|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 19.12.2012 № 479
Документ имеет не последнюю редакцию.
На ответственного исполнителя государственной программы возлагается: а) подготовка в установленном порядке Плана реализации государственной программы, содержащего перечень мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников; б) предоставление по запросу Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации государственной программы; в) осуществление запроса у соисполнителей информации, необходимой для подготовки ответов на запросы Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области; г) осуществление запроса у соисполнителей информации, необходимой для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы; д) реализация мероприятий государственной программы в пределах своих полномочий, обозначенных в государственной программе и Плане реализации государственной программы; е) осуществление руководства и текущего управления реализацией государственной программы; ж) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации государственной программы; з) проведение анализа и формирование предложений по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы; и) уточнение механизмов реализации государственной программы и размера затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств; к) проведение мониторинга, включающего контроль за процессом реализации государственной программы, экспертизу достигнутых результатов и выработку рекомендаций по совершенствованию программных мероприятий и управленческих инструментов; л) подготовка годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы до 1 марта года, следующего за отчетным, и направление его в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области. На соисполнителей государственной программы возлагается: а) реализация мероприятий государственной программы в пределах своих полномочий, обозначенных в государственной программе и подпрограммах; б) разработка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации государственной программы; в) организация осуществления контроля за реализацией мероприятий государственной программы в пределах своих полномочий; г) предоставление в установленный срок ответственному исполнителю необходимой информации для подготовки отчетов на запросы Департамента экономики Орловской области и Департамента финансов Орловской области, а также отчета о ходе реализации мероприятий государственной программы; д) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации государственной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы; е) представление ответственному исполнителю копий актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов. V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы По состоянию на 1 января 2012 года 71 бюджетное учреждение социального обслуживания населения Орловской области оказывает государственные услуги на основе 25 утвержденных государственных заданий: Таблица 1 |—————|—————————————————————————————|————————————————|——————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Прогноз сводных показателей по годам: | | | государственной услуги | измере-ния | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1. | Социальное обслуживание на | человек | 7 933 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | | | дому граждан пожилого | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 2. | Специализированное | человек | 590 | 590 | 590 | 590 | | | социально-медицинское | | | | | | | | обслуживание на дому | | | | | | | | граждан пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 3. | Срочное социальное | человек | 77 990 | 78 579 | 78 746 | 78 746 | | | обслуживание | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 4. | Социальное полустационарное | человек | 4 134 | 4 209 | 4 229 | 4 229 | | | обслуживание в отделении | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 5. | Социальное стационарное | койко-день | 173 247 | 172 710 | 172 710 | 172 710 | | | обслуживание в отделении | | | | | | | | временного (постоянного) | | | | | | | | проживания граждан пожилого | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 6. | Предоставление социальной | человек | 10 365 | 10 450 | 10 465 | 10 465 | | | консультативной помощи | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 7. | Социальное обслуживание в | человек | 620 | 630 | 630 | 630 | | | отделении дневного | | | | | | | | пребывания детей | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 8. | Социальное обслуживание в | человек | 808 | 808 | 808 | 808 | | | отделении реабилитации | | | | | | | | детей с ограниченными | | | | | | | | умственными способностями и | | | | | | | | физическими | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | возможностями | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 9. | Предоставление | человек | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | | | психолого-педагогической | | | | | | | | помощи семье и детям | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 10. | Социальное обслуживание в | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | | отделении профилактики | | | | | | | | безнадзорности | | | | | | | | несовершеннолетних детей и | | | | | | | | подростков | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 11. | Социальное обслуживание в | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | отделении временного | | | | | | | | проживания | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 12. | Социальное обслуживание в | койко-день | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | | | отделении ночного | | | | | | | | пребывания | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 13. | Социальное обслуживание в | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | | | центрах социальной помощи | | | | | | | | семье и детям | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 14. | Комплексная реабилитация | человек | 1 211 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | | | семей и детей с | | | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 15. | Предоставление временного | койко-день | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | | | приюта и реабилитационных | | | | | | | | услуг в центрах социальной | | | | | | | | помощи семье и детям, | | | | | | | | социально-реабилитационных | | | | | | | | центрах для | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 16. | Социальное стационарное | койко-день | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 | | | обслуживание граждан | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 17. | Социальное стационарное | койко-день | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 | | | обслуживание в | | | | | | | | психоневрологических | | | | | | | | интернатах | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 18. | Предоставление | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | | | реабилитационных и | | | | | | | | социальных услуг в | | | | | | | | домах-интернатах для детей | | | | | | | | с ограниченными | | | | | | | | возможностями | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 19. | Предоставление | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | информационной поддержки и | | | | | | | | социально-психологической | | | | | | | | помощи жителям Орловской | | | | | | | | области, пострадавшим | | | | | | | | вследствие радиационных | | | | | | | | аварий и катастроф, | | | | | | | | проживающим на радиоактивно | | | | | | | | загрязненных территориях | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 20. | Предоставление | человек | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационных услуг | | | | | | | | инвалидам (за исключением | | | | | | | | услуг, предоставляемых в | | | | | | | | условиях стационара) | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 21. | Осуществление | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | реабилитационных, | | | | | | | | социально-оздоровительных и | | | | | | | | профилактических | | | | | | | | мероприятий граждан | | | | | | | | пожилого возраста, | | | | | | | | инвалидов и ветеранов | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 22. | Социальное стационарное | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | обслуживание в домах- | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | интернатах малой | | | | | | | | вместимости для граждан | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | инвалидов | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 23. | Социальное обслуживание | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | | | отделением дневного | | | | | | | | пребывания инвалидов | | | | | | | | детства | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 24. | Оказание социальной помощи | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | | | женщинам и детям, | | | | | | | | пострадавшим от насилия и | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | 25. | Предоставление временного | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | | приюта женщинам и детям, | | | | | | | | пострадавшим от насилия и | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | |—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области приведен в приложении 4 к государственной программе. VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в ходе реализации государственной программы не предусмотрено. VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы В сфере реализации государственной программы предусмотрены субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение переданных государственных полномочий в сфере обеспечения жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Органами местного самоуправления аналогичные мероприятия самостоятельно не реализуются, финансирование их из муниципальных бюджетов не производится. В ходе реализации государственной программы областным бюджетом в местные бюджеты будут предоставляться следующие виды субвенций: 1. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 2. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение единовременных выплат на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из их числа. 3. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. 4. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату единовременного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 5. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на выплату ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. 6. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение бесплатного проезда на городском, пригородном (в сельской местности - на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 7. Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. VIII. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы предусмотренных к реализации долгосрочных областных целевых программ и подпрограмм Выделение и включение в состав государственной программы ДОЦП "Доступная среда" и ДОЦП "Старшее поколение" обусловлено высокой значимостью и важностью целей, задач, показателей и мероприятий, которые исполняются в государственной программе. Высокий вклад в социальную обеспеченность области вносят вышеназванные ДОЦП. Повышение уровня обеспеченных социальными услугами, укрепление материально-технической базы социальных учреждений, адресная социальная помощь и многое другое - это не полный список направленности ДОЦП. Цель ДОЦП "Доступная среда" - формирование к 2015 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в жизненно важных сферах для инвалидов и других маломобильных групп населения Орловской области, а также создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни. Задачами ДОЦП "Доступная среда" являются: а) объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; б) обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности; в) совершенствование системы социальной и медицинской реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг; г) развитие предоставления услуг в сфере образования, культуры и спорта; д) развитие форм содействия занятости инвалидов, включая внедрение современных информационных систем и технологий. Цель ДОЦП "Старшее поколение" - повышение качества жизни пожилых людей. Задачами ДОЦП "Старшее поколение" являются: а) нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей; б) организация деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей; в) укрепление здоровья пожилых людей; г) оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей; д) совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых жителей сельской местности; е) совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей; ж) организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; з) кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми; и) научное, научно-методическое и информационное сопровождение ДОЦП. IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, - 19 803 862,2 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 4 611 234,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 247 449,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 069 306,1 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2014 год - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2015 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2016 год - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы приведены в таблице 2. Таблица 2 (тыс. рублей) |———————————————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————————————| | Программные | Весь период | В том числе по годам: | | мероприятия, | реализации, | | | обеспечивающие | всего (тыс. | | | выполнение задачи | рублей) | | | | |——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | Всего по программе | 19 803 862,2 | 4 611 234,7 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9| 5 175 329,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | областной бюджет | 13 771 156,0 | 3 247 449,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5| 3 575 878,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | федеральный бюджет | 4 854 790,6 | 1 069 306,1 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5| 1 304 972,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | внебюджетные средства | 1 177 915,6 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | Из общего объема: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | капитальные вложения, | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | всего | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | областной бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | НИОКР, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | прочие расходы, всего | 19 778 862,2 | 4 586 234,7 | 4 841 967,7 | 5 175 329,9| 5 175 329,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | В том числе: | | | | | | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | областной бюджет | 13 746 156,0 | 3 222 449,7 | 3 371 949,3 | 3 575 878,5| 3 575 878,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | федеральный бюджет | 4 854 790,6 | 1 069 306,1 | 1 175 539,5 | 1 304 972,5| 1 304 972,5 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | местный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| | внебюджетные средства | 1 177 915,6 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | 294 478,9 | |———————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————|—————————————| Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов приведено в приложении 5 к государственной программе. X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы. Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет федерального и областного бюджетов. Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период. По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 19 803 862,2 тыс. рублей, из них 66 123,6 тыс. рублей - планируемое финансирование долгосрочных областных целевых программ в 2013 и 2014 годах, в том числе: областной бюджет-13 771 156,0 тыс. рублей; федеральный бюджет-4 854 790,6 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды-1 177 915,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы: 2013 - 4 611 234,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 247 449,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 069 306,1 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2014 - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2015 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей; 2016 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей. На реализацию подпрограмм и ДОЦП: 1) подпрограмма 1 - 12 624 090,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 7 535 181,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 3 910 992,5 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 1 177 915,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 1: 2013 - 2 818 084,1 тыс. рублей; 2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей; 2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей; 2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей; 2) подпрограмма 2 - 882 302,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 882 302,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 2: 2013 - 205 262,5 тыс. рублей; 2014 - 217 345,7 тыс. рублей; 2015 - 229 847,1 тыс. рублей; 2016 - 229 847,1 тыс. рублей; 3) подпрограмма 3 - 4 081 562,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 4 080 999,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 3: 2013 - 987 209,3 тыс. рублей; 2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей; 2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей; 2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей; 4) подпрограмма 4 - 1 128 083,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 248 242,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 879 841,2 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 4: 2013 - 281 870,9 тыс. рублей; 2014 - 282 070,9 тыс. рублей; 2015 - 282 070,9 тыс. рублей; 2016 - 282 070,9 тыс. рублей; 5) подпрограмма 5 - 14 083,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 14 083,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 5: 2013 - 3 306,0 тыс. рублей; 2014 - 3 479,0 тыс. рублей; 2015 - 3 649,0 тыс. рублей; 2016 - 3 649,0 тыс. рублей; 6) подпрограмма 6 - 36 000,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 36 000,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 6: 2013 - 9 000,0 тыс. рублей; 2014 - 9 000,0 тыс. рублей; 2015 - 9 000,0 тыс. рублей; 2016 - 9 000,0 тыс. рублей; 7) подпрограмма 7 - 971 617,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 908 223,7 тыс. рублей; федеральный бюджет - 63 393,6 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 7: 2013 - 244 843,3 тыс. рублей; 2014 - 237 660,8 тыс. рублей; 2015 - 244 556,6 тыс. рублей; 2016 - 244 556,6 тыс. рублей; 8) ДОЦП "Доступная среда" - 57 793,6 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 57 793,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации ДОЦП "Доступная среда": 2013 - 53 328,6 тыс. рублей; 2014 - 4 465,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 9) ДОЦП "Старшее поколение" - 8 330,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 8 330,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение": 2013 - 8 330,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе. По направлениям затрат: НИОКР - 0,0 тыс. рублей; капитальные вложения - 25 000,0 тыс. рублей; прочие расходы - 19 778 862,2 тыс. рублей. Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета. Главными распорядителями бюджетных средств являются: 1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ДОЦП "Доступная среда", ДОЦП "Старшее поколение", в том числе: областной бюджет - 12 834 644,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 4 791 397,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 1 177 915,6 тыс. рублей, по годам реализации государственной программы: 2013 - 4 337 990,4 тыс. рублей; 2014 - 4 603 504,3 тыс. рублей; 2015 - 4 931 231,1 тыс. рублей; 2016 - 4 931 231,1 тыс. рублей; 2) Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области - в подпрограмме 7, ДОЦП "Доступная среда", в том числе: областной бюджет - 908 219,1 тыс. рублей; федеральный бюджет - 63 393,6 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, по годам реализации государственной программы: 2013 - 246 146,7 тыс. рублей; 2014 - 237 268,4 тыс. рублей; 2015 - 244 098,8 тыс. рублей; 2016 - 244 098,8 тыс. рублей; 3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда", в том числе: областной бюджет - 25 275,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, по годам реализации государственной программы: 2013 - 25 275,0 тыс. рублей; 2014 - 0,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда", в том числе: областной бюджет - 1 397,6 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, по годам реализации государственной программы: 2013 - 802,6 тыс. рублей; 2014 - 595,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей; 5) Управление труда и занятости Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда", в том числе: областной бюджет - 1 620,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей, по годам реализации государственной программы: 2013 - 1 020,0 тыс. рублей; 2014 - 600,0 тыс. рублей; 2015 - 0,0 тыс. рублей; 2016 - 0,0 тыс. рублей. План реализации, расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан, оценка расходов, рассчитанная на основе планового метода государственной программы в приложениях 7, 8 и 9 к государственной программе. XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере В результате реализации мероприятий государственной программы планируется: 1. Обеспечить социальной поддержкой 100 % жителей Орловской области, имеющих право на меры социальной поддержки, пособия и компенсации, установленные федеральным и региональным законодательством. 2. Увеличить долю несовершеннолетних и семей с детьми, охваченных социальными услугами. 3. Увеличить долю детей-инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право на данную услугу, с 1 086 человек до 1 391 человека. 4. Обеспечить 100 % охвата граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании. 5. Увеличить долю граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных полустационарным обслуживанием, от общего числа нуждающихся с 2 847 человек до 4 229 человек. 6. Увеличить долю граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта, в специализированных учреждениях социального обслуживания. XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы Важным условием успешной реализации государственной программы является компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг. Административный риск, связанный с неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации государственной программы, защищен закреплением персональной ответственности исполнителей мероприятий государственной программы. Для данной государственной программы к управляемым относится также риск противодействия модернизационному развитию. На его минимизацию направлены меры по планированию мероприятий и мониторингу их реализации. Формирование плана реализации государственной программы, содержащего перечень мероприятий государственной программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, мониторинг за его реализацией - все эти меры нацелены на преодоление данных рисков. Важным экономическим и финансовым риском является возможное уменьшение объема средств федерального и областного бюджетов, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, в связи с экономической ситуацией, оптимизацией расходов при формировании бюджета. Для уменьшения данного риска бюджет государственной программы сформирован исходя из пессимистического прогноза развития экономической ситуации. Гарантией исполнения мероприятий государственной программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий государственной программы. Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач государственной программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы Сроки проведения оценки эффективности государственной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области". Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы. Методика оценки результативности и эффективности государственной программы (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы и учитывает: результативность по нефинансовым и финансовым показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы (индекс результативности); эффективность основных мероприятий, подпрограмм, государственной программы в целом (индекс эффективности); степень своевременности реализации мероприятий. Результативность оценивается как степень достижения запланированных показателей реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы и определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации основных мероприятий, подпрограмм и государственной программы в целом. Результативность оценивается по нефинансовым (оценка степени достижения целей и решения задач*) и финансовым (оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**) показателям реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы. Индекс результативности определяется по следующей формуле: Ирез = Рфакт / Рплан , где: Ирез - индекс результативности; Рфакт - достигнутый результат; Рплан - плановый результат. Эффективность оценивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых результатов основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы к затратам по основным мероприятиям, подпрограммам и государственной программе в целом. Эффективность основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы в целом определяется по индексу эффективности***. Индекс эффективности определяется по формуле: Иэфф = Инрез / Ифинрез, где: Иэфф - индекс эффективности; Инрез - индекс нефинансовой результативности*; Ифинрез - индекс финансовой результативности**. По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации основных мероприятий, подпрограмм и в целом государственной программы: |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Наименование | Значение показателя | Качественная оценка основных | | показателя | | мероприятий, подпрограмм, | | | | государственной программы в целом | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Индекс | 1,0 ?? Иэфф ?? 2,0 | Высокий уровень эффективности | | эффективности, | | | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,5 | Средний уровень эффективности | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Иэфф | 1,0 ?? Иэфф ?? 1,0 | Низкий уровень эффективности | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | 1,0 ?? Иэфф ?? 0,5 | Неэффективные | |———————————————————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————| Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы производится по формуле: |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| | ССм = | (ССНфакт + ССЗфакт) 1 | х 100 %, где: | |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| | | 2 х м 1 | | |—————————|——————————————————————————————————|—————————————————| ССм - степень своевременности реализации мероприятий государственной программы (процентов); ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации; ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков; м - количество мероприятий государственной программы. * Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом. |————————————|—————|————|——————————————————| | | | n | | |————————————|—————|————|——————————————————| | ИнрезГП = | 1 | ?? | ИнрезПР3i , где: | |————————————|—————|————|——————————————————| | | n | | | |————————————|—————|————|——————————————————| | | | 3i | | | | | = | | | | | 1 | | |————————————|—————|————|——————————————————| ИнрезГП - индекс нефинансовой результативности государственной программы; ИнрезПР3i9 - индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; n - число подпрограмм государственной программы. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы производится по формуле: |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | | ni | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | ИнрезПР3i | 1 | ?? | Рфакт3k | , где: | | = | | | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | ni | | Рплан3k | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| | | | 3k | 9 | | | | | = | | | | | | 1 | | | |————————————|—————|————|—————————|—————————| ИнрезПР3i9 - индекс нефинансовой результативности i-й подпрограммы государственной программы; Рфакт3k9 - фактически достигнутое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы; Рплан3k9 - плановое значение k-го показателя (индикатора) i-й подпрограммы государственной программы; ni - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы государственной программы. В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Рфакт3k и Рплан3k в формуле меняются местами. ** Оценка степени соответствия государственной программы запланированному уровню расходов, производится по формуле: |——————————————|————|————|——————————————————————| | | | n | | |——————————————|————|————|——————————————————————| | ИфинрезГП = | 1 | ?? | ИфинрезПР3i , где: | |——————————————|————|————|——————————————————————| | | n | | | |——————————————|————|————|——————————————————————| | | | 3i | | | | | = | | | | | 1 | | |——————————————|————|————|——————————————————————| |—————————————————| | Приложение 1 | | к | | государственной | | программе | | Орловской | | области | | "Социальная | | поддержка | | граждан в | | Орловской | | области на | | 2013-2016 годы | |—————————————————| Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" и их значениях |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Значение показателей | | | (индикатора) | измерения | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | | | базовое | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | значение | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013-2016 годы" | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подпрограмма 1 "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Численность граждан, получивших меры | тыс. | 221,2 | 225,5 | 230,8 | 234,5 | 240,0 | | | социальной поддержки | человек | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Обеспечение предоставления мер социальной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | поддержки гражданам, имеющим право и | | | | | | | | | обратившимся за их назначением | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Выполнение государственных социальных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обязательств перед населением Орловской | | | | | | | | | области в части предоставления социальных | | | | | | | | | выплат и мер социальной поддержки | | | | | | | | | отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Объем бюджетных ассигнований на содержание | тыс. рублей | 119 557,2 | 138 705,9 | 139 540,7 | 140 418,2 | 140 418,2 | | | казенных учреждений | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 2 "Поддержка многодетной семьи" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 2.1. | Увеличение численности многодетных семей | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 3 "Развитие эффективной системы социального обслуживания" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.1. | Численность обслуживаемых на дому граждан | человек | 8 096 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | 7 933 | | | пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.2. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 521 | 590 | 590 | 590 | 590 | | | специализированного социально-медицинского | | | | | | | | | обслуживания на дому граждан пожилого | | | | | | | | | возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.3. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 78 555 | 77 990 | 78 579 | 78 746 | 78 746 | | | срочного социального обслуживания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.4. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 847 | 4 134 | 4 209 | 4 229 | 4 229 | | | социального полустационарного обслуживания | | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.5. | Численность обслуживаемых отделением | койко-день | 175 734 | 173 247 | 172 710 | 172 710 | 172 710 | | | социального стационарного обслуживания | | | | | | | | | временного (постоянного) проживания | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.6. | Численность граждан, воспользовавшихся | человек | 10 290 | 10 365 | 10 450 | 10 465 | 10 465 | | | социальной консультативной помощью | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.7. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 610 | 620 | 630 | 630 | 630 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания детей | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.8. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 878 | 808 | 808 | 808 | 808 | | | социального обслуживания и реабилитации | | | | | | | | | детей с ограниченными умственными | | | | | | | | | способностями и физическими возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.9. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 14 821 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | 14 932 | | | психолого-педагогической помощи семье и | | | | | | | | | детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.10. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | 2 271 | | | социального обслуживания и профилактики | | | | | | | | | безнадзорности несовершеннолетних детей и | | | | | | | | | подростков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.11. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | | | временного проживания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.12. | Социальное обслуживание в отделении | койко-день | 3 600 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | 2 790 | | | ночного пребывания | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.13. | Численность обслуживаемых в центрах | человек | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | 6 810 | | | социальной помощи семье и детям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.14. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 1 086 | 1 211 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | | | комплексной реабилитации семей и детей с | | | | | | | | | ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.15. | Предоставление временного приюта и | койко-день | 93 395 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | 93 100 | | | реабилитационных услуг в центрах | | | | | | | | | социальной помощи семье и детям, | | | | | | | | | социально-реабилитационных центрах для | | | | | | | | | несовершеннолетних | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.16. | Социальное стационарное обслуживание | койко-день | 352 272 | 352 272 | 357 495 | 357 495 | 357 495 | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.17. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 292 632 | 292 632 | 309 290 | 340 290 | 340 290 | | | психоневрологических интернатах | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.18. | Предоставление реабилитационных и | койко-день | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | 57 350 | | | социальных услуг в домах-интернатах для | | | | | | | | | детей с ограниченными возможностями | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.19. | Численность воспользовавшихся | человек | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | информационной поддержкой и | | | | | | | | | социально-психологической помощью | | | | | | | | | пострадавших вследствие радиационных | | | | | | | | | аварий и катастроф, проживающих на | | | | | | | | | радиоактивно загрязненных территориях | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.20. | Социальное стационарное обслуживание в | койко-день | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 | | | домах-интернатах малой вместимости для | | | | | | | | | граждан пожилого возраста и инвалидов | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.21. | Численность обслуживаемых отделением | человек | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | социального обслуживания дневного | | | | | | | | | пребывания инвалидов детства | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.22. | Численность воспользовавшихся социальной | человек | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | 11 928 | | | помощью женщин и детей, пострадавших от | | | | | | | | | насилия и жестокого обращения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.23. | Предоставление временного приюта женщинам | койко-день | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | | | и детям, пострадавшим от насилия и | | | | | | | | | жестокого обращения | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.24. | Обеспечение учреждений социального | % | 25 | 46 | 100 | 100 | 100 | | | обслуживания семей с детьми и | | | | | | | | | несовершеннолетних камерами | | | | | | | | | видеонаблюдения | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 3.25. | Доля перевезенных между субъектами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Российской Федерации, а также в пределах | | | | | | | | | территорий государств - участников | | | | | | | | | Содружества Независимых Государств | | | | | | | | | несовершеннолетних, самовольно ушедших из | | | | | | | | | семей, детских домов, школ-интернатов, | | | | | | | | | специальных учебно-воспитательных и иных | | | | | | | | | детских учреждений | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 4 "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.1. | Численность инвалидов, воспользовавшихся | человек | 420 | 430 | 440 | 445 | 445 | | | реабилитационными услугами (за исключением | | | | | | | | | услуг, предоставляемых в условиях | | | | | | | | | стационара) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.2. | Осуществление реабилитационных, | койко-день | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | 26 640 | | | социально-оздоровительных и | | | | | | | | | профилактических мероприятий граждан | | | | | | | | | пожилого возраста, инвалидов и ветеранов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.3. | Доля инвалидов, обратившихся в учреждения | % | 84 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | | | социальной защиты населения за получением | | | | | | | | | технических средств реабилитации, в общей | | | | | | | | | численности инвалидов, имеющих | | | | | | | | | рекомендации по обеспечению техническими | | | | | | | | | средствами реабилитации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.4. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими | % | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | | | средствами реабилитации и | | | | | | | | | протезно-ортопедическими изделиями, в | | | | | | | | | общей численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 4.5. | Доля граждан, обеспеченных | % | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | | | санаторно-курортным лечением, в общей | | | | | | | | | численности обратившихся | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 5 "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.1. | Количество дипломов и медалей, выданных | штук | 900 | 918 | 927 | 945 | 945 | | | вновь зарегистрированным многодетным | | | | | | | | | семьям | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.2. | Численность ветеранов - участников | человек | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | | | праздничных банкетов, посвященных | | | | | | | | | годовщинам Победы в Великой Отечественной | | | | | | | | | войне и освобождения города Орла и | | | | | | | | | Орловской области от немецко-фашистских | | | | | | | | | захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.3. | Количество поздравительных открыток, | штук | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 700 | 1 600 | | | врученных ветеранам в связи с годовщиной | | | | | | | | | освобождения города Орла и Орловской | | | | | | | | | области от немецко-фашистских захватчиков | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.4. | Численность детей из неблагополучных семей | человек | 196 | 210 | 230 | 250 | 270 | | | и семей категории социального риска, | | | | | | | | | приглашенных на мероприятие, приуроченное | | | | | | | | | к проведению Губернаторской елки | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.5. | Количество матерей - участниц праздничного | человек | 34 | 50 | 60 | 70 | 80 | | | мероприятия, посвященного Дню матери | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 5.6. | Доля учреждений социального обслуживания | % | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | населения и социальной защиты населения | | | | | | | | | Орловской области, получивших финансовую | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 6 "Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих | | административному выдворению или депортации" | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 6.1. | Численность размещенных в казенном | человек | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | | | учреждении Орловской области "Центр | | | | | | | | | временного содержания иностранных граждан | | | | | | | | | и лиц без гражданства, подлежащих | | | | | | | | | административному выдворению или | | | | | | | | | депортации" иностранных граждан и лиц без | | | | | | | | | гражданства, подлежащих административному | | | | | | | | | выдворению или депортации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подпрограмма 7 "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их | | числа" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 277 | 297 | 297 | 297 | 300 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, получивших компенсацию расходов на | | | | | | | | | оплату жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | услуг | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.2. | Сумма ежемесячной денежной компенсации | тыс. рублей | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | | | расходов на оплату жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг в расчете на 1 | | | | | | | | | получателя | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.3. | Доля семей, обеспеченных ежемесячной | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | денежной компенсацией, в общем количестве | | | | | | | | | семей, имеющих право на ее получение | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.4. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 1 579 | 1 566 | 1 581 | 1 584 | 1 584 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, воспитывающихся в семьях граждан | | | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.5. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся | человек | 131 | 120 | 105 | 105 | 105 | | | без попечения родителей, а также лиц из их | | | | | | | | | числа, обеспеченных жилым помещением | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.6. | Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | право, обратившихся и обеспеченных | | | | | | | | | единовременной выплатой на ремонт жилых | | | | | | | | | помещений, закрепленных за ними на правах | | | | | | | | | собственности | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.7. | Доля лиц из числа приемных родителей и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | опекунов, охваченных выплатами | | | | | | | | | ежемесячного пособия на содержание ребенка | | | | | | | | | в опекунских и приемных семьях и | | | | | | | | | вознаграждения приемным родителям за | | | | | | | | | каждого взятого на воспитание в семью | | | | | | | | | ребенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.8. | Доля лиц из числа детей-сирот, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обеспеченных единовременными денежными | | | | | | | | | пособиями при выпуске из муниципальных | | | | | | | | | образовательных учреждений Орловской | | | | | | | | | области при поступлении на обучение по | | | | | | | | | очной форме в образовательные учреждения | | | | | | | | | начального, среднего и высшего | | | | | | | | | профессионального образования и при их | | | | | | | | | трудоустройстве | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.9. | Доля лиц, имеющих право, обратившихся и | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | обеспеченных единовременным пособием при | | | | | | | | | всех формах устройства детей, лишенных | | | | | | | | | родительского попечения, в семью | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.10. | Доля граждан, усыновивших (удочеривших) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | попечения родителей, обратившихся и | | | | | | | | | обеспеченных единовременной выплатой | | | | | | | | | усыновителям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 7.11. | Доля нуждающихся детей-сирот и детей, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | оставшихся без попечения родителей, а | | | | | | | | | также лиц из их числа, обеспеченных | | | | | | | | | выплатой на проезд на городском, | | | | | | | | | пригородном транспорте, а также 2 раза в | | | | | | | | | год к месту жительства и обратно к месту | | | | | | | | | учебы | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Долгосрочная областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) | | на 2012-2014 годы" | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Количество обследуемых | объект | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | общественных зданий и сооружений | | | | | | | | | социально- культурного и бытового | | | | | | | | | назначения на предмет их доступности для | | | | | | | | | инвалидов и других маломобильных групп | | | | | | | | | населения (целевое значение 404 объекта) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Количество бюджетных и | объект | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | | | казенных учреждений, | | | | | | | | | оборудованных и | | | | | | | | | дооборудованных необходимыми | | | | | | | | | приспособлениями для инвалидов | | | | | | | | | (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Охват инвалидов старше | %, от | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | | | 18 лет реабилитационными | общего | | | | | | | | мероприятиями в бюджетных учреждениях | числа | | | | | | | | социального обслуживания населения | инвалидов | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Охват детей-инвалидов | %, от | 25 | 27 | 30 | 0 | 0 | | | реабилитационными | общего | | | | | | | | мероприятиями в | числа | | | | | | | | специализированных | детей- | | | | | | | | учреждениях для детей с | инвалидов | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.5. | Доля пациентов, перенесших острые | % | 32,0 | 33,0 | 34,2 | 0,0 | 0,0 | | | нарушения мозгового кровообращения, | | | | | | | | | сохранивших навыки самообслуживания | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.6. | Число лиц, повторно вышедших на | человек | 49,15 | 47,75 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидность, на 10 000 человек, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | В том числе: | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | с заболеваниями костей и крупных суставов | | 30,2 | 29,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | со снижением или утратой зрения | | 17,4 | 16,8 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | | со снижением или потерей слуха (убывающим | | 1,55 | 1,45 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.7. | Средняя продолжительность лечения больного | койко-день | 96 | 94 | 90 | 0 | 0 | | | инвалида в психиатрическом стационаре | | | | | | | | | (убывающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.8. | Доля инвалидов, охваченных бригадными | % | 52 | 55 | 58 | 0 | 0 | | | формами оказания психиатрической помощи, в | | | | | | | | | общем числе больных, проходящих | | | | | | | | | стационарное лечение в психиатрическом | | | | | | | | | стационаре (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.9. | Повторные, в течение года, госпитализации | % | 30 | 28,5 | 27 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов в психиатрический стационар | | | | | | | | | (убывающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.10. | Процент детей-инвалидов, получивших | % | 30 | 70 | 100 | 0 | 0 | | | лечение в БУЗ Орловской области "Детская | | | | | | | | | областная клиническая больница" с | | | | | | | | | использованием вновь приобретенного | | | | | | | | | реабилитационного оборудования | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.11. | Число детей-инвалидов, страдающих сахарным | человек | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 | | | диабетом и получающих терапию с помощью | | | | | | | | | инсулиновой помпы (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.12. | Посещаемость отдела абонемента БУК | % | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | Орловской области "Орловская областная | | | | | | | | | научная универсальная публичная библиотека | | | | | | | | | им. И. А. Бунина" с учетом лиц с | | | | | | | | | ограниченными возможностями (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.13. | Прирост числа документов на специальных | % | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | | | носителях, выпускаемых КУК Орловской | | | | | | | | | области "Орловская областная специальная | | | | | | | | | библиотека для слепых" (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.14. | Число детей-инвалидов, для которых | человек | 891 | 900 | 910 | 0 | 0 | | | обеспечена доступная образовательная | | | | | | | | | среда, в том числе с использованием | | | | | | | | | современного технического оборудования | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.15. | Число детей-инвалидов, детей с | человек | 539 | 540 | 542 | 0 | 0 | | | ограниченными возможностями здоровья, | | | | | | | | | пользующихся услугами системы специального | | | | | | | | | образования в различных его | | | | | | | | | организационных формах (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.16. | Консультирование граждан, имеющих группу | человек | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | | | инвалидности, по вопросам трудового | | | | | | | | | законодательства и занятости населения, в | | | | | | | | | том числе с использованием средств | | | | | | | | | телефонной связи, электронного | | | | | | | | | информирования (целевое значение 1 000 | | | | | | | | | человек) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.17. | Рост численности инвалидов, получивших | человек | 15 | 31 | 47 | 0 | 0 | | | профессиональное обучение (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Долгосрочная областная целевая программа "Старшее поколение на 2011-2013 годы" | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.1. | Численность пенсионеров, | человек | 332 | 334 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | на дому граждан пожилого | | | | | | | | | возраста и инвалидов и | | | | | | | | | отделениями | | | | | | | | | специализированного | | | | | | | | | социально-медицинского | | | | | | | | | обслуживания на дому | | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | | и инвалидов (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.2. | Численность граждан | человек | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | | пожилого возраста, | | | | | | | | | участвующих в районных, | | | | | | | | | областных соревнованиях и | | | | | | | | | фестивалях спорта на базе | | | | | | | | | БУ ОО "Реабилитационно- | | | | | | | | | спортивный центр | | | | | | | | | инвалидов" (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.3. | Численность пенсионеров, | человек | 580 | 585 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | временного (постоянного) | | | | | | | | | проживания граждан | | | | | | | | | пожилого возраста и | | | | | | | | | инвалидов бюджетных | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения (нарастающим | | | | | | | | | итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.4. | Численность пенсионеров и | тыс. | 37,5 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | инвалидов, получивших | человек | | | | | | | | различные виды социальной | | | | | | | | | помощи в бюджетных | | | | | | | | | учреждениях социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.5. | Открытие на базе | единиц | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | отделений дневного | | | | | | | | | пребывания граждан | | | | | | | | | пожилого возраста | | | | | | | | | бюджетных учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | | | населения компьютерных | | | | | | | | | классов в городах Орёл, | | | | | | | | | Мценск, Ливны, бюджетном учреждении | | | | | | | | | "Реабилитационно-спортивный центр | | | | | | | | | инвалидов" | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.6. | Численность пенсионеров, | человек | 2 250 | 2 300 | 0 | 0 | 0 | | | обслуживаемых отделениями | | | | | | | | | дневного пребывания | | | | | | | | | граждан пожилого возраста | | | | | | | | | и инвалидов бюджетных | | | | | | | | | учреждений социального | | | | | | | | | обслуживания населения | | | | | | | | | (нарастающим итогом) | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1.7. | Организация повышения | человек | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | | | квалификации | | | | | | | | | руководителей и | | | | | | | | | сотрудников учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания населения | | | | | | | | | на базе факультетов | | | | | | | | | социальной работы вузов | | | | | | | | | города Орла | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|