|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 03.11.2010 № 5226
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 ноября 2010 г. N 5226 Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013 годы)" В целях обеспечения конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры, в соответствии с постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 23.09.2010 N 430-1, распоряжением администраций города Рязани от 23.09.2010 N 515-л "Об исполнении обязанностей главы администрации", администрация города Рязани постановляет: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу развития "Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013 годы)". 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Пресс-службе (отделу) администрации города Рязани (Даньшова Е.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Кашаева А.А. И.о. главы администрации С.В.Горячкина Ведомственная целевая Программа развития "Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013 годы)" (утв. постановлением администрации города Рязани от 3 ноября 2010 г. N 5226) 1. Паспорт Программы Г——————————————————T————————————————————————————————————————————————¬ |1. Наименование |Ведомственная целевая программа развития | |Программы |"Культура и искусство города Рязани (2011 - 2013| | |годы)". | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |2. Дата принятия |Приказ управления культуры и искусства | |решения о |администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав| |разработке |"О разработке ведомственной целевой программы". | |Программы, дата ее| | |утверждения | | | | | |3. Заказчик |Администрация города Рязани. | |Программы | | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |4. Цели и задачи |Цель: | |Программы |обеспечение конституционного права населения | | |города Рязани на доступ к культурным ценностям и| | |свободу творчества в сфере культуры. | | |Задачи: | | |- сохранение, использование, популяризация | | |объектов культурного и исторического наследия; | | |- создание условий для улучшения доступа жителей| | |города Рязани к информации и знаниям; | | |- создание условий для внедрения инновационной и| | |проектной деятельности в сферу культуры; | | |- сохранение и развитие творческого потенциала | | |города Рязани; | | |- укрепление единого культурного пространства | | |России, интеграция культуры города в российское | | |и мировое культурное пространство. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |5. Целевые |- доля учреждений культуры библиотечного и | |индикаторы |музейного типа, находящихся в удовлетворительном| |Программы и их |техническом состоянии, в общем количестве | |значения |учреждений (2010 год - 60%); | | |- книгообеспеченность пользователей библиотек | | |(2010 год - 8,3 ед./чел.); | | |- увеличение количества экземпляров выданных | | |документов учреждениями библиотечного | | |обслуживания населению (2010 год - 1657 тыс. | | |экз.); | | |- доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, от | | |общего числа библиотек (2010 год - 75%); | | |- среднее число посещений музеев на 1000 жителей| | |города | | |(2010 год - 80 ед.); | | |- увеличение количества выставок и экспозиций, | | |выставленных в учреждениях музейного типа (2010 | | |год - 9 ед.); | | |- увеличение количества посетителей мероприятий | | |научно- просветительского характера в музеях | | |(2010 год - 10320 чел.); | | |- доля культурно-досуговых учреждений, | | |находящихся в удовлетворительном техническом | | |состоянии, в общем количестве учреждений (2010 | | |год - 80%); | | |- увеличение числа жителей, занятых в клубных | | |формированиях, любительских объединениях по | | |различным направлениям (2010 год - 4025 чел.); | | |- увеличение числа посетителей фестивалей, | | |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и | | |кинолекториев, проводимых на базах | | |культурно-досуговых учреждений (2010 год - | | |232490 чел.); | | |- увеличение числа посетителей массовых | | |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на | | |открытых площадках (2010 год - 109127 чел.); | | |- доля учреждений дополнительного образования | | |детей художественно-эстетической направленности,| | |находящихся в удовлетворительном техническом | | |состоянии, в общем количестве учреждений (2010 | | |год - 60%); | | |- процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 | | |лет, пользующихся услугами учреждений | | |дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности (2010 | | |год - 13%); | | |- доля одаренных детей - победителей областных, | | |всероссийских и международных конкурсов, | | |выставок и фестивалей, проведенных в рамках | | |Программы, из общего числа детей участников | | |(2010 год - 2%). | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |6. Сроки и этапы |2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один | |реализации |этап. | |Программы | | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |7. Перечень |Мероприятия: | |основных |- укрепление материально-технической базы музеев| |мероприятий |и библиотек города; проведение работ по | | |сохранению музейных ценностей, архивных | | |документов, библиотечных фондов; обеспечение | | |безопасности хранения культурных ценностей, | | |находящихся в муниципальной собственности; | | |содержание и развитие инфраструктуры, | | |обеспечивающей сохранность указанных ценностей и| | |гарантирующей доступ к ним граждан; | | |- построение новых экспозиций; | | |- перевод информационных ресурсов музеев, | | |библиотек и архивов в цифровую форму, создание | | |электронных баз данных; | | |- развитие систем обмена информацией с помощью | | |компьютерных сетей; | | |- проведение конкурсов творческих проектов, | | |организация творческих встреч, юбилейных | | |мероприятий; | | |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; | | |проведение мастер-классов для детей и творческой| | |молодежи; совершенствование системы повышения | | |квалификации преподавателей; | | |- укрепление материально-технической базы, | | |обновление специального оборудования учреждений | | |дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности; | | |- поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок, | | |традиционных форм народного искусства и | | |самодеятельного художественного творчества; | | |- проведение тематических кинопоказов и | | |кинолекториев; | | |- проведение массовых культурно-досуговых | | |мероприятий на базе учреждений культуры и | | |открытых площадках города; | | |- укрепление материально-технической базы | | |культурно-досуговых учреждений. | | | | |8. Исполнители |Управление культуры и искусства администрации | |основных |города Рязани, (далее - управление культуры и | |мероприятий |искусства) подведомственные учреждения культуры | | |и дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |9. Объемы и |Общий объем финансирования по Программе - | |источники |44321,0 тыс. рублей, | |финансирования |в том числе: | | |бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 4234,0 тыс. рублей | | |По годам и источникам: | | |2011 год - 21337,0 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1334,0 тыс. рублей | | |2012 год - 11492,0 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1450,0 тыс.рублей | | |2013 год - 11492,0 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1450,0 тыс. рублей. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |10. |Управление и контроль за реализацией Программы | |Организационная |осуществляют: администрация города Рязани, | |схема управления и|управление культуры и искусства, управление | |контроля за |экономического развития администрации города | |реализацией |Рязани, финансово-казначейское управление | |Программы |администрации города Рязани. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ |11. Ожидаемые |- увеличение доли учреждений культуры | |результаты |библиотечного и музейного типа, находящихся в | |реализации |удовлетворительном техническом состоянии, в | |Программы |общем количестве учреждений до 65%; | | |- сохранение книгообеспеченности пользователей | | |библиотек на уровне 8,3 единиц на одного | | |пользователя; | | |- увеличение количества экземпляров выданных | | |документов учреждениями библиотечного | | |обслуживания населения ежегодно на 0,5%; | | |- увеличение количества библиотек, имеющих | | |доступ в Интернет, от общего количества | | |библиотек ежегодно на 1%; | | |- увеличение среднего числа посещений музеев на | | |1000 жителей | | |города ежегодно на 20 единиц; | | |- увеличение количества выставок и экспозиций, | | |выставленных в учреждениях музейного типа, | | |ежегодно на 2 единицы; | | |- увеличение числа посетителей мероприятий | | |научно-просветительского характера в музеях | | |ежегодно на 5%; | | |- увеличение доли культурно-досуговых | | |учреждений, находящихся в удовлетворительном | | |техническом состоянии, в общем количестве | | |учреждений до 85%; | | |- увеличение числа жителей, занятых в клубных | | |формированиях, любительских объединениях по | | |различным направлениям ежегодно на 15 человек; | | |- увеличение числа посетителей фестивалей, | | |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и | | |кинолекториев, проводимых на базах | | |культурно-досуговых учреждений, ежегодно на 1%; | | |- увеличение числа посетителей массовых | | |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на | | |открытых площадках, ежегодно на 4%; | | |- увеличение доли учреждений дополнительного | | |образования детей художественно-эстетической | | |направленности, находящихся в удовлетворительном| | |техническом состоянии, в общем количестве | | |учреждений до 65%; | | |- процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 | | |лет, пользующихся услугами учреждений | | |дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности, на | | |уровне 13%; | | |- доля одаренных детей - победителей областных, | | |всероссийских и международных конкурсов, | | |выставок, фестивалей, проведенных в рамках | | |Программы, из общего числа детей участников - | | |5%. | | | | |12. Показатели |Оценка эффективности расходования бюджетных | |эффективности |средств производится ежегодно на основе | |расходования |расходования и использования системы целевых | |бюджетных средств |индикаторов бюджетных (показателей), | | |характеризующих: | | |- степень достижения целей, решения поставленных| | |задач; | | |- степень соответствия запланированному уровню | | |затрат. | | |Для оценки эффективности Программы используются | | |показатели, включающие в себя индикаторы по всем| | |направлениям деятельности курируемой сферы. | | |Оценка эффективности Программы производится | | |путем сравнения значений целевых индикаторов в | | |предыдущем периоде с установленными значениями | | |на 2011 - 2013 годы. | +——————————————————+————————————————————————————————————————————————+ 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование ее решения программными методами на уровне ведомства Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности города, предоставляют населению широкий спектр услуг, формирующих и удовлетворяющих культурные и информационные потребности, обеспечивающие высокое качество жизни и являющиеся фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Вместе с тем социальное расслоение общества, привело к популяризации массовой и поп-культуры, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли международные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей. В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры. Необходимо проведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и оснащения современным оборудованием и программными продуктами для обеспечения культурной деятельности. В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронных библиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестров культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературы призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержка творческих деятелей и художественных коллективов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, через систему проведения конкурсов творческих проектов, а также посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий. Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранения и развития сложившейся в городе Рязани системы художественного образования в сфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований. В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих работников учебных заведений, а также учреждений культуры. Необходимо способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры. Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, обеспечение многообразия форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных категорий населения города Рязани, повышение уровня доступности культурных ценностей, сокращение дифференциации в обеспеченности населения продуктами культурной деятельности. Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок, имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единое культурное пространство. Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализацию творческих проектов в отрасли, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культурного наследия, реализовать комплекс мер по развитию библиотечных систем города, укрепить материально-техническую базу учреждений, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечить поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте. Программа охватывает главные направления деятельности отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: - сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия; - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры; - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани; - укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство. Выбор цели Программы и задач по ее достижению осуществлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы". 4. Целевые индикаторы Программы Г———T————————————————————T————————T——————————————T————————T———————————————————————————¬ | N | Целевые индикаторы |Единицы | Описание |Формула | Содержание показателя | |п/п| Программы |измере- | показателя |расчета +———————————————————————————+ | | | ния | | | Символ | Наименование | | | | | | | показа | исходного | | | | | | | теля | показателя, | | | | | | | |единицы измерения| +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |1. |Доля учреждений |% |Характеризует |П1 = |Убэ |Число учреждений | | |культуры | |работу по |Убэ/ Ку | |полностью | | |библиотечного и | |созданию |* 100 | |отвечающих | | |музейного типа, | |условий для | | |требованиям по | | |находящихся в | |качественного | | |безопасности | | |удовлетворительном | |предоставления| | |эксплуатации | | |техническом | |услуг | | |зданий (не имеет | | |состоянии, в общем | | | | |предписаний) | | |количестве | | | +—————————+—————————————————+ | |учреждений | | | |Ку |Количество | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |культуры | | | | | | | |библиотечного и | | | | | | | |музейного типа | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |2. |Книгообеспеченность |Ед./чел.|Отражает |П2 = Пф/|Пф |Количество | | |пользователей | |среднее число |Пп | |библиотечного | | |библиотек | |документов, | | |фонда, единицы | | | | |находящихся в | +—————————+—————————————————+ | | | |фондах | |Пп |Число | | | | |муниципальных | | |пользователей | | | | |библиотек, | | |библиотек, | | | | |приходящихся | | |человек | | | | |на одного | | | | | | | |пользователя | | | | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |3. |Увеличение |% |Характеризуют |ПЗ = |Пэоп |Количество | | |количества | |уровень |(Пэоп/ | |экземпляров | | |экземпляров выданных| |качества |Пэпп * | |выданных | | |документов | |предоставления|100) - | |документов в | | |учреждениями | |услуги по |100 | |отчетном периоде,| | |библиотечного | |библиотечному | | |единиц | | |обслуживания | |обслуживанию | +—————————+—————————————————+ | |населению | |населения | |Пэпп |Количество | | | | | | | |экземпляров | | | | | | | |выданных | | | | | | | |документов в | | | | | | | |предыдущем | | | | | | | |периоде, единиц | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |4 |Доля библиотек, |% |Характеризуют |П4 = |Чиоп |Число библиотек, | | |имеющих доступ в | |уровень |(Чиоп/ | |имеющих доступ в | | |Интернет, от общего | |качества |Чоб | |Интернет в | | |количества библиотек| |предоставлен |*100) | |отчетном периоде,| | | | |ия услуги по | | |единиц | | | | |библиотечному | +—————————+—————————————————+ | | | |обслуживанию | |Чоб |Общее число | | | | |населения за | | |библиотек, единиц| | | | |счет внедрения| | | | | | | |информационно-| | | | | | | |коммуникацион-| | | | | | | |ных технологий| | | | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |5 |Среднее число |Ед. |Отражает |П5 = Пм/|Пм |Общее количество | | |посещений музеев на | |среднее |Ч*1000 | |посещений музеев | | |1000 жителей города | |количество | | |в отчетном | | | | |посещений | | |периоде, единиц | | | | |музеев, | +—————————+—————————————————+ | | | |приходящееся | |Ч |Среднегодовая | | | | |на тысячу | | |численность | | | | |человек | | |населения, | | | | |населения, за | | |человек | | | | |отчетный | | | | | | | |период | | | | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |6. |Увеличение |Ед. |Отражает |П6 = |Ппп |Количество | | |количества выставок | |работу по |Ппп-Поп | |экспозиций в | | |и экспозиций, | |созданию | | |предыдущем | | |выставленных в | |условий для | | |периоде, единиц | | |учреждениях | |качественного | +—————————+—————————————————+ | |музейного типа | |предоставления| |Поп |Количество | | | | |услуги по | | |экспозиций в | | | | |предоставлению| | |отчетном периоде,| | | | |доступа к | | |единиц | | | | |музейным | | | | | | | |коллекциям | | | | | | | |(фондам) | | | | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |7. |Увеличение |% |Характеризует |П7 = |Чпп |Численность | | |количества | |уровень |(Чпоп/ | |посетителей в | | |посетителей | |качества |Чпп * | |предыдущем | | |мероприятий | |предоставления|100)-100| |периоде, человек | | |научно-просветитель-| |услуги | +—————————+—————————————————+ | |ского характера в | | | |Чпоп |Численность | | |музеях | | | | |посетителей в | | | | | | | |отчетном периоде,| | | | | | | |человек | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |8. |Доля |% |Характеризует |П8 = |Убэ |Число учреждений | | |культурно-досуговых | |работу по |Убэ/ Ку | |полностью | | |учреждений, | |созданию |* 100 | |отвечающих | | |находящихся в | |условий для | | |требованиям по | | |удовлетворительном | |качественного | | |безопасности | | |техническом | |предоставления| | |эксплуатации | | |состоянии, в общем | |услуг | | |зданий (не имеет | | |количестве | | | | |предписаний) | | |учреждений | | | +—————————+—————————————————+ | | | | | |Ку |Количество | | | | | | | |культурно-досуго-| | | | | | | |вых учреждений | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |9. |Увеличение числа |Чел. |Характеризует |П9 = Чкп|Чкп |Численность | | |жителей, занятых в | |качество |- Чкоп | |участников в | | |клубных | |предоставления| | |предыдущем | | |формированиях, | |услуги по | | |периоде, человек | | |любительских | |досуговому | +—————————+—————————————————+ | |объединениях по | |обслуживанию | |Чкоп |Численность | | |различным | |населения | | |участников в | | |направлениям | | | | |отчетном периоде,| | | | | | | |человек | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |10.|Увеличение числа |% |Характеризует |П10 = |Чпсп |Численность | | |посетителей | |уровень |(Чпсп/ | |посетителей в | | |фестивалей, | |качества |Чпсо * | |предыдущем | | |конкурсов, | |предоставления|100) - | |периоде, человек | | |культурно-досуговых | |услуги по |100 +—————————+—————————————————+ | |мероприятий и | |досуговому | |Чпсо |Численность | | |кинолекториев, | |обслуживанию | | |посетителей в | | |проводимых на базах | |населения | | |отчетном периоде,| | |культурно-досуговых | | | | |человек | | |учреждений | | | | | | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |11.|Увеличение числа |% |Характеризует |П11 = |Чпоп |Численность | | |посетителей массовых| |уровень |(Чпоп/ | |посетителей в | | |культурно-досуговых | |качества |Чпоо * | |предыдущем | | |мероприятий, | |предоставления|100) - | |периоде, человек | | |проводимых на | |услуги по |100 +—————————+—————————————————+ | |открытых площадках | |досуговому | |Чпоо |Численность | | | | |обслуживанию | | |посетителей в | | | | |населения | | |отчетном периоде,| | | | | | | |человек | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |12.|Доля учреждений, |% |Характеризует |П12 = |Убэ |Число учреждений | | |дополнительного | |работу по |Убэ / | |полностью | | |образования детей | |созданию |Коу | |отвечающих | | |художественно-эсте- | |условий для | | |требованиям по | | |тической | |качественного | | |безопасности | | |направленности, | |предоставления| | |эксплуатации | | |находящихся в | |услуг | | |зданий (не имеет | | |удовлетворительном | | | | |предписаний) | | |техническом | | | +—————————+—————————————————+ | |состоянии, в общем | | | |Коу |Количество | | |количестве | | | | |образовательных | | |учреждений | | | | |учреждений | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |13.|Процент охвата детей|% |Характеризует |П 13 = |Пд |Число детей, | | |в возрасте от 4 до | |качество |Пд/ Чд *| |обучающихся в | | |18 лет, пользующихся| |предоставления|100 | |учреждениях | | |услугами учреждений | |услуги по | | |дополнительного | | |дополнительного | |дополнительно-| +—————————+—————————————————+ | |образования детей | |му образованию| |Чд |образования | | |художественно-эсте- | |детей | | |художественно-эс-| | |тической | |художественно-| | |тетической | | |направленности | |эстетической | | |направленности, | | | | |направленности| | |человек Общее | | | | | | | |число детей от 4 | | | | | | | |до 18 лет, | | | | | | | |человек | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ |14.|Доля одаренных детей|% |Отражает |П14 = |Под |Число одаренных | | |- победителей | |степень |Под/ По | |детей - | | |областных, | |подготовленно-|* 100 | |победителей | | |всероссийских и | |сти детей и | | |региональных, | | |международных | |уровень | | |всероссийских и | | |конкурсов, выставок,| |профессионали-| | |международных | | |фестивалей, | |зма | | |конкурсов, | | |проведенных в рамках| |преподавателей| | |выставок и | | |Программы, из общего| | | | |фестивалей, | | |числа детей | | | | |человек | | |участников | | | +—————————+—————————————————+ | | | | | |Пд |Число одаренных | | | | | | | |детей - | | | | | | | |участников | | | | | | | |региональных, | | | | | | | |всероссийских и | | | | | | | |международных | | | | | | | |конкурсов, | | | | | | | |выставкок и | | | | | | | |фестивалей, | | | | | | | |человек | +———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+ Значения целевых индикаторов Программы Г———T——————————————————————————T—————————T——————————————————————————————¬ | N | Целевые индикаторы | Единицы | Значение показателя | |n/п| Программы |измерения| (индикатора) | | | |индикато-+——————————————————————————————+ | | | ра |2010 год | 2011 | 2012 | 2013 | | | | |(базовый)| год | год | год | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |1. |Доля учреждений культуры | % | 60 | 62 | 63 | 65 | | |библиотечного и музейного | | | | | | | |типа, находящихся в | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |2. |Книгообеспеченность |Ед./чел. | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | | |пользователей библиотек | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |3. |Увеличение количества | % |1657 тыс.| +0,5 | +1,0 | +1,5 | | |экземпляров выданных | | экз. | | | | | |документов учреждениями | | | | | | | |библиотечного обслуживания| | | | | | | |населению | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |4 |Доля библиотек, имеющих | % | 75 | 76 | 77 | 78 | | |доступ в Интернет, от | | | | | | | |общего количества | | | | | | | |библиотек | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |5 |Среднее число посещений | Ед. | 80 | 82 | 102 | 122 | | |музеев на 1000 жителей | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |6. |Увеличение количества | Ед. | 9 | 11 | 13 | 15 | | |выставок и экспозиций, | | | | | | | |выставленных в учреждениях| | | | | | | |музейного типа | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |7. |Увеличение количества | % | 10320 | +5,0 |+10,0 |+15,0 | | |посетителей мероприятий | | чел. | | | | | |научно-просветительского | | | | | | | |характера в музеях | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |8. |Доля кульурно-досуговых | % | 80 | 82 | 84 | 85 | | |учреждений, находящихся в | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |9. |Увеличение числа жителей, | Чел. | 4025 | 4040 | 4055 | 4070 | | |занятых в клубных | | | | | | | |формированиях, | | | | | | | |любительских объединениях | | | | | | | |по различным направлениям | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |10.|Увеличение числа | % | 232490 | +1,0 | +2,0 | +3,0 | | |посетителей фестивалей, | |посетит. | | | | | |конкурсов, | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | |кинолекториев, проводимых | | | | | | | |на базах | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | |учреждений | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |П. |Увеличение числа | % | 109127 | +4,0 | +8,0 |+12,0 | | |посетителей массовых | |посетит. | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | |мероприятий, проводимых на| | | | | | | |открытых площадках | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |12.|Доля учреждений, | % | 60 | 62 | 63 | 65 | | |дополнительного | | | | | | | |образования детей | | | | | | | |художественно-эстетической| | | | | | | |направленности, | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в | | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |13.|Процент охвата детей в | % | 13 | 13 | 13 | 13 | | |возрасте от 4 до 18 лет, | | | | | | | |пользующихся услугами | | | | | | | |учреждений дополнительного| | | | | | | |образования детей | | | | | | | |художественно-эстетической| | | | | | | |направленности | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ |14.|Доля одаренных детей - | % | 2 | 3 | 4 | 5 | | |победителей областных, | | | | | | | |всероссийских и | | | | | | | |международных конкурсов, | | | | | | | |выставок, фестивалей, | | | | | | | |проведенных в рамках | | | | | | | |Программы, из общего числа| | | | | | | |детей участников | | | | | | +———+——————————————————————————+—————————+—————————+——————+——————+——————+ 5. Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап. 6. Система программных мероприятий Г————————————————————T———————————————————————T———————————T———————————————¬ | Программные | Описание программных | Сроки | Ответственные | | мероприятия | мероприятий |реализации | исполнители | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на | |доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного | |и исторического наследия | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Мероприятия: |Обеспечение |2011 - 2013|МУК | |1.1. Укрепление |соответствия |гг. |"Мемориальный | |материально-техниче-|технического состояния | |музей-усадьба | |ской базы музеев и |зданий и их интерьеров | |академика | |библиотек города; |современным | |И.П.Павлова", | |проведение работ по |эксплуатационным | |МУК "Рязанский | |сохранению музейных |требованиям; проведение| |литературный | |ценностей, архивных |ремонтных работ | |музей | |документов, |помещений, внутренних и| |С.А.Есенина", | |библиотечных фондов;|наружных коммуникаций; | |МУК | |обеспечение |оснащение учреждений | |"Централизован-| |безопасности |оборудованием, | |ная | |хранения культурных |системами | |библиотечная | |ценностей, |пожарно-охранной | |система города | |находящихся в |сигнализации и | |Рязани", МУК | |муниципальной |автоматического | |"Централизован-| |собственности; |пожаротушения; | |ная система | |содержание и |пополнение библиотечных| |детских | |развитие |фондов | |библиотек | |инфраструктуры, | | |города Рязани" | |обеспечивающей | | | | |сохранность | | | | |указанных ценностей | | | | |и гарантирующей | | | | |доступ к ним граждан| | | | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |1.2. Построение |Модернизация |2012 - 2013|МУК | |новых экспозиций |действующих и |гг. |"Мемориальный | | |построение новых | |музей-усадьба | | |экспозиций | |академика | | | | |И.П.Павлова", | | | | |МУК "Рязанский | | | | |литературный | | | | |музей | | | | |С.А.Есенина" | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к| |информации и знаниям | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Мероприятия |Модернизация |2011 - 2013|МУК | |2.1. Перевод |компьютерного парка, |гг. |"Мемориальный | |информационных |приобретение | |музей-усадьба | |ресурсов музеев, |программного | |академика | |библиотек и архивов |обеспечения | |И.П.Павлова", | |в цифровую форму, | | |МУК "Рязанский | |создание электронных| | |литературный | |баз данных | | |музей | | | | |С.А.Есенина", | | | | |МУК | | | | |"Централизован-| | | | |ная | | | | |библиотечная | | | | |система города | | | | |Рязани", МУК | | | | |"Централизован-| | | | |ная система | | | | |детских | | | | |библиотек | | | | |города Рязани" | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |2.2. Развитие систем|Создание локальных |2012 - 2013|МУК | |обмена информацией с|компьютерных сетей, |гг. |"Мемориальный | |помощью компьютерных|web-сайтов учреждений, | |музей-усадьба | |сетей |электронных экспозиций | |академика | | | | |И.П.Павлова", | | | | |МУК "Рязанский | | | | |литературный | | | | |музей | | | | |С.А.Есенина", | | | | |МУК | | | | |"Централизован-| | | | |ная | | | | |библиотечная | | | | |система города | | | | |Рязани" МУК " | | | | |Централизован- | | | | |ная система | | | | |детских | | | | |библиотек | | | | |города Рязани" | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной | |деятельности в сферу культуры | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Мероприятия: 3.1. |Адресная поддержка |2011 - 2013|Управление | |Проведение конкурсов|новаторских программ, |гг. |культуры и | |творческих проектов,|творческих проектов, | |искусства, | |организация |деятелей культуры, | |учреждения | |творческих встреч, |которая призвана | |культуры и | |юбилейных |обеспечить создание | |дополнительного| |мероприятий |дополнительных | |образования | | |возможностей для | |детей | | |развития образования | |художественно- | | |детей | |эстетической | | |художественно-эстетиче-| |направленности | | |ской направленности и | | | | |для активизации | | | | |культурного обмена | | | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Мероприятия: 4.1. |Проведение открытого |2011 - 2013|Управление | |Поддержка |конкурса скрипачей им. |гг. |культуры и | |фестивалей, |В.Ф.Бобылева; концертов| |искусства, | |конкурсов, выставок;|юных виртуозов города. | |учреждения | |проведение |Организация | |дополнительного| |мастер-классов для |мастер-классов, | |образования | |детей и творческой |творческих мастерских | |детей | |молодежи; | | |художественно- | |совершенствование | | |эстетической | |системы повышения | | |направленности | |квалификации | | | | |преподавателей | | | | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |4.2. Укрепление |Обеспечение |2011 - 2013|Управление | |материально-техниче-|соответствия |гг. |культуры и | |ской базы, |технического состояния | |искусства, | |обновление |зданий и их интерьеров | |учреждения | |специального |современным | |дополнительного| |оборудования |эксплуатационным | |образования | |учреждений |требованиям, | |детей | |дополнительного |санитартным нормам и | |художественно- | |образования детей |правилам, системами | |эстетической | |художественно-эсте- |пожарно-охранной | |направленности | |тической |сигнализации и | | | |направленности |автоматического | | | | |пожаротушения, | | | | |проведение ремонта | | | | |зданий и помещений | | | | |учреждений, внутренних | | | | |и наружных | | | | |коммуникаций. Оснащение| | | | |учреждений | | | | |оборудованием, | | | | |музыкальными | | | | |инструментами | | | +————————————————————+———————————————————————+———————————+———————————————+ |Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция| |российской культуры города в российское и мировое культурное | |пространство | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Мероприятия: |Проведение |2011 - 2013 |Управление | |5.1. Поддержка, |Национального |гг. |культуры и | |фестивалей, |фестиваля-конкурса | |искусства, | |конкурсов, выставок,|традиционного | |учреждения | |традиционных форм |народного творчества | |культуры | |народного искусства |молодежи "Есенинская | | | |и самодеятельного |Русь"; всероссийских и| | | |художественного |межрегиональных | | | |творчества |фестивалей и конкурсов| | | +————————————————————+——————————————————————+————————————+———————————————+ |5.2. Проведение |Проведение |2011 - 2013 |МУК | |тематических |тематических |гг. |Культурно-досу-| |кинопоказов и |кинолекториев для | |говый центр | |кинолекториев |различных категорий | |"Октябрь" | | |населения города | | | | |Рязани: ветеранов | | | | |войны и труда, | | | | |инвалидов, | | | | |малообеспеченных | | | | |семей, школьников и | | | | |молодежи | | | +————————————————————+——————————————————————+————————————+———————————————+ |5.3. Проведение |Проведение |2011 - 2013 |Управление | |массовых |общегородских |гг. |культуры и | |культурно-досуговых |праздников и других | |искусства, | |мероприятий на базе |массовых мероприятий | |учреждения | |учреждений культуры | | |культуры | |и открытых площадках| | | | |города | | | | +————————————————————+——————————————————————+————————————+———————————————+ |5.4. Укрепление |Обеспечение |2011 - 2013 |Управление | |материально-техниче-|соответствия |гг. |культуры и | |ской базы |технического состояния| |искусства, | |культурно-досуговых |зданий и их интерьеров| |учреждения | |учреждений |современным | |культуры | | |эксплуатационным | | | | |требованиям, | | | | |санитарным нормам и | | | | |правилам, системами | | | | |пожарно-охранной | | | | |сигнализации и | | | | |автоматического | | | | |пожаротушения, | | | | |проведение ремонта | | | | |зданий, помещений, | | | | |внутренних и наружных | | | | |коммуникаций. | | | | |Оснащение | | | | |культурно-досуговых | | | | |учреждений мебелью, | | | | |свето- и | | | | |звукотехническим | | | | |оборудованием, | | | | |музыкальными | | | | |инструментами | | | +————————————————————+——————————————————————+————————————+———————————————+ 7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные: - с неудовлетворительным состоянием материально-технической базы; - отсутствием необходимого финансового обеспечения; - отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации. Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков: Г————————————————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬ | Вид риска | Описание | Коэффициент риска | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ |Риски отсутствуют |Созданы все условия для выполнения | 1 | | |мероприятия | | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ |Риск возникновения |Основание для риска | 0,8 | |внеплановых расходов, не|-неудовлетворительное состояние | | |запланированных в |материально-технической базы | | |бюджете на текущий | | | |финансовый год | | | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ |Основные средства |Риск связан с невозможностью | 0,5 | |требуют капитального |эксплуатации здания или иных основных| | |ремонта или замены |средств из-за неудовлетворительного | | | |технического состояния. Также данный | | | |вид рисков применяется при | | | |несоответствии имеющихся основных | | | |средств выполняемой задаче | | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ |Риски административного |Возникает при несоответствии здания | 0,2 | |запрета на эксплуатацию |действующим нормам и требованиям | | |здания | | | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ |Отсутствие кадрового |Возникает при несоответствии | 0,9 | |обеспечения |квалификации персонала требованиям | | | |поставленной задачи | | +————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+ Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятия на определенный процент из-за влияния факторов риска. Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия. Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации, выявление новых приоритетов развития. Достижение цели Программы при таких условиях будет невозможно. 8. Ресурсное обеспечение Программы. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы В достижении цели Программы задействованы ресурсы: - финансовые; - информационные; - кадровый состав сферы культуры; - сеть подведомственных учреждений. Финансовые ресурсы включают средства бюджета города Рязани и внебюджетные источники: - бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 4234,0 тыс. рублей. Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 44321,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 21337,0 тыс. рублей; в 2012 году - 11492,0 тыс. рублей; в 2013 году - 11492,0 тыс. рублей. Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013 годы в разрезе исполнителей Программы определяется после утверждения объемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на соответствующий год. Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансового обеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года. Г———————————————————T—————————————————————————————————————————————T————————T————————————————————¬ | Цель, задача | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Всего |Ожидаемый результат | | +—————————————————————————————————————————————+ 2011 - | | | | Бюджет города Рязани | Внебюджетные | 2013 | | | | | источники | гг., | | | +————————————————————————+————————————————————+ тыс. | | | |2011 год| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | руб. | | | | | год | год | год | год | год | | | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Цель: обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным | |ценностям и свободу творчества в сфере культуры | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Задача 1. |9300,0 |4000,0 |4000,0 |150,0 |160,0 |160,0 |17770,0 |- увеличение доли | |Сохранение, | | | | | | | |учреждений культуры | |использование, | | | | | | | |библиотечного и | |популяризация | | | | | | | |музейного типа, | |объектов | | | | | | | |находящихся в | |культурного и | | | | | | | |удовлетворительном | |исторического | | | | | | | |техническом | |наследия | | | | | | | |состоянии, в общем | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+количестве | |Задача 2. Создание |40,0 |160,0 |160,0 |60,0 | | |420,0 |учреждений до 65%; | |условий для | | | | | | | |- сохранение | |улучшения доступа | | | | | | | |книгообеспеченности | |жителей города | | | | | | | |пользователей | |Рязани к информации| | | | | | | |библиотек на уровне | |и знаниям | | | | | | | |8,3 ед. на одного | | | | | | | | | |пользователя; | | | | | | | | | |- увеличение | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | |экземпляров выданных| | | | | | | | | |документов | | | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | | |библиотечного | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | |населению ежегодно | | | | | | | | | |на 0,5%; | | | | | | | | | |- увеличение | | | | | | | | | |среднего числа | | | | | | | | | |посещений музеев на | | | | | | | | | |1000 жителей города | | | | | | | | | |ежегодно на 20 ед; | | | | | | | | | |увеличение | | | | | | | | | |количества выставок | | | | | | | | | |и экспозиций, | | | | | | | | | |выставленных в | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | |музейного типа | | | | | | | | | |ежегодно на 2 ед.; | | | | | | | | | |- увеличение числа | | | | | | | | | |посетителей | | | | | | | | | |мероприятий научно- | | | | | | | | | |просветительского | | | | | | | | | |характера в музеях | | | | | | | | | |ежегодно на 5%; | | | | | | | | | |- увеличение | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | |библиотек, имеющих | | | | | | | | | |доступ в Интернет, | | | | | | | | | |от общего количества| | | | | | | | | |библиотек ежегодно | | | | | | | | | |на 1% | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Задача 3. Создание |100,0 |100,0 |100,0 | | | |300,0 |- увеличение доли | |условий для | | | | | | | |одаренных детей - | |внедрения | | | | | | | |победителей | |инновационной и | | | | | | | |областных, | |проектной | | | | | | | |всероссийских и | |деятельности в | | | | | | | |международных | |сферу культуры | | | | | | | |конкурсов, выставок,| | | | | | | | | |фестивалей, | | | | | | | | | |проведенных в рамках| | | | | | | | | |Программы, из общего| | | | | | | | | |числа детей | | | | | | | | | |участников ежегодно | | | | | | | | | |на 1%; | | | | | | | | | |- сохранение | | | | | | | | | |процента охвата | | | | | | | | | |детей в возрасте от | | | | | | | | | |4 до 18 лет, | | | | | | | | | |пользующихся | | | | | | | | | |услугами учреждений | | | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | | | |образования детей | | | | | | | | | |художественно-эсте- | | | | | | | | | |тической | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Задача 4. |7638,0 |3437,0 |3437,0 |369,0 |535,0 |535,0 |15951,0 |направленности на | |Сохранение и | | | | | | | |уровне 13%; | |развитие | | | | | | | |- увеличение доли | |творческого | | | | | | | |учреждений | |потенциала города | | | | | | | |дополнительного | |Рязани | | | | | | | |образования детей | | | | | | | | | |художественно-эсте- | | | | | | | | | |тической | | | | | | | | | |направленности, | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | | | |техническом | | | | | | | | | |состоянии, в общем | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | |учреждений до 65% | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Задача 5. |2925,0 |2345,0 |2345,0 |755,0 |755,0 |755,0 |9880,0 |- увеличение числа | |Укрепление единого | | | | | | | |жителей, занятых в | |культурного | | | | | | | |клубных | |пространства | | | | | | | |формированиях, | |России, интеграция | | | | | | | |любительских | |российской культуры| | | | | | | |объединениях по | |в мировое | | | | | | | |различным | |культурное | | | | | | | |направлениям | |пространство | | | | | | | |ежегодно на 15 чел.;| | | | | | | | | |- увеличение числа | | | | | | | | | |посетителей | | | | | | | | | |фестивалей, | | | | | | | | | |конкурсов, | | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | | | |кинолекториев, | | | | | | | | | |проводимых на базах | | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |учреждений ежегодно | | | | | | | | | |на 1%; | | | | | | | | | |- увеличение числа | | | | | | | | | |посетителей массовых| | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |мероприятий, | | | | | | | | | |проводимых на | | | | | | | | | |открытых площадках | | | | | | | | | |ежегодно на 4%; | | | | | | | | | |- увеличение доли | | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | | | |техническом | | | | | | | | | |состоянии, в общем | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | |учреждений до 85% | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+————————————————————+ |Итого по Программе |20003,0 |10042,0|10042,0|1334,0|1450,0|1450,0|44321,0 | | +———————————————————+————————+———————+———————+——————+——————+——————+————————+ | |в том числе: бюджет|40087,0 | | | | |города Рязани | | | | | +———————————————————+————————————————————————+————————————————————+————————+ | |внебюджетные | |4234,0 | | | |источники | | | | | +———————————————————+————————————————————————+————————————————————+————————+————————————————————+ Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы. Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические и творческие работники отрасли. Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведенной структуре. Г—T——————————————————————————————————T—————————————T——————————————————————————¬ |N| Вид подведомственных учреждений | Количество | Доля в общем количестве | |п| |подведомстве-| подведомственных | |/| | нных | учреждений (%) | |п| | учреждений | | | | | (ед.) | | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ |1|Библиотеки | 25 | 58,1 | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ |2|Музеи | 2 | 4,7 | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ |3|Культурно-досуговые учреждения | 4 | 9,3 | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ |4|Учреждения дополнительного | 12 | 27,9 | | |образования детей | | | | |художественно-эстетической | | | | |направленности | | | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ | |Всего: | 43 | 100 | +—+——————————————————————————————————+—————————————+——————————————————————————+ Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы Г—T—————————————————T————————————————T————————————————————————————————————————¬ |N|Наименование цели| Вид | Наименование подведомственного | |п| |подведомственно-| учреждения | |/| | го учреждения | | |п| | | | +—+—————————————————+————————————————+————————————————————————————————————————+ |1|Обеспечение |Библиотеки |МУК "Централизованная библиотечная | | |конституционного | |система города Рязани" | | |права населения | +————————————————————————————————————————+ | |города Рязани на | |МУК "Централизованная система детских | | |доступ к | |библиотек города Рязани" | | |культурным +————————————————+————————————————————————————————————————+ | |ценностям и |Музеи |МУК "Мемориальный музей-усадьба | | |свободу | |академика И.П.Павлова" | | |творчества в | +————————————————————————————————————————+ | |сфере культуры | |МУК "Рязанский литературный музей | | | | |С.А.Есенина" | | | +————————————————+————————————————————————————————————————+ | | |Культурно-досу- |МУК "Муниципальный культурный центр | | | |говые учреждения|города Рязани" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МАУК "Дворец культуры "Приокский" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь"| | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МУК "Городские парки" | | | +————————————————+————————————————————————————————————————+ | | |Образовательные |МОУ ДОД "Детская художественная школа N | | | |учреждения |1" | | | |художественно- +————————————————————————————————————————+ | | |эстетической |МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1" | | | |направленности +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 1" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 2" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 3" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 4 | | | | |им.Е.Попова" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 5" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 5 | | | | |им. В.Ф.Бобылева" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 6" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 7" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская музыкальная хоровая | | | | |школа N 8" | | | | +————————————————————————————————————————+ | | | |МОУ ДОД "Детская школа искусств N 9" | +—+—————————————————+————————————————+————————————————————————————————————————+ 9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. Управление культуры и искусства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, оказывает содействие в привлечении средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани финансирования Программы на очередной финансовый год. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств. В рамках календарного года постановлением администрации города Рязани утверждается план мероприятий Программы в разрезе соответствующих получателей средств, с указанием объема расходов. Управление культуры и искусства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением культуры и искусства в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономического развития администрации города Рязани. Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации города Рязани. В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-казначейское управление администрации города Рязани в соответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает средства, предусмотренные в бюджете города Рязани на управление культуры и искусства администрации города Рязани за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы. 10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценки эффективности Программы используется 14 показателей, включающих в себя индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оценка эффективности Программы производится путем сравнения значений целевых индикаторов в 2010 году с установленными значениями на 2011 - 2013 годы. Порядок оценки эффективности и результативности. Для оценки эффективности и результативности реализации Программы используется ежегодная итоговая отчетность о ходе ее реализации, формы и порядок предоставления которой установлены постановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов". Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляется управлением культуры и искусства администрации города Рязани и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности ее выполнения (индикаторов результативности). Количественная оценка состояния индикаторов эффективности и результативности осуществляется в баллах. Значение количественной оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной в таблице: Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности Г————————————T————————————T———————————————————————————————————————————¬ |Наименование| Состояние |Количественная оценка состояния индикатора | | индикатора | индикатора | в баллах | | | +———————————————————————————————————————————+ | | | При росте |При сохранении| При снижении | | | | объемов | объемов | объемов | | | |финансирова- |финансирования|финансирования| | | |ния Программы| Программы | Программы | | | +—————————————+——————————————+——————————————+ |Индикатор |Положитель- | 1 | 2 | 3 | |результатив-|ная динамика| | | | |ности |показателя | | | | | +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+ | |Сохранение | 0 | 1 | 2 | | |динамики | | | | | |показателя | | | | | +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+ | |Отрицатель- | 0 | 0 | 1 | | |ная динамика| | | | | |показателя | | | | | |индикатора | | | | | +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+ Итоговая оценка эффективности и результативности Программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору. В случае, если итоговая оценка эффективности и результативности больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной. В случае, если итоговая оценка эффективности меньше 1, то реализация Программы признается не эффективной. В случае, когда из результатов оценки реализации Программы следует вывод об отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов, формируются предложения: - о прекращении реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке ведомственных расходов на их реализацию из бюджета города Рязани на текущий финансовый год и среднесрочную перспективу; - о доработке Программы или ее отдельных мероприятий с приостановлением финансирования из бюджета города Рязани. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|