Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 307

|   |                      |               |           |              |        |     |     |       |      |      |        |Программы более чем |
|   |                      |               |           |              |        |     |     |       |      |      |        |в 3 раза            |
+———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+
|3  |Задача 3. Повышение   |Минпром        |Минпром    |областной     |900     |100  |100  |100    |200   |200   |200     |темп роста числа    |
|   |престижности рабочих  |Рязанской      |Рязанской  |бюджет        |        |     |     |       |      |      |        |высококвалифицирова-|
|   |профессий в Рязанской |области        |области    |              |        |     |     |       |      |      |        |нных дополнительных |
|   |области, в том числе: |               |           |              |        |     |     |       |      |      |        |рабочих мест,       |
+———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+созданных на        |
|3.1|Проведение            |Минпром        |Минпром    |областной     |900     |100  |100  |100    |200   |200   |200     |предприятиях, не    |
|   |регионального конкурса|Рязанской      |Рязанской  |бюджет        |        |     |     |       |      |      |        |менее чем на 4%     |
|   |"Мастера Рязанской    |области        |области    |              |        |     |     |       |      |      |        |                    |
|   |области"              |               |           |              |        |     |     |       |      |      |        |                    |
+———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+
|Итого по подпрограмме                                 |областной     |606400  |100  |73600|119100 |124700|136700|152200  |                    |
|                                                      |бюджет        |        |     |     |       |      |      |        |                    |
+——————————————————————————————————————————————————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+

 

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы      

 

Г———T———————————————————————————————————T————————————T——————————————————————————————————————————————————————————¬
|N  |Наименование целевых показателей*  |Ед.         |Планируемые показатели по годам                           |
|п/п|                                   |измерения   +——————————————————————————————————————————————————————————+
|   |                                   |            |2013 базовый год|2015 |2016 |2017   |2018   |2019  |2020  |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
|1  |Сумма привлеченных (заемных)       |млн. руб.   |1750            |0    |2000 |2181,8 |2250   |2400  |2600  |
|   |финансовых средств субъектами      |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |промышленной деятельности для      |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |реконструкции, технического и      |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |технологического перевооружения и  |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |модернизации производства и        |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |освоения новой конкурентоспособной |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |продукции                          |            |                |     |     |       |       |      |      |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
|2  |Количество крупных и средних       |шт.         |-               |0    |не   |не     |не     |не    |не    |
|   |субъектов промышленной             |            |                |     |менее|менее  |менее  |менее |менее |
|   |деятельности, получивших           |            |                |     |13   |15     |15     |17    |17    |
|   |государственную поддержку за счет  |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |средств областного бюджета         |            |                |     |     |       |       |      |      |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
|3  |Количество научно-исследовательских|шт.         |-               |0    |3    |3      |4      |4     |4     |
|   |и опытно- конструкторских работ    |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |(НИОКР) в области фотоники,        |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |проведенных по заказу субъектов    |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |промышленной деятельности          |            |                |     |     |       |       |      |      |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
|4  |Количество актов о внедрении       |шт.         |-               |0    |8    |12     |14     |15    |16    |
|   |промышленных лазерных технологий и |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |лазерных установок на субъектах    |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |промышленной деятельности          |            |                |     |     |       |       |      |      |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
|5  |Темп роста числа                   |%           |100             |0    |103  |103    |104    |104   |104   |
|   |высококвалифицированных            |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |дополнительных рабочих мест,       |            |                |     |     |       |       |      |      |
|   |созданных на предприятиях          |            |                |     |     |       |       |      |      |
+———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+
      ______________________________
      * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета
их значений.
      Информация о степени  достижения  показателей  анализируется  на
основании соответствующих отчетов.
      Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в  большую,
так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют.

 

 

 

Приложение N 4
к государственной программе
Рязанской области
"Развитие информационного общества,
инновационной деятельности и промышленности
(2015 - 2020 годы)"

 

             Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"             

 

               1. Цель и задачи реализации подпрограммы               

 

      1.1. Целью подпрограммы является создание оптимальных условий по
обеспечению реализации Программы.
      1.2. Задачи подпрограммы:
      - обеспечение  условий  для  осуществления  Минпромом  Рязанской
области   исполнительно-распорядительной  деятельности  на  территории
Рязанской области  в  сферах  промышленности,  инвестиций,  инноваций,
связи, наукоемких и информационных технологий;
      - обеспечение условий для осуществления деятельности ГКУ.

 

               2. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

 

      Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.
      Подпрограмма реализуется в один этап.

 

                3. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

 

      3.1.  Реализация  подпрограммы  планируется  за   счет   средств
областного бюджета.
      3.2. Общий  объем  средств,  необходимых  для  реализации  всего
комплекса  мероприятий  подпрограммы, составляет 330305 тыс. рублей, в
том числе по годам:
      2015 год - 56295 тыс. рублей;
      2016 год - 54802 тыс. рублей;
      2017 год - 54802 тыс. рублей;
      2018 год - 54802 тыс. рублей;
      2019 год - 54802 тыс. рублей;
      2020 год - 54802 тыс. рублей.
      3.3.  Объемы  финансирования   подпрограммы   носят   прогнозный
характер и подлежат уточнению при принятии закона Рязанской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 

                 4. Механизм реализации подпрограммы                  

 

      4.1. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при
реализации подпрограммы:
      - закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий
подпрограммы   в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  5  апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
      - иные функции  по  реализации  подпрограммы  в  пределах  своих
полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
      4.2.   Исполнители   мероприятий   несут   ответственность    за
качественное  и  своевременное  их  выполнение, целевое и рациональное
использование   финансовых   средств,   выделяемых    на    реализацию
подпрограммы.
      4.3. С целью  своевременной  координации  действий  исполнителей
подпрограммы   и   обеспечения   реализации   подпрограммы  заказчиком
Программы министерство экономического развития  и  торговли  Рязанской
области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
      4.4. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый
контроль   осуществляются  в  соответствии  с  положениями  бюджетного
законодательства.
      4.5. Текущее управление реализацией подпрограммы  осуществляется
заказчиком Программы.
      4.6. Заказчик Программы несет ответственность за ее  реализацию,
достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

 

                  5. Система программных мероприятий                  

 

Г———T———————————————————————T——————————————T———————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————T———————————————¬
|N  |Программные            |Главные       |Исполнители|Источник       |Объемы финансирования, тыс. руб.                     |Ожидаемый      |
|п/п|мероприятия,           |распорядители |           |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————+результат      |
|   |обеспечивающие         |              |           |               |всего  |в том числе по годам                         |               |
|   |выполнение задачи      |              |           |               |       +—————————————————————————————————————————————+               |
|   |                       |              |           |               |       |2015   |2016    |2017   |2018 |2019   |2020  |               |
+———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+
|1. |Задача 1. Обеспечение  |Минпром       |Минпром    |областной      |202249 |33759  |33698   |33698  |33698|33698  |33698 |ежегодное      |
|   |условий для            |Рязанской     |Рязанской  |бюджет         |       |       |        |       |     |       |      |достижение     |
|   |осуществления Минпромом|области       |области    |               |       |       |        |       |     |       |      |целевых        |
|   |Рязанской области      |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |индикаторов    |
|   |исполнительно-распоря- |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |Программы на   |
|   |дительной деятельности |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |уровне не менее|
|   |на территории Рязанской|              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |90% от         |
|   |области в сферах       |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |запланированных|
|   |промышленности,        |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |значений       |
|   |инвестиций, инноваций, |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |связи, наукоемких и    |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |информационных         |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |технологий, в том      |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |числе:                 |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
+———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+               |
|1.1|Содержание Минпрома    |Минпром       |Минпром    |областной      |202249 |33759  |33698   |33698  |33698|33698  |33698 |               |
|.  |Рязанской области      |Рязанской     |Рязанской  |бюджет         |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |                       |области       |области    |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
+———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+               |
|2. |Задача 2. Обеспечение  |Минпром       |ГКУ        |областной      |128056 |22536  |21104   |21104  |21104|21104  |21104 |               |
|   |условий для            |Рязанской     |           |бюджет         |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |осуществления          |области       |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |деятельности ГКУ, в том|              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |числе:                 |              |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
+———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+               |
|2.1|Содержание ГКУ         |Минпром       |ГКУ        |областной      |128056 |22536  |21104   |21104  |21104|21104  |21104 |               |
|.  |                       |Рязанской     |           |бюджет         |       |       |        |       |     |       |      |               |
|   |                       |области       |           |               |       |       |        |       |     |       |      |               |
+———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+
|Итого по подпрограмме                                 |областной      |330305 |56295  |54802   |54802  |54802|54802  |54802 |               |
|                                                      |бюджет         |       |       |        |       |     |       |      |               |
+——————————————————————————————————————————————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+

 

 

     6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы      

 

Г——T———————————————————T——————T————————————————————————————————————————————————————————————————————¬
|N |Наименование       |Ед.   |Планируемые показатели по годам                                     |
|п/|целевых            |изм.  +————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|п |показателей*       |      |2013       |2015    |2016    |2017     |2018     |2019    |2020     |
|  |                   |      |базовый год|        |        |         |         |        |         |
+——+———————————————————+——————+———————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+—————————+
|1.|Ежегодное          |%     |не менее 90|не менее|не менее|не менее |не менее |не менее|не менее |
|  |достижение целевых |      |           |90      |90      |90       |90       |90      |90       |
|  |индикаторов        |      |           |        |        |         |         |        |         |
|  |Программы          |      |           |        |        |         |         |        |         |
+——+———————————————————+——————+———————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+—————————+
      ______________________________
      * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета
их значений.
      Информация о степени  достижения  показателей  анализируется  на
основании соответствующих отчетов.
      Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в  большую,
так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют.

 

 


Информация по документу
Читайте также