|
Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 29.09.2010 № 1533
Документ имеет не последнюю редакцию.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Четвертый созыв Девяносто третье заседание РЕШЕНИЕ 29.09.2010 г. Тамбов N 1533 О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87; от 24.11.2011 г. N 440) Рассмотрев проект решения "О Программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы", внесенный исполняющим обязанности главы администрации города Тамбова, и в соответствии с федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Тамбова, Генеральным планом городского округа - город Тамбов, утвержденным решением Тамбовской городской Думы от 28.10.2009 N 1179, с учетом заключения постоянной комиссии по городскому хозяйству и муниципальной собственности, Тамбовская городская Дума решила: 1. Утвердить прилагаемую Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы". 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству и муниципальной собственности (А.И.Гнатюк). 3. Решение вступает в силу со следующего дня после опубликования в газете "Наш город Тамбов". Глава города Тамбова А.Ю.Ильин УТВЕРЖДЕНА решением Тамбовской городской Думы от 29.09.2010 N 1533 ПРОГРАММА "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87; от 24.11.2011 г. N 440) ПАСПОРТ Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" Наименование "Комплексное развитие систем коммунальной Программы инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" Основание для Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ разработки "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Генеральный план городского округа - город Тамбов, утвержденный решением Тамбовской городской Думы от 28.10.2009 N 1179 Заказчик Администрация города Тамбова Программы Координатор Администрация города Тамбова Программы Основные Жилищный комитет администрации города разработчики Тамбова, комитет архитектуры, развития и Программы реконструкции администрации города Тамбова, комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова, организации коммунального комплекса города Тамбова Исполнители Комитет градостроительства администрации Программы города Тамбова, комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова, организации коммунального комплекса города Тамбова. Сроки и этапы Срок реализации Программы - 2011-2015 годы реализации Программы Объемы и Общий объем финансирования Программы за счет источники редств из всех источников в 2011-2015 годах финансирования составляет 1915,379 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 млн. рублей; средства областного бюджета - 0,0 млн. рублей; средства городского бюджета - 0,0 млн. рублей; средства внебюджетных источников - 1915,379 млн. рублей, в том числе: в 2011 году - 123,208 млн. рублей; в 2012 году - 141,965 млн. рублей; в 2013 году - 302,774 млн. рублей; в 2014 году - 700,646 млн. рублей; в 2015 году - 646,786 млн. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. (В редакции Решений Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87; от 24.11.2011 г. N 440) Цель и задачи Целью Программы является повышение качества Программы условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей. Задачи Программы: модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности; разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; повышение эффективности управления и регулирования рынка коммунальных услуг, обеспечение эффективной производственной и инвестиционной деятельности операторов коммунального сектора; создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа. Ожидаемые реализация Генерального плана города Тамбова и других результаты от документов территориального планирования; реализации обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов Программы жилищного и промышленного строительства; создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения; повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; сокращение износа сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Контроль за Программа реализуется на территории исполнением муниципального образования городской округа - Программы город Тамбов. Для оценки эффективности реализации Программы предусмотрен ежегодный мониторинг, осуществляемый координатором Программы. По результатам мониторинга администрация города Тамбова ежегодно, не позднее 31 марта, представляет в Тамбовскую городскую Думу отчет за истекший год. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Введение Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Тамбова на период 2011-2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", а также Генеральным планом города Тамбова. Разработка Программы вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к повышению эффективности, развития конкуренции в сфере предоставления услуг, формирования современной системы ценообразования, разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Краткая характеристика муниципального образования городской округ - город Тамбов Территория Город Тамбов - областной центр Тамбовской области. Территория города поделена на три административных района: Ленинский, Октябрьский, Советский. Общая площадь городских земель в пределах городской черты составляет 9089 га, в том числе: площадь жилой застройки - 2221 га; земли промышленных территорий - 1340 га; земли рекреационного назначения - 529 га. Климатические условия Тамбова определяются его географическим положением. Климат умеренно континентальный. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет около -90С, самого теплого (июля) - около 200С. Продолжительность теплого периода составляет в среднем 154 дня. Осенью, зимой и ранней весной преобладают юго-восточные и юго-западные ветры, в мае, июне, июле и августе - северо-западные, северные и западные. Скорость ветра в теплый период в среднем за сутки составляет 3,0 - 3,5 м/сек и в холодный период года 4,0 - 5,5 м/сек. Демография Демографическая ситуация в Тамбове отражает основные тенденции развития демографической ситуации в России. Среднегодовая численность населения города постоянно уменьшается, и по итогам 2009 года составляет 278,6 тыс. человек или 25,4% населения Тамбовской области. Для сравнения: в 2007 году население города Тамбова составляло 280,8 тыс. человек; в 2008 году - 279,2 тыс. чел. Плотность населения в городе составляет 3065 человек на 1 кв. км. Прогнозировать рост населения города представляется чрезвычайно трудным. Тенденция к росту является незначительной, а возможность к росту возникает только с учетом миграции населения. Основной прогноз основан на том, что численность населения и уровень занятости будут увеличиваться в небольшом количестве. Миграционная оценка предполагает продолжение дальнейшей миграции населения, которая повысит приток людей из других регионов. Рынок труда ---------------------------------------------------------------------- Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------- Занято на 114,7 101,6 121,6 128,8 127,4 139,6 предприятиях и в организациях - всего (тыс. человек) Численность 3,1 3,7 3,5 2,2 1,6 2,7 официально зарегистрированных безработных (тыс. человек) Уровень официально 1,9 2,3 2,2 1,3 1,0 1,7 зарегистрированной безработицы (проценты) ---------------------------------------------------------------------- Динамика показателей занятости и ее структуры зависит от множества внешних и внутренних социально-экономических и политических факторов, но прежде всего от экономической политики города, направленной на сохранение и создание новых рабочих мест, вместе с сохранением эффективных производств товаров и услуг. Уровень и качество жизни населения города Тамбова В 2009 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по крупным и средним предприятиям увеличилась за год на 9,7% и составила 14,1 тыс. руб. В сфере материального производства наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 17,4 тыс. рублей с темпом роста к уровню 2008 года 7,3%, превысив средний городской уровень на 23,9%. В 2009 году средний размер назначенных пенсий увеличился в 1,6 раза по сравнению с 2008 годом и составил 6894,7 рубля. Важным показателем, позволяющим оценить уровень жизни населения, является величина прожиточного минимума, размер которой в среднем за 2009 год составил 3754 рубля. При этом в разрезе социально-демографических групп населения прожиточный минимум сложился на уровне: для трудоспособного населения - 4136 рублей, для пенсионеров - 2936 рублей и для детей - 3672 рубля. Отдельные показатели, характеризующие уровень обеспеченности населения ---------------------------------------------------------------------- Наименование | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 показателя | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------- Среднемесячная 5141,2 6603,8 8204,7 10042,1 12799,7 14078,1 номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций (рублей) Обеспеченность 20,2 20,5 21,2 23,3 22,2 22,8 населения жильем (кв. м в среднем на 1 жителя) Розничный 46,8 58,6 84,6 116,0 149,9 178,7 товарооборот на 1 жителя (тыс. рублей) Оборот 1,2 1,4 1,9 2,7 4,8 4,6 общественного питания на душу населения (тыс. рублей) Стоимость 1127,5 1161,3 1310,5 1580 1858,4 1812,8 минимального набора продуктов питания (рублей) ---------------------------------------------------------------------- Бюджет города Тамбова Основной целью бюджетной политики города остается создание условий для функционирования бюджетной сферы, направленных на увеличение бюджетной обеспеченности, повышение уровня доходов на душу населения и обеспечение социальных нормативов уровня жизни. Исполнение бюджета городского округа - город Тамбов за 2009 год по доходам составило 4437,3 млн. руб., с темпом роста к уровню 2008 года 111,9%. Расходы городского бюджета в 2009 году составили 4713,0 млн. руб. с темпом роста к уровню 2008 года 117,3%. Бюджетная обеспеченность по итогам 2009 года составила 15,9 тыс. руб. на 1 жителя города (по расходам - 16,9 тыс. руб.). Бюджетные показатели городского округа - город Тамбов ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Ед. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 показателей | изм. | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------- Доходы млн. 1372,2 1996,3 2372,9 2888,0 3967,0 4437,3 бюджета руб. Расходы млн. 1555,8 2024,5 2163,7 3095,2 4020,0 4713,9 бюджета руб. Налоговые млн. 453,9 527,5 764,9 1071,5 1181,6 1267,7 доходы руб. бюджета Доля % 33,1 26,4 32,2 37,1 32,0 28,6 налоговых поступлений в доходах бюджета ---------------------------------------------------------------------- Бюджет городского округа - город Тамбов в 2009 году исполнен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 2159,0 млн. руб., что составляет 102,4% бюджетных назначений и 104,2% к уровню 2008 года. Динамика цен Рост индекса потребительских цен в январе - декабре 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года значительно замедлился и составил 112,6% (против 114,9% в январе - декабре 2008 года), индекс цен на продовольственные товары составил 112,4% (против 121,1% в 2008 году). Экономика Наибольшая численность работающих сосредоточена на предприятиях промышленности, представленной двумя основными видами деятельности: обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Отсюда и высокая степень зависимости уровня и качества жизни тамбовчан от эффективной деятельности промышленных предприятий. Падение объемов промышленного производства в первой половине 90-х годов привело к оттоку работников в другие отрасли экономики. Уровень промышленного производства отражает такой показатель, как индекс промышленного производства. За последние 10 лет его среднегодовой рост составил 109,1%, данные темпы развития промышленности города характерны темпам развития области и страны в целом. На крупных и средних предприятиях отрасли на 01.01.2010 трудилось 27,3 тыс. человек, или 27,5% от численности, занятой на крупных и средних предприятиях всех видов экономической деятельности. Здесь сосредоточено 15% основных фондов города. Промышленность города Тамбова - это производственный комплекс с разветвленной инфраструктурой, включающий в себя по состоянию на 1 января 2009 года 733 предприятия и производства, из которых 65 субъектов составляют крупные и средние организации. На долю предприятий промышленности приходится около 10% от числа хозяйствующих субъектов города Тамбова. Объем промышленной продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями города Тамбова, составляет половину областного объема, и в 2009 году достиг 39,5 млрд. руб. В сравнении с 2005 годом ее объемы возросли в 2,6 раза. Многие предприятия города технологически и экономически связаны с партнерами из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, что свидетельствует о вхождении промышленности города в единый промышленный комплекс России и ее интеграции в мировой рынок. Динамику промышленного производства в городе в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих производств. На их долю приходится 71,4% всего объема производимой промышленной продукции. Ведущими, динамично развивающимися видами экономической деятельности в обрабатывающих производствах являются: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; химическое производство. Совокупная доля произведенной продукции этих видов экономической деятельности в общем объеме обрабатывающих производств составляет 81,4%. В соответствии с потребностями рынка сокращено производство отдельных видов продукции, в то же время налаживается выпуск новых видов продукции, производится перепрофилирование неэффективно работающих производств. Инвестиционная деятельность Положительные результаты социально-экономического развития города Тамбова, достигнутые в последние годы, стали возможны во многом благодаря росту инвестиционной активности субъектов экономики города. Это характерно промышленности, торговле, сфере услуг и многим другим направлениям деятельности. За последние десять лет объем инвестиций в экономику города (в сопоставимых ценах) возрос в 8,5 раза. Разумеется, все это результат совместной работы всех уровней власти - федеральной, региональной и местной и объясняется инвестиционная привлекательность областного центра политической стабильностью и открытостью проводимой инвестиционной политики. Наибольшая доля инвестиций направлена на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов жилья и социальной сферы, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, транспорт. Невысок в городе объем привлеченного зарубежного капитала. В реализации инвестиционной политики города в последние годы приоритетным является социальная сфера, где особое внимание уделяется объектам с высокой степенью готовности, ввод в эксплуатацию которых улучшит материальную базу отраслей и повысит жизненный уровень жителей города, жилищное строительство. Одним из направлений инвестиционной деятельности является привлечение средств. Одним из путей решения этого вопроса является участие субъектов экономики города в реализации областных и федеральных целевых программ. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства города Тамбова Жилищный фонд Жилищный фонд города составляет 6331,8 тыс. кв. м, из которых 4525,3 тыс. кв. м приходится на долю многоквартирных домов, характеризующихся высоким уровнем благоустройства: 91% жилых помещений оборудованы центральным отоплением, 77% - горячим водоснабжением, 83,5% - водопроводом, 82% - канализацией. Доля ветхого и аварийного жилья составляет 2,6% от общей площади жилищного фонда города. В течение срока действия данной Программы, в рамках реализации Генерального плана города Тамбова, предусмотрено жилищное строительство: ---------------------------------------------------------------------- Границы застраиваемой территории | Прогнозируемые | показатели ввода жилья, | площадь, кв. м --------------------------------------------------------------------- Ленинский район В границах улиц Комсомольской, Советской, 35898 Ленинградской, Карла Маркса В границах улиц Кронштадтской, Советской, 44000 Лермонтовской, Карла Маркса В границах улиц Комсомольской, Советской, 10940 Ленинградской, Набережной В границах улиц Ленинградской, Советской, 31140 Кронштадтской, Кронштадтской площади В границах улиц Лермонтовской, Советской, 18480 Кронштадтской, Кронштадтской площади В границах улиц Сергеева-Ценского, 16826 Советской, А.Бебеля, Набережной В границах улиц Коммунальной, Базарной, 2627 Интернациональной, Красной В границах улиц Державинской, Карла Маркса, 14000 Коммунальной, Носовской В границах улиц Студенецкой, Карла Маркса, 14000 Октябрьской, Носовской В границах улиц Интернациональной, Карла 44000 Маркса, М.Горького, Базарной В границах улиц М.Горького, Советской, 19630 Комсомольской, Карла Маркса В границах улиц Ленинградской, Советской, 52787 Кронштадтской, Карла Маркса В границах улиц М.Горького, Советской, 26480 Комсомольской, Набережной В границах улиц Коммунальной, Красной, 1400 Интернациональной, Пролетарской В границах улиц Карла Маркса, Студенецкой, 9950 Советской, Октябрьской В границах улиц Студенецкой, Красной, 15000 Октябрьской, Пролетарской В границах улиц Энгельса, Карла Маркса, 38000 Астраханской, Первомайской В границах улиц А.Бебеля, Советской, 48000 Сергеева-Ценского, Карла Маркса В границах улиц Пионерской, Набережной, 8000 Андреевской В границах улиц М.Горького, Карла Маркса, 65000 Комсомольской, Базарной В границах улиц Коммунальной, Носовской, 6000 Интернациональной, Базарной ИТОГО: по Ленинскому району 522158 Октябрьский район В границах улиц Чичерина, Мичуринской, 124860 Агапкина, Северо-Западной (застройка микрорайона "Московский"). В границах улиц Мичуринской, Селезневской, 31360 Бабарыкина в районе ТСЖ "Радужное" (в стадии строительства 224 жилых дома) В границах улиц Магистральной, 59000 Мичуринской, Чичерина. В границах улиц Агапкина, Мичуринской, 150000 Свободной, Рылеева (планируется застройка микрорайона "Уютный") В границах ул. Советской, Комсомольской 140000 площади, ул. Зои Космодемьянской В границах улиц Советской, Куйбышева, 4000 Мичуринской В границах улиц Московской, Карла Маркса, 5400 Куйбышева, Мичуринской В границах улиц Мичуринской, Рабочей, 4800 Базарной, Северной площади в границах улиц Базарной, Октябрьской, 8800 Красной, Студенецкой ИТОГО: по Октябрьскому району 528220 Советский район Начата застройка квартала, ограниченного 100000 улицами Киквидзе, Кавказской, Волжской ИТОГО: по Советскому району 100000 ВСЕГО: по городу 1150378 ---------------------------------------------------------------------- Средние темпы ввода в эксплуатацию жилых домов по городу Тамбову составляют 280-290 тыс. кв. м в год. Теплоснабжение Снабжение потребителей тепловой энергией осуществляется от Тамбовской ТЭЦ, входящей в состав филиала ОАО "Квадра" "Восточная региональная генерация", котельных ОАО "Тамбовские коммунальные системы", МУП "Тамбовинвестсервис" и ведомственных котельных ОАО "Тамбовский завод "Революционный труд", ОАО "Завод подшипников скольжения", ОАО "Вагонреммаш" филиал Тамбовский вагоноремонтный завод, ФГКЭУ "Тамбовская КЭЧ района". Система теплоснабжения филиала ОАО "Квадра" "Восточная региональная генерация" включает в себя Тамбовскую ТЭЦ, 77 центральных тепловых пунктов, 4 насосных станции и тепловые сети общей протяженностью 214,15 км в двухтрубном исчислении. В качестве источников тепловой энергии используются 10 котлов, работающих на газовом топливе, введенные в эксплуатацию в период с 1960 по 1999 год. В качестве резервного топлива используется мазут. Общая мощность источников тепловой энергии составляет 947 Гкал/час. Присоединенная нагрузка по отоплению - 453,6 Гкал/час, по горячему водоснабжению - 131,4 Гкал/час. Общая присоединенная нагрузка 585 Гкал/час. Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет 76,5%, по тепловым сетям - 75%. Система теплоснабжения, эксплуатируемая ОАО "Тамбовские коммунальные системы", включает в себя 69 котельных малой и средней мощности, 10 тепловых пунктов и тепловые сети общей протяженностью 104,2 км, в двухтрубном исчислении. Все котельные работают на газовом топливе и введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2005 годы. В качестве источников тепловой энергии используются 222 котла общей тепловой мощностью 349,4 Гкал/час. Присоединенная нагрузка по отоплению - 179,38 Гкал/ч, по горячему водоснабжению - 31,5 Гкал/час. Общая присоединенная нагрузка 210,9 Гкал/ч. Средний износ системы теплоснабжения по котлам составляет 87,15%, по сетям - 69,75%. Тепловые сети со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляют 48% от общей протяженности сетей, эксплуатируемых открытым акционерным обществом "Тамбовские коммунальные системы". Большинство объектов имеют сверхнормативный износ и нуждаются в модернизации и реконструкции. Оборудование, установленное в котельных, морально и физически устарело. Подвальные котельные подлежат выводу из эксплуатации с присоединением потребителей к другим источникам тепловой энергии или установкой модульных котельных небольшой производительности, работающих в автономном режиме. Система теплоснабжения МУП "Тамбовинвестсервис" включает в себя 9 котельных, работающих на газовом топливе, и 14,186 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Общая мощность котельных составляет 53,385 Гкал/час. С 2003 по 2006 год по инвестиционной программе Международного банка реконструкции и развития были построены три современные котельные и тепловые сети с применением энергоэффективного оборудования и предварительно изолированных труб. В 2009 году МУП "Тамбовинвестсервис" были переданы четыре котельные, оборудованные котлами наружного размещения, снабжающие теплом и горячей водой школы и детский сад. Котельные работают в автоматическом режиме без постоянного нахождения обслуживающего персонала. В 2009 году также передана котельная в Элеваторном переулке, 3г, отапливающая четыре жилых дома. Оборудование котельной находится в изношенном состоянии, морально устарело. В настоящее время котельная доведена до технически исправного состояния, восстановлена автоматика безопасности. В 2011 намечаются работы по реконструкции и выносу котельной из подвального помещения. Общее количество ведомственных котельных работающих на газовом топливе составляет 6 единиц. Общая мощность котельных составляет 117,76 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей от ведомственных котельных составляет 16,097 км. Износ котельного оборудования и тепловых сетей ведомственных котельных составляет в среднем 68,5%. Ориентировочный прирост тепловых нагрузок по новым проектируемым и реконструируемым жилым площадкам на проектный срок составит: по централизованным источникам тепла - 659,8 Гкал/час; по индивидуальным источникам тепла - 26,2 Гкал/час. Суммарная расчетная нагрузка жилищно-коммунального многоэтажного и среднеэтажного сектора города Тамбова на проектный срок составит 1265,8 Гкал/час. При этом теплоснабжение многоэтажной и среднеэтажной застройки рекомендуется от ТЭЦ и крупных котельных. Система теплоснабжения сохраняется двухтрубная. Прокладка трубопроводов в новых районах возможна бесканальная. Для снижения теплопотерь при транспортировке тепла к потребителю следует использовать предварительно изолированные трубы заводского изготовления. Для получения горячей воды рекомендуется применять полностью автоматизированные тепловые пункты с пластинчатыми теплообменниками. Для отдельно стоящих зданий, а также при необходимости строительства (за пределами проектного срока) новых многоэтажных зданий, нехарактерных для существующей застройки в центральных районах города или располагаемых на периферии города, возможно устройство полностью автоматизированных индивидуальных блочных или крышных котельных. Малоэтажная и коттеджная застройка будет обеспечиваться теплом от индивидуальных источников с использованием современных двухконтурных котлов. Обеспечение теплом многоэтажной и среднеэтажной застройки города Тамбова планируется следующим образом. В Октябрьском районе новая и сохраняемая многоэтажная и среднеэтажная застройка будет получать тепло от Тамбовской ТЭЦ. Централизованное теплоснабжение микрорайонов "Московский" и "Уютный" планируется осуществлять от газотурбинной ТЭЦ, от которой возможно обеспечение теплом, и среднеэтажной застройки первой очереди строительства вдоль улицы Васильковой (ТСЖ "Радужное"). Район многоэтажной и среднеэтажной застройки, расположенный на въезде в город и предполагаемый к строительству на проектный срок, предлагается снабжать теплом от новой котельной производительностью 50 Гкал/час. В Советском районе обеспечение теплом капитальной застройки, осуществляемой на новых площадках в центре района, а также на площадках малоэтажной и среднеэтажной застройки, намеченной под снос, предлагается от двух новых квартальных котельных производительностью порядка 70 Гкал/час каждая с расширением каждой из них до 120 Гкал/час на проектный срок. В Ленинском районе в первую очередь необходимо подключение новых потребителей в реконструируемых кварталах к имеющим значительный резерв мощности котельным по ул. Гоголя, 4 и по ул. Советской, 43. Новое капитальное строительство, предлагаемое на площадках малоэтажной и среднеэтажной застройки, рекомендуемой под снос в центральной части, возможно обеспечить тепловой энергией от ТЭЦ. После подключения существующих потребителей к крупным централизованным источникам тепла мелкие котельные подлежат ликвидации. В связи с тем, что степень износа теплосетей составляет по магистральным сетям приблизительно 62%, а по квартальным - около 84%, следует производить их поэтапную реконструкцию с заменой старых труб на трубы с современной теплоизоляцией и при необходимости с увеличением диаметров на отдельных участках. Водоснабжение Основная потребность в питьевой воде потребителей города Тамбова обеспечивается филиалом открытого акционерного общества "Тамбовские коммунальные системы" "Тамбовводоканал". Система водоснабжения в городе Тамбове единая и включает в себя 101 скважину, в том числе 26 - отдельно стоящих, 6 насосных станций 2-го подъема (водозаборных узлов поверхностных вод), 2 насосные станции 3-го подъема, 84 повысительных насосных станций, 15 резервуаров чистой воды и 712 км сетей водопровода различного диаметра и исполнения. Городские сети от водозаборных узлов закольцованы между собой и при выходе из строя одного из водозаборных узлов подача воды будет осуществляться от работающих водозаборных узлов. Общая производственная мощность водозаборных узлов составляет 143 тыс. куб. м/сутки, что является достаточным для обеспечения города питьевой водой. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует установленным стандартам. Однако высокий уровень износа сетей, по которым очищенная вода подается потребителям, безусловно, оказывает негативное влияние на ее качество. С постоянным ростом водозабора для производственных и хозяйственных нужд появились первые признаки ухудшения качества подземных вод, в том числе и повышенная минерализация. За последние 30 лет общая минерализация подземных вод в районе Тамбова увеличилась в 1,5 раза. Существующая система водоснабжения эксплуатируется более 30 лет и средний износ объектов системы водоснабжения составляет 71%, что снижает надежность ее эксплуатации. Водоотведение В настоящее время в городе Тамбове существует полная раздельная централизованная система канализации, которая обеспечивает совместный отвод хозяйственно-бытовых стоков и отдельный отвод атмосферных стоков. При этом хозяйственные стоки предварительно проходят через локальные очистные сооружения. Общая очистка хозяйственно-бытовых стоков происходит на городских очистных сооружениях полной биологической очистки, которые имеют три очереди. Проектная производительность очистных сооружений составляет 130 тыс. куб. м/сутки, фактическая - 114-116 тыс. куб. м/сутки. Централизованная система водоотведения в городе Тамбове состоит из 22 канализационных насосных станций, очистных сооружений канализации и канализационных сетей протяженностью 434,8 км. По срокам ввода в эксплуатацию канализационные сети можно разделить на четыре категории: введены в эксплуатацию с 1932 по 1942 год - 17,93 км; введены в эксплуатацию с 1943 по 1966 год - 74,6 км; введены в эксплуатацию с 1967 по 1980 год - 79,4 км; введены в эксплуатацию с 1981 по 2001 год - 174,4 км. Общий износ системы водоотведения составляет 70%. Основной проблемой системы канализации является отвод сточных вод северной части города Тамбова. Объем стоков в этой части города составляет 17,5 млн. куб. м. в год, или 48 тыс. куб. м/сутки. Сточные воды отводятся на очистные сооружения канализации по двум самотечным коллекторам Ду 400-1000 мм. Строительство самотечных коллекторов осуществлялось в период с 1962 по 1986 год. Материал коллекторов - железобетон. К самотечным коллекторам подключены сбросы от жилых домов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, медицинских учреждений, учреждений здравоохранения, школьного и дошкольного образования, Тамбовского государственного технического университета, учреждений управления внутренних дел. Кроме этого, к ним подключены "напорные" коллекторы от восьми канализационных насосных станций и планируется подключить коллекторы пяти канализационных насосных станций строящихся микрорайонов. Существующие самотечные коллекторы проходят по районам старой жилой застройки, промышленной зоне, в поймах малых рек Студенец и Чумарса. В связи с этим существуют потенциальные риски аварий, которые могут повлечь за собой выбросы хозяйственно-бытовых стоков на рельеф в зоне жилой застройки и в естественные водоемы. Рельеф северной части города имеет уклон в сторону центра, что грозит увеличением площади возможного распространения вытекающих стоков и увеличением вероятности загрязнения реки Цна через систему ливневой канализации. Выполнение ремонтных работ с большим объемом мероприятий по последующему благоустройству территории повлечет за собой вынужденное ограничение подачи воды потребителям на период устранения аварий. Начиная с 2003 года идет массовая застройка северной части города Тамбова, включающей в себя микрорайон многоэтажной застройки Московский, микрорайоны малоэтажных застроек Радужное, Солнечный, Северный и проектируемый микрорайон Уютный. С учетом этого количество присоединяемой нагрузки на систему водоотведения составит приблизительно 35 тыс. куб. м/сутки. Годовой объем стоков хозяйственно-бытовой канализации северной части города Тамбова увеличится на 12,8 млн. куб. м и составит 30,3 млн. куб. м. в год. Канализационные очистные сооружения состоят из трех очередей и предназначены для механической, биологической очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой зоны и предприятий города Тамбова. Традиционные системы биологической очистки не позволяют достичь требуемого качества сточных вод. Для обеспечения установленных норм содержания биогенных элементов в очищенной воде необходимо использование метода их глубокого удаления. В дальнейшем планируется сохранить централизованную раздельную систему водоотведения. При этом как вариант для районов коттеджной застройки возможно отведение стоков по децентрализованной схеме с использованием автономных установок биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях. Очистка всех хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод предусматривается на существующих биологических очистных сооружениях канализации с использованием технологии механического обезвоживания осадка. Сброс очищенных стоков намечено осуществлять в реку Цна. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Целями Программы является повышение качества условий проживания, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, преобразование коммунального комплекса в самодостаточный сектор экономики, действующий в интересах населения и других потребителей. Для достижения поставленных целей необходимо дальнейшее развитие коммунального комплекса города Тамбова на основе Генерального плана. В связи с этим должны быть решены следующие задачи: модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности; разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; повышение эффективности управления и регулирования рынка коммунальных услуг, обеспечение эффективной производственной и инвестиционной деятельности операторов коммунального сектора; создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа. Решение задач обеспечит дальнейшее развитие систем коммунальной инфраструктуры города в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства в объеме, предусмотренном Генеральным планом города Тамбова. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия ОАО "Тамбовские коммунальные системы" Теплоснабжение -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры | ПСД | Поэтапная стоимость, млн. руб. | Ввод | Полная п/п | | объекта | | | объекта в | стоимость | |------------|-----------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства, | | Д, | L, км | Срок/ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | млн. руб. | | мм | | Стоимость | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 5,781 2011 5,781 подвальной и нерентабельной котельной по ул. Железнодорожной, 24 2 Модернизация 24,050 2012 24,050 подвальной и нерентабельной котельной по ул. Интернациональной, 116 3 Модернизация 29,637 2013 29,637 подвальной и нерентабельной котельной по ул. Верховая, 18 4 Модернизация 55,437 2014 55,437 подвальных и нерентабельных котельных по ул. Октябрьской, 29, ул. Интернациональной, 29, ул. Советской, 90, ул. Носовской, 31, ул. Карла Маркса, 57 5 Модернизация 58,937 2015 58,937 подвальных и нерентабельных котельных по ул. Гастелло, 109, ул. Советской, 93, ул. Советской, 97, ул. Интернациональной, 3 Б, ул. Московской, 3 А 6 Диспетчеризация 0,495 2011 0,495 котельной по ул. Пионерской, 16 7 Диспетчеризация 0,495 2012 0,495 котельной по ул. Советской, 43 8 Диспетчеризация 0,495 2013 0,495 котельной по ул. Островитянова, 1 Модернизация линий 2,5 16,100 2013 18,6 9 рециркуляции ГВС с установкой насосного оборудования по ул. Гоголя, 4, ул. Карбышева, 6, ул. Клубной, 5, ул. Докучаева, 30, ул. Островитянова, 1, ул. Бастионной, 23, ул. Добролюбова, 4, ул. Ст. Разина, 6, ул. Советской, 89, ул. Кронштадтской, 90, ул. Киквидзе, 102, ул. Бастионной, 8к, ул. Астраханской, 191, 2-й Авиационный проезд, 14а Модернизация линий 21,853 2015 21,853 рециркуляции ГВС с 10 установкой насосного оборудования по ул. Нагорной, 2, ул. Ново-Стремянной, 2, ул. Энгельса, 73, ул. Карла Маркса, 57а, ул. Самарской, 9, ул. Московской, 23, ул. Володарского, 2а, ул. Пензенской, 20, ул. Мичуринской, 8, ул. Чичканова, 75, ул. Интернациональной, 56, ул. Рахманинова, 3б, ул. Советской, 43, ул. Пионерской, 16, Тубгоспиталь, микрорайон Пригородный лес: МНТК, Дом ветеранов Модернизация котельной 27,234 27,063 27,150 2013 81,447 11 по уул. Астраханской, 191 с закрытием котельных по ул. Астраханской, 1/3 и по ул. Карбышева, 6 Итого: 33,510 51,608 59,782 71,537 80,790 297,227 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Водоснабжение ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры | ПСД | Поэтапная стоимость, млн. руб. | Ввод | Полная п/п| | объекта | | |объекта в|стоимость | | | | |эксплуа- |строитель- | | | | | тацию | ства, | | | | | |млн. руб. | | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | |Д, мм | L, км|Срок/| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |Стои-| год | год | год | год | год | | | | | |мость| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 14,501 9,971 2012 24,472 существующей системы водоснабжения микрорайона "Пригородный лес - МНТК" 2 Модернизация 36,700 29,300 2015 66,000 водозаборного узла N 4 по ул. И.Франко, 2 а 3 Строительство 8,115 2013 8,115 сетей водопровода по ул. Монтажников, на участке от Моршанского шоссе до ул. Московской 4 Строительство 14,541 2013 14,541 водовода по ул. Воронежской, сетей водопровода по ул. Магистральной 5 Модернизация 13,000 16,000 2015 29,000 системы подачи воды на водозаборных узлах, подачи воды насосных станций 4-го подъема (ПНС) г. Тамбова 6 Строительство 1,900 2015 1,900 второго (2017) (63,000) "напорного" <*> <**> водовода от ВЗУ N 7 Итого: 14,501 9,971 22,656 49,700 47,200 144,028 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> срок окончания строительства <**> общая стоимость строительства (Таблица в редакции Решения Думы г. Тамбова от 24.11.2011 г. N 440) Водоотведение ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры | ПСД | Поэтапная стоимость, млн. руб. | Ввод | Полная п/п| | объекта | | |объекта в|стоимость | | | | |эксплуа- |строитель- | | | | | тацию | ства, | | | | | |млн. руб. | | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | |Д, мм | L, км|Срок/| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | |Стои-| год | год | год | год | год | | | | | |мость| | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 17,305 32,695 2015 50,000 очистных сооружений канализации по ул. Чумарсовской 2 Строительство 20,900 21,251 42,173 39,346 2014 123,670 канализационного коллектора на участке от ул. Чичерина до Моршанского шоссе ("вторая нитка Северного коллектора") 3 Строительство 34,956 2015 34,956 канализационого коллектора по Моршанскому шоссе, на участке от Комсомольской площади до ул. Монтажников Итого: 20,900 21,251 42,173 56,651 67,651 208,626 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (Таблица в редакции Решения Думы г. Тамбова от 24.11.2011 г. N 440) Мероприятия филиала ОАО "Квадра" - "Восточная региональная генерация" (В редакции Решения Думы г. Тамбова от 26.11.2010 г. N 87) Теплоснабжение -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры | ПСД | Поэтапная стоимость, млн. руб. | Ввод | Полная п/п| | объекта | | | объекта в | стоимость | |----------------|-----------|------------------------------------------------------|эксплуатацию|строительства, | | Д, мм | L, км | Срок/ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | млн. руб. | | | | Стоимость | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 20,342 2011 20,342 оборудования ЦТП N 2, 17, 28, 89, 85, 87 (замена теплообменников, насосного оборудования, КИПиА) 2 Модернизация 57-108 2,15 17,451 17,451 квартальных 2011 теплосетей и линий рециркуляции ГВС от ЦТП N 14, 21, 55, 77 3 Модернизация 273 0,16 4,300 2011 4,300 подводящей тепловой сети от ТК-23р-03 в сторону ЦТП-87, O 273 мм. - 160 м (в однотрубном исчислении) 4 Модернизация 2,204 1,842 2011, 2012 4,046 узлов учета тепловой энергии в ЦТП 5 Модернизация 20,342 2012 20,342 оборудования ЦТП N 36, 38, 54, 79, 19 (замена теплообменников, насосного оборудования, КИПиА) 6 Модернизация 57-108 2,18 17,451 2012 17,451 квартальных теплосетей и линий рециркуляции ГВС от ЦТП N 10, 23, 25 7 Разработка 820 1,14 1,000 2012 1,000 проекта модернизации ТМ-3 от ТК-3-09 до ТК-3-12, O 820 мм. - 1140 м. (в однотрубном. исчислении) 8 Разработка 700 0,42 0,700 2012 0,700 проекта модернизации ТМ-2 от П-2-01 до ТК-2-10, O 700 мм. - 420 м (в однотрубном исчислении) 9 Строительство 89-108 0,386 2,500 2012 2,500 теплосети и подключение отделения лучевой терапии онкологического диспансера по ул. Московской, 29в 10 Модернизация 20,342 2013 20,342 оборудования ЦТП N 78, 60, 44, 32, 35 (замена теплообменников, насосного оборудования, КИПиА) 11 Модернизация 57-108 2,15 17,451 2013 17,451 квартальных теплосетей и линий рециркуляции ГВС от ЦТП N 8, 18 12 Разработка 2,08 1,500 2013 1,500 проекта модернизации распределительной сети N 5 от ТК-1-15 до ЦТП-4 и ЦТП-5, 2080 м. (в однотрубном исчислении) 13 Модернизация 700 0,3 18,212 2013 18,212 ТМ-2 от П-2-01 в сторону ТК-2-10 O 700 мм - 300 м (в однотрубном исчислении) 14 Модернизация 820 0,16 14,458 2013 14,458 ТМ-3 от ТК-3-11 в сторону ТК-3-12, O 820 мм - 160 м. (в однотрубном исчислении) 15 Модернизация 820 1,202 100,000 2013 100,000 ТМ-3 от НО N 35 до ТК-3-11, O 820 мм - 1202 м. (в однотрубном исчислении) (подключение ТРЦ в Парке культуры) 16 Модернизация 20,342 2014 20,342 оборудования ЦТП N 70, 63, 50, 73, 15 (замена теплообменников, насосного оборудования, КИПиА) 17 Модернизация 57-108 2,15 17,451 2014 17,451 квартальных теплосетей линий рециркуляции ГВС от ЦТП N 58, 76, 92, 22 18 Модернизация 600 1,233 57,950 2014 57,950 распределительной сети N 5 от ТК-1-15 до ЦТП N 4 O 600 мм - 1233 м (подключение потребителей в границах ул. Советской, Зои Космодемьянской) 19 Модернизация 426 0,219 34,615 2014 34,615 распределительной 273 0,628 сети N 5 от ЦТП N 4 до ТК-5р-06 Ду 400 мм L = 219 м, от ТК-5р-06 в сторону ЦТП N 5 Ду 250 мм L = 628 м 20 Модернизация ТМ 820 2,75 170,000 2014 170,000 N 1 с перекладкой на Ду 800 мм от коллекторной ТТЭЦ до ТК-1-09 (подключение потребителей в границах ул. Советской, ул. Зои Космодемьянской) 21 Модернизация ТМ 720 2,9 220,000 2014 220,000 N 2А с перекладкой на Ду 700 мм от ТК-2-20 до НС N 3 и реконструкция НС N 3 (подключение потребителей микрорайонов Московский и Уютный) (1 этап) 22 Разработка 1,500 2014 1,500 проекта на строительство тепловой сети от ТК-4р-07 до ТК-4р-03 Ду 300 мм - 1300 м (в однотрубном исчислении) 23 Модернизация 20,342 2015 20,342 оборудования ЦТП N 75, 26, 27, 61, 68 (замена теплообменников, насосного оборудования, КИПиА) 24 Модернизация 57-108 2,15 17,451 2015 17,451 квартальных теплосетей и линий рециркуляции ГВС от ЦТП N 2, 89, 15, 60,29 25 Строительство 325 1,3 50,500 2015 50,500 распределительной тепловой сети N 4 от ТК-4р-07 в сторону ТК-4р-02 Ду 300 мм 26 Модернизация 57-159 0,65 11,158 2015 11,158 квартальных тепловых сетей от ЦТП N 1 (первый этап) - 650 м (в однотрубном исчислении) 27 Модернизация ТМ 820 2,75 165,324 2015 165,324 N 1 с перекладкой на Ду 800 мм от ТК-1-09 до ТК-1-18 (подключение потребителей в границах ул. Советской, ул. Зои Космодемьянской) (2 этап) 28 Модернизация ТМ 720 2,9 180,000 2015 180,000 N 2А с перекладкой на Ду 700 мм от НС N 3 до ТК-2А-29 (подключение потребителей микрорайонов Московский и Уютный) (2 этап) Итого: 44,297 43,835 171,963 521,858 444,775 1226,728 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мероприятия МУП "Тамбовинвестсервис" Теплоснабжение -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Мероприятие | Параметры | ПСД | Поэтапная стоимость строительства, млн. руб. | Ввод | Полная п/п | | объекта | | | объекта в | стоимость | |---------------|-----------|------------------------------------------------------| эксплуатацию | строительства, | | Д, мм | L, км | Срок/ | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | млн. руб. | | | | стоимость | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Модернизация 0,35 1,200 1,200 тепловых сетей микрорайона МСО 2 Строительство новой 0,500 0,800 1,300 блочной котельной (0,4 МВт) в Элеваторном переулке, 3г 3 Модернизация 2,0 8,300 8,300 16,600 районных тепловых сетей от котельной ОАО "Завод "Революционный труд" 4 Модернизация 1,0 5,800 5,800 11,600 районных тепловых сетей от ЦТП N 29 5 Модернизация 0,400 0,400 тепловых пунктов по ул. Мичуринской, 52, 62 6 Модернизация 0,400 0,400 тепловых пунктов по ул. Мичуринской, 64, 66 7 Модернизация 0,400 0,400 тепловых пунктов по ул. Мичуринской, 70, 72 8 Модернизация 0,400 0,400 тепловых пунктов по ул. Мичуринской, 74, д/с N 14 9 Модернизация 0,750 0,750 тепловых пунктов по ул. Олега Кошевого 10 Модернизация 0,500 5,220 5,720 тепловых пунктов от котельной по ул. Привокзальной, 12 Итого: 10,000 15,300 6,200 0,900 6,370 38,770 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы осуществляется органами администрации города Тамбова, предприятиями и организациями коммунального комплекса города. Администрация города Тамбова: разрабатывает в соответствии с Программой и утверждает техническое задание на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса; проверяет соответствие инвестиционных программ организаций коммунального комплекса условиям утвержденного технического задания и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей; рассчитывает надбавки к тарифам на оплату коммунальных услуг и плату за подключение к системам коммунальной инфраструктуры; анализирует доступность установленных тарифов на оплату коммунальных услуг для потребителей; направляет в Тамбовскую городскую Думу проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, проекты решений об установлении надбавок к тарифам на оплату коммунальных услуг и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры; заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ; осуществляет мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Организации коммунального комплекса: готовят на основании выданного технического задания инвестиционные программы и расчет финансовых потребностей для реализации этих программ; реализуют свои инвестиционные программы. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (Раздел в редакции Решения Думы г. Тамбова от 24.11.2011 г. N 440) Общая стоимость Программы составляет 1915,379 млн. руб. Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства организаций коммунального комплекса и внебюджетные кредитные ресурсы: ---------------------------------------------------------------------- Источник | Объем финансирования, млн. руб. финансирования | |------------------------------------------------------ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------- Федеральный 0 0 0 0 0 0 бюджет Областной 0 0 0 0 0 0 бюджет Городской 0 0 0 0 0 0 бюджет Внебюджетные 123,208 141,965 302,774 700,646 646,786 1915,379 источники ИТОГО: 123,208 141,965 302,774 700,646 646,786 1915,379 ---------------------------------------------------------------------- УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ Организация управления и контроля являются важнейшим элементом выполнения Программы. Данный процесс должен быть прозрачным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий, для чего разработаны индикаторы результативности программы. Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджета городского округа - город Тамбов. Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными документами. Координатором Программы является комитет градостроительства администрации города Тамбова, который осуществляет текущее управление Программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении мероприятий Программы. Координатор Программы ежегодно в срок до 1 августа текущего года направляет в комитет финансов администрации города Тамбова бюджетную заявку потребности в финансировании из бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с утвержденными инвестиционными программами. Исполнителями основных мероприятий программы являются филиал ОАО "Квадра" "Восточная региональная генерация", ОАО "Тамбовские коммунальные системы", МУП "Тамбовинвестсервис". Механизмом реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Они должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение целей программы. Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на основе технических заданий, подготовленных администрацией города Тамбова, с расчетом финансовых потребностей для их решения. На основе разработанных инвестиционных программ определяются надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса и тарифы на подключение вновь вводимых объектов к системам коммунальной инфраструктуры. После утверждения инвестиционной программы между организацией коммунального комплекса и администрацией городского округа заключается договор на реализацию программы, в котором отражаются условия выполнения инвестиционной программы. Мониторинг выполнения инвестиционных программ осуществляет комитет экономики и перспективного развития города администрации города Тамбова. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Предлагаемая Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры города Тамбова, а также определяет участие в ней предприятий и организаций, непосредственно реализующих Программу. Для оценки положительного эффекта предлагается установить целевые индикаторы, позволяющие проводить мониторинг реализации Программы: в области теплоснабжения: -------------------------------------------------------------------------------- Целевые | Методика | Значение индикатора, в % индикаторы | расчета |---------------------------------------------- | | До начала | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | реализации | год | год | год | год | год -------------------------------------------------------------------------------- Повышение Фактический 74,0 72,8 71,6 70,4 69,2 68,0 надежности срок службы работы тепловых сетей, лет/к сетей: нормативному снижение сроку службы, процента износа лет Повышение Фактический 76,.5 74,4 72,3 70,2 68,1 66,0 надежности срок службы работы оборудования, оборудования лет/к системы нормативному теплоснабжения сроку службы, -снижение лет процента износа Износ Фактический 59,0 58,3 57,6 56,9 56,2 55,4 тепловых сетей срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет Износ Фактический 78,0 77,3 76,6 75,9 75,2 74,2 оборудования срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет Удельный вес Протяженность 56,0 55,6 55,2 54,8 54,4 54,0 тепловых сетей, сетей, нуждающихся нуждающихся в в замене замене, км/к протяженности сетей, км -------------------------------------------------------------------------------- в области водоснабжения: -------------------------------------------------------------------------------- Целевые | Методика | Значение индикатора, в % индикаторы | расчета |----------------------------------------------- | | До начала | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | реализации | год | год | год | год | год -------------------------------------------------------------------------------- Повышение Фактический срок 73,0 72,0 71,0 70,0 69,0 68,0 надежности службы сетей, работы лет/к водопроводных нормативному сетей: сроку службы, лет снижение процента износа Повышение Фактический срок 69,.5 68,4 67,3 66,2 65,1 64,0 надежности службы работы оборудования, оборудования лет/к системы нормативному водоснабжения: сроку службы, лет снижение процента износа Износ Фактический 57,4 57,2 57,0 56,8 56,6 56,2 водопроводных срок службы, сетей лет/к нормативному сроку службы, лет Износ Фактический 73,4 72,3 71,2 70,1 69,0 68,1 оборудования, срок службы, % лет/к нормативному сроку службы, лет Удельный вес Протяженность 51,0 49,4 47,8 46,2 44,6 43,0 водопроводных сетей, сетей, нуждающихся в нуждающихся в замене, км/к замене протяженности сетей, км Удельный вес Количество 75,0 72,7 70,4 68,1 65,8 63,4 оборудования, оборудования, нуждающегося нуждающегося в в замене замене, шт./к количеству оборудования, км Приведение в Фактическое 88,9 91,0 93,1 95,2 97,3 99,6 соответствие с количество нормативными потребителей, требованиями питьевая вода питьевой воды которых не соответствует нормативным требованиям, %,/к количеству потребителей, питьевая вода которых соответствует нормативным требованиям -------------------------------------------------------------------------------- в области водоотведения: -------------------------------------------------------------------------------- Целевые | Методика | Значение индикатора, в % индикаторы | расчета |---------------------------------------------- | | До начала | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | реализации | год | год | год | год | год -------------------------------------------------------------------------------- Повышение % поступающей 95,7 96,2 96,7 97,2 97,7 98,0 эффективности сточной воды, работы мг/дм3/к % городских доочищенных очистных сточных вод, сооружений мг/дм3 канализации Повышение Фактический 70,0 67,6 65,2 62,8 60,4 58,0 надежности срок службы работы оборудования, канализационных лет/к очистных нормативному сооружений: сроку службы, снижение лет процента износа оборудования Повышение Фактический 68,6 67,3 66,0 64,8 63,5 62,3 надежности срок службы работы оборудования, канализационных лет/к коллекторов: нормативному снижение сроку службы, процента лет износа оборудования Повышение Фактический срок 74,.5 73,2 71,9 70,6 69,3 68,0 надежности службы работы оборудования, оборудования лет/к системы нормативному водоотвидения сроку службы, лет снижение процента износа Износ Фактический 55,6 55,2 54,8 54,4 54,0 53,7 канализационных срок службы, сетей лет/к нормативному сроку службы, лет Износ Фактический 65,4 64,7 64,0 63,3 62,6 62,0 оборудования срок службы, лет/к нормативному сроку службы, лет Удельный вес Протяженность 61,0 60,2 59,4 58,6 57,8 57,0 канализационных сетей, сетей, нуждающихся в нуждающихся замене, км/к в замене протяженности сетей, км Удельный вес Количество 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,4 оборудования, оборудования, нуждающегося нуждающегося в в замене замене, шт./к количеству оборудования, км -------------------------------------------------------------------------------- КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ Программа реализуется на территории муниципального образования - город Тамбов. Координатором Программы является комитет градостроительства администрации города Тамбова Для оценки эффективности реализации Программы предусмотрен ежегодный мониторинг, осуществляемый координатором Программы. По результатам мониторинга администрация города Тамбова ежегодно, не позднее 31 марта, представляет в Тамбовскую городскую Думу отчет за истекший год. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|