|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 307
Документ имеет не последнюю редакцию.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T———————————————————————————————————————————T———————T——————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование целевых показателей* |Ед. |Планируемые показатели по годам | |п/п| |изм. +——————————————————————————————————————————————————————+ | | | |2013 базовый |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | | | |год | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |1 |Доля государственных услуг, предоставляемых|% |7,2 |13,5 |0 |23,6 |33,8 |43,9 |54,1 | | |в электронном виде с использованием РСМЭВ, | | | | | | | | | | |от общего числа государственных услуг | | | | | | | | | | |Рязанской области, указанных в распоряжении| | | | | | | | | | |Правительства Рязанской области от | | | | | | | | | | |22.06.2011 N 281-р | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |2 |Доля административных процедур |% |0 |0 |0 |0 |100 |0 |0 | | |государственных услуг МТЗН Рязанской | | | | | | | | | | |области, предоставляемых в электронном виде| | | | | | | | | | |в рамках программного комплекса "Катарсис" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |3 |Доля административных процедур |% |3,6 |0 |0 |29,5 |55 |80,5 |93 | | |государственных услуг Минсоцзащиты | | | | | | | | | | |Рязанской области, предоставляемых в | | | | | | | | | | |электронном виде в рамках | | | | | | | | | | |автоматизированной системы "Адресная | | | | | | | | | | |социальная помощь" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |4 |Доля административных процедур |% |0 |0 |0 |2,4 |2,4 |2,4 |2,4 | | |государственных услуг Минсельхозпрода | | | | | | | | | | |Рязанской области, предоставляемых в | | | | | | | | | | |электронном виде в рамках информационной | | | | | | | | | | |системы Минсельхозпрода Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |5 |Доля переведенных в электронный вид |% |16 |0 |0 |40 |64 |88 |100 | | |метрических книг Рязанского края за | | | | | | | | | | |1723 - 1918 годы | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |6 |Доля актовых записей, находящихся на |% |21 |0 |0 |40 |60 |80 |100 | | |хранении в главном управлении ЗАГС | | | | | | | | | | |Рязанской области, имеющих электронный | | | | | | | | | | |эквивалент, позволяющий осуществить поиск | | | | | | | | | | |актовой записи по заданным параметрам | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |7 |Доля административных процедур |% |68,75 |0 |0 |100 |0 |0 |0 | | |государственных услуг, предоставляемых | | | | | | | | | | |главным управлением ЗАГС Рязанской области | | | | | | | | | | |в электронном виде, от общего количества | | | | | | | | | | |административных процедур государственных | | | | | | | | | | |услуг, предоставляемых главным управлением | | | | | | | | | | |ЗАГС Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |8 |Доля времени доступности сервисов РСМЭВ для|% |99 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |использования в ИОГВ и ОМСУ | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |9 |Доля центральных ИОГВ и администраций |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |муниципальных образований муниципальных | | | | | | | | | | |районов и городских округов Рязанской | | | | | | | | | | |области, в которых обеспечено | | | | | | | | | | |функционирование сети видеоконференцсвязи | | | | | | | | | | |Правительства Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |10 |Доля ОГВ, имеющих возможность использования|% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |системы электронного документооборота | | | | | | | | | | |Правительства Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |11 |Доля ОГВ и ОМСУ, имеющих возможность |% |15 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |использования системы "Электронная почта" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |12 |Доля времени доступности реестра |% |99 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |государственных услуг (функций) Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |13 |Доля населения, имеющего возможность |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |доступа к информации о деятельности ОГВ, от| | | | | | | | | | |общего числа населения Рязанской области, | | | | | | | | | | |имеющего доступ в | | | | | | | | | | |информационно-телекоммуникационную сеть | | | | | | | | | | |"Интернет" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |14 |Доля информации, обрабатываемой в |% |0 |0 |0 |0 |28,3 |56,6 |85,0 | | |электронном виде при регулировании тарифов,| | | | | | | | | | |от общего числа информации, обрабатываемой | | | | | | | | | | |ГУ РЭК Рязанской области по направлениям | | | | | | | | | | |деятельности регулируемых организаций | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |15 |Доля общеобразовательных организаций и |% |62 |0 |0 |100 |100 |100 |100 | | |организаций среднего профессионального | | | | | | | | | | |образования Рязанской области, имеющих | | | | | | | | | | |возможность подключения к АИС "Электронная | | | | | | | | | | |школа Рязанской области" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |16 |Доля граждан, информация о которых внесена |% |0 |0 |0 |100 |100 |100 |100 | | |в информационную систему Минсоцзащиты | | | | | | | | | | |Рязанской области, от общего количества | | | | | | | | | | |граждан, имеющих право на получение | | | | | | | | | | |социальной поддержки | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |17 |Доля граждан, имеющих возможность доступа к|% |0 |0 |0 |0 |0 |50 |0 | | |информационной системе Минсоцзащиты | | | | | | | | | | |Рязанской области с использованием | | | | | | | | | | |универсальной электронной карты | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |18 |Доля заявителей, ожидающих менее 15 минут в|% |0 |0 |0 |0 |80 |80 |80 | | |очереди на получение государственных услуг | | | | | | | | | | |Минсоцзащиты Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |19 |Доля показателей Минсоцзащиты Рязанской |% |0 |0 |0 |8 |10 |15 |15 | | |области, предоставляемых в соответствии с | | | | | | | | | | |федеральным законодательством в форме | | | | | | | | | | |открытых данных в | | | | | | | | | | |информационно-телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | |"Интернет" | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |20 |Увеличение количества библиографических |% |0 |0 |0 |10,0 |10,1 |10,2 |10,6 | | |записей в сводном каталоге библиотек | | | | | | | | | | |Рязанской области в автоматизированной | | | | | | | | | | |информационной системе "OPAC-Global" (по | | | | | | | | | | |сравнению с предыдущим годом) | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |21 |Доля оцифрованных музейных предметов в |% |3 |0 |0 |5 |7 |10 |13 | | |общем объеме основного фонда музеев | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |22 |Доля оборудованных АРМ для наполнения базы |% |47 |0 |0 |68 |75 |82 |96 | | |данных информационной системы "Парус. | | | | | | | | | | |Мониторинг. Web" от общего количества | | | | | | | | | | |необходимых АРМ | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |23 |Доля ОГВ, имеющих возможность выставления |% |0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |начислений в электронном виде с | | | | | | | | | | |использованием ГИС ГМП | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |24 |Обеспечение выпуска, выдачи, обслуживания и|% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |хранения (до момента выдачи гражданам) | | | | | | | | | | |универсальных электронных карт | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |25 |Доля сведений о выданных на территории |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |Рязанской области универсальных электронных| | | | | | | | | | |картах, внесенных в реестр универсальных | | | | | | | | | | |электронных карт | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |26 |Доля времени доступности защищенного обмена|% |99 |99 |99 |99 |99 |99 |99 | | |данными центральных ИОГВ, администраций | | | | | | | | | | |муниципальных образований муниципальных | | | | | | | | | | |районов и городских округов Рязанской | | | | | | | | | | |области, МФЦ, подведомственных учреждений, | | | | | | | | | | |подключенных к ЗИТС (к календарному году) | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |27 |Доля центральных ИОГВ, администраций |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |муниципальных образований муниципальных | | | | | | | | | | |районов и городских округов Рязанской | | | | | | | | | | |области, в которых обеспечена возможность | | | | | | | | | | |подключения к ЗИТС | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |28 |Доля МФЦ, в которых обеспечена возможность |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |подключения к ЗИТС | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |29 |Доля подведомственных учреждений МТЗН |% |0 |0 |0 |100 |100 |100 |100 | | |Рязанской области, в которых обеспечена | | | | | | | | | | |возможность подключения к ЗИТС | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |30 |Доля территориальных подразделений |% |0 |0 |0 |100 |100 |100 |100 | | |Минсоцзащиты Рязанской области, в которых | | | | | | | | | | |обеспечена возможность подключения к ЗИТС | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |31 |Доля времени доступности ЦОД |% |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 |99,9 | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |32 |Доля образовательных организаций Рязанской |% |0 |0 |0 |100 |100 |100 |100 | | |области, имеющих возможность подключения к | | | | | | | | | | |защищенной сети передачи данных | | | | | | | | | | |министерства образования Рязанской области | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ |33 |Доля общедоступных библиотек Рязанской |% |11 |0 |0 |30,5 |38,8 |44,3 |48 | | |области, обеспеченных широкополосным | | | | | | | | | | |доступом к | | | | | | | | | | |информационно-телекоммуникационной сети | | | | | | | | | | |"Интернет" (со скоростью не ниже 256 | | | | | | | | | | |Кбит/с) | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————————————+———————+———————————————+——————+—————+——————+——————+—————+—————+ ______________________________ * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют. Приложение N 2 к государственной программе Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 2020 годы)" Подпрограмма 2 "Научно-техническое и инновационное развитие" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы 1.1. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий, способствующих активизации научно-технической и инновационной деятельности, ее популяризации. 1.2. Задачи подпрограммы: - информационное обеспечение научно-технической и инновационной деятельности; - государственная поддержка научно-технической и инновационной деятельности. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий подпрограммы, составляет 150000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 21820 тыс. рублей; 2016 год - 21820 тыс. рублей; 2017 год - 22050 тыс. рублей; 2018 год - 28050 тыс. рублей; 2019 год - 28120 тыс. рублей; 2020 год - 28140 тыс. рублей. 3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4. Механизм реализации подпрограммы 4.1. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: - закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий. 4.2. Субсидии по мероприятиям, предусмотренные подпрограммой, предоставляются в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением Правительства Рязанской области. 4.3. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. 4.4. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 4.5. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 4.6. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком подпрограммы. 4.7. Заказчик подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г————T————————————————————T—————————————T————————————T———————————————T———————————————————————————————————————————————————T——————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п |мероприятия, |распорядители| |финансирования +———————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+——————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |24900 |3970 |3970 |4200 |4200 |4270 |4290 |увеличение | | |Информационное | | |бюджет | | | | | | | |количества | | |обеспечение | | | | | | | | | | |студентов и | | |научно-технической и| | | | | | | | | | |аспирантов - | | |инновационной | | | | | | | | | | |победителей | | |деятельности, в том | | | | | | | | | | |региональных | | |числе: | | | | | | | | | | |конкурсов | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+инновационных | |1.1 |Проведение в регионе|Минпром |Минпром |областной |19340 |3120 |3120 |3250 |3250 |3300 |3300 |проектов более| | |научно-практических,|Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |чем на 30%; | | |информационных и |области |области | | | | | | | | |увеличение | | |обучающих | | | | | | | | | | |числа | | |мероприятий | | | | | | | | | | |слушателей, | | |(семинаров, школ, | | | | | | | | | | |принимающих | | |конференций) по | | | | | | | | | | |участие в | | |различным вопросам | | | | | | | | | | |информационных| | |инновационной | | | | | | | | | | |и | | |деятельности | | | | | | | | | | |образователь- | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+ных семинарах | |1.2 |Проведение |Минпром |Минпром |областной |4130 |650 |650 |700 |700 |710 |720 |и программах | | |конкурсных |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |по направлению| | |мероприятий по |области |области | | | | | | | | |инноваций, | | |оценке инновационной| | | | | | | | | | |более чем на | | |деятельности | | | | | | | | | | |30%; | | |(конкурсов в сфере | | | | | | | | | | |увеличение | | |изобретательской и | | | | | | | | | | |количества | | |рационализаторской | | | | | | | | | | |проведенных | | |деятельности, на | | | | | | | | | | |информационных| | |наиболее | | | | | | | | | | |мероприятий по| | |инновационное | | | | | | | | | | |различным | | |предприятие и | | | | | | | | | | |аспектам | | |учреждение в | | | | | | | | | | |инновационной | | |соответствующей | | | | | | | | | | |деятельности | | |отрасли и др.) | | | | | | | | | | |на 25% | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+ | |1.3 |Развитие, |Минпром |Минпром |областной |320 |50 |50 |50 |50 |60 |60 | | | |обеспечение |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |функционирования и |области |области | | | | | | | | | | | |поддержание в | | | | | | | | | | | | | |актуальном состоянии| | | | | | | | | | | | | |интернет-сайта | | | | | | | | | | | | | |инновационной | | | | | | | | | | | | | |деятельности в | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+ | |1.4 |Организация участия |Минпром |Минпром |областной |1110 |150 |150 |200 |200 |200 |210 | | | |сотрудников Минпрома|Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |Рязанской области в |области |области | | | | | | | | | | | |презентационных | | | | | | | | | | | | | |мероприятиях | | | | | | | | | | | | | |инновационной | | | | | | | | | | | | | |направленности | | | | | | | | | | | | | |(форумах, | | | | | | | | | | | | | |конференциях, | | | | | | | | | | | | | |семинарах, | | | | | | | | | | | | | |совещаниях, | | | | | | | | | | | | | |выставках) | | | | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+——————————————+ |2 |Задача 2. | | |областной |125100 |17850 |17850 |17850|23850 |23850 |23850 |увеличение | | |Государственная | | |бюджет | | | | | | | |количества | | |поддержка | | | | | | | | | | |поддержанных | | |научно-технической и| | | | | | | | | | |научных и | | |инновационной | | | | | | | | | | |научно- | | |деятельности, в том | | | | | | | | | | |технических | | |числе: | | | | | | | | | | |проектов не | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+менее чем на | |2.1 |Субсидии юридическим|Минпром |Минпром |областной |27000 |4000 |4000 |4000 |5000 |5000 |5000 |20%; | | |и физическим лицам |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |увеличение | | |на поддержку научной|области |области | | | | | | | | |количества | | |и (или) | | | | | | | | | | |реализованных | | |научно-технической | | | | | | | | | | |инновационных | | |деятельности в | | | | | | | | | | |проектов не | | |Рязанской области | | | | | | | | | | |менее чем в | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+1,5 раза; | |2.2 |Субсидии юридическим|Минпром |Минпром |областной |75000 |10000 |10000 |10000|15000 |15000 |15000 |увеличение | | |и физическим лицам |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |объема | | |на поддержку |области |области | | | | | | | | |привлеченных | | |инновационной | | | | | | | | | | |средств | | |деятельности в | | | | | | | | | | |федерального | | |Рязанской области | | | | | | | | | | |бюджета на | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+реализацию | |2.3 |Субсидии юридическим|Минпром |Минпром |областной |23100 |3850 |3850 |3850 |3850 |3850 |3850 |инновационных | | |и физическим лицам |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |проектов на | | |на поддержку |области |области | | | | | | | | |территории | | |проектов по | | | | | | | | | | |Рязанской | | |гуманитарным, | | | | | | | | | | |области более | | |фундаментальным | | | | | | | | | | |чем в 2 раза | | |научным | | | | | | | | | | | | | |исследованиям и по | | | | | | | | | | | | | |разработке и | | | | | | | | | | | | | |освоению в | | | | | | | | | | | | | |производстве новых | | | | | | | | | | | | | |видов | | | | | | | | | | | | | |конкурентоспособной | | | | | | | | | | | | | |наукоемкой продукции| | | | | | | | | | | | | |в Рязанской области | | | | | | | | | | | | +————+————————————————————+—————————————+————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+——————————————+ |Итого по подпрограмме |областной |150000 |21820 |21820 |22050|28050 |28120 |28140 | | | |бюджет | | | | | | | | | +————————————————————————————————————————————————————+———————————————+————————+——————+——————+—————+———————+——————+———————+——————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T—————————————————————————————————————————T————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование целевых показателей* |Ед. |Планируемые показатели по годам | |п/п| |измерения +—————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | |2013 базовый год|2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |1 |Количество студентов и аспирантов - |чел. |22 |25 |27 |27 |29 |29 |29 | | |победителей региональных конкурсов | | | | | | | | | | |инновационных проектов | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |2 |Число слушателей, принимающих участие в |чел. |300 |350 |375 |400 |400 |400 |400 | | |информационных и образовательных | | | | | | | | | | |семинарах и программах по направлению | | | | | | | | | | |инноваций | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |3 |Количество поддержанных научных и |шт. |27 |10 |10 |10 |12 |12 |12 | | |научно-технических проектов | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |4 |Количество реализованных инновационных |шт. |- |5 |5 |5 |8 |8 |8 | | |проектов | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |5 |Количество проведенных информационных |шт. |20 |21 |21 |23 |23 |25 |25 | | |мероприятий по различным аспектам | | | | | | | | | | |инновационной деятельности | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ |6 |Объем привлеченных средств федерального |млн. руб. |7,0 |8,0 |9,0 |12,0 |12,0 |15,0 |15,0 | | |бюджета на реализацию инновационных | | | | | | | | | | |проектов на территории Рязанской области | | | | | | | | | +———+—————————————————————————————————————————+————————————+————————————————+———————+———————+——————+——————+——————+———————+ ______________________________ * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют. Приложение N 3 к государственной программе Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 2020 годы)" Подпрограмма 3 "Стимулирование развития промышленности и внедрение современных промышленных технологий" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы 1.1. Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для технического и технологического перевооружения, модернизации и стабильного развития конкурентоспособных промышленных производств Рязанской области. 1.2. Задачи подпрограммы: - оказание содействия крупным и средним субъектам промышленной деятельности Рязанской области в привлечении внебюджетных финансовых средств для технического и технологического перевооружения, реконструкции, модернизации производства и освоения выпуска новой конкурентоспособной продукции; - разработка и внедрение современных лазерных технологий на предприятиях Рязанской области; - повышение престижности рабочих профессий в Рязанской области. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий подпрограммы, составляет 606400 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 100 тыс. рублей; 2016 год - 73600 тыс. рублей; 2017 год - 119100 тыс. рублей; 2018 год - 124700 тыс. рублей; 2019 год - 136700 тыс. рублей; 2020 год - 152200 тыс. рублей. 3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4. Механизм реализации подпрограммы 4.1. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: заключают соглашения с субъектами промышленной деятельности о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы; выполняют иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. 4.2. Субсидии по мероприятиям, предусмотренные подпрограммой, предоставляются в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением Правительства Рязанской области. 4.3. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 4.4. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 4.5. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 4.6. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T——————————————————————T———————————————T———————————T——————————————T———————————————————————————————————————————————————T————————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования+———————————————————————————————————————————————————+ | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ |1 |Задача 1. Оказание |Минпром |Минпром |областной |580000 |0 |70000|115000 |120000|130000|145000 |увеличение суммы | | |содействия крупным и |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |привлеченных | | |средним субъектам |области |области | | | | | | | | |(заемных) финансовых| | |промышленной | | | | | | | | | | |средств субъектами | | |деятельности Рязанской| | | | | | | | | | |промышленной | | |области в привлечении | | | | | | | | | | |деятельности для | | |внебюджетных | | | | | | | | | | |реконструкции, | | |финансовых средств для| | | | | | | | | | |технического и | | |технического и | | | | | | | | | | |технологического | | |технологического | | | | | | | | | | |перевооружения и | | |перевооружения, | | | | | | | | | | |модернизации | | |реконструкции, | | | | | | | | | | |производства и | | |модернизации | | | | | | | | | | |освоения новой | | |производства и | | | | | | | | | | |конкурентоспособной | | |освоения выпуска новой| | | | | | | | | | |продукции более чем | | |конкурентоспособной | | | | | | | | | | |на 48%; | | |продукции, в том | | | | | | | | | | |увеличение числа | | |числе: | | | | | | | | | | |крупных и средних | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+субъектов | |1.1|Субсидии юридическим |Минпром |Минпром |областной |240000 |0 |30000|50000 |50000 |50000 |60000 |промышленной | | |лицам в целях |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |деятельности, | | |возмещения части |области |области | | | | | | | | |получивших | | |затрат на уплату | | | | | | | | | | |государственную | | |процентов по кредитам,| | | | | | | | | | |поддержку за счет | | |полученным субъектами | | | | | | | | | | |средств областного | | |промышленной | | | | | | | | | | |бюджета за время | | |деятельности в | | | | | | | | | | |реализации | | |кредитных | | | | | | | | | | |Программы, не менее | | |организациях, на | | | | | | | | | | |чем на 50% | | |модернизацию и замену | | | | | | | | | | | | | |морально устаревшего и| | | | | | | | | | | | | |физически изношенного | | | | | | | | | | | | | |оборудования новым, | | | | | | | | | | | | | |более | | | | | | | | | | | | | |производительным; | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию, | | | | | | | | | | | | | |модернизацию и | | | | | | | | | | | | | |техническое | | | | | | | | | | | | | |перевооружение | | | | | | | | | | | | | |существующих | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |мощностей; создание | | | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | | | |производственных | | | | | | | | | | | | | |мощностей | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+ | |1.2|Субсидии юридическим |Минпром |Минпром |областной |130000 |0 |10000|25000 |30000 |30000 |35000 | | | |лицам в целях |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |возмещения части |области |области | | | | | | | | | | | |затрат по лизинговым | | | | | | | | | | | | | |платежам субъектов | | | | | | | | | | | | | |промышленной | | | | | | | | | | | | | |деятельности за | | | | | | | | | | | | | |производственное | | | | | | | | | | | | | |оборудование, | | | | | | | | | | | | | |получаемое ими от | | | | | | | | | | | | | |российских лизинговых | | | | | | | | | | | | | |компаний по договорам | | | | | | | | | | | | | |финансовой аренды | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+ | |1.3|Субсидии юридическим |Минпром |Минпром |областной |210000 |0 |30000|40000 |40000 |50000 |50000 | | | |лицам в целях |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |возмещения части |области |области | | | | | | | | | | | |затрат по уплате | | | | | | | | | | | | | |процентов по кредитам,| | | | | | | | | | | | | |полученным субъектами | | | | | | | | | | | | | |промышленной | | | | | | | | | | | | | |деятельности на | | | | | | | | | | | | | |пополнение оборотных | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ |2 |Задача 2. Разработка и|Минпром |Минпром |областной |25500 |0 |3500 |4000 |4500 |6500 |7000 |рост количества | | |внедрение современных |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |научно-исследовате- | | |лазерных технологий на|области |области | | | | | | | | |льских и | | |предприятиях Рязанской| | | | | | | | | | |опытно-конструкторс-| | |области, в том числе: | | | | | | | | | | |ких работ (НИОКР) в | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+области фотоники, | |2.1|Субсидии юридическим |Минпром |Минпром |областной |7000 |0 |1000 |1000 |1500 |1500 |2000 |проведенных по | | |лицам в целях |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |заказу субъектов | | |возмещения части |области |области | | | | | | | | |промышленной | | |затрат на НИОКР в | | | | | | | | | | |деятельности за | | |сфере фотоники | | | | | | | | | | |время реализации | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+Программы, более чем| |2.2|Субсидии юридическим |Минпром |Минпром |областной |18500 |0 |2500 |3000 |3000 |5000 |5000 |на 30%; | | |лицам в целях |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |рост количества | | |возмещения части |области |области | | | | | | | | |актов о внедрении | | |затрат на приобретение| | | | | | | | | | |промышленных | | |современных | | | | | | | | | | |лазерных технологий | | |промышленных лазерных | | | | | | | | | | |и лазерных установок| | |технологий | | | | | | | | | | |на субъектах | | | | | | | | | | | | | |промышленной | | | | | | | | | | | | | |деятельности за | | | | | | | | | | | | | |время реализации | | | | | | | | | | | | | |Программы более чем | | | | | | | | | | | | | |в 3 раза | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ |3 |Задача 3. Повышение |Минпром |Минпром |областной |900 |100 |100 |100 |200 |200 |200 |темп роста числа | | |престижности рабочих |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |высококвалифицирова-| | |профессий в Рязанской |области |области | | | | | | | | |нных дополнительных | | |области, в том числе: | | | | | | | | | | |рабочих мест, | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+созданных на | |3.1|Проведение |Минпром |Минпром |областной |900 |100 |100 |100 |200 |200 |200 |предприятиях, не | | |регионального конкурса|Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |менее чем на 4% | | |"Мастера Рязанской |области |области | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————————+———————————————+———————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Итого по подпрограмме |областной |606400 |100 |73600|119100 |124700|136700|152200 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————+——————————————+————————+—————+—————+———————+——————+——————+————————+————————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г———T———————————————————————————————————T————————————T——————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование целевых показателей* |Ед. |Планируемые показатели по годам | |п/п| |измерения +——————————————————————————————————————————————————————————+ | | | |2013 базовый год|2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ |1 |Сумма привлеченных (заемных) |млн. руб. |1750 |0 |2000 |2181,8 |2250 |2400 |2600 | | |финансовых средств субъектами | | | | | | | | | | |промышленной деятельности для | | | | | | | | | | |реконструкции, технического и | | | | | | | | | | |технологического перевооружения и | | | | | | | | | | |модернизации производства и | | | | | | | | | | |освоения новой конкурентоспособной | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ |2 |Количество крупных и средних |шт. |- |0 |не |не |не |не |не | | |субъектов промышленной | | | |менее|менее |менее |менее |менее | | |деятельности, получивших | | | |13 |15 |15 |17 |17 | | |государственную поддержку за счет | | | | | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ |3 |Количество научно-исследовательских|шт. |- |0 |3 |3 |4 |4 |4 | | |и опытно- конструкторских работ | | | | | | | | | | |(НИОКР) в области фотоники, | | | | | | | | | | |проведенных по заказу субъектов | | | | | | | | | | |промышленной деятельности | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ |4 |Количество актов о внедрении |шт. |- |0 |8 |12 |14 |15 |16 | | |промышленных лазерных технологий и | | | | | | | | | | |лазерных установок на субъектах | | | | | | | | | | |промышленной деятельности | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ |5 |Темп роста числа |% |100 |0 |103 |103 |104 |104 |104 | | |высококвалифицированных | | | | | | | | | | |дополнительных рабочих мест, | | | | | | | | | | |созданных на предприятиях | | | | | | | | | +———+———————————————————————————————————+————————————+————————————————+—————+—————+———————+———————+——————+——————+ ______________________________ * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют. Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Развитие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности (2015 - 2020 годы)" Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы 1.1. Целью подпрограммы является создание оптимальных условий по обеспечению реализации Программы. 1.2. Задачи подпрограммы: - обеспечение условий для осуществления Минпромом Рязанской области исполнительно-распорядительной деятельности на территории Рязанской области в сферах промышленности, инвестиций, инноваций, связи, наукоемких и информационных технологий; - обеспечение условий для осуществления деятельности ГКУ. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3.1. Реализация подпрограммы планируется за счет средств областного бюджета. 3.2. Общий объем средств, необходимых для реализации всего комплекса мероприятий подпрограммы, составляет 330305 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 56295 тыс. рублей; 2016 год - 54802 тыс. рублей; 2017 год - 54802 тыс. рублей; 2018 год - 54802 тыс. рублей; 2019 год - 54802 тыс. рублей; 2020 год - 54802 тыс. рублей. 3.3. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4. Механизм реализации подпрограммы 4.1. Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: - закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий. 4.2. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. 4.3. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. 4.4. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 4.5. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. 4.6. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T———————————————————————T——————————————T———————————T———————————————T—————————————————————————————————————————————————————T———————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объемы финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирования +—————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +—————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+ |1. |Задача 1. Обеспечение |Минпром |Минпром |областной |202249 |33759 |33698 |33698 |33698|33698 |33698 |ежегодное | | |условий для |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |достижение | | |осуществления Минпромом|области |области | | | | | | | | |целевых | | |Рязанской области | | | | | | | | | | |индикаторов | | |исполнительно-распоря- | | | | | | | | | | |Программы на | | |дительной деятельности | | | | | | | | | | |уровне не менее| | |на территории Рязанской| | | | | | | | | | |90% от | | |области в сферах | | | | | | | | | | |запланированных| | |промышленности, | | | | | | | | | | |значений | | |инвестиций, инноваций, | | | | | | | | | | | | | |связи, наукоемких и | | | | | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | | | | |технологий, в том | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+ | |1.1|Содержание Минпрома |Минпром |Минпром |областной |202249 |33759 |33698 |33698 |33698|33698 |33698 | | |. |Рязанской области |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | | |области |области | | | | | | | | | | +———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+ | |2. |Задача 2. Обеспечение |Минпром |ГКУ |областной |128056 |22536 |21104 |21104 |21104|21104 |21104 | | | |условий для |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | |осуществления |области | | | | | | | | | | | | |деятельности ГКУ, в том| | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+ | |2.1|Содержание ГКУ |Минпром |ГКУ |областной |128056 |22536 |21104 |21104 |21104|21104 |21104 | | |. | |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +———+———————————————————————+——————————————+———————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+ |Итого по подпрограмме |областной |330305 |56295 |54802 |54802 |54802|54802 |54802 | | | |бюджет | | | | | | | | | +——————————————————————————————————————————————————————+———————————————+———————+———————+————————+———————+—————+———————+——————+———————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г——T———————————————————T——————T————————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование |Ед. |Планируемые показатели по годам | |п/|целевых |изм. +————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |п |показателей* | |2013 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | | | |базовый год| | | | | | | +——+———————————————————+——————+———————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+—————————+ |1.|Ежегодное |% |не менее 90|не менее|не менее|не менее |не менее |не менее|не менее | | |достижение целевых | | |90 |90 |90 |90 |90 |90 | | |индикаторов | | | | | | | | | | |Программы | | | | | | | | | +——+———————————————————+——————+———————————+————————+————————+—————————+—————————+————————+—————————+ ______________________________ * Приведенные показатели не требуют специальной методики расчета их значений. Информация о степени достижения показателей анализируется на основании соответствующих отчетов. Изменения бюджетных ассигнований на 5 процентов (как в большую, так и в меньшую стороны) на значения этих показателей не влияют. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|