Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 06.05.2009 № 531

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Никифоровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество          | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
участников          | количество | размер         | расходы на
Государственной     | граждан    | возмещения     | возмещение
программы и         | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ,
членов их семей по  | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
годам               |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего,         1756      176                             661,79
в том числе:

2007             60        6            448,00            16,13
2008             60        6            497,28            17,90
2009            356       36            547,01           118,15
2010            400       40            601,71           144,41
2011            440       44            661,88           174,74
2012            440       44            721,45           190,46
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет 
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
         на оплату ЖКУ семьям - переселенцам, переселяющимся 
                        в Никифоровский район

-------------------------------------------------------------------------------------
Количество    |Процент|Коли-  |Средний |Расходы |Размер  |Факти- |Факти-   |Потреб-
участников    |семей, |чество |размер  |граждан |субсидии|ческий |ческий   |ность
Государ-      |полу-  |семей, |регио-  |на      |на      |размер |размер   |в
ственной      |чающих |претен-|нального|оплату  |оплату  |оплаты |субсидии |денежных
программы     |субси- |дующих |стан-   |ЖКУ в   |ЖКУ в   |за ЖКУ |(не более|средствах
и членов      |дии    |на     |дарта   |месяц   |месяц   |за 1   |факти-   |на предо-
их семей      |       |субси- |стои-   |(рублей)|на семью|кв. м  |ческого  |ставление
по годам      |       |дии    |мости   |        |(расчет)|(руб-  |начисле- |субсидий
              |       |       |ЖКУ     |        |        |лей)   |ния платы|семьям-
              |       |       |на      |        |        |       |за ЖКУ)  |пересе-
              |       |       |семью,  |        |        |       |(рублей) |ленцам
              |       |       |состоя- |        |        |       |         |(тыс.
              |       |       |щую из  |        |        |       |         |рублей)
              |       |       |4       |        |        |       |         |
              |       |       |человек |        |        |       |         |
              |       |       |(рублей)|        |        |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
Всего,   1756    7,5     132             3504,10 10126,70           10126,70  1442,59
в том
числе:

2007       60    7,5       5    1756,12   451,45  1304,67  1649,32   1304,67    35,23
2008       60    7,5       5    1949,29   501,11  1448,18  1830,75   1448,18    39,10
2009      356    7,5      27    2144,22   551,22  1593,00  2013,82   1593,00    255,2
2010      400    7,5      30    2358,64   606,34  1752,30  2215,21   1752,30   315,41
2011      440    7,5      33    2594,51   666,98  1927,53  2436,73   1927,53   381,65
2012      440    7,5      33    2828,02   727,00  2101,01  2656,03   2101,01   416,00
-------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства Российской Федерации -  управление  труда  и
социального  развития  Тамбовской  области,  а  также  органы местного
самоуправления  в  объемах  субвенций,  выделенных  на  эти  цели   из
областного  бюджета  по  предложению  управления  труда  и социального
развития Тамбовской области.  Конечные получатели средств -  участники
Государственной программы и члены их семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам   на  период  до  получения  ими  гражданства  Российской
Федерации по проекту переселения "Никифоровский район" составят:
     2007 год - 117,03 тыс. рублей;
     2008 год - 129,24 тыс. рублей;
     2009 год - 844,81 тыс. рублей;
     2010 год - 1042,21 тыс. рублей;
     2011 год - 1261,08 тыс. рублей;
     2012 год - 1381,62 тыс. рублей;
     Итого: - 4775,99 тыс. рублей.
     
   Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по 
                      содействию трудоустройству
     
     Дополнительно к     услугам,     предусмотренным      федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся
в    службу    занятости    за   содействием   в   трудоустройстве   и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     профессиональное обучение;
     выплата стипендий в период профессионального обучения.

                                Расчет 
        расходов областного бюджета по оказанию дополнительных 
             услуг службы занятости населения из расчета 
                 получения услуг в течение 6 месяцев

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего       |В том числе              | профессиональное        |   выплата стипендий в
      | (тыс.       |выплата пособия в период | обучение                |   период профессионального
      | рублей)     |поиска работы            |                         |   обучения
      |             |-------------------------|-------------------------|---------------------------
      |             |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего
      |             |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат
      |             |число    |на     |по виду|число    |на     |по виду|число    |на     |по виду
      |             |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг
      |             |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.
      |             |нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)
      |             |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |
      |             |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |       |услугах  |раммы, |
      |             |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |
      |             |         |рублей)|       |         |рублей)|       |         |рублей)|
      |             |         |       |       |         |       |       |         |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2007      143,34         12      6,48    77,76      6      4,45     26,7      6      6,48     38,88
2008      143,34         12      6,48    77,76      6      4,45     26,7      6      6,48     38,88
2009         954         72       7,2    518,4     36       4,9    176,4     36       7,2     259,2
2010        1060         80       7,2      576     40       4,9      196     40       7,2       288
2011      1346,4         88       8,4    739,2     44       5,4    237,6     44       8,4     369,6
2012      1346,4         88       8,4    739,2     44       5,4    237,6     44       8,4     369,6

Итого    4993,48        352            2728,32    176                901    176             1364,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели  средств:  по выплате пособия в период поиска
работы и выплате  стипендий  в  период  профессионального  обучения  -
участники   Государственной   программы   и   члены   их   семей;   по
профессиональному   обучению   -   профессиональные    образовательные
учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.

             2.5. Проект переселения "Первомайский район"
     
           2.5.1. Общая характеристика территории вселения
                         "Первомайский район"
     
     Территория Первомайского района составляет 941 кв. км.
     Административным центром  Первомайского  района  является  р.  п.
Первомайский,  который  расположен  при  узловой  станции  Богоявленск
Юго-Восточной железной дороги.  Расстояние от райцентра до  областного
центра 110 км.  Расстояние до Москвы 360 км.  Территорию Первомайского
района составляют 11 муниципальных образований. В районе насчитывается
44 населенных пункта,  из них 29 связаны с районным центром дорогами с
твердым покрытием.  Первомайский район имеет  выгодное  географическое
положение   на  пересечении  транспортных  магистралей,  благоприятную
экологическую ситуацию,  богатые  природные  ресурсы  и  климатические
условия   средней   полосы   России,   что  благоприятствует  развитию
хозяйственной деятельности и торговли.
     Эксплуатационная длина  автомобильных  дорог общего пользования в
районе составляет 165,1 км,  в том числе с твердым покрытием 145,8 км.
Протяженность  дорог  федерального  значения  -  32 км,  регионального
значения - 120 км.  Коэффициент плотности автомобильных дорог в районе
в   2006   г.   составил   26,5   (среднерайонное   значение  -  35,5,
среднеобластное  -  25,5).  В  районе   действуют   два   предприятия,
осуществляющих строительство, обслуживание и ремонт дорог.
     Промышленные предприятия   района    представлены    акционерными
обществами  "Первомайскхиммаш",  "Крахмалопродукт",  мясоптицекомбинат
"Первомайский",   малым   предприятием   обществом   с    ограниченной
ответственностью    "Стройгарант"   (далее   -   ООО   "Стройгарант"),
Хоботовским лесхозом.
     Основной объем  производства  продукции  в  районе  приходится на
машиностроение   и   металлообработку   -   72,2   процента.   Пищевая
промышленность  района  работает  в  основном  на  давальческом сырье.
Коэффициент  загрузки  производственных  мощностей   по   предприятиям
пищевой  промышленности  района в 2006 году составил 100 процентов,  в
машиностроении - 77,8 процента.
     В целом   развитие   промышленности  района  имеет  положительную
динамику,  имеются ресурсы для  создания  промышленности  строительных
материалов,    имеется   возможность   более   полного   использования
производственных мощностей в  машиностроении,  производстве  продукции
для нефтегазовых предприятий России и Ближнего Зарубежья,  возможность
привлечения инвестиций.  Для дальнейшего роста, пищевой промышленности
района необходимо развитие сельскохозяйственного производства.
     В районе  действуют  15  сельскохозяйственных   предприятий   ООО
"Агротехнология", ООО "Новокленское", ООО "Полевод", ООО "Земледелец",
ООО  "Старосеславино",  ООО  "Возрождение",  ООО  "Агропродукт",   ООО
"Аграрник",  ООО  "Снежеток",  ООО  "Хлебороб",  ООО  "Зерноток",  ОАО
"Змеевская  Нива",  сельскохозяйственный  производственный  кооператив
(далее - СПК) "Змеевский", ООО "Раздолье", птицефабрика "Иловайская".
     Планируется реализация инвестиционных проектов:
     "ООО "Снежеток"   -  закладка  семечкового  сада  по  интенсивной
технологии - 100 гектаров, выращивание саженцев яблони";
     "ООО "Возрождение"  развитие  животноводства  и  растениеводства,
проектная годовая мощность - 3000 голов/120 тонн мяса";
     "ООО "Новокленское"   -  восстановление  свиноводства,  молочного
скотоводства,  проектная годовая мощность 700 тонн молока  и  40  тонн
мяса";
     "Птицекомплекс "Первомайский";
     "Создание свинокомплекса".
     Сведения о территории вселения  "Первомайский  район"  на  момент
разработки   программы   приведены   в  приложении  N  4  к  настоящей
региональной программе.

               2.5.2. Оценка потребности в рабочей силе
             на территории вселения "Первомайский район"
     
     Оценка потребности   в   рабочей   силе  по  территории  вселения
"Первомайский район" по данным управления занятости населения  области
приведена  в  приложении  N  3 к настоящей региональной программе,  по
инвестиционным проектам территории - в  приложении  N  5  к  настоящей
региональной программе.

        Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям

     Сокращение численности  населения  негативно  отражается  как  на
численности трудовых ресурсов,  так и на их структуре.  Особенно этому
подвержено сельское хозяйство и промышленность,  на их долю приходится
основное уменьшение. Численность граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в качестве безработных, составляет около 552 человек.
     Потребности в   трудовых   ресурсах   сельхозпредприятий   района
представлена   следующими   специальностями:   трактористы,  водители,
электрики,  газоэлектросварщики,  доярки,  скотники,  слесари, техники
искусственного осеменения коров, агрономы, зоотехники.
     
    Потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционных 
                               проектов
     
     Проект N 1 "ООО  "Новокленское"  -  восстановление  свиноводства,
молочного  скотоводства,  проектная годовая мощность 700 тонн молока и
40 тонн мяса".
     Краткая характеристика проекта:
     проектом предусмотрена закупка оборудования, кормозаготовительной
и кормораздаточной техники, 150 голов КРС и 1000 голов свиней;
     срок окупаемости 4 года;
     проектная годовая  мощность  -  700  тонн  молока  и 40 тонн мяса
ежегодно;
     планируемый годовой объем выпуска продукции - 9550 тыс. рублей;
     данные мероприятия позволят модернизировать  67  рабочих  мест  и
создать дополнительно в 2008-2012 годах 135 рабочих мест в том числе:
     в 2008 году - 27 рабочих мест;
     в 2009 году - 27 рабочих мест;
     в 2010 году - 27 рабочих мест;
     в 2011 году - 27 рабочих мест;
     в 2012 году - 27 рабочих мест.
     Основные показатели    коммерческой   эффективности   мероприятий
приведены в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

                   Источники финансирования проекта
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,        40,0     20,0    20,0     -      -
млн. рублей
В том числе:
Собственные средства             -        -       -     -      -
Заемные средства              40,0     20,0    20,0     -      -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

            Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения               40      20      20       -       -
В т. ч. оборудование           20      10      10       -       -
Оборотные средства              -       -       -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  2007 г. |  2008 г. |  2009 г. |  2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства, тонн
Молоко                         -         700         700      700
Мяса                           -          40          40       40
Цена, тыс. рублей
1 тонны молока                 -          10          10       10
1 тонны мяса                   -          65          65       65
----------------------------------------------------------------------

     Проект N   2   "ООО   "Возрождение"   развитие  животноводства  и
растениеводства,  проектная годовая мощность  -  3000  голов/120  тонн
мяса".
     Краткая характеристика проекта:
     согласно проекту   планируется:   закупка   200   голов   свиней,
оборудования, кормораздаточной и кормозаготовительной техники;
     объем финансирования мероприятий составит - 60 млн.  рублей. Срок
окупаемости 5 лет;
     проектная годовая мощность - 3000 голов/120 тонн мяса (2007 год);
     планируемый годовой объем выпуска продукции - 120 тонн мяса,  2,5
тыс. тонн зерна (2007 год);
     данные мероприятия позволят модернизировать  35  рабочих  мест  и
создать дополнительно за 2008-2012 годы 150 рабочих мест, в том числе:
     в 2008 году - 30 рабочих мест;
     в 2009 году - 30 рабочих мест;
     в 2010 году - 30 рабочих мест;
     в 2011 году - 30 рабочих мест;
     в 2012 году - 30 рабочих мест.
     Основные показатели    коммерческой   эффективности   мероприятий
приведены в таблицах 1-3.

                                                             Таблица 1

                 Источники финансирования мероприятий
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,         60      60       -       -       -
млн. рублей
В том числе:
Собственные средства            -       -       -       -       -
Заемные средства               60      60       -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

                  Инвестиционные затраты, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения                60       60     -      -        -
В т. ч. оборудование         48,43    48,43     -      -        -
Оборотные средства               -        -     -      -        -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  2007 г. |  2008 г. |  2009 г. |  2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства, тонн              
мясо                           120        160         250        600
зерно                         2500       6765        7000       7500
подсолнечник                   300        223         225        230
Цена, рублей/тонну
мясо                         70000      70000       84400      10000
зерно                         3100       3500        3500       3500
подсолнечник                  5000       5000        5000       5000
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 3 "Птицекомплекс "Первомайский"
     Краткая характеристика проекта:
     объем финансирования мероприятий составит 186 млн.  рублей.  Срок
окупаемости 6 лет;
     данные мероприятия  позволят  создать  376  рабочих  мест,  в том
числе:
     в 2008 году - 36 рабочих мест;
     в 2009 году - 35 рабочих мест;
     в 2010 году - 35 рабочих мест;
     в 2011 году - 135 рабочих мест;
     в 2012 году - 135 рабочих мест.
     Основные показатели   коммерческой   эффективности    мероприятий
приведены в таблицах 1, 2.
     
                                                             Таблица 1

                   Источники финансирования проекта
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,        186       73      35      38      40
млн. рублей
В том числе:
Собственные средства          113        -      35      38      40
Заемные средства               73       73       -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

            Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения               50      44       2      2         2
В т. ч. оборудование
Оборотные средства            136      29      33     36        38
----------------------------------------------------------------------

     Проект N  4  "ООО  "Снежеток"  -  закладка  семечкового  сада  по
интенсивной технологии - 100 гектаров, выращивание саженцев яблони".
     Краткая характеристика проекта:
     проект направлен на восстановление отрасли садоводства;
     планируется: ежегодная  закладка  семечкового сада по интенсивной
технологии на базе существующего  производства.  Объем  финансирования
мероприятий составит - 248,12 млн. рублей;
     реализация данного  проекта  обеспечит  увеличение   производства
яблок к 2011 году до 6750 тонн, саженцев яблони - до 1250,0 тыс. штук;
     данные мероприятия позволят создать дополнительно:
     60 рабочих мест в 2007 году;
     50 рабочих мест в 2010 году.
     Основные показатели    коммерческой   эффективности   мероприятий
приведены в таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

                 Источники финансирования мероприятий
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,       248,12   27,52    41,5    64,1   115,0
млн. рублей
В том числе:
Собственные средства         230,66   10,06    41,5    64,1   115,0
Заемные средства              13,16   13,16       -       -       -
Другие источники                4,3     4,3       -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

                 Инвестиционные затраты, млн. рублей
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения             248,12    27,52   41,5    64,1    115,0
В т. ч. оборудование         248,12    27,52   41,5    64,1    115,0
Оборотные средства                -        -      -       -        -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Плоды семечковые            тонн       1750    2875    4875     6750
Саженцы яблони              тыс. шт.      -     500     450     1250
Цена
Плоды семечковые            тыс.       10,0    10,0    10,0     10,0
                            рублей/
                            тонну

Саженцы яблони              тыс.       60,0    60,0    60,0     60,0
                            рублей/шт.
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 5 "Создание свинокомплекса"
     В рамках   проекта   производство   будет   объединено   в   один
производственный  цикл,  где  все   подразделения   ориентированы   на
получение  прибыли  от  конечного  продукта  - мяса свинины.  Проектом
предусматривается: строительство животноводческих помещений.
     Свинокомплекс состоит из пяти основных блоков:
     блок N 1 - фермы по содержанию животных;
     блок N 2 - кормосмесительный завод;
     блок N 3 - убойный завод;
     блок N 4 - службы управления и контроля;
     блок N 5 - службы технического обеспечения и эксплуатации.
     Свиноводческий комплекс  с  законченным  производственным  циклом
предназначен для  равномерного  производства,  выращивания  и  откорма
свиней.
     Плановая мощность откормочного комплекса составит 13 тыс. голов в
год.   Используемая   технология   обеспечит   достижение  оптимальных
отраслевых показателей,  в частности: получение не менее 20 поросят от
свиноматки  в год при 2-х гарантированных опоросах.  Продолжительность
выращивания и откорма товарных свиней будет сокращена с  210  дней  до
163 суток.  Проект позволит создать дополнительно 350 рабочих мест,  в
том числе:
     в 2009 году - 50 рабочих мест;
     в 2010 году - 100 рабочих мест;
     в 2011 году - 100 рабочих мест;
     в 2012 году - 100 рабочих мест.
     Перечень рабочих  мест  для  реализации  проектов  на  территории
вселения "Первомайский район" приводится в приложении N 5 к  настоящей
региональной программе.
     Проектно-сметная документация    на     заключительной     стадии
разработки.
     
     2.5.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев 
             на территории вселения "Первомайский район"
     
        Численность соотечественников, планируемых к принятию 
             на территорию вселения "Первомайский район"
     
     В рамках  территории  вселения  "Первомайский  район"  за  период
2007-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
2242    соотечественникам.    Сведения   о   планируемой   численности
переселенцев приведены в  приложении  N  6  к  настоящей  региональной
программе.
     Исходя из  потребности  в  привлечении   экономически   активного
населения   для   реализации   инвестиционных   проектов,  планируется
трудоустроить 1121 человека, в том числе:
     в 2007 году - 60 чел.;
     в 2008 году - 93 чел.;
     в 2009 году - 142 чел.;
     в 2010 году - 242 чел.;
     в 2011 году - 292 чел.;
     в 2012 году - 292 чел.
     
              Степень обеспеченности территории вселения 
   объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников
     
     Параметры оценки  возможности  инфраструктуры  района по приему и
обустройству переселенцев:
     жильем на 1-го жителя - 28,2 кв. м;
     амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 301 посещение в смену
на 10 тыс. населения;
     больничными койками на 10 тыс. населения - 86,1;
     обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) - 16,8;
     обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс.
населения) - 86,1;
     дошкольными общеобразовательными учреждениями (мест на 1000 детей
дошкольного возраста) - 395.
     В настоящее время в  районе  насчитывается  26  школ,  8  детских
садов,   1  вечерняя  школа.  Все  образовательные  учреждения  района
получили  лицензию  на  право  ведения  образовательной  деятельности.
Открыты   кадетские   классы   в   Хоботовской,   Иловай-Дмитриевской,
Хобот-Богоявленской,             Никольской,             Чернышевской,
Старо-Козьмодемьяновской   и   3-х   средних  школах  поселка.  Создан
военно-патриотический  клуб  "Русь"  в  Змеевской  средней  школе.  На
программу  патриотического воспитания юных граждан ежегодно выделяется
из районного бюджета более 200 тыс. рублей.
     В районе  создана  разветвленная сеть учреждений,  способствующих
культурному и нравственному воспитанию молодежи и учащихся (27 клубов,
23 библиотеки, 9 спортивных залов, 1 стадион).
     В сфере культуры и  искусства  в  районе  удалось  сохранить  все
объекты (клубов насчитывается 27,  библиотек - 23). Увеличился книжный
фонд библиотек в расчете на одного жителя с 6 экземпляров в 2002  году
до 6,5 в 2006 году.
     
                Развитие связи и транспортной отрасли
     
     В районе  насчитывается  44 предприятия связи и их подразделений.
Почтовые отделения есть во всех сельских поселениях.
     Число телефонизированных населенных пунктов составило 32 или 72,7
процента.
     Число имеющихся  основных  телефонных  аппаратов  телефонной сети
общего пользования или имеющих на нее выход  составило  на  01.01.2007
5213  единиц,  в том числе в городской местности - 3450,  в сельской -
1763.  Уровень телефонизации составил по району - 35,8 процента, в том
числе  по  поселку  -  61,4  процента,  в  сельской  местности  - 19,6
процента.
     В районе  действуют 4 оператора по предоставлению услуг мобильной
связи:  "Тамбов-GSМ",  "Мегафон",  "Билайн",  "МТС". Применяются новые
технологии  в  связи  (скоростная передача связи по оптико-волоконному
кабелю).  Охват  населения   телевизионным   вещанием   составил   100
процентов.
     Уровень развития  современных  систем  связи  в  районе  довольно
высок,   что   является   фактором,  повышающим  конкурентоспособность
территории, способствует развитию бизнеса с использованием современных
информационных технологий.
     Развивается рынок   пассажирских   перевозок.   Основные   объемы
перевозок   выполняет  муниципальное  предприятие  "Автотранспортное".
Открыты   3   новых   рейса   по   пригородным   перевозкам   частными
предпринимателями.
     
                  Развитие торговли и малого бизнеса
     
     По состоянию  на  01.01.2007 действуют 185 объектов торговли,  из
них в сельской местности 58 (31,3 процента от общего количества).
     В районе    имеются    возможности    кредитования   малых   форм
хозяйствования,  таких как крестьянские и личные подсобные  хозяйства.
Принято  решение  районного  Совета народных депутатов от 09.08.2005 N
288  "О   Положении   о   залоговом   фонде   Первомайского   района",
обеспечивающее   гарантии   кредитов   и  инвестиций,  привлекаемых  в
экономику района,  действует  Постановление  администрации  района  от
03.02.2005  N  65  "Об утверждении мероприятий по развитию и поддержки
малого предпринимательства в Первомайском районе на 2005-2007 гг.".
     
                   Возможности территории вселения 
              по временному расселению соотечественников
     
     Временное расселение   соотечественников   на  территории  района
возможно в Центре временного размещения (с. Новосеславино).
     В целях  реализации  региональной программы Тамбовской области по
оказанию  содействия  добровольному   переселению   соотечественников,
проживающих  за  рубежом,  и  обеспечения  на территории Первомайского
района   временным   жильем   участников   программы    администрацией
Первомайского  района,  администрациями  сельсоветов будут заключаться
договоры  аренды  с  собственниками  жилья,  находящегося  в   частной
собственности,  но временно свободного,  для оформления поднайма жилья
переселенцам.
     
                   Возможности территории вселения 
         по предоставлению жилья для постоянного обустройства
     
     Имеется возможность  предоставления  8300  га земельных участков,
предназначенных  для  выделения  соотечественникам  для  строительства
индивидуального жилья и ведения хозяйства.

        Сведения о наличии жилого фонда на территории вселения 
     "Первомайский район", находящегося в частной собственности, 
                 но временно свободного, для поднайма

----------------------------------------------------------------------
 Наименование            | Пустующие     | Брошенные   | Пустующие
 сельсовета              | домовладения, | домовладения| домовладения,
                         | всего         |             | имеющие
                         |               |             | владельца
----------------------------------------------------------------------
 1. Иловай-Дмитриевский        116               7           109
 2. Новоархангельский           30               3            27
 3. Новокленский               141               -           141
 4. Новосеславинский            24               8            15
 5. Новоспасский                30               -            30
 6. Козьмодемьяновский           -               -             -
 7. Старокленский               50               -            50
 8. Старосеславинский          308             141           167
 9. Хоботовский                 20              25           493
10. Чернышевский               167              18           149

    Итого                      886             202          1181
----------------------------------------------------------------------

     Ипотечное кредитование  на  территории  района будут осуществлять
банки.
     
       2.5.4. Мероприятия по приему и обустройству переселенцев 
             на территории вселения "Первомайский район"
     
     Комплекс мер   по  приему  и  обустройству  соотечественников  на
территории вселении "Первомайский район" приведен в приложении N  7  к
настоящей региональной программе.

   2.5.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
       Государственной программы и членов их семей, в том числе 
    определение объема затрат, связанных с первичным обустройством 
        участников Государственной программы и членов их семей
     
     Численность участников программы и членов их семей по  территории
вселения "Первомайский район" по годам составляет:
     2007 год - 60 семей (в среднем - 120 человек);
     2008 год - 93 семей (186 человек);
     2009 год - 142 семьи (284 человек);
     2010 год - 242 семьи (484 человек);
     2011 год - 292 семьи (584 человек);
     2012 год - 292 семьи (584 человек).
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  федеральными законами от 21.06.2002 N 115-ФЗ  "О  правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", от 24.02.1995 N
38-ФЗ  "О  предупреждении  распространения  в   Российской   Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2002  N  789  "Об  утверждении  положения  о  выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание",
постановлением  Правительства  РФ  от  02.04.2003  N  188  "О  перечне
инфекционных заболеваний,  представляющих опасность для  окружающих  и
являющихся   основанием   для   отказа  в  выдаче  либо  аннулирования
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без
гражданства,  или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на работу в
Российской Федерации" (в редакции от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета численности участников Государственной программы и  членов  их
семей  по  территории  вселения  "Первомайский  район"  представлен  в
таблице.
     
                                Расчет 
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра

----------------------------------------------------------------------
Годы | Стоимость обследования на 1 человека (рублей)|Кол-во   |Сумма
     |----------------------------------------------|(человек)|(тыс.
     |Осмотры|Обсле- |Обсле- |Обсле- |Обсле- |Итого |         |рублей)
     |врачами|дования|дования|дования|дования|      |         |
     |специа-|для    |для    |для    |для    |      |         |
     |листами|исклю- |исклю- |исклю- |исклю- |      |         |
     |       |чения  |чения  |чения  |чения  |      |         |
     |       |инфек- |заболе-|заболе-|ВИЧ-ин-|      |         |
     |       |ционных|ваний, |вания  |фекции |      |         |
     |       |забо-  |переда-|тубер- |       |      |         |
     |       |леваний|ваемых |кулезом|       |      |         |
     |       |       |половым|       |       |      |         |
     |       |       |путем  |       |       |      |         |
----------------------------------------------------------------------
2007    676     537     256     158     264    1891     120     226,9
2008    736     585     279     172     287    2059     186     383,0
2009    803     638     304     187     313    2245     284   50,0<*>
2010    877     695     331     204     341    2448     484    1184,8
2011    954     758     361     222     372    2667     584    1557,5
2012   1042     826     393     242     405    2908     584    1698,3

Итого:                                                         5100,5
----------------------------------------------------------------------

     <*> Проведение   необходимых    обследований    в    2009    году
осуществляется  в  соответствии с заключенными договорами,  в пределах
финансирования программы, а также за счет личных средств иммигрантов.

     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства Российской Федерации.

                                Расчет 
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках 
                  программы государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
 Годы       | Число             | Расходы на           | Общая
            | соотечественников | медицинское          | сумма
            | (человек)         | обслуживание         | расходов
            |                   | одного               | (тыс.
            |                   | соотечественника     | рублей)
            |                   | за период 6          |
            |                   | месяцев (рублей)     |
----------------------------------------------------------------------
2007                  120               1460,0              175,2
2008                  186               1591,4              296,0
2009                  284               1734,6              492,6
2010                  484               1890,7              915,1
2011                  584               2060,8             1203,5
2012                  584               2246,4             1311,9

Итого:               2242                                  4394,3
----------------------------------------------------------------------

     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Первомайский район" составят:
     2007 год - 402,1 тыс. рублей;
     2008 год - 679,0 тыс. рублей;
     2009 год - 542,6 тыс. рублей;
     2010 год - 2099,9 тыс. рублей;
     2011 год - 2761,0 тыс. рублей;
     2012 год - 3010,2 тыс. рублей;
     Итого: 9494,8 тыс. рублей.
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
Государственной  программы  и  члены их семей имеют право на получение
компенсационного   пакета   участника    Государственной    программы,
включающего  в  себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного  воспитания,  общего  и   профессионального   образования,
социального  обслуживания,  здравоохранения  и  услуги государственной
службы занятости,  после их регистрации в установленном порядке  и  до
приобретения   ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет  суммы
компенсационного пакета будет производиться индивидуально для  каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным  и  муниципальным  учреждениям,   оказывающим   услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     
 Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки 
         переселенцам на период до получения ими гражданства
                         Российской Федерации
     
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     социальная поддержка семей, имеющих детей;
     адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     предоставление льгот по коммунальным услугам;
     предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на  30  семей  (предположительно
120  человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей каждой
категории рассчитано,  исходя из фактической доли  семей  (граждан)  в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.

                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
           переселяющимся в Первомайский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 Категория           | Вид и размер выплаты на |Количество |Потреб-
 получателя          | 1 ребенка (тыс. рублей) |получателей|ность в
                     |                         |           |финан-
                     |                         |           |сировании
                     |                         |           |на 6
                     |                         |           |месяцев
                     |                         |           |(тыс.
                     |                         |           |рублей)
----------------------------------------------------------------------
1. Малообеспеченные    Ежемесячное пособие            2          1,32
семьи с детьми         на ребенка, всего, в
                       том числе: семья,
                       получающая пособие в
                       базовом размере
                       (0,11)
                       семья одинокой матери          1          1,41
                       (0,235)
                       семья, воспитывающая           1          0,96
                       ребенка-инвалида
                       (0,16)
                       Детям от 1 до 3 лет            2          1,56
                       из многодетных
                       малообеспеченных
                       семей (0,13)
                       Ежемесячное пособие            2           3,6
                       на ребенка из
                       многодетной семьи
                       (без учета дохода
                       семьи) (0,3)
                       Единовременная                 2          11,2
                       материальная помощь
                       (5,6)

2. Граждане,           Единовременная                20           104
находящиеся в          материальная помощь
трудной                (5,2)
жизненной
ситуации
(областная
комиссия)

3. Многодетные         30% скидка по оплате           2           3,6
семьи                  коммунальных услуг
                       (холодное и горячее
                       водоснабжение,
                       водоотведение,
                       электроснабжение,
                       газоснабжение,
                       отопление) (0,3)

Итого                                                          127,65
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год - 217,64 тыс. рублей;
     2009 год - 365,33 тыс. рублей;
     2010 год - 684,77 тыс. рублей;
     2011 год - 908,42 тыс. рублей;
     2012 год - 999,26 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы - 3303,07 тыс. рублей.

                                Расчет
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан,
                 переселяющимся в Первомайский район

----------------------------------------------------------------------
Количество          | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
участников          | количество | размер         | расходы на
Государственной     | граждан    | возмещения     | возмещение
программы и         | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ,
членов их семей по  | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
годам               |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего,        2242       224                             746,01
в том числе:

2007           120        12           400,00             28,80
2008           186        19           444,00             50,62
2009           284        28           488,40             82,05
2010           484        48           537,24            154,73
2011           584        58           590,96            205,65
2012           584        58           644,15            224,16
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет 
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии
          на оплату ЖКУ семьяи-переселенцам, переселяющимся
                         в Первомайский район

-------------------------------------------------------------------------------------
Количество    |Процент|Коли-  |Средний |Расходы |Размер  |Факти- |Факти-   |Потреб-
участников    |семей, |чество |размер  |граждан |субсидии|ческий |ческий   |ность
Государ-      |полу-  |семей, |регио-  |на      |на      |размер |размер   |в
ственной      |чающих |претен-|нального|оплату  |оплату  |оплаты |субсидии |денежных
программы     |субси- |дующих |стан-   |ЖКУ в   |ЖКУ в   |за ЖКУ |(не более|средствах
и членов      |дии    |на     |дарта   |месяц   |месяц   |за 1   |факти-   |на предо-
их семей      |       |субси- |стои-   |(рублей)|на семью|кв. м  |ческого  |ставление
по годам      |       |дии    |мости   |        |(расчет)|(руб-  |начисле- |субсидий
              |       |       |ЖКУ     |        |(рублей)|лей)   |ния платы|семьям-
              |       |       |на      |        |        |       |за ЖКУ)  |пересе-
              |       |       |семью,  |        |        |       |(рублей) |ленцам
              |       |       |состоя- |        |        |       |         |(тыс.
              |       |       |щую из  |        |        |       |         |рублей)
              |       |       |4       |        |        |       |         |
              |       |       |человек |        |        |       |         |
              |       |       |(рублей)|        |        |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
Всего,   2242    7,5     168             3710,96  9919,85           9919,85  1798,12
в том
числе:

2007      120    7,5       9   1756,12    478,10  1278,02  2045,10  1278,02    69,01
2008      186    7,5      14   1949,29    530,69  1418,60  2270,06  1418,60   118,74
2009      284    7,5      21   2144,22    583,76  1560,46  2497,06  1560,46   199,43
2010      484    7,5      36   2358,64    642,14  1716,51  2746,77  1716,51   373,86
2011      584    7,5      44   2594,51    706,35  1888,16  3021,44  1888,16   496,21
2012      584    7,5      44   2828,02    769,92  2058,09  3293,37  2058,09   540,87
-------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения  ими  гражданства  Российской Федерации - управление труда и
социального развития  Тамбовской  области,  а  также  органы  местного
самоуправления   в  объемах  субвенций,  выделенных  на  эти  цели  из
областного бюджета  по  предложению  управления  труда  и  социального
развития  Тамбовской области.  Конечные получатели средств - участники
Государственной программы и члены их семей.
     В целом   расходы   по   реализации   мер   социальной  поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими  гражданства   Российской
Федерации по проекту переселения "Первомайский район" составят:
     2007 год - 225,46 тыс. рублей;
     2008 год - 387,00 тыс. рублей;
     2009 год - 646,81 тыс. рублей;
     2010 год - 1213,36 тыс. рублей;
     2011 год - 1610,28 тыс. рублей;
     2012 год - 1764,29 тыс. рублей;
     Итого: - 5847,20 тыс. рублей.

     Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения 
                    по содействию трудоустройству
     
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся
в   службу   занятости   за   содействием    в    трудоустройстве    и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     профессиональное обучение;
     выплата стипендий в период профессионального обучения.

                                Расчет 
 расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы 
  занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,      |                                 В том числе
      | тыс.        |-------------------------------------------------------------------------------
      | рублей:     |выплата пособия в период | профессиональное        |выплата стипендий в период
      |             |поиска работы            | обучение                |профессионального обучения
      |             |-------------------------|-------------------------|---------------------------
      |             |Ориенти- |Размер |Всего  |Ориенти- |Размер |Всего  |Ориенти- |Размер |Всего
      |             |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат
      |             |число    |на     |по виду|число    |на     |по виду|число    |на     |по виду
      |             |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг
      |             |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.
      |             |нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)
      |             |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |
      |             |услугах  |раммы  |       |услугах  |раммы  |       |услугах  |раммы  |
      |             |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |
      |             |         |рублей)|       |         |рублей)|       |         |рублей)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2007      286,68        24      6,48    155,52     12      4,45     53,4     12      6,48      77,76
2008      453,91        38      6,48    246,24     19      4,45    84,55     19      6,48     123,12
2009         742        56       7,2     403,2     28       4,9    137,2     28       7,2      201,6
2010        1272        96       7,2     691,2     48       4,9    235,2     48       7,2      345,6
2011      1774,8       116       8,4     974,4     58       5,4    313,2     58       8,4      487,2
2012      1774,8       116       8,4     974,4     58       5,4    313,2     58       8,4      487,2

итого    6304,19       446             3444,96    223            1136,75    223              1722,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     по выплате пособия в период поиска работы и выплате  стипендий  в
период   профессионального   обучения   -   участники  Государственной
программы и члены их семей;
     по профессиональному  обучению - профессиональные образовательные
учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
     Расчет расходов   по   оказанию   дополнительной   поддержки   на
организованное переселение
     Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 31 мая
2007 г.  N  Пр-948  о  разработке  и  реализации  необходимых  мер  по
переселению в Российскую Федерацию на постоянное проживание в сельской
местности  и  трудоустройству  представителей  русской   духоборческой
общины   из   Грузии   произведен  расчет  расходов  на  строительство
первоочередных объектов и  проведение  видов  работ,  необходимых  для
жизнеобеспечения семей духоборческой общины,  переселяющихся из Грузии
в Тамбовскую область (Первомайский район, микрорайон "Новый"):

                                Расчет 
      средств, необходимых для оказания дополнительной поддержки 
                    на организованное переселение
     
----------------------------------------------------------------------
 Наименование          | Общая         |   2007 год    |  2008 год
 объекта               | стоимость     |               |
                       | (млн. рублей) |               |
----------------------------------------------------------------------
Газификация                 12,2             9,2             3,0

Водоснабжение               24,3             9,0            15,3

Электроснабжение           16,32             5,5           10,82

Дорожные работы            50,73            10,0           40,73
и благоустройство
территории поселка

Строительство              121,9            53,0            68,9
жилых домов

Строительство               6,05             1,5            4,55
надворных построек

Строительство               11,8               _            11,8
20-квартирного
жилого дома

Строительство                3,2               _             3,2
ФАПа

Проектные                    1,0             1,0               -
работы

Итого                      247,5            89,2           158,3
----------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
дополнительной  поддержки  на  организованное переселение - управление
инвестиций Тамбовской области.
     
              2.6. Проект переселения "Петровский район"
     
  2.6.1. Общая характеристика территории вселения "Петровский район"
     
     Петровский район занимает территорию общей площадью 1779 кв. км и
расположен в западной части Тамбовской области.
     Петровский район  на  севере  граничит с Мичуринским районом,  на
северо-востоке  с  Никифоровским,  на  востоке  -   с   Тамбовским   и
Знаменским, на юго-западе с Липецкой областью.
     Районный центр размещается в селе Петровское при  железнодорожной
станции Избердей, на расстоянии 110 километров от областного центра. В
селе проживает 6018 человек.
     По территории   района  проходит  юго-восточная  железная  дорога
Мичуринск-Грязи, автомобильные дороги: Тамбов-Орел, Мордово-Мичуринск.
     По состоянию  на  01.01.2007  в  Петровском районе проживают 21,9
тыс. человек постоянного населения.
     На территории района 16 сельсоветов.  Самые крупные сельсоветы по
числу проживающих:  Петровский сельсовет -  7925  человек,  Шехманский
сельсовет - 1621,  Волчковский сельсовет - 1525, Успеновский сельсовет
- 1156, Первомайский сельсовет - 1067.
     В состав  Петровского  района  входят 114 населенных пунктов:  38
сел, 13 поселков, 62 деревни, 1 железнодорожная станция.
     Центры сельсоветов   связаны  с  райцентром  дорогами  с  твердым
покрытием.  Протяженность ведомственных автомобильных дорог с  твердым
покрытием на территории района составляет 170,2 км.
     Сельскохозяйственное производство  в   районе   осуществляют   18
сельскохозяйственных   предприятий  и  220  крестьянских  (фермерских)
хозяйств.
     Привлечение дополнительных    трудовых    ресурсов    из    числа
соотечественников необходимо для реализации  следующих  инвестиционных
проектов:
     "приобретение и реконструкция свиноводческого  комплекса  в  селе
Песчаное  Петровского района Тамбовской области мощностью откорма 1100
свинопоголовья на мясо (КФХ "Тамбовское")";
     "производство молодняка  свиней  и  мяса  свинины в с.  М-Самовец
Петровского района Тамбовской области (КФХ "Воля");
     "производство мяса  говядины  и  баранины  в д.  Большая Знаменка
Петровского района Тамбовской области (ООО "Фортуна")";
     "производство молодняка  свиней  и  мяса  свинины  в  д.  Бычек-1
Петровского района Тамбовской области (КФХ "Сивоплясово-2")";
     "производство молодняка  свиней  и  мяса  свинины  в  д.  Бычек-1
Петровского района Тамбовской области (КФХ "Сивоплясово-3");
     "строительство свиноводческого  комплекса  мощностью  10000  тонн
мяса свинины в год".
     Промышленность района представлена следующими предприятиями:
     ОАО "Дубовое"   -   производство   плодовых   соков   на   основе
собственного производства сырья;
     Шехманский лесхоз (производство древесины, пиломатериалов);
     Пищекомбинат потребительского  общества  "Петровский  кооператор"
(производство хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков).
     На территории  района действует районная Программа модернизации и
развития системы образования Петровского  района  на  2005-2010  годы,
утвержденная   решением   районного   Совета   народных  депутатов  от
23.12.2004  N  96.  Существующая  сеть  образовательных  учреждений  в
течение  4-х  лет  остается  стабильной,  что позволяет в значительной
степени удовлетворить образовательные потребности района.
     В целях   адаптации   к   новым   условиям  учреждений  культуры,
образования,  здравоохранения  в  районе  создано  8   социокультурных
учреждений.  С 2006 года в райцентре Петровское функционирует районный
досуговый центр.
     Сведения о  территории  вселения  "Петровский  район"  на  момент
разработки  программы  приведены  в  приложении  N   4   к   настоящей
региональной программе.
     
               2.6.2. Оценка потребности в рабочей силе 
              на территории вселения "Петровский район"
     
     Оценка потребности  в  рабочей  силе   по   территории   вселения
"Петровский  район"  по  данным управления занятости населения области
приведена в приложении N 3  к  настоящей  региональной  программе,  по
инвестиционным  проектам  -  в приложении N 5 к настоящей региональной
программе.
     Потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям
     Существующая потребность в трудовых ресурсах на предприятиях и  в
организациях    Петровского    района    объясняется   неблагоприятной
демографической  ситуацией,  а   также   отсутствием   кадров   нужной
квалификации. В результате выезда значительной части молодежи из села,
низкой рождаемости наметилась тенденция старения населения  в  районе.
Это  подтверждается  высоким  удельным весом пенсионеров,  почти треть
населения района - граждане старше трудоспособного возраста.
     За период  с  2002  года  по  2006  год  численность  постоянного
населения уменьшилась на 1745 человек и на 01.01.2007  составила  21,9
тысячи  человек.  За этот же период родились 779 человек и умерли 2614
человек, естественный и миграционный прирост отрицательный.
     Численность трудовых  ресурсов и экономически активного населения
продолжает снижаться.
     Потребность в  трудовых  ресурсах  для  реализации инвестиционных
проектов
     Проект N  1  "Производство  молодняка  свиней и мяса свинины в д.
Бычек-1 Петровского района ("Сивоплясово-3")".
     Краткая характеристика проекта:
     проектом предусматривается:    приобретение    и    реконструкция
свинокомплекса для осуществления производства мяса свинины и молодняка
свиней;
     реализация данного  проекта  позволит  получить годовую прибыль -
2,39  млн.  рублей,  налоговые  поступления  в  бюджеты  всех  уровней
составят - 0,4 млн.  руб., срок окупаемости инвестиционных средств - 4
года;
     проект позволяет  создать  дополнительно  35 рабочих мест,  в том
числе:
     в 2008 году - 7 рабочих мест;
     в 2009 году - 7 рабочих мест;
     в 2010 году - 7 рабочих мест;
     в 2011 году - 7 рабочих мест;
     в 2012 году - 7 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         3,0      3,0      -       -       -
в том числе:
собственные средства            -        -      -       -       -
заемные средства              3,0      3,0      -       -       -
другие источники                -        -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              2,4      2,4      -       -      -
в т. ч. оборудование          1,5      1,5      -       -      -
Оборотные средства            0,6      0,6      -       -      -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса свиней (живой вес)    т           28,6    72,8    72,8    72,8
Цена
Мяса свиней (живой вес)    руб./кг       50      50      50      50
----------------------------------------------------------------------
 
     Проект N 2 "Производство молодняка свиней и  мяса  свинины  в  д.
Бычек 1-й Петровского района Тамбовской области. ("Сивоплясово-2")"
     Краткая характеристика проекта:
     цель проекта  -  приобретение  и реконструкция свинокомплекса для
осуществления  производства  мяса  свинины  и  молодняка   свиней   на
собственной кормовой базе;
     прибыль от реализации - 2,39 млн. рублей, налоговые поступления в
бюджеты всех уровней - 0,4 млн. руб. Срок окупаемости - 4 года;
     проект позволяет создать дополнительно 35  рабочих  мест,  в  том
числе:
     в 2008 году - 7 рабочих мест;
     в 2009 году - 7 рабочих мест;
     в 2010 году - 7 рабочих мест;
     в 2011 году - 7 рабочих мест;
     в 2012 году - 7 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         3,0      3,0      -       -       -
в том числе:                                    -       -       -
собственные средства            -        -      -       -       -
заемные средства              3,0      3,0      -       -       -
Другие источники                -        -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              2,4      2,4      -       -       -
в т. ч. оборудование          1,5      1,5      -       -       -
Оборотные средства            0,6      0,6      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса свиней (живой вес)    т           28,6    72,8    72,8    72,8
Цена
Мяса свиней (живой вес)    руб./кг       50      50      50      50
----------------------------------------------------------------------
 
     Проект N  3 "Строительство свиноводческого комплекса,  Петровский
район"
     Краткая характеристика проекта:
     цель проекта -  развитие  сельскохозяйственного  производства,  в
частности отрасли животноводства;
     объем финансирования проекта составляет 737,8 млн.  руб.,  в  том
числе  общая  стоимость  строительства  помещений  с  коммуникациями и
благоустройством   территории   210,4    млн.    руб.,    приобретение
технологического оборудования - 160,0 млн. руб.;
     при полной реализации проекта годовая  прибыль  составит  -  85,8
млн. руб. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят - 55,8
млн. руб. в год;
     срок окупаемости - 4 года;
     проект позволяет создать дополнительно 1150 рабочих мест,  в  том
числе:
     в 2009 году - 650 рабочих мест,
     в 2011 году - 250 рабочих мест,
     в 2012 году - 250 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту        737,8     369,0   368,8    -       -
в том числе:                                            -       -
собственные средства             -         -       -    -       -
заемные средства             590,0     295,0   295,0    -       -
другие источники             147,8      74,0    73,8    -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения             707,8     369    338,8     -       -
в т. ч. оборудование           160      60      100     -       -
Оборотные средства              30       0       30     -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса свиней                т           -        -     10000    10000
Цена
Мяса свиней (живой вес)    руб./кг     -        -        30       30
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 4 "Крестьянско-фермерское хозяйство (далее - КФХ) "Воля"
откорм свиней, Петровский район"
     Краткая характеристика проекта:
     годовая прибыль  при  полной реализации проекта составит 3,2 млн.
руб.,  налоговые поступления в бюджеты всех уровней составит 1,3  млн.
руб.,  срок окупаемости привлеченных средств 2 года 10 месяцев. Проект
позволяет создать дополнительно 49 рабочих мест, в том числе:
     в 2008 году - 8 рабочих мест;
     в 2009 году - 8 рабочих мест;
     в 2010 году - 5 рабочих мест;
     в 2011 году - 14 рабочих мест;
     в 2012 году - 14 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         5,0      5,0      -       -
в том числе:
собственные средства            -        -      -       -       -
заемные средства              5,0      5,0      -       -       -
другие источники                -        -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              3,0      3,0      -       -       -
в т. ч. оборудование          1,5      1,5      -       -       -
Оборотные средства            2,0      2,0      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса свиней                т           10      144     144      144
Молодняк свиней            гол.                700     700      700
Цена
Мяса свиней (живой вес)    руб./кг     50       50      50       50
Молодняка свиней           руб./гол.    -     2250    2250     2250
----------------------------------------------------------------------
 
     Проект N 5  "КФХ  "Фортуна"  овцеводческий  комплекс,  Петровский
район"
     Краткая характеристика проекта:
     проект направлен  на развитие сельскохозяйственного производства,
в том числе мяса говядины и баранины;
     проектом предусматривается:    строительство    и   реконструкция
овцекомплекса,  телятника для осуществления производства мяса говядины
и  баранины  в  с.  Большая  Знаменка  Петровского  района  Тамбовской
области;
     реализация данного  проекта  позволит  получить годовую прибыль -
5,5 млн. руб., налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят -
1,2 млн. руб., срок окупаемости заемных средств - 4 года;
     проект позволит сохранить 12 рабочих мест,  создать дополнительно
50 рабочих мест, в том числе:
     в 2008 году - 5 рабочих мест;
     в 2009 году - 5 рабочих мест;
     в 2011 году - 20 рабочих мест;
     в 2012 году - 20 рабочих мест.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         14,0    14,0      -       -       -
в том числе:
собственные средства             -       -      -       -       -
заемные средства              14,0    14,0      -       -       -
другие источники                 -       -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения              7,0      7,0      -       -       -
в т. ч. оборудование          3,0      3,0      -       -       -
Оборотные средства            7,0      7,0      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Говядина                   т            -       56      75      75
Баранина                   т            5        5      40      40
Цена
Говядина                   руб./кг      -       80      80      80
Баранина                   руб./кг    100      100     100     100
----------------------------------------------------------------------

     Проект N 6 "КФХ "Тамбовское" откорм свиней, Петровский район"
     Краткая характеристика проекта:
     цель проекта - реконструкция свиноводческого комплекса  мощностью
откорма 1100 поголовья на мясо;
     годовой валовой объем свинины в живом весе, начиная с 2008 года и
по 2010 год, 143 тонны ежегодно и стопроцентная оптовая реализация;
     реализация данного проекта  позволит  создать  дополнительно  104
рабочих места, в том числе:
     в 2008 году - 8 рабочих мест;
     в 2009 году - 13 рабочих мест;
     в 2010 году - 3 рабочих места;
     в 2011 году - 40 рабочих мест;
     в 2012 году - 40 рабочих мест.
     Годовая прибыль  от реализации продукции составит 4,2 млн.  руб.,
налоговые поступления составят 1,3 млн.  руб.,  срок окупаемости -  48
месяцев.
     Основные показатели коммерческой эффективности проекта изложены в
таблицах 1-3.
     
                                                             Таблица 1

             Источники финансирования проекта, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту         5,0      5,0      -       -       -
в том числе:
собственные средства            -        -      -       -       -
заемные средства              5,0      5,0      -       -       -
другие источники                -        -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
                                
----------------------------------------------------------------------
                          |  Всего  |2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения               5,0     5,0      -       -       -
в т. ч. оборудование           2,0     2,0      -       -       -
Оборотные средства               -       -      -       -       -
----------------------------------------------------------------------
     
                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции
                                
----------------------------------------------------------------------
                          | Ед. изм.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
Мяса свиней                т           37,8    143     143     143
Цена
Мяса свиней (живой вес)    руб./кг       50     50      50      50
----------------------------------------------------------------------

     Перечень вакансий по инвестиционным проектам территории  вселения
"Петровский  район" приведен в приложении N 5 к настоящей региональной
программе.
     
     2.6.3. Оценка возможности приема и обустройства переселенцев 
              на территории вселения "Петровский район"
     
        Численность соотечественников, планируемых к принятию 
              на территорию вселения "Петровский район"
     
     В рамках  территории  вселения  "Петровский  район"   за   период
2008-2012 гг.  планируется принять и оказать содействие в обустройстве
2846   соотечественникам.   Сведения   о    планируемой    численности
переселенцев  приведены  в  приложении  N  6  к настоящей региональной
программе.
     Исходя из   потребности   в  привлечении  экономически  активного
населения   для   реализации   инвестиционных   проектов   планируется
трудоустроить 1423 соотечественника, в том числе:
     в 2008 году - 35 чел.;
     в 2009 году - 690 чел.;
     в 2010 году - 22 чел.;
     в 2011 году - 338 чел.;
     в 2012 году - 338 чел.
     
   Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной 
             инфраструктуры для приема соотечественников
     
     На территории   района   функционируют  муниципальные  учреждения
здравоохранения:  "Петровская районная  больница"  и  3  муниципальных
участковых больницы, общее число больничных коек - 240. Кроме того, на
территории района функционируют 28 фельдшерско-акушерских пунктов.
     В ходе  реализации национального проекта "Здоровье" на территории
района создано 8 терапевтических участков,  планируется  реорганизация
участковых    больниц,    которые    в    настоящее   время   являются
самостоятельными    муниципальными    учреждениями,    в     отделения
муниципального   учреждения   здравоохранения   "Петровская   районная
больница".  Показатели обеспеченности территории вселения  медицинским
персоналом   на   1   жителя  района  в  целом  соответствуют  средним
показателям по области.
     Число врачей   в   медицинских   учреждениях   -   32,   среднего
медицинского персонала - 178 человек.
     В районе функционируют 45 учреждений образования (18 средних,  11
основных,  5  начальных  школ,  начальная  школа-детский сад для детей
дошкольного   и   младшего   школьного    возраста,    8    дошкольных
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования).
     В районе функционируют девять учреждений дошкольного образования.
На 100 мест в дошкольных учреждениях приходится 65 детей.
     Общественное питание  осуществляется  5  кафе  на  210 посадочных
мест,  2 закусочными на 32 места и 2  буфетами.  В  25  школах  района
имеются столовые на 1256 мест,  1 СХПК имеет столовую (сезонную) на 48
мест.
     В районе   функционирует   Тамбовское  областное  государственное
учреждение "Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения",
социальными   работниками  учреждения  обслуживаются  503  престарелых
жителя.  В районе функционируют 2 дома для престарелых и инвалидов  на
65  мест.  В  целях  адаптации  к  новым условиям учреждений культуры,
образования,  здравоохранения  в  районе  создано  8   социокультурных
учреждений.  С 2006 года в райцентре Петровское функционирует районный
Досуговый центр.
     Вопросами трудоустройства    населения    в   районе   занимается
Тамбовское  областное  государственное  учреждение  "Центр   занятости
населения Петровского района".
     Структура учреждений  культуры  в  районе  представлена  районным
домом культуры,  15 сельскими Домами культуры,  9 сельскими клубами, 5
клубами досуга,  2 районными библиотеками,  30 сельскими библиотечными
филиалами,  кинотеатром,  8 киноустановками, 2 музыкальными школами, 2
школами искусств,  детской музыкальной школой, районным музеем истории
Петровского района.
     Таким образом,  при привлечении соотечественников  на  территорию
вселения  "Петровский  район"  потребность  переселенцев  в  получении
социальных услуг будет обеспечена в полном объеме.
     
                Развитие связи и транспортной отрасли
     
     Население района обслуживает 27 предприятий связи и почтамт в  с.
Петровское.
     Обслуживание населения телефонной связью осуществляет  Петровский
цех   Мичуринского  отделения  электросвязи  Тамбовского  филиала  ОАО
"ЦентрТелеком".
     Число телефонных аппаратов сети общего пользования составляет 3,2
тыс. штук, в т. ч. 2,7 тыс. домашних телефонных аппаратов.
     Обеспеченность населения   домашними  телефонами  составляет  161
телефон на 1000 человек.  Практически все крупные и средние населенные
пункты  телефонизированы,  не  телефонизированы  населенные  пункты  с
небольшой численностью  проживающих.  Все  население  района  охвачено
телевизионным вещанием.
     Грузовые и  пассажирские  перевозки   в   районе   осуществляются
железнодорожным  и автомобильным транспортом.  Автомобильный транспорт
является   основным   видом   транспорта   в   районе.   Автомобильные
пассажирские  перевозки  осуществляет МУП "Петровское автотранспортное
предприятие".
     Предприятие осуществляет пассажирские перевозки по 15 маршрутам.
     Перевозки осуществляются на 9 автобусах.  В 2006 году  перевезено
122,0 тыс.  человек,  что составляет 90,9 процента к уровню 2005 года.
Пассажирооборот составил 4026,1 тыс.  пасс.  км,  что составляет  73,8
процента к уровню 2005 года.
     Ежегодно предприятием перевозится более 200 тысяч пассажиров.
     На территории   района   нет   специализированного   предприятия,
осуществляющего грузовые перевозки.  Перевозки  грузов  осуществляются
предприятиями,  имеющими грузовой транспорт, а также предпринимателями
- владельцами грузовых автомобилей,  прошедших регистрацию  и  имеющих
лицензию на грузовые перевозки.
     Перевезено грузов предприятиями района в 2006 году 55,1 тыс. тонн
(83,6 процента к уровню 2005 года),  грузооборот составил 1143,3  тыс.
т/км (66,7 процента к уровню 2005 года).
     Одно из  основных  преимуществ района - наличие на его территории
железной дороги "Грязи-Мичуринск" ЮВЖД.
     Таким образом,  уровень  развития  отраслей  связи  и  транспорта
территории  переселения  "Петровский  район"  позволит  в  необходимом
объеме обеспечить потребность переселенцев в услугах данных отраслей.
     
                       Развитие малого бизнеса
     
     За последние  4  года  количество малых предприятий увеличилось в
2,4 раза,  выручка от  реализации  товаров,  продукции,  работ,  услуг
возросла   в   10   раз,  количество  занятых  на  малых  предприятиях
уменьшилось на 30 процентов к уровню 2005 года.
     Предпринимателями района  за  счет  собственных  средств  ведется
строительство  и  реконструкция  торговых   объектов   и   предприятий
общественного питания.
     На потребительском  рынке  района   с   2002   года   сохранилась
положительная  тенденция устойчивого роста оборота розничной торговли,
что связано с увеличением денежных доходов населения.
     Продано товаров  в 2006 году в расчете на одного жителя района на
19,2 тыс.  рублей,  что на 15 процентов больше уровня 2005 года.  Этот
показатель соответствует 10 месту среди районов области.
     В 2006 году в  районе  функционировало  118  торговых  точек,  80
процентов из них принадлежит представителям малого бизнеса.
     В структуре предприятий торговли района преобладают  предприятия,
реализующие  продовольственные  товары.  В  последние годы увеличилось
количество предприятий, реализующих товары непродовольственной группы:
строительные материалы,  хозяйственные товары, электробытовые приборы,
мебель, ткани.
     Таким образом,  степень  развития  малого  бизнеса  на территории
Петровского  района  позволит  в  полной  мере   удовлетворять   спрос
переселенцев   в  товарах  продовольственного  и  непродовольственного
назначения.
     
                   Возможности территории вселения 
              по временному расселению соотечественников

     Временное расселение   соотечественников   на  территории  района
возможно в Центре временного размещения (пос. Добровольский).
     В целях  реализации  региональной программы Тамбовской области по
оказанию  содействия  добровольному   переселению   соотечественников,
проживающих за рубежом, и обеспечения на территории Петровского района
временным  жильем  участников  программы  администрацией   Петровского
района,  администрациями сельсоветов будут заключаться договоры аренды
с собственниками  жилья,  находящегося  в  частной  собственности,  но
временно свободного, для оформления поднайма жилья переселенцам.
     
                   Возможности территории вселения 
         по предоставлению жилья для постоянного обустройства
     
     На территории района имеется временно свободный жилищный  фонд  в
частной    собственности    граждан,    желающих   оформить   договоры
купли-продажи.  В настоящее время на территории 15 сельсоветов  (кроме
Петровского   сельсовета)   в  частном  секторе  граждан  имеется  194
свободных домовладения и 15 квартир.
     За 2002-2005 годы введено  9376  кв.  м  жилья,  все  жилье  было
построено  на  средства  индивидуальных  застройщиков.  Индивидуальное
строительство осуществляется за счет  собственных  средств  населения,
средств   федерального   бюджета   по   федерально-целевым  программам
"Социальное развитие села до 2010 года",  "Жилище" на 2002-2010  годы,
средств  областного бюджета по областной целевой программе "Молодежи -
доступное жилье" на 2006-2010 годы.
     Таким образом,  в целях  обеспечения  соотечественников  жилищным
фондом  для  постоянного  проживания  на территории Петровского района
имеется    возможность    предоставления    вторичного    жилья    для
соотечественников,  планируемых  к  переезду  в  район на первом этапе
реализации программы.  Помимо  этого,  темпы  жилищного  строительства
позволяют  обеспечить  потребность  соотечественников  в  приобретении
жилья для обустройства.

             2.6.4. Мероприятия по приему и обустройству
        переселенцев на территории вселения "Петровский район"
     
     Комплекс мер   по  приему  и  обустройству  соотечественников  на
территории вселении "Петровский район" приведен в  приложении  N  7  к
настоящей региональной программе.
     
   2.6.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников 
       Государственной программы и членов их семей, в том числе 
    определение объема затрат, связанных с первичным обустройством 
        участников Государственной программы и членов их семей
     
     Определение объема  затрат,  связанных   с   приемом   участников
Государственной  программы,  в  том  числе  определение объема затрат,
связанных с первичным обустройством участников программы,  основано на
принципах  нормативно-подушевого  финансирования,  то  есть  исходя из
стоимости приема одного участника Государственной программы  и  членов
его  семьи  в  виде  суммы  издержек,  связанных  с  их размещением на
территории вселения.
     Численность участников  Государственной  программы  и  членов  их
семей по территории вселения "Петровский район" по годам составит:
     2008 год - 35 семей (в среднем - 70 человек);
     2009 год - 690 семей (1380 человек);
     2010 год - 22 семьи (44 человека);
     2011 год - 338 семей (676 человек);
     2012 год - 338 семей (676 человек).
     
 Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы и 
                           членов их семей

     В соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации   от
22.06.2006  N  637  "О  мерах  по  оказанию  содействия  добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих  за
рубежом",  участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,
совместно переселяющиеся на постоянное место жительства  в  Российскую
Федерацию,   имеют  право  на  получение  государственных  гарантий  и
социальной   поддержки,   включающих    услуги    государственных    и
муниципальных    учреждений    дошкольного    воспитания,   общего   и
профессионального     образования,      социального      обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы занятости.  Расходы на
финансирование  осуществляются   за   счет   средств   соответствующих
бюджетов.
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными законами от 21.06.2002 N 115-ФЗ  "О  правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации", от 24.02.1995 N
38-ФЗ  "О  предупреждении  распространения  в   Российской   Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства Российской Федерации от
01.11.2002  N  789  "Об  утверждении  положения  о  выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание",
постановлением  Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 N 188
"О перечне  инфекционных  заболеваний,  представляющих  опасность  для
окружающих   и   являющихся   основанием  для  отказа  в  выдаче  либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам
и  лицам  без гражданства,  или вида на жительство,  или разрешения на
работу в Российской Федерации" (в редакции от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников Государственной программы и членов их
семей по территории вселения "Петровский район" представлен в таблице:
     
                                Расчет
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра

----------------------------------------------------------------------
Годы | Стоимость обследования на 1 человека (рублей)|Кол-во   |Сумма
     |----------------------------------------------|(человек)|(тыс.
     |Осмотры|Обсле- |Обсле- |Обсле- |Обсле- |Итого |         |рублей)
     |врачами|дования|дования|дования|дования|      |         |
     |специа-|для    |для    |для    |для    |      |         |
     |листами|исклю- |исклю- |исклю- |исклю- |      |         |
     |       |чения  |чения  |чения  |чения  |      |         |
     |       |инфек- |заболе-|заболе-|ВИЧ ин-|      |         |
     |       |ционных|ваний, |вания  |фекции |      |         |
     |       |забо-  |переда-|тубер- |       |      |         |
     |       |леваний|ваемых |кулезом|       |      |         |
     |       |       |половым|       |       |      |         |
     |       |       |путем  |       |       |      |         |
----------------------------------------------------------------------
2007    676     537     256     158     264    1891       0      0,00
2008    736     585     279     172     287    2059      70     144,1
2009    803     638     304     187     313    2245    1380   50,0<*>
2010    877     695     331     204     341    2448      44     107,7
2011    954     758     361     222     372    2667     676    1802,9
2012   1042     826     393     242     405    2908     676    1965,8

Итого:                                                         4070,5
----------------------------------------------------------------------

     <*> Проведение   необходимых    обследований    в    2009    году
осуществляется  в  соответствии с заключенными договорами,  в пределах
финансирования программы, а также за счет личных средств иммигрантов

     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев до  получения  ими
гражданства Российской Федерации.
     
                                Расчет 
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках 
                  программы государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
 Годы       | Число             | Расходы на           | Общая
            | соотечественников | мед. обслуживание    | сумма
            | (человек)         | одного               | расходов
            |                   | соотечественника     | (тыс.
            |                   | за период 6          | рублей)
            |                   | месяцев (рублей)     |
----------------------------------------------------------------------
2007                  0                  1460,0             0,00
2008                 70                  1591,4            111,4
2009               1380                  1734,6           2393,7
2010                 44                  1890,7             83,2
2011                676                  2060,8           1393,1
2012                676                  2246,4           1518,6

Итого:             2846                                   5500,0
----------------------------------------------------------------------

     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной  программы  и  членов  их семей на территории вселения
"Петровский район" составят:
     2007 год - 0,00 тыс. рублей;
     2008 год - 255,5 тыс. рублей;
     2009 год - 2443,7 тыс. рублей;
     2010 год - 190,9 тыс. рублей;
     2011 год - 3196,0 тыс. рублей;
     2012 год - 3484,4 тыс. рублей;
     Итого: 9570,5 тыс. рублей.
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
программы и члены их семей имеют право на  получение  компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных и  муниципальных  учреждений  дошкольного  воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы  занятости,  после  их
регистрации  в установленном порядке и до приобретения ими гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться индивидуально для каждого участника программы в пределах
средств,  предусмотренных государственным и муниципальным учреждениям,
оказывающим   услуги   участникам   программы  и  членам  их  семей  в
вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки  переселенцам  на  период  до  получения   ими   гражданства
Российской Федерации
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     социальная поддержка семей, имеющих детей;
     адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     предоставление льгот по коммунальным услугам;
     предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов   на   оказание  дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением N 8  к
настоящей региональной программе.
     Расчеты произведены по 2008 году на 18 семей (предположительно 70
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.
     
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми,
            переселяющимся в Петровский район, на 2008 год

----------------------------------------------------------------------
 Категория           | Вид и размер выплаты на |Количество |Потреб-
 получателя          | 1 ребенка (тыс. рублей) |получателей|ность в
                     |                         |           |финан-
                     |                         |           |сировании
                     |                         |           |на 6
                     |                         |           |месяцев
                     |                         |           |(тыс.
                     |                         |           |рублей)
----------------------------------------------------------------------
1. Малообеспеченные    Ежемесячное пособие             2         1,32
семьи с детьми         на ребенка, всего, в
                       том числе семья,
                       получающая пособие в
                       базовом размере
                       (0,11)
                       семья одинокой матери           1         1,41
                       (0,235)
                       семья, воспитывающая            1         0,96
                       ребенка-инвалида
                       (0,16)
                       Детям от 1 до 3 лет             1         0,78
                       из многодетных
                       малообеспеченных
                       семей (0,13)
                       Ежемесячное пособие             1          1,8
                       на ребенка из
                       многодетной семьи
                       (без учета дохода
                       семьи) (0,3)
                       Единовременная                  1          5,6
                       материальная помощь
                       (5,6)

2. Граждане,           Единовременная                 12         62,4
находящиеся в          материальная помощь
трудной жизненной      (5,2)
ситуации (областная
комиссия)

3. Многодетные         30% скидка по оплате            1          1,8
семьи                  коммунальных услуг
                       (холодное и горячее
                       водоснабжение,
                       водоотведение,
                       электроснабжение,
                       газоснабжение,
                       отопление) (0,3)

Итого                                                           76,07
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2009 год - 1649,61 тыс. рублей;
     2010 год - 57,86 тыс. рублей;
     2011 год - 977,79 тыс. рублей;
     2012 год - 1075,57 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы - 3836,9 тыс. рублей.

                                Расчет 
   средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение 
          затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                  переселяющимся в Петровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество          | Ожидаемое  | Средний        | Ожидаемые
участников          | количество | размер         | расходы на
Государственной     | граждан    | возмещения     | возмещение
программы и         | льготной   | оплаты ЖКУ на  | оплаты ЖКУ,
членов их семей по  | категории  | 1 человека     | за 6 месяцев
годам               |            | (рублей)       | (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
Всего,        2846       285                             939,86
в том числе:

2007             0         0           400,00              0,00
2008            70         7           444,00             18,65
2009          1380       138           488,40            404,39
2010            44         4           537,24             12,89
2011           676        68           590,96            241,11
2012           676        68           644,15            262,82
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет 
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
на оплату ЖКУ семьям - переселенцам, переселяющимся в Петровский район

-------------------------------------------------------------------------------------
Количество    |Процент|Коли-  |Средний |Расходы |Размер  |Факти- |Факти-   |Потреб-
участников    |семей, |чество |размер  |граждан |субсидии|ческий |ческий   |ность
Государ-      |полу-  |семей, |регио-  |на      |на      |размер |размер   |в
ственной      |чающих |претен-|нального|оплату  |оплату  |оплаты |субсидии |денежных
программы     |субси- |дующих |стан-   |ЖКУ в   |ЖКУ в   |за ЖКУ |(не более|средствах
и членов      |дии    |на     |дарта   |месяц   |месяц   |за 1   |факти-   |на предо-
их семей      |       |субси- |стои-   |(рублей)|на семью|кв. м  |ческого  |ставление
по годам      |       |дии    |мости   |        |(расчет)|(руб-  |начисле- |субсидий
              |       |       |ЖКУ на  |        |        |лей)   |ния платы|семьям-
              |       |       |семью,  |        |        |       |за ЖКУ)  |пересе-
              |       |       |состоя- |        |        |       |(рублей) |ленцам
              |       |       |щую из 4|        |        |       |         |(тыс.
              |       |       |человек |        |        |       |         |рублей)
              |       |       |(рублей)|        |        |       |         |
              |       |       |        |        |        |       |         |
              |       |       |        |        |        |       |         |
              |       |       |        |        |        |       |         |
-------------------------------------------------------------------------------------
Всего,   2846    7,5     213            3536,78  10094,02           8909,03  2019,08
в том
числе:

2007        0    7,5       0   1756,12   455,66   1300,46  1147,79  1147,79     0,00
2008       70    7,5       5   1949,29   505,78   1443,51  1274,05  1274,05    40,13
2009     1380    7,5     104   2144,22   556,36   1587,86  1401,45  1401,45   870,30
2010       44    7,5       3   2358,64   612,00   1746,65  1541,60  1541,60    30,52
2011      676    7,5      51   2594,51   673,20   1921,31  1695,76  1695,76   515,85
2012      676    7,5      51   2828,02   733,78   2094,23  1848,38  1848,38   562,28
-------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  по
реализации  мер  социальной  поддержки  переселенцам  на   период   до
получения  ими  гражданства  Российской Федерации - управление труда и
социального развития  Тамбовской  области,  а  также  органы  местного
самоуправления   в  объемах  субвенций,  выделенных  на  эти  цели  из
областного бюджета  по  предложению  управления  труда  и  социального
развития  Тамбовской области.  Конечные получатели средств - участники
Государственной программы и члены их семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам   на  период  до  получения  ими  гражданства  Российской
Федерации по проекту переселения "Петровский район" составят:
     2007 год - 0,00 тыс. рублей;
     2008 год - 134,85 тыс. рублей;
     2009 год - 2924,30 тыс. рублей;
     2010 год - 101,27 тыс. рублей;
     2011 год - 1734,75 тыс. рублей;
     2012 год - 1900,67 тыс. рублей;
     Итого: - 6795,84 тыс. рублей.

   Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по 
                      содействию трудоустройству

     Дополнительно к     услугам,     предусмотренным      федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся
в    службу    занятости    за   содействием   в   трудоустройстве   и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     профессиональное обучение;
     выплата стипендий в период профессионального обучения.

                                Расчет 
 расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы 
  занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего       |                                 В том числе
      | (тыс.       |-------------------------------------------------------------------------------
      | рублей)     |выплата пособия в период | профессиональное        |выплата стипендий в период
      |             |поиска работы            | обучение                |профессионального обучения
      |             |-------------------------|-------------------------|---------------------------
      |             |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего  |ориенти- |размер |всего
      |             |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат
      |             |число    |на     |по виду|число    |на     |по виду|число    |на     |по виду
      |             |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг  |пересе-  |одного |услуг
      |             |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.  |ленцев,  |участ- |(тыс.
      |             |нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)|нуждаю-  |ника   |рублей)
      |             |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |       |щихся в  |прог-  |
      |             |услугах  |раммы  |       |услугах  |раммы  |       |услугах  |раммы  |
      |             |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |       |(человек)|(тыс.  |
      |             |         |рублей)|       |         |рублей)|       |         |рублей)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2007           0          0     6,48         0       0     4,45        0      0      6,48         0
2008      167,23         14     6,48     90,72       7     4,45    31,15      7      6,48     45,36
2009        3657        276      7,2    1987,2     138      4,9    676,2    138       7,2     993,6
2010         106          8      7,2      57,6       4      4,9     19,6      4       7,2      28,8
2011      2080,8        136      8,4    1142,4      68      5,4    367,2     68       8,4     571,2
2012      2080,8        136      8,4    1142,4      68      5,4    367,2     68       8,4     571,2

Итого    8091,83        570            4420,32     285           1461,35    285             2210,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:  по выплате пособия в период  поиска
работы  и  выплате  стипендий  в  период  профессионального обучения -
участники   Государственной   программы   и   члены   их   семей;   по
профессиональному    обучению   -   профессиональные   образовательные
учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам.
     
     3. Организация управления региональной программой и контроль
                        за ходом ее выполнения

           3.1. Механизм реализации региональной программы
     
      Организационный механизм реализации региональной программы
     
     Статус территорий,   принимающих   переселенцев,   определен  как
целевые  территории  вселения  (Мичуринский,  Сосновский,  Петровский,
Первомайский, Староюрьевский, Никифоровский муниципальные районы)
     Состав  территорий  вселения  и  инвестиционных проектов является
открытым и подлежит уточнению в соответствии с социально-экономической
ситуацией и потребностью в трудовых ресурсах отраслей социальной сферы
и экономики. (Дополнен   -   Постановление   Администрации  Тамбовской
области от 24.12.2009 г. N 1549)
     Организационный механизм   реализации   региональной    программы
представляет собой систему государственных органов и иных организаций,
обеспечивающих:
     регистрацию и учет соотечественников,  имеющих право на получение
государственной  помощи  при   переселении   из-за   рубежа,   включая
составление и ведение списков данных лиц;
     формирование жилищного фонда за  счет  осуществления  капитальных
вложений в строительство и ремонт жилья;
     предоставление государственной помощи при переселении;
     трудоустройство;
     повышение квалификации и переквалификацию.
     Механизм реализации     региональной    программы    предполагает
выполнение следующих работ:
     координацию и   управление   процессами  реализации  региональной
программы  со   стороны   государственных   органов   и   общественных
организаций  через  межведомственную  комиссию  администрации  области
путем разработки  и  контроля  за  выполнением  плана  мероприятий  на
текущий год с указанием сроков и ответственных исполнителей;
     подготовку отчетов   о   результатах   реализации    региональной
программы  и  их  рассмотрение как на федеральном,  так и региональном
уровнях.
     Одним из    действенных    механизмов    реализации   программных
мероприятий является введение дополнительной номинации  по  исполнению
социального  заказа  области  в  сфере  развития общественных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом, проведению информационной
кампании.
     В качестве  участников  Государственной   программы,   наряду   с
соотечественниками,  прибывающими на территорию области,  и членами их
семей,  выступают  органы  местного  самоуправления  районов  области,
включенные в территории вселения, и работодатели.
    
                  Управление региональной программой
    
     Государственным заказчиком    региональной   программы   является
администрация    Тамбовской    области.    Государственный    заказчик
осуществляет:   координацию   региональной   программы   с   основными
направлениями  и  приоритетами  государственной  политики   Российской
Федерации,  принятие  Программы к исполнению,  распределение бюджетных
ассигнований,   внесение   предложений   по   изменению    действующей
региональной программы, создание условий для реализации Программы.
     Общее управление     региональной     программой     осуществляет
уполномоченный    межведомственный    орган   по   ее   реализации   -
Межведомственная комиссия администрации области по оказанию содействия
добровольному переселению в область соотечественников,  проживающих за
рубежом (далее - Комиссия),  образованная постановлением администрации
области  от  28.08.2006  N  962.  Аналогичные комиссии созданы во всех
районах - территориях вселения.
     В состав  Комиссии  входят  руководители  органов  исполнительной
власти   области,   территориальных   органов   федеральных    органов
исполнительной власти по компетенции,  органов местного самоуправления
и заинтересованных  субъектов  хозяйственной  деятельности  Тамбовской
области.
     Руководителем Комиссии является заместитель  главы  администрации
области   по   компетенции,   заместителями  руководителя  Комиссии  -
начальник управления Федеральной  миграционной  службы  по  Тамбовской
области  и начальник управления занятости населения области.  Комиссия
осуществляет выработку политики области  по  содействию  добровольному
переселению  в  Тамбовскую  область соотечественников,  проживающих за
рубежом,  и обеспечивает ее комплексную реализацию через  региональную
программу.  Не  реже  1  раза в год Комиссия подводит итоги реализации
программы  и  согласовывает  программные  мероприятия  на  предстоящий
период.
     Комиссия рассматривает материалы о  ходе  реализации  мероприятий
региональной   программы,  проводит  проверку  выполнения  программных
мероприятий,  целевого  и   эффективного   использования   программных
средств.
     Комиссия в  соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 24 августа 2006  г.  N  1172-р  "Об  утверждении  Типовой
программы   субъекта   Российской  Федерации  по  оказанию  содействия
добровольному переселению в  Российскую  Федерацию  соотечественников,
проживающих за рубежом",  разрабатывает и утверждает памятку участника
Государственной  программы,  а  также   регламент   приема   участника
Государственной   программы   и   членов   его  семьи,  их  временного
размещения,  предоставления  правового  статуса   и   обустройства   в
территории  вселения  Тамбовской  области (с изменениями от 04 октября
2007 г.) (приложение N 10 к  настоящей  региональной  программе).  При
изменении   условий   реализации  Государственной  программы  и  (или)
региональной программы,  а также с учетом результатов мониторинга хода
реализации   региональной   программы,  Комиссия  вносит  изменения  в
Регламент.
     Уполномоченный орган исполнительной власти Тамбовской области  по
реализации  региональной  программы  -  управление занятости населения
Тамбовской области (постановление администрации Тамбовской области  от
28.08.2006 N 962).
     Общественный консультативный  орган  -   Совет   по   привлечению
соотечественников в Тамбовскую область.
     Исполнители Государственной  программы  по  оказанию   содействия
добровольному  переселению  в  Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом,  - территориальные органы федеральных  органов
исполнительной власти и органы исполнительной власти области.
     В соответствии с проектами  переселения  в  территориях  вселения
(муниципальных   образованиях   Тамбовской   области)  устанавливается
структура управления,  предусматривающая  наличие  следующих  основных
элементов:
     высшее должностное   лицо   органа    местного    самоуправления,
ответственное за реализацию региональной программы;
     уполномоченный межведомственный    орган    -    межведомственная
комиссия,   возглавляемая   заместителем  руководителя  муниципального
образования;
     уполномоченный орган   исполнительной   власти   органа  местного
самоуправления;
     при необходимости  может создаваться общественный консультативный
орган.
     Глава органа    муниципального    образования   является   высшим
должностным лицом, ответственным за реализацию проекта переселения.
     Положение и    состав   межведомственного   органа   утверждаются
нормативным актом органа местного самоуправления.

  Финансово-экономический механизм реализации региональной программы
     
     Региональной программой предусмотрены следующие  меры  финансовой
поддержки переселенцев:
     предоставление субсидий   соотечественникам,   переселяющимся   в
область,  на приобретение и строительство жилья в рамках федеральных и
областных целевых программ,  национального проекта  по  развитию  АПК,
обеспечение  земельных  участков объектами коммунальной инфраструктуры
за счет средств областного  и  муниципального  бюджетов  путем  выдачи
гарантии застройщикам;
     при необходимости выдача  государственного  сертификата,  дающего
право  на бесплатное повышение квалификации (переподготовку) в системе
среднего  профессионального  обучения  Тамбовской  области  (стоимость
сертификата  является фиксированной и включает в себя затраты учебного
учреждения на обучение привлекаемого специалиста);
     получение компенсационного   пакета   участника   Государственной
программы,  включающего в себя услуги государственных и  муниципальных
учреждений   дошкольного   воспитания,   общего   и  профессионального
образования,  социального  обслуживания,  здравоохранения   и   услуги
государственной службы занятости;
     субсидирование за счет бюджетных средств части затрат  на  уплату
процентов  по  банковским  кредитам,  полученным  на  создание  личных
подсобных хозяйств.
     При   определении   общего   объема  затрат  Тамбовской  области,
связанных   с   приемом,  временным  обустройством  и  предоставлением
дополнительных   гарантий  соотечественникам  и  членам  их  семей,  в
2007-2012 годах планируются расходы в размере 428,57 млн. рублей (7,07
млн.  рублей  -  местный  бюджет),  в  том  числе 106,4 млн. рублей на
дополнительные   гарантии   переселенцам,   исходя   из   возможностей
областного  бюджета  на  очередной  финансовый год. Общий объем затрат
Тамбовской  области  в 2007-2012 годы, связанных с приемом и временным
обустройством  соотечественников  и членов их семей, ежегодно подлежит
уточнению, исходя из возможностей бюджета области. (В         редакции
Постановления         Администрации         Тамбовской         области
от 24.12.2009 г. N 1549)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Территории    | Годы   |На первичное |Прочие     |Текущий и  |Всего из   |Кроме того,|Итого из
               |        |медицинское  |расходы,   |капиталь-  |областного |из         |консолидиро-
               |        |обслуживание,|включая    |ный ремонт |бюджета, в |муниципа-  |ванного
               |        |(тыс. руб.)  |информа-   |жилья,     |том числе  |льного     |бюджета
               |        |(в рамках    |ционную    |(тыс. руб.)|средства   |бюджета на |области,
               |        |обеспечения  |кампанию,  |           |федераль-  |текущий и  |(тыс. руб.)
               |        |компенсацион-|(тыс. руб.)|           |ного       |капиталь-  |
               |        |ным пакетом  |           |           |бюджета    |ный ремонт |
               |        |переселенцев)|           |           |(тыс. руб.)|жилья и    |
               |        |             |           |           |           |прочие     |
               |        |             |           |           |           |расходы,   |
               |        |             |           |           |           |(тыс. руб.)|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Мичуринский     Всего        2882,5       1025,2       9371,3     13279,0       700,0      13979,0
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        470,2       4476,8      4947,0         0,0       4947,0
                2009           95,0        395,0        982,0      1472,0         0,0       1472,0
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         1333,5         80,0       2016,5      3430,0       350,0       3780,0
                2012         1454,0         80,0       1896,0      3430,0       350,0       3780,0

Сосновский      Всего        2230,0       1216,5      10432,5     13879,0       560,0      14439,0
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        171,5       4563,5      4735,0         0,0       4735,0
                2009            0,0        885,0       2739,0      3624,0         0,0       3624,0
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         1066,8         80,0       1613,2      2760,0       280,0       3040,0
                2012         1163,2         80,0       1516,8      2760,0       280,0       3040,0

Староюрьевский  Всего       13400,0       1082,5      25883,4     40365,9      3360,0      43725,9
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        432,5       4574,5      5007,0         0,0       5007,0
                2009           20,0        490,0       2528,9      3038,9         0,0       3038,9
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         6400,8         80,0       9679,2     16160,0      1680,0      17840,0
                2012         6979,2         80,0       9100,8     16160,0      1680,0      17840,0

Никифоровский   Всего        2453,0        896,1       5336,2      8685,3       700,0       9385,3
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        138,1        737,9       876,0        70,0        946,0
                2009            0,0        598,0       1077,0      1675,0         0,0       1675,0
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         1173,5         80,0       1814,9      3068,4       315,0       3383,4
                2012         1279,5         80,0       1706,4      3065,9       315,0       3380,9

Первомайский    Всего        3305,8        554,3      11795,9 224237,0<*>       840,0     225637,0
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0  77500,0<*>         0,0      77500,0
                2008            0,0        364,3       3243,1 134688,4<*>         0,0     134688,4
                2009           50,0         30,0       3857,8      3937,8         0,0       3937,8
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         1557,5         80,0       2419,8      4057,3       420,0       4477,3
                2012         1698,3         80,0       2275,2      4053,5       420,0       4473,5

Петровский      Всего        3858,7        618,9       6769,9     11247,5       910,0      12157,5
район           2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        138,9       1143,6      1282,5         0,0       1282,5
                2009           90,0        320,0        540,0       950,0         0,0        950,0
                2010            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2011         1802,9         80,0       2621,5      4504,4       455,0       4959,4
                2012         1965,8         80,0       2464,8      4510,6       455,0       4965,6

Управление      Всего           0,0       3375,0          0,0      3375,0         0,0       3375,0
занятости       2007-
населения       2012 гг.
Тамбовской
области         2007            0,0          0,0          0,0         0,0         0,0          0,0
                2008            0,0        179,0          0,0       179,0         0,0        179,0
                2009            0,0        156,0          0,0       156,0         0,0        156,0
                2010            0,0       1000,0          0,0      1000,0         0,0       1000,0
                2011            0,0       1020,0          0,0      1020,0         0,0       1020,0
                2012            0,0       1020,0          0,0      1020,0         0,0       1020,0

Итого           Всего       28130,0       8768,5      69589,2 315068,7<*>      7070,0     322138,7
                2007-
                2012 гг.

                2007            0,0          0,0          0,0  77500,0<*>         0,0      77500,0
                2008            0,0       1894,5      18739,4 151714,9<*>        70,0     151784,9
                2009          255,0       2874,0      11724,7     14853,7         0,0      14853,7
                2010            0,0       1000,0          0,0      1000,0         0,0       1000,0
                2011        13335,0       1500,0      20165,1     35000,1      3500,0      38500,1

                2012        14540,0       1500,0      18960,0     35000,0      3500,0      38500,0"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также