Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 30.04.2013 № 153

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 5«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

(далее – подпрограмма 5)

Ответственный исполнитель подпрограммы 5

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 5

Отсутствует

Участники подпрограммы 5

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 5

В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 5

Увеличение продолжительности активного периода жизни населения

Задачи подпрограммы 5

 

Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации;

разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5

Охват санаторно-курортным лечением пациентов;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:

первый этап: 2013 – 2015 годы;

второй этап: 2016 – 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, – 1 984 573,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 75 844,9 тыс. рублей;

2014 год – 69 533,6 тыс. рублей;

2015 год – 81 171,5 тыс. рублей;

2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;

2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;

2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;

2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 793 658,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 18 462,9 тыс. рублей;

2014 год –8 233,6 тыс. рублей;

2015 год – 8 938,3 тыс. рублей;

2016 год – 9 178,6 тыс. рублей;

2017 год – 4 801,0 тыс. рублей;

2018 год – 480 828,2 тыс. рублей;

2019 год – 581 348,6 тыс. рублей;

2020 год – 681 867,2 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства федерального бюджета составляют 0,0 тыс.

рублей, в том числе:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) – 190 915,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 57 382,0 тыс. рублей;

2014 год – 61 300,0 тыс. рублей;

2015 год – 72 233,2 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

Охват санаторно-курортным лечением пациентов – не менее 45 %;

охват реабилитационной медицинской помощью пациентов – не менее 25 %;

охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся – 85 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе и детям» (далее – подпрограмма 6)

Ответственный исполнитель подпрограммы 6

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 6

Отсутствует

Участники подпрограммы 6

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 6

В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 6

Повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания, а также поддержание у больного способности как можно более длительно вести активную жизнь

Задачи подпрограммы 6

 

Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов; повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым;
обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:

первый этап: 2013 – 2015 годы;

второй этап: 2016 – 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, – 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;

2015 год – 7 345,3 тыс. рублей;

2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;

 

 

2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;

 

2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 51 914,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 2 416,0 тыс. рублей;

2014 год – 6 183,5 тыс. рублей;

2015 год 7 345,3 тыс. рублей;

2016 год – 9 020,7 тыс. рублей;

2017 год – 8 732,3 тыс. рублей;

2018 год – 5 816,4 тыс. рублей;

2019 год – 6 072,4 тыс. рублей;

2020 год – 6 327,5 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета –

0,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,00 тыс. рублей;

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,00 тыс. рублей;

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 6

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч взрослого населения); обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (койка на 100 тысяч детского населения)

 

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

(далее – подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель подпрограммы 7

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 7

Отсутствует

Участники подпрограммы 7

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 7

В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 7

Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.

Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров.

Обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль.

Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества

оказываемой медицинской помощи

Задачи подпрограммы 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного

 

использования;

достижение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками;

создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников;

обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи;

регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального здравоохранения с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержки

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;

количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в

 

государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования;

количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах;

доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации Орловской области;

доля аккредитованных специалистов

Этапы и сроки реализации подпрограммы 7

Подпрограмма 7 реализуется в один этап:

с 2013 по 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, – 139 046,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 54 260,0 тыс. рублей;

2014 год – 30 069,0 тыс. рублей;

2015 год – 18 938,3 тыс. рублей;

2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 117 546,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 43 760,0 тыс. рублей;

2014 год – 22 069,0 тыс. рублей;

2015 год – 15 938,3 тыс. рублей;

2016 год – 35 778,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета –

21 500,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 10 500,0 тыс. рублей;

2014 год – 8 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 3 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Средства территориального фонда обязательного медицинского

страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7

Увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 1000;

увеличение количества подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до 125;

увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1000;

увеличение количества подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 1490,

увеличение количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах, до 25;

увеличение доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Орловской области, до 90; увеличение доли аккредитованных специалистов до 80

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан»

(далее также – подпрограмма 8)

Ответственный исполнитель подпрограммы 8

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 8

Отсутствует

Участники подпрограммы 8

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 8

В состав подпрограммы 8 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 8

Повышение обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями

Задачи подпрограммы 8

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 8

Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:

первый этап: 2013 - 2015 годы;

второй этап: 2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, – 3 195 463,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 402 433,4 тыс. рублей;

2014 год – 400 919,9 тыс. рублей;

2015 год – 490 558,2 тыс. рублей;

2016 год – 347 405,4 тыс. рублей;

2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;

2018 год – 479 922,6 тыс. рублей;

2019 год – 500 413,9 тыс. рублей;

2020 год – 518 480,5 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 1 863 606,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 230 591,9 тыс. рублей;

2014 год – 226 634,8 тыс. рублей;

2015 год – 259 782,9 тыс. рублей;

2016 год – 296 273,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

 

 

2018 год – 271 508,5 тыс. рублей;

2019 год – 283 454,8 тыс. рублей;

 

 

2020 год – 295 359,8 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета –

1 331 857,1 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 171 841,5 тыс. рублей;

2014 год – 174 285,1 тыс. рублей;

2015 год – 230 775,3 тыс. рублей;

2016 год – 51 131,7 тыс. рублей;

2017 год – 55 329,6 тыс. рублей;

2018 год – 208 414,1 тыс. рублей;

2019 год – 216 959,1 тыс. рублей;

2020 год – 223 120,7 тыс. рублей.

Средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»

(далее – подпрограмма 9)

Ответственный исполнитель подпрограммы 9

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 9

Отсутствуют

Участники подпрограммы 9

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 9

В состав подпрограммы 9 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 9

Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных

и телекоммуникационных технологий

Задача подпрограммы 9

 

Развитие системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально значимые

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 9

Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ – 1 контакт-центр.

Процент медицинского персонала, участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий – 100 %.

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи

данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ – 100 %.

Процент автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.

 

 

Процент медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг, – 100 %.

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав

других организаций), использующих медицинские информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации требованиям, – 100 %.

Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором

актуализируются в федеральном

регистре медицинских работников в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ), – 100 %.

Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.

Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения,

передаваемых в электронном виде в

аптечные учреждения, – 100 %.

Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы 9

Подпрограмма 9 реализуется в один этап: с 2013 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 45 271,2 тыс. рублей;

2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;

2017 год – 25 748,6 тыс. рублей;

2018 год – 72 341,4 тыс. рублей;

2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;

2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства областного бюджета составляют 321 445,3 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 45 271,2 тыс. рублей;

2014 год – 33 299,1 тыс. рублей;

2015 год – 31 012,7 тыс. рублей;

2016 год – 27 770,9 тыс. рублей;

2017 год - 25 748,6 тыс. рублей;

2018 год – 72 341,3 тыс. рублей;

2019 год – 42 116,3 тыс. рублей;

2020 год – 43 885,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета –

0,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Средства территориального фонда обязательного медицинского

страхования – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

 

 

 

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 9

Организация регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального сегмента ЕГИСЗ — 1 контакт-центр.

Процент медицинского персонала,

участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение применению информационно-коммуникационных технологий, – 100 %.

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных

к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.

Процент автоматизированных рабочих

мест медицинского персонала, подключенных к медицинским

информационным системам

регионального или учрежденческого уровня, – 100 %.

Процент медицинских организаций,

оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь,

предоставляющих гражданам

возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал

государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации, – 90 %.

Процент врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,

сведения о расписании приема которых передаются в подсистему федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ, –

90 %.

Процент медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), использующих медицинские информационные системы,

соответствующие утвержденным

 

Министерством здравоохранения

Российской Федерации требованиям, – 100 %.

 

Процент медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором

актуализируются в федеральном регистре

медицинских работников в соответствии

с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации приказом, – 100 %.

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов медицинского учреждения (паспорт МУ), – 100 %.

Процент медицинских организаций, актуализирующих сведения

содержащиеся в регистре медицинской техники (регистр МТ) – 100 %.

Процент медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального сегмента ЕГИСЗ, – 100 %.

Процент выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения, – 100 %.

Процент станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС, – 100 %

 

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 10 «Совершенствование системы

территориального планирования» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программа орловской области

Подпрограмма 10 «Совершенствование системы территориального планирования» (далее – подпрограмма 10)

Ответственный исполнитель подпрограммы 10

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 10

Отсутствует

Участники подпрограммы 10

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 10

В состав подпрограммы 10 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 10

Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребности населения

Задача подпрограммы 10

 

Повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Целевой индикатор и показатель подпрограммы 10

Смертность населения (на 1000 человек)

Этапы и сроки и реализации подпрограммы 10

Подпрограмма 10 реализуется в два этапа:

первый этап: 2013 - 2015 годы;

второй этап: 2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 10

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 10, – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 10

Снижение смертности населения до 15,6 на 1000 человек

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 11«Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»

государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 11 «Выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области»

(далее также – подпрограмма 11)

Ответственный исполнитель подпрограммы 11

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 11

Отсутствует

Участники подпрограммы 11

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 11

В состав подпрограммы 11 ведомственные целевые программы не входят

Цели подпрограммы 11

Выравнивание финансового обеспечения бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Задачи подпрограммы 11

 

Создание равных условий гражданам Орловской области на получение качественной медицинской помощи

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 11

Смертность населения; смертность населения от болезней системы кровообращения; младенческая смертность; смертность от дорожно-транспортных происшествий;

смертность от новообразований; материнская смертность; смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом; соотношение врачи/средние медицинские работники; соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги, и средней заработной платы в Орловской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского

персонала и средней заработной платы в

Орловской области; доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем

 

доезда до больного менее 20 минут

Этапы и сроки реализации подпрограммы 11

Подпрограмма 11 реализуется в два этапа:

первый этап: 2013 - 2015 годы;

второй этап: 2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 11

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11, – 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;

2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;

2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;

2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей.

Из общего объема запланированные средства межбюджетных трансфертов бюджетам фондов обязательного медицинского страхования составляют 15 849 107,2 тыс. рублей, в том числе:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 3 022 361,3 тыс. рублей;

2017 – 3 008 363,9 тыс. рублей;

 

 

2018 – 3 272 794,0 тыс. рублей;

2019 – 3 272 794,0 тыс. рублей;

2020 – 3 272 794,0 тыс. рублей                                                                                                                                         

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 11

Выполнение программы госгарантий 100 %

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» государственной программы

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 12 «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи в сфере обязательного медицинского страхования» (далее подпрограмма 12)

Ответственный исполнитель подпрограммы 12

Департамент здравоохранения Орловской области

Соисполнитель подпрограммы 12

Отсутствует

Участники подпрограммы 12

Не предусмотрены

Программно-целевые инструменты подпрограммы 12

В состав подпрограммы 12 ведомственные целевые программы не входят

Цель подпрограммы 12

Обеспечение прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС

Задачи подпрограммы 12

 

Повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 12

1) эффективность деятельности медицинских организаций;

2) доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в общих расходах на территориальную программу с 50,7 до 48,5 процента;

3) доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную

программу с 8,5 до 8,7 процента;

4) доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу с 2,4 до 3,0 процента

Этапы и сроки реализации подпрограммы 12

Подпрограмма 12 реализуется в два этапа:

первый этап: 2013 - 2015 годы;

второй этап: 2016 - 2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 12

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 12 за счет средств ТФОМС, 40 628 141,9 тыс. рублей, в том числе:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 6 761 938,0 тыс. рублей;

2017 – 7 799 200,0 тыс. рублей;

2018 – 8 228 156,0 тыс. рублей;

2019 – 8 680 704,6 тыс. рублей;

2020 – 9 158 143,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 12

Повышение доступности качества оказания бесплатной медицинской помощи застрахованным лицам в рамках базовой программы ОМС с целью сохранения и укрепления здоровья и ранней профилактики заболеваний


Информация по документу
Читайте также