|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479
Документ имеет не последнюю редакцию.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 к подпрограмме 3. VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы 3 Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в рамках реализации подпрограммы 3, отсутствуют. VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 3 Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в ходе реализации подпрограммы 3 не предусмотрено. VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 3, - 4 081 562,3 тыс. рублей (таблица 2), в том числе: областной бюджет - 4 080 999,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 3: 2013 - 987 209,3 тыс. рублей; 2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей; 2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей; 2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей. Таблица 2 |—————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | Программные | Весь период | В том числе: | | мероприятия, | реализации, | | | обеспечивающие | всего (тыс. | | | выполнение задачи | рублей) | | | | |————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Всего по | 4 081 562,3 | 987 209,3 | 1 016 586,6| 1 038 883,2| 1 038 883,2 | | подпрограмме 3 | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 4 080 999,0 | 987 069,3 | 1 016 445,5| 1 038 742,1| 1 038 742,1 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 563,3 | 140,0 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Из общего объема: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Капитальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | вложения, всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Прочие расходы, | 4 081 562,3 | 987 209,3 | 1 016 586,6| 1 038 883,2| 1 038 883,2 | | всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 4 080 999,0 | 987 069,3 | 1 016 445,5| 1 038 742,1| 1 038 742,1 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 563,3 | 140,0 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств областного и федерального бюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к подпрограмме 3. IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 3 Важным условием успешной реализации подпрограммы 3 является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 3. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий подпрограммы 3 в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации подпрограммы 3, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 3. Для данной подпрограммы 3 к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 3, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление данных рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет подпрограммы 3 сформирован исходя из "пессимистического" прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы 3 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы 3. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 3, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Приложение 1 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка | | граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1. | Численность обслуживаемых на дому граждан | человек | 8 096 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 2. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 521 | 590 | 590 | 590 | 590 | | | специализированного социально-медицинского | | | | | | | | | обслуживания на дому граждан пожилого | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 78 555 | 77 990 | 78 579 | 78 746 | 78 746 | | | срочного социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 847 | 4 134 | 4 209 | 4 229 | 4 229 | | | социального полустационарного обслуживания | | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5. | Численность обслуживаемых отделением | койко-день | 175 734 | 173 247 | 172 710 | 172 710 | 172 710 | | | социального стационарного обслуживания | | | | | | | | | временного (постоянного) проживания | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 6. | Численность граждан, воспользовавшихся | человек | 10 290 | 10 365 | 10 450 | 10 465 | 10 465 | | | социальной консультативной помощью | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 610 | 620 | 630 | 630 | 630 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания детей | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 8. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 878 | 808 | 808 | 808 | 808 | | | социального обслуживания и реабилитации | | | | | | | | | детей с ограниченными умственными | | | | | | | | | способностями и физическими возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 9. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 14 821 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | | | психолого-педагогической помощи семье и | | | | | | | | | детям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 10. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | | социального обслуживания и профилактики | | | | | | | | | безнадзорности несовершеннолетних детей и | | | | | | | | | подростков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 11. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | временного проживания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 12. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 3 600 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | | | ночного пребывания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 13. | Численность обслуживаемых в центрах | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | | | социальной помощи семье и детям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 14. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 1 086 | 1 211 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | | | комплексной реабилитации семей и детей с | | | | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 15. | Предоставление временного приюта и | койко-день | 93 395 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | | | реабилитационных услуг в центрах | | | | | | | | | социальной помощи семье и детям, | | | | | | | | | социально-реабилитационных центрах для | | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 16. | Социальное стационарное обслуживание | койко-день | 352 272 | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 17. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 292 632 | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 | | | психоневрологических интернатах | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 18. | Предоставление реабилитационных и | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | | | социальных услуг в домах-интернатах для | | | | | | | | | детей с ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 19. | Численность воспользовавшихся | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | информационной поддержкой и социально- | | | | | | | | | психологической помощью пострадавших | | | | | | | | | вследствие радиационных аварий и | | | | | | | | | катастроф, проживающих на радиоактивно | | | | | | | | | загрязненных территориях | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 20. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | домах-интернатах малой вместимости для | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 21. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания инвалидов детства | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 22. | Численность воспользовавшихся социальной | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | | | помощью женщин и детей, пострадавших от | | | | | | | | | насилия и жестокого обращения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.23. | Предоставление временного приюта женщинам | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | | и детям, пострадавшим от насилия и | | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 24. | Обеспечение учреждений социального | % | 25 | 46 | 100 | 100 | 100 | | | обслуживания семей с детьми и | | | | | | | | | несовершеннолетних камерами | | | | | | | | | видеонаблюдения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 25. | Доля перевезенных между субъектами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Российской Федерации, а также в пределах | | | | | | | | | территорий государств - участников | | | | | | | | | Содружества Независимых Государств | | | | | | | | | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | | | | | | | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | | | | специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | детских учреждений | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |————|———————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | | | подпрограммы, | исполнитель | | непосредствен-ный | нереализации | показателями | | | основного | | | результат | основного | государствен-ной | | | мероприятия | | | (краткое | мероприятия | программы | | | | | | описание) | | (подпрограмм-мы) | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализа-ции | реализа-ции | | | | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в | | Орловской области на 2013-2016 годы" | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 1. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 год | 2016 | Развитие | Увеличение доли | Увеличение охвата | | | 3.1. | здравоохранения и | | год | материально-технической | отдельных | социальными | | | Содержание бюджетных | социального | | | базы учреждений | категорий | услугами | | | учреждений | развития Орловской | | | социального | граждан, | граждан | | | | области | | | обслуживания населения; | находящихся в | | | | | | | | 6 | трудной жизненной | | | | | | | | | 7 | | | | 2 | 3 | 4 | | | | 8 | | 1 | | | | 5 | | | | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | | | | | | повышение качества | ситуации | | | | | | | | обслуживания граждан | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | инвалидов, в том числе | | | | | | | | | проживающих в бюджетных | | | | | | | | | стационарных | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | обслуживания населения; | | | | | | | | | обеспечение 100 % | | | | | | | | | перевозки между | | | | | | | | | субъектами Российской | | | | | | | | | Федерации, а также в | | | | | | | | | пределах территорий | | | | | | | | | государств - участников | | | | | | | | | Содружества | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | | | | | | Независимых Государств | | | | | | | | | несовершен- | | | | | | | | | нолетних, самовольно | | | | | | | | | ушедших из семей, | | | | | | | | | детских домов, | | | | | | | | | школ-интернатов, | | | | | | | | | специальных | | | | | | | | | учебно-воспитательных и | | | | | | | | | иных детских учреждений | | | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | 2. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 год | 2016 | | Увеличение доли | Профилактика и | | | 3.2. | здравоохранения и | | год | | беспризорных и | преодоление | | | Перевозка между | социального | | | | безнадзорных | крайних | | | субъектами Российской | развития Орловской | | | | детей | форм социальной | | | Федерации, а также в | области | | | | | исключенности | | | пределах территорий | | | | | | | | | государств - | | | | | | | | | участников | | | | | | | | | Содружества | | | | | | | | | Независимых | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | 4 | | | 7 | 8 | | 1 | | | | 5 | 6 | | | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | | Государств | | | | | | | | | несовершеннолет- | | | | | | | | | них, самовольно | | | | | | | | | ушедших из семей, | | | | | | | | | детских домов, | | | | | | | | | школ-интернатов, | | | | | | | | | специальных | | | | | | | | | учебно-воспитательных | | | | | | | | | и иных детских | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | |————|———————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|———————————————————|————————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | N | Вид | Основные положения нормативного | Ответственный | Ожидаемые | | | нормативного | правового акта | исполнитель и | сроки | | | правового акта | | соисполнители | принятия | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| | 1. | Постановление | предложение о корректировке государственной | Департамент здравоохранения | ежегодно | | | Правительства Орловской | программы Орловской области "Социальная | и социального развития | | | | области | поддержка граждан в Орловской области на | Орловской области | | | | | 2013-2016 годы" с учетом выделенных на ее | | | | | | реализацию средств и уточнения целевых | | | | | | индикаторов, показателей и затрат по | | | | | | мероприятиям государственной программы | | | | | | Орловской области "Социальная | | | | | | поддержка граждан в Орловской области на | | | | | | 2013-2016 годы" | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области |————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Значение показателя объема услуги (человек) | Расходы областного бюджета на оказание государственной | | государственной услуги, | | услуги (тыс. рублей) | | показателя объема | | | | государственной услуги | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————||———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————|————|————|———| | Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка | | | | | | | | | | граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————|————|————|———| | Содержание учреждений | | | | | 987 069,3 | 1 016 445,5 | 1 038 742,1 | 1 038 742,1 | | социального обслуживания | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Численность граждан | 326 187 | 326 399 | 326 601 | 326 601 | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | | инвалидов, охваченных | | | | | | | | | | социальными услугами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Численность детей, | 26 862 | 27 052 | 27 052 | 27 052 | | | | | | обеспеченных социальными | | | | | | | | | | услугами | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Содержание | | | | | 320 265,0 | 329 294,5 | 334 844,5 | 334 844,5 | | домов-интернатов для | | | | | | | | | | престарелых и инвалидов | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Содержание прочих | | | | | 666 804,3 | 687 151,0 | 703 897,6 | 703 897,6 | | учреждений | | | | | | | | | | (68 бюджетных учреждений) | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| | Оказание государственных | | | | | 980 087,0 | 1 013 683,5 | 1 035 980,1 | 1 035 980,1 | | услуг бюджетными | | | | | | | | | | учреждениями | | | | | | | | | | государственного задания | | | | | | | | | |————————————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" за счет средств областного и федерального бюджетов |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наиме-нование целевой | Ответст-венный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации | | | статьи | исполнитель, | | | | | (госу-дарственная | соиспол-нители | | | | | программа, | | | | | | подпрог-рамма, | | | | | | мероприятие) | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | государст-венной | | | | | | | | | | | | | программе | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | Под- | "Развитие эффективной | Департамент | | | | | 4 081 562,3 | 987 209,3 | 1 016 586,6 | 1 038 883,2 | 1 038 | | прог-рамма | системы социального | здравоохра-нения | | | | | | | | | 883,2 | | 3 | обслужива-ния" | и социального | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | Орловской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | Содержание бюджетных | Департамент | | | | | 4 080 999,0 | 987 069,3 | 1 016 445,5 | 1 038 742,1 | 1 038 | | | учреждений | здравоохра-нения | | | | | | | | | 742,1 | | | | и социального | | | | | | | | | | | | | развития | | | | | | | | | | | | | Орловской | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | | | 010 | 1002 | 5019900 | 611 | 1 314 313,5 | 319 059,0 | 328 051,5 | 333 601,5 | 333 601,5 | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | | | 010 | 1002 | 5089900 | 611 | 2 751 417,2 | 661 028,0 | 685 632,0 | 702 378,6 | 702 378,6 | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | Оплата льгот по | | 010 | 1002 | 5019900 | 612 | 4 935,0 | 1 206,0 | 1 243,0 | 1 243,0 | 1 243,0 | | | коммуналь-ным услугам, | | | | | | | | | | | | | услуги по содержанию | | | | | | | | | | | | | имущества; | | | | | | | | | | | | | текущий ремонт; | | | | | | | | | | | | | увеличение стоимости | | | | | | | | | | | | | основных средств | | | | | | | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | Оплата льгот по | | 010 | 1002 | 5089900 | 612 | 10 333,3 | 5 776,3 | 1 519,0 | 1 519,0 | 1 519,0 | | | коммуналь-ным услугам, | | | | | | | | | | | | | услуги по содержанию | | | | | | | | | | | | | имущества; | | | | | | | | | | | | | текущий ремонт; | | | | | | | | | | | | | увеличение стоимости | | | | | | | | | | | | | основных | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | средств | | | | | | | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| | | Перевозка между | Департамент | 010 | 1004 | 5110200 | 612 | 563,3 | 140,0 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | | | субъектами Российской | здравоохра-нения | | | | | | | | | | | | Федерации, а также в | и социального | | | | | | | | | | | | пределах территорий | развития | | | | | | | | | | | | государств - | Орловской | | | | | | | | | | | | участников Содружества | области | | | | | | | | | | | | Независимых Государств | | | | | | | | | | | | | несовершен-нолетних, | | | | | | | | | | | | | самовольно ушедших из | | | | | | | | | | | | | семей, | | | | | | | | | | | | | детских домов, | | | | | | | | | | | | | школ-интернатов, | | | | | | | | | | | | | специальных | | | | | | | | | | | | | учебно-воспитатель-ных | | | | | | | | | | | | | и иных детских | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |————————————|————————————————————————|——————————————————|———————|—————————|——————————|——————|——————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы "Развитие эффективной системы социального обслуживания" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" (тыс. рублей) |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов по годам реализации, годы | | | государственной | соисполнители | | | | программы, | | | | | подпрограммы | | | | | государственной | | | | | программы, | | | | | мероприятий | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | государст-венной | | | | | | | | | программе | | | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | Подпрограмма 3 | "Развитие | всего | 4 081 562,3 | 987 209,3 | 1 016 586,6 | 1 038 883,2 | 1 038 883,2 | | | эффективной системы | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | обслуживания" | | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | областной бюджет | 4 080 999,0 | 987 069,3 | 1 016 445,5 | 1 038 742,1 | 1 038 742,1 | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | федеральный бюджет | 563,3 | 140,0 | 141,1 | 141,1 | 141,1 | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | | образований и городских | | | | | | | | | округов | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | государственные | | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | | | юридические лица | | | | | | |———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| | | Приложение 13 | | | к государственной программе | | | Орловской области | | | "Социальная поддержка граждан в Орловской | | | области на 2013-2016 годы" | |—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | Подпрограмма "Создание условий для | | | реабилитации и социальной интеграции | | | инвалидов" государственной программы | | | Орловской области "Социальная поддержка | | | граждан в Орловской области на 2013-2016 | | | годы" | | | (далее также - подпрограмма 4) | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Департамент здравоохранения и социального | | | развития Орловской области | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Цели подпрограммы 4 | Предоставление современных услуг по | | | социальной реабилитации инвалидов с | | | последующей их интеграцией в общество | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 4 | 1. Повышение качества и доступности | | | предоставляемых реабилитационных услуг, | | | расширение их перечня. | | | 2. Организация и проведение | | | физкультурно-оздоровительных, спортивных и | | | социокультурных мероприятий для инвалидов. | | | 3. Обеспечение доступности маломобильных | | | групп населения к объектам социальной | | | защиты и социального обслуживания | | | населения | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и показатели | 1. Численность инвалидов, | | подпрограммы 4 | воспользовавшихся реабилитационными | | | услугами (за исключением услуг, | | | предоставляемых в условиях стационара) | | | (к 2016 году рост на 5,6 %). | | | 2. Осуществление реабилитационных, | | | социально-оздоровительных и | | | профилактических мероприятий граждан | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | (на уровне 2012 года). | | | 3. Доля инвалидов, обратившихся в | | | учреждения социальной защиты населения за | | | получением технических средств | | | реабилитации, в общей численности | | | инвалидов, имеющих рекомендации по | | | обеспечению техническими средствами | | | реабилитации | | | (к 2016 году рост на 2,9 %). | | | 4. Доля инвалидов, обеспеченных | | | техническими средствами реабилитации и | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | общей численности обратившихся | | | (к 2016 году рост на 2,1 %). | | | 5. Доля граждан, обеспеченных | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | численности обратившихся | | | (к 2016 году рост на 7,4 %). | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | 2013-2016 годы. Подпрограмма 4 реализуется | | | в один этап | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем средств, предусмотренных на | | 4 | реализацию подпрограммы 4, - 1 128 083,6 | | | тыс. рублей, в том числе: | | | областной бюджет - 248 242,4 тыс. рублей; | | | федеральный бюджет - 879 841,2 тыс. | | | рублей; | | | государственные внебюджетные фонды - 0,0 | | | тыс. рублей, | | | в том числе по годам реализации | | | подпрограммы 4: | | | 2013 - 281 870,9 тыс. рублей; | | | 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; | | | 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; | | | 2016 - 282 070,9 тыс. рублей | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации | 1) развитие материально-технической базы | | подпрограммы 4 | учреждений социального обслуживания | | | населения путем увеличения бюджетных | | | ассигнований на 5 % ежегодно; | | | 2) повышение уровня и качества жизни | | | инвалидов за счет предоставления им более | | | широких возможностей в реализации прав по | | | социальной реабилитации | | | ежегодно на 5 %. | |————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития По состоянию на 1 июля 2012 года в Орловской области проживают более 75,0 тыс. инвалидов, из которых 2 249 составляют дети-инвалиды. Удельный вес инвалидов в общей численности населения области составляет 9,68 %. На протяжении последних лет большое внимание со стороны Главы государства, Правительства Российской Федерации, Губернатора Орловской области уделяется повышению качества жизни пожилых граждан и инвалидов. Это принятие комплекса мер, направленных на укрепление материального обеспечения граждан, повышение качества оказываемых медицинских и социальных услуг, предоставление возможностей для организации культурно-досуговой деятельности и многое другое. Однако повышение уровня жизни данных категорий граждан заключается не только в планомерном увеличении пенсий и социальных выплат, но многих других жизненно важных составляющих, среди которых необходимо выделить формирование доступной среды, создание условий для социальной реабилитации и интеграции инвалидов, предоставление всем гражданам независимо от их статуса и физического состояния равных возможностей во всех сферах жизни. Ведущая роль в организации этой работы принадлежит службам социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания населения. В соответствии с этим в области проводится планомерная работа по созданию единой системы реабилитации инвалидов, обеспечению их необходимыми техническими средствами реабилитации, организации санаторно-курортного лечения. Для реализации данных направлений деятельности в настоящее время имеются необходимые ресурсы и возможности. На территории области функционируют два центра социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" и "Солнышко", реабилитационно-спортивный центр инвалидов, оказывающие социально-реабилитационные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья. С 2011 года региону передана часть федеральных полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и санаторно-курортным лечением. Таким образом, в перспективе до 2016 года стоит задача организации работы по оказанию комплексных социально-реабилитационных услуг пожилым людям и инвалидам с учетом их индивидуальных потребностей и достижения максимально возможного реабилитационного результата. II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 4, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 4 Государственная политика в области социальной защиты инвалидов определена Федеральным ом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". Действующее законодательство в отношении инвалидов носит разветвленный характер: в нем содержатся гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, получения ими достойного образования, охраны здоровья, социальной и правовой защиты, интеграции и реабилитации, участия в политической, социальной и культурной жизни, представления необходимой информации. Социальная защита инвалидов - это система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. Одним из основных направлений социальной защиты инвалидов является реабилитация инвалидов и их интеграция в общество. Вопросы создания условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов выделены в отдельную подпрограмму, что обусловлено большой численностью группы граждан Орловской области, имеющих ограниченные возможности. Целью подпрограммы 4 является: предоставление современных услуг по социальной реабилитации инвалидов с последующей их интеграцией в общество. Задачи подпрограммы 4: 1) повышение качества и доступности предоставляемых реабилитационных услуг, расширение их перечня; 2) организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и социокультурных мероприятий для инвалидов; 3) обеспечение доступности маломобильных групп населения к объектам социальной защиты и социального обслуживания населения. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач: 1. Численность инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых в условиях стационара). Создание доступной среды пребывания граждан с ограниченными возможностями занимает особое место в системе социального обслуживания населения. Организация досуга и спортивных мероприятий для инвалидов - это основные направления деятельности бюджетного учреждения Орловской области "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов". Ежегодно в центре занимается свыше 400 инвалидов, некоторые из них входят в различные сборные, в том числе олимпийскую. Планирование индикатора рассчитано путем вычисления из общей численности инвалидов области лиц, занимающихся различными видами спорта. Планируется довести численность занимающихся инвалидов в центре к 2016 году до 445 человек, что составит 5,6 % к уровню 2012 года. 2. Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов. Развитие сети учреждений, организующих реабилитационные, социально-оздоровительные и профилактические мероприятия, необходимо для оказания полного спектра социальной поддержки граждан. Индикатор имеет точечную направленность, показатель которого до 2016 года планируется осуществлять на уровне достигнутых в 2012 году. 3. Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации. 4. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся. 5. Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 4 и их значениях приведены в приложении 1 к подпрограмме 4. В соответствии с переданными полномочиями удовлетворение потребности граждан в протезно-ортопедических изделиях, а также санаторно-курортном лечении осуществляется органами социальной защиты населения Орловской области. Постоянные обновления списков воспользовавшихся и нуждающихся в данных социальных поддержках граждан позволяют к 2016 году выйти на: 86,5 % по показателю обратившихся в органы социальной защиты населения граждан за получением технических средств реабилитации; 95 % по показателю обеспеченности граждан техническими средствами реабилитации; 27 % по показателю обеспеченных санаторно-курортным лечением. Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы 4 являются: 1) развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения путем увеличения бюджетных ассигнований на 5 % ежегодно; 2) повышение уровня и качества жизни инвалидов за счет предоставления им более широких возможностей в реализации прав по социальной реабилитации ежегодно на 5 %. Подпрограмму 4 планируется осуществить в один этап. Подпрограмма 4 содержит мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей. В основу механизма формирования и реализации мероприятий подпрограммы 4, связанных с предоставлением инвалидам технических средств реабилитации и санаторно-курортных путевок, заложен принцип обеспечения эффективного использования средств субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету Орловской области на указанные цели. III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 Подпрограмма 4 содержит мероприятия, направленные на поддержку инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, пострадавших от радиационных воздействий и членов их семей. В основу механизма формирования и реализации мероприятий подпрограммы 4, связанных с предоставлением инвалидам технических средств реабилитации и санаторно-курортных путевок, заложен принцип обеспечения эффективного использования средств субсидии, выделенной из федерального бюджета бюджету Орловской области на указанные цели. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в приложении 2 к подпрограмме 4. IV. Характеристика мер государственного регулирования Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в ходе реализации государственной программы не применяются. Нормативно-правовая база подпрограммы 4 представлена следующими документами: 1. Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года N 240 "О Порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями". 3. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 года N 57н "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и Порядок информирования граждан о размере указанной компенсации". 4. Соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Орловской области о передаче Правительству Орловской области осуществления части полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 5. Постановлением Правительства Орловской области от 5 мая 2010 года N 155 "Об оптимизации учреждений социального обслуживания, подведомственных Департаменту здравоохранения и социального развития Орловской области". Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 3 к подпрограмме 4. Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы 4 осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области. На ответственного исполнителя возлагается: а) подготовка в установленном порядке Плана реализации подпрограммы 4, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 4, с указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников; б) предоставление по запросу Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации подпрограммы 4; в) реализация мероприятий подпрограммы 4 в пределах своих полномочий, обозначенных в подпрограмме 4 и Плане реализации подпрограммы 4; г) осуществление руководства и текущего управления реализацией подпрограммы 4; д) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы 4; е) проведение анализа и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы 4; ж) уточнение механизмов реализации подпрограммы 4 и размера затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств; з) проведение мониторинга, включающего контроль за процессом реализации подпрограммы 4, экспертизу достигнутых результатов и выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и управленческих инструментов; и) подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности подпрограммы 4 до 1 марта года, следующего за отчетным, и направление его в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области. V. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 4 По состоянию на 1 января 2012 года в рамках реализации подпрограммы 4 три бюджетных учреждения социального обслуживания населения Орловской области оказывают государственные услуги на основе 2 утвержденных государственных заданий, направленных на: Таблица 1 |—————|————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам | | | государственной услуги | измере-ния | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационных услуг | | | | | | | | инвалидам (за исключением | | | | | | | | услуг, предоставляемых в | | | | | | | | условиях стационара) | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 2. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | реабилитационных, | | | | | | | | социально-оздоровительных | | | | | | | | и профилактических | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | |—————|————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области приведены в приложении 4 к подпрограмме 4. VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы 4 Мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления в рамках реализации подпрограммы 4, отсутствуют. VII. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 4 Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в ходе реализации подпрограммы 4 не предусмотрено. VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, - 1 128 083,6 тыс. рублей (таблица 2), в том числе: областной бюджет - 248 242,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 879 841,2 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4: 2013 - 281 870,9 тыс. рублей; 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; 2016 - 282 070,9 тыс. рублей. Таблица 2 |—————————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————| | Программные | Весь период | В том числе: | | мероприятия, | реализации, | | | обеспечивающие | всего (тыс. | | | выполнение задачи | рублей) | | | | |————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Всего по | 1 128 083,6 | 281 870,9 | 282 070,9 | 282 070,9 | 282 070,9 | | подпрограмме 4 | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 248 242,4 | 61 910,6 | 62 110,6 | 62 110,6 | 62 110,6 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 879 841,2 | 219 960,3 | 219 960,3 | 219 960,3 | 219 960,3 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Из общего объема: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Капитальные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | вложения, всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | Прочие расходы, | 1 128 083,6 | 281 870,9 | 282 070,9 | 282 070,9 | 282 070,9 | | всего | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | В том числе: | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | областной бюджет | 248 242,4 | 61 910,6 | 62 110,6 | 62 110,6 | 62 110,6 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | федеральный бюджет | 879 841,2 | 219 960,3 | 219 960,3 | 219 960,3 | 219 960,3 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | средства | | | | | | |—————————————————————|——————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств областного и федерального бюджетов приведено в приложениях 5 и 6 к подпрограмме 4. IX. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 4 Важным условием успешной реализации подпрограммы 4 является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы 4. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий подпрограммы 4 в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации подпрограммы 4, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий подпрограммы 4. Для данной подпрограммы 4 к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации подпрограммы 4, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление данных рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет подпрограммы 4 сформирован исходя из "пессимистического" прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий подпрограммы 4 является бюджетная обеспеченность основных мероприятий подпрограммы 4. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач подпрограммы 4, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. Приложение 1 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области | | "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1. | Численность инвалидов, воспользовавшихся | человек | 420 | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационными услугами (за исключением | | | | | | | | | услуг, предоставляемых в условиях | | | | | | | | | стационара) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 2. | Осуществление реабилитационных, | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | социально-оздоровительных и | | | | | | | | | профилактических мероприятий граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3. | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения | % | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | | | социальной защиты населения за получением | | | | | | | | | технических средств реабилитации, в общей | | | | | | | | | численности инвалидов, имеющих | | | | | | | | | рекомендации по обеспечению техническими | | | | | | | | | средствами реабилитации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими | % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | | | средствами реабилитации и | | | | | | | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | | | | | | | общей численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5. | Доля граждан, обеспеченных | % | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | | | | | | | численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Приложение 2 к подпрограмме "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" Перечень основных мероприятий подпрограммы "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" |————|—————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | | | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредствен-ный | нереализации | показателями | | | мероприятия | | | результат | основного | государственной | | | | | | (краткое | мероприятия | программы | | | | | | описание) | | (подпрограмм-мы) | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализа-ции | реализа-ции | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" государственной программы Орловской области "Социальная поддержка | | граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | 1. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 год | 2016 | Развитие | Увеличение доли | Увеличение охвата | | | 4.1. | здравоохранения и | | год | материально-технической | отдельных категорий | граждан | | | Содержание бюджетных | социального | | | базы учреждений | граждан, находящихся в | социальными | | | учреждений | развития Орловской | | | социального | трудной жизненной | услугами | | | | области | | | обслуживания населения; | ситуации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | 2. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 год | 2016 | повышение уровня и | Уменьшение количества | Увеличение охвата | | | 4.2. | здравоохранения и | | год | качества жизни | граждан, получивших | граждан | | | Обеспечение инвалидов | социального | | | инвалидов, за счет | протезно-ортопедические | социальными | | | техническими средствами | развития Орловской | | | предоставления им более | изделия | услугами | | | реабилитации, включая | области | | | широких возможностей в | | | | | изготовление и ремонт | | | | реализации прав по | | | | | протезно-ортопедических | | | | социальной реабилитации | | | | | изделий | | | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| | 3. | Основное мероприятие | Департамент | 2013 год | 2016 | | Уменьшение количества | Увеличение охвата | | | 4.3. | здравоохранения и | | год | | граждан, получивших | граждан | | | Оказание социальной | социального | | | | бесплатное санаторно- | социальными | | | помощи отдельным | развития Орловской | | | | курортное лечение | услугами | | | категориям граждан в | области | | | | | | | | части оплаты | | | | | | | | | санаторно-курортного | | | | | | | | | лечения, а также | | | | | | | | | проезда на | | | | | | | | | междугородном | | | | | | | | | транспорте к месту | | | | | | | | | лечения и обратно | | | | | | | |————|—————————————————————————|—————————————————————|—————————————————|—————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|