|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 22.06.2010 № 2602
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 июня 2010 г. N 2602 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2012 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Рязани от 13.08.2010 г. N 3541; от 14.10.2010 г. N 4980; от 28.12.2010 г. N 6025) В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0таву муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2012 годы" (далее - Программа). 2. Назначить ответственным исполнителем Программу управление экономического развития администрации города Рязани (И.В.Ковалев). 3. Назначить руководителем Программы начальника управления экономического развития И.В.Ковалева. 4. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Е.А.Даньшова) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину. Глава администрации О.В.Шишов Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" 1. Паспорт долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" Г—————————————————T——————————————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование ДЦП |Долгосрочная целевая программа "Совершенствование | | |предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на | | |2010-2012 годы" | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от 21.06.2010 N | |решения о |2581 "О разработке долгосрочной целевой программы | |разработке ДЦП |"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в | | |городе Рязани на 2010 - 2012 годы" | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Цели и задачи ДЦП|Цель 1. Повышение качества и доступности муниципальных | | |услуг | | |Задачи Программы по Цели 1: | | |1.1. Регламентация оказания муниципальных услуг | | |1.2. Переход на оказание муниципальных услуг в электронном| | |виде через Портал муниципальных услуг | | |1.3. Создание системы центров предоставления муниципальных| | |услуг | | |Цель 2. Развитие информационно-коммуникационной системы | | |администрации города, обеспечивающей повышение | | |эффективности деятельности органов местного самоуправления| | |Задачи Программы по Цели 2: | | |2.1. Создание системы автоматизации делопроизводства | | |администрации города | | |2.2. Развитие единой защищенной | | |информационно-коммуникационной инфраструктуры | | |администрации города | | |Цель 3. Оснащение подвижного состава муниципальных | | |предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным | | |оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим | | |позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной| | |навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения| | |более высокого качества обслуживания населения города | | |Рязани | | |Задача Программы по Цели 3: | | |3.1. Определение места нахождения подвижного состава, | | |обеспечение голосовой связи водителя с диспетчером, | | |приобретение датчиков контроля расходования топлива, | | |обеспечивающих его оптимизацию | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Разработчик ДЦП |Управление экономического развития администрации города | | |Рязани | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |По Цели 1: Управление экономического развития | |исполнитель ДЦП |администрации города Рязани | | |По Цели 2: Отдел автоматизированных средств обработки | | |информации и управления | | |По Цели 3: Отдел транспорта и связи | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители ДЦП |По Цели 1: | | |1.1. Структурные подразделения администрации города | | |Рязани, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: | | |управление архитектуры, управление капитального | | |строительства, комитет по земельным ресурсам, комитет по | | |охране окружающей среды, управление муниципальным | | |имуществом, отдел специальной документации, отдел | | |предпринимательства и потребительского рынка, управление | | |жилищно-коммунального хозяйства, управление | | |благоустройства города и дорожного хозяйства, отдел | | |муниципального архива, управление образования, науки и | | |молодежной политики, управление здравоохранения, | | |управление культуры и искусства | | |1.2. Муниципальные образовательные учреждения, | | |муниципальные учреждения здравоохранения, муниципальные | | |учреждения культуры | | |1.3. МУ "Центр предоставления муниципальных услуг" | | |1.4. Юридические лица, с которыми заключены муниципальные | | |контракты по результатам размещения заказов на поставки | | |товаров, выполнение работ, оказание услуг для | | |муниципальных нужд в рамках мероприятий, предусмотренных | | |настоящей программой | | |По Цели 2: | | |2.1. Отдел автоматизированных средств обработки информации| | |и управления | | |По Цели 3: | | |3.1. Отдел транспорта и связи | | |3.2. Муниципальные предприятия и учреждения | | |3.3. Юридические лица, с которыми заключены муниципальные | | |контракты по результатам размещения заказов на поставки | | |товаров, выполнение работ, оказание услуг для | | |муниципальных нужд в рамках мероприятий, предусмотренных | | |настоящей программой | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |ДЦП реализуется с 2010 по 2012 год в 3 этапа | |реализации ДЦП | | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и | |Бюджет города Рязани | |источники | +———————————————————————————————————————+ |финансирования | |Всего, |2010 |2011 |2012 | | | |тыс. руб. | | | | | | +——————————+———————+————————+———————————+ | |Цель 1 |28010 |10000 |8850 |9160 | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Цель 2 |12027 |- |12027 |- | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Цель 3 |10008 |- |10008 |- | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Итого |50045 |10000 |30885 |9160 | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |Планируемые |Показатель, |ед. изм. |2010 |2011 |2012 | |результаты |индикатор | | | | | |реализации ДЦП |(нарастающим | | | | | | |итогом) | | | | | +—————————————————+——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |Цель 1. Повышение|Количество |ед. |15 |25 |44 | |качества и |утвержденных | | | | | |доступности |административных | | | | | |муниципальных |регламентов | | | | | |услуг |оказания | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | |администрацией | | | | | | |города Рязани | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Доля муниципальных|% | |9 |18 | | |услуг, оказываемых| | | | | | |через систему | | | | | | |центров | | | | | | |предоставления | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | | | | |Степень | | | | | | |удовлетворенности | | | | | | |получателями | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг, оказываемых| | | | | | |через систему | | | | | | |центров | | | | | | |предоставления | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг: | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |- доступностью |% |10 |12 |14 | | |оказания |опрошенных| | | | | |муниципальных |горожан | | | | | |услуг, (график | | | | | | |работы, | | | | | | |территориальная | | | | | | |доступность, | | | | | | |способ подъезда и | | | | | | |организация входа)| | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |- комфортностью |% |10 |15 |20 | | |оказания |опрошенных| | | | | |муниципальных |горожан | | | | | |услуг (размер, | | | | | | |оснащенность и | | | | | | |интерьер | | | | | | |помещений, | | | | | | |безопасность | | | | | | |пребывания) | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |- временем |% |8 |10 |12 | | |оказания |опрошенных| | | | | |муниципальных |горожан | | | | | |услуг (время | | | | | | |ожидания в | | | | | | |очереди, | | | | | | |длительность | | | | | | |обслуживания) | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Количество |ед. |15 |25 |44 | | |административных | | | | | | |регламентов | | | | | | |оказания | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | |администрацией | | | | | | |города Рязани, | | | | | | |размещенных на | | | | | | |Портале | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Доля муниципальных|% |4,5 |22,7 |56,8 | | |услуг, оказываемых| | | | | | |через портал | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Количество единиц |ед. |200 |550 |1050 | | |материалов, | | | | | | |размещаемых на | | | | | | |портале | | | | | | |муниципальных | | | | | | |услуг | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ | |Число регламентов,|ед. |2 |7 |17 | | |введенных на | | | | | | |сопровождение в | | | | | | |систему контроля | | | | | | |исполнения | | | | | | |административных | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | | | |Цель 2. Развитие |Оснащенность |% |1 |18 |- | |информационно-ко-|структурных | | | | | |ммуникационной |подразделений | | | | | |системы |администрации | | | | | |администрации |города рабочими | | | | | |города, |местами системы | | | | | |обеспечивающей |автоматизации | | | | | |повышение |делопроизводства | | | | | |эффективности +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |деятельности |Оснащенность |% |87 |92 |- | |органов местного |структурных | | | | | |самоуправления |подразделений | | | | | | |администрации | | | | | | |города средствами | | | | | | |вычислительной | | | | | | |техники | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |Цель 3. Оснащение|Количество |ед. |0 |329 |- | |подвижного |абонентских | | | | | |состава |терминалов ГЛОНАСС| | | | | |муниципальных |и устройств | | | | | |предприятий и |голосовой связи | | | | | |учреждений |водителя с | | | | | |бортовым |диспетчером | | | | | |навигационно-свя-+——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |зным |Количество |ед. |0 |78 |- | |оборудованием |абонентских | | | | | |(абонентскими |терминалов ГЛОНАСС| | | | | |терминалами), |и устройств | | | | | |обеспечивающим |голосовой связи | | | | | |позиционирование |водителя с | | | | | |подвижных |диспетчером в | | | | | |объектов по |автобусах и | | | | | |сигналам |троллейбусах | | | | | |глобальной |муниципальных | | | | | |навигационной |унитарных | | | | | |спутниковой |предприятий | | | | | |системы ГЛОНАСС, |пассажирского | | | | | |для обеспечения |транспорта | | | | | |более высокого +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |качества |Количество |ед. |0 |78 |- | |обслуживания |датчиков контроля | | | | | |населения города |расходования | | | | | |Рязани |топлива | | | | | | +——————————————————+——————————+———————+————————+———————————+ |Ожидаемый эффект |Реализация мероприятий ДЦП позволит достичь следующих | |от реализации ДЦП|результатов: | | |- улучшение качества и доступности государственных и | | |муниципальных услуг; | | |- повышение оснащенности структурных подразделений | | |администрации города рабочими местами системы | | |автоматизации делопроизводства и средствами вычислительной| | |техники; | | |- повышение эффективности работы подвижного состава | | |муниципальных предприятий и учреждений. | +—————————————————+——————————————————————————————————————————————————————————+ 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате долгосрочной целевой программы Реализация ДЦП осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 21.06.2010 N 2581 "О разработке долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы". 2.1. Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг В городе Рязани реализуется План стратегического развития города до 2020 года. Одним из целевых ориентиров Стратегии является развитие конкурентоспособной экономики, создание комфортных условий экономической деятельности. Позитивный имидж Рязани и Рязанской области, инвестиционная привлекательность региона в значительной степени зависят от повышения качества государственных и муниципальных услуг. В целях повышения эффективности и качества деятельности администрации города Рязани по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Концепцией административной реформы в РФ в 2006-2010 годах в администрации города Рязани проводятся мероприятия по разработке проектов административных регламентов оказания муниципальных услуг. Постановлением главы администрации города Рязани от 12.02.2009 N 545 утвержден Порядок разработки и утверждения административных регламентов оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) администрацией города Рязани. Разработан Реестр муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) администрацией города Рязани (действующая редакция утверждена постановлением администрации города Рязани от 23.07.2010 N 3121). В Реестр включено 44 муниципальные услуги, оказываемых в заявительном порядке. В рамках перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде, предусмотренного распоряжением Правительства РФ в городе Рязани запланировано поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию Портала муниципальных услуг. На сегодня на портале размещено 23 административных регламента, утвержденных в 2009 - 2010 году. По мере утверждения административных регламентов Портал будет пополняться информационными материалами (утвержденные и адаптированные тексты административных регламентов, блок-схемы, бланки документов, нормативно-правовая документация), которые будут находиться в свободном доступе для посетителей сайта. Решением Рязанской городской Думы от 24.06.2010 N 245-I в городе Рязани создано муниципальное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг". Открытие центра состоялось 1 сентября 2010 года. На базе учреждения планируется организовать предоставление муниципальных услуг исходя из потребностей населения города в услугах по различным сферам деятельности (земельно-имущественные отношения, предпринимательство, ЖКХ и т.д.). Вместе с тем, на эффективность деятельности органов местного самоуправления оказывают отрицательное влияние такие факторы, как отсутствие установленных прозрачных процедур предоставления услуг и исполнения функций, которые приводят к снижению доверия граждан к органам местного самоуправления. Система местного самоуправления является достаточно закрытой для граждан и бизнеса. Повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления города Рязани препятствует низкий уровень использования современных информационных технологий. Существующая система предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям характеризуется как территориально разобщенная, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам, накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и предоставлению документов на заявителя. Система принятия управленческих решений изобилует избыточными административными барьерами. В этой связи предоставление возможности получения в первую очередь социально значимых, а также иных публичных услуг в центре оказания услуг позволяет приблизить публичные услуги к заявителю. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для определения и контроля целевых показателей результативности деятельности органов местного самоуправления. Отсутствует единая система планирования и мониторинга эффективности реализации муниципальных программ и проектов, а также доступ к этой информации граждан. Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества муниципального управления и оказания услуг организациям и гражданам на основе информационно-коммуникационных технологий и значительно снижает эффективность расходования бюджетных средств на создание и развитие муниципальных информационных систем. Получение необходимой информации и муниципальных услуг в большинстве случаев требует непосредственного обращения организаций и граждан в органы местного самоуправления для формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном носителе. Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие или обращение граждан в несколько ведомств, связано с большой потерей времени и длительными задержками из-за отсутствия взаимодействия между соответствующими ведомственными информационными системами, что создает значительные неудобства для граждан. Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных структурных подразделений администрации города Рязани. Все обозначенные проблемы муниципального управления взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Они требуют программно-целевого подхода в управлении, межведомственной координации и согласованного по времени и объемам привлечения средств. Долгосрочная целевая программа развития "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010-2012 годы" представляет собой программный документ, который направлен на достижение целей и задач проведения административной реформы в городе Рязани, позволяющий согласовать совместные действия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления города Рязани, бизнес-сообщества, общественных организаций по реформированию муниципального управления в городе Рязани. Программа направлена на комплексное и планомерное повышение эффективности мер по проведению административной реформы в городе. В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов проведения административной реформы, включая методическое, организационное, информационное, материально-техническое обеспечение. 2.2. Развитие информационно-коммуникационной системы администрации города Активное развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития города Рязани, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения города в процесс перехода к информационному обществу. В последнее время в городе Рязани динамично развивается рынок компьютерной техники, информационных и телекоммуникационных услуг, создаются информационные системы, информационно-коммуникационные технологии распространяются в сферы муниципального управления, производства и социального развития. В администрации города Рязани в предыдущие годы были предприняты шаги по информатизации своей деятельности, вместе с тем, уровень применения информационно-коммуникационных технологий недостаточен, что снижает эффективность муниципального управления в городе Рязани. Развитие информационно-коммуникационной системы администрации города Рязани не может эффективно осуществляться без комплексного подхода в рамках целевой программы. 2.3. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС Для оперативного управления подвижным составом муниципальных предприятий и учреждений необходимо иметь достоверную информацию о месте его нахождения, а также иметь голосовую связь с водителем транспортного средства. Это позволит: - оперативно направить транспортные средства на ликвидацию аварийных ситуаций в городе: ликвидацию повреждений линии электропередач, систем тепло и водоснабжения, канализации и др.; - транспортным средствам медицинских учреждений в максимально короткие сроки доставить медицинских работников для оказания экстренной помощи населению; - осуществлять контроль за соблюдением расписания движения транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам городского сообщения. Приобретение датчиков расходования топлива позволит муниципальным предприятиям и учреждениям оптимизировать расход топлива, используемого транспортными средствами. В связи с тем, что муниципальные предприятия и учреждения не могут за счет собственных средств обеспечить оснащение подвижного состава бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, это возможно осуществить централизованно за счет средств бюджета города Рязани в рамках долгосрочной целевой программы. 3. Цели и задачи программы и обоснование их выбора 1. Целью программы является повышение качества и доступности муниципальных услуг. Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач: 1.1. Регламентация оказания муниципальных услуг. 1.2. Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде через Портал муниципальных услуг. 1.3. Создание системы центров предоставления муниципальных услуг. 2. Целью 2 программы является развитие информационно-коммуникационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач: 2.1. Создание системы автоматизации делопроизводства администрации города. 2.2. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города. 3. Целью 3 программы является оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого качества обслуживания населения города Рязани. Для достижения данной цели необходимо решение задачи - определение места нахождения подвижного состава, обеспечение голосовой связи водителя с диспетчером, приобретение датчиков контроля расходования топлива, обеспечивающих его оптимизацию. Поставленные в Программе цели и задачи соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани и созданию наилучших условий качества жизни и отдыха горожан. Цели и задачи программы, направленные на повышение качества и доступности муниципальных услуг, регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 1) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 2) Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р; 3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р. Цели и задачи программы, направленные на развитие информационно-коммуникационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 1) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Цели и задачи программы, направленные на повышение эффективности работы подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений, повышение качества обслуживания населения города Рязани, более полное удовлетворение его при оказании муниципальных услуг, регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 1) Федеральный з# 2) акон# от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О навигационной деятельности"; 3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641"Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"; Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2010 N 55 "Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS". 4. Сроки и этапы реализации программы Программа реализуется с 2010 по 2012 год в 3 этапа: I этап - 2010 год; II этап - 2011 год; III этап - 2012 год. 5. Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы Г——T—————————————————T——————————————————T———————————————T—————————T——————————T————————————————¬ |N |Задачи, |Планируемый объем |Показатели |Единица |Базовое |Планируемое | |п/|направленные на |финансирования на |(индикаторы), |измерения|значение |значение | |п |достижение цели |решение данной |характеризующие| |показателя|показателя | | | |задачи (тыс. руб.)|достижение цели| |(индикато-|(индикатора) по | | | | | | |ра) (на |годам реализации| | | +——————————————————+ | |начало +————————————————+ | | |Бюджет |Другие | | |реализации|2010|2011 |2012 | | | |города |источники| | |ДДП) | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Цель 1. Повышение|28010 |- | | | | | | | | |качества и | | | | | | | | | | |доступности | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 1.1. |3250 |- | | | | | | | | |Регламентация | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |15 |15 |25 |44 | | | | | |утвержденных | | | | | | | | | | |административ- | | | | | | | | | | |ных регламентов| | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | |администрацией | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 1.2. |17260 |- | | | | | | | | |Переход на | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | | |через Портал | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |15 |15 |25 |44 | | | | | |административ- | | | | | | | | | | |ных регламентов| | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | |администрацией | | | | | | | | | | |города Рязани, | | | | | | | | | | |размешенных на | | | | | | | | | | |Портале | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Доля |% |- |4,5 |22,7 |56,8 | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |оказываемых | | | | | | | | | | |через портал | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |200 |200 |550 |1050 | | | | | |единиц | | | | | | | | | | |материалов, | | | | | | | | | | |размещаемых на | | | | | | | | | | |портале | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Число |ед. |- |2 |7 |17 | | | | | |регламентов, | | | | | | | | | | |введенных на | | | | | | | | | | |сопровождение в| | | | | | | | | | |систему | | | | | | | | | | |контроля | | | | | | | | | | |исполнения | | | | | | | | | | |административ- | | | | | | | | | | |ных регламентов| | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 1.3. |7500 |- | | | | | | | | |Создание системы | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Доля |% |- |- |9 |18 | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |оказываемых | | | | | | | | | | |через систему | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Степень | | | | | | | | | | |удовлетворенно-| | | | | | | | | | |сти | | | | | | | | | | |получателями | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |оказываемых | | | | | | | | | | |через систему | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг: | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |- доступностью |% |10 |10 |12 |14 | | | | | |оказания |опрошен- | | | | | | | | | |муниципальных |ных | | | | | | | | | |услуг, (график |горожан | | | | | | | | | |работы, | | | | | | | | | | |территориальная| | | | | | | | | | |доступность, | | | | | | | | | | |способ подъезда| | | | | | | | | | |и организация | | | | | | | | | | |входа) | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |- комфортностью|% |10 |10 |15 |20 | | | | | |оказания |опрошен- | | | | | | | | | |муниципальных |ных | | | | | | | | | |услуг (размер, |горожан | | | | | | | | | |оснащенность и | | | | | | | | | | |интерьер | | | | | | | | | | |помещений, | | | | | | | | | | |безопасность | | | | | | | | | | |пребывания) | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |- временем |% |8 |8 |10 |12 | | | | | |оказания |опрошен- | | | | | | | | | |муниципальных |ных | | | | | | | | | |услуг (время |горожан | | | | | | | | | |ожидания в | | | | | | | | | | |очереди, | | | | | | | | | | |длительность | | | | | | | | | | |обслуживания) | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Цель 2. Развитие |12027 |- | | | | | | | | |информационно-ко-| | | | | | | | | | |ммуникационной | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города, | | | | | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | | | | |повышение | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 2.1. |4500 |- | | | | | | | | |Создание системы | | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | |делопроизводства | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Оснащенность |% |1 |1 |18 |- | | | | | |структурных | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города рабочими| | | | | | | | | | |местами системы| | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | |делопроизводст-| | | | | | | | | | |ва | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 2.2. |7527 |- | | | | | | | | |Развитие единой | | | | | | | | | | |защищенной | | | | | | | | | | |информационно-ко-| | | | | | | | | | |ммуникационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Оснащенность |% |87 |87 |92 |- | | | | | |структурных | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |вычислительной | | | | | | | | | | |техники | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Цель 3. Оснащение|10008 |- | | | | | | | | |подвижного | | | | | | | | | | |состава | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |предприятий и | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |бортовым | | | | | | | | | | |навигационно-свя-| | | | | | | | | | |зным | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | | |(абонентскими | | | | | | | | | | |терминалами), | | | | | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | | | | |позиционирование | | | | | | | | | | |подвижных | | | | | | | | | | |объектов по | | | | | | | | | | |сигналам | | | | | | | | | | |глобальной | | | | | | | | | | |навигационной | | | | | | | | | | |спутниковой | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС, | | | | | | | | | | |для обеспечения | | | | | | | | | | |более высокого | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | |населения города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | |Задача 3.1. |10008 |- | | | | | | | | |Определение места| | | | | | | | | | |нахождения | | | | | | | | | | |подвижного | | | | | | | | | | |состава, | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |голосовой связи | | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером, | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |датчиков контроля| | | | | | | | | | |расходования | | | | | | | | | | |топлива, | | | | | | | | | | |обеспечивающих | | | | | | | | | | |его оптимизацию | | | | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |329 |- | | | | | |абонентских | | | | | | | | | | |терминалов | | | | | | | | | | |ГЛОНАСС и | | | | | | | | | | |устройств | | | | | | | | | | |голосовой связи| | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |78 |- | | | | | |абонентских | | | | | | | | | | |терминалов | | | | | | | | | | |ГЛОНАСС и | | | | | | | | | | |устройств | | | | | | | | | | |голосовой связи| | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером в | | | | | | | | | | |автобусах и | | | | | | | | | | |троллейбусах | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |унитарных | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |пассажирского | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |78 |- | | | | | |датчиков | | | | | | | | | | |контроля | | | | | | | | | | |расходования | | | | | | | | | | |топлива | | | | | | +——+—————————————————+————————+—————————+———————————————+—————————+——————————+————+—————+—————+ 6. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Г——————T—————————————————T————————————T——————T—————————————————T————————————T————————————————T———————————————¬ |N п/п |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | | |мероприятия |финансирова-|(тыс. |финансирования по|исполнения | |результат | | | |ния |руб.) |годам (тыс. руб.)| | | | | | | | +—————————————————+ | | | | | | | |2010 |2011 |2012| | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Цель 1. Повышение| | | | | | | | | | |качества и | | | | | | | | | | |доступности | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Задача 1.1. | | | | | | | | | | |Регламентация | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |1.1.1 |Корректировка |- |- |- |- |- |до |1. Отраслевые |Приведение | | |Реестра | | | | | |01.07.2010 |управления |Реестра | | |муниципальных | | | | | | |(комитеты) |муниципальных | | |услуг (работ), | | | | | | |администрации |услуг (работ), | | |оказываемых | | | | | | |города Рязани |оказываемых | | |(выполняемых) | | | | | | |2. Управление |(выполняемых) | | |администрацией | | | | | | |экономического |администрацией | | |города Рязани | | | | | | |развития |города Рязани в| | | | | | | | | |администрации |соответствие с | | | | | | | | | |города Рязани |распоряжением | | | | | | | | | |(координация) |Правительства | | | | | | | | | | |РФ | | | | | | | | | | |от17.12.2009N | | | | | | | | | | |1993-р | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |1.1.2 |Разработка |Средства |950 |- |950 |- |Услуги в |1. Отраслевые |Разработка и | | |проектов |бюджета | | | | |соответствии|управления |утверждение IS | | |административных |города | | | | |с реестром |(комитеты) |административ- | | |регламентов |Рязани | | | | |муниципаль- |администрации |ных | | |оказания | | | | | |ных услуг |города Рязани |регламентов, | | |муниципальных | | | | | |(работ), |2. Управление |прошедших | | |услуг | | | | | |утвержденным|экономического |независимую | | | | | | | | |постановле- |развития |экспертизу | | | | | | | | |нием |администрации | | | | | | | | | |администра- |города Рязани | | | | | | | | | |ции города |(координация) | | +——————+—————————————————+————————————+ | | | |Рязани от +————————————————+ | |1.1.3 |Проведение |Средства | | | | |15.06.2009 N|1. Управление | | | |независимой |бюджета | | | | |4132 в срок |экономического | | | |экспертизы |города | | | | |до |развития | | | |проектов |Рязани | | | | |01.10.2010. |администрации | | | |административных | | | | | |Услуги в |города Рязани | | | |регламентов | | | | | |соответствии|(координация) | | | |оказания | | | | | |с |2. Сторонняя | | | |муниципальных | | | | | |распоряжени-|организация, | | | |услуг. | | | | | |ем |привлеченная по | | | | | | | | | |Правительст-|конкурсу | | | | | | | | | |ва РФ от | | | | | | | | | | |17.12.2009 N| | | | | | | | | | |1993-р в | | | | | | | | | | |срок | | | | | | | | | | |согласно | | | | | | | | | | |приложению N| | | | | | | | | | |2 к | | | | | | | | | | |распоряжению| | | | | | | | | | |Правительст-| | | | | | | | | | |ва РФ от | | | | | | | | | | |17.12.2009 N| | | | | | | | | | |1993-р. | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |1.1.4 |Перевод |Средства |2300 |- |2300 |- |2011 |1. Управление |Перечень | | |муниципальных |бюджета | | | | | |экономического |муниципальных | | |функций и услуг, |города | | | | | |развития |услуг г. | | |осуществляемых |Рязани | | | | | |администрации |Рязани, | | |администрацией | | | | | | |города Рязани |оказание | | |города Рязани в | | | | | | |2. Сторонняя |которых | | |рамках | | | | | | |организация, |возможно и | | |взаимодействия, в| | | | | | |привлеченная по |целесообразно | | |электронный вид, | | | | | | |конкурсу |переводить в | | |в том числе: | | | | | | | |электронный | | | | | | | | | | |вид. Проекты | |1.1.4.|Проведение | | | | | | | |административ- | |1 |анализа процессов| | | | | | | |ных | | |исполнения | | | | | | | |регламентов, | | |муниципальных | | | | | | | |обеспечивающих | | |функций и | | | | | | | |возможность | | |предоставления | | | | | | | |администрации | | |муниципальных | | | | | | | |города Рязани | | |услуг | | | | | | | |исполнять | | |администрацией | | | | | | | |муниципальные | | |города Рязани. | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | |предоставлять | |1.1.4.|Анализ | | | | | | | |муниципальные | |2 |действующих | | | | | | | |услуги в | | |административных | | | | | | | |электронном | | |регламентов, | | | | | | | |виде. Проект | | |регулирующих | | | | | | | |внутреннего | | |процессы | | | | | | | |регламента | | |исполнения | | | | | | | |администрации | | |муниципальных | | | | | | | |города Рязани | | |функций и | | | | | | | |регулирующего | | |предоставления | | | | | | | |размещение в | | |муниципальных | | | | | | | |федеральных | | |услуг города | | | | | | | |государственных| | |Рязани | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | |системах | |1.1.4.|Разработка | | | | | | | |"Сводный реестр| |3 |проектов | | | | | | | |государственных| | |нормативных | | | | | | | |и муниципальных| | |правовых актов, в| | | | | | | |услуг | | |том числе | | | | | | | |(функций)" и | | |административных | | | | | | | |"Единый портал | | |регламентов, | | | | | | | |государственных| | |обеспечивающих | | | | | | | |и муниципальных| | |возможность | | | | | | | |услуг | | |администрацией | | | | | | | |(функций)" | | |города Рязани | | | | | | | |сведений о | | |исполнять | | | | | | | |государственных| | |муниципальные | | | | | | | |и муниципальных| | |функции и | | | | | | | |услугах | | |предоставлять | | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | | |услуги в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | +——————+—————————————————+ | | | | | | | | |1.1.4.|Внесение | | | | | | | | | |4 |изменений | | | | | | | | | | |нормативные | | | | | | | | | | |правовые акты | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани в | | | | | | | | | | |целях получения | | | | | | | | | | |юридическими и | | | | | | | | | | |физическими | | | | | | | | | | |лицами доступных | | | | | | | | | | |и качественных | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг, | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | |администрацией | | | | | | | | | | |города Рязани в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.1.4.|Разработка | | | | | | | | | |5 |предложений по | | | | | | | | | | |организации сбора| | | | | | | | | | |сведений об | | | | | | | | | | |исполняемых | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |функциях и | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услугах для их | | | | | | | | | | |дальнейшего | | | | | | | | | | |внесения в | | | | | | | | | | |сводный реестр | | | | | | | | | | |государственных и| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг (функций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.1.4.|Разработка | | | | | | | | | |6 |предложений по | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани при| | | | | | | | | | |работе со сводным| | | | | | | | | | |реестром | | | | | | | | | | |государственных и| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг (функций) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1.1.4.|Разработка | | | | | | | | | |7 |предложений по | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани при| | | | | | | | | | |работе с типовым | | | | | | | | | | |ведомственным | | | | | | | | | | |шлюзом | | | | | | | | | +——————+—————————————————+ | | | | | | | | | |Итого по задаче |Средства |3250 |- |3250 |- | | | | | |1.1 |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Задача 1.2. Переход на | | | | | | | | | | |оказание муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в электронном | | | | | | | | | | |виде через Портал | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.1 |Организация оказания |Средства | | | | |II |1. Управление |Создание | | |муниципальных услуг в |бюджета города| | | | |полугодие |образования, |электронного | | |электронном виде в |Рязани | | | | |2010 |науки и |инструментария | | |сфере образования, в | | | | | |I полугодие|молодежной |для оказания | | |том числе: | | | | | |2012 |политики |муниципальных | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+администрации |услуг в сфере | |1.2.1.|Создание |Средства |468 |468 |- |- |II |города Рязани |образования | |1 |математического и |бюджета города| | | | |полугодие |2. Управление | | | |программного |Рязани | | | | |2010 |экономического | | | |обеспечения | | | | | | |развития | | | |предоставления | | | | | | |администрации | | | |информации об | | | | | | |города Рязани | | | |образовательных | | | | | | |(координация) | | | |программах и учебных | | | | | | |3. Сторонняя | | | |планах на основе | | | | | | |организация, | | | |OWL-технологии | | | | | | |привлеченная по| | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+конкурсу | | |1.2.1.|Создание программного |Средства |180 |180 |- |- |II | | | |2 |инструментария |бюджета города| | | | |полугодие | | | | |информационной |Рязани | | | | |2010 | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов и единой | | | | | | | | | | |базы данных системы | | | | | | | | | | |общего образования | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.1.|Опытно-конструкторская |Средства |450 |- |- |450 |I полугодие| | | |3 |работа "Создание |бюджета города| | | | |2012 | | | | |опытного образца |Рязани | | | | | | | | | |интерактивных сервисов | | | | | | | | | | |для электронных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов системы | | | | | | | | | | |общего образования на | | | | | | | | | | |портале муниципальных | | | | | | | | | | |услуг" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.1.|Опытно-конструкторская |Средства |990 |- |- |990 |II | | | |4 |работа "Создание |бюджета города| | | | |полугодие | | | | |опытного образца |Рязани | | | | |2012 | | | | |программного комплекса | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |аналитики электронных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов системы | | | | | | | | | | |общего образования" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.1.|Опытно-конструкторская |Средства |250 |250 |- |- |II | | | |5 |работа по |бюджета города| | | | |полугодие | | | | |проектированию и |Рязани | | | | |2010 | | | | |внедрению подсистемы | | | | | | | | | | |управления защищенным | | | | | | | | | | |доступом операторов | | | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | | | |комплектования | | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждения г. Рязани с | | | | | | | | | | |Internet-интерфейсом | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.1.|Монтаж локальной |Средства |96,1 |96,1 |- |- |II |1. Управление |Обеспечение | |6 |вычислительной сети в |бюджета города| | | | |полугодие |образования, |эффективного | | |МОУ "Средняя |Рязани | | | | |2010 |науки и |функционирования | | |общеобразовательная | | | | | | |молодежной |проекта | | |школа N 35", на базе | | | | | | |политики |"Электронный | | |которой осуществляется | | | | | | |администрации |школьный город" и| | |реализация проекта | | | | | | |города Рязани |предоставления | | |"Электронный школьный | | | | | | |2. Сторонняя |услуг в | | |город" | | | | | | |организация, |электронном виде.| | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |договору | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+ | |1.2.1.|Оплата программного |Средства |5,9 |5,9 |- |- |II |1. Управление | | |7 |обеспечения АВЕРС |бюджета города| | | | |полугодие |образования, | | | |"АРМ-директор" для МОУ |Рязани | | | | |2010 |науки и | | | |"Средняя | | | | | | |молодежной | | | |общеобразовательная | | | | | | |политики | | | |школа N 35". | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | | |2. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |договору | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+ | |1.2.2 |Организация оказания |Средства | | | | |2010 - 2012|1. Управление |Создание | | |муниципальных услуг в |бюджета города| | | | | |здравоохранения|электронного | | |электронном виде в |Рязани | | | | | |администрации |инструментария | | |сфере здравоохранения, | | | | | | |города Рязани |для оказания | | |в том числе: | | | | | | |2. Управление |муниципальных | | | | | | | | | |экономического |услуг в сфере | | | | | | | | | |развития |здравоохранения | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+администрации +—————————————————+ |1.2.2.|Опытно-конструкторская |Средства |1200 |1200 |- |- |сентябрь - |города Рязани |Создание | |1 |работа: "Разработка |бюджета города| | | | |декабрь |(координация) |электронного | | |новой |Рязани | | | | |2010 |3. Сторонняя |инструментария | | |OWL-ориентированной | | | | | | |организация, |для оказания | | |технологии | | | | | | |привлеченная по|муниципальных | | |автоматизированного | | | | | | |конкурсу |услуг в сфере | | |административного | | | | | | | |здравоохранения | | |регламента для | | | | | | | | | | |реализации первой | | | | | | | | | | |очереди электронной | | | | | | | | | | |поликлиники" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.2.|Научно-исследовательс- |Средства |800 |800 |- |- |сентябрь - | | | |2 |кая работа "Создание |бюджета города| | | | |декабрь | | | | |математического и |Рязани | | | | |2010 | | | | |программного | | | | | | | | | | |обеспечения для | | | | | | | | | | |автоматизированного | | | | | | | | | | |сервиса врача с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |электронных рецептов и | | | | | | | | | | |соматической модели | | | | | | | | | | |пациента" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.2.|Опытно-конструкторская |Средства |450 |- |450 |- |II | | | |3 |работа "Создание |бюджета города| | | | |полугодие | | | | |опытного образца |Рязани | | | | |2011 | | | | |интерактивных сервисов | | | | | | | | | | |для электронных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов системы | | | | | | | | | | |здравоохранения на | | | | | | | | | | |портале муниципальных | | | | | | | | | | |услуг" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.2.|Опытно-конструкторская |Средства |1100 |- |- |1100|II | | | |4 |работа "Создание |бюджета города| | | | |полугодие | | | | |опытного образца |Рязани | | | | |2012 | | | | |программного комплекса | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |аналитики электронных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов системы | | | | | | | | | | |здравоохранения" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.2.|Создание информационной|Средства |500 |500 |- |- |2010 |1. Управление |Создание | |5 |платформы для сбора и |бюджета города| | | | | |здравоохранения|инструментальной | | |обработки |Рязани | | | | | |администрации |базы для | | |статистической | | | | | | |города Рязани |последующей | | |информации о | | | | | | |2. Управление |реализации выдачи| | |деятельности МУЗ города| | | | | | |экономического |форм | | |Рязани с применением | | | | | | |развития |статистической | | |средств мониторинга и | | | | | | |администрации |отчетности | | |хранения данных на | | | | | | |города Рязани |управлением | | |основе WEB-технологий | | | | | | |(координация) |здравоохранения | | | | | | | | | |3. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.2.|Приобретение |Средства |480 |- |480 |- |2011 |1. Управление |Создание | |6 |компьютерной техники |бюджета города| | | | | |здравоохранения|электронного | | |для внедрения |Рязани | | | | | |администрации |инструментария | | |технологии | | | | | | |города Рязани |для оказания | | |автоматизированного | | | | | | |2. Управление |муниципальных | | |административного | | | | | | |экономического |услуг в сфере | | |регламента для | | | | | | |развития |здравоохранения | | |реализации электронной | | | | | | |(координация) | | | |поликлиники на базе МУЗ| | | | | | |3. Сторонняя | | | |"Городская поликлиника | | | | | | |организация, | | | |N 14" | | | | | | |привлекаема по | | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.3 |Опытно-конструкторская |Средства |1600 |- |1600 |- |I и II |1. Отдел |Создание | | |работа "Создание |бюджета города| | | | |полугодие |предпринимате- |электронного | | |системы ввода, |Рязани | | | | |2011 |льства и |инструментария | | |представления и учета | | | | | | |потребительско-|для оказания | | |документов заявки на | | | | | | |го рынка |муниципальных | | |оказание муниципальной | | | | | | |администрации |услуг в сфере | | |услуги в электронной | | | | | | |города Рязани |предпринимательс-| | |форме" для регламентов | | | | | | |2. Управление |тва и | | |в области | | | | | | |экономического |потребительского | | |предпринимательства и | | | | | | |развития |рынка | | |потребительского рынка | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | | |(координация) | | | | | | | | | | |3. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.4.|Организация оказания |Средства |1700 |- |1700 |- |2011 |1. Управление |Создание | | |муниципальных услуг в |бюджета города| | | | | |благоустройства|электронного | | |электронном виде в |Рязани | | | | | |города и |инструментария | | |сфере благоустройства | | | | | | |дорожного |для оказания | | |города и охраны | | | | | | |хозяйства |муниципальных | | |окружающей среды, в том| | | | | | |администрации |услуг в сфере | | |числе: | | | | | | |города Рязани |благоустройства | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+2. Комитет по |города и охраны | |1.2.4.|Научно-исследовательс- |Средства |1200 |- |1200 |- |I и II |охране |окружающей среды | |1 |кая работа |бюджета города| | | | |полугодие |окружающей | | | |"Исследование аналогов |Рязани | | | | |2011 |среды | | | |и создание нового | | | | | | |администрации | | | |математического и | | | | | | |города Рязани | | | |программного | | | | | | |3. Управление | | | |обеспечения электронных| | | | | | |экономического | | | |административных | | | | | | |развития | | | |регламентов | | | | | | |администрации | | | |разрешительной | | | | | | |города Рязани | | | |деятельности в сфере | | | | | | |(координация) | | | |благоустройства города | | | | | | |4. Сторонняя | | | |и охраны окружающей | | | | | | |организация, | | | |среды" | | | | | | |привлеченная по| | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+конкурсу | | |1.2.4.|Опытно-конструкторская |Средства |500 |- |500 |- |I полугодие| | | |2 |работа "Разработка |бюджета города| | | | |2011 | | | | |новой |Рязани | | | | | | | | | |OWL-ориентированной | | | | | | | | | | |технологии для | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |автоматизированных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | |информирования | | | | | | | | | | |юридических и частных | | | | | | | | | | |лиц в сфере | | | | | | | | | | |благоустройства города | | | | | | | | | | |и охраны окружающей | | | | | | | | | | |среды" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.5 |Создание системы |Средства |1090 |- |770 |320 |2011 - 2012|1. Управление | | | |информирования |бюджета города| | | | | |экономического | | | |физических и |Рязани | | | | | |развития | | | |юридических лиц об | | | | | | |администрации | | | |оказании муниципальных | | | | | | |города Рязани | | | |услуг в электронном | | | | | | |(координация) | | | |виде | | | | | | |2. Сторонняя | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+организация, +—————————————————+ |1.2.5.|Опытно-конструкторская |Средства |300 |- |300 |- |I полугодие|привлеченная по|Создание на | |1 |работа "Создание |бюджета города| | | | |2011 |конкурсу |портале | | |автоматизированной |Рязани | | | | | | |муниципальных | | |технологии ведения | | | | | | | |услуг раздела | | |информационного раздела| | | | | | | |адаптированных | | |"Жизненные ситуации" на| | | | | | | |регламентов | | |портале муниципальных | | | | | | | |муниципальных | | |услуг города Рязани" | | | | | | | |услуг и процедур | | | | | | | | | | |сбора документов,| | | | | | | | | | |представляемых в | | | | | | | | | | |заявке на | | | | | | | | | | |муниципальную | | | | | | | | | | |услугу | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.5.|Разработка |Средства |150 |- |150 |- |I полугодие| |Организованный по| |2 |автоматизированной |бюджета города| | | | |2011 | |современным | | |технологии ведения |Рязани | | | | | | |стандартам раздел| | |информационного раздела| | | | | | | |новостей портала | | |"Новости портала | | | | | | | |муниципальных | | |муниципальных услуг | | | | | | | |услуг с | | |города Рязани" | | | | | | | |регулярной | | | | | | | | | | |актуализацией | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.5.|Размещение информации |Средства |440 |- |220 |220 |2011 - 2012| |Актуализированный| |3 |об услугах и |бюджета города| | | | | | |портал | | |соответствующих |Рязани | | | | | | |муниципальных | | |нормативных актах на | | | | | | | |услуг | | |портале муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в рамках работ по| | | | | | | | | | |администрированию | | | | | | | | | | |портала | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.5.|Обучение |Средства |200 |- |100 |100 |2011 - 2012| |Получение | |4 |администраторов и |бюджета города| | | | | | |специалистами | | |операторов портала |Рязани | | | | | | |структурных | | |муниципальных услуг | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |городской | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |практических | | | | | | | | | | |навыков ведения | | | | | | | | | | |разделов портала | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.6 |Внедрение электронных |Средства |1100 |- |500 |600 |II |1. |Обеспечение | | |административных |бюджета города| | | | |полугодие |Администрация |возможности | | |регламентов |Рязани | | | | |2011 |города Рязани |получения | | |муниципальных услуг, | | | | | |I полугодие|(МУ "ЦПМУ") |муниципальных | | |оказываемых на базе МУ | | | | | |2012 |2. Управление |услуг, | | |"Центр предоставления | | | | | | |экономического |оказываемых на | | |муниципальных услуг", в| | | | | | |развития |базе МУ "Центр | | |том числе: | | | | | | |администрации |предоставления | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+города Рязани |муниципальных | |1.2.6.|Опытно-конструкторская |Средства |500 |- |500 |- |II |(координация) |услуг" в | |1 |работа "Создание |бюджета города| | | | |полугодие |3. Сторонняя |электроном виде | | |опытного образца |Рязани | | | | |2011 |организация, | | | |интерактивных сервисов | | | | | | |привлеченная по| | | |для электронных | | | | | | |конкурсу | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов Центра | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |аналитики" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.6.|Развитие электронных |Средства |600 |- |- |600 |I полугодие| | | |2 |административных |бюджета города| | | | |2012 | | | | |регламентов Центра |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |аналитики | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.7 |Разработка правовой |Средства |400 |- |100 |300 |2011 - 2012|1. Управление | | | |базы оказания услуг в |бюджета города| | | | | |экономического | | | |электронном виде, том |Рязани | | | | | |развития | | | |числе: | | | | | | |администрации | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+города Рязани +—————————————————+ |1.2.7.|Разработка правовых |Средства |100 |- |100 |- |I полугодие|(координация) |Утверждение | |1 |актов, регламентирующих|бюджета города| | | | |2011 |2. Сторонняя |документов, | | |функционирование |Рязани | | | | | |организация, |регулирующих | | |портала муниципальных | | | | | | |привлеченная по|вопросы создания,| | |услуг города Рязани. | | | | | | |конкурсу |функционирования,| | | | | | | | | | |администрирования| | | | | | | | | | |Портала | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.7.|Разработка правовых |Средства |100 |- |- |100 |I полугодие| |Утверждение | |2 |актов, регламентирующих|бюджета города| | | | |2012 | |документов, | | |функционирование |Рязани | | | | | | |регулирующих | | |электронных | | | | | | | |вопросы оказания | | |административных | | | | | | | |услуг в | | |регламентов оказания | | | | | | | |электронном виде | | |муниципальных услуг. | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.7.|Разработка правовых |Средства |200 |- |- |200 |I и II | | | |3 |актов, регламентирующих|бюджета города| | | | |полугодие | | | | |функционирование |Рязани | | | | |2012 | | | | |комплекса электронных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | | |города Рязани. | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ | | |1.2.8 |Автоматизация контроля |Средства |4400 |- |- |4400|1 и II |1. Управление | | | |оказания муниципальных |бюджета города| | | | |полугодие |экономического | | | |услуг |Рязани | | | | |2012 |развития | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+администрации +—————————————————+ |1.2.8.|Опытно-конструкторская |Средства |1600 |- |- |1600|I и II |города Рязани |Автоматизирован- | |1 |работа "Разработка |бюджета города| | | | |полугодие |(координация) |ная система для | | |автоматизированной |Рязани | | | | |2012 |2. Сторонняя |полной | | |системы получения | | | | | | |организация, |автоматизации | | |результатов оказания | | | | | | |привлеченная по|выдачи | | |услуги в электронной | | | | | | |конкурсу |результатов | | |форме посредством | | | | | | | |оказания | | |портала муниципальных | | | | | | | |муниципальной | | |услуг" | | | | | | | |услуги для | | | | | | | | | | |пользователей | | | | | | | | | | |различных уровней| +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.8.|Научно-исследовательс- |Средства |1200 |- |- |1200|II | |Автоматизирован- | |2 |кая работа |бюджета города| | | | |полугодие | |ная система, | | |"Исследование |Рязани | | | | |2012 | |обеспечивающая | | |существующих аналогов и| | | | | | | |мониторинг хода | | |создание новой | | | | | | | |предоставления | | |автоматизированной | | | | | | | |муниципальных | | |OWL-ориентированной | | | | | | | |услуг со стороны | | |системы мониторинга | | | | | | | |их заявителей | | |процессов оказания | | | | | | | | | | |муниципальных услуг для| | | | | | | | | | |заявителей, | | | | | | | | | | |использующих портал | | | | | | | | | | |муниципальных услуг" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ |1.2.8.|Научно-исследовательс- |Средства |1600 |- |- |1600|I и II | |Система, | |3 |кая работа |бюджета города| | | | |полугодие | |автоматизирующая | | |"Исследование |Рязани | | | | |2012 | |менеджмент | | |существующих аналогов и| | | | | | | |качества в | | |создание новой | | | | | | | |соответствии с | | |автоматизированной | | | | | | | |международными | | |информационной системы | | | | | | | |стандартами ISO | | |для менеджмента | | | | | | | |9000 и ISO 9001 | | |качества оказания | | | | | | | | | | |муниципальных услуг на | | | | | | | | | | |процессной основе" | | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+ +—————————————————+ | |Итого по задаче 1.2 |Средства |17260|3500 |5600 |8160| | | | | | |бюджета города| | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+———————————————————————+——————————————+—————+—————+—————+————+———————————+———————————————+—————————————————+ | |Задача 1.3. | | | | | | | | | | |Создание системы | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |1.3.1 |Разработка и |Средства |200 |- |- |200 |2012 |1. Администрация|Выработка | | |обоснование |бюджета | | | | | |города Рязани |предложений по | | |концептуальной |города | | | | | |(МУ "ЦПМУ") |созданию | | |модели системы |Рязани | | | | | |2. Управление |системы центров| | |центров | | | | | | |экономического |предоставления | | |предоставления | | | | | | |развития |муниципальных | | |муниципальных | | | | | | |администрации |услуг на | | |услуг | | | | | | |города Рязани |территории | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+(координация) |города Рязани | |1.3.2 |Выбор "пилотных" |Средства |100 |- |- |100 |2012 |3. Сторонняя | | | |объектов для |бюджета | | | | | |организация, | | | |создания модели |города | | | | | |привлеченная по | | | |системы центров |Рязани | | | | | |конкурсу | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в районах | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |1.3.3 |Создание системы |Средства |200 |- |- |200 |2012 | | | | |управления |бюджета | | | | | | | | | |деятельностью |города | | | | | | | | | |центров |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |1.3.4 |Регламентация и |Средства |150 |- |- |150 |2012 | | | | |стандартизация |бюджета | | | | | | | | | |деятельности |города | | | | | | | | | |центров |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |1.3.5 |Разработка |Средства |100 |- |- |100 |2012 | |Контроль за | | |системы |бюджета | | | | | | |деятельностью | | |показателей |города | | | | | | |системы центров| | |результативности |Рязани | | | | | | |предоставления | | |деятельности | | | | | | | |муниципальных | | |центров | | | | | | | |услуг на | | |предоставления | | | | | | | |территории | | |муниципальных | | | | | | | |города Рязани | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |1.3.6 |Мониторинг |Средства |150 |- |- |150 |2012 | | | | |деятельности |бюджета | | | | | | | | | |системы центров |города | | | | | | | | | |предоставления |Рязани | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |1.3.7 |Информационное |Средства |100 |- |- |100 |2012 |1. Администрация|Информирование | | |сопровождение |бюджета | | | | | |города Рязани |различных групп| | |создания и |города | | | | | |(МУ "ЦПМУ") |потребителей - | | |развития системы |Рязани | | | | | |2. Управление |потенциальных | | |центров | | | | | | |экономического |клиентов | | |предоставления | | | | | | |развития |центров | | |муниципальных | | | | | | |администрации |предоставления | | |услуг | | | | | | |города Рязани |муниципальных | | | | | | | | | |(координация) |услуг об их | | | | | | | | | |3. Сторонняя |деятельности | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по | | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |1.3.8 |Капитальный и |Средства |6500 |6500 |- |- |2010-2012 |1. Администрация|Обеспечение | | |текущий ремонт |бюджета | | | | | |города Рязани |условий | | | |города | | | | | |(МУ "ЦПМУ") |предоставления | | | |Рязани | | | | | | |услуг в | | | | | | | | | | |соответствии со| | | | | | | | | | |стандартом | | | | | | | | | | |комфортности | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |Средства |7500 |6500 |- |1000| | | | | |1.3 |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по цели 1 |Средства |28010 |10000 |8850 |9160| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Цель 2. Развитие | | | | | | | | | | |информационно-ко-| | | | | | | | | | |ммуникационной | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города, | | | | | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | | | | |повышение | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Задача 2.1. | | | | | | | | | | |Создание системы | | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | |делопроизводства | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |2.1.1 |Создание системы |Средства |4500 |- |4500 |- |2011 |1. Отдел |Повышение | | |автоматизации |бюджета | | | | | |автоматизирован-|оснащенности | | |делопроизводства |города | | | | | |ных средств |структурных | | |администрации |Рязани | | | | | |обработки |подразделений | | |города | | | | | | |информации и |администрации | | | | | | | | | |управления |города рабочими| | | | | | | | | |администрации |местами системы| | | | | | | | | |города Рязани |автоматизации | | | | | | | | | | |делопроизводст-| | | | | | | | | | |ва | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |Средства |4500 |- |4500 |- | | | | | |2.1 |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Задача 2.2. | | | | | | | | | | |Развитие единой | | | | | | | | | | |защищенной | | | | | | | | | | |информационно-ко-| | | | | | | | | | |ммуникационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |2.2.1 |Развитие единой |Средства |1150 |- |1150 |- |201! |1. Отдел |Повышение | | |сети передачи |бюджета | | | | | |автоматизирован-|оснащенности | | |данных в |города | | | | | |ных средств |структурных | | |администрации |Рязани | | | | | |обработки |подразделений | | |города, создание | | | | | | |информации и |администрации | | |локальных | | | | | | |управления |города | | |вычислительных | | | | | | |администрации |средствами | | |сетей для | | | | | | |города Рязани |вычислительной | | |структурных | | | | | | | |техники | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |2.2.2 |Обеспечение |Средства |2900 |- |2900 |- |2011 | | | | |информационной |бюджета | | | | | | | | | |безопасности в |города | | | | | | | | | |администрации |Рязани | | | | | | | | | |города, оснащение| | | | | | | | | | |структурных | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |лицензионным | | | | | | | | | | |системным и | | | | | | | | | | |прикладным | | | | | | | | | | |программным | | | | | | | | | | |обеспечением | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+ | | |2.2.3 |Оснащение |Средства |3477 |- |3477 |- |2011 | | | | |структурных |бюджета | | | | | | | | | |подразделении |города | | | | | | | | | |администрации |Рязани | | | | | | | | | |города средствами| | | | | | | | | | |вычислительной, | | | | | | | | | | |множительной | | | | | | | | | | |техники, | | | | | | | | | | |телекоммуникацио-| | | | | | | | | | |нным | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |Средства |7527 |- |7527 |- | | | | | |2.2 |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого цели 2 |Средства |12027 |- |12027|- | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Цель 3. Оснащение| | | | | | | | | | |подвижного | | | | | | | | | | |состава | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |предприятий и | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |бортовым | | | | | | | | | | |навигационно-свя-| | | | | | | | | | |зным | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | | |(абонентскими | | | | | | | | | | |терминалами), | | | | | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | | | | |позиционирование | | | | | | | | | | |подвижных | | | | | | | | | | |объектов по | | | | | | | | | | |сигналам | | | | | | | | | | |глобальной | | | | | | | | | | |навигационной | | | | | | | | | | |спутниковой | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС, | | | | | | | | | | |для обеспечения | | | | | | | | | | |более высокого | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | |населения города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Задача 3.1. | | | | | | | | | | |Определение места| | | | | | | | | | |нахождения | | | | | | | | | | |подвижного | | | | | | | | | | |состава, | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |голосовой связи | | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером, | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | |датчиков контроля| | | | | | | | | | |расходования | | | | | | | | | | |топлива, | | | | | | | | | | |обеспечивающих | | | | | | | | | | |его оптимизацию | | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ |3.1.1 |Приобретение |Средства |10008 |- |10008|- |2011 |1. Отдел |Обеспечение | | |абонентских |бюджета | | | | | |транспорта и |оперативного | | |терминалов |города | | | | | |связи |управления | | |ГЛОНАСС и |Рязани | | | | | |администрации |движением | | |устройств | | | | | | |города Рязани |транспортных | | |голосовой связи | | | | | | |2. Муниципальные|средств | | |водителя с | | | | | | |предприятия и | | | |диспетчером | | | | | | |учреждения | | +——————+—————————————————+ | | | | | |3. Сторонняя +———————————————+ |3.1.2 |Приобретение | | | | | | |организация, |Соблюдение | | |абонентских | | | | | | |привлеченная по |регулярности | | |терминалов | | | | | | |конкурсу |движения | | |ГЛОНАСС и | | | | | | | |городского | | |устройств | | | | | | | |пассажирского | | |голосовой связи | | | | | | | |транспорта | | |водителя с | | | | | | | |общего | | |диспетчером в | | | | | | | |пользования | | |автобусах и | | | | | | | | | | |троллейбусах | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |унитарных | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |пассажирского | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | +——————+—————————————————+ | | | | | | +———————————————+ |3.1.3 |Приобретение | | | | | | | |Снижение | | |датчиков контроля| | | | | | | |расхода | | |расходования | | | | | | | |топлива, | | |топлива | | | | | | | |используемого | | | | | | | | | | |подвижным | | | | | | | | | | |составом | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по задаче |Средства |10008 |- |10008|- | | | | | |3.1 |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по Цели 3 |Средства |10008 |- |10008|- | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ | |Итого по ДЦП |Средства |50044 |10000 |30885|9160| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+—————————————————+————————————+——————+——————+—————+————+————————————+————————————————+———————————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 28.12.2010 г. N 6025) 7. Ресурсное обеспечение ДЦП Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет средств бюджета города Рязани. Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП, составляет 50044 тыс. рублей. Планируемое распределение по годам средств бюджета города Рязани, выделяемых на реализацию ДЦП: Г————————————————T——————————————————————————————¬ |Период |Объемы финансирования ДЦП по | | |годам реализации (тыс. рублей)| +————————————————+——————————————————————————————+ |2010 г. |10000 | +————————————————+——————————————————————————————+ |2011 г. |30885 | +————————————————+——————————————————————————————+ |2012 г. |9160 | +————————————————+——————————————————————————————+ |Итого: |50045 | +————————————————+——————————————————————————————+ Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год. 8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП Контроль и координацию мероприятий по реализации Программы осуществляют 1: - по цели 1 "Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг" - управление экономического развития; - по цели 2 "Развитие информационно-коммуникационной системы администрации города, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" - отдел автоматизированных средств обработки информации и управления; - по цели 3 "Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого качества обслуживания населения города Рязани" - отдел транспорта и связи. Координирующие подразделения несут ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств. Контроль осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации города Рязани от 13 июля 2009 г. N 5131 "Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации". В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП: - ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономического развития отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется координирующими подразделениями в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономического развития. Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации города Рязани. В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-казначейское управление в соответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает ассигнования, выделяемые администрации города Рязани за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы. 1 Далее по тексту - подразделения, перечисленные по целям - координирующие подразделения 9. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП Конечными результатами реализации настоящей Программы являются: - улучшение качества и доступности муниципальных услуг; - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления вследствие развития информационно-коммуникационной системы администрации города; - повышение эффективности работы подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений. (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 14.10.2010 г. N 4980) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|