Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 06.05.2009 № 531

Документ имеет не последнюю редакцию.
     первая составляющая  комплексного проекта ООО "Ноополис Сосновый"
-  это  создание  высокоэффективного  рекреационного  комплекса  в  с.
Александровка Сосновского района,  обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребностей российских  и  иностранных  граждан  в
разнообразных   туристических   услугах.   Потребность  рекреационного
комплекса в медицинских кадрах всех специальностей на период 2007-2012
гг. оценивается в 80 человек (врачи всех специальностей);
     производственная составляющая    инвестиционного    проекта   ООО
"Ноополис Сосновый" будет реализована на  территории  других  сельских
поселений  Сосновского  района  и  будет представлена свинооткормочным
комплексом с производством к 2008 году 1000 голов молодняка  свиней  в
год.   Потребность  в  трудовых  ресурсах  из  числа  переселенцев  на
2007-2012 гг. составляет 920 новых рабочих мест;
     в производственную составляющую ООО  "Ноополиса  Сосновый"  будет
входить восстановление кирпичного завода с созданием новых 200 рабочих
мест.
     Для реализации    проектов    производственной    и    социальной
составляющих   ООО   "Ноополиса   Сосновый"   необходимо   привлечение
переселенцев:
     в 2007 году - 100 человек;
     в 2008 году - 300 человек;
     в 2009 году - 200 человек;
     в 2010 году - 200 человек;
     в 2011 году - 200 человек;
     в 2012 году - 200 человек.
     Перечень рабочих мест для реализации приоритетных  инвестиционных
проектов   территории   вселения   "Сосновский   район"  приводится  в
приложении N 5 к настоящей региональной программе.
     
        Численность соотечественников, планируемых к принятию 
              на территорию вселения "Сосновский район"
     
     В рамках   территории   вселения  "Сосновский  район"  за  период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
3000    соотечественникам.    Сведения   о   планируемой   численности
переселенцев приведены в  приложении  N  6  к  настоящей  региональной
программе.
     Исходя из  потребности  в  привлечении   экономически   активного
населения   для   реализации   инвестиционных   проектов,  планируется
трудоустроить 1500 переселенцев, в том числе:
     в 2007 году - 310 чел.;
     в 2008 году - 330 чел.;
     в 2009 году - 220 чел.;
     в 2010 году - 240 чел.;
     в 2011 году - 200 чел.;
     в 2012 году - 200 чел.
     
         Степень обеспеченности территории вселения объектами
        социальной инфраструктуры для приема соотечественников
     
     Параметры оценки  возможности  инфраструктуры  района по приему и
обустройству переселенцев:
     жильем на 1 жителя - 25,7 кв. м;
     больничными койками на 10 тыс. населения - 98,1;
     обеспеченность врачами (человек на 10,0 тыс. населения) - 18,9;
     обеспеченность средним медицинским персоналом  (человек  на  10,0
тыс. населения) - 77,9.
     В районе  функционирует  31  муниципальное  учреждение  культуры:
"Сосновский  районный  дом  культуры",  27  учреждений  "Сельский  Дом
культуры",  "Сосновский  районный  краеведческий  музей",   учреждение
дополнительного  образования  детей  "Сосновская  детская  музыкальная
школа", "Межпоселковая центральная библиотека".
     
                Развитие связи и транспортной отрасли
     
     В районе имеется  автотранспортное  предприятие  МУП  "Сосновское
автотранспортное предприятие", занимающееся пассажирским обслуживанием
населения.    Пассажирскими    перевозками,    кроме    муниципального
предприятия,  занимается  один  частный  предприниматель.  Кроме того,
открыто таксомоторное обслуживание населения.
     В районе   75   предприятий   связи.   Услуги   связи   постоянно
развиваются.  Почтовые  отделения  есть  во  всех  сельских   советах.
Продолжает  расти число абонентов сотовой связи.  В районе действуют 4
оператора  по  предоставлению  услуг  мобильной  связи:  "Тамбов-GSM",
"Мегафон",  "Билайн",  "МТС".  На  01.01.2007  года  число  телефонных
аппаратов сети общего пользования составило 7003 штуки,  в том числе в
городской  телефонной сети 3272 штуки,  сельской - 3731 штука,  причем
темп прироста сельской телефонной сети выше городской.

                          Развитие торговли
     
     Торговое обслуживание   населения   осуществляют   206   объектов
торговли. В системе потребительской кооперации работают 93 предприятия
торговли и 12 предприятий общественного питания.

            Возможности территории вселения по временному 
                     расселению соотечественников
     
     Временное расселение   соотечественников   на  территории  района
возможно в Центре временного размещения (р. п. Сосновка).
     Несмотря на  то,  что в районе отсутствует возможность временного
расселения соотечественников в гостиницах  и  общежитиях,  для  данной
цели   могут  быть  использованы  30  свободных  домовладений  в  селе
Александровка,  находящихся  в  частной  собственности,  но   временно
свободных для временного размещения переселенцев.
     В целях реализации региональной программы Тамбовской  области  по
оказанию   содействия   добровольному  переселению  соотечественников,
проживающих за рубежом, и обеспечения на территории Сосновского района
временным  жильем  участников Государственной программы администрацией
Сосновского  района,  администрациями  сельсоветов  будут  заключаться
договоры   аренды  с  собственниками  жилья,  находящегося  в  частной
собственности,  но временно свободного,  для оформления поднайма жилья
переселенцам.
     
       Возможности территории вселения по предоставлению жилья 
                     для постоянного обустройства
     
     На территории района имеется  в  наличии  89  временно  свободных
единиц жилья:  Зеленовский сельсовет - 17;  Ламский - 30; Ольховский -
30; Подлесный - 12.
     Кроме того, переселенцам из земель фонда перераспределения района
могут выделяться земли для развития  личных  подсобных  хозяйств  и  в
аренду для организации фермерских хозяйств.
     В рамках  государственно-частного  партнерства  за  счет  средств
инвесторов  предусмотрено построить 30 коттеджных домов общей площадью
2,4 тыс. кв. м.
     Имеется достаточное    количество    земельных    участков    для
строительства индивидуального жилья.
     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют обеспечить
потребность соотечественников в приобретении жилья для их  постоянного
обустройства.

    Сведения о наличии свободных земель для жилищного обустройства 
       и формирования личного подсобного хозяйства переселенцев 
     и организации крестьянско-фермерских хозяйств членами семей 
          участников Государственной программы на территории
                          Сосновского района

----------------------------------------------------------------------
Наименование муниципальных        |Наличие свободных земель (гектаров)
образований и хозяйств            |-----------------------------------
                                  |для организации        |для
                                  |личного подсобного     |организации
                                  |хозяйства и            |крестьянско-
                                  |индивидуального        |фермерских
                                  |жилищного              |хозяйств
                                  |строительства          |
                                  |-----------------------|-----------
                                  |в черте    |пашни за   |невостре-
                                  |населенного|чертой     |бованный
                                  |пункта     |(специаль- |фонд пе-
                                  |           |ный фонд   |рераспре-
                                  |           |сельсовета)|деления
                                  |           |           |земель
----------------------------------------------------------------------
 1. Андреевский сельсовет                3          9           198
 2. Вирятинский сельсовет                -          8             -
 3. Верхнеярославский сельсовет          7          8           126
 4. Грязновский сельсовет                4         10          2784
 5. Дельнодубравский сельсовет           5          5           388
 6. Дегтянский сельсовет                 6          6          2933
 7. Зеленовский сельсовет                8          8          2279
 8. Космачевский сельсовет               2          8             -
 9. Кулеватовский сельсовет              2         40             -
10. Ламский сельсовет                    4         10           286
11. Новослободской сельсовет             3         60            43
12. Октябрьский сельсовет                4          -           800
13. Ольховский сельсовет                 3          -             -
14. Отъясский сельсовет                  4          -           920
15. Перкинский сельсовет                 2         30             -
16. Подлесный сельсовет                  4          -             -
17. Советский сельсовет                  3          -             -
18. Сосновский поссовет                 58         54             -
19. Стежинский сельсовет              15,5          -           129
20. Троицковихляйский сельсовет          3          6             -
21. Троицкоросляйский сельсовет          2         10          1035
22. Федоровский сельсовет                6          -          1674
23. Челнаво-Дмитриевский сельсовет       6         12           520
----------------------------------------------------------------------

       2.2.3. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев 
              на территории вселения "Сосновский район"
     
     Предоставление услуг   по   содействию   в   трудоустройстве    и
переобучению  под  структуру требующихся работников будет возложено на
Сосновский центр занятости населения.
     На территории  района  медицинские  услуги  оказывают  Сосновская
Центральная  районная  больница,  Дегтянский,  Отъясский,  Перкинский,
Советский,   Ламский,   Атмано-Угловский   врачебные   участки   и  33
фельдшерско-акушерских пункта (далее - ФАП).
     Функционирует центр социального обслуживания населения.
     Основные объемы пассажирских перевозок выполняет МУП  "Сосновское
АТП".
     Ответственный за  информирование   соотечественников   на   этапе
переселения - муниципальное учреждение "Информационно-методологический
центр".
     Полный комплекс мер по приему и обустройству соотечественников, в
том числе по информированию и интеграции,  приведен в приложении N 7 к
настоящей региональной программе.
     
   2.2.4. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
 Государственной программы и членов их семей, в том числе определение 
    объема затрат, связанных с первичным обустройством участников 
             Государственной программы и членов их семей
     
     Определение объема  затрат,  связанных   с   приемом   участников
Государственной  программы и членов их семей,  в том числе определение
объема  затрат,  связанных  с  первичным  обустройством  переселенцев,
основано  на принципах нормативно-подушевого финансирования,  то есть,
исходя из стоимости приема одного участника  программы  и  членов  его
семьи, в виде суммы издержек, связанных с их размещением на территории
вселения.
     В соответствии   с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
22.06.2006  N  637  "О  мерах  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению  в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за
рубежом"  участник  Государственной  программы  и  члены  его   семьи,
совместно  переселяющиеся  на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию,  имеют  право  на  получение  государственных  гарантий   и
социальной    поддержки,    включающих    услуги   государственных   и
муниципальных   учреждений   дошкольного    воспитания,    общего    и
профессионального      образования,      социального     обслуживания,
здравоохранения и услуги  государственной  службы  занятости.  Расходы
осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов.
     Численность участников программы и членов их семей по  территории
вселения "Сосновский район" по годам составляет:
     2007 год - 310 семей (в среднем - 620 человек);
     2008 год - 330 семей (660 человек);
     2009 год - 220 семей (440 человек);
     2010 год - 240 семей (480 человек);
     2011 год - 200 семей (400 человек);
     2012 год - 200 семей (400 человек).

       Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников
             Государственной программы и членов их семей

     Первичный медицинский осмотр соотечественников  осуществляется  в
соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами от 21.06.2002 N  115-ФЗ  "О  правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации",  от 24.02.1995 N 38-ФЗ "О
предупреждении распространения  в  Российской  Федерации  заболевания,
вызываемого    вирусом    иммунодефицита   человека   (ВИЧ-инфекции)",
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2002 N  789
"Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства  разрешения  на  временное   проживание",   постановлением
Правительства   РФ   от  02.04.2003  N  188  "О  перечне  инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в редакции от 01.02.2005).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета численности участников Государственной программы и  членов  их
семей по территории вселения "Сосновский район" представлен в таблице.
     
                                Расчет 
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра

----------------------------------------------------------------------
Годы | Стоимость обследования на 1 человека (рублей)|Кол-во   |Сумма
     |----------------------------------------------|(человек)|(тыс.
     |Осмотры|Обсле- |Обсле- |Обсле- |Обсле- |Итого |         |рублей)
     |врачами|дования|дования|дования|дования|      |         |
     |специа-|для    |для    |для    |для    |      |         |
     |листами|исклю- |исклю- |исклю- |исклю- |      |         |
     |       |чения  |чения  |чения  |чения  |      |         |
     |       |инфек- |заболе-|заболе-|ВИЧ-ин-|      |         |
     |       |ционных|ваний, |вания  |фекции |      |         |
     |       |забо-  |переда-|тубер- |       |      |         |
     |       |леваний|ваемых |кулезом|       |      |         |
     |       |       |половым|       |       |      |         |
     |       |       |путем  |       |       |      |         |
----------------------------------------------------------------------
2007    676     537     256     158     264    1891     620     1172,4
2008    736     585     279     172     287    2059     660     1358,9
2009    803     638     304     187     313    2245     440    50,0<*>
2010    877     695     331     204     341    2448     480     1175,0
2011    954     758     361     222     372    2667     400     1066,8
2012   1042     826     393     242     405    2908     400     1163,2

Итого:                                                          5986,3
----------------------------------------------------------------------

     <*> Проведение   необходимых    обследований    в    2009    году
осуществляется  в  соответствии  с  заключенными договорами в пределах
финансирования программы, а также за счет личных средств иммигрантов.

     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства Российской Федерации.
     
                                Расчет 
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках 
                  программы государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
 Годы       | Число             | Расходы на           | Общая
            | соотечественников | мед. обслуживание    | сумма
            | (человек)         | одного               | расходов
            |                   | соотечественника     | (тыс.
            |                   | за период 6          | рублей)
            |                   | месяцев (рублей)     |
----------------------------------------------------------------------
2007                 620                1460,0              905,2
2008                 660                1591,4             1050,3
2009                 440                1734,6              763,2
2010                 480                1890,7              907,5
2011                 400                2060,8              824,3
2012                 400                2246,4              898,6

Итого:              3000                                   5349,1
----------------------------------------------------------------------

     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Сосновский район" составят:
     2007 год 2077,6 тыс. рублей;
     2008 год 2409,2 тыс. рублей;
     2009 год 813,2 тыс. рублей;
     2010 год 2082,5 тыс. рублей;
     2011 год 1891,1 тыс. рублей;
     2012 год 2061,8 тыс. рублей;
     Итого: 11335,4 тыс. рублей.
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское  обслуживание  участников  программы  и  членов их семей -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
Государственной программы и члены их семей имеют  право  на  получение
компенсационного    пакета    участника   Государственной   программы,
включающего в себя услуги государственных и  муниципальных  учреждений
дошкольного   воспитания,   общего  и  профессионального  образования,
социального обслуживания,  здравоохранения  и  услуги  государственной
службы  занятости,  после  их регистрации в установленном порядке и до
приобретения  ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет   суммы
компенсационного  пакета будет производиться индивидуально для каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным   и   муниципальным  учреждениям,  оказывающим  услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов  на  оказание   дополнительных   мер   социальной
поддержки   переселенцам   на  период  до  получения  ими  гражданства
Российской Федерации.
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     социальная поддержка семей, имеющих детей;
     адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     предоставление льгот по коммунальным услугам;
     предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки  переселенцам произведены в соответствии с приложением N 8 к
настоящей региональной программе.
     Расчеты произведены  по  2007 году на 310 семей (предположительно
620 человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей  каждой
категории  рассчитано,  исходя  из  фактической доли семей (граждан) в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
            переселяющимся в Сосновский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 Категория           | Вид и размер выплаты на |Количество |Потреб-
 получателя          | 1 ребенка (тыс. рублей) |получателей|ность в
                     |                         |           |финан-
                     |                         |           |сировании
                     |                         |           |на 6
                     |                         |           |месяцев
                     |                         |           |(тыс.
                     |                         |           |рублей)
----------------------------------------------------------------------
1. Малообеспеченные       Ежемесячное                 9          5,94
семьи с детьми            пособие на
                          ребенка, всего, в
                          том числе семья,
                          получающая
                          пособие в базовом
                          размере (0,11)
                          семья одинокой              2          2,82
                          матери (0,235)
                          семья,                      1          0,96
                          воспитывающая
                          ребенка инвалида
                          (0,16)
                          Детям от 1 до 3             3          2,34
                          лет из
                          многодетных
                          малообеспеченных
                          семей (0,13)
                          Ежемесячное                 3           5,4
                          пособие на
                          ребенка из
                          многодетной семьи
                          (без учета дохода
                          семьи) (0,3)
                          Единовременная              7          39,2
                          материальная
                          помощь (5,6)

2. Граждане,              Единовременная            105           546
находящиеся в             материальная
трудной жизненной         помощь (5,2)
ситуации (областная
комиссия)

3. Многодетные семьи      30% скидка по               2           3,6
                          оплате
                          коммунальных
                          услуг (холодное и
                          горячее
                          водоснабжение,
                          водоотведение,
                          электроснабжение,
                          газоснабжение,
                          отопление) (0,3)

Итого                                                          606,26
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках  программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 709,57 тыс. рублей;
     2009 год - 520,35 тыс. рублей;
     2010 год - 623,9 тыс. рублей;
     2011 год - 571,91 тыс. рублей;
     2012 год - 629,1 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы - 3661,09 тыс. рублей.
     
                                Расчет 
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                  переселяющимся в Сосновский район

----------------------------------------------------------------------
 Количество         | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
 участников         | количество | размер         | расходы на
 Государственной    | граждан    | возмещения     | возмещение
 программы и        | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ
 членов их семей    | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
 по годам           |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего,        3000       300                            904,71
в том числе:

2007           620        62           400,00           148,80
2008           660        66           444,00           175,82
2009           440        44           488,40           128,94
2010           480        48           537,24           154,73
2011           400        40           590,96           141,83
2012           400        40           644,15           154,59
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет 
         средств на предоставление мер социальной поддержки - 
             субсидии на оплату ЖКУ семьям-переселенцам,
                  переселяющимся в Сосновский район

-------------------------------------------------------------------------------------
Количество    |Процент|Коли-  |Средний |Расходы |Размер  |Факти- |Факти-   |Потреб-
участников    |семей, |чество |размер  |граждан |субсидии|ческий |ческий   |ность
Государ-      |полу-  |семей, |регио-  |на      |на      |размер |размер   |в
ственной      |чающих |претен-|нального|оплату  |оплату  |оплаты |субсидии |денежных
программы     |субси- |дующих |стан-   |ЖКУ в   |ЖКУ в   |за ЖКУ |(не более|средствах
и членов      |дии    |на     |дарта   |месяц   |месяц   |(рублей|факти-   |на предо-
их семей      |       |субси- |стои-   |(рублей)|на семью|за 1   |ческого  |ставление
по годам      |       |дии    |мости   |        |(расчет)|кв. м) |начисле- |субсидий
              |       |       |ЖКУ     |        |        |       |ния платы|семьям-
              |       |       |на      |        |        |       |за ЖКУ)  |пересе-
              |       |       |семью,  |        |        |       |(рублей) |ленцам
              |       |       |состоя- |        |        |       |         |(тыс.
              |       |       |щую из  |        |        |       |         |рублей)
              |       |       |4       |        |        |       |         |
              |       |       |человек |        |        |       |         |
              |       |       |(рублей)|        |        |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  3000     7,5     225             3488,27  10142,54         10002,14  2185,94
в том
числе:

2007     620     7,5      47    1756,12   449,41   1306,71  1288,62 1288,62   359,53
2008     660     7,5      50    1949,29   498,85   1450,45  1430,37 1430,37   424,82
2009     440     7,5      33    2144,22   548,73   1595,49  1573,41 1573,41   311,53
2010     480     7,5      36    2358,64   603,60   1755,04  1730,75 1730,75   373,84
2011     400     7,5      30    2594,51   663,96   1930,55  1903,82 1903,82   342,69
2012     400     7,5      30    2828,02   723,72   2104,30  2075,17 2075,17   373,53
-------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения  ими  гражданства  Российской Федерации - управление труда и
социального развития  Тамбовской  области,  а  также  органы  местного
самоуправления   в  объемах  субвенций,  выделенных  на  эти  цели  из
областного бюджета  по  предложению  управления  труда  и  социального
развития  Тамбовской области.  Конечные получатели средств - участники
Государственной программы и члены их семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам   на  период  до  получения  ими  гражданства  Российской
Федерации по проекту переселения "Сосновский район" составят:
     2007 год - 1114,59 тыс. рублей;
     2008 год - 1310,21 тыс. рублей;
     2009 год - 960,82 тыс. рублей;
     2010 год - 1152,47 тыс. рублей;
     2011 год - 1056,43 тыс. рублей;
     2012 год - 1157,22 тыс. рублей;
     Итого: - 6751,74 тыс. рублей.
     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству.
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся
в   службу   занятости   за   содействием    в    трудоустройстве    и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     профессиональное обучение;
     выплата стипендий в период профессионального обучения.

                                Расчет
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
        службы занятости населения из расчета получения услуг 
                         в течение 6 месяцев

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего       |В том числе              | профессиональное        |   выплата стипендий в
      | (тыс.       |выплата пособия в период | обучение                |   период профессионального
      | рублей)     |поиска работы            |                         |   обучения
      |             |-------------------------|-------------------------|---------------------------
      |             |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего
      |             |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат
      |             |число    |на     |по виду|число    |на     |по виду|число    |на     |по виду
      |             |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг
      |             |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.
      |             |нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)
      |             |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |
      |             |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |
      |             |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |
      |             |         |рублей)|       |         |рублей)|       |         |рублей)|
      |             |         |       |       |         |       |       |         |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2007      1481,18       124      6,48   803,52      62     4,45    275,9     62      6,48    401,76
2008      1576,74       132      6,48   855,36      66     4,45    293,7     66      6,48    427,68
2009         1166        88       7,2    633,6      44      4,9    215,6     44       7,2     316,8
2010         1272        96       7,2    691,2      48      4,9    235,2     48       7,2     345,6
2011         1224        80       8,4      672      40      5,4      216     40       8,4       336
2012         1224        80       8,4      672      40      5,4      216     40       8,4       336

Итого     7943,92       600            4327,68     300            1452,4    300             2163,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     по выплате  пособия  в период поиска работы и выплате стипендий в
период  профессионального   обучения   -   участники   Государственной
программы и члены их семей;
     по профессиональному обучению - профессиональные  образовательные
учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
     
            2.3. Проект переселения "Староюрьевский район"
     
2.3.1. Общая характеристика территории вселения "Староюрьевсий район"
     
     Староюрьевский район   расположен   в    северо-западной    части
Тамбовской области.  Территория района вытянута в направлении с севера
на юг на 40 км,  а с запада на восток на 34  км,  район  расположен  в
степной   зоне.   Естественных   лесов   и   топливных  ресурсов  нет,
искусственными лесополосами и другими многолетними насаждениями занято
2506 гектаров.
     Почвенный покров однородный, господствующими типами почв являются
черноземы  и  их  модификации.  Почвы  в  основном  отличаются высоким
плодородием,   что   дает   возможность   для   интенсивного   ведения
сельскохозяйственного производства.
     По территории     района    проходят    внутриобластные    дороги
"Тамбов-Щацк"     участок     Сосновка-Староюрьево-Первомайский      и
"Каспий"-Староюрьево  (через с.  Красивое,  с.  Гололобовка),  а также
участок   Юго-Восточной   железной   дороги   (филиал    ОАО    "РЖД")
Первомайский-Староюрьево-Сосновка.
     Административный центр    муниципального   образования   -   село
Староюрьево.
     В состав   района   входят   49   сельских   населенных  пунктов,
объединенных в 9 сельсоветов, из них - 18 сел, 24 деревни, 6 поселков,
1 хутор.  Население района на 01.01.2007 составляет 16,1 тыс. человек.
Плотность населения 16,5 человек/кв. км.
     Протяженность автомобильных  дорог  общего пользования составляет
114,2 км,  в т.  ч. с твердым покрытием - 85,9 км или 75,2 процента от
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
     Географическое положение    района,   плодородные   земли,   сеть
автомобильных дорог дают широкие возможности для развития экономики.
     В районе зарегистрировано 31 крестьянско-фермерское хозяйство.
     В рамках этих хозяйств будут реализованы инвестиционные  проекты,
для  которых  необходимо  привлечение  специалистов  разного  профиля.
Наиболее  значительная  потребность  в  дополнительной  рабочей   силе
возникнет  при  реализации  следующих  крупных инвестиционных проектов
территории вселения "Староюрьевский район":
     "ООО "Тамбовские фермы" молочный комплекс в с. Староюрьево;
     "ОАО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер" 
     (ОАО "ДоКон"). Комплекс по производству свинины, с. Мезинец;
     "Овощехранилище, с. Новоюрьево;
     "Производство молодняка свиней, с. Новоюрьево";
     "Молочный комплекс в с. Вишневое";
     "Агрохолдинг "Мичуринский".
     Сведения о территории вселения "Староюрьевский район"  на  момент
разработки   программы   приведены   в  приложении  N  4  к  настоящей
региональной программе.
     
               2.3.2. Оценка потребности в рабочей силе 
            на территории вселения "Староюрьевский район"
     
     Оценка потребности   в   рабочей   силе  по  территории  вселения
"Староюрьевский  район"  по  данным  управления  занятости   населения
области приведена в приложении N 3 к настоящей региональной программе,
по инвестиционным проектам - в приложении N 5 к настоящей региональной
программе.
     Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям
     Демографическая ситуация  в  районе  на  протяжении последних лет
остается неблагоприятной.  Численность населения с 2002 по  2006  годы
сократилась  на  2044  человека  и  составила  в  2006 году 16,2 тысяч
человек.
     В общей   численности   населения   54,0-54,4  процента  занимают
женщины.  Происходит  постепенное  уменьшение   численности   мужского
населения.
     Миграционный отток  сокращает  население  района,  находящееся  в
трудоспособном  возрасте.  Ежегодно  за счет миграции население района
сокращается на 200-225 человек.
     Продолжает снижаться численность населения в малых деревнях,  где
практически остались только жители  пенсионного  возраста.  Сокращение
численности   населения   негативно  отражается,  как  на  численности
трудовых ресурсов,  так и на их  структуре.  Особенно  это  заметно  в
основной отрасли - сельскохозяйственном производстве,  где численность
занятых сократилась за 5 лет на 40,1 процента или на 780 человек.
     Предприятиями заявлена  потребность в работниках в среднем за год
80 вакансий.  Около 75,5 процента безработных  имеют  профессиональное
среднее,  начальное  и  среднее  общее  образование.  В  то  же  время
потребность в трудовых ресурсах сельхозпредприятий района представлена
вакансиями,  специалистов по которым в районе нет.  Возможность пройти
переобучение  по  указанным   специальностям   для   местных   жителей
непосредственно в районе отсутствует.
     В районе  также  отмечается  нехватка  квалифицированных   кадров
медицинских    работников.    Обеспеченность    врачами    с    учетом
совместительства составляет 63,1 процента.
     Кроме того,  42,4  процента  медиков в настоящее время составляют
работники пенсионного и предпенсионного возраста,  что приведет к  еще
большему дефициту медицинских специалистов.
     В соответствии     с    региональной    программой    переселения
соотечественников  в  Староюрьевском  районе  необходимо   в   течение
2007-2010  годов  обеспечить  потребность  в медицинских кадрах (врачи
всех специальностей) для лечебно-профилактических учреждений района:
     в 2007 году - 50 врачей;
     в 2008 году - 56 врачей;
     в 2009 году - 35 врачей;
     в 2010 году - 53 врача.
     Потребность в трудовых  ресурсах  для  реализации  инвестиционных
проектов
     Проект N  1  "ООО  "Тамбовские  фермы"  молочный  комплекс  в  с.
Староюрьево, Староюрьевский район"
     Краткая характеристика проекта:
     за счет   развития    собственной    кормовой    базы    проектом
предусматривается   строительство   животноводческих  помещений  в  с.
Староюрьево и д. Савелово.
     годовая чистая  прибыль  при полной реализации проекта - 3,5 млн.
руб., срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев.
     Проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  520
рабочих мест в с. Староюрьево и д. Савелово:
     в 2010 году - 120 рабочих мест;
     в 2011 году - 200 рабочих мест;
     в 2012 году - 200 рабочих мест.
     Основные показатели     коммерческой     эффективности    проекта
представлены в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         250,0            50,0   100,0    100,0
в том числе:
собственные средства              -     -         -       -        -
заемные средства              250,0            50,0   100,0    100,0
другие источники                  -     -         -       -        -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения             250,0      -      50,0   100,0    100,0
в т. ч. оборудование             -      -         -       -     50,0
Оборотные средства               -      -         -       -        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока                     тыс. тонн    -       -       -       6,6
Воспроизводство молодняка  гол.         -       -       -       500
Цена
Молоко                     руб./т       -       -       -      7000
Молодняк                   руб./гол.    -       -       -      8400
----------------------------------------------------------------------

     Проект N   2   "ОАО   "Домодедовский   машиностроительный   завод
"Кондиционер" (ОАО "ДоКон") Комплекс  по  производству  свинины  в  с.
Мезинец, Староюрьевский район"
     Краткая характеристика проекта:
     проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с.  Мезинец.  Реализация  данного  проекта  направлена  на
увеличение производства мяса;
     годовая чистая  прибыль при полной реализации проекта - 75,0 млн.
руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 225,0 млн.
руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев;
     проект позволит  создать  в  2010-2012  годах  дополнительно  470
рабочих мест в с. Мезинец, в том числе:
     в 2010 году - 70 рабочих мест;
     в 2011 году - 200 рабочих мест;
     в 2012 году - 200 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта  приведены
в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту        150,0      -       -      50,0    100,0
в том числе:
собственные средства             -      -       -         -       -
заемные средства             150,0                     50,0    100,0
другие источники                 -      -       -         -        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения             150,0      -       -     50,0     100,0
в т. ч. оборудование             -      -       -        -      50,0
Оборотные средства               -      -       -        -         -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса                         тыс. т     -       -       -      12,5
Цена
Мяса                         руб.\т     -       -       -     50000
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 3 "Овощехранилище, с. Новоюрьево, Староюрьевский район"
     Краткая характеристика проекта:
     проектом предусматривается   строительство  овощехранилища  в  с.
Новоюрьево;
     годовая чистая прибыль  при  полной  реализации  проекта  -  35,0
млн. руб.;
     налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят  27,0  млн.
руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 48 месяцев;
     проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  230
рабочих мест в с. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году - 30 рабочих мест;
     в 2011 году - 100 рабочих мест;
     в 2012 году - 100 рабочих мест.
     Основные показатели  коммерческой эффективности проекта приведены
в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         50,0      -       -       -       50,0
в том числе:
собственные средства             -      -       -       -          -
заемные средства              50,0      -       -       -       50,0
другие источники                 -      -       -       -          -
----------------------------------------------------------------------
                                                                
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              50,0      -       -       -      50,0
в т. ч. оборудование          15,0      -       -       -      15,0
Оборотные средства               -      -       -       -         -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
овощи                      тонн         -       -       -      5000
Цена
Овощей в среднем           руб.\тн      -       -       -     15000
----------------------------------------------------------------------
 
     Проект N   4   "Производство  молодняка  свиней,  с.  Новоюрьево,
Староюрьевский район"
     Краткая характеристика проекта:
     реализация данного  проекта  направлена  на  увеличение   объемов
производства  молодняка свиней для комплекса по производству свинины и
населения;
     проектом предусматривается  строительство свинофермы-репродуктора
в с. Новоюрьево;
     годовая чистая прибыль при полной реализации проекта -  в  первые
годы  не  ожидается,  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех уровней
составят 3,6 млн.  руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств -
60 месяцев;
     проект позволит  создать  за  2010-2012  годы  дополнительно  450
рабочих мест в с. Новоюрьево, в том числе:
     в 2010 году - 50 рабочих мест;
     в 2011 году - 200 рабочих мест;
     в 2012 году - 200 рабочих мест.
     Основные показатели  коммерческой эффективности проекта приведены
в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         50,0      -       -       -     50,0
в том числе:
собственные средства             -      -       -       -        -
заемные средства              50,0      -       -       -     50.0
другие источники                 -      -       -       -        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              50,0      -       -       -     50,0
в т. ч. оборудование          15,0      -       -       -     15,0
Оборотные средства               -      -       -       -        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Воспроизводство молодняка  гол.         -       -       -     10000
Цена
Молодняка                  руб./гол.    -       -       -      1000
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 5 "Молочный комплекс в с. Вишневое, Староюрьевский район
     1. Краткая характеристика проекта:
     проектом предусматривается     строительство     животноводческих
помещений в с. Староюрьево и д. Савелово;
     годовая чистая  прибыль  при полной реализации проекта - 4,0 млн.
руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 18,1 млн.
руб. в год, срок окупаемости привлеченных средств - 96 месяцев;
     проект позволит  создать  дополнительно  за  2010-2012  годы  620
рабочих мест в с. Вишневое, в том числе:
     в 2010 году - 120 рабочих мест;
     в 2011 году - 250 рабочих мест;
     в 2012 году - 250 рабочих мест.
     Основные показатели  коммерческой эффективности проекта приведены
в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         250,0     -      50,0   100,0   100,0
в том числе:
собственные средства              -     -         -       -       -
заемные средства              250,0            50,0   100,0   100,0
другие источники                  -     -         -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения             250,0      -      50,0   100,0   100,0
в т. ч. оборудование             -      -         -       -    50,0
Оборотные средства               -      -         -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Молока                     тыс. тонн    -       -       -        6,6
Воспроизводство молодняка  гол.         -       -       -        500
Цена
молоко                     руб.\т       -       -       -       7000
молодняк                   руб.\гол.    -       -       -       8400
----------------------------------------------------------------------
 
     Характеристика рабочих    мест    для   реализации   приоритетных
инвестиционных проектов  территории  вселения  "Староюрьевский  район"
приводится в приложении N 5 к настоящей региональной программе.
     
     2.3.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев 
            на территории вселения "Староюрьевский район"
     
        Численность соотечественников, планируемых к принятию 
            на территорию вселения "Староюрьевский район"
     
     В рамках территории вселения  "Староюрьевский  район"  за  период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
7568   соотечественникам.   Сведения   о    планируемой    численности
переселенцев  приведены  в  приложении  N  6  к настоящей региональной
программе.
     Исходя из   потребности   в  привлечении  экономически  активного
населения  для   реализации   инвестиционных   проектов,   планируется
трудоустроить 3784 соотечественника, в том числе:
     в 2007 году - 150 чел.;
     в 2008 году - 506 чел.;
     в 2009 году - 135 чел.;
     в 2010 году - 593 чел.;
     в 2011 году - 1200 чел.;
     в 2012 году - 1200 чел.
     
   Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной
             инфраструктуры для приема соотечественников
     
     Староюрьевский район   характеризуется   следующими   параметрами
оценки возможности инфраструктуры  района  по  приему  и  обустройству
переселенцев:
     жильем: 27,3 кв. м на 1 жителя;
     амбулаторно-поликлиническими учреждениями:  300,6   посещений   в
смену на 10 тыс. населения;
     больничными койками: 91,4 мест на 10 тыс. жителей;
     дошкольными образовательными учреждениями: 367 мест на 1000 детей
дошкольного возраста;
     образовательными учреждениями:  2156  мест  на   1000   детей   и
подростков школьного возраста;
     транспортом общего  пользования  (пригородным  автомобильным):  в
2005 году перевезено 0,013 млн. чел. на 10 тыс. населения;
     почтовые отделения есть во всех сельских поселениях.
     Все средние  общеобразовательные  учреждения  района  готовы  для
проведения тестирования по русскому языку.
     Социальная инфраструктура     достаточна    для    удовлетворения
участников программы и членов их семей.
     
                Развитие связи и транспортной отрасли
     
     Общее количество    абонентов    связи    3701,   в   том   числе
телефонизированы 3075  домохозяйств  (38,0  процентов).  За  2006  год
количество абонентов увеличилось на 224 номера. Продолжает расти число
абонентов сотовой связи.  Построена волоконно-оптическая  линия  связи
Первомайск-Староюрьево-Сосновка, установлена  базовая  станция сотовой
связи GSМ 900/1800. Всего на территории района действуют три оператора
сотовой   связи:   ЦентрТелеком,   МТС  и  Мегафон,  есть  возможность
подключения к сети "Интернет".
     Работают 5 междугородних таксофонов на магнитных картах.
     Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 процентов.
     Автомобильный транспорт является  основным  видом  транспорта  по
осуществлению    перевозок    на   территории   района.   Транспортным
обслуживанием  населения   района   занимается   МУП   "Староюрьевское
автотранспортное   предприятие".  Автопредприятие  имеет  13  рейсовых
автобусов.
     Развитие торговли и малого бизнеса
     В районе успешно развивается торговля. В настоящее время в районе
действуют 97 предприятий розничной торговли (51 - в с. Староюрьево, 46
- в сельских населенных пунктах).  На территории района  функционирует
рынок в с. Староюрьево.
     Население района   бесперебойно   обеспечено  всеми  необходимыми
товарами.    Потребительская    кооперация    сохраняет     социальную
направленность по обслуживанию отдаленных сельских населенных пунктов.
     Согласно намеченным   мероприятиям   по   развитию   торговли   и
общественного  питания  на  2007-2010   годы   планируется:   ввод   в
эксплуатацию 3 магазинов с торговой площадью 180 кв.  м и 5 павильонов
с торговой площадью 154 кв. м.
     Таким образом,  в районе  сложилась  положительная  тенденция  по
наращиванию   объемов  товарооборота  в  целях  удовлетворения  спроса
переселенцев на продовольственные и непродовольственные товары.
     
            Возможности территории вселения по временному 
                     расселению соотечественников
     
     Временное расселение   соотечественников   на  территории  района
возможно в Центре временного размещения (с. Вишневое).
     Объем временного  жилищного  фонда  на  стадии приема и адаптации
переселенцев составляет: домовладений 65, квартир 11.
     В целях  реализации  региональной программы Тамбовской области по
оказанию  содействия  добровольному   переселению   соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  и обеспечения на территории Староюрьевского
района   временным   жильем   участников   программы    администрацией
Староюрьевского района,  администрациями сельсоветов будут заключаться
договоры  аренды  с  собственниками  жилья,  находящегося  в   частной
собственности,  но временно свободного,  для оформления поднайма жилья
переселенцам.
     
                   Возможности территории вселения 
         по предоставлению жилья для постоянного обустройства
     
     Жилищный фонд  района,  пригодный  для  заселения  переселенцами,
составляет: домовладений 77, квартир 33.

        Сведения о жилом фонде для соотечественников (единиц)

----------------------------------------------------------------------
 Сельское поселение     | Всего |            В том числе:
                        |       |-------------------------------------
                        |       |      квартиры      |      дома
----------------------------------------------------------------------
1. Большедороженский        10            5                   5
2. Вишневской                9            -                   9
3. Мезинецкий               10            -                  10
4. Новиковский              31           28                   3
5. Новоюрьевский             5            -                   5
6. Поповский                 7            -                   7
7. Подгоренский             16            -                  16
8. Спасский                  1            -                   1
9. Староюрьевский           21            -                  21

   Итого                   110           33                  77
----------------------------------------------------------------------

     В селе  Большая  Дорога  в двух 16-квартирных муниципальных домах
имеются:  одна пустующая 2 комнатная квартира, две 3 комнатные и две 2
комнатные приватизированные квартиры, которые предложены к продаже.
     В селе    Новиково   имеются   два   общежития,   которые   будут
реконструированы  под  14-квартирные  дома  для  последующей   продажи
переселенцам.
     
    Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения из фонда 
перераспределения и невостребованных земельных долей для региональной 
               программы переселения соотечественников

----------------------------------------------------------------------
 Наименование земель           | Фонд               | Невостребованные
                               | перераспределения  | земельные доли
                               | (га)               | (га)
----------------------------------------------------------------------
                         Мезинецкий сельсовет

1. Земли сельскохозяйственного            -                150,1
назначения в границах СПК
"Мезинецкий" - банкрота

                     Большедороженский сельсовет

2. Земли сельскохозяйственного            -                382,5
назначения в границах ЗАО
"Чурюково"

3. Земли сельскохозяйственного           23               381,16
назначения в границах ООО
"Заворонежское"

                       Новоюрьевский сельсовет

4. Земли сельскохозяйственного            -                 1725
назначения в границах СПК
"Новоюрьевский" - банкрота

                         Вишневский сельсовет

5. Земли сельскохозяйственного            -              1062,53
назначения в границах СПК
Племзавод им. Ленина

                       Староюрьевский сельсовет

6. Земли сельскохозяйственного         81,9               362,61
назначения в границах СПК
"Надежда"

7. Земли сельскохозяйственного            -                190,5
назначения в границах СПК
"Староюрьевский"

8. Земли сельскохозяйственного         32,5                    -
назначения в границах ООО рыбхоз
"Шушпанский"

                          Спасский сельсовет

9. Земли сельскохозяйственного        100,7                    -
назначения в границах СПК
"Спасский"

10. Земли сельскохозяйственного           -               190,32
назначения в границах СПК
"Скобелевское"

Итого:                                238,1              4444,72
----------------------------------------------------------------------

     Помимо этого,  темпы жилищного строительства позволяют  полностью
обеспечить  потребность  соотечественников в приобретении жилья для их
обустройства.
     Таким образом,   район   располагает   необходимыми  жилищными  и
земельными  ресурсами  для  выделения  соотечественникам  в  целях  их
обустройства на постоянное место жительства.

       2.3.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев 
            на территории вселения "Староюрьевский район"
     
     Переселенцы, как  и  все жители района,  имеют право на получение
всех   услуг,   оказываемых   на   территории   района   (образования,
здравоохранения,   культуры,   социального   обслуживания,  социальной
поддержки  малоимущих  граждан,  транспортного  обслуживания,   связи,
торговли  и  т.  д.).  Полный  комплекс  мер  по приему и обустройству
соотечественников,  в  том  числе  по  информированию  и   интеграции,
приведен в приложении N 7 к настоящей региональной программе.
     
   2.3.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
       Государственной программы и членов их семей, в том числе 
    определение объема затрат, связанных с первичным обустройством 
        участников Государственной программы и членов их семей
     
     Численность участников  Государственной  программы  и  членов  их
семей   по   территории   вселения  "Староюрьевский  район"  по  годам
составляет:
     2007 год - 150 семей (в среднем - 300 человек);
     2008 год - 506 семей (1012 человек);
     2009 год - 135 семей (270 человек);
     2010 год - 593 семей (1186 человек);
     2011 год - 1200 семей (2400 человек);
     2012 год - 1200 семей (2400 человек).
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  федеральными законами от 21.06.2002 N 115-ФЗ  "О  правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", от 24.02.1995 N
38-ФЗ  "О  предупреждении  распространения  в   Российской   Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2002  N  789  "Об  утверждении  положения  о  выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание",
постановлением  Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 188
"О перечне  инфекционных  заболеваний,  представляющих  опасность  для
окружающих   и   являющихся   основанием  для  отказа  в  выдаче  либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам
и  лицам  без гражданства,  или вида на жительство,  или разрешения на
работу в Российской Федерации" (в редакции от 01.02.2005 N 49). Расчет
расходов  для  проведения  первичного  медицинского осмотра из расчета
численности участников Государственной программы и членов их семей  по
территории вселения "Староюрьевский район" представлен в таблице:
     
                                Расчет 
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра

----------------------------------------------------------------------
Годы | Стоимость обследования на 1 человека (рублей)|Кол-во   |Сумма
     |----------------------------------------------|(человек)|(тыс.
     |Осмотры|Обсле- |Обсле- |Обсле- |Обсле- |Итого |         |рублей)
     |врачами|дования|дования|дования|дования|      |         |
     |специа-|для    |для    |для    |для    |      |         |
     |листами|исклю- |исклю- |исклю- |исклю- |      |         |
     |       |чения  |чения  |чения  |чения  |      |         |
     |       |инфек- |заболе-|заболе-|ВИЧ-ин-|      |         |
     |       |ционных|ваний, |вания  |фекции |      |         |
     |       |забо-  |переда-|тубер- |       |      |         |
     |       |леваний|ваемых |кулезом|       |      |         |
     |       |       |половым|       |       |      |         |
     |       |       |путем  |       |       |      |         |
----------------------------------------------------------------------
2007     676    537     256     158     264    1891     300      567,3
2008     736    585     279     172     287    2059    1012     2083,7
2009     803    638     304     187     313    2245     270    50,0<*>
2010     877    695     331     204     341    2448    1186     2903,3
2011     954    758     361     222     372    2667    2400     6400,8
2012    1042    826     393     242     405    2908    2400     6979,2

Итого:                                                         18984,3
----------------------------------------------------------------------

     <*> Проведение    необходимых    обследований    в    2009   году
осуществляется в соответствии с заключенными  договорами,  в  пределах
финансирования программы, а также за счет личных средств иммигрантов

     Медицинская помощь участникам Государственной программы и  членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных  гарантий  оказания   гражданам   Тамбовской   области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам Государственной программы и членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства Российской Федерации.

                                Расчет
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках 
                  программы государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
 Годы       | Число             | Расходы на           | Общая
            | соотечественников | мед. обслуживание    | сумма
            | (человек)         | одного               | расходов
            |                   | соотечественника     | (тыс.
            |                   | за период 6          | рублей)
            |                   | месяцев (рублей)     |
----------------------------------------------------------------------
2007                 300                1460,0               438,0
2008                1012                1591,4              1610,5
2009                 270                1734,6               468,3
2010                1186                1890,7              2242,4
2011                2400                2060,8              4945,9
2012                2400                2246,4              5391,4

Итого:              7568                                   15096,5
----------------------------------------------------------------------

     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Староюрьевский район" составят:
     2007 год - 1005,3 тыс. рублей;
     2008 год - 3694,2 тыс. рублей;
     2009 год - 518,3 тыс. рублей;
     2010 год - 5145,7 тыс. рублей;
     2011 год - 11346,7 тыс. рублей;
     2012 год - 12370,6 тыс. рублей;
     Итого: - 34080,8 тыс. рублей.
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников программы  и  членов  их  семей  -
управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
Государственной  программы  и  члены их семей имеют право на получение
компенсационного   пакета   участника    Государственной    программы,
включающего  в  себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного  воспитания,  общего  и   профессионального   образования,
социального  обслуживания,  здравоохранения  и  услуги государственной
службы занятости,  после их регистрации в установленном порядке  и  до
приобретения   ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет  суммы
компенсационного пакета будет производиться индивидуально для  каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным  и  муниципальным  учреждениям,   оказывающим   услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     
 Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки 
         переселенцам на период до получения ими гражданства
                         Российской Федерации
     
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     социальная поддержка семей, имеющих детей;
     адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     предоставление льгот по коммунальным услугам;
     предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки  переселенцам произведены в соответствии с приложением N 8 к
настоящей региональной программе.
     Расчеты произведены  по  2007 году на 150 семей (предположительно
300 человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей  каждой
категории  рассчитано,  исходя  из  фактической доли семей (граждан) в
общей численности населения области,  которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Староюрьевский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 Категория           | Вид и размер выплаты на |Количество |Потреб-
 получателя          | 1 ребенка (тыс. рублей) |получателей|ность в
                     |                         |           |финан-
                     |                         |           |сировании
                     |                         |           |на 6
                     |                         |           |месяцев
                     |                         |           |(тыс.
                     |                         |           |рублей)
----------------------------------------------------------------------
1. Малообеспеченные    Ежемесячное пособие на         4         2,64
семьи с детьми         ребенка, всего, в том
                       числе: семья,
                       получающая пособие в
                       базовом размере (0,11)
                       семья одинокой матери          1         1,41
                       (0,235)
                       семья, воспитывающая           1         0,96
                       ребенка-инвалида (0,16)
                       Детям от 1 до 3 лет из         2         1,56
                       многодетных
                       малообеспеченных семей
                       (0,13)
                       Ежемесячное пособие на         2          3,6
                       ребенка из многодетной
                       семьи (без учета дохода
                       семьи) (0,3)
                       Единовременная                 4         22,4
                       материальная помощь
                       (5,6)

2. Граждане,           Единовременная                51        265,2
находящиеся в          материальная помощь
трудной жизненной      (5,2)
ситуации (областная
комиссия)

3. Многодетные         30% скидка по оплате           1          1,8
семьи                  коммунальных услуг
                       (холодное и горячее
                       водоснабжение,
                       водоотведение,
                       электроснабжение,
                       газоснабжение,
                       отопление) (0,3)
Итого                                                         229,57
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках  программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 1111,49 тыс. рублей;
     2009 год - 326,04 тыс. рублей;
     2010 год - 1575,16 тыс. рублей;
     2011 год - 3505,2 тыс. рублей;
     2012 год - 3855,72 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы - 10673,18 тыс. рублей

                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                переселяющимся в Староюрьевский район

----------------------------------------------------------------------
Количество          | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
участников          | количество | размер         | расходы на
Государственной     | граждан    | возмещения     | возмещение
программы           | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ,
членов их семей по  | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
годам               |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего         7568        757                          2559,72
в том числе:

2007           300         30         400,00             72,00
2008          1012        101         440,00            266,64
2009           270         27         484,00             78,41
2010          1186        119         532,40            380,13
2011          2400        240         585,64            843,32
2012          2400        240         638,35            919,22
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет 
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Староюрьевский район

-------------------------------------------------------------------------------------
Количество    |Процент|Коли-  |Средний |Расходы |Размер  |Факти- |Факти-   |Потреб-
участников    |семей, |чество |размер  |граждан |субсидии|ческий |ческий   |ность
Государ-      |полу-  |семей, |регио-  |на      |на      |размер |размер   |в
ственной      |чающих |претен-|нального|оплату  |оплату  |оплаты |субсидии |денежных
программы     |субси- |дующих |стан-   |ЖКУ в   |ЖКУ в   |за ЖКУ |(не более|средствах
и членов      |дии    |на     |дарта   |месяц   |месяц   |(рублей|факти-   |на предо-
их семей      |       |субси- |стои-   |(рублей)|на семью|за 1   |ческого  |ставление
по годам      |       |дии    |мости   |        |(расчет)|кв. м) |начисле- |субсидий
              |       |       |ЖКУ     |        |        |       |ния платы|семьям-
              |       |       |на      |        |        |       |за ЖКУ)  |пересе-
              |       |       |семью,  |        |        |       |(рублей) |ленцам
              |       |       |состоя- |        |        |       |         |(тыс.
              |       |       |щую из  |        |        |       |         |рублей)
              |       |       |4       |        |        |       |         |
              |       |       |человек |        |        |       |         |
              |       |       |(рублей)|        |        |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
Всего в  7568    7,5     568             3534,06 10096,74          10096,74  6296,53
том
числе:

2007      300    7,5      23    1756,12   455,31  1300,81  1538,55  1300,81   175,61
2008     1012    7,5      76    1949,29   505,39  1443,90  1707,79  1443,90   657,55
2009      270    7,5      20    2144,22   555,93  1588,29  1878,57  1588,29   192,98
2010     1186    7,5      89    2358,64   611,53  1747,12  2066,43  1747,12   932,43
2011     2400    7,5     180    2594,51   672,68  1921,83  2273,07  1921,83  2075,58
2012     2400    7,5     180    2828,02   733,22  2094,79  2477,65  2094,79  2262,38
-------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения  ими  гражданства  Российской Федерации - управление труда и
социального развития  Тамбовской  области,  а  также  органы  местного
самоуправления   в  объемах  субвенций,  выделенных  на  эти  цели  из
областного бюджета  по  предложению  управления  труда  и  социального
развития  Тамбовской области.  Конечные получатели средств - участники
Государственной программы и члены их семей.
     В целом   расходы   по   реализации   мер   социальной  поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими  гражданства   Российской
Федерации по проекту переселения "Староюрьевский район" составят:
     2007 год - 547,18 тыс. рублей;
     2008 год - 2035,68 тыс. рублей;
     2009 год - 597,43 тыс. рублей;
     2010 год - 2887,72 тыс. рублей;
     2011 год - 6424,10 тыс. рублей;
     2012 год - 7037,32 тыс. рублей;
     Итого: - 19529,43 тыс. рублей.
     
   Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по 
                      содействию трудоустройству
     
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся
в   службу   занятости   за   содействием    в    трудоустройстве    и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     профессиональное обучение;
     выплата стипендий в период профессионального обучения.
     
                                Расчет 
 расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы 
  занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего       |В том числе              | профессиональное        |   выплата стипендий в
      | (тыс.       |выплата пособия в период | обучение                |   период профессионального
      | рублей)     |поиска работы            |                         |   обучения
      |             |-------------------------|-------------------------|---------------------------
      |             |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего
      |             |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат
      |             |число    |на     |по виду|число    |на     |по виду|число    |на     |по виду
      |             |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг
      |             |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.
      |             |нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)
      |             |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |
      |             |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |
      |             |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |
      |             |         |рублей)|       |         |рублей)|       |         |рублей)|
      |             |         |       |       |         |       |       |         |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2007        716,7        60      6,48    388,8     30      4,45    133,5     30      6,48     194,4
2008      2412,89       202      6,48  1308,96    101      4,45   449,45    101      6,48    654,48
2009        715,5        54       7,2    388,8     27       4,9    132,3     27       7,2     194,4
2010       3153,5       238       7,2   1713,6    119       4,9    583,1    119       7,2     856,8
2011         7344       480       8,4     4032    240       5,4     1296    240       8,4      2016
2012         7344       480       8,4     4032    240       5,4     1296    240       8,4      2016

Итого    21686,59      1514           11864,16    757            3890,35    757             5932,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     по выплате пособия в период поиска работы и выплате  стипендий  в
период   профессионального   обучения   -   участники  Государственной
программы и члены их семей;
     по профессиональному  обучению - профессиональные образовательные
учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
     
            2.4. Проект переселения "Никифоровский район"
     
     2.4.1. Общая характеристика  территории  вселения  "Никифоровский
район"
     
     Общая площадь Никифоровского района -  119149  га.  Расположен  в
центральной части Тамбовской области в 55 км от областного центра - г.
Тамбова.
     Административно-хозяйственный центр находится в р. п. Дмитриевка.
Связь с областным центром  осуществляется  по  автодороге  с  бетонным
покрытием "Москва-Волгоград", имеющей общегосударственное значение.
     По территории   Никифоровского   района   проходит  Юго-Восточная
железная дорога.  Протяженность ее на территории района свыше  30  км.
Крупнейшими  станциями  являются  Никифоровка  (р.  п.  Дмитриевка)  и
Сабурово, расстояние между которыми около 20 км.
     В муниципальном  районе  имеется  10  сельских  и  одно городское
поселение с центром в р. п. Дмитриевка.
     Промышленное производство   в   районе  представлено  в  основном
перерабатывающими  производствами.  На  территории  района   находятся
сахарный, крупяной и спиртовой заводы. Работает несколько хлебопекарен
и колбасный цех.
     В структуре   объемов   промышленного   производства  преобладает
пищевая отрасль,  на долю которой приходится более 90 процентов объема
производства по крупным и средним предприятиям.
     Наличие пашни в районе составляет 72,4 тыс. га, в том числе пашни
в  обработке  -  около  52  тыс.  га,  фермерские  хозяйства и частные
предприятия занимают 21 тыс.  га или 42 процента  всей  обрабатываемой
пашни.
     В районе   имеется   18    тыс.    га    неиспользуемых    земель
сельскохозяйственного назначения.
     Общая протяженность дорог с твердым покрытием составляет 128,3 км
или 47,5 процента от общей протяженности автомобильных дорог.
     На территории Никифоровского  района  расположена  Екатерининская
опытная   станция   ВНИИР   им.   Н.И.Вавилова   Российской   академии
сельскохозяйственных наук.
     На территории    района   предполагается   реализация   следующих
инвестиционных проектов:
     "Строительство свиноводческого комплекса в ООО "Центральное";
     "Реконструкция животноводческого   помещения    для    содержания
крупного рогатого скота (далее - КРС) (ООО "Агропродукт")";
     "Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Никифоровское";
     "Создание птицекомплекса "Никифоровский".
     Сведения о территории вселения "Никифоровский  район"  на  момент
разработки   программы   и  момент  реализации  проектов  приведены  в
приложении N 4 к настоящей региональной программе.
     
               2.4.2 Оценка потребности в рабочей силе 
             на территории вселения "Никифоровский район"
     
     Оценка потребности   в   рабочей   силе  по  территории  вселения
"Никифоровский район" в соответствии с  данными  управления  занятости
населения  области приведена в приложении N 3 к настоящей региональной
программе, для реализации инвестиционных проектов - в приложении N 5 к
настоящей региональной программе.
     Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям
     Демографическая ситуация    в    районе   продолжает   оставаться
неблагоприятной.  Несмотря  на  то,  что  в   период   2002-2006   гг.
наблюдается увеличение количества родившихся с 3 до 14 человек в год и
отсутствует  младенческая  смертность,  естественная  убыль  населения
ежегодно составляет более 200 человек.
     Ежегодное увеличение числа умерших в  трудоспособном  возрасте  и
невысокая рождаемость привели не только к сокращению общей численности
населения, но и к изменению возрастной структуры населения района.
     В районе отмечается нехватка квалифицированных кадров медицинских
работников. Укомплектованность врачами составляет 64 процента, средний
возраст врачей ЦРБ - 47 лет, 18 процентов - пенсионного возраста.
     В соответствии    с    региональной    программой     переселения
соотечественников в Никифоровский район необходимо в течение 2007-2010
гг.  обеспечить  потребность  в   медицинских   кадрах   (врачи   всех
специальностей)  для  лечебно-профилактических  учреждений района - 26
специалистов:
     в 2007 году - 13 врачей;
     в 2008 году - 13 врачей.
     Дефицит врачебных   кадров   в   большей  степени  выражен  среди
участковых   педиатров,   специалистов   (ЛОР,   врач   функциональной
диагностики и др.).

            Потребность в трудовых ресурсах для реализации
                       инвестиционных проектов

     Проект N  1  "Строительство  свиноводческого  комплекса   в   ООО
"Центральное", Никифоровский район
     Краткая характеристика проекта:
     цель проекта  -  реконструкция  комплекса  КРС под свиноводческий
комплекс мощностью 54 тыс.  голов в год  на  базе  ООО  "Центральное",
закупка оборудования, племенных свиноматок и хряков;
     годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - 88,5  млн.
руб.,  налоговые  поступления  в бюджеты всех уровней составят около 7
млн.  руб.  в год,  срок окупаемости привлеченных средств - 4,5  года,
рентабельность к 2010 году - 33 процента, создание 130 рабочих мест, в
том числе:
     в 2007 году - 30 рабочих мест;
     в 2008 году - 30 рабочих мест;
     в 2009 году - 40 рабочих мест;
     в 2010 году - 30 рабочих мест.
     Основные показатели  коммерческой эффективности проекта приведены
в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту        343,0    127,0   128,0    53,0    35,0
в том числе:
собственные средства         113,0    107,0       -     1,0     5,0
заемные средства             230,0     20,0   128,0    52,0    30,0
другие средства                  -        -       -       -       -
----------------------------------------------------------------------
                                                                
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              335,7   125,7    128,0  52,0    30,0
в т. ч. оборудование
Оборотные средства              7,3     1,3        -   1,0     5,0
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Свиньи живым весом на убой  т          774     4893    5844    5844
Племенной молодняк (живой   т            2       20      24      24
вес)
Биогумус                    т        15550    24258   24880   24880
Цена
Свиньи живым весом на убой  руб./т   45000    45000   45000   45000
Племенной молодняк (живой   руб./т   65000    65000   65000   65000
вес)
Биогумус                    руб./т     322      322     322     322
----------------------------------------------------------------------

     Проект N   2   "Реконструкция   животноводческого  помещения  для
содержания КРС"
     Краткая характеристика проекта:
     проект предусматривает реконструкцию животноводческого  помещения
для содержания КРС с приобретением племенного скота;
     реализация данного проекта позволит производить  ежегодно  до  35
тыс. тонн мяса КРС, до 675 тыс. тонн молока при продуктивности 4500 кг
на одну фуражную  корову,  довести  уровень  рентабельности  до  10-15
процентов в год;
     объем финансирования проекта составит 28,0 млн. рублей;
     годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет;
     проект позволит создать 80 новых рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 20 рабочих мест;
     в 2010 году - 20 рабочих мест;
     в 2011 году - 20 рабочих мест;
     в 2012 году - 20 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         28        -       -       8      20
в том числе:
собственные средства           -        -       -       -       -
заемные средства              28        -       -       8      20
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения               20       -       -       -      20
в т. ч. оборудование           15       -       -       -      15
Оборотные средства              8       -       -       8       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
                  | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.
----------------------------------------------------------------------------
Объем производства
КРС живым весом
на убой             т          -       -       -         -     18      35
Молоко              т          -       -       -       675    675     675
Цена КРС живым
весом
на убой             руб./т     -       -       -         -   80000   80000
Молоко              руб./т     -       -       -         -    6000    6000
Молодняк КРС        руб./т     -       -       -         -  150000  150000
----------------------------------------------------------------------------

     Проект N   3   "Реконструкция   свиноводческого   комплекса   ООО
"Никифоровское"
     Краткая характеристика проекта:
     проектом предусмотрена  реконструкция  свиноводческого комплекса,
что позволит ежегодно производить до 682  тонн  мяса  свиней,  довести
производство  поросят до 10000 голов в год,  при этом объем выручки от
реализации продукции составит 37 млн. рублей в год;
     годовая чистая прибыль при полной реализации проекта - не менее 5
млн. руб., срок окупаемости привлеченных средств - 8 лет;
     создание в 2009-2012 годы 200 рабочих мест, в том числе:
     в 2009 году - 50 рабочих мест;
     в 2010 году - 50 рабочих мест;
     в 2011 году - 50 рабочих мест;
     в 2012 году - 50 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         60,0      -       -      50,0    10,0
в том числе:
собственные средства             -      -       -         -       -
заемные средства              60,0      -       -      50,0    10,0
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения               30       -       -      20       10
в т. ч. оборудование           20       -       -      20        -
Оборотные средства             30       -       -      30        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

----------------------------------------------------------------------------
                  | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.
----------------------------------------------------------------------------
Объем производства
Поросята            гол.        -       -     10000    10000   10000  10000
Молодняк на мясо    т           -       -       682      682     682    682
Цена
Поросята            руб./т      -       -    100000   100000  100000 100000
Молодняк на мясо    руб./т      -       -     53000    55000   55000  55000
----------------------------------------------------------------------------

     Проект N     4    "Создание    птицекомплекса    "Никифоровский",
Никифоровский район"
     Краткая характеристика проекта:
     проект направлен  на  создание  модели  хозяйственной  структуры,
способной    обеспечить   динамичный   рост   производства   продукции
птицеводства,   увеличение   ассортимента   производимой    продукции,
улучшение ее качества и снижение себестоимости;
     для достижения   поставленной   цели   все   производство   будет
объединено   в  один  хозяйствующий  субъект,  где  все  подразделения
ориентированы на получение прибыли от конечного продукта - мяса и яйца
птицы:
     племенной репродуктор;
     инкубатор;
     здания птичников для выращивания бройлеров и кур-несушек;
     убойный завод;
     комбикормовый завод;
     фирменные магазины (при возможности).
     Технология производства  предусматривает  закупку  или  заготовку
зерна,   производство  кормов,  производство  инкубационного  яйца  на
промышленной  площадке,  инкубацию,  выращивание  птиц   на   мясо   и
производство яиц, переработку мяса птицы на убойном заводе, сортировку
и упаковку яиц в цехе сортировки.
     Птицекомплекс состоит из пяти основных блоков:
     блок N 1 - птицефабрика по производству столового яйца;
     блок N 2 - птицефабрика по производству мяса птицы (откорм);
     блок N 3 - предприятия, обеспечивающие работу птицефабрик;
     блок N 4 - службы управления и контроля;
     блок N 5 - службы технического обеспечения и эксплуатации.
     Этапы реализации проекта:
     разработка и утверждение Концепции 23.08.2007-10.09.2007;
     разработка и утверждение бизнес-плана, в том числе выбор площадок
10.09.2007-15.11.2007;
     создание проектно-технической документации 01.11.2007-15.05.2008;
     работа по     выполнению     строительной      части      проекта
01.01.2008-30.12.2008;
     монтаж оборудования и подготовка  объектов  комплекса  к  запуску
01.05.2008-30.01.2009;
     завершение всех  строительных  и  монтажных  работ  на   объектах
комплекса,  наладка  и комплексные опробования оборудования,  запуск в
эксплуатацию 01.01.2009-28.02.2009;
     первая закладка яиц в инкубатор - 30.01.2009;
     первое получение готовой продукции из убойного цеха 30.03.2009;
     Ориентировочная стоимость   первой   очереди   проекта,   включая
оборотный капитал - 1,2 млрд. руб.
     Проект предусматривает  создание 442 дополнительных рабочих мест,
в том числе:
     в 2009 году - 42 рабочих места;
     в 2010 году - 100 рабочих мест;
     в 2011 году - 150 рабочих мест;
     в 2012 году - 150 рабочих мест.
     Перечень рабочих  мест  для  реализации  проектов  на  территории
вселения "Никифоровский район" приводится в приложении N 5 к настоящей
региональной программе.
     
     2.4.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев 
             на территории вселения "Никифоровский район"
     
        Численность соотечественников, планируемых к принятию 
             на территорию вселения "Никифоровский район"
     
     В рамках  территории  вселения  "Никифоровский  район"  за период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
1756    соотечественникам.    Сведения   о   планируемой   численности
переселенцев приведены в  приложении  N  6  к  настоящей  региональной
программе.
     Исходя из  потребности  в  привлечении   экономически   активного
населения   для   реализации   инвестиционных   проектов,  планируется
трудоустроить 878 соотечественников, в том числе:
     в 2007 году - 30 чел.;
     в 2008 году - 30 чел.;
     в 2009 году - 178 чел.;
     в 2010 году - 200 чел.;
     в 2011 году - 220 чел.;
     в 2012 году - 220 чел.
     
              Степень обеспеченности территории вселения 
   объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников
     
     В системе   здравоохранения   района   функционирует  центральная
районная больница муниципальное учреждение  здравоохранения  (далее  -
МУЗ) "Никифоровская ЦРБ" с врачебным участком в с.  Сабуро-Покровское,
который   обслуживается   врачом   общей   практики.    Обеспеченность
больничными  койками  в  районе  80,0  на 10 тыс.  населения.  Имеется
районная поликлиника на 227,3 посещения в смену на 10 тыс.  населения.
Кроме того,  функционирует одна участковая больница,  а обеспеченность
фельдшерско-акушерскими  пунктами  составляет  54,9  посещений  на   1
жителя.    Имеется   одно   отделение   скорой   медицинской   помощи.
Обеспеченность врачами составляет 15,3 чел. на 10 тыс. населения.
     Система образования   в  районе  представлена  11  основными,  11
средними и 4 начальными школами,  в которых в 2005 году обучались 2247
детей. В   рамках   программы  "Модернизация  системы  образования  на
2005-2008 годы"  предполагается  реорганизация  ряда  средних  школ  в
основные,  а основных - в начальные,  которые будут являться филиалами
базовых средних школ.
     В районе имеется 9 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают  300  детей.  Обеспеченность   дошкольными   образовательными
учреждениями  на  1000  детей  составляет 1303,6 места.  В перспективе
будет  работать  система  школьной  подготовки  детей   через   группы
кратковременного пребывания, создаваемые при крупных школах. Имеются 2
учреждения  дополнительного  образования:  детская  школа  искусств  и
детско-юношеская спортивная школа.
     В районе функционируют 27 учреждений культурно-досугового типа  и
24     общедоступные     библиотеки.    Обеспеченность    учреждениями
культурно-досугового типа составляет 133 учреждения на 1000 населения.
Имеются  22  киноустановки  (в  том  числе  кинотеатр),  23 спортивных
сооружения (в том числе 6 спортивных залов).
     В районе    функционирует    Тамбовское    областное   учреждение
"Комплексный центр  социального  обслуживания  населения".  Социальные
работники  4  отделений  обслуживают  на дому 640 престарелых граждан.
Имеется один дом для престарелых и инвалидов на 25 мест.
     Вопросами трудоустройства  в  районе  занимается  государственное
учреждение "Никифоровский Центр занятости населения".
     Образовательных учреждений профессионального,  среднего и высшего
образования  в  районе  нет.  В  то  же  время,   имеется   достаточно
возможностей  для  реализации  подготовки  и  повышения квалификации в
близлежащих городах.
     Таким образом,  при  привлечении  соотечественников на территорию
вселения "Никифоровский район" потребность  переселенцев  в  получении
социальных услуг будет обеспечена в полном объеме.

                Развитие связи и транспортной отрасли

     В 2002   году   в   районе   введена   в   эксплуатацию   сотовая
радиотелефонная связь стандарта  GSМ-900/1800,  что  дает  возможность
жителям  райцентра  и  сел  пользоваться  услугами федеральной сотовой
связи. В 2004 г. в районном центре установлена новая МТС Si-2000, в с.
Сабуро-Покровское - новая МТС Si2000/320, что положительно повлияло на
качество связи.
     В среднесрочной   перспективе  прогнозируются  стабильно  высокие
темпы роста по услугам связи,  которые лидируют по спросу у населения,
особенно по подвижной (мобильной) электросвязи.  Ожидается интенсивное
наращивание объемов услуг  связи  новыми  операторами.  На  территории
района   построено   несколько  башен  сотовой  связи  и  продолжается
строительство новых башен.
     Население района  обслуживают  24 стационарных отделения почтовой
связи и  19  отделений  по  оказанию  услуг  электросвязи.  Количество
телефонизированных  населенных  пунктов  38.  Населенных  пунктов,  не
обслуживаемых учреждениями почтовой  связи,  нет.  Наличие  квартирных
телефонных  аппаратов  сети  общего  пользования в городской местности
составляет 245 штук на 1000 человек,  в сельской местности 84 штуки на
1000  человек.  Обеспечивается  100-процентный доступ к сети Интернет.
Средства массовой информации в районе представляют 2 районные газеты и
телерадиокомпания "Новый век".
     Грузовые и  пассажирские  перевозки   в   районе   осуществляются
железнодорожным  и автомобильным транспортом.  Автомобильные перевозки
пассажиров по  12  маршрутам  осуществляет  муниципальное  предприятие
"Никифоровское АТП".
     
                  Развитие торговли и малого бизнеса
     
     Торговая сеть в районе представлена 112 предприятиями торговли, в
том числе 82  магазинами.  В  районе  функционирует  один  комплексный
рынок,  все  села  обслуживаются  в  порядке  выездной  торговли через
автомагазины.
     Общественное питание представлено 35 объектами на 1577 посадочных
мест:  один бар,  3 кафе,  3 закусочные,  пиццерия и 25 столовых. В 20
школах  района  имеются  столовые  на 1052 посадочных места.  В районе
функционируют 19 стационарных объектов бытовых услуг.
     
            Возможности территории вселения по временному 
                     расселению соотечественников

     Временное расселение   соотечественников   на  территории  района
возможно в Центре временного размещения (р. п. Дмитриевка).
     Никифоровский район  располагает  свободным  служебным  жильем  в
количестве 8 квартир в с.  Дмитриевка Голицинского  сельсовета,  также
имеются 11 мест в общежитии,  расположенном в райцентре. На территории
района имеются 566 жилых помещений площадью 21400 кв. м, которые можно
использовать под жилье на условиях поднайма, а также 50 квартир.
     
       Возможности территории вселения по предоставлению жилья 
                     для постоянного обустройства
     
     Темпы жилищного строительства  позволяют  обеспечить  потребность
соотечественников в приобретении жилья для их обустройства.
     В районе имеются 12 свободных муниципальных квартир,  готовых для
заселения, и 28 - требующих реконструкции.
     Никифоровский район  располагает   значительным   фондом   земель
перераспределения,   которые  могут  быть  выделены  переселенцам  для
ведения  крестьянско-фермерского  хозяйства   и   личного   подсобного
хозяйства.
     Общий фонд  перераспределения  по  землям   сельскохозяйственного
назначения по району составляет 13119,9 га, в т. ч.:
     Голицынский сельсовет 1635,4;
     Гомзяковский сельсовет 2025,5;
     Машково-Суренский сельсовет 2215,9;
     Сабуро-Покровский сельсовет 1292,2;
     Ярославский сельсовет 162,6;
     Старосабуровский сельсовет 2858,2;
     Юрловский сельсовет 2930,1.
     В перспективе земельные участки под строительство индивидуального
жилья и ведение хозяйства могут быть выделены  на  территории  каждого
сельсовета  в  необходимом  количестве  в  соответствии с действующими
генеральными планами застройки территорий  муниципальных  образований.
Предусматривается   увеличивать   площади   земельных   участков   под
малоэтажное жилищное строительство.
     В том числе по годам:
     
-----------------------------------------------------------------------------------
Кол-во     |                        В том числе по годам
зем.       |-----------------------------------------------------------------------
участков,  |  2007 г.  |   2008 г. |  2009 г.  |  2010 г.  | 2011 г.   | 2012 г.
предна-    |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------
значенных  |число|пло- |число|пло- |число|пло- |число|пло- |число|пло- |число|пло-
для        |наде-|щадь,|наде-|щадь,|наде-|щадь,|наде-|щадь,|наде-|щадь,|наде-|щадь,
выделения  |лов, |всего|лов, |всего|лов, |всего|лов, |всего|лов, |всего|лов, |всего
сооте-     |всего|(га) |всего|(га) |всего|(га) |всего|(га) |всего|(га) |всего|(га)
чествен-   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
никам      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
-----------|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
число|пло- |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
наде-|щадь,|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
лов, |всего|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
всего|(га) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------
                           Всего по району

 130   21,0    -     -     3    0,5    26   4,2    36   5,8    37  6,0  28,0  4,5

                             В том числе:

                          Екатерининский с/с

20,0    3,0    -     -   1,0   0,15   3,0  0,45   4,0   0,6   6,0  0,9   6,0  0,9

                           Ярославский с/с

12,0    1,8    -     -   2,0    0,3   2,0   0,3   3,0  0,45   3,0 0,45   2,0  0,3

                            Юрловский с/с

33,0   4,95    -     -  1,0    0,15  10,0   1,5  10,0   1,5  10,0  1,5   2,0  0,3

                             Озерский с/с

37,0   5,55    -     -    -       -   7,0  1,05  10,0   1,5  10,0  1,5  10,0  1,5

                           С-Покровский с/с

18,0    2,7    -     -    -       -   3,0  0,45   6,0   0,9  5,0  0,75   4,0  0,6

                            Знаменский с/с

10,0    3,0    -     -    -       -   1,0   0,3   3,0   0,9  3,0   0,9   3,0  0,9
---------------------------------------------------------------------------------

       2.4.4 Мероприятия по приему и обустройству переселенцев 
             на территории вселения "Никифоровский район"
     
     Комплекс мер  по  приему  и  обустройству  соотечественников   на
территории  вселении "Никифоровский район" приведен в приложении N 7 к
настоящей региональной программе.

   2.4.5 Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
       Государственной программы и членов их семей, в том числе 
    определение объема затрат, связанных с первичным обустройством 
        участников Государственной программы и членов их семей
     
     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Никифоровский район" по годам составляет:
     2007 год - 30 семей (в среднем - 60 человек);
     2008 год - 30 семей (60 человек);
     2009 год - 178 семей (356 человек);
     2010 год - 200 семей (400 человек);
     2011 год - 220 семей (440 человек);
     2012 год - 220 семей (440 человек).
     
       Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников 
                     программы и членов их семей
     
     Первичный медицинский  осмотр  соотечественников,  включая детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  федеральными  законами  от 21.06.2002 N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", от 24.02.1995 N
38-ФЗ   "О   предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации
заболевания,    вызываемого    вирусом     иммунодефицита     человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2002 N 789 от 01.11.2002  "Об  утверждении  положения  о  выдаче
иностранным  гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание",  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
02.04.2003  N 188 "О перечне инфекционных заболеваний,  представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа  в  выдаче
либо  аннулирования  разрешения  на  временное  проживание иностранным
гражданам и  лицам  без  гражданства,  или  вида  на  жительство,  или
разрешения на работу в Российской Федерации" (в редакции от 01.02.2005
N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета численности участников Государственной программы и  членов  их
семей  по  территории  вселения  "Никифоровский  район"  представлен в
таблице:

                                Расчет 
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра

----------------------------------------------------------------------
Годы | Стоимость обследования на 1 человека (рублей)|Кол-во   |Сумма
     |----------------------------------------------|(человек)|(тыс.
     |Осмотры|Обсле- |Обсле- |Обсле- |Обсле- |Итого |         |рублей)
     |врачами|дования|дования|дования|дования|      |         |
     |специа-|для    |для    |для    |для    |      |         |
     |листами|исклю- |исклю- |исклю- |исклю- |      |         |
     |       |чения  |чения  |чения  |чения  |      |         |
     |       |инфек- |заболе-|заболе-|ВИЧ-ин-|      |         |
     |       |ционных|ваний, |вания  |фекции |      |         |
     |       |забо-  |переда-|тубер- |       |      |         |
     |       |леваний|ваемых |кулезом|       |      |         |
     |       |       |половым|       |       |      |         |
     |       |       |путем  |       |       |      |         |
----------------------------------------------------------------------
2007     676    537     256     158      264   1891      60      113,5
2008     736    585     279     172      287   2059      60      123,5
2009     803    638     304     187      313   2245     356    50,0<*>
2010     877    695     331     204      341   2448     400      979,2
2011     954    758     361     222      372   2667     440     1173,5
2012    1042    826     393     242      405   2908     440     1279,5

Итого:                                                          3719,2
----------------------------------------------------------------------

     <*> Проведение   необходимых    обследований    в    2009    году
осуществляется  в  соответствии с заключенными договорами,  в пределах
финансирования программы, а также за счет личных средств иммигрантов.

     Медицинская помощь участникам Государственной программы и  членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных  гарантий  оказания   гражданам   Тамбовской   области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам Государственной программы и членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства Российской Федерации.
     
                                Расчет 
           расходов на медицинскую помощь соотечественникам 
             в рамках Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
 Годы       | Число             | Расходы на           | Общая
            | соотечественников | медицинское          | сумма
            | (человек)         | обслуживание         | расходов
            |                   | одного               | (тыс.
            |                   | соотечественника     | рублей)
            |                   | за период 6          |
            |                   | месяцев (рублей)     |
----------------------------------------------------------------------
2007                  60                1460,0               87,6
2008                  60                1591,4               95,5
2009                 356                1734,6              617,5
2010                 400                1890,7              756,3
2011                 440                2060,8              906,7
2012                 440                2246,4              988,4

Итого:              1756                                   3452,0
----------------------------------------------------------------------

     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Никифоровский район" составят:
     2007 год - 201,1 тыс. рублей;
     2008 год - 219,0 тыс. рублей;
     2009 год - 667,5 тыс. рублей;
     2010 год - 1735,5 тыс. рублей;
     2011 год - 2080,2 тыс. рублей;
     2012 год - 2267,9 тыс. рублей;
     Итого: 7171,2 тыс. рублей.
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
Государственной  программы  и  члены их семей имеют право на получение
компенсационного   пакета   участника    Государственной    программы,
включающего  в  себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного  воспитания,  общего  и   профессионального   образования,
социального  обслуживания,  здравоохранения  и  услуги государственной
службы занятости,  после их регистрации в установленном порядке  и  до
приобретения   ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет  суммы
компенсационного пакета будет производиться индивидуально для  каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным  и  муниципальным  учреждениям,   оказывающим   услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     
 Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки 
         переселенцам на период до получения ими гражданства
                         Российской Федерации
     
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     социальная поддержка семей, имеющих детей;
     адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     предоставление льгот по коммунальным услугам;
     предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на 30 семей (предположительно 60
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Никифоровский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 Категория           | Вид и размер выплаты на |Количество |Потреб-
 получателя          | 1 ребенка (тыс. рублей) |получателей|ность в
                     |                         |           |финан-
                     |                         |           |сировании
                     |                         |           |на 6
                     |                         |           |месяцев
                     |                         |           |(тыс.
                     |                         |           |рублей)
----------------------------------------------------------------------
1. Малообеспеченные    Ежемесячное пособие            2         1,32
семьи с детьми         на ребенка, всего, в
                       том числе семья,
                       получающая пособие в
                       базовом размере
                       (0,11)
                       семья одинокой матери          1         1,41
                       (0,235)
                       семья, воспитывающая           1         0,96
                       ребенка-инвалида
                       (0,16)
                       Детям от 1 до 3 лет            1         0,78
                       из многодетных
                       малообеспеченных
                       семей (0,13)
                       Ежемесячное пособие            1          1,8
                       на ребенка из
                       многодетной семьи
                       (без учета дохода
                       семьи) (0,3)
                       Единовременная                 1          5,6
                       материальная помощь
                       (5,6)

2. Граждане,           Единовременная                10           52
находящиеся в          материальная помощь
трудной жизненной      (5,2)
ситуации
(областная
комиссия)

3. Многодетные         30% скидка по оплате           1          1,8
семьи                  коммунальных услуг
                       (холодное и горячее
                       водоснабжение,
                       водоотведение,
                       электроснабжение,
                       газоснабжение,
                       отопление) (0,3)

Итого                                                          65,67
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 72,24 тыс. рублей;
     2009 год - 471,46 тыс. рублей;
     2010 год - 582,39 тыс. рублей;
     2011 год - 704,69 тыс. рублей;
     2012 год - 775,16 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы - 2671,61 тыс. рублей.

                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Никифоровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество          | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
участников          | количество | размер         | расходы на
Государственной     | граждан    | возмещения     | возмещение
программы и         | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ,
членов их семей по  | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
годам               |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего,         1756      176                             661,79
в том числе:

2007             60        6            448,00            16,13
2008             60        6            497,28            17,90
2009            356       36            547,01           118,15
2010            400       40            601,71           144,41
2011            440       44            661,88           174,74
2012            440       44            721,45           190,46
----------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также