|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 06.12.2010 № 411
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.03.2012 г. N 83; от 29.03.2013 г. N 107) - Приложение 2 к долгосрочной областной целевой программе "Развитие информационного общества на территории Орловской области (2011-2018 годы)" Система мероприятий областной целевой программы "Развитие информационного общества на территории Орловской области (2011-2018 годы)" (В редакции Постановлений Правительства Орловской области от 20.03.2012 г. N 83; от 29.03.2013 г. N 107; от 25.04.2013 г. N 145) (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Программные мероприятия, обеспечивающие | Исполнитель | Объем финансирования |Ожидаемый результат от реализации | | выполнение задачи | программы | | мероприятий программы | | |-бюджето-получатель,| | (в натуральном выражении) | | | исполнители | | | | | мероприятий | | | | | программы | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | | | всего по | в том числе по годам: | | | | | программе | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |Всего по программе | |1 562 178,8|132 086| 198 | 193 386 |302 908|182 712|213 174|174 886,3|164 424,2 | | | | | | | 602,3 | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |из них: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 301 468,3 |13 296 |77 016,3| 15 736 |58 940 |34 120 |34 120 | 34 120 | 34 120 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | |1 076 955,5|39 540 | 55 481 | 164 650 |238 888|143 512|173 974|135 686,3|125 224,2 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 6480 | 0 | 1080 | 0 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 177 275 |79 250 | 65 025 | 13 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |Из общего объема: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————|| | Задача 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для | | населения информации и технологий | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |Задача 1 - всего | | 369 604 |88 940 | 70 544 | 19 953 |67 520 |29 347 |37 010 | 28 830 | 27 460 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 61 120 | 2300 | 0 | 0 |15 620 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 172 239 |11 390 | 9549 | 19 953 |51 900 |18 547 |26 210 | 18 030 | 16 660 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.1. Обеспечение доступа работников органов |Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Доля органов государственной власти| |государственной власти Орловской области и |информационных | |и органов местного самоуправления | |органов местного самоуправления |технологий и связи | |Орловской области, имеющих | |к сети Интернет |Орловской области; | |подключение к сети Интернет, - | | |БУ ОО "МФЦ"; | |100%. | | |органы | |Количество сотрудников органов | | |исполнительной | |государственной власти и органов | | |власти Орловской | |местного самоуправления Орловской | | |области; | |области, имеющих подключение к сети| | |органы местного | |Интернет, определяется в | | |самоуправления (по | |соответствии с должностными | | |согласованию) | |обязанностями | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |всего | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.2. Создание и эксплуатация Единого |Управление | 28 360 | 0 | 0 | 0 | 9640 | 4970 | 5060 | 5030 | 3660 |Обеспечение гарантированной | |регионального процессингового |информационных | | | | | | | | | |безотказной работы информационных | |центра - "Центр обработки и хранения |технологий и связи | | | | | | | | | |систем электронного правительства | |данных", всего |Орловской области; | | | | | | | | | |Орловской области, подключение к | | |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | |ЦОД Орловской области не менее 50% | | | | | | | | | | | | |органов государственной власти | | | | | | | | | | | | |Орловской области и органов | | | | | | | | | | | | |местного самоуправления и не менее | | | | | | | | | | | | |80% учреждений бюджетной сферы в | | | | | | | | | | | | |2012 году и 100% органов | | | | | | | | | | | | |государственной власти Орловской | | | | | | | | | | | | |области, органов местного | | | | | | | | | | | | |самоуправления, учреждений | | | | | | | | | | | | |бюджетной сферы в 2013 году | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 4820 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 23 540 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 4970 | 5060 | 5030 | 3660 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.3. Охват районных органов управления |Департамент | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Охват широкополосным доступом к | |агропромышленным комплексом широкополосным |сельского хозяйства| | | | | | | | | |сети Интернет 100% районных органов| |доступом к сети Интернет, всего |Орловской области; | | | | | | | | | |управления агропромышленным | | |администрации | | | | | | | | | |комплексом Орловской области, | | |муниципальных | | | | | | | | | |обеспечение постоянной компьютерной| | |районов Орловской | | | | | | | | | |связи Департамента сельского | | |области (по | | | | | | | | | |хозяйства Орловской области с | | |согласованию) | | | | | | | | | |районными органами управления АПК | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.4. Создание структурированной кабельной |Аппарат Губернатора| 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 |Охват 100% органов исполнительной | |системы органов исполнительной |и Правительства | | | | | | | | | |государственной власти Орловской | |государственной власти Орловской области в |Орловской области | | | | | | | | | |области структурированной кабельной| |здании Дома Советов, всего | | | | | | | | | | |системой | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.5. Развитие и обеспечение функционирования|Управление | 144 879 |10 390 | 7 536 | 18 953 |21 600 |21 600 |21 600 | 21 600 | 21 600 |Функционирующая инфраструктура | |информационно-телекоммуникационной |информационных | | | | | | | | | |электронного правительства (в том | |инфраструктуры электронного правительства, |технологий и связи | | | | | | | | | |числе в целях предоставления | |всего |Орловской области; | | | | | | | | | |государственных и муниципальных | | |БУ ОО "МФЦ" | | | | | | | | | |услуг по принципу "одного окна") | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 54 000 | 0 | 0 | 0 |10 800 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 90 879 |10 390 | 7 536 | 16 400 |10 800 |10 800 |10 800 | 10 800 | 10 800 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.6. Создание и обеспечение функционирования|Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Обеспечение потребности органов | |регионального удостоверяющего центра, всего |информационных | |исполнительной государственной | | |технологий и связи | |власти средствами электронной | | |Орловской области; | |цифровой подписи. Обеспечение | | |БУ ОО "Центр ГИР" | |юридической значимости электронных | | | | |документов | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.7. Развитие телекоммуникационной |Операторы связи | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Развитие телекоммуникацион-ной | |инфраструктуры Орловской области и | | | | | | | | | | |инфраструктуры Орловской области. | |обеспечение доступности населению и | | | | | | | | | | |Обеспечение доступности населению и| |организациям современных | | | | | | | | | | |организациям современных | |информационно-телекоммуникацион-ных услуг | | | | | | | | | | |информационно-телекоммуникацион-ных| |операторами связи, всего | | | | | | | | | | |услуг. Развитие конкуренции и | | | | | | | | | | | | |снижение тарифов на доступ к сети | | | | | | | | | | | | |Интернет | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 136 245 |75 250 | 60 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.8. Обеспечение функционирования системы |Аппарат Губернатора| 7350 | 1000 | 1850 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 |Доработка функционала и | |электронного документооборота органов |и Правительства | | | | | | | | | |сопровождение системы электронного | |исполнительной государственной власти |Орловской области | | | | | | | | | |документооборота органов | |Орловской области, всего | | | | | | | | | | |исполнительной власти Орловской | | | | | | | | | | | | |области. | | | | | | | | | | | | |Охват 100% органов исполнительной | | | | | | | | | | | | |государственной власти Орловской | | | | | | | | | | | | |области | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 7350 | 1000 | 1850 | 1000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.9. Совершенствова-ние технической базы |Управление труда и | 6350 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1300 | 1300 |100-процентное обеспечение доступа | |информационного обеспечения рынка труда: |занятости Орловской| | | | | | | | | |специалистов Управления труда и | |обновление средств вычислитель-ной техники и|области; КУ ОО | | | | | | | | | |занятости Орловской области и КУ ОО| |связи, оснащение всех ПЭВМ современными |"Центр занятости | | | | | | | | | |"Центр занятости населения района" | |средствами защиты по электропитанию, всего |населения района" | | | | | | | | | |к сети Интернет. Оснащение | | | | | | | | | | | | |современными средствами ВТ и ПО | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 4350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 1300 | 1300 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.10. Использование базовых государственных |Управление труда и |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Содействие внедрению новых | |учреждений - центров занятости населения |занятости Орловской| |программных и технических средств. | |районов г. Орла и области для проведения |области; | |Использование 6 базовых | |учебных семинаров по внедрению новых |КУ ОО "Центр | |государственных учреждений - | |программных и технических средств, всего |занятости населения| |центров занятости населения районов| | |района" | |г. Орла и области | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.11. Расширение сети электронно-сенсорных |Управление труда и | 1577 | 300 | 0 | 0 | 0 | 127 | 350 | 400 | 400 |Обеспечение возможности | |терминалов для самостоятельного поиска |занятости Орловской| | | | | | | | | |самостоятельного поиска работы, | |работы, получения необходимой информации о |области; | | | | | | | | | |получения необходимой информации на| |положении на рынке труда, всего |КУ ОО "Центр | | | | | | | | | |рынке труда для | | |занятости населения| | | | | | | | | |52 тысяч граждан | | |района" | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 350 | 400 | 400 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |1.12. Создание регионального сегмента Единой|Управление по | 34 780 | 0 | 0 | 0 |34 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |Обеспечение предоставления в | |информационно-аналитической системы "ФСТ |тарифам Орловской | | | | | | | | | |электронном виде | |России-РЭК-субъекты регулирования", всего |области | | | | | | | | | |государственных услуг в сфере | | | | | | | | | | | | |тарифного регулирования | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |областной бюджет | | 34 780 | 0 | 0 | 0 |34 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|—————————|———————————————————————————————————| | Задача 2. Повышение качества образования на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, развитие науки и подготовка квалифицированных кадров в | | сфере информационно-коммуникационных технологий, повышение уровня информационной культуры и информационной грамотности населения | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |Задача 2 - всего | | 182 196,3 |10 576 |27 061,3| 28 493 |21 595 |21 595 |22 892 | 24 264 | 25 720 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 32 637,3 |10 576 |22 061,3| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 149 559 | 0 | 5000 | 28 493 |21 595 |21 595 |22 892 | 24 264 | 25 720 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |2.1. Развитие информационно-технологической |Департамент | 16 493 | 0 | 0 | 5493 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |Обеспечение равных условий для | |инфраструктуры учреждений образования, всего|образования, | | | | | | | | | |получения образования независимо | | |молодежной политики | | | | | | | | | |от места жительства | | |и спорта Орловской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 16 493 | 0 | 0 | 5493 | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |2.2. Организация обучения детей-инвалидов с |Департамент | 157 637,3 |10 576 |27 061,3| 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 20 000 | 20 000 |Обеспечение равных условий для | |использованием дистанционных образовательных|образования, | | | | | | | | | |получения образования детям с | |технологий, всего |молодежной политики | | | | | | | | | |ограниченными возможностями | | |и спорта Орловской | | | | | | | | | |здоровья | | |области | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 32 637,3 |10 576 |22 061,3| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 125 000 | 0 | 5000 | 20 000 |20 000 |20 000 |20 000 | 20 000 | 20 000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |2.3. Внедрение информационных технологий в |Департамент | 8066 | 0 | 0 | 3000 | 595 | 595 | 892 | 1264 | 1720 |Обеспечение современного уровня | |учебно-образовательные процессы учреждений, |образования, | | | | | | | | | |программного изучения основ ИКТ | |всего |молодежной политики | | | | | | | | | | | | |и спорта Орловской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 8066 | 0 | 0 | 3000 | 595 | 595 | 892 | 1264 | 1720 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| | Задача 3. Повышение качества медицинского обслуживания и социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |Задача 3 - всего | | 367 081 | 600 | 78 787 | 85 094 |64 450 |42 000 |32 150 | 32 000 | 32 000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 54 955 | 0 | 54 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 312 126 | 600 | 23 832 | 85 094 |64 450 |42 000 |32 150 | 32 000 | 32 000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.1. Персонифициро-ванный учет оказания |Департамент | 315 071 | 600 | 76 387 | 82 724 |49 080 |26 580 |26 700 | 26 500 | 26 500 |Увеличение количества портов ЛВС.| |медицинских услуг, возможность ведения |здравоохранения и | | | | | | | | | |Увеличение парка компьютерной | |электронной медицинской карты, всего |социального развития| | | | | | | | | |техники. Внедрение в ЛПУ записи к| | |Орловской области | | | | | | | | | |врачу в электронном виде. | | | | | | | | | | | | |Обеспечение соответствия | | | | | | | | | | | | |требованиям по защите | | | | | | | | | | | | |персональных данных | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 52 555 | 0 | 52 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 262 516 | 600 | 23 832 | 82 724 |49 080 |26 580 |26 700 | 26 500 | 26 500 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.2. Запись к врачу в электронном виде, |Департамент | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |Внедрение в ЛПУ записи к врачу в | |всего |здравоохранения и | | | | | | | | | |электронном виде. Не менее 2 | | |социального развития| | | | | | | | | |рабочих мест в регистратуре. | | |Орловской области | | | | | | | | | |Внедрение электронной | | | | | | | | | | | | |регистратуры, интегрированной в | | | | | | | | | | | | |ЦОД | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.3. Обмен телемедицинскими данными, |Департамент | 1410 | 0 | 0 | 170 | 170 | 220 | 250 | 300 | 300 |Обеспечение материально- | |внедрение систем электронного |здравоохранения и | | | | | | | | | |технической базы рабочими местами| |документооборота, |социального развития| | | | | | | | | |для проведения медицинских | |всего |Орловской области | | | | | | | | | |консилиумов с помощью | | | | | | | | | | | | |телекоммуникацион-ных технологий | | | | | | | | | | | | |с доступом в федеральный сегмент | | | | | | | | | | | | |системы. Внедрение 1 центра | | | | | | | | | | | | |проведения телемедицинских | | | | | | | | | | | | |конференций. Внедрение не менее 1| | | | | | | | | | | | |пункта телемедицинской | | | | | | | | | | | | |конференции в каждом ЛПУ | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 1410 | 0 | 0 | 170 | 170 | 220 | 250 | 300 | 300 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.4. Ведение единого регистра медицинских |Департамент | 6600 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |Обеспечение ЛПУ модулями выгрузки| |работников, всего |здравоохранения и | | | | | | | | | |из систем кадрового и финансового| | |социального развития| | | | | | | | | |учета сведений о персонале и | | |Орловской области | | | | | | | | | |передачи их по регламенту в | | | | | | | | | | | | |федеральную часть информационной | | | | | | | | | | | | |системы для формирования и | | | | | | | | | | | | |актуализации справочников | | | | | | | | | | | | |регистров медицинских и | | | | | | | | | | | | |фармацевтических работников | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 6600 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.5. Ведение электронного паспорта |Департамент | 6600 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |Обеспечение ЛПУ модулями выгрузки| |медицинского учреждения, всего |здравоохранения и | | | | | | | | | |из систем финансового учета | | |социального развития| | | | | | | | | |сведений об основных средствах и | | |Орловской области | | | | | | | | | |материальной оснащенности | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 6600 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.6. Ведение паспорта здравоохранения |Департамент | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |Формирование на основании | |Орловской области, всего |здравоохранения и | | | | | | | | | |первичных данных, внесенных в | | |социального развития| | | | | | | | | |Федеральный информационный | | |Орловской области | | | | | | | | | |ресурс, сотрудниками лечебного | | | | | | | | | | | | |учреждения паспорта лечебного | | | | | | | | | | | | |учреждения, паспорта системы | | | | | | | | | | | | |здравоохранения Орловской области| |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |3.7. Развитие единой автоматизированной |Департамент | 20 000 | 0 | 0 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | | |информационной системы социальной поддержки |здравоохранения и | | | | | | | | | | | |населения, всего |социального развития| | | | | | | | | | | | |Орловской области; | | | | | | | | | | | | |БУ ОО "Центр ГИР" | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |областной бюджет | | 20 000 | 0 | 0 | 0 |10 000 |10 000 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————| | Задача 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————|| |Задача 4 - всего | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |4.1. Развитие информационно-технологической |ГУ МЧС России по | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |Охват 100% местных гарнизонов | |инфраструктуры службы пожарной охраны и |Орловской области | | | | | | | | | |пожарной охраны районов области | |службы реагирования в чрезвычайных |(по согласованию); | | | | | | | | | |прямыми каналами связи с едиными | |ситуациях, всего |органы местного | | | | | | | | | |дежурно-диспетчерскими службами | | |самоуправления (по | | | | | | | | | |муниципальных образований | | |согласованию); | | | | | | | | | | | | |службы экстренного | | | | | | | | | | | | |реагирования (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 6320 | 0 | 0 | 0 | 3320 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|—————————————————————————————————|| | Задача 5. Развитие экономики Орловской области и внедрение новых методов управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|————————————————————————————————|—| |Задача 5 - всего | | 76 650 | 0 | 650 | 4520 |22 330 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 76 650 | 0 | 650 | 4520 |22 330 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |5.1. Создание благоприятных условий для |Управление |За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Государственная поддержка | |деятельности организаций в сфере ИКТ, всего |информационных | |инвестиционных инициатив | | |технологий и связи | |организаций, осуществляющих | | |Орловской области; | |деятельность в сфере | | |Департамент экономики| |информационных и | | |Орловской области; | |телекоммуника-ционных технологий | | |Департамент финансов | | | | |Орловской области | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |5.2. Сопровождение и развитие |Департамент экономики|За счет средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности |Ввод в эксплуатацию | |автоматизированной информационной системы |Орловской области | |автоматизированной информационной | |"Государственный заказ Орловской области" и | | |системы "Государственный заказ | |обеспечение ее интеграции с официальным | | |Орловской области" и обеспечение | |сайтом Российской Федерации для размещения | | |ее интеграции с официальным сайтом| |информации о размещении заказов, всего | | |Российской Федерации для | | | | |размещения информации о размещении| | | | |заказов | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |5.3. Автоматизированный мониторинг объемов |Департамент | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |Совершенствование механизмов | |ежеквартального ввода жилья на территории |строительства, | | | | | | | | | |контроля и координации развития | |Орловской области и динамики |транспорта и | | | | | | | | | |регионального строительного | |функционирования предприятий строительного |жилищно-коммунального| | | | | | | | | |комплекса | |комплекса, всего |хозяйства Орловской | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 750 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |5.4. Внедрение типового |Департамент | 75 900 | 0 | 400 | 4270 |22 080 |12 950 |28 300 | 7900 | 0 |Внедрение системы постоянно | |программно-технического решения |строительства, | | | | | | | | | |актуализируемых цифровых | |"Информационная система обеспечения |транспорта и | | | | | | | | | |пространственных данных. | |градостроительной деятельности", всего |жилищно-коммунального| | | | | | | | | |Сокращение сроков оформления | | |хозяйства Орловской | | | | | | | | | |разрешительной документации на | | |области | | | | | | | | | |строительство и сроков подготовки | | | | | | | | | | | | |градостроительных планов органами | | | | | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | | | | | | |в 3-4 раза | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 75 900 | 0 | 400 | 4270 |22 080 |12 950 |28 300 | 7 900 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|————————————————————————————————|—| | Задача 6. Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и | | оперативности предоставления государственных услуг на основе широкого применения информационных и телекоммуникационных технологий (формирование электронного правительства) | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|————————————————————————————————|—| |Задача 6 - всего | | 470 822 |27 670 | 18 560 | 47 312 |116 870|62 720 |72 530 | 62 530 | 62 630 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | 152 456 | 120 | 0 | 15 736 |43 320 |23 320 |23 320 | 23 320 | 23 320 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | 270 856 |23 550 | 13 450 | 18 576 |68 470 |34 320 |44 130 | 34 130 | 34 230 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | 6480 | 0 | 1080 | 0 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | 41 030 | 4000 | 4030 | 13 000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |6.1. Обеспечение доступа к информации о |Аппарат Губернатора и|В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности органов |Обеспечение доступа к информации о| |деятельности органов исполнительной |Правительства |исполнительной власти Орловской области |деятельности органов | |государственной власти Орловской области, |Орловской области; | |государственной власти и местного | |всего |органы исполнительной| |самоуправления в соответствии с | | |государственной | |требованиями действующего | | |власти Орловской | |законодательства | | |области | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |В том числе: | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |федеральный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |областной бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |муниципальный бюджет | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————| |внебюджетные источники | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————|———————|———————|—————————|——————————|——————————————————————————————————| |6.2. Создание ситуационного центра |Управление | 60 000 | 0 | 500 | 0 | 9500 |10 000 |20 000 | 10 000 | 10 000 |Функционирующий ситуационный центр| |Губернатора Орловской области, всего |информационных | | | | | | | | | |Губернатора Орловской области | | |технологий и связи | | | | | | | | | | | | |Орловской области; | | | | | | | | | | | | |Аппарат Губернатора и| | | | | | | | | | | | |Правительства | | | | | | | | | | | | |Орловской области; | | | | | | | | | | | | |БУ ОО "МФЦ" Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|