                 
                          Приложение 3                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
 подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания"
  государственной программы Орловской области "Социальная поддержка
            граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"

|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|
|  N  |            Вид            |       Основные положения нормативного        |        Ответственный        |        Ожидаемые         |
|     |       нормативного        |                правового акта                |        исполнитель и        |          сроки           |
|     |      правового акта       |                                              |        соисполнители        |         принятия         |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|
| 1.  | Постановление             | предложение о корректировке государственной  | Департамент здравоохранения | ежегодно                 |
|     | Правительства Орловской   | программы Орловской области "Социальная      | и социального развития      |                          |
|     | области                   | поддержка граждан в Орловской области на     | Орловской области           |                          |
|     |                           | 2013-2016 годы" с учетом выделенных на ее    |                             |                          |
|     |                           | реализацию средств и уточнения целевых       |                             |                          |
|     |                           | индикаторов, показателей и затрат по         |                             |                          |
|     |                           | мероприятиям государственной программы       |                             |                          |
|     |                           | Орловской области "Социальная                |                             |                          |
|     |                           | поддержка граждан в Орловской области на     |                             |                          |
|     |                           | 2013-2016 годы"                              |                             |                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————|


                                                                 
                          Приложение 4                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






   Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской области

|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|        Наименование        | Значение показателя объема услуги (человек)  |    Расходы областного бюджета на оказание государственной    |
|  государственной услуги,   |                                              |                     услуги (тыс. рублей)                     |
|     показателя объема      |                                              |                                                              |
|   государственной услуги   |                                              |                                                              |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————||———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|                            | 2013 год  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |   2013 год    |   2014 год    |   2015 год    |  2016 год   |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|
|             1              |     2     |     3     |     4     |     5     |       6       |       7       |       8       |      9      |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|        |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————|————|————|———|
|  Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка  |        |                                       |                                       |                                       |    |    |    |   |
|                                              граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"                                              |        |                                       |                                       |                                       |    |    |    |   |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|        |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————|————|————|———|
| Содержание учреждений      |           |           |           |           |   987 069,3   |  1 016 445,5  |  1 038 742,1  | 1 038 742,1 |
| социального обслуживания   |           |           |           |           |               |               |               |             |
| населения                  |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
| Численность граждан        |  326 187  |  326 399  |  326 601  |  326 601  |               |               |               |             |
| пожилого возраста и        |           |           |           |           |               |               |               |             |
| инвалидов, охваченных      |           |           |           |           |               |               |               |             |
| социальными услугами       |           |           |           |           |               |               |               |             |
|                            |           |           |           |           |               |               |               |             |
|                            |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
|             1              |     2     |     3     |     4     |     5     |       6       |       7       |       8       |      9      |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
| Численность детей,         |  26 862   |  27 052   |  27 052   |  27 052   |               |               |               |             |
| обеспеченных социальными   |           |           |           |           |               |               |               |             |
| услугами                   |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
| Содержание                 |           |           |           |           |   320 265,0   |   329 294,5   |   334 844,5   |  334 844,5  |
| домов-интернатов для       |           |           |           |           |               |               |               |             |
| престарелых и инвалидов    |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
| Содержание прочих          |           |           |           |           |   666 804,3   |   687 151,0   |   703 897,6   |  703 897,6  |
| учреждений                 |           |           |           |           |               |               |               |             |
| (68 бюджетных учреждений)  |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    
| Оказание государственных   |           |           |           |           |   980 087,0   |  1 013 683,5  |  1 035 980,1  | 1 035 980,1 |
| услуг бюджетными           |           |           |           |           |               |               |               |             |
| учреждениями               |           |           |           |           |               |               |               |             |
| государственного задания   |           |           |           |           |               |               |               |             |
|————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————|                                                                                                                                                    










                                                                 
                          Приложение 5                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие эффективной
системы социального обслуживания" государственной программы Орловской
      области "Социальная поддержка граждан в Орловской области
на 2013-2016 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов

|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   Статус   | Наиме-нование целевой  |  Ответст-венный  |    Код бюджетной классификации    |                Расходы (тыс. рублей) по годам реализации                |
|            |         статьи         |   исполнитель,   |                                   |                                                                         |
|            |   (госу-дарственная    |  соиспол-нители  |                                   |                                                                         |
|            |       программа,       |                  |                                   |                                                                         |
|            |     подпрог-рамма,     |                  |                                   |                                                                         |
|            |      мероприятие)      |                  |                                   |                                                                         |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            |                        |                  | ГРБС  |  РзПр   |   ЦСР    |  ВР  |     всего по     |    2013     |    2014     |    2015     |    2016    |
|            |                        |                  |       |         |          |      | государст-венной |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |    программе     |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|     1      |           2            |        3         |   4   |    5    |    6     |  7   |        8         |      9      |     10      |     11      |     12     |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|    Под-    | "Развитие эффективной  | Департамент      |       |         |          |      |   4 081 562,3    |  987 209,3  | 1 016 586,6 | 1 038 883,2 |   1 038    |
| прог-рамма | системы социального    | здравоохра-нения |       |         |          |      |                  |             |             |             |   883,2    |
|     3      | обслужива-ния"         | и социального    |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | развития         |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | Орловской        |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | области          |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|     1      |           2            |        3         |   4   |    5    |    6     |  7   |        8         |      9      |     10      |     11      |     12     |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            | Содержание бюджетных   | Департамент      |       |         |          |      |   4 080 999,0    |  987 069,3  | 1 016 445,5 | 1 038 742,1 |   1 038    |
|            | учреждений             | здравоохра-нения |       |         |          |      |                  |             |             |             |   742,1    |
|            |                        | и социального    |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | развития         |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | Орловской        |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        | области          |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |        3         |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            |                        |                  |  010  |  1002   | 5019900  | 611  |   1 314 313,5    |  319 059,0  |  328 051,5  |  333 601,5  | 333 601,5  |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            |                        |                  |  010  |  1002   | 5089900  | 611  |   2 751 417,2    |  661 028,0  |  685 632,0  |  702 378,6  | 702 378,6  |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            | Оплата льгот по        |                  |  010  |  1002   | 5019900  | 612  |     4 935,0      |   1 206,0   |   1 243,0   |   1 243,0   |  1 243,0   |
|            | коммуналь-ным услугам, |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | услуги по содержанию   |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | имущества;             |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | текущий ремонт;        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | увеличение стоимости   |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | основных средств       |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            | Оплата льгот по        |                  |  010  |  1002   | 5089900  | 612  |     10 333,3     |   5 776,3   |   1 519,0   |   1 519,0   |  1 519,0   |
|            | коммуналь-ным услугам, |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | услуги по содержанию   |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | имущества;             |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | текущий ремонт;        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | увеличение стоимости   |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | основных               |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |           2            |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            |                        |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|     1      |                        |                  |   4   |    5    |    6     |  7   |        8         |      9      |     10      |     11      |     12     |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            | средств                |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|            | Перевозка между        | Департамент      |  010  |  1004   | 5110200  | 612  |      563,3       |    140,0    |    141,1    |    141,1    |   141,1    |
|            | субъектами Российской  | здравоохра-нения |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | Федерации, а также в   | и социального    |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | пределах территорий    | развития         |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | государств -           | Орловской        |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | участников Содружества | области          |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | Независимых Государств |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | несовершен-нолетних,   |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | самовольно ушедших из  |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | семей,                 |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | детских домов,         |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | школ-интернатов,       |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | специальных            |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | учебно-воспитатель-ных |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | и иных детских         |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|            | учреждений             |                  |       |         |          |      |                  |             |             |             |            |
|————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|

                                                                 
                          Приложение 6                           
    к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального     
    обслуживания" государственной программы Орловской области    
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






   Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
     федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных
                              источников
    на реализацию целей подпрограммы "Развитие эффективной системы
социального обслуживания" государственной программы Орловской области
 "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"
                                                         (тыс. рублей)
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Статус       |    Наименование     | Ответственный исполнитель, |                  Оценка расходов по годам реализации, годы                   |
|                   |   государственной   |       соисполнители        |                                                                              |
|                   |     программы,      |                            |                                                                              |
|                   |    подпрограммы     |                            |                                                                              |
|                   |   государственной   |                            |                                                                              |
|                   |     программы,      |                            |                                                                              |
|                   |     мероприятий     |                            |                                                                              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     |                            |     всего по     |     2013     |     2014     |     2015     |     2016     |
|                   |                     |                            | государст-венной |              |              |              |              |
|                   |                     |                            |    программе     |              |              |              |              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|  Подпрограмма 3   | "Развитие           | всего                      |   4 081 562,3    |  987 209,3   | 1 016 586,6  | 1 038 883,2  | 1 038 883,2  |
|                   | эффективной системы |                            |                  |              |              |              |              |
|                   | социального         |                            |                  |              |              |              |              |
|                   | обслуживания"       |                            |                  |              |              |              |              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     | областной бюджет           |   4 080 999,0    |  987 069,3   | 1 016 445,5  | 1 038 742,1  | 1 038 742,1  |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     | федеральный бюджет         |      563,3       |    140,0     |    141,1     |    141,1     |    141,1     |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     | бюджеты муниципальных      |                  |              |              |              |              |
|                   |                     | образований и городских    |                  |              |              |              |              |
|                   |                     | округов                    |                  |              |              |              |              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     | государственные            |                  |              |              |              |              |
|                   |                     | внебюджетные фонды         |                  |              |              |              |              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                   |                     | юридические лица           |                  |              |              |              |              |
|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|


|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|                                         |                 Приложение 13                 |
|                                         |          к государственной программе          |
|                                         |               Орловской области               |
|                                         |   "Социальная поддержка граждан в Орловской   |
|                                         |          области на 2013-2016 годы"           |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
                               ПАСПОРТ
     подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной
                        интеграции инвалидов"
  государственной программы Орловской области "Социальная поддержка
            граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"

|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы                  | Подпрограмма "Создание условий для         |
|                                            | реабилитации и социальной интеграции       |
|                                            | инвалидов" государственной программы       |
|                                            | Орловской области "Социальная поддержка    |
|                                            | граждан в Орловской области на 2013-2016   |
|                                            | годы"                                      |
|                                            | (далее также - подпрограмма 4)             |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4   | Департамент здравоохранения и социального  |
|                                            | развития Орловской области                 |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Цели подпрограммы 4                        | Предоставление современных услуг по        |
|                                            | социальной реабилитации инвалидов с        |
|                                            | последующей их интеграцией в общество      |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Задачи подпрограммы 4                      | 1. Повышение качества и доступности        |
|                                            | предоставляемых реабилитационных услуг,    |
|                                            | расширение их перечня.                     |
|                                            | 2. Организация и проведение                |
|                                            | физкультурно-оздоровительных, спортивных и |
|                                            | социокультурных мероприятий для инвалидов. |
|                                            | 3. Обеспечение доступности маломобильных   |
|                                            | групп населения к объектам социальной      |
|                                            | защиты и социального обслуживания          |
|                                            | населения                                  |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы и показатели            | 1. Численность инвалидов,                  |
| подпрограммы 4                             | воспользовавшихся реабилитационными        |
|                                            | услугами (за исключением услуг,            |
|                                            | предоставляемых в условиях стационара)     |
|                                            | (к 2016 году рост на 5,6 %).               |
|                                            | 2. Осуществление реабилитационных,         |
|                                            | социально-оздоровительных и                |
|                                            | профилактических мероприятий граждан       |
|                                            | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов   |
|                                            | (на уровне 2012 года).                     |
|                                            | 3. Доля инвалидов, обратившихся в          |
|                                            | учреждения социальной защиты населения за  |
|                                            | получением технических средств             |
|                                            | реабилитации, в общей численности          |
|                                            | инвалидов, имеющих рекомендации по         |
|                                            | обеспечению техническими средствами        |
|                                            | реабилитации                               |
|                                            | (к 2016 году рост на 2,9 %).               |
|                                            | 4. Доля инвалидов, обеспеченных            |
|                                            | техническими средствами реабилитации и     |
|                                            | протезно-ортопедическими изделиями, в      |
|                                            | общей численности обратившихся             |
|                                            | (к 2016 году рост на 2,1 %).               |
|                                            | 5. Доля граждан, обеспеченных              |
|                                            | санаторно-курортным лечением, в общей      |
|                                            | численности обратившихся                   |
|                                            | (к 2016 году рост на 7,4 %).               |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4    | 2013-2016 годы. Подпрограмма 4 реализуется |
|                                            | в один этап                                |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  | Общий объем средств, предусмотренных на    |
| 4                                          | реализацию подпрограммы 4, - 1 128 083,6   |
|                                            | тыс. рублей, в том числе:                  |
|                                            | областной бюджет - 248 242,4 тыс. рублей;  |
|                                            | федеральный бюджет - 879 841,2 тыс.        |
|                                            | рублей;                                    |
|                                            | государственные внебюджетные фонды - 0,0   |
|                                            | тыс. рублей,                               |
|                                            | в том числе по годам реализации            |
|                                            | подпрограммы 4:                            |
|                                            | 2013 - 281 870,9 тыс. рублей;              |
|                                            | 2014 - 282 070,9 тыс. рублей;              |
|                                            | 2015 - 282 070,9 тыс. рублей;              |
|                                            | 2016 - 282 070,9 тыс. рублей               |
|                                            |                                            |
|                                            |                                            |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты реализации            | 1) развитие материально-технической базы   |
| подпрограммы 4                             | учреждений социального обслуживания        |
|                                            | населения путем увеличения бюджетных       |
|                                            | ассигнований на 5 % ежегодно;              |
|                                            | 2) повышение уровня и качества жизни       |
|                                            | инвалидов за счет предоставления им более  |
|                                            | широких возможностей в реализации прав по  |
|                                            | социальной реабилитации                    |
|                                            | ежегодно на 5 %.                           |
|————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

 I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных
           проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

     По состоянию на 1  июля 2012 года  в Орловской области  проживают
более 75,0 тыс. инвалидов, из которых 2 249 составляют  дети-инвалиды.
Удельный  вес   инвалидов  в  общей   численности  населения   области
составляет 9,68 %.
     На протяжении последних  лет  большое внимание  со стороны  Главы
государства, Правительства Российской Федерации, Губернатора Орловской
области  уделяется   повышению  качества  жизни   пожилых  граждан   и
инвалидов.  Это принятие  комплекса  мер, направленных  на  укрепление
материального  обеспечения  граждан,  повышение  качества  оказываемых
медицинских  и  социальных  услуг,  предоставление  возможностей   для
организации культурно-досуговой деятельности и многое другое.
     Однако повышение   уровня   жизни   данных   категорий    граждан
заключается не  только в  планомерном увеличении  пенсий и  социальных
выплат, но многих других  жизненно важных составляющих, среди  которых
необходимо выделить формирование доступной среды, создание условий для
социальной реабилитации  и интеграции  инвалидов, предоставление  всем
гражданам независимо  от  их статуса  и  физического состояния  равных
возможностей во  всех сферах  жизни. Ведущая роль  в организации  этой
работы принадлежит службам  социальной защиты населения и  учреждениям
социального обслуживания населения.
     В соответствии с этим в области проводится планомерная работа  по
созданию  единой  системы   реабилитации  инвалидов,  обеспечению   их
необходимыми   техническими   средствами   реабилитации,   организации
санаторно-курортного лечения.
     Для реализации данных направлений деятельности в настоящее  время
имеются  необходимые  ресурсы  и возможности.  На  территории  области
функционируют  два  центра  социальной  профилактики  и   реабилитации
инвалидов  "Березка"  и "Солнышко",  реабилитационно-спортивный  центр
инвалидов,  оказывающие  социально-реабилитационные  услуги  лицам   с
ограниченными возможностями здоровья.
     С 2011  года региону  передана  часть федеральных  полномочий  по
обеспечению    инвалидов   техническими    средствами    реабилитации,
протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением.
     Таким образом,  в   перспективе   до  2016   года  стоит   задача
организации работы по оказанию комплексных  социально-реабилитационных
услуг  пожилым   людям  и   инвалидам  с   учетом  их   индивидуальных
потребностей  и  достижения максимально  возможного  реабилитационного
результата.

      II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
  подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
     целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
  результатов подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации
                            подпрограммы 4

     Государственная политика в  области  социальной защиты  инвалидов
определена  Федеральным  ом  от  24  ноября  1995  года  N  181-ФЗ  "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
     Действующее законодательство   в   отношении   инвалидов    носит
разветвленный  характер:  в   нем  содержатся  гарантии  занятости   и
профессиональной  подготовки   людей  с  ограниченными   возможностями
здоровья,  получения  ими  достойного  образования,  охраны  здоровья,
социальной и  правовой защиты,  интеграции и  реабилитации, участия  в
политической, социальной и культурной жизни, представления необходимой
информации.
     Социальная защита  инвалидов   -   это  система   гарантированных
государством экономических, правовых  мер и мер социальной  поддержки,
обеспечивающих   инвалидам   условия   для   преодоления,    замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание
им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
     Одним из  основных   направлений   социальной  защиты   инвалидов
является реабилитация инвалидов и их интеграция в общество.
     Вопросы создания условий для реабилитации и социальной интеграции
инвалидов выделены в отдельную  подпрограмму, что обусловлено  большой
численностью группы  граждан Орловской  области, имеющих  ограниченные
возможности.
     Целью подпрограммы 4 является:
     предоставление современных  услуг   по  социальной   реабилитации
инвалидов с последующей их интеграцией в общество.
     Задачи подпрограммы 4:
     1) повышение    качества     и    доступности     предоставляемых
реабилитационных услуг, расширение их перечня;
     2) организация    и   проведение    физкультурно-оздоровительных,
спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов;
     3) обеспечение  доступности   маломобильных  групп  населения   к
объектам социальной защиты и социального обслуживания населения.
Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач:
     1. Численность  инвалидов,  воспользовавшихся   реабилитационными
услугами   (за   исключением   услуг,   предоставляемых   в   условиях
стационара).
     Создание доступной  среды  пребывания  граждан  с   ограниченными
возможностями занимает особое место в системе социального обслуживания
населения. Организация досуга и спортивных мероприятий для инвалидов -
это основные направления деятельности бюджетного учреждения  Орловской
области  "Реабилитационно-спортивный  центр  инвалидов".  Ежегодно   в
центре  занимается свыше  400  инвалидов, некоторые  из  них входят  в
различные сборные,  в том числе  олимпийскую. Планирование  индикатора
рассчитано путем  вычисления  из общей  численности инвалидов  области
лиц,  занимающихся  различными  видами  спорта.  Планируется   довести
численность  занимающихся  инвалидов  в  центре к  2016  году  до  445
человек, что составит 5,6 % к уровню 2012 года.
          2. Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных
и профилактических мероприятий граждан пожилого возраста, инвалидов  и
ветеранов.
          Развитие сети  учреждений,  организующих   реабилитационные,
социально-оздоровительные и  профилактические мероприятия,  необходимо
для оказания полного  спектра социальной поддержки граждан.  Индикатор
имеет  точечную  направленность,  показатель  которого  до  2016  года
планируется осуществлять на уровне достигнутых в 2012 году.
     3. Доля инвалидов,  обратившихся в  учреждения социальной  защиты
населения  за получением  технических  средств реабилитации,  в  общей
численности   инвалидов,    имеющих   рекомендации   по    обеспечению
техническими средствами реабилитации.
     4. Доля   инвалидов,    обеспеченных   техническими    средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности
обратившихся.
     5. Доля  граждан,  обеспеченных санаторно-курортным  лечением,  в
общей численности обратившихся.
     Сведения о  показателях   (индикаторах)  подпрограммы   4  и   их
значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.
          В соответствии  с  переданными  полномочиями  удовлетворение
потребности  граждан  в  протезно-ортопедических  изделиях,  а   также
санаторно-курортном лечении осуществляется органами социальной  защиты
населения   Орловской    области.   Постоянные   обновления    списков
воспользовавшихся и нуждающихся в данных социальных поддержках граждан
позволяют к 2016 году выйти на:
          86,5 % по показателю обратившихся в органы социальной защиты
населения граждан за получением технических средств реабилитации;
     95 % по показателю обеспеченности граждан техническими средствами
реабилитации;
          27 %   по   показателю   обеспеченных    санаторно-курортным
лечением.
     Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 4 являются:
     1) развитие материально-технической  базы учреждений  социального
обслуживания населения путем увеличения бюджетных ассигнований на 5  %
ежегодно;
     2) повышение  уровня   и   качества  жизни   инвалидов  за   счет
предоставления им  более  широких возможностей  в  реализации прав  по
социальной реабилитации ежегодно на 5 %.
     Подпрограмму 4 планируется осуществить в один этап.
     Подпрограмма 4 содержит  мероприятия,  направленные на  поддержку
инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая
лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей.
     В основу   механизма   формирования  и   реализации   мероприятий
подпрограммы  4,  связанных с  предоставлением  инвалидам  технических
средств реабилитации  и санаторно-курортных  путевок, заложен  принцип
обеспечения эффективного использования средств субсидии, выделенной из
федерального бюджета бюджету Орловской области на указанные цели.

       III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

     Подпрограмма 4 содержит  мероприятия,  направленные на  поддержку
инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая
лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей.
     В основу   механизма   формирования  и   реализации   мероприятий
подпрограммы  4,  связанных с  предоставлением  инвалидам  технических
средств реабилитации  и санаторно-курортных  путевок, заложен  принцип
обеспечения эффективного использования средств субсидии, выделенной из
федерального бюджета бюджету Орловской области на указанные цели.
     Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   4   приведен   в
приложении 2 к подпрограмме 4.

        IV. Характеристика мер государственного регулирования

     Налоговые, тарифные,  кредитные  и  иные  меры   государственного
регулирования   в  ходе   реализации   государственной  программы   не
применяются.
     Нормативно-правовая база подпрограммы  4 представлена  следующими
документами:
     1. Федеральным  законом  от  24  ноября 1995  года  N  181-ФЗ  "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
     2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7  апреля
2008  года  N  240  "О  Порядке  обеспечения  инвалидов   техническими
средствами  реабилитации  и  отдельных  категорий  граждан  из   числа
ветеранов протезами (кроме зубных протезов),  протезно-ортопедическими
изделиями".

     3. Приказом Министерства  здравоохранения и социального  развития
Российской Федерации  от 31  января 2011  года N  57н "Об  утверждении
Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное  инвалидом
техническое средство  реабилитации и (или)  оказанную услугу,  включая
порядок определения  ее  размера и  Порядок  информирования граждан  о
размере указанной компенсации".
     4. Соглашением между Министерством здравоохранения и  социального
развития Российской  Федерации  и Правительством  Орловской области  о
передаче   Правительству   Орловской   области   осуществления   части
полномочий  Российской  Федерации  по  предоставлению  мер  социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов,  а
также по оказанию государственной социальной помощи в виде  социальных
услуг по предоставлению при  наличии медицинских показаний путевок  на
санаторно-курортное  лечение и  бесплатного  проезда на  междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
     5. Постановлением Правительства Орловской  области от 5 мая  2010
года  N  155  "Об  оптимизации  учреждений  социального  обслуживания,
подведомственных Департаменту  здравоохранения и социального  развития
Орловской области".
     Сведения об  основных  мерах  правового  регулирования  в   сфере
реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 3 к подпрограмме 4.
     Реализация мероприятий    подпрограммы   4    осуществляется    в
соответствии с федеральным и региональным законодательством.
     Оперативное управление и контроль  за реализацией подпрограммы  4
осуществляет ответственный  исполнитель подпрограммы  4 -  Департамент
здравоохранения   и  социального   развития   Орловской  области.   На
ответственного исполнителя возлагается:
     а) подготовка   в   установленном   порядке   Плана    реализации
подпрограммы 4,  содержащего  перечень мероприятий  подпрограммы 4,  с
указанием  сроков  их  реализации,  бюджетных  ассигнований,  а  также
информации о расходах из других источников;
     б) предоставление  по  запросу Департамента  экономики  Орловской
области   и   Департамента  финансов   Орловской   области   сведений,
необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 4;
     в) реализация  мероприятий  подпрограммы   4  в  пределах   своих
полномочий,  обозначенных   в  подпрограмме  4   и  Плане   реализации
подпрограммы 4;
     г) осуществление руководства  и  текущего управления  реализацией
подпрограммы 4;
     д) разработка в пределах  своей компетенции проектов  нормативных
правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 4;
     е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному
использованию финансовых ресурсов подпрограммы 4;
     ж) уточнение  механизмов  реализации  подпрограммы  4  и  размера
затрат на реализацию  ее мероприятий  в пределах утвержденных  лимитов
бюджетных обязательств;
     з) проведение  мониторинга,  включающего  контроль  за  процессом
реализации  подпрограммы  4,  экспертизу  достигнутых  результатов   и
выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий  и
управленческих инструментов;
     и) подготовка  годового отчета  о  ходе  реализации и  об  оценке
эффективности подпрограммы 4 до 1 марта года, следующего за  отчетным,
и  направление  его  в  Департамент  экономики  Орловской  области   и
Департамент финансов Орловской области.

 V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
                            подпрограммы 4

     По состоянию  на  1   января  2012   года  в  рамках   реализации
подпрограммы  4  три  бюджетных  учреждения  социального  обслуживания
населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе
2 утвержденных государственных заданий, направленных на:
                                                             Таблица 1
|—————|————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|  N  |        Наименование        |    Единица     |     Прогноз сводных показателей по годам     |
|     |   государственной услуги   |   измере-ния   |                                              |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     |                            |                |   2013    |   2014    |   2015    |   2016   |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 1.  | Предоставление             |    человек     |    430    |    440    |    445    |   445    |
|     | реабилитационных услуг     |                |           |           |           |          |
|     | инвалидам (за исключением  |                |           |           |           |          |
|     | услуг, предоставляемых в   |                |           |           |           |          |
|     | условиях стационара)       |                |           |           |           |          |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| 2.  | Осуществление              |   койко-день   |  26 640   |  26 640   |  26 640   |  26 640  |
|     | реабилитационных,          |                |           |           |           |          |
|     | социально-оздоровительных  |                |           |           |           |          |
|     | и профилактических         |                |           |           |           |          |
|     | мероприятий граждан        |                |           |           |           |          |
|     | пожилого возраста,         |                |           |           |           |          |
|     | инвалидов и ветеранов      |                |           |           |           |          |
|—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
     
     Прогноз сводных показателей  государственных заданий на  оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской  области
приведены в приложении 4 к подпрограмме 4.


VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного
     самоуправления в случае их участия в разработке и реализации
                            подпрограммы 4

     Мероприятия, реализуемые  органами   местного  самоуправления   в
рамках реализации подпрограммы 4, отсутствуют.
     
   VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным
 участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых
           внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 4
     
     Участие акционерных   обществ    с   государственным    участием,
общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных
фондов в ходе реализации подпрограммы 4 не предусмотрено.


    VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
                      реализации подпрограммы 4

     Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию  подпрограммы
4, - 1 128 083,6 тыс. рублей (таблица 2), в том числе:
     областной бюджет - 248 242,4 тыс. рублей;
     федеральный бюджет - 879 841,2 тыс. рублей;
     государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,
     в том числе по годам реализации подпрограммы 4:
     2013 - 281 870,9 тыс. рублей;
     2014 - 282 070,9 тыс. рублей;
     2015 - 282 070,9 тыс. рублей;
     2016 - 282 070,9 тыс. рублей.

                                                             Таблица 2
|—————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|     Программные     |  Весь период |                     В том числе:                    |
|     мероприятия,    |  реализации, |                                                     |
|    обеспечивающие   |  всего (тыс. |                                                     |
|  выполнение задачи  |    рублей)   |                                                     |
|                     |              |————————————|————————————|————————————|——————————————|
|                     |              |  2013 год  |  2014 год  |  2015 год  |   2016 год   |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|          1          |       2      |      3     |      4     |      5     |       6      |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Всего по            |  1 128 083,6 |  281 870,9 |  282 070,9 |  282 070,9 |   282 070,9  |
| подпрограмме 4      |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |   248 242,4  |  61 910,6  |  62 110,6  |  62 110,6  |   62 110,6   |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |   879 841,2  |  219 960,3 |  219 960,3 |  219 960,3 |   219 960,3  |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|                     |              |            |            |            |              |
|                     |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
|          1          |       2      |      3     |      4     |      5     |       6      |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Из общего объема:   |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Капитальные         |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| вложения, всего     |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| НИОКР, всего        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Прочие расходы,     |  1 128 083,6 |  281 870,9 |  282 070,9 |  282 070,9 |   282 070,9  |
| всего               |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| В том числе:        |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| областной бюджет    |   248 242,4  |  61 910,6  |  62 110,6  |  62 110,6  |   62 110,6   |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| федеральный бюджет  |   879 841,2  |  219 960,3 |  219 960,3 |  219 960,3 |   219 960,3  |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| местный бюджет      |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
| внебюджетные        |      0,0     |     0,0    |     0,0    |     0,0    |      0,0     |
| средства            |              |            |            |            |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————|
     
     Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  4 за счет  средств
областного и  федерального бюджетов приведено  в приложениях  5 и 6  к
подпрограмме 4.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления
                  рисками реализации подпрограммы 4

     Важным условием  успешной  реализации  подпрограммы  4   является
компонент  управления  рисками  с  целью  минимизации  их  влияния  на
достижение целей  подпрограммы 4. На  минимизацию рисков  невыполнения
мероприятий  подпрограммы  4  в  связи  с  возникшими  техническими  и
организационными  сложностями  нацелен  мониторинг.   Административный
риск,   связанный  с   неверными   действиями  и   суждениями   людей,
непосредственно задействованных в  реализации подпрограммы 4,  защищен
закреплением  персональной  ответственности  исполнителей  мероприятий
подпрограммы 4.
     Для данной  подпрограммы 4  к  управляемым относится  также  риск
противодействия  модернизационному   развитию.   На  его   минимизацию
направлены  меры   по  планированию  мероприятий   и  мониторингу   их
реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 4,  содержащего
перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их  выполнения,
бюджетных ассигнований, мониторинг за  его реализацией - все эти  меры
нацелены на преодоление данных рисков.
     Важным экономическим  и  финансовым  риском  является   возможное
уменьшение  объема   средств  федерального   и  областного   бюджетов,
направляемых  на реализацию  мероприятий  подпрограммы  4, в  связи  с
экономической  ситуацией,   оптимизацией  расходов  при   формировании
бюджета.  Для   уменьшения   данного  риска   бюджет  подпрограммы   4
сформирован   исходя   из   "пессимистического"   прогноза    развития
экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий  подпрограммы
4 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий  подпрограммы
4.
     Остальные виды  рисков  связаны  со  спецификой  целей  и   задач
подпрограммы 4, и меры по их минимизации будут предприниматься в  ходе
оперативного управления.
                                                                 
                          Приложение 1                           
       к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и       
   социальной интеграции инвалидов" государственной программы    
                        Орловской области                        
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 






 Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Создание условий
 для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
              области на 2013-2016 годы" и их значениях

|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   N   |          Наименование показателя           |   Единица   |                        Значение показателей                         |
|       |                (индикатора)                |  измерения  |                                                                     |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|       |                                            |             |   базовое   |  2013 год   |  2014 год   |  2015 год   |  2016 год   |
|       |                                            |             |  значение   |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|     Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области     |
|                                  "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"                                  |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  1.   | Численность инвалидов, воспользовавшихся   |   человек   |     420     |     430     |     440     |     445     |     445     |
|       | реабилитационными услугами (за исключением |             |             |             |             |             |             |
|       | услуг, предоставляемых в условиях          |             |             |             |             |             |             |
|       | стационара)                                |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  2.   | Осуществление реабилитационных,            | койко-день  |   26 640    |   26 640    |   26 640    |   26 640    |   26 640    |
|       | социально-оздоровительных и                |             |             |             |             |             |             |
|       | профилактических мероприятий граждан       |             |             |             |             |             |             |
|       | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов   |             |             |             |             |             |             |
|       |                                            |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|   1   |                     2                      |      3      |      4      |      5      |      6      |      7      |      8      |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  3.   | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения  |      %      |     84      |     85      |    85,5     |     86      |    86,5     |
|       | социальной защиты населения за получением  |             |             |             |             |             |             |
|       | технических средств реабилитации, в общей  |             |             |             |             |             |             |
|       | численности инвалидов, имеющих             |             |             |             |             |             |             |
|       | рекомендации по обеспечению техническими   |             |             |             |             |             |             |
|       | средствами реабилитации                    |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  4.   | Доля инвалидов, обеспеченных техническими  |      %      |     93      |    93,5     |     94      |    94,5     |     95      |
|       | средствами реабилитации и                  |             |             |             |             |             |             |
|       | протезно-ортопедическими изделиями, в      |             |             |             |             |             |             |
|       | общей численности обратившихся             |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|
|  5.   | Доля граждан, обеспеченных                 |      %      |     25      |    25,5     |     26      |    26,5     |     27      |
|       | санаторно-курортным лечением, в общей      |             |             |             |             |             |             |
|       | численности обратившихся                   |             |             |             |             |             |             |
|———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|











                                                                 
                          Приложение 2                           
       к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и       
   социальной интеграции инвалидов" государственной программы    
                        Орловской области                        
      "Социальная поддержка граждан в Орловской области на       
                         2013-2016 годы"                         
                                                                 







   Перечень основных мероприятий подпрограммы "Создание условий для
   реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной
программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской
                               области
                          на 2013-2016 годы"

|————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| N  |  Номер и наименование   |    Ответственный    |             Срок              |        Ожидаемый        |       Последствия       |      Связь с       |
|    | подпрограммы, основного |     исполнитель     |                               |    непосредствен-ный    |      нереализации       |    показателями    |
|    |       мероприятия       |                     |                               |        результат        |        основного        |  государственной   |
|    |                         |                     |                               |        (краткое         |       мероприятия       |     программы      |
|    |                         |                     |                               |        описание)        |                         |  (подпрограмм-мы)  |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
|    |                         |                     |     начала      |  окончания  |                         |                         |                    |
|    |                         |                     |   реализа-ции   | реализа-ции |                         |                         |                    |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1  |            2            |          3          |        4        |      5      |            6            |            7            |         8          |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
|    Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка     |
|                                                       граждан в Орловской области на 2013-2016 годы"                                                        |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1. | Основное мероприятие    | Департамент         |    2013 год     |    2016     | Развитие                | Увеличение доли         | Увеличение охвата  |
|    | 4.1.                    | здравоохранения и   |                 |     год     | материально-технической | отдельных категорий     | граждан            |
|    | Содержание бюджетных    | социального         |                 |             | базы учреждений         | граждан, находящихся в  | социальными        |
|    | учреждений              | развития Орловской  |                 |             | социального             | трудной жизненной       | услугами           |
|    |                         | области             |                 |             | обслуживания населения; | ситуации                |                    |
|    |                         |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    |                         |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    |                         |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 1  |            2            |          3          |        4        |      5      |            6            |            7            |         8          |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 2. | Основное мероприятие    | Департамент         |    2013 год     |    2016     | повышение уровня и      | Уменьшение количества   | Увеличение охвата  |
|    | 4.2.                    | здравоохранения и   |                 |     год     | качества жизни          | граждан, получивших     | граждан            |
|    | Обеспечение инвалидов   | социального         |                 |             | инвалидов, за счет      | протезно-ортопедические | социальными        |
|    | техническими средствами | развития Орловской  |                 |             | предоставления им более | изделия                 | услугами           |
|    | реабилитации, включая   | области             |                 |             | широких возможностей в  |                         |                    |
|    | изготовление и ремонт   |                     |                 |             | реализации прав по      |                         |                    |
|    | протезно-ортопедических |                     |                 |             | социальной реабилитации |                         |                    |
|    | изделий                 |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|
| 3. | Основное мероприятие    | Департамент         |    2013 год     |    2016     |                         | Уменьшение количества   | Увеличение охвата  |
|    | 4.3.                    | здравоохранения и   |                 |     год     |                         | граждан, получивших     | граждан            |
|    | Оказание социальной     | социального         |                 |             |                         | бесплатное санаторно-   | социальными        |
|    | помощи отдельным        | развития Орловской  |                 |             |                         | курортное лечение       | услугами           |
|    | категориям граждан в    | области             |                 |             |                         |                         |                    |
|    | части оплаты            |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | санаторно-курортного    |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | лечения, а также        |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | проезда на              |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | междугородном           |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | транспорте к месту      |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|    | лечения и обратно       |                     |                 |             |                         |                         |                    |
|————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————|




Информация по документу
Читайте также