|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 01.07.2011 № 783
Документ имеет не последнюю редакцию.
7. Механизм реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы и контроль за ходом ее выполнения Управление здравоохранения области является уполномоченным органом исполнительной власти Тамбовской области, ответственным за реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы. Управление здравоохранения Тамбовской области: разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты области в рамках реализации Программы; является главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Тамбовской области на реализацию мероприятий Программы; осуществляет в установленном порядке доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для финансового обеспечения мероприятий Программы; несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за обоснованность и достоверность стоимости мероприятий Программы; обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделенных на реализацию Программы; разрабатывает предложения по корректировке Программы, совершенствованию механизма ее реализации; осуществляет подготовку информации и отчетов о выполнении Программы и мониторинг исполнения мероприятий Программы не реже 1 раза в 15 дней. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных на модернизацию здравоохранения, осуществляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы, а также в рамках бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тамбовской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделенных на эти цели. Средства, предоставленные на реализацию программы модернизации здравоохранения из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской помощи по видам заболеваний, включенным в базовую программу обязательного медицинского страхования. В рамках видов медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Тамбовской области. В целях реализации мероприятий по укреплению материально- технической базы учреждений здравоохранения и внедрения современных информационных систем в здравоохранение из бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области передаются межбюджетные трансферты в бюджет Тамбовской области. Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы устанавливается постановлением администрации области. Получателями средств на реализацию Программы являются государственные и муниципальные учреждения здравоохранения Тамбовской области, участвующие в реализации Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Тамбовской области. По мероприятиям Программы предусмотрен следующий порядок расходования средств: приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. Приоритетными направлениями при распределении средств являются объекты, в первую очередь, в которых оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь и медицинская помощь детскому населению, во вторую очередь - межрайонные специализированные подразделения и в третью очередь - стационарные подразделения лечебных учреждений. Средства направляются в виде субсидий в бюджеты муниципальных районов и городских округов в порядке, утвержденном постановлением администрации области: оснащение лечебных учреждений оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи (закупка оборудования проводится управлением здравоохранения области централизованно по перечню оборудования, утвержденному главой администрации области, в соответствии с требованиями федерального законодательства). Передача оборудования в государственные и муниципальные учреждения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации области; внедрение современных информационных систем в здравоохранение (закупка информационно-вычислительной техники проводится управлением здравоохранения области централизованно в соответствии с требованиями федерального законодательства). Передача имущества в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации области. Реализация мероприятий Программы по укреплению материально- технической базы медицинских учреждений: не приведет к снижению объема и качества предоставления медицинских услуг населению в период их реализации; будет обеспечена необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в субъекте Российской Федерации по отрасли "Строительство"; будет завершена в период действия Программы. Изменения в Программу в ходе ее реализации в части объемов финансирования, состава основных мероприятий Программы, перечня получателей финансовых средств вносятся в порядке рассмотрения, согласования и утверждения Программы и утверждаются постановлением администрации области. Средства бюджета ФФОМС, полученные в результате экономии при проведении конкурсных торгов, будут использованы на цели, предусмотренные Программой, в соответствующих учреждениях здравоохранения, в порядке, установленном законодательстве. Общий контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией области в порядке, утвержденном постановлением администрации Тамбовской области. Отчет о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется в сроки, порядке и по форме, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь". 8. Финансовое обеспечение Программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставленные бюджету территориального фонда ОМС Тамбовской области на реализацию Программы, а также средства бюджетов территориального фонда ОМС Тамбовской области и Тамбовской области. Объем субсидии из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2396-р. Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011-2012 годах составит 4 473857,4 тыс. рублей, в том числе: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 2 968057,0 тыс. рублей, из них: в 2011 году 1466710,0 тыс. рублей; в 2012 году 1501347,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1033447,4 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 665970,7 тыс. рублей; в 2012 году - 367476,7 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 472353,0 тыс. рублей, из них: в 2011 году - 123867,0 тыс. рублей; в 2012 году - 348486,0 тыс. рублей. В 2011 году объем финансирования Программы составит - 2256547,7 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 1586498,9 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 1081179,6 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 505319,3 тыс. рублей; на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 160839,8 млн. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 73335,5 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 87504,3 тыс. рублей; на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 509209,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 312194,9 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 73147,1 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 123867,0 тыс. рублей. В 2012 году объем финансирования Программы составит - 2217309,7 тыс. рублей, в том числе: на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 929696,0 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 763359,7 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 166336,3 тыс. рублей; на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 148228,5 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 75067,4 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 73161,1 тыс. рублей; на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 1139385,2 тыс. рублей, из них: средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 662919,9 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 127979,3 тыс. рублей; средства бюджета территориального фонда ОМС Тамбовской области - 348486,0 тыс. рублей. Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Тамбовской области в течение срока действия Программы не подлежит уменьшению без внесения изменений в Программу в установленном порядке. Предоставляемая субсидия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования имеет целевое назначение и не может быть использована субъектом Российской Федерации на другие цели. 9. Оценка эффективности реализации Программы В результате реализации мероприятий Программы в здравоохранении Тамбовской области будут достигнуты показатели (приложение 7 к Программе), в том числе: младенческая смертность - на 1 тысячу родившихся живыми: 01.01.2012 - 4,0; 01.01.2013 - 5,0; смертность населения в трудоспособном возрасте - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 658,0; 01.01.2013 - 645,0; от болезней системы кровообращения - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 220,0; 01.01.2013 - 218,5; от злокачественных новообразований - на 100 тысяч населения: 01.01.2012 - 105,5; 01.01.2013 - 99,0; от травм - на 100 тыс. населения: 01.01.2012 - 17,5; 01.01.2013 - 17,0; удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: 01.01.2012 - 82,7; 01.01.2013 - 82,8; удовлетворенность населения медицинской помощью (%): 01.01.2012 - 36,0; 01.01.2013 - 40,0; удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи (%): 01.01.2012 - 80; 01.01.2013 - 85; фондовооруженность учреждений здравоохранения - руб. на одного врача: 01.01.2012 - 1235428,98; 01.01.2013 - 1284887,91; фондооснащенность учреждений здравоохранения - руб. на один квадратный метр площади зданий и сооружений: 01.01.2012 - 10357,24; 01.01.2013 - 10841,64 количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты (%): 01.01.2012 - 3; 01.01.2013 - 30; количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения (%): 01.01.2012 - 31; 01.01.2013 - 74,3. При изменении объемов финансирования Программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений. В результате реализации Программы в Тамбовской области будет осуществлено: приведение коечного фонда лечебных учреждений в соответствие с потребностью населения в медицинской помощи с учетом сбалансированности Программы государственных гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской помощи по видам и условиям оказания медицинской помощи. По состоянию на 01.01.2013 будет развернуто 9170 коек круглосуточного пребывания, что соответствует федеральному нормативу, рассчитанному на население Тамбовской области (в расчете на 1063878 человек по состоянию на 01.01.2012); проведение поэтапного внедрения стандартов оказания медицинской помощи по основным заболеваниям, влияющим на смертность и заболеваемость населения области, что позволит к 2013 году: снизить смертность населения от болезней системы кровообращения на 1,8% (с 1072,2 до 1070,0 на 100 тысяч населения); снизить смертность населения от злокачественных новообразований на 2,0% (с 250,2 до 245,0 на 100 тысяч населения); увеличить продолжительность жизни на 1,7 г. (с 68,8 до 70,5); укрепление материально-технической базы лечебных учреждений области (приложение N 8 к Программе), что позволит к 2013 году увеличить фондовооруженность учреждений здравоохранения на 142,6% и фондооснащенность на 141,5%; внедрение современных информационных систем в работу лечебно-профилактических учреждений области, что позволит осуществлять электронную запись на прием к врачу во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях области, вести электронные амбулаторные карты и истории болезни 30% пациентов, осуществлять обмен телемедицинскими данными, а также внедрить системы электронного документооборота. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Тамбовской области позволит осуществлять в реальном времени мониторинг состояния системы здравоохранения области и своевременно принимать управленческие решения. Результатом проводимых мероприятий Программы должно стать повышение удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью на 7% (с 33% до 40%). Приложение 7 к Программе "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы" ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ Таблица 1. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи (периодичность представления сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N п/п | Наименование | Единица | Целевые значения индикатора | индикатора | измерения |------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Российская Федерация | Тамбовская область | | |-----------------------+------------------------------------------------------------------------------- | | | по | по | 2009 г. (по | 2010 г. (по |на 1-е число месяца, | по состоянию |по состоянию | | | состоянию |состоянию | состоянию на | состоянию на| следующего за | на 01.01.2012|на 01.01.2013 | | | на | на | 01.01.2010) | 01.01.2011)| отчетным периодом | (прогноз) | (прогноз) | | | 01.01.2010 |01.01.2013| | |---------------------| | | | | | | | |текущего|предыдущего | | | | | | | | |года |года | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.1.1. Количество коек в количество 4,70 3,30 3,40 3,50 3,60 кардиологических (единиц на отделениях 10 тыс. человек в государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 3,58 3,90 4,10 4,20 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.1.2. Количество коек в количество и доля 60,00 90,00 кардиологических (%) отделениях в структуре государственных коечного (муниципальных) фонда учреждений кардиологических здравоохранения, отделениях полностью 15,60 23,50 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.1.3. Количество количество и доля 65,00 89,00 1 800,00 3 410,00 пациентов (%) кардиологического от общего числа профиля, пролеченных получивших пациентов стационарную кардиологического медицинскую помощь профиля 27,60 0,70 1,00 20,00 40,00 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.1.4. Среднегодовая дней 346,00 383,00 370,00 360,00 355,00 занятость койки кардиологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.1.5. Количество количество (на 1 69,00 125,00 130,00 140,00 пациентов с острым тыс. инфарктом миокарда, пациентов которым данного проведена профиля) и доля тромболитическая (%) от терапия в первые 12 общего числа 10,80 12,00 15,00 17,00 часов пациентов с госпитализации острым инфарктом миокарда 1.1.6. Количество случаев количество и доля 4 850,00 4 358,00 3 772,00 3 071,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического плановых профиля плановой госпитализаций 98,00 96,00 94,00 92,00 госпитализации со пациентов сроком до 5 кардиологического дней профиля 1.1.7. Укомплектованность количество и доля 20,00 20,00 22,00 24,00 первичного (%) звена оказания от общего медицинской количества помощи врачами- медицинского 72,60 56,70 56,70 62,90 68,60 кардиологами персонала кардиологического профиля 1.1.8. Количество случаев количество и доля 31 582,00 35 936,00 42 880,00 50 117,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля проведении необходимых исследований лабораторных пациентов 96,00 97,00 98,00 99,00 исследований в кардиологического амбулаторно- профиля поликлинических условиях до 1 дня 1.1.9. Количество случаев количество и доля 32 824,00 34 062,00 37 200,00 38 035,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля проведении необходимых обследований диагностических пациентов 75,50 70,00 60,00 65,00 обследований кардиологического в амбулаторно- профиля поликлинических условиях до 2 дней 1.1.10. Количество случаев количество и доля 61 185,00 65 100,00 73 200,00 79 203,00 ожидания (%) пациентами от общего числа кардиологического нуждающихся в профиля приема приеме пациентов врачей-специалистов кардиологического 95,00 93,00 88,50 91,50 в профиля амбулаторно- поликлинических условиях до 3 дней 1.1.11. Количество вызовов количество (на 1 1,50 1,60 1,80 1,90 скорой тыс. вызовов) и помощи к пациентам доля кардиологического (%) от общего профиля со числа временем доезда до вызовов к 48,00 50,00 55,00 60,00 20 мин. пациентам кардиологического профиля 1.1.12. Количество количество (на 1 2,40 4,00 проведенных тыс. тромболизисов у пациентов больных с данного острым коронарным профиля) и доля синдромом (%) от бригадой скорой общего числа медицинской больных с помощи острым 1,80 0,24 0,40 коронарным синдромом, которым оказана скорая медицинская помощь 1.1.13. Средняя минуты 70,00 65,00 63,00 57,00 длительность периода от прибытия к больному с острым коронарным синдромом (острым инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией) бригады скорой медицинской помощи до госпитализации больного в стационар Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.1.14. Количество количество 18,40 20,20 22,00 23,00 экстренных (случаев на госпитализаций 1 тыс. человек пациентов прикрепленного кардиологического населения) и доля профиля (%) 17,70 19,30 20,00 21,00 от общего числа экстренно госпитализированных пациентов 1.1.15. Численность лиц количество (на 10 37,20 16,30 16,50 16,20 16,10 трудоспособного тыс. возраста, человек впервые признанных населения) и инвалидами доля (%) к общему вследствие числу лиц, 32,40 33,00 32,00 31,80 перенесенных впервые кардиологических признанных заболеваний инвалидами 1.1.16. Пятилетняя количество и доля 1 273,00 1 320,00 1 440,00 1 475,00 выживаемость лиц, (%) перенесших острый от общего числа инфаркт пациентов с миокарда, с момента болезнями установления системы диагноза кровообращения, 45,00 50,00 55,00 60,00 которым установлен диагноз в течение 5 лет 1.1.17. Количество умерших количество 118,00 124,00 120,00 115,00 от умерших и инфаркта миокарда в доля (%) к общему первые 24 числу часа после поступивших в 7,80 11,00 10,80 10,50 9,00 поступления в стационар с стационар инфарктом миокарда 1.1.18. Смертность количество 783,70 1 072,00 1 141,90 1 071,00 1 070,00 населения от случаев на болезней системы 100 тыс. человек кровообращения населения 1.1.19. Смертность количество 217,50 223,90 223,00 220,00 218,50 населения от случаев на болезней системы 100 тыс. человек кровообращения в населения трудоспособном возрасте 1.1.20. Смертность количество 15,90 15,50 15,00 14,50 14,30 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения острого инфаркта миокарда 1.1.21. Количество умерших количество и доля 667,00 660,00 655,00 650,00 пациентов (%) от ишемической от общего числа болезни сердца пациентов с в стационаре умерших от 4,50 11,60 11,30 12,50 12,00 ишемической болезни сердца 1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.2.1. Количество коек в количество (коек 1,35 0,72 1,37 1,38 1,39 неврологических на 10 отделениях тыс. человек для больных с населения) и доля острыми (%) нарушениями в структуре мозгового коечного 5,60 0,79 1,50 1,60 1,64 кровообращения в фонда государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.2.2. Количество коек в количество и доля 30,00 60,00 90,00 неврологических (%) отделениях от общего для больных с количества острыми коек в нарушениями профильных мозгового отделениях кровообращения, полностью 20,00 40,00 60,00 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.2.3. Количество количество и доля 3 020,00 3 050,00 пациентов с (%) острыми от общего числа нарушениями пациентов с мозгового острыми кровообращения, нарушениями получивших мозгового стационарную кровообращения, 40,00 50,00 медицинскую получивших помощь в стационарную соответствии со медицинскую стандартами помощь оказания медицинской помощи 1.2.4. Среднегодовая дней 240,00 363,00 360,00 335,00 340,00 занятость койки неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.2.5. Количество больных количество и доля 25,00 30,00 60,00 80,00 с (%) геморрагическим от общего числа инсультом, больных с которым проведена геморрагическим нейрохирургическая инсультом 4,20 5,10 10,20 13,70 операция в остром периоде заболевания 1.2.6. Количество количество и доля 1963,00 2135,00 пациентов с (%) острыми пациентов, у нарушениями которых мозгового срок соблюден, к кровообращения, общему которым количеству компьютерная поступивших томография или пациентов с магнитно- подозрением на резонансная острые томография нарушения 62,00 65,00 70,00 головного мозга и мозгового исследования крови кровообращения выполнены в срок до 40 минут с момента поступления пациента в неврологическое отделение 1.2.7. Количество количество 2718,00 2806,00 пациентов с пациентов, острыми у которых срок нарушениями соблюден, к мозгового общему кровообращения со количеству сроком поступивших 90,00 92,00 пребывания в блоке пациентов с интенсивной терапии острыми (реанимации) на нарушениями менее 24 мозгового часов кровообращения 1.2.8. Количество количество и доля 2416,00 2592,00 пациентов с (%) острыми пациентов, у нарушениями которых мозгового срок соблюден, к кровообращения, общему которым количеству мероприятия по поступивших предупреждению пациентов с развития повторного подозрением на 80,00 85,00 острого острые нарушения мозгового нарушения кровообращения мозгового начаты не кровообращения позднее 3-х суток с момента развития заболевания 1.2.9. Укомплектованность количество и доля 55,00 55,00 60,00 64,00 первичного (%) звена оказания от общего медицинской количества помощи врачами- медицинского неврологами в персонала 70,00 68,50 68,50 75,00 80,00 соответствии со неврологического штатными профиля нормативами 1.2.10. Количество вызовов количество (на 1 9,90 11,00 11,90 12,90 скорой тыс. медицинской помощи вызовов) и доля при острых (%) от нарушениях общего числа 0,99 1,10 1,19 1,29 мозгового вызовов кровообращения 1.2.11. Количество вызовов количество (на 1 6,79 7,70 8,59 9,82 скорой тыс. вызовов) и помощи к пациентам доля с острым (%) от общего нарушением числа мозгового вызовов к кровообращения со пациентам с 68,40 70,20 72,50 76,40 временем острыми доезда до 20 мин. нарушениями мозгового кровообращения 1.2.12. Количество больных количество и доля 30,00 35,00 с ишемическим (%) инсультом, от общего числа которым проведен пациентов с тромболизис острыми 0,78 0,91 нарушениями мозгового кровообращения Показатели медицинская результативность 1.2.13. Количество количество и доля 998,00 946,00 833,00 758,00 повторных острых (%) нарушений мозгового от числа кровообращения, первичных зарегистрированных острых нарушений 22,50 21,00 18,50 16,50 в отчетном мозгового периоде кровообращения 1.2.14. Количество случаев количество и доля 8,00 9,00 15,00 16,00 повторной (%) госпитализации от общего числа пациентов пациентов неврологического данного профиля профиля, которым после проведенного проведено хирургического хирургическое 32,00 30,00 25,00 20,00 вмешательства вмешательство в течение первых 30 дней после выписки из стационара 1.2.15. Количество лиц количество и доля трудоспособного (%) возраста, от общего числа впервые признанных пациентов с инвалидами острыми после перенесенного нарушениями 4,30 острого мозгового нарушения мозгового кровообращения кровообращения 1.2.16. Смертность количество 283,10 373,10 370,00 360,00 350,00 населения от случаев на цереброваскулярных 100 тыс. человек болезней населения 1.2.17. Смертность количество 42,70 44,60 44,20 42,10 40,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения цереброваскулярных болезней 1.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным акушерского, гинекологического профилей и новорожденным Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.3.1. Количество количество и доля 139,00 128,00 128,00 95,00 акушерских коек в (%) государственных в структуре (муниципальных) акушерского учреждениях коечного 24,90 23,70 23,70 18,20 родовспоможения I фонда группы 1.3.2. Количество количество и доля 419,00 412,00 412,00 427,00 акушерских коек в (%) государственных в структуре (муниципальных) акушерского учреждениях коечного 75,10 76,30 76,30 81,80 родовспоможения II фонда группы 1.3.3. Количество количество и доля 558,00 540,00 540,00 522,00 акушерских коек в (%) учреждениях в структуре родовспоможения в акушерского составе коечного многопрофильных фонда 100,00 100,00 100,00 100,00 лечебно- профилактических учреждений 1.3.4. Количество коек количество и 9,00 9,00 33,00 42,00 реанимации и показатель на интенсивной терапии 1000 для родов новорожденных в 0,92 0,90 3,30 4,10 учреждениях родовспоможения 1.3.5. Количество коек количество и 9,00 9,00 9,00 18,00 реанимации и показатель на интенсивной терапии 1000 для родов новорожденных в 0,90 0,90 0,90 1,76 детских больницах 1.3.6. Количество коек количество и 125,00 115,00 115,00 115,00 патологии показатель на новорожденных и 1000 недоношенных родов детей (II этап 12,70 11,60 11,50 11,27 выхаживания) в детских больницах 1.3.7. Количество коек в количество и доля 20,00 25,00 52,00 95,00 учреждениях (%) родовспоможения I от числа группы, учреждений I полностью группы укомплектованных в соответствии со 14,30 19,80 41,30 100,00 штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.8. Количество коек в количество и доля 145,00 180,00 217,00 427,00 учреждениях (%) родовспоможения II от числа группы, учреждений II полностью группы укомплектованных в соответствии со 34,60 45,00 54,25 100,00 штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.9. Количество количество и доля 10,00 10,00 11,00 13,00 учреждений (%) родовспоможения, от общего числа имеющих учреждений палаты совместного родовспоможения 76,90 76,90 84,60 100,00 пребывания матери и ребенка 1.3.10. Среднегодовая число дней 305,40 302,00 302,00 305,00 занятость работы акушерской койки в койки в году учреждениях родовспоможения I группы 1.3.11. Среднегодовая число дней 293,70 271,00 276,00 292,50 занятость работы акушерской койки в койки в году учреждениях родовспоможения II группы 1.3.12. Среднегодовая количество и доля 296,60 282,10 289,00 295,00 занятость (%) акушерской койки в в структуре учреждениях акушерского родовспоможения в коечного составе фонда 100,00 100,00 100,00 100,00 многопрофильных лечебно- профилактических учреждений 1.3.13. Количество женщин, доля (%) от числа 86,00 87,00 87,50 88,00 вставших наблюдавшихся на учет по беременных беременности до 12 женщин недель 1.3.14. Количество доля (%) от 18,00 20,50 20,00 19,50 врожденных общего аномалий (пороков числа врожденных развития), аномалий, деформаций и деформаций и хромосомных хромосомных нарушений плода, не нарушений выявленных во время плода беременности 1.3.15. Количество количество 1,00 1,00 акушерских дистанционных консультативных центров 1.3.16. Количество количество и доля 350,00 650,00 беременных, (%) рожениц и от числа родильниц, закончивших проконсультированных беременность сотрудниками 0,50 6,25 акушерских дистанционных консультативных центров 1.3.17 Количество женских количество и доля 18,00 35,00 консультаций (%) (акушерско- от общего числа гинекологических женских кабинетов), консультаций полностью укомплектованных в 51,40 100,00 соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.3.18. Количество выездных количество и доля 1,00 1,00 1,00 1,00 анестезиолого- (%) реанимационных от общего акушерских бригад количества 100,00 100,00 100,00 100,00 выездных акушерских бригад 1.3.19. Количество женщин, количество и доля 10,00 12,00 50,00 75,00 транспортированных (%) выездными от числа анестезиолого- закончивших реанимационными беременность 0,48 0,72 акушерскими бригадами Показатели медицинской результативности 1.3.20. Материнская на 100000 19,60 9,70 9,70 9,70 смертность родившихся живыми 1.3.21. Младенческая на 1000 6,10 4,10 4,00 5,00 смертность родившихся живыми 1.3.22. Перинатальная на 1000 7,30 6,30 6,10 7,71 смертность родившихся живыми и мертвыми 1.3.23. Мертворождаемость на 1000 5,10 4,90 4,90 5,14 родившихся живыми и мертвыми 1.3.24. Ранняя неонатальная на 1000 2,30 1,40 1,40 2,57 смертность родившихся живыми <*> за исключением исследований, плановой госпитализации и приемов врачей-специалистов, проводимых в соответствии с фазами менструального цикла 1.4. Совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологического профиля Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.4.1. Количество коек в количество 2,70 2,77 2,77 2,78 2,70 онкологических (единиц на отделениях в 10 тыс. человек государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 2,40 2,92 2,92 2,90 2,90 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.4.2. Количество коек в количество и доля 30,00 150,00 онкологических (%) отделениях в в структуре государственных коечного (муниципальных) фонда учреждениях онкологических здравоохранения, отделений полностью 15,00 77,00 укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.4.3. Количество количество 44,80 пациентов пациентов и онкологического доля (%) от профиля, общего которым проведена числа пациентов плановая онкологического госпитализация профиля, нуждающихся в плановой госпитализации 1.4.4. Количество количество и доля 120,00 1 827,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля, пролеченных получивших пациентов стационарную онкологического медицинскую помощь профиля 2,20 34,30 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.4.5. Среднегодовая дней 346,00 331,00 335,00 337,00 338,00 занятость койки онкологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.4.6. Укомплектованность количество и доля 9,00 9,00 12,00 14,00 первичного (%) звена оказания от необходимого медицинской количества 60,60 30,00 30,00 38,00 45,00 помощи врачами- онкологами 1.4.7. Количество количество и доля 3,00 5,00 онкологических (%) кабинетов поликлиник от необходимого и кабинетов количества онкологических диспансеров, полностью укомплектованных в 10,00 16,00 соответствии со штатными нормативами и стандартами оснащения 1.4.8. Количество случаев количество (число 1728,00 1800,00 1850,00 1950,00 раннего на 1 выявления тыс. человек злокачественных населения) и доля новообразований на I, (%) 46,00 41,00 44,00 45,00 46,00 II стадии заболевания от общего числа выявленных злокачественных новообразований 1.4.9. Количество женщин в количество 18380,00 19000,00 19200,00 19400,00 возрасте (единиц на 40-60 лет, прошедших 1 тыс. человек маммографическое населения) и доля обследование прошедших обследование 12,51 10,00 12,00 14,00 15,00 (%) в общей численности данной категории населения 1.4.10. Количество женщин в количество 184,00 190,00 1560,00 4000,00 возрасте (единиц на 40-60 лет, сдавших 1 тыс. человек анализ на населения) и доля онкомаркеры сдавших анализ (%) в 0,10 0,12 1,40 3,60 общей численности данной категории населения 1.4.11. Количество мужчин в количество 4060,00 4960,00 6000,00 9000,00 возрасте 45-60 лет, (единиц на сдавших анализ на 1 тыс. человек онкомаркеры населения) и доля сдавших анализ (%) в 5,10 5,60 6,80 10,00 общей численности данной категории населения 1.4.12. Обеспеченность количество и доля 2850,00 2900,00 2950,00 2970,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля в течение пациентов 1-го года с момента онкологического установки диагноза профиля, которым 95,00 96,00 98,00 99,00 диспансерным диагноз осмотром не реже установлен 1 раза в 3 месяца в течение года 1.4.13. Обеспеченность количество и доля 1970,00 2025,00 2104,00 2183,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля в течение пациентов 2-го года с момента данного установки диагноза профиля, которым 75,00 77,00 80,00 83,00 диспансерным диагноз осмотром не реже установлен в 1 раза в 6 месяцев течение двух лет 1.4.14. Обеспеченность количество и доля 10890,00 11435,00 11980,00 12705,00 пациентов (%) онкологического от общего числа профиля пациентов диспансерным данного осмотром не реже 1 профиля, которым 60,00 63,00 66,00 70,00 раза в год после 2-го диагноз года с момента установлен установки диагноза свыше двух лет Показатели медицинской результативности 1.4.15. Пятилетняя количество (на 10 98,50 100,00 102,00 104,00 выживаемость тыс.) населения и больных со доля злокачественными (%) от общего новообразованиями числа пациентов онкологического профиля, которым 50,40 45,20 47,00 48,00 50,50 диагноз установлен в течение последних 5 лет 1.4.16. Смертность количество 201,90 250,20 249,00 247,00 245,00 населения от случаев на злокачественных 100 тыс. человек новообразований населения 1.4.17. Смертность количество 86,10 111,90 111,00 105,50 99,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения злокачественных новообразований 1.5. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим вследствие травм Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.5.1. Количество коек количество 3,10 3,30 3,20 3,10 3,13 травматологического (единиц на профиля в 10 тыс. человек государственных населения) и доля (муниципальных) (%) 4,00 3,59 3,60 3,65 3,68 учреждениях в структуре здравоохранения коечного фонда 1.5.2. Количество коек количество 1,00 1,00 1,00 1,00 травматологического (единиц на профиля в 10 тыс. человек межмуниципальных населения) и доля специализированных (%) центрах в структуре коечного 10,00 10,40 10,37 10,37 фонда межмуниципальных специализированных центров 1.5.3. Количество коек количество и доля 30,00 60,00 травматологических (%) отделений в структуре в государственных коечного (муниципальных) фонда учреждениях травматологических здравоохранения, отделений, включая травмоцентров травмоцентры, 3,00 18,00 полностью укомплектованных в соответствии со штатными нормативами и табелем оснащения 1.5.4. Уровень случаев на 100 46,30 25,90 31,69 33,31 34,96 госпитализации человек пациентов с населения сочетанными травмами в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, включая травмоцентры 1.5.5. Среднегодовая дней 14,90 313,70 314,00 320,00 322,00 занятость койки травматологического профиля в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, включая койку в травмоцентрах 1.5.6. Количество количество и доля 4290,00 пациентов с (%) сочетанными от общего числа травмами, пролеченных получивших пациентов стационарную данного профиля медицинскую помощь 51,00 50,05 в соответствии со стандартами медицинской помощи 1.5.7. Количество количество (на 1 3,80 3,90 4,20 4,50 вызовов скорой тыс. помощи к вызовов) и доля пациентам (%) к травматологического общему числу профиля со вызовов 88,00 80,00 82,50 85,00 90,00 временем доезда до пациентов 20 мин. травматологического профиля Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.5.8. Количество количество и доля 53,00 51,00 50,00 49,00 пострадавших (%) вследствие травм, от числа умерших в пострадавших 3,70 3,60 3,50 3,40 стационаре в первые вследствие травм 7 суток 1.5.9. Количество случаев количество и доля 5,00 5,00 5,00 5,00 смерти (%) пациентов от общего числа травматологического пролеченных профиля в течение 7 пациентов 0,05 0,05 0,05 0,05 суток данного профиля после выписки из в стационара стационарных условиях 1.5.10. Количество случаев количество и доля 34,00 32,00 30,00 27,00 повторной (%) госпитализации от общего числа больных, выписанных пострадавших пациентов вследствие данного травм, после профиля, проведенного которым 0,50 0,49 0,48 0,45 хирургического проведено вмешательства хирургическое в течение первых 30 вмешательство дней после выписки из стационара 1.5.11. Количество лиц количество (на 10 4,60 3,40 3,30 3,10 2,90 трудоспособного тыс. возраста, человек впервые признанных населения) и инвалидами доля (%) к общему 5,00 15,00 12,00 11,00 10,00 вследствие травмы числу лиц, впервые признанных инвалидами 1.5.12. Смертность количество 14,40 18,50 18,30 17,50 17,00 населения случаев на трудоспособного 100 тыс. человек возраста от населения травм 1.6. Совершенствование оказания медицинской помощи больным социально значимыми заболеваниями Медико-демографические показатели (медицинская результативность) 1.6.1. Количество количество 209,00 211,00 212,00 214,00 пациентов больных туберкулезом органов туберкулезом дыхания, органов взятых под дыхания, взятых диспансерное под наблюдение в диспансерное предыдущем году, наблюдение 70,60 71,00 71,50 71,80 у которых закрылась (человек) и полость доля (%) к общему распада числу больных туберкулезом органов дыхания 1.6.2. Клиническое количество 630,00 635,00 640,00 645,00 излечение (человек) и пациентов доля (%) к общему туберкулезом числу больных органов дыхания туберкулезом 44,00 45,00 46,00 47,00 органов дыхания 1.6.3. Зарегистрировано количество 26902,00 26000,00 25700,00 25200,00 больных с (человек) и наркологическими на 100 тыс. 2452,00 2405,00 2378,00 2349,00 расстройствами человек 1.6.4. Зарегистрировано количество 25223,00 25200,00 25100,00 24900,00 больных с (человек) и психическими на 100 тыс. 2299,50 2315,20 2322,60 2321,70 расстройствами человек 1.6.5. Удельный вес лиц количество и доля 93,00 95,00 98,00 101,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, наркомания, состоящих на 8,70 8,90 9,40 9,80 находящихся в диспансерном ремиссии свыше двух наблюдении лет 1.6.6. Удельный вес лиц количество и доля 2404,00 2410,00 2420,00 2430,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, алкоголизм, состоящих на 10,60 11,00 11,50 12,00 находящихся в диспансерном ремиссии свыше двух наблюдении лет 1.6.7. Удельный вес лиц количество и доля 25,00 26,00 28,00 30,00 больных с (%) установленным к общему числу диагнозом лиц, психического состоящих на расстройства, диспансерном 1,00 1,30 1,50 1,80 находящихся в наблюдении ремиссии свыше двух лет 1.6.8. Удельный вес лиц количество и доля 227,00 260,00 300,00 343,00 больных (%) наркологическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных включенных в больных с 0,80 1,00 1,20 1,40 реабилитационные наркологическими программы расстройствами 1.6.9. Удельный вес лиц количество и доля 3195,00 3200,00 3220,00 3230,00 больных (%) психическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных включенных в больных с 12,60 13,00 13,50 14,00 реабилитационные психическими программы расстройствами 1.6.10. Удельный вес лиц количество и доля 167,00 208,00 250,00 294,00 больных (%) наркологическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных успешно больных с 0,60 0,90 1,00 1,20 завершивших наркологическими реабилитационные расстройствами программы 1.6.11. Удельный вес лиц количество и доля 1022,00 1025,00 1030,00 1035,00 больных (%) психическими к общему числу расстройствами, зарегистрированных успешно больных с 4,00 5,00 6,00 7,00 завершивших психическими реабилитационные расстройствами программы 1.6.12. Смертность от количество 33,20 33,10 33,00 32,50 алкоголизма случаев на населения в 100 тыс. человек трудоспособном населения возрасте 1.6.13. Смертность количество 10,80 10,70 10,60 10,50 населения от случаев на туберкулеза 100 тыс. человек населения в населения трудоспособном возрасте 1.7. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению по всем профилям заболеваний Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.7.1. Количество коек в единиц на 10 92,40 92,30 87,30 85,07 85,10 государственных тыс. человек (муниципальных) населения учреждениях здравоохранения 1.7.2. Количество коек в единиц на 10 тыс. 3,50 3,89 3,92 3,95 межмуниципальных человек специализированных населения центрах 1.7.3. Количество коек количество и доля 12,00 72,00 108,00 108,00 интенсивного (%) лечения к общей численности 0,10 0,70 1,10 1,20 коечного фонда 1.7.4. Количество коек количество и доля долечивания и (%) восстановительного к общей 0,76 лечения численности коечного фонда 1.7.5. Количество коек количество и доля 1,09 сестринского (%) ухода к общей численности коечного фонда 1.7.6. Количество количество и доля 6,90 больничных (%) государственных от общего (муниципальных) количества учреждений государственных здравоохранения, (муниципальных) объединивших учреждений приемное отделение здравоохранения с отделением скорой медицинской помощи 1.7.7. Количество коек количество и доля 12,00 (самостоятельных и в (%) составе от общего послеоперационных количества отделений), профильных коек для противошоковых мероприятий, полностью укомплектованных в соответствии со штатными 3,60 нормативами и со стандартами дополнительного оснащения операционных отделений для противошоковых мероприятий 1.7.8. Уровень случаев на 100 22,40 22,90 21,80 21,00 20,50 госпитализации в человек государственные населения (муниципальные) учреждения здравоохранения 1.7.9. Средняя дней 12,10 12,80 12,50 12,30 12,00 продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.7.10. Среднегодовая дней 322,00 323,60 324,00 326,00 327,00 занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.7.11. Количество количество и доля 309,00 1200,00 22400,00 73900,00 пациентов, (%) получивших от общего числа стационарную пролеченных медицинскую помощь больных в 23,10 0,14 0,62 10,00 34,00 соответствии со стандартами оказания медицинской помощи 1.7.12. Количество количество и доля 1602,00 1168,00 1200,00 1300,00 пациентов, (%) прошедших от числа долечивание в нуждающихся санаторно-курортных пациентов учреждениях в срок 100,00 100,00 100,00 100,00 до 6 месяцев после стационарного лечения 1.7.13. Соотношение раз 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 численности врачебных должностей и должностей среднего 2,60 3,10 3,15 3,20 3,25 медицинского персонала 1.7.14. Количество врачей, количество и доля 2895,00 2967,00 3065,00 3184,00 прошедших (%) профессиональную от общей переподготовку и численности повышение врачей 100,00 100,00 100,00 100,00 квалификации в течение последних 5 лет Количество среднего количество и доля 9828,00 10346,00 10496,00 10646,00 медицинского (%) персонала, от общей прошедших численности профессиональную среднего переподготовку и медицинского 95,00 98,60 100,00 100,00 повышение персонала квалификации в течение последних 5 лет 1.7.15. Количество количество и доля 27,00 действующих в (%) сельской местности к общему субъекта количеству Российской офисов врачей Федерации офисов общей врачей общей практики и практики фельдшерско- 22,00 (семейных врачей) и акушерских фельдшерско- пунктов, акушерских работающих в пунктов, полностью сельской укомплектованных в местности соответствии со штатными количество и доля 120,00 нормативами и (%) табелями к общему оснащения количеству фельдшерско- акушерских 24,70 пунктов, работающих в сельской местности 1.7.16. Укомплектованность количество и доля 576,00 577,00 581,00 581,00 участковой (%) службы первичного от необходимого звена количества в врачами соответствии со 82,40 81,60 81,70 81,70 82,00 штатными нормативами 1.7.17. Укомплектованность количество и доля 556,00 599,00 608,00 640,00 участковой (%) службы первичного от необходимого звена количества 74,00 70,70 76,40 77,50 82,00 медицинскими сестрами 1.7.18. Укомплектованность количество и доля 987,00 1014,00 1045,00 1083,00 первичного (%) звена от необходимого здравоохранения количества в 64,20 56,60 58,40 60,70 63,10 врачами- соответствии со специалистами штатными нормативами 1.7.19. Количество человек, человек на 1 тыс. 2,30 0,10 10,50 15,00 18,00 прошедших населения комплексное обследование в центрах здоровья 1.7.20. Количество станций количество и доля 2,00 (отделений) скорой (%) медицинской помощи, от необходимого полностью количества в укомплектованных в соответствии со соответствии со штатными 7,60 штатными нормативами нормативами и перечнем оснащения 1.7.21. Количество бригад количество и доля 3,00 5,00 9,00 15,00 скорой (%) медицинской помощи, от общего полностью количества укомплектованных в выездных бригад соответствии со штатными нормативами и оснащенных в 6,50 10,80 19,50 32,60 соответствии с перечнем оснащения выездной бригады скорой медицинской помощи 1.7.22. Количество вызовов количество (на 1 700,00 720,00 750,00 800,00 скорой тыс. вызовов) и помощи со временем доля доезда до 20 мин. (%) к общему 83,00 70,00 72,00 75,00 80,00 числу вызовов 1.7.23. Число единиц количество и доля 20430,00 19068,00 17706,00 14982,00 медицинского (%) оборудования в от общего государственных количества (муниципальных) имеющегося учреждениях медицинского 75,00 70,00 65,00 55,00 здравоохранения со оборудования степенью износа более 75% 1.7.24. Количество зданий количество и доля 3,00 4,00 52,00 92,00 учреждений (%) государственных от числа зданий, (муниципальных) нуждающихся в здравоохранения, ремонте 1,20 1,60 24,60 57,80 прошедших капитальный ремонт 1.7.25. Фондооснащенность рублей на 1 7663,66 8480,16 10357,24 10841,64 медицинским квадратный оборудованием метр площади государственных зданий и (муниципальных) сооружений учреждений здравоохранения 1.7.26. Фондовооруженность рублей на 1 врача 900812,02 1017381,59 1235428,98 1284887,91 медицинским оборудованием государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения 1.7.27. Размер дефицита разница между 1058,00 1052,00 973,00 911,00 обеспеченности потребностью и врачебными фактической кадрами - всего, в том численностью числе врачей оказывающих: (чел.) и удельный 26,60 26,00 23,50 22,10 вес (%) от потребности во врачебных кадрах 1.7.28. амбулаторную разница между 828,00 791,00 735,00 676,00 медицинскую потребностью и помощь фактической численностью врачей (чел.) и удельный 34,70 33,20 31,10 28,90 вес (%) от потребности во врачебных кадрах 1.7.29. стационарную разница между 194,00 223,00 220,00 219,00 медицинскую потребностью и помощь фактической численностью врачей (чел.) и удельный 13,00 14,30 13,10 13,00 вес (%) от потребности во врачебных кадрах Показатели медицинской результативности 1.7.30. Количество количество 14,20 экстренных случаев на госпитализаций 1000 человек населения 1.7.31. Смертность человек, на 1 тыс. 14,60 17,30 17,80 17,40 17,10 населения населения 1.7.32. Смертность человек, на 10 69,40 67,20 66,90 65,80 64,50 населения тыс. трудоспособного населения возраста 1.7.33. Ожидаемая лет 69,00 68,80 70,20 70,60 70,90 продолжительность жизни всего, в т. ч. 1.7.34. мужчин лет 62,90 62,30 63,80 64,10 64,40 1.7.35. женщин лет 75,00 75,60 76,50 76,90 77,20 1.7.36. Численность лиц человек, на 10 48,10 52,20 52,00 50,50 50,00 трудоспособного тыс. возраста, трудоспособного впервые признанных населения инвалидами 1.7.37. Удовлетворение процент 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00 потребностей населения в высокотехнологичной медицинской помощи (на конец года) 1.7.38. Удовлетворенность процент от числа 45,20 33,10 34,50 36,00 40,00 населения опрошенных медицинской помощью 1.8. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям по всем профилям заболеваний Показатели доступности медицинской помощи и использования ресурсов здравоохранения 1.8.1. Число коек единиц на 10 тыс. 66,896 67,121 63,365 63,066 педиатрического детей профиля в соответствующего государственных возраста (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.8.2. Число коек число и доля (%) к 1212,000 1190,000 1110,000 1097,000 педиатрического общей профиля, в том численности 11,970 11,626 12,730 11,919 числе: коечного фонда - в детских число и доля (%) к 473,000 457,000 457,000 457,000 стационарных общей (самостоятельных) численности 39,026 38,403 41,171 41,659 учреждениях коечного фонда - в стационарных число и доля (%) к 739,000 733,000 653,000 640,000 учреждениях общей для "взрослых и численности 60,974 61,597 58,829 58,341 детей" коечного фонда 1.8.3. Число коек число и доля (%) к 212,000 184,000 184,000 184,000 хирургического общей профиля для детей, в численности том коечного фонда 17,492 15,462 16,577 16,773 числе: - в детских число и доля (%) к 172,000 154,000 154,000 154,000 (самостоятельных) общей стационарных численности 14,191 12,941 13,874 14,038 учреждениях коечного фонда - в стационарных число и доля (%) к 40,000 30,000 30,000 30,000 учреждениях для общей "взрослых и численности 3,300 2,521 2,703 2,735 детей" коечного фонда 1.8.4. Уровень случаев на 100 16,368 16,365 16,221 16,209 госпитализации в человек педиатрические населения государственные соответствующего (муниципальные) возраста учреждения здравоохранения 1.8.5. Средняя дней 12,600 12,600 12,500 12,450 продолжительность пребывания ребенка на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.8.6. Среднегодовая дней 308,300 307,200 320,000 320,000 занятость койки в педиатрических государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения 1.8.7. Количество случаев число и доля (%) 5,000 4,000 3,000 внутрибольничной от инфекции в общего детских числа государственных пролеченных 0,040 0,030 0,020 (муниципальных) больничных учреждениях 1.9.8. Число детей, число и доля (%) 131,000 135,000 864,000 получивших от стационарную общего числа медицинскую пролеченных помощь в больных соответствии со 0,320 0,350 3,064 стандартами оказания медицинской помощи 1.9.9. Число детей, число и доля (%) 121,000 321,000 335,000 350,000 прошедших от долечивание в числа санаторно-курортных нуждающихся учреждениях в срок пациентов до 6 40,000 100,000 100,000 100,000 месяцев после стационарного лечения 1.8.10. Соотношение соотношение 0,590 0,580 0,560 0,550 численности педиатрических врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала 1.8.11. Число врачей- число и доля (%) 1,000 1,000 1,000 1,000 педиатров и среднего от медицинского общей персонала, численности 0,300 0,300 0,300 0,300 прошедших врачей профессиональную переподготовку число и доля (%) 53,000 37,000 70,000 70,000 от общей численности среднего 9,400 6,800 12,700 12,700 медицинского персонала Число врачей- число и доля (%) 59,000 22,000 95,000 43,000 педиатров и среднего от медицинского общей персонала, численности 19,700 7,400 32,600 14,900 прошедших врачей повышение квалификации в число и доля (%) 158,000 127,000 195,000 210,000 течение последних 5 от лет общей численности среднего 28,200 23,300 35,300 38,100 медицинского персонала 1.8.12. Укомплектованность число и доля (%) 185,000 189,000 200,000 203,000 участковой от службы первичного необходимого звена количества в 91,600 92,600 97,000 98,500 здравоохранения соответствии со врачами-педиатрами штатными нормативами 1.8.13. Укомплектованность число и доля (%) 173,000 178,000 189,000 201,000 участковой от службы первичного необходимого звена количества здравоохранения 86,500 88,000 91,700 93,060 медицинскими сестрами 1.9.14. Укомплектованность число и доля (%) 66,000 70,000 70,000 72,000 первичного от звена необходимого здравоохранения количества в 60,000 63,600 63,600 65,000 врачами- соответствии со специалистами штатными нормативами 1.8.15. Число детей первого человек на 1 тыс. 445,000 490,000 565,000 780,000 года населения жизни, которым выполнен стандарт диспансерного наблюдения в полном объеме 1.8.16. Длительность число и доля (%) 37,000 24,000 23,000 23,000 ожидания от детьми-пациентами общего числа приема пациентов, врачей-специалистов ожидающих в приема 33,900 18,900 18,200 7,000 амбулаторно- поликлинических условиях (более 3 дней) 1.8.17. Количество число и доля (%) 4,000 педиатрических от бригад скорой общего медицинской количества помощи, полностью выездных бригад укомплектованных в соответствии со штатными 1,600 нормативами и оснащенных в соответствии с перечнем оснащения 1.8.18. Количество вызовов число (на 1 840,000 845,000 860,000 880,000 скорой тыс. вызовов) и помощи детям со доля (%) к общему временем числу вызовов 84,000 84,500 86,000 88,000 доезда до 20 мин. 1.8.19. Число единиц число и доля (%) 962,000 947,000 747,000 439,000 медицинского от оборудования в общего педиатрических количества государственных имеющегося (муниципальных) медицинского 78,000 77,000 58,000 29,000 учреждениях оборудования здравоохранения со степенью износа более 75% 1.8.20. Количество зданий число и доля (%) 2,000 6,000 педиатрических от учреждений, числа зданий, прошедших нуждающихся в 14,200 50,000 капитальный ремонт ремонте 1.8.21. Размер дефицита разница между 99,000 93,000 87,000 79,000 обеспеченности потребностью и врачами-педитрами - фактической всего, в численностью том числе врачей оказывающих: (чел.) и удельный 25,515 24,000 22,900 21,123 вес (%) от потребности во врачебных кадрах 1.8.22. амбулаторную разница между 80,000 79,000 75,000 71,000 медицинскую потребностью и помощь детям фактической численностью врачей (чел.) и удельный 24,922 24,500 23,300 22,050 вес (%) от потребности во врачебных кадрах 1.8.23. стационарную разница между 19,000 14,000 12,000 8,000 медицинскую потребностью и помощь детям фактической численностью врачей (чел.) и удельный 28,358 23,500 21,000 15,400 вес (%) от потребности во врачебных кадрах 1.8.24. Охват детей процент 99,600 99,600 99,700 99,800 диспансерным наблюдением в декретированные сроки Показатели медицинской результативности 1.8.25. Общая на 100 тыс. детей 282546,600 264158,000 262240,000 260120,000 заболеваемость соответствующего детей в возрасте 0-17 возраста лет 1.8.26. Доля детей 1 и 2 к общему числу 82,500 82,600 82,700 82,800 группы детей в здоровья в образовательных образовательных учреждениях учреждениях 1.8.27. Младенческая На 1000 6,100 4,100 4,000 5,000 смертность родившихся живыми 1.8.28. Смертность детей в На 1000 1,700 1,000 0,900 1,100 возрасте родившихся до 1 года на дому живыми 1.8.29. Досуточная На 1000 1,700 1,600 1,500 2,300 летальность детей родившихся в возрасте до 1 года живыми 1.8.30. Смертность детей в На 100 тыс. детей 169,100 137,500 131,100 130,000 возрасте соответствующего от 0 до 4 лет возраста включительно 1.8.31. Смертность детей в На 100 тыс. детей 63,000 63,000 62,000 61,500 возрасте соответствующего от 0 до 17 лет возраста включительно Таблица 2. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами (периодичность представления сведений - месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 2.1. Количество тыс. человек 1,378 1,397 1,421 1,444 врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, всего 2.2. Количество тыс. человек 0,840 0,863 врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера 2.3. Количество среднего тыс. человек 1,960 1,942 1,965 1,979 медицинского персонала, работающего с врачами специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно 2.4. Количество среднего тыс. человек 0,996 1,074 медицинского персонала, работающего с врачами- специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера 2.5. Сумма средств на тыс. руб. 63461,664 79486,512 денежные выплаты врачам- специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь 2.6. Сумма средств на тыс. руб. 33962,936 49018,288 денежные выплаты среднему медицинскому персоналу, работающему с врачами специалистами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно 2.7. Размер затрат на тыс. руб. 41753,400 55073,500 расходные материалы, обеспечивающие деятельность врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, а также среднего медицинского персонала, работающего с указанными врачами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь 2.8. Всего объем средств тыс. руб. 139178,000 183578,300 на денежные выплаты (1) процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317 Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также за работу в других районах (местностях) с особыми климатическими условиями (%) (2) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска врачей исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.) 8132,700 (3) сумма средств, предусмотренных на оплату ежегодного отпуска среднего медицинского персонала, исходя из его средней продолжительности (тыс. руб.) 4555,600 (4) начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные выплаты (тыс. руб.) 24828,000 Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи 3.1. Количество количество и доля 20 23 23 государственных (%) (муниципальных) от общего числа амбулаторно- государственных поликлинических (муниципальных) учреждений, амбулаторно- финансирование поликлинических которых учреждений осуществляется на основании подушевого 34,50 37,00 39,00 норматива на прикрепленное население в общем количестве государственных (муниципальных) амбулаторно- поликлинических учреждений 3.2. Количество количество и доля 56 54 51 50 государственных (%) (муниципальных) от общего числа больничных государственных учреждений, (муниципальных) финансирование больничных которых учреждений осуществляется по результатам деятельности по 80,30 83,30 100,00 100,00 законченному случаю, в общем количестве государственных (муниципальных) больничных учреждений 3.3. Количество количество и доля 8 государственных (%) (муниципальных) от общего учреждений количества здравоохранения, государственных которыми (муниципальных) осуществляется учреждений оплата здравоохранения, медицинской помощи работающих в 18,00 за счет системе средств ОМС обязательного медицинского страхования по полному тарифу 3.4. Фактические расходы сумма (тыс. руб.) 1458,50 1238,10 1197,00 1077,20 на медицинскую и помощь по доля (%) в Программе подушевом государственных нормативе по гарантий оказания территориальной гражданам программы Российской государственных Федерации гарантий оказания бесплатной гражданам медицинской помощи Российской 36,50 29,85 26,00 22,30 за счет средств Федерации консолидированного бесплатной бюджета медицинской субъекта Российской помощи на Федерации, на 1 территории жителя субъекта Российской Федерации 3.5. Страховые взносы на общая сумма 1232778000,00 1645320600,00 1916672000,00 2276354100,00 ОМС неработающего (руб.) и в населения расчете на 1 чел. 1123,90 1511,70 1773,90 2121,90 (руб.) 3.6. Размер дефицита количество (руб.) 4115022900,00 3785800900,00 3299393,50 3011099900,00 территориальной и программы удельный вес (%) государственных фактического гарантий финансового оказания гражданам обеспечения от 49,10 45,60 39,90 36,80 Российской потребности Федерации бесплатной медицинской помощи 3.7. Расходы на количество (руб.) 1192618,70 1368731,60 1548841,50 1560539,50 амбулаторную и медицинскую помощь удельный вес (%) в общей стоимости 27,00 30,30 31,20 31,90 территориальной программы ОМС 3.8. Объем средств, сумма (тыс. руб.) 2638099,50 3176200,00 3672311,20 4022380,00 поступающих и через систему доля (%) от обязательного поступивших медицинского средств на страхования, на выполнение выполнение Программы Программы государственных государственных гарантий оказания 62,00 70,20 73,90 77,70 гарантий гражданам оказания гражданам Российской Российской Федерации Федерации бесплатной бесплатной медицинской медицинской помощи помощи 3.9. Средняя заработная тыс. руб. на 1 17072,00 18915,00 21482,00 22040,00 плата врачей человека 3.10. Средняя заработная тыс. руб. на 1 8214,00 8675,00 9659,00 10031,00 плата человека среднего медицинского персонала 3.11. Количество человек (в 17142 17300 17420 17500 медицинских соответствии с работников, оплата занятыми труда должностями) которых и доля (%) от осуществляется по общего новой (отраслевой) количества 100,00 100,00 100,00 100,00 системе оплаты медицинских труда, работников ориентированной на результат Таблица 4. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение (периодичность представления сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 4.1. Количество количество 23 55 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|