|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 21.09.2011 № 4133
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 сентября 2011 г. N 4133 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Рязани В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4131 "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы., постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа). 2. Определить датой начала реализации Программы 1 января 2012 года. 3. Назначить руководителем долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани И.С. Миронова. 4. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: - постановление администрации города Рязани от 17.08.2009 N 5700 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы"; - постановление администрации города Рязани от 24.12.2009 N 9243 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 17.08.2009 N 5700"; - постановление администрации города Рязани от 08.02.2010 N 404 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 17.08.2009 N 5700"; - постановление администрации города Рязани от 15.04.2010 N 1453 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 17.08.2009 N 5700"; - постановление администрации города Рязани от 08.09.2010 N 4065 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 17.08.2009 N 5700"; - постановление администрации города Рязани от 08.10.2010 N 4852 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Установка приборов коммерческого учета энергоресурсов в жилищном фонде и на объектах социальной сферы города Рязани на 2009 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 17,08.2009 N 5700"; - постановление администрации города Рязани от 09.03.2011 N 868 "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы"; - постановление администрации города Рязани от 09.03.2011 N 929 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы"; - постановление администрации города Рязани от 15.08.2011 N 3570 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 09.03.2011 N 929"; - постановление администрации города Рязани от 20.09.2011 N 4060 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 09.03.2011 N 929"; - постановление администрации города Рязани от 03.03.2010 N 676 "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010 - 2012 годы"; - постановление администрации города Рязани от 03.03.2010 N 677 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010 - 2012 годы"; - постановление администрации города Рязани от 08.09.2010 N 4082 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение в коммунальном комплексе города Рязани на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.03.2010 N 677". 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 6. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Савичева. Глава администрации В.Е. Артемов Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" (утв. постановлением администрации города Рязани от 21 сентября 2011 г. N 4133) Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" Г——————————————————————T———————————————————————————————————————————————¬ |Наименование Программы|Долгосрочная целевая программа | | |"Энергосбережение и повышение | | |энергоэффективности в городе Рязани на | | |2012 - 2015 годы" (далее - Программа) | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия решения |Постановление администрации города Рязани от | |о разработке Программы|21.09.2011 N 4131 "О разработке проекта | | |долгосрочной целевой программы | | |"Энергосбережение и повышение | | |энергоэффективности в городе Рязани на | | |2012 - 2015 годы" | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Заказчик Программы |Администрация города Рязани | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Разработчик Программы |Управление энергетики и жилищно-коммунального | | |хозяйства администрации города Рязани | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |Управление энергетики и жилищно-коммунального | |исполнитель |хозяйства администрации города Рязани | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Исполнители Программы |Администрация города Рязани, управление | | |энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | | |администрации города Рязани, управление | | |благоустройства города и дорожного хозяйства | | |администрации города Рязани, управление | | |образования и молодежной политики администрации| | |города Рязани, управление здравоохранения | | |администрации города Рязани, управление | | |культуры администрации города Рязани, | | |управление по физической культуре и массовому | | |спорту администрации города Рязани, бюджетные | | |учреждения, МУП "Рязанское муниципальное | | |предприятие тепловых сетей" (МУП "РМПТС"), МП | | |"Водоканал города Рязани", МУП "Рязанские | | |городские распределительные электрические сети"| | |(МУП "РГРЭС"), МУП "Свет города Рязани", МУП | | |"Управление Рязанского троллейбуса", | | |товарищества собственников жилья, жилищные, | | |жилищно-строительные кооперативы или иные | | |специализированные кооперативы, управляющие | | |организации | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Цели и задачи |Целями Программы являются: | |Программы |- повышение энергетической эффективности при | | |производстве, передаче и потреблении | | |энергетических ресурсов в городе Рязани; | | |- активное вовлечение всех групп потребителей в| | |энергоресурсосбережение. | | |Программой предусматривается решение следующих | | |задач: | | |- снижение расходов бюджета города Рязани на | | |оплату за потребленные энергетические ресурсы с| | |одновременным повышением уровня комфорта | | |помещений объектов социальной сферы города | | |Рязани; | | |- популяризация энергосбережения в городе | | |Рязани; | | |- создание источников тепло- и электроснабжения| | |на основе использования возобновляемых | | |источников энергии; | | |- повышение эффективности производства | | |электрической и тепловой энергии, снижение | | |потерь при их транспортировке; | | |повышение эффективности энергопотребления путем| | |внедрения современных энергосберегающих | | |технологий и оборудования; | | |- обеспечение учета всего объема потребляемых | | |энергетических ресурсов | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |2012 - 2015 годы. Программа реализуется в один | |реализации Программы |этап | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Объемы и источники |Прогнозируемый общий объем финансовых средств, | |финансирования |необходимых для реализации мероприятий | |Программы с разбивкой |Программы, составит 5 354 324,59 тыс. рублей, в| |по годам реализации |том числе по годам реализации: | | |2012 год - 984 574,63 тыс. рублей; | | |2013 год - 1 089 295,54 тыс. рублей; | | |2014 год - 993 358,89 тыс. рублей; | | |2015 год - 2 287 095,53 тыс. рублей. | | |Из них по источникам финансирования: | | |- Средства бюджета города Рязани - 281 | | |744,92 тыс. рублей, в том числе по годам: | | |2012 год - 55 677,43 тыс. рублей; | | |2013 год - 63 760,25 тыс. рублей; | | |2014 год - 62 696,26 тыс. рублей; | | |2015 год - 99 610,98 тыс. рублей. | | |- Внебюджетные средства - 1 249 050,53 тыс. | | |рублей, в том числе по годам: | | |2012 год - 555 222,11 тыс. рублей; | | |2013 год - 245 767,79 тыс. рублей; | | |2014 год - 204 760,92 тыс. рублей; | | |2015 год - 243 299,72 тыс. рублей. | | |- Средства федерального бюджета - 3 548 | | |575,24 тыс. рублей в том числе по годам: | | |2012 год - 293 059,47 тыс. рублей; | | |2013 год - 699 877,92 тыс. рублей; | | |2014 год - 669 848,61 тыс. рублей; | | |2015 год - 1 885 789,23 тыс. рублей. | | |- Средства областного бюджета - 274 953,89 тыс.| | |рублей, в том числе по годам: | | |2012 год - 80 615,61 тыс. рублей; | | |2013 год - 79 889,58 тыс. рублей; | | |2014 год - 56 053,10 тыс. рублей; | | |2015 год - 58 395,60 тыс. рублей | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Планируемые результаты|- Снижение объема потерь тепловой энергии при | |реализации Программы |ее передаче с 955 443,95 Гкал в 2011 году до | | |887 023,86 Гкал в 2015 году. | | |- Снижение объема потерь электрической энергии | | |при ее передаче по электросетям с 137 900 | | |000,00 кВтч в 2011 году до 135 150 000,00 кВтч | | |в 2015 году. | | |- Снижение объема потерь воды при ее передаче с| | |17 781,66 куб. м в 2011 году до 16 | | |540,77 куб. м в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода тепловой энергии | | |бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр| | |общей площади с 0,2 Гкал/кв. м в 2011 году до | | |0,18 Гкал/кв. м в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода электрической | | |энергии бюджетными учреждениями в расчете на | | |1 кв. метр общей площади с 29,55 кВтч/кв. м в | | |2011 году до 26,06 кВтч/кв. м в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода воды на снабжение | | |бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. с | | |36,92 куб. м/чел. в 2011 году до | | |32,74 куб. м/чел. в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода тепловой энергии в| | |жилых домах в расчете на 1 кв. метр общей | | |площади с 0,17 Гкал/кв. м в 2011 году до | | |0,16 Гкал/кв. м в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода электрической | | |энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. метр | | |общей площади с 39,1 кВтч/кв. м в 2011 году до | | |38,94 кВтч/кв. м в 2015 году. | | |- Снижение удельного расхода воды в жилых домах| | |в расчете на 1 кв. м с 3,48 куб. м/кв. м в | | |2011 году до 3,35 куб. м/кв. м в 2015 году. | | |- Увеличение объема производства энергетических| | |ресурсов с использованием возобновляемых | | |источников энергии и/или вторичных | | |энергетических ресурсов, производимых на | | |территории города Рязань, с 0 т.у.т. в | | |2011 году до 13,26 т.у.т. в 2015 году. | | |- Снижение потребления электрической энергии, | | |затрачиваемой на уличное освещение, с 16 500 | | |000,00 кВтч в 2011 году до 9 701 193,88 кВтч в | | |2015 году. | | |- Снижение потребления энергоресурсов | | |населением в городе Рязани | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемый эффект от |Реализация мероприятий Программы позволит | |реализации Программы |получить следующие результаты в области | | |энергосбережения и повышения энергетической | | |эффективности: | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий для бюджетных | | |организаций составит 223 570,48 тыс. руб.; | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий для муниципального | | |жилищного фонда составит 5 849,65 тыс. руб.; | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий в сфере возобновляемых| | |источников составит 89,3 тыс. руб.; | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий в системе коммунальной| | |инфраструктуры составит 123 915,83 тыс. руб., в| | |том числе: | | |- в сфере теплоснабжения - 110 | | |187,47 тыс. руб.; | | |- в сфере водоснабжения и водоотведения -13 | | |215,31 тыс. руб.; | | |- в сфере электроснабжения - 513,06 тыс. руб.; | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий в сфере уличного | | |освещения составит 39 546,87 тыс. руб.; | | |- экономия денежных средств от реализации | | |предлагаемых мероприятий в транспортном | | |комплексе составит 726,7 тыс. руб. | +——————————————————————+———————————————————————————————————————————————+ 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате Программы Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности", постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации". В 2010 году крупными и средними организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 99,2 млрд. рублей, в том числе: - по обрабатывающим производствам на сумму 85,4 млрд. рублей; - по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 13,8 млрд. руб. Индекс промышленного производства к уровню 2009 года составил 108,2% (в 2009 году - 90,1%): - то же в обрабатывающих производствах - 110,6%; - то же при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 93,4%. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 7%, производство тепловой энергии - на 3,1%. В период с 2008 по 2011 год рост цены на природный газ составил 67%, на тепловую энергию - 41%, на водоснабжение - порядка 35%. В 2011 году средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии, по сравнению с 2008 годом возросла на 62%. По мнению экспертов, дальнейшее ежегодное увеличение тарифа не превысит 15%. Это связано с политикой государства по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию (Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"). Прогнозируемый на перспективу до 2015 года рост затрат бюджетных средств на энергообеспечение объектов бюджетной сферы составляет 6 ч7% в год. В условиях роста цен на энергоносители, одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рязани становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы ЖКХ, предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям: - росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рязани, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; - росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; - опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижением эффективности оказываемых услу г. Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Рязани и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и предприятиями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рязани, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, в том числе коммунального комплекса и транспортной сферы города. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: - комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению; - необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования; - необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях; - недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями регионального и федерального значения. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: - ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; - неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; - зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынков. Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно-коммунальной сферы города Рязани и решения социальных вопросов. 2. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора После анализа полученных данных при обследовании муниципального образования городской округ - город Рязань Рязанской области, были определены следующие цели Программы: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани; - активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение. Для достижения обозначенных целей, необходимо решить следующие задачи: - снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани; - популяризация энергосбережения в городе Рязани; - создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Достижение перечисленных выше целей и решение поставленных задач позволит сократить финансовые расходы из бюджета города Рязани. Цели и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I (в редакции решения Рязанской городской Думы от 22.04.2010 N 156-I). 3. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы будет осуществлена в период с 2012 - 2015 годы в один этап. 4. Планируемые результаты реализации Программы Г———T——————————————————T—————————————————————T————————————————T—————————T———————————T—————————————————————————————¬ |N |Задачи, |Планируемый объем |Показатели |Ед. изм. |Базовое |Планируемое значение | |п/п|направленные на |финансирования на |(индикаторы), | |значение |показателя (индикатора) по | | |достижение цели |решение данной задачи|характеризующие | |показателя |годам реализации | | | |(тыс. руб.) |достижение цели | |(индикатора| | | | | | | |) на начало| | | | | | | |реализации | | | | | | | |Программы | | | | +—————————————————————+————————————————+ +———————————+—————————————————————————————+ | | |Бюджет |Другие | | |2011 г. |2012 г|2013 г.|2014 г|2015 г.| | | |города |источники | | | |. | |. | | | | |Рязани | | | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1 |Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических | | |ресурсов в городе Рязани | +———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1|Задача 1. |199 893,6|3 601 280,4|Снижение |Гкал/кв. |0,2 |0,19 |0,19 |0,18 |0,18 | | |Снижение расходов | | |удельного |м | | | | | | | |бюджета города | | |расхода тепловой| | | | | | | | |Рязани на оплату | | |энергии | | | | | | | | |за потребленные | | |бюджетными | | | | | | | | |энергетические | | |учреждениями в | | | | | | | | |ресурсы с | | |расчете на | | | | | | | | |одновременным | | |1 кв. м общей | | | | | | | | |повышением уровня | | |площади (табл. | | | | | | | | |комфорта помещений| | |2, строка С.1) | | | | | | | | |объектов | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | |социальной сферы | | |Снижение |кВтч/кв. |29,55 |28,63 |27,77 |26,90 |26,06 | | |города Рязани | | |удельного |м | | | | | | | | | | |расхода | | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | | |энергии | | | | | | | | | | | |бюджетными | | | | | | | | | | | |учреждениями в | | | | | | | | | | | |расчете на | | | | | | | | | | | |1 кв. м общей | | | | | | | | | | | |площади (табл. | | | | | | | | | | | |2, строка С.12) | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | | | | |Снижение |куб. м/че|36,92 |35,84 |34,78 |33,74 |32,74 | | | | | |удельного |л. | | | | | | | | | | |расхода воды на | | | | | | | | | | | |снабжение | | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | |учреждений в | | | | | | | | | | | |расчете на | | | | | | | | | | | |1 чел. (табл. 2,| | | | | | | | | | | |строка С.7) | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1.2|Задача 2. |0,00 |1 988,91 |Увеличение |т.у.т. |0,00 |0,00 |8,81 |11,04 |13,26 | | |Создание | | |объема | | | | | | | | |источников тепло- | | |производства | | | | | | | | |и электроснабжения| | |энергетических | | | | | | | | |на основе | | |ресурсов с | | | | | | | | |использования | | |использованием | | | | | | | | |возобновляемых | | |возобновляемых | | | | | | | | |источников энергии| | |источников | | | | | | | | | | | |энергии и/или | | | | | | | | | | | |вторичных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |ресурсов, | | | | | | | | | | | |производимых на | | | | | | | | | | | |территории МО | | | | | | | | | | | |(табл. 1, строка| | | | | | | | | | | |15) | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1.3|Задача 3. |0,00 |398 497,71 |Снижение объема |Гкал |955 443,95 |937 |921 |902 |887 | | |Повышение | | |потерь тепловой | | |629,00|050,10 |990,29|023,86 | | |эффективности | | |энергии при ее | | | | | | | | |производства | | |передаче (табл. | | | | | | | | |электрической и | | |1, строка 76) | | | | | | | | |тепловой энергии, | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | |снижение потерь | | |Снижение объема |кВтч |137 900 000|137 |136 525|135 |135 150| | |при их | | |потерь | | |213 |000 |825 |000 | | |транспортировке | | |электрической | | |600 | |500 | | | | | | |энергии при ее | | | | | | | | | | | |передаче по | | | | | | | | | | | |электросетям | | | | | | | | | | | |(табл. 1, строка| | | | | | | | | | | |75) | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | | | | |Снижение объема |куб. м |17 781,66 |17 |17 |16 |16 | | | | | |потерь воды при | | |467,25|158,40 |821,96|540,77 | | | | | |ее передаче | | | | | | | | | | | |(табл. 1, строка| | | | | | | | | | | |77) | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1.4|Задача 4. |1 867,32 |438 417,78 |Снижение |кВтч |16 500 |9 701 |9 701 |9 701 |9 701 | | |Повышение | | |потребления | |000,00 |193,88|193,88 |193,88|193,88 | | |эффективности | | |электрической | | | | | | | | |энергопотребления | | |энергии | | | | | | | | |путем внедрения | | |затрачиваемой на| | | | | | | | |современных | | |уличное | | | | | | | | |энергосберегающих | | |освещение | | | | | | | | |технологий и | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | |оборудования | | |Снижение |Гкал/кв. |0,17 |0,17 |0,17 |0,17 |0,16 | | | | | |удельного |м | | | | | | | | | | |расхода тепловой| | | | | | | | | | | |энергии в жилых | | | | | | | | | | | |домах в расчете | | | | | | | | | | | |на 1 кв. м общей| | | | | | | | | | | |площади (табл. | | | | | | | | | | | |2, строка D.13) | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | | | | |Снижение |кВтч/кв. |39,10 |39,08 |39,01 |38,98 |38,94 | | | | | |удельного |м | | | | | | | | | | |расхода | | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | | |энергии в жилых | | | | | | | | | | | |домах в расчете | | | | | | | | | | | |на 1 кв. м общей| | | | | | | | | | | |площади (табл. | | | | | | | | | | | |2, строка D.23) | | | | | | | | | | | +————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ | | | | |Снижение |куб. м/кв|3,48 |3,45 |3,41 |3,38 |3,35 | | | | | |удельного |. м | | | | | | | | | | |расхода воды в | | | | | | | | | | | |жилых домах в | | | | | | | | | | | |расчете на | | | | | | | | | | | |1 кв. м общей | | | | | | | | | | | |площади (табл. | | | | | | | | | | | |2, строка D.18) | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |1.5|Задача 5. |71484,00 |609 316,00 |Учет потребления|- |- |- |- |- |- | | |Обеспечение учета | | |энергоресурсов | | | | | | | | |всего объема | | | | | | | | | | | |потребляемых | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ |2. |Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | +———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1|Задача 1. |8 500,00 |0,00 |Снижение |- |- |- |- |- |- | | |Популяризация | | |потребления | | | | | | | | |энергосбережения в| | |энергоресурсов | | | | | | | | |городе Рязани | | |населением в | | | | | | | | | | | |городе Рязани | | | | | | | +———+——————————————————+—————————+———————————+————————————————+—————————+———————————+——————+———————+——————+———————+ Исходные данные для вычисления значений результатов реализации ДЦП (целевых индикаторов) представлены в таблице 1. Методика вычисления показателей (индикаторов) представлена в таблице 2. 5. Перечень мероприятий Программы Г—————T———————————————————T———————————————T———————————T————————————————————————————————————————————T—————————T——————————————T—————————————¬ |N |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | |п/п |мероприятия |финансирования |(тыс. руб.)| |исполне- | |результат | | | | | | |ния | | | | | | | +————————————————————————————————————————————+—————————+ | | | | | | |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1. |Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1 |Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением | | |уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1.1|Мероприятия по |Средства |199 893,60 |36 009,67|42 181,07 |42 607,87|79 094,99 |2012 - |Управление |Экономия | |. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |образования и |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | |молодежной |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |политики, |счет снижения| | |в бюджетном секторе|Средства |43 144,76 |16 049,25|16 339,51 |5 354,10 |5 401,90 | |управление |потребления | | |(приложение N 3 к |областного | | | | | | |здравоохране- |энергоресур- | | |Программе) |бюджета | | | | | | |ния, |сов составит | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |управление |445 | | | |Средства |3 244 |228 |628 886,61|593 |1 793 986,00 | |культуры, |541,17 тыс. р| | | |федерального |089,30 |110,03 | |106,66 | | |управление по |уб. на конец | | | |бюджет | | | | | | |физической |реализации | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |культуре и |Программы | | | |Внебюджетные |314 046,42 |55 936,23|93 205,50 |64 668,60|100 236,09 | |массовому | | | | |средства, всего| | | | | | |спорту | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|314 046,42 |55 936,23|93 205,50 |64 668,60|100 236,09 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятия по |Средства |127 827,44 |23 022,19|35 434,91 |24 441,16|44 929,18 |2012 - |Управление |Экономия | |.1. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |образования и |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | |молодежной |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |политики |счет снижения| | |в сфере образования|Средства |13 315,85 |5 670,77 |7 287,56 |357,52 |0,00 | | |потребления | | |и молодежной |областного | | | | | | | |энергоресур- | | |политики |бюджета | | | | | | | |сов составит | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |343 | | | |Средства |2 450 |204 |582 019,72|471 |1 192 422,79 | | |571,70 тыс. р| | | |федерального |470,46 |410,51 | |617,44 | | | |уб. на конец | | | |бюджет | | | | | | | |реализации | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |Программы | | | |Внебюджетные |225 417,37 |41 368,72|76 324,12 |45 884,74|61 839,79 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|225 417,37 |41 368,72|76 324,12 |45 884,74|61 839,79 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятия по |Средства |47 113,32 |3 472,82 |2 440,93 |14 877,02|26 322,55 |2012 - |Управление |Экономия | |.2. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |здравоохране- |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | |ния |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |счет снижения| | |в сфере |Средства |10 253,81 |6 254,98 |3 795,83 |203,00 |0,00 | | |потребления | | |здравоохранения |областного | | | | | | | |энергоресур- | | | |бюджета | | | | | | | |сов составит | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |58 | | | |Средства |344 029,48 |4 710,31 |18 457,09 |71 468,79|249 393,29 | | |153,86 тыс. р| | | |федерального | | | | | | | |уб. на конец | | | |бюджет | | | | | | | |реализации | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |Программы | | | |Внебюджетные |56 786,44 |8 820,28 |10 026,67 |8 634,22 |29 305,27 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|56 786,44 |8 820,28 |10 026,67 |8 634,22 |29 305,27 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятия по |Средства |16 011,69 |7 917,15 |1 605,93 |2 352,64 |4 135,97 |2012 - |Управление |Экономия | |.3. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |культуры |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | | |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |счет снижения| | |в сфере культуры |Средства |14 703,57 |3 601,65 |1 535,82 |4 762,29 |4 803,81 | | |потребления | | | |областного | | | | | | | |энергоресур- | | | |бюджета | | | | | | | |сов составит | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |23 | | | |Средства |192 924,02 |16 828,82|8 248,54 |29 181,61|138 665,05 | | |582,86 тыс. р| | | |федерального | | | | | | | |уб. на конец | | | |бюджет | | | | | | | |реализации | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |Программы | | | |Внебюджетные |14 398,97 |4 137,71 |1 717,23 |4 780,65 |3 763,38 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|14 398,97 |4 137,71 |1 717,23 |4 780,65 |3 763,38 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятия по |Средства |8 941,15 |1 597,51 |2 699,30 |937,05 |3 707,29 |2012 - |Управление по |Экономия | |.4. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |физической |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | |культуре и |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |массовому |счет снижения| | |в сфере физической |Средства |4 871,53 |521,85 |3 720,30 |31,29 |598,09 | |спорту |потребления | | |культуры и |областного | | | | | | | |энергоресур- | | |массового спорта |бюджета | | | | | | | |сов составит | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |20 | | | |Средства |256 665,34 |2 160,39 |20 161,26 |20 838,82|213 504,87 | | |233,05 тыс. р| | | |федерального | | | | | | | |уб. на конец | | | |бюджет | | | | | | | |реализации | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |Программы | | | |Внебюджетные |17 443,64 |1 609,52 |5 137,48 |5 368,99 |5 327,65 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|17 443,64 |1 609,52 |5 137,48 |5 368,99 |5 327,65 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | | | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по задаче 1: |Средства |199 893,60 |36 009,67|42 181,07 |42 607,87|79 094,99 | | |445 | | | |бюджета города | | | | | | | |541,17 тыс. р| | | |Рязани | | | | | | | |уб. | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |43 144,76 |16 049,25|16 339,51 |5 354,10 |5 401,90 | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |3 244 |228 |628 886,61|593 |1 793 986,00 | | | | | | |федерального |089,30 |110,03 | |106,66 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Внебюджетные |314 046,42 |55 936,23|93 205,50 |64 668,60|100 236,09 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Энергосервисные|314 046,42 |55 936,23|93 205,50 |64 668,60|100 236,09 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.2 |Задача 2. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.2.1|Мероприятия по |Средства |600,00 |0,00 |0,00 |0,00 |600,00 |2013 - |Управление |Экономия | |. |созданию |областного | | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |энергоэффективного |бюджета | | | | | | |жилищно-комму-|средств за | | |здания с +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |нального |счет создание| | |использованием |Средства |1 388,91 |0,00 |788,91 |600,00 |0,00 | |хозяйства |возобновляе- | | |возобновляемых |федерального | | | | | | | |мых | | |источников энергии |бюджета | | | | | | | |источников | | |(приложение N 8 к | | | | | | | | |энергии | | |Программе) | | | | | | | | |составит | | | | | | | | | | | |211,80 тыс. р| | | | | | | | | | | |уб. на конец | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |ДЦП | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по задаче 2: |Средства |600,00 |0,00 |0,00 |0,00 |600,00 | | |211,80 тыс. р| | | |областного | | | | | | | |уб. | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+ | | | |Средства |1 388,91 |0,00 |788,91 |600,00 |0,00 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.3 |Задача 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.3.1|Мероприятия по |Средства |43 337,69 |12 525,03|12 812,66 |9 000,00 |9 000,00 |2012 - |Управление |Экономия | |. |энергосбережению и |областного | | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |повышению |бюджета | | | | | | |жилищно-комму-|средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |нального |счет снижения| | |систем коммунальной|Средства |214 566,44 |48 685,71|51 850,29 |55 220,55|58 809,89 | |хозяйства, |потребления | | |инфраструктуры в |федерального | | | | | | |МУП "РМПТС" |энергоресур- | | |сфере |бюджета | | | | | | | |сов составит | | |теплоснабжения +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |266 | | |(приложение N 5 |Внебюджетные |93 565,05 |23 094,18|31 318,05 |18 917,71|20 235,11 | | |846,05 тыс. р| | |табл.1 - 2 к |средства, всего| | | | | | | |уб. на конец | | |Программе) +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |реализации | | | |в том числе: |42 744,37 |13 881,68|20 707,99 |3 949,01 |4 205,69 | | |Программы | | | |средства | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |энергосервисные|50 820,68 |9 212,50 |10 610,06 |14 968,70|16 029,42 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.3.2|Мероприятия по |Средства |18 825,45 |8 092,33 |9 038,41 |0,00 |1 694,70 |2012 - |Управление |Экономия | |. |энергосбережению и |областного | | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |повышению |бюджета | | | | | | |жилищно-комму-|средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |нального |счет снижения| | |систем коммунальной|Внебюджетные |26 228,10 |12 051,22|5 313,06 |4 814,11 |4 049,71 | |хозяйства, |потребления | | |инфраструктуры в |средства, всего| | | | | | |МП "Водоканал |энергоресур- | | |сфере водоснабжения+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |города Рязани"|сов составит | | |и водоотведения |в том числе: |22 178,39 |12 051,22|5 313,06 |4 814,11 |0,00 | | |29 | | |(приложение N 5 |средства | | | | | | | |200,82 тыс. р| | |табл. 3 - 4 к |предприятия | | | | | | | |уб. на конец | | |Программе) +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |реализации | | | |энергосервисные|4 049,71 |0,00 |0,00 |0,00 |4 049,71 | | |Программы | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.3.3|Мероприятия по |Внебюджетные |1 974,98 |293,31 |611,15 |310,16 |760,36 |2012 - |Управление |Экономия | | |энергосбережению и |средства, всего| | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |жилищно-комму-|средств за | | |систем коммунальной|в том числе |1 974,98 |293,31 |611,15 |310,16 |760,36 | |нального |счет снижения| | |инфраструктуры в |средства | | | | | | |хозяйства, МУП|потребления | | |сфере |предприятия | | | | | | |"РГРЭС" |энергоресур- | | |электроснабжения | | | | | | | | |сов составит | | |(приложение N 5 | | | | | | | | |1 | | |табл. 5 - 6 к | | | | | | | | |094,22 тыс. р| | |Программе) | | | | | | | | |уб. на конец | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Программы | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по задаче 3: |Средства |62 163,13 |20 617,36|21 851,07 |9 000,00 |10 694,70 | | |297 | | | |областного | | | | | | | |141,08 тыс. р| | | |бюджета | | | | | | | |уб. | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |214 566,44 |48 685,71|51 850,29 |55 220,55|58 809,89 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Внебюджетные |121 768,13 |35 438,71|37 242,26 |24 041,98|25 045,19 | | | | | | |средства, всего| | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |в том числе: |66 897,74 |26 226,21|26 632,20 |9 073,28 |4 966,05 | | | | | | |средства | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |энергосервисные|54 870,39 |9 212,50 |10 610,06 |14 968,70|20 079,13 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.4 |Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.4.1|Мероприятия по |Средства |1 867,32 |196,76 |208,18 |517,39 |944,99 |2012 - |Управление |Экономия | |. |энергосбережению и |бюджета города | | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |повышению |Рязани | | | | | | |жилищно-комму-|средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |нального |счет снижения| | |в жилищном фонде. |Средства |88 530,59 |16 263,73|18 352,12 |20 921,40|32 993,34 | |хозяйства |потребления | | |Создание |федерального | | | | | | | |энергоресур- | | |демонстрационной |бюджета | | | | | | | |сов составит | | |зоны +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |13 | | |"Энергоэффективный |Внебюджетные |21 817,17 |4 318,36 |4 690,03 |5 420,34 |7 388,44 | | |017,93 тыс. р| | |квартал" |средства, всего| | | | | | | |уб. на конец | | |(приложение N 4 к +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |реализации | | |Программе) |в том числе: |10 044,16 |1 828,92 |2 062,25 |2 382,07 |3 770,92 | | |Программы | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |энергосервисные|11 773,01 |2 489,44 |2 627,78 |3 038,27 |3 617,52 | | | | | | |контракты | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.4.2|Мероприятия по |Средства |2 250,00 |2 250,00 |0,00 |0,00 |0,00 |2012 г. |Управление |Экономия | |. |энергосбережению и |областного | | | | | | |благоустройст-|денежных | | |повышению |бюджета | | | | | | |ва города и |средств за | | |энергоэффективности+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |дорожного |счет снижения| | |системы уличного |Внебюджетные |320 413,60 |320 |0,00 |0,00 |0,00 | |хозяйства, |потребления | | |освещения |средства, всего| |413,60 | | | | |МУП "Свет |энергоресур- | | |(приложение N 6 к +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |города Рязани"|сов составит | | |Программе) |энергосервисные|320 413,60 |320 |0,00 |0,00 |0,00 | | |158 | | | |контракты | |413,60 | | | | | |187,48 тыс. р| | | | | | | | | | | |уб. на конец | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Программы | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.4.3|Мероприятия по |Внебюджетные |5 406,42 |5 406,42 |0,00 |0,00 |0,00 |2012 г. |Администрация |Экономия | | |энергосбережению и |средства, всего| | | | | | |города Рязани,|денежных | | |повышению +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |отдел |средств за | | |энергоэффективности|энергосервисные|5 406,42 |5 406,42 |0,00 |0,00 |0,00 | |транспорта и |счет снижения| | |в транспортном |контракты | | | | | | |связи, МУП |потребления | | |комплексе | | | | | | | |"Управление |энергоресур- | | |(приложение N 7 к | | | | | | | |Рязанского |сов составит | | |Программе) | | | | | | | |троллейбуса" |2 | | | | | | | | | | | |906,8 тыс. ру| | | | | | | | | | | |б. на конец | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | |Программы | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по задаче 4: |Средства |1 867,32 |196,76 |208,18 |517,39 |944,99 | | |174 | | | |бюджета города | | | | | | | |112,21 тыс. р| | | |Рязани | | | | | | | |уб. | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |2 250,00 |2 250,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |88 530,59 |16 263,73|18 352,12 |20 921,40|32 993,34 | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Внебюджетные |347 637,19 |330 |4 690,03 |5 420,34 |7 388,44 | | | | | | |средства, всего| |138,38 | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |в том числе: |10 044,16 |1 828,92 |2 062,25 |2 382,07 |3 770,92 | | | | | | |средства | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |энергосервисные|337 593,03 |328 |2 627,78 |3 038,27 |3 617,52 | | | | | | |контракты | |309,46 | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |1.5 |Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.5.1|Мероприятия по |Средства |71484,00 |100000,00|17871,00 |17871,00 |17871,00 |2012 - |Управление |Экономия | |. |установке приборов |бюджета города | | | | | |2015 гг. |энергетики и |денежных | | |учета |Рязани | | | | | | |жилищно-комму-|средств | | |энергоресурсов +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |нального |потребителей | | | |Средства |166 796,00 |41 699,00|41 699,00 |41 699,00|41 699,00 | |хозяйства |за счет | | | |областного | | | | | | | |перехода на | | | |бюджета | | | | | | | |оплату за | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |фактические | | | |Внебюджетные |442 520,00 |110 |110 630,00|110 |110 630,00 | | |потребленные | | | |средства, всего| |630,00 | |630,00 | | | |энергоресурсы| | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | |и воду | | | |в том числе: |354 016,00 |88 504,00|88 504,00 |88 504,00|88 504,00 | | | | | | |средства | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |средства |88 504,00 |22 126,00|22 126,00 |22 126,00|22 126,00 | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по задаче 5: |Средства |71 484,00 |17 871,00|17 871,00 |17 871,00|17 871,00 | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Средства |166 796,00 |41 699,00|41 699,00 |41 699,00|41 699,00 | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |Внебюджетные |442 520,00 |110 |110 630,00|110 |110 630,00 | | | | | | |средства, всего| |630,00 | |630,00 | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |в том числе: |354 016,00 |88 504,00|88 504,00 |88 504,00|88 504,00 | | | | | | |средства | | | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ | | | | | |средства |88 504,00 |22 126,00|22 126,00 |22 126,00|22 126,00 | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ |2 |Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1 |Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | +—————+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1.1|Мероприятие по |Средства |8 500,00 |1 600,00 |3 500,00 |1 700,00 |1 700,00 |2012 - |Управление |- повышение | |. |популяризации |бюджета города | | | | | |2015 гг. |энергетики и |грамотности и| | |энергосбережения в |Рязани | | | | | | |жилищно-комму-|активное | | |городе Рязани | | | | | | | |нального |участие | | |(приложение N 2 к | | | | | | | |хозяйства, |населения | | |ДЦП) | | | | | | | |отдел по |города в | | | | | | | | | | |связям со СМИ |области | | | | | | | | | | |аппарата |энергосбере- | | | | | | | | | | |администрации |жения; | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+- повышение | | |Итого по задаче 1: |Средства |8 500,00 |1 600,00 |3 500,00 |1 700,00 |1 700,00 | | |ответственно-| | | |бюджета города | | | | | | | |сти | | | |Рязани | | | | | | | |муниципальных| | | | | | | | | | | |служащих за | | | | | | | | | | | |нерациональ- | | | | | | | | | | | |ное | | | | | | | | | | | |использование| | | | | | | | | | | |энергоресур- | | | | | | | | | | | |сов | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | |Итого по ДЦП |Средства |281 744,92 |55 677,43|63 760,25 |62 696,26|99 610,98 | | | | | | |бюджета города | | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |Средства |274 953,89 |80 615,61|79 889,58 |56 053,10|58 395,60 | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |Средства |3 548 |293 |699 877,92|669 |1 885 789,23 | | | | | | |федерального |575,24 |059,47 | |848,61 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |Внебюджетные |1 225 |532 |245 767,79|204 |243 299,72 | | | | | | |средства, всего|971,74 |143,32 | |760,92 | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |средства |420 913,74 |114 |115 136,20|97 577,28|93 470,05 | | | | | | |предприятия | |730,21 | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |средства |98 548,16 |23 954,92|24 188,25 |24 508,07|25 896,92 | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | +———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ | | |энергосервисные|706 509,84 |393 |106 443,34|82 675,57|123 932,74 | | | | | | |контракты | |458,19 | | | | | | | +—————+———————————————————+———————————————+———————————+—————————+——————————+—————————+—————————————+—————————+——————————————+—————————————+ Адресный перечень мероприятий уточняется в процессе реализации Программы и утверждается в установленном порядке. Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 65%. Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправления, от общего числа мероприятий составляет 0%. 6. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Рязани на период 2012 - 2015 годы будет производиться за счет средств федерального бюджета (Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р), за счет средств бюджета Рязанской области (долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года"), за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств внебюджетных источников. Под внебюджетными средствами подразумеваются энергосервисные контракты (глава 5 Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), средства предприятий, а также средства собственников жилья. Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 5 354 324,59 тыс. рублей, в том числе: Средства бюджета города Рязани - 281 744,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 55 677,43 тыс. рублей; 2013 год - 63 760,25 тыс. рублей; 2014 год - 62 696,26 тыс. рублей; 2015 год - 99 610,98 тыс. рублей. При рассмотрении объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Рязани необходимо учитывать экономический эффект от реализованных мероприятий. Внебюджетные средства - 1 249 050,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 555 222,11 тыс. рублей; 2013 год - 245 767,79 тыс. рублей; 2014 год - 204 760,92 тыс. рублей; 2015 год - 243 299,72 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 3 548 575,24 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 293 059,47 тыс. рублей; 2013 год - 699 877,92 тыс. рублей; 2014 год - 669 848,61 тыс. рублей; 2015 год - 1 885 789,23 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 274 953,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 80 615,61 тыс. рублей; 2013 год - 79 889,58 тыс. рублей; 2014 год - 56 053,10 тыс. рублей; 2015 год - 58 395,60 тыс. рублей. Объемы средств, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов. Более подробно объемы и источники финансирования представлены в приложении N 1 к ДЦП. 7. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы Формы и методы управления реализацией Программы определяются ответственным исполнителем Программы. Ответственный исполнитель Программы: а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год; б) готовит обращения в государственные органы исполнительной власти Рязанской области о получении финансовой поддержки из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей программе Рязанской области, и субъектам, заинтересованным в участии и софинансировании мероприятий Программы; в) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств (в случае необходимости и согласия участников Программы) для финансирования Программы; г) вносит в администрацию города Рязани предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы; д) готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня; е) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами. Руководитель Программы: а) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы; б) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы; в) готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики отчеты о реализации Программы. При наличии аналогичных региональных программ ответственный исполнитель Программы предпринимает действия в целях получения субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей Программой Рязанской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области в части реализации Программы. К реализации мероприятий Программы в бюджетных учреждениях привлекаются юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет ответственный исполнитель Программы. С целью контроля за реализацией Программы руководитель Программы ежеквартально (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики отчет о результатах реализации мероприятий Программы в отчетном периоде согласно приложению N 5 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131). Руководитель Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о результатах реализации Программы и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы и подготовки сводного аналитического отчета. Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 5 и N 7 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131). После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель (руководитель) Программы представляет в администрацию города Рязани на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации. Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и N 8 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131). В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области, муниципальными нормативными правовыми актами органы государственного и муниципального финансового контроля, могут осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы. 8. Ожидаемый эффект от реализации Программы Реализация мероприятий Программы позволит: - снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, потребителями в многоквартирных домах, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса на 31 644,97 т.у.т; - перейти на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета; - перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета; - снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг; - повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Рязани; - повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Рязани; - повысить эффективность работы городского электрического транспорта на территории города Рязани; - организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии; - организовать в городе Рязани демонстрационную зону "Энергоэффективный дом". Г——T——————————————————T———————T———————————T————————T—————————T—————————T——————————¬ |N |Ожидаемый эффект |Ед. |Итого за |2012 год|2013 год |2014 год |2015 год | |п/| |изм. |период | | | | | |п | | |реализации | | | | | | | | |Программы | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1 |Эффективность |тыс. ру|223 570,48 |29 |47 362,48|39 264,07|107 616,61| | |выполнения |б. | |327,32 | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |бюджетном фонде, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|14 015,67 |411,19 |1 680,41 |1 622,99 |10 301,08 | |1 |выполнения |б. | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для муниципальных | | | | | | | | |учреждений спорта | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|34 160,97 |3 770,40|3 520,94 |5 639,81 |21 229,82 | |2 |выполнения |б. | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для муниципальных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|12 521,51 |1 998,58|1 154,76 |2 756,09 |6 612,08 | |3 |выполнения |б. | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для муниципальных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | |культуры | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|6 869,82 |460,06 |1 085,76 |1 591,59 |3 732,41 | |4 |выполнения |б. | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для внешкольных | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|87 353,03 |10 |18 157,53|12 692,04|45 930,76 | |5 |выполнения |б. | |572,70 | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для | | | | | | | | |общеобразователь- | | | | | | | | |ных учреждений | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |1.|эффективность |тыс. ру|68 649,48 |12 |21 763,08|14 961,55|19 810,46 | |6 |выполнения |б. | |114,39 | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для дошкольных | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |2 |Эффективность |тыс. ру|5 849,65 |1 100,40|1 226,61 |1 413,86 |2 108,78 | | |выполнения |б. | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для муниципального| | | | | | | | |жилого фонда | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |3 |Эффективность |тыс. ру|89,30 |0,00 |51,90 |18,70 |18,70 | | |выполнения |б. | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |сфере | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | |источников энергии| | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |4 |Эффективность |тыс. ру|123 915,83 |29 |28 625,06|28 854,98|37 395,74 | | |выполнения |б. | |040,04 | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | |инфраструктуре, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |4.|эффективность |тыс. ру|110 187,47 |24 |27 285,13|28 259,47|30 033,26 | |1 |выполнения |б. | |609,61 | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |сфере | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |4.|эффективность |тыс. ру|13 215,31 |4 409,35|1 177,53 |402,39 |7 226,03 | |2 |выполнения |б. | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |сфере | | | | | | | | |водоснабжения и | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |4.|эффективность |тыс. ру|513,06 |21,08 |162,40 |193,12 |136,45 | |3 |выполнения |б. | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |сфере | | | | | | | | |электроснабжения | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |5 |Эффективность |тыс. ру|39 546,87 |39 |0,00 |0,00 |0,00 | | |выполнения |б. | |546,87 | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению в| | | | | | | | |сфере уличного | | | | | | | | |освещения | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ |6 |Эффективность |тыс. ру|726,70 |726,70 |0,00 |0,00 |0,00 | | |выполнения |б. | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | |для транспортного | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ | |Итого |тыс. ру|393 698,83 |99 |77 266,06|69 551,61|147 139,83| | |эффективность |б. | |741,33 | | | | | |выполнения | | | | | | | | |предлагаемых | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | +——+——————————————————+———————+———————————+————————+—————————+—————————+——————————+ Таблица 1 Исходные данные Г——T————————————————————————T————————T————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Общие сведения |Ед. изм.|Разбивка по годам | |п/| | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |п | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |1 |Муниципальный продукт |млрд. ру|82,48 |81,55 |99,19 |109,12 |119,04 |128,96 |138,89 |148,81 | | | |б. | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |2 |Потребление ТЭР МО |тыс. |2 698,72 |2 734,06 |2 591,61 |2 601,61 |2 560,47 |2 523,33 |2 483,85 |2 450,44 | | | |т.у.т. | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |3 |Объем потребления ЭЭ МО |тыс. |987 351,00 |979 917,00 |1 011 |1 028 |1 028 |1 039 |1 049 |1 059 | | | |кВтч | | |353,00 |754,00 |754,00 |000,00 |400,00 |900,00 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |4 |Объем потребления ТЭ МО |тыс. Гка|6 765,72 |7 063,14 |6 477,91 |6 369,63 |6 250,86 |6 140,33 |6 019,94 |5 913,49 | | | |л | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |5 |Объем потребления воды |тыс. куб|76 611,00 |71 710,10 |69 790,00 |71 185,80 |69 927,11 |68 690,68 |67 343,80|66 218,10 | | |МО |. м | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |6 |Объем потребления |тыс. куб|1 759 598,16 |1 740 |1 664 |1 698 |1 668 |1 636 |1 604 |1 578 | | |природного газа МО |. м | |177,61 |806,87 |103,01 |077,61 |975,09 |877,54 |050,67 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |7 |Объем потребления ЭЭ, |тыс. |947 357,00 |960 541,00 |990 316,00|1 008 |1 008 |1 018 |1 028 |1 038 | | |расчеты за которую |кВтч | | | |178,00 |178,00 |220,00 |400,00 |700,00 | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |8 |Объем потребления ТЭ, |тыс. Гка|248,57 |369,20 |397,01 |516,11 |774,17 |1 161,25 |1 741,88 |2 612,82 | | |расчеты за которую |л | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |9 |Объем потребления воды, |тыс. куб|14 332,00 |14 420,20 |15 791,30 |16 107,13 |16 429,27 |19 715,12 |23 658,15|28 389,78 | | |расчеты за которую |. м | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |10|Объем потребления |тыс. куб|1 635 464,78 |1 618 |1 548 |1 579 |1 594 |1 559 |1 524 |1 490 | | |природного газа, расчеты|. м | |895,39 |241,27 |206,10 |998,16 |485,13 |762,81 |813,59 | | |за который | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |11|Тариф на ЭЭ по МО |руб./кВт|1,76 |2,24 |2,48 |2,85 |3,28 |3,77 |4,34 |4,99 | | | |ч | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |12|Тариф на ТЭ по МО |руб./Гка|769,66 |645,90 |1 012,79 |1 088,75 |1 170,41 |1 258,19 |1 352,55 |1 453,99 | | | |л | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |13|Тариф на воду по МО |руб./куб|9,75 |11,46 |11,46 |13,18 |14,17 |15,23 |16,37 |17,60 | | | |. м | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |14|Тариф на природный газ |руб./тыс|2 020,00 |2 364,50 |2 871,00 |3 377,50 |3 708,75 |4 265,06 |4 904,82 |5 640,55 | | |по МО |. куб. м| | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |15|Объем производства |т.у.т. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |8,81 |11,04 |13,26 | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | |источников энергии и/или| | | | | | | | | | | |вторичных энергетических| | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |16|Общий объем |т.у.т. |1 772 083,18 |1 803 |1 675 |1 641 |1 609 |1 641 |1 805 |1 769 | | |энергетических ресурсов,| | |731,18 |419,24 |910,86 |072,64 |254,09 |379,50 |271,91 | | |производимых на | | | | | | | | | | | |территории МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |17|Общий объем |млрд. ру|0,08 |0,04 |0,03 |4,30 |0,53 |0,91 |0,82 |2,04 | | |финансирования |б. | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и | | | | | | | | | | | |повышению энергетической| | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |18|Объем внебюджетных |млрд. ру|0,04 |0,03 |0,01 |0,52 |0,18 |0,14 |0,09 |0,11 | | |средств, используемых |б. | | | | | | | | | | |для финансирования | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и | | | | | | | | | | | |повышению энергетической| | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |19|Расход ТЭ БУ, расчеты за|Гкал |114 593,48 |132 981,19 |136 903,70|134 315,97|132 216,99 |130 602,84|127 |125 238,82 | | |которую осуществляются с| | | | | | | |360,43 | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |20|Площадь БУ, в которых |кв. м |615 477,20 |652 437,90 |657 638,20|676 600,64|678 355,57 |699 902,98|703 |712 450,40 | | |расчеты за ТЭ | | | | | | | |667,21 | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |21|Расход ТЭ БУ, расчеты за|Гкал |26 644,24 |12 794,28 |8 937,52 |7 150,01 |5 005,01 |2 502,50 |1 751,75 |0,00 | | |которую осуществляются с| | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |22|Площадь БУ, в которых |кв. м |50 385,30 |46 553,90 |44 812,20 |35 849,76 |25 094,83 |12 547,42 |8 783,19 |0,00 | | |расчеты за ТЭ | | | | | | | | | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |23|Расход воды на снабжение|куб. м |1 229 839,00 |1 289 |1 209 |1 174 |1 141 |1 109 |1 077 |1 045 | | |БУ, расчеты за которую | | |397,00 |373,90 |784,29 |780,04 |951,39 |162,05 |328,60 | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |24|Численность сотрудников |чел. |31 202,00 |32 274,00 |31 786,00 |31 818,04 |31 861,66 |31 910,25 |31 920,77|31 931,00 | | |бюджетного сектора, в | | | | | | | | | | | |котором расходы воды | | | | | | | | | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |25|Расход воды на снабжение|куб. м |19 800,00 |9 900,00 |7 916,40 |5 987,30 |3 568,40 |1 036,60 |496,30 |0,00 | | |БУ, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |26|Численность сотрудников |чел. |205,00 |194,00 |145,00 |112,96 |69,34 |20,75 |10,23 |0,00 | | |бюджетного сектора, в | | | | | | | | | | | |котором расходы воды | | | | | | | | | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |27|Расход ЭЭ на обеспечение|кВтч |20 015 700,00|19 928 |21 623 |20 974 |20 345 |19 735 |19 143 |18 568 | | |БУ, расчеты за которую | | |816,00 |471,00 |766,87 |523,86 |158,15 |103,40 |810,30 | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |28|Площадь БУ, в котором |кв. м |672 619,70 |684 783,60 |708 748,20|709 748,20|710 748,20 |710 748,20|711 |712 450,40 | | |расчеты за ЭЭ | | | | | | | |599,30 | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |29|Расход ЭЭ на обеспечение|кВтч |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |БУ, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |30|Площадь БУ, в котором |кв. м |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |расчеты за ЭЭ | | | | | | | | | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетного | | | | | | | | | | | |способа | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |31|Объем природного газа, |тыс. куб|2 177,70 |1 629,67 |2 319,76 |2 250,16 |2 182,66 |2 117,18 |2 053,66 |1 992,05 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) БУ МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |32|Объем природного газа, |тыс. куб|1 644,70 |1 629,67 |2 319,76 |2 250,16 |2 182,66 |2 117,18 |2 053,66 |1 992,05 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) БУ, | | | | | | | | | | | |расчеты за который | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |33|Бюджет МО |тыс. руб|6 103 580,00 |6 158 |5 760 |6 198 |6 174 |6 253 |6 172 |6 050 | | | |. | |745,00 |031,00 |729,70 |755,11 |260,00 |325,20 |878,70 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |34|Расходы бюджета МО на |тыс. руб|160 515,59 |157 540,23 |221 942,90|237 003,51|251 657,43 |267 859,24|285 |304 356,02 | | |обеспечение |. | | | | | | |382,41 | | | |энергетическими | | | | | | | | | | | |ресурсами БУ | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |35|Расходы МО на |тыс. руб|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |предоставление субсидий |. | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | | | |коммунального комплекса | | | | | | | | | | | |на приобретение топлива | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |36|Общее количество БУ |ед. |258,00 |259,00 |261,00 |262,00 |265,00 |265,00 |266,00 |267,00 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |37|Количество БУ, в |ед. |0,00 |0,00 |19,00 |24,70 |73,00 |120,00 |198,00 |265,00 | | |отношении которых | | | | | | | | | | | |проведено обязательное | | | | | | | | | | | |энергетическое | | | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |38|Число энергосервисных |ед. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |101,00 |79,00 |48,00 |47,00 | | |договоров (контрактов), | | | | | | | | | | | |заключенных | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |39|Общее количество |ед. |272,00 |272,00 |272,00 |272,00 |272,00 |272,00 |272,00 |272,00 | | |муниципальных заказчиков| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |40|Количество муниципальных|ед. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |98,00 |76,00 |45,00 |44,00 | | |заказчиков, заключившие | | | | | | | | | | | |энергосервисные договоры| | | | | | | | | | | |(контракты) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |41|Объем товаров, работ, |тыс. руб|1 711 417,00 |1 586 |1 435 |1 363 |1 295 |1 230 |1 169 |1 110 | | |услуг, закупаемых для |. | |148,00 |719,00 |933,05 |736,40 |949,58 |402,10 |931,99 | | |муниципальных нужд | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |42|Объем товаров, работ, |тыс. руб|0,00 |0,00 |9 213,00 |10 134,30 |11 147,73 |12 262,50 |13 488,75|14 837,63 | | |услуг, закупаемых для |. | | | | | | | | | | |муниципальных нужд в | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |43|Расходы бюджета МО на |тыс. руб|758,30 |1 018,70 |1 117,30 |1 215,90 |1 314,50 |1 413,10 |1 511,70 |1 610,30 | | |предоставление |. | | | | | | | | | | |социальной поддержки | | | | | | | | | | | |гражданам по оплате | | | | | | | | | | | |жилого помещения и | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |44|Количество граждан, |чел. |31,00 |35,00 |35,00 |38,50 |42,35 |46,59 |51,24 |56,37 | | |которым предоставляются | | | | | | | | | | | |социальная поддержка по | | | | | | | | | | | |оплате жилого помещения | | | | | | | | | | | |и коммунальных услуг | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |45|Объем ЭЭ, потребляемой |кВтч |14 663 600,00|14 521 |15 176 |15 708 |15 698 |15 690 |15 671 |15 637 | | |(используемой) в жилых | | |700,00 |900,00 |090,00 |968,26 |751,34 |821,24 |476,63 | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |46|Объем ЭЭ, потребляемой |кВтч |14 341 000,00|14 202 |14 797 |15 236 |15 227 |15 219 |15 200 |15 166 | | |(используемой) в жилых | | |200,00 |900,00 |800,00 |678,26 |461,34 |531,24 |186,63 | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |47|Объем ЭЭ, потребляемой |кВтч |356 146 |360 815 |383 502 |384 000 |387 840 |391 718 |395 635 |399 591 | | |(используемой) в | |745,00 |739,00 |146,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 | | |многоквартирных домах МО| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |48|Объем ЭЭ, потребляемой |кВтч |39 814 077,00|48 859 |60 101 |65 000 |70 000 |77 000 |85 000 |110 000 | | |(используемой) в | | |254,00 |868,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |49|Объем ЭЭ, потребляемой |кВтч |306 430 |302 282 |312 766 |310 000 |305 000 |298 000 |290 000 |265 000 | | |(используемой) в | |911,00 |126,00 |764,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляется с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | |(для коммунальной | | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |50|Объем ТЭ, потребляемой |Гкал |390,00 |510,00 |350,00 |347,00 |397,40 |386,30 |432,00 |401,90 | | |(используемой) в жилых | | | | | | | | | | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |51|Объем ТЭ, потребляемой |Гкал |0,00 |0,00 |0,00 |52,05 |119,22 |162,25 |311,04 |357,69 | | |(используемой) в жилых | | | | | | | | | | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |52|Объем ТЭ, потребляемой |Гкал |826 560,00 |866 590,00 |1 702 |1 685 |1 668 |1 652 |1 635 |1 619 | | |(используемой) в | | | |779,14 |751,35 |893,84 |204,90 |682,85 |326,02 | | |многоквартирных домах МО| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |53|Объем ТЭ, потребляемой |Гкал |30 080,00 |52 390,00 |68 270,00 |219 147,68|450 601,34 |859 146,55|1 046 |1 133 | | |(используемой) в | | | | | | | |837,02 |528,21 | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляется с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |54|Объем воды, потребляемой|куб. м |1 790 800,00 |1 864 |1 869 |1 850 |1 832 |1 813 |1 795 |1 777 | | |(используемой) в жилых | | |600,00 |500,00 |805,00 |296,95 |973,98 |834,24 |875,90 | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |55|Объем воды, потребляемой|куб. м |352 900,00 |389 800,00 |491 900,00|629 273,70|1 117 |1 324 |1 508 |1 617 | | |(используемой) в жилых | | | | | |701,14 |201,01 |500,76 |867,07 | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |56|Объем воды, потребляемой|куб. м |30 951 400,00|29 473 |32 714 |32 387 |32 063 |31 742 |31 425 |31 111 | | |(используемой) в | | |500,00 |600,00 |454,00 |579,46 |943,67 |514,23 |259,09 | | |многоквартирных домах МО| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |57|Объем воды, потребляемой|куб. м |2 022 700,00 |2 728 |3 372 |4 744 |6 087 |8 109 |9 392 |9 838 | | |(используемой) в | | |100,00 |600,00 |762,01 |911,83 |369,82 |143,44 |095,68 | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |58|Объем воды, потребляемой|куб. м |2 459 800,00 |2 861 |3 475 |5 729 |7 874 |10 013 |11 178 |12 412 | | |(используемой) в | | |400,00 |600,00 |243,45 |815,12 |905,17 |055,41 |459,04 | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | |(для коммунальной | | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |59|Объем природного газа, |тыс. куб|70 771,65 |71 957,27 |72 119,37 |70 676,98 |69 263,44 |67 878,18 |66 520,61|65 190,20 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) в жилых | | | | | | | | | | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |60|Объем природного газа, |тыс. куб|24 215,85 |25 877,02 |28 676,00 |38 613,95 |47 574,57 |52 705,37 |57 190,43|59 039,42 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) в жилых | | | | | | | | | | | |домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за который | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |61|Объем природного газа, |тыс. куб|93 961,83 |94 936,54 |97 245,30 |95 300,39 |93 394,38 |91 526,50 |89 695,97|87 902,05 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах МО| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |62|Объем природного газа, |тыс. куб|16 384,24 |19 734,57 |24 123,67 |36 203,65 |43 605,64 |54 612,67 |60 979,35|64 673,54 | | |потребляемого |. м | | | | | | | | | | |(используемого) в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |МО, расчеты за который | | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | |(для коммунальной | | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |63|Число жилых домов, МО |ед. |2 457,00 |2 498,00 |2 574,00 |2 650,00 |2 726,00 |2 802,00 |2 878,00 |2 954,00 | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |64|Число жилых домов, в |ед. |0,00 |0,00 |0,00 |12,00 |14,00 |15,00 |17,00 |18,00 | | |отношении которых | | | | | | | | | | | |проведено энергетическое| | | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |65|Площадь жилых домов, где|кв. м |357 466,74 |593 767,29 |393 930,29|1 277 |2 653 |5 109 |6 289 |6 879 | | |расчеты за ТЭ | | | | |597,81 |458,55 |999,72 |720,74 |618,31 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |66|Площадь жилых домов, где|кв. м |9 469 897,56 |9 233 |9 433 |8 549 |7 173 |4 717 |3 537 |2 947 | | |расчеты за ТЭ | | |597,01 |434,01 |766,49 |905,75 |364,58 |643,56 |745,99 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов (нормативов | | | | | | | | | | | |потребления) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |67|Площадь жилых домов, где|кв. м |1 451 314,74 |1 875 |2 085 |3 186 |4 372 |5 695 |6 531 |7 131 | | |расчеты за воду | | |058,14 |751,45 |960,21 |238,64 |321,40 |204,61 |950,30 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |68|Площадь жилых домов, где|кв. м |8 376 049,56 |7 952 |7 741 |6 640 |5 455 |4 132 |3 296 |2 695 | | |расчеты за воду | | |306,16 |612,85 |404,09 |125,66 |042,90 |159,69 |414,00 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов (нормативов | | | | | | | | | | | |потребления) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |69|Площадь жилых домов, где|кв. м |9 556 394,30 |9 565 |9 555 |9 594 |9 503 |9 412 |9 323 |9 234 | | |расчеты за ЭЭ | | |697,64 |907,88 |499,82 |195,12 |730,56 |071,18 |205,91 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов | | | | | | | | | | | |учета) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |70|Площадь жилых домов, где|кв. м |270 970,00 |261 666,66 |271 456,42|232 864,48|324 169,18 |414 633,74|504 |593 158,39 | | |расчеты за ЭЭ | | | | | | | |293,12 | | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов (нормативов | | | | | | | | | | | |потребления) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |71|Площадь жилых домов, где|кв. м |2 422 044,99 |2 685 |3 063 |4 429 |5 508 |6 616 |7 433 |7 941 | | |расчеты за природный газ| | |789,91 |694,42 |879,70 |871,75 |201,64 |894,29 |436,57 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | | |учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | | | |(для коммунальной | | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |72|Площадь жилых домов, где|кв. м |7 405 319,31 |7 141 |6 763 |5 397 |4 318 |3 211 |2 393 |1 885 | | |расчеты за природный газ| | |574,39 |669,88 |484,60 |492,55 |162,66 |470,01 |927,73 | | |осуществляют с | | | | | | | | | | | |применением расчетных | | | | | | | | | | | |способов (нормативов | | | | | | | | | | | |потребления) | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |73|Удельный расход топлива |г.у.т./к|247,76 |234,66 |229,20 |223,74 |218,27 |212,81 |207,35 |201,89 | | |на выработку ЭЭ |Втч | | | | | | | | | | |тепловыми | | | | | | | | | | | |электростанциями | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |74|Удельный расход топлива |кг.у.т./|147,73 |145,75 |145,08 |144,40 |143,73 |143,05 |142,38 |141,70 | | |на выработку ТЭ |Гкал | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |75|Объем потерь ЭЭ при ее |кВтч |139 232 |138 643 |138 409 |137 900 |137 213 |136 525 |135 825 |135 150 | | |передаче по | |535,00 |250,00 |540,00 |000,00 |600,00 |000,00 |500,00 |000,00 | | |распределительным сетям | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |76|Объем потерь ТЭ при ее |Гкал |950 758,00 |1 021 |908 597,00|955 443,95|937 629,00 |921 050,10|902 |887 023,86 | | |передаче | | |012,00 | | | | |990,29 | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |77|Объем потерь воды при ее|куб. м |20 839,00 |19 238,00 |17 433,00 |17 781,66 |17 467,25 |17 158,40 |16 821,96|16 540,77 | | |передаче | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |78|Объем ЭЭ, используемой |тыс. |53 946,64 |52 369,60 |51 152,97 |49 936,33 |48 719,69 |47 503,05 |46 286,41|45 069,78 | | |при передаче |кВтч | | | | | | | | | | |(транспортировке) воды | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |79|Количество |ед. |31,00 |18,00 |15,00 |16,00 |17,00 |18,00 |19,00 |20,00 | | |высокоэкономичных по | | | | | | | | | | | |использованию моторного | | | | | | | | | | | |топлива (в том числе | | | | | | | | | | | |относящихся к объектам с| | | | | | | | | | | |высоким классом | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности) | | | | | | | | | | | |транспортных средств МО | | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ |80|Количество общественного|ед. |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | |транспорта МО, в | | | | | | | | | | | |отношении которых | | | | | | | | | | | |проведены мероприятия по| | | | | | | | | | | |энергосбережению и | | | | | | | | | | | |повышению энергетической| | | | | | | | | | | |эффективности, в том | | | | | | | | | | | |числе по замещению | | | | | | | | | | | |бензина, используемого | | | | | | | | | | | |транспортными средствами| | | | | | | | | | | |в качестве моторного | | | | | | | | | | | |топлива, природным газом| | | | | | | | | | +——+————————————————————————+————————+—————————————+———————————+——————————+——————————+———————————+——————————+—————————+———————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|