Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 30.04.2013 № 153
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПАСПОРТ
подпрограммы 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе
детям» государственной программы
|
Наименование и
номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 5«Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»
(далее – подпрограмма 5)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 5
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 5
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 5
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 5
|
В состав подпрограммы 5 ведомственные
целевые программы не входят
|
|
Цели
подпрограммы 5
|
Увеличение
продолжительности активного периода жизни населения
|
|
Задачи
подпрограммы 5
|
Разработка и
внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы медицинской реабилитации;
разработка и
внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития
инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения
|
|
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы 5
|
Охват санаторно-курортным лечением
пациентов;
охват реабилитационной медицинской
помощью пациентов;
охват реабилитационной медицинской
помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 5
|
Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, –
1 984 573,6 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 75 844,9 тыс. рублей;
2014
год – 69 533,6 тыс. рублей;
2015
год – 81 171,5 тыс. рублей;
2016
год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017
год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018 год –
480 828,2 тыс. рублей;
2019
год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства областного бюджета составляют 1 793 658,4 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 18 462,9 тыс. рублей;
2014
год –8 233,6 тыс. рублей;
2015
год – 8 938,3 тыс. рублей;
2016
год – 9 178,6 тыс. рублей;
2017
год – 4 801,0 тыс. рублей;
2018
год – 480 828,2 тыс. рублей;
2019
год – 581 348,6 тыс. рублей;
2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства федерального бюджета составляют 0,0 тыс.
рублей, в том
числе:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего объема запланированные
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 57 382,0 тыс. рублей;
2014
год – 61 300,0 тыс. рублей;
2015
год – 72 233,2 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 5
|
Охват санаторно-курортным лечением
пациентов – не менее 45 %;
охват реабилитационной медицинской
помощью пациентов – не менее 25 %;
охват реабилитационной медицинской
помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» государственной программы
|
Наименование и
номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» (далее – подпрограмма 6)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 6
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 6
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 6
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 6
|
В состав подпрограммы 6 ведомственные
целевые программы не входят
|
|
Цели
подпрограммы 6
|
Повышение
качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических,
психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого
заболевания, а также поддержание у больного способности как можно более
длительно вести активную жизнь
|
|
Задачи
подпрограммы 6
|
Создание
эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам;
повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников;
адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов;
повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством
медицинской помощи
|
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 6
|
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 6
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, – 51 914,1
тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014
год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015
год – 7 345,3 тыс. рублей;
2016
год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017
год – 8 732,3 тыс. рублей;
|
|
|
2018
год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019
год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020
год – 6 327,5 тыс. рублей.
Из общего
объема запланированные средства областного бюджета составляют 51 914,1
тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 2 416,0 тыс. рублей;
2014
год – 6 183,5 тыс. рублей;
2015
год 7 345,3 тыс. рублей;
2016
год – 9 020,7 тыс. рублей;
2017
год – 8 732,3 тыс. рублей;
2018
год – 5 816,4 тыс. рублей;
2019
год – 6 072,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 0,00 тыс. рублей;
2014
год – 0,00 тыс. рублей;
2015
год – 0,00 тыс. рублей;
2016
год – 0,00 тыс. рублей;
2017
год – 0,00 тыс. рублей;
2018
год – 0,00 тыс. рублей;
2019
год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в
том числе:
2013
год – 0,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00
тыс. рублей;
2016
год – 0,00 тыс. рублей;
2017
год – 0,00 тыс. рублей;
2018
год – 0,00 тыс. рублей;
2019
год – 0,00 тыс. рублей;
2020
год – 0,00 тыс. рублей
|
|
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 6
|
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения); обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского
населения)
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
|
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
(далее – подпрограмма 7)
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
7
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 7
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 7
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 7
|
В состав подпрограммы 7 ведомственные
целевые программы не входят
|
|
Цели подпрограммы 7
|
Совершенствование и перспективное
развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими
кадрами.
Поэтапное устранение дефицита
медицинских кадров.
Обеспечение притока в учреждения
здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего
восполнять естественную убыль.
Планирование подготовки и
трудоустройства медицинских работников с использованием современных
технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов,
позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами,
способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
Решение социальных вопросов медицинских
работников в целях повышения доступности и качества
оказываемой медицинской помощи
|
|
Задачи подпрограммы 7
|
Формирование системы управления
кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры
региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и
эффективного использования;
достижение полноты укомплектованности
медицинских организаций медицинскими работниками;
создание условий для планомерного роста
профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;
обеспечение социальной защиты,
повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты
труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания
медицинской помощи;
регулирование подготовки и сохранение
медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью
мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической
поддержки
|
|
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы 7
|
Количество подготовленных специалистов
по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов
по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов
по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования;
количество подготовленных специалистов
по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования;
количество обучающихся, прошедших
подготовку в обучающих симуляционных центрах;
доля медицинских и фармацевтических
специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской
области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или
фармацевтические организации Орловской области;
доля аккредитованных специалистов
|
|
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 7
|
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы 7, – 139 046,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 год – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 год – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из общего
объема запланированные средства областного бюджета составляют 117 546,0
тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 43 760,0 тыс. рублей;
2014
год – 22 069,0 тыс. рублей;
2015
год – 15 938,3 тыс. рублей;
2016
год – 35 778,7 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета –
21 500,0 тыс.
рублей, в том числе:
2013
год – 10 500,0 тыс. рублей;
2014
год – 8 000,0 тыс. рублей;
2015
год – 3 000,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Средства
территориального фонда обязательного медицинского
страхования –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 7
|
Увеличение количества подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных
специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного
профессионального образования до 125;
увеличение количества подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования до 1000;
увеличение количества подготовленных
специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования до 1490,
увеличение количества обучающихся,
прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25;
увеличение доли медицинских и
фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для
нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в
медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Орловской области, до 90; увеличение доли аккредитованных специалистов до 80
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий
граждан» государственной программы
|
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма
8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»
(далее
также – подпрограмма 8)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 8
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 8
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 8
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 8
|
В состав
подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели
подпрограммы 8
|
Повышение
обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
|
|
Задачи
подпрограммы 8
|
Развитие
системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально
значимые
|
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 8
|
Смертность
населения (на 1000 человек)
|
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 8
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 8, – 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 402 433,4 тыс. рублей;
2014 год – 400 919,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 558,2 тыс. рублей;
2016 год – 347 405,4 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 479 922,6 тыс. рублей;
2019 год – 500 413,9 тыс. рублей;
2020 год – 518 480,5 тыс. рублей.
Из
общего объема запланированные средства областного бюджета составляют
1 863 606,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 230 591,9 тыс. рублей;
2014 год – 226 634,8 тыс. рублей;
2015 год – 259 782,9
тыс. рублей;
2016 год – 296 273,7 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 271 508,5 тыс. рублей;
2019 год – 283 454,8 тыс. рублей;
|
|
|
2020 год –
295 359,8 тыс. рублей.
Средства
федерального бюджета –
1 331 857,1
тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 171 841,5 тыс. рублей;
2014 год – 174 285,1 тыс. рублей;
2015 год – 230 775,3 тыс. рублей;
2016 год – 51 131,7 тыс. рублей;
2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;
2018 год – 208 414,1 тыс. рублей;
2019 год – 216 959,1 тыс. рублей;
2020 год – 223 120,7 тыс. рублей.
Средства
ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 8
|
Снижение
смертности населения до 15,6 на 1000 человек
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 9
«Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
|
Наименование и
номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 9
«Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее –
подпрограмма 9)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 9
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 9
|
Отсутствуют
|
|
Участники
подпрограммы 9
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 9
|
В состав
подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели
подпрограммы 9
|
Повышение
качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе
развития и использования информационных
и
телекоммуникационных технологий
|
|
Задача
подпрограммы 9
|
Развитие
системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально
значимые
|
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 9
|
Организация регионального
контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
– 1 контакт-центр.
Процент
медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном
документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных
технологий – 100 %.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других
организаций), подключенных по защищенным каналам передачи
данных к компонентам регионального
сегмента ЕГИСЗ – 100 %.
Процент автоматизированных рабочих мест,
имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных
подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
|
|
|
Процент медицинских организаций,
имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание
телемедицинских услуг, – 100 %.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав
других организаций), использующих
медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, – 100 %.
Процент
медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются
в федеральном
регистре медицинских работников в
соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской
Федерации приказом, – 100 %.
Процент
медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов
медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций,
актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники
(регистр МТ), – 100 %.
Процент медицинских организаций,
передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент
выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,
передаваемых в
электронном виде в
аптечные учреждения, – 100 %.
Процент станций (отделений) скорой
(неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой
управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100
%
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 321 445,3
тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 45 271,2 тыс. рублей;
2014
год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015
год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016
год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017
год – 25 748,6 тыс. рублей;
2018
год – 72 341,4 тыс. рублей;
2019
год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020
год – 43 885,2 тыс. рублей.
Из
общего объема запланированные средства областного бюджета составляют
321 445,3 тыс. рублей, в том числе:
2013
год - 45 271,2
тыс. рублей;
2014
год – 33 299,1 тыс. рублей;
2015
год – 31 012,7 тыс. рублей;
2016
год – 27 770,9 тыс. рублей;
2017
год - 25 748,6
тыс. рублей;
2018
год – 72 341,3 тыс. рублей;
2019
год – 42 116,3 тыс. рублей;
2020
год – 43 885,2 тыс. рублей.
Средства
федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей
Средства
территориального фонда обязательного медицинского
страхования –
0,0 тыс. рублей, в том числе:
2013
год – 0,0 тыс. рублей;
2014
год – 0,0 тыс. рублей;
2015
год – 0,0 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс. рублей;
2017
год – 0,0 тыс. рублей;
2018
год – 0,0 тыс. рублей;
2019
год – 0,0 тыс. рублей;
2020
год – 0,0 тыс. рублей
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 9
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 9
|
Организация регионального
контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ
— 1 контакт-центр.
Процент
медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном
документообороте, прошедшего обучение применению
информационно-коммуникационных технологий, – 100 %.
Процент медицинских организаций
(самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по
защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента
ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент
автоматизированных рабочих
мест
медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным
системам
регионального или учрежденческого
уровня, – 100 %.
Процент
медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих
гражданам
возможность записаться на прием к врачу
или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал
государственных услуг (РПГУ) субъекта
Российской Федерации, – 90 %.
Процент врачей,
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых
передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, –
90 %.
Процент медицинских организаций
(самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих
медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации требованиям, – 100 %.
|
|
|
Процент
медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются
в федеральном регистре
медицинских
работников в соответствии
с утвержденным
Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.
Процент медицинских организаций,
актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт
МУ), – 100 %.
Процент медицинских организаций,
актуализирующих сведения
содержащиеся в регистре медицинской
техники (регистр МТ) – 100 %.
Процент медицинских организаций,
передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.
Процент выписанных рецептов льготного
лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные
учреждения, – 100 %.
Процент станций
(отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных
автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с
использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 10
«Совершенствование системы
территориального
планирования» государственной программы
|
Наименование и
номер подпрограммы государственной программа орловской области
|
Подпрограмма 10
«Совершенствование системы территориального планирования» (далее –
подпрограмма 10)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 10
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 10
|
Отсутствует
|
|
Участники подпрограммы
10
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 10
|
В состав подпрограммы 10 ведомственные
целевые программы не входят
|
|
Цель
подпрограммы 10
|
Обеспечение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды
и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности
населения
|
|
Задача
подпрограммы 10
|
Повышение
эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
|
|
Целевой
индикатор и показатель подпрограммы 10
|
Смертность населения (на 1000 человек)
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 10
|
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 10
|
Снижение смертности населения до 15,6
на 1000 человек
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Орловской области» государственной программы
|
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма
11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»
(далее
также – подпрограмма 11)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 11
|
Департамент
здравоохранения Орловской области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 11
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 11
|
Не
предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 11
|
В состав
подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят
|
|
Цели
подпрограммы 11
|
Выравнивание
финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
|
|
Задачи
подпрограммы 11
|
Создание
равных условий гражданам Орловской области на получение качественной
медицинской помощи
|
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 11
|
Смертность
населения; смертность населения от болезней системы кровообращения;
младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий;
смертность
от новообразований; материнская смертность; смертность от туберкулеза;
заболеваемость туберкулезом; соотношение врачи/средние медицинские работники;
соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное
образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в
Орловской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и
средней заработной платы в
Орловской
области; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем
|
|
|
доезда
до больного менее 20 минут
|
|
Объем
бюджетных ассигнований подпрограммы 11
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию
подпрограммы 11, – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей.
Из
общего объема запланированные средства межбюджетных трансфертов бюджетам
фондов обязательного медицинского страхования составляют
15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;
2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;
|
|
|
2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;
2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 11
|
Выполнение
программы госгарантий 100 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования» государственной программы
|
Наименование и
номер подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Подпрограмма 12
«Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования» (далее
подпрограмма 12)
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 12
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
|
Соисполнитель подпрограммы 12
|
Отсутствует
|
|
Участники
подпрограммы 12
|
Не предусмотрены
|
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 12
|
В состав подпрограммы 12 ведомственные
целевые программы не входят
|
|
Цель
подпрограммы 12
|
Обеспечение прав
граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы
ОМС
|
|
Задачи
подпрограммы 12
|
Повышение
доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным
лицам в рамках базовой программы ОМС
|
|
Целевой индикатор
и показатель подпрограммы 12
|
1)
эффективность деятельности медицинских организаций;
2) доля
расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих
расходах на территориальную программу с 50,7 до 48,5 процента;
3) доля
расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в
общих расходах на территориальную
|
|
программу с 8,5
до 8,7 процента;
4) доля
расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной
форме в общих расходах на территориальную программу с 2,4 до 3,0 процента
|
|
Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы 12
|
Общий
объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств
ТФОМС, 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе:
2013
– 0,0 тыс. рублей;
2014
– 0,0 тыс. рублей;
2015
– 0,0 тыс. рублей;
2016
– 6 761 938,0 тыс. рублей;
2017
– 7 799 200,0 тыс. рублей;
2018
– 8 228 156,0 тыс. рублей;
2019
– 8 680 704,6 тыс. рублей;
2020
– 9 158 143,3 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 12
|
Повышение
доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным
лицам в рамках базовой программы ОМС с целью сохранения и укрепления здоровья
и ранней профилактики заболеваний
|
I.
Приоритеты и цели
государственной политики в сфере здравоохранения
Читайте также
|