Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
                    Список используемых сокращений

     ДЖКХиИ   -   департамент   жилищно-коммунального   хозяйства    и
инфраструктуры Ярославской области
     ДФ - департамент финансов Ярославской области
     ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования  тарифов
Ярославской области
     ДУГИ  -  департамент  по  управлению  государственным  имуществом
Ярославской области
     ОМС - органы местного  самоуправления  муниципальных  образований
области
     ОБ - областной бюджет
     ВИ - внебюджетные источники
     МБ - местный бюджет
     ФБ - федеральный бюджет
     МКД - многоквартирный дом
     ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
     ЖКК - жилищно-коммунальный комплекс
     ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги
     ТСЖ - товарищество собственников жилья
     СМИ - средства массовой информации

                                                          Приложение 5
                                                           к Программе

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения на
                               2011 год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|              Наименование мероприятия, объекта               |Объем работ,|Сметная        |Лимит        |Ожидаемая экономия| Повышение надежности  |      Примечание      |
|     |                                                              |  мощность  |стоимость, тыс.|областного   |   в расчете на   |    предоставления     |                      |
|     |                                                              |            |руб.           |бюджета, тыс.|   отопительный   |  коммунальных услуг   |                      |
|     |                                                              |            |               |руб.         |     период,      |   жилищного фонда и   |                      |
|     |                                                              |            |               |             |тыс. руб.         |социальной сферы, кв. м|                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|  1  |                              2                               |     3      |       4       |      5      |        6         |           7           |          8           |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|1.   |Брейтовский муниципальный район                               |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Реконструкция тепловых сетей центральной котельной в с.       |   1,0 км   |     1650      |    1500     |        75        |         1520          |                      |
|     |Брейтово                                                      |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|2.   |Мышкинский муниципальный район                                |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Реконструкция котельной с переводом на природный газ в дер.   |0,2 Гкал/час|     7500      |    5250     |       144        |         2203          |выработка теплоэнергии|
|     |Коптево                                                       |            |               |             |                  |                       |для коммерческих нужд |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|3.   |Переславский муниципальный район                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ |5,1 Гкал/час|     18200     |    14249    |       6540       |         15727         |выработка теплоэнергии|
|     |и оптимизация тепловых сетей в с. Нагорье                     |            |               |             |                  |                       |для коммерческих нужд |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|4.   |Ростовский муниципальный район                                |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Реконструкция с переводом на природный газ котельной "751     |9,0 Гкал/час|     14510     |    10157    |       800        |         23800         |выработка теплоэнергии|
|     |ремонтный завод"                                              |            |               |             |                  |                       |для коммерческих нужд |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|5.   |Городской округ г. Рыбинск                                    |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Перевод котельной школы-интернат N 2 с жидкого топлива на     |2,24 Гкал/ч |     8400      |    6500     |       4374       |         7100          |выработка теплоэнергии|
|     |природный газ, с учетом строительства блочно-модульной газовой|            |               |             |                  |                       |для коммерческих нужд |
|     |котельной по ул. Свердлова, 26                                |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|6.   |Рыбинский муниципальный район                                 |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Строительство модульной газовой котельной в пос. Октябрьский  | 6,5 Гкал/ч |     31500     |    30000    |       6725       |         42862         |выработка теплоэнергии|
|     |(Октябрьского сельского поселения)                            |            |               |             |                  |                       |для коммерческих нужд |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|7.   |Угличский муниципальный район                                 |            |               |             |                  |                       |                      |
|     |                                                              |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Оптимизация системы теплоснабжения центрального района г.     |3,5 Гкал/час|     62280     |    10810    |       8320       |         28000         |                      |
|     |Углича                                                        |            |               |             |                  |                       |                      |
|-----+--------------------------------------------------------------+------------+---------------+-------------+------------------+-----------------------+----------------------|
|     |Всего по теплоснабжению                                       |            |    665819     |    78466    |      26978       |        121212         |                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 6
                                                           к Программе


 План мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011 год
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п|                  Наименование мероприятия,                  | Объем  |Сметная   |    Источник    |Потребность в| Повышение  |
|/п |                           объекта                           | работ, |стоимость,| финансирования |  средствах  |надежности и|
|   |                                                             |мощность|тыс. руб. |                | областного  |комфортности|
|   |                                                             |        |          |                |  бюджета,   | жилищного  |
|   |                                                             |        |          |                |тыс. руб.    |  фонда и   |
|   |                                                             |        |          |                |             | социальной |
|   |                                                             |        |          |                |             |   сферы,   |
|   |                                                             |        |          |                |             |   кв. м    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
| 1 |                              2                              |   3    |    4     |       5        |      6      |     7      |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|1. |Большесельский                                               |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация правобережной части с. Большое Село (1           |1,6 км, |   3246   |всего           |    2921     |    8148    |
|   |очередь) в квартале улиц Заречная,                           |173 д.  |          |                |             |            |
|   |1 - я Строителей, 2 - я Строителей,                          |        |          |                |             |            |
|   |3 - я Строителей, Крестьянская, Труда                        |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    2921     |            |
|   |                                                             |        |          |----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   3246   |всего           |    2921     |    8148    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    2921     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|2. |Борисоглебский муниципальный район                           |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Строительство межпоселкового газопровода                     |37,1 км |  259700  |всего           |   259700    |            |
|   |газораспределительная станция Борисоглебская - дер.          |        |          |                |             |            |
|   |Варусово - с. Вощажниково - дер. Юркино -                    |        |          |                |             |            |
|   |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к с. Неверково|        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   259700    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация с. Вощажниково и населенных пунктов,             |27,5 км,|  54995   |всего           |    52245    |   65657    |
|   |находящихся в зоне газопровода газораспределительная         |1394 кв.|          |                |             |            |
|   |станция Борисоглебская - дер. Варусово - с. Вощажниково -    |        |          |                |             |            |
|   |дер. Юркино -                                                |        |          |                |             |            |
|   |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к с. Неверково|        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    52245    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |  314695  |всего           |   311945    |   65657    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    52245    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   259700    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|3. |Гаврилов-Ямский муниципальный район                          |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация жилых домов по улицам Комарова и                 |70 кв.  |   1250   |всего           |    1000     |    3297    |
|   |Зои Зубрицкой г. Гаврилов-Яма                                |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   1250   |всего           |    1000     |    3297    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|4. |Любимский                                                    |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация дер. Ермаково                                    | 2 км,  |   2222   |всего           |    2000     |    3438    |
|   |                                                             |73 кв.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    2000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Закольцовка газопровода г. Любима (улицы Трефолева,          | 0,9 км |   1000   |всего           |     900     |            |
|   |Ленина, Набережная р. Обноры,                                |        |          |                |             |            |
|   |Карла Либкнехта)                                             |        |          |                |             |            |
|   |(городское поселение Любим)                                  |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     900     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   3222   |всего           |    2900     |    3438    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    2900     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|5. |Некоузский муниципальный район                               |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Строительство межпоселкового газопровода                     |72,5 км |  245000  |всего           |   245000    |            |
|   |газораспределительная станция Волга - пос. Октябрь - с.      |        |          |                |             |            |
|   |Мокеиха                                                      |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   245000    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация жилых домов в пос. Волга                         |0,6 км, |   889    |всего           |     800     |    471     |
|   |                                                             |10 кв.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     800     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |  245889  |всего           |   245800    |    471     |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     800     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   245000    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|6. |Некрасовский                                                 |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация                                                  |0,4 км, |   793    |всего           |     714     |    471     |
|   |раб. пос. Некрасовское                                       |10 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     714     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация раб. пос. Бурмакино                              |0,6 км, |   1000   |всего           |     900     |    518     |
|   |                                                             |11 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     900     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   1793   |всего           |    1614     |    989     |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1614     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|7. |Первомайский                                                 |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация раб. пос. Пречистое (улиц Малой Октябрьской,     |0,4 км, |   667    |всего           |     600     |    1884    |
|   |Большой Октябрьской, Аристархова)                            |40 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     600     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   667    |всего           |     600     |    1884    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     600     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|8. |Городской округ                                              |        |          |                |             |            |
|   |г. Переславль-Залесский                                      |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация района Грачковская Слобода (улиц Лабазной,       |2,3 км, |   3750   |всего           |    3000     |   14601    |
|   |Большой Протечной, Малой Протечной, Советской,               |310 кв. |          |                |             |            |
|   |Комитетской, Валовое кольцо, переулков Грачковского,         |        |          |                |             |            |
|   |Чернореченского, Горсоветского)                              |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    3000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   3750   |всего           |    3000     |   14601    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    3000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|9. |Переславский                                                 |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Строительство межпоселкового газопровода                     | 24 км  |  168000  |всего           |   168000    |            |
|   |с. Кубринск - с. Нагорье                                     |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   168000    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация с. Нагорье и населенных пунктов в зоне           | 12 км, |  58947   |всего           |    56000    |   46017    |
|   |газопровода до с. Нагорье                                    |977 д.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    56000    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация с. Кубринск                                      |1,1 км, |   111    |всего           |     100     |    1413    |
|   |                                                             |30 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|     100     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |  227058  |всего           |   224100    |   47430    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    56100    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   168000    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|10.|Пошехонский                                                  |        |          |                |             |            |
|   |муниципальный район                                          |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация района между реками Сога и Согожа,               |0,6 км, |   1111   |всего           |    1000     |    989     |
|   |г. Пошехонье                                                 |21 кв.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   1111   |всего           |    1000     |    989     |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|11.|Ростовский муниципальный район                               |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Строительство газопровода до с. Климатино                    | 1,2 км |   2400   |всего           |    1920     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1920     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификацияраб. пос. Поречье-Рыбное                          |0,9 км, |   1875   |всего           |    1500     |    1460    |
|   |                                                             |31 кв.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1500     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   4275   |всего           |    3420     |    1460    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    3420     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|12.|Городской округ г. Рыбинск                                   |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация Заволжского района                               |2,9 км, |   5625   |всего           |    4500     |    5982    |
|   |                                                             |127 д.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    4500     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация Запахомовского района                            |0,7 км, |   1250   |всего           |    1000     |    1366    |
|   |                                                             |29 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   6875   |всего           |    5500     |    7348    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    5500     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|13.|Тутаевский муниципальный район                               |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация левобережного района г. Тутаева                  |1,9 км, |   3750   |всего           |    3000     |    3533    |
|   |                                                             |75 кв.  |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    3000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   3750   |всего           |    3000     |    3533    |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    3000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|14.|Угличскиймуниципальный район                                 |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация г. Углича                                        |0,6 км, |   1111   |всего           |    1000     |    754     |
|   |                                                             |16 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |   1111   |всего           |    1000     |    754     |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1000     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|15.|Ярославскиймуниципальный район                               |        |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Газификация раб. пос. Красные Ткачи (3 этап)                 |0,6 км, |   1630   |всего           |    1304     |    707     |
|   |                                                             |15 д.   |          |                |             |            |
|   |                                                             |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    1304     |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Строительство газопровода высокого давления от               |  8 км  |  23750   |всего           |    19000    |            |
|   |газораспределительной станции Климовское до дер. Высоко      |        |          |                |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    19000    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |             |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Итого                                                        |        |  25380   |всего           |    20304    |    707     |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|    20304    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |      0      |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |Всего                                                        |        |  844072  |всего           |   828104    |   160705   |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |областной бюджет|   155404    |            |
|---+-------------------------------------------------------------+--------+----------+----------------+-------------+------------|
|   |                                                             |        |          |внебюджетные    |   672700    |            |
|   |                                                             |        |          |источники       |             |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 7
                                                           к Программе

                                РАСЧЕТ
     интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по
    строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения,
                      газоснабжения на 2011 год

                 I. Переславский муниципальный район
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                                                   Критерий оценки                                                    |Допустимый|  Весовой  |Значение |Газификация с.|  Реконструкция  |
|     |                                                                                                                      |   балл   |коэффициент|   по    |  Нагорье и   |    мазутной     |
|     |                                                                                                                      |          |   (ki)    |критерию |  населенных  |   котельной с   |
|     |                                                                                                                      |          |           |(ki)х(qi)|пунктов в зоне|  переводом на   |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |газопровода до| природный газ и |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |  с. Нагорье  |   оптимизация   |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |тепловых сетей с.|
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |     Нагорье     |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|  1  |                                                          2                                                           |    3     |     4     |    5    |      6       |        7        |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|1.   |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта                                                           |    1     |   0,034   |  0,034  |    0,034     |      0,034      |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|2.   |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-       |    1     |   0,03    |  0,03   |              |      0,03       |
|     |экономического развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды        |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,75   |           |  0,023  |    0,023     |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,015  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|3.   |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными       |    1     |   0,03    |  0,03   |     0,03     |      0,03       |
|     |мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ                                                    |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|4.   |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета                  |    1     |   0,04    |  0,04   |              |                 |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,02   |     0,02     |      0,02       |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями                |    1     |   0,137   |  0,137  |    0,137     |      0,137      |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,069  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|6.   |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта                       |    1     |   0,028   |  0,028  |    0,028     |      0,028      |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов   |    1     |   0,32    |  0,32   |    0,320     |                 |
|     |реализации инвестиционного проекта                                                                                    |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,16   |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |      0,000      |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|8.   |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме,|    1     |   0,095   |  0,095  |    0,095     |      0,095      |
|     |достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального|          |           |         |              |                 |
|     |строительства                                                                                                         |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,048  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|9.   |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности,          |    1     |   0,068   |  0,068  |    0,068     |      0,068      |
|     |необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд                     |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|10.  |Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта                    |    1     |   0,137   |  0,137  |    0,137     |      0,137      |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,75   |           |  0,103  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|11.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области                                          |    1     |   0,037   |  0,037  |    0,037     |                 |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,75   |           |  0,028  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,019  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |      0,000      |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|12.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области               |    1     |   0,044   |  0,044  |    0,044     |      0,044      |
|     |                                                                                                                      |          |           |         |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,75   |           |  0,033  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |   0,5    |           |  0,022  |              |                 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|     |                                                                                                                      |    0     |           |    0    |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
|Интегральная оценка (Э инт.)                                                                                                                                 |    0,973     |      0,623      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  II. Ростовский муниципальный район
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                                                             Критерий оценки                                                             |Допустимый|  Весовой  |Значение по|Строительство |
|     |                                                                                                                                         |   балл   |коэффициент| критерию  |газопровода до|
|     |                                                                                                                                         |          |   (ki)    | (ki)х(qi) | с. Климатино |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|  1  |                                                                    2                                                                    |    3     |     4     |     5     |      6       |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|1.   |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта                                                                              |    1     |   0,034   |   0,034   |    0,034     |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|2.   |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития   |    1     |   0,03    |   0,03    |              |
|     |области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды                                                   |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |   0,023   |    0,023     |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,015   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|3.   |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями,           |    1     |   0,03    |   0,03    |     0,03     |
|     |реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ                                                                                      |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|4.   |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета                                     |    1     |   0,04    |   0,04    |              |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,02    |     0,02     |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|  1  |2                                                                                                                                        |    3     |     4     |     5     |      6       |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями                                   |    1     |   0,137   |   0,137   |              |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,069   |    0,069     |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|6.   |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта                                          |    1     |   0,028   |   0,028   |    0,028     |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов                      |    1     |   0,32    |   0,32    |     0,32     |
|     |реализацииинвестиционного проекта                                                                                                        |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|8.   |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, достаточном для   |    1     |   0,095   |   0,095   |    0,095     |
|     |обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства                     |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,048   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|9.   |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства|    1     |   0,068   |   0,068   |    0,068     |
|     |продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд                                                                     |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|10.  |Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта                                       |    1     |   0,137   |   0,137   |    0,137     |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |   0,103   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|11.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области                                                             |    1     |   0,037   |   0,037   |    0,037     |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |   0,028   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,019   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|12.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области                                  |    1     |   0,044   |   0,044   |              |
|     |                                                                                                                                         |          |           |           |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |   0,033   |              |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |   0,022   |    0,022     |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |     0     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------|
|Интегральная оценка (Э инт.)                                                                                                                                                      |    0,882     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 III. Ярославский муниципальный район
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                                                             Критерий оценки                                                             |Допустимый|  Весовой  |Значение |Строительство газопровода |
|     |                                                                                                                                         |   балл   |коэффициент|   по    |   высокого давления от   |
|     |                                                                                                                                         |          |   (ki)    |критерию |  газораспределительной   |
|     |                                                                                                                                         |          |           |(ki)х(qi)|станции Климовское до дер.|
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |          Высоко          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|  1  |                                                                    2                                                                    |    3     |     4     |    5    |            6             |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|1.   |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта                                                                              |    1     |   0,034   |  0,034  |          0,034           |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|2.   |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического развития   |    1     |   0,03    |  0,03   |                          |
|     |области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды                                                   |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |  0,023  |          0,023           |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,015  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|3.   |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями,           |    1     |   0,03    |  0,03   |           0,03           |
|     |реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ                                                                                      |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|4.   |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета                                     |    1     |   0,04    |  0,04   |                          |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,02   |           0,02           |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями                                   |    1     |   0,137   |  0,137  |          0,137           |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|6.   |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта                                          |    1     |   0,028   |  0,028  |          0,028           |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации           |    1     |   0,32    |  0,32   |           0,32           |
|     |инвестиционного проекта                                                                                                                  |          |           |         |                          |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,16   |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|8.   |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, достаточном для   |    1     |   0,095   |  0,095  |          0,095           |
|     |обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства                     |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,048  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|9.   |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства|    1     |   0,068   |  0,068  |          0,068           |
|     |продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд                                                                     |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|10.  |Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта                                       |    1     |   0,137   |  0,137  |          0,137           |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |  0,103  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|11.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области                                                             |    1     |   0,037   |  0,037  |                          |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |  0,028  |          0,028           |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,019  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|12.  |Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области                                  |    1     |   0,044   |  0,044  |          0,044           |
|     |                                                                                                                                         |          |           |         |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,75   |           |  0,033  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |   0,5    |           |  0,022  |                          |
|-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------------------|
|     |                                                                                                                                         |    0     |           |    0    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------|
|                                                                          Интегральная оценка (Э инт.)                                                                          |          0,964           |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 8
                                                           к Программе

    Объем финансирования реализации мероприятий по строительству,
    реконструкции систем и объектов теплоснабжения, газоснабжения
                           на 2012-2014 годы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование района Ярославской области|Источник финансирования|2012 г., тыс.|2013 г., тыс.|2014 г., тыс.| Всего,  |
|     |                                       |                       |руб.         |руб.         |руб.         |тыс. руб.|
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|  1  |                   2                   |           3           |      4      |      5      |      6      |    7    |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|1.   |Городской округ г. Рыбинск             |всего                  |   29000,0   |   32276,0   |   76404,0   |137680,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   29000,0   |   32276,0   |   76404,0   |137680,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|2.   |Рыбинский муниципальный район          |всего                  |   25599,0   |   37542,0   |     0,0     | 63141,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   25599,0   |   37542,0   |     0,0     | 63141,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|3.   |Ростовский муниципальный район         |всего                  |  161831,0   |  145734,0   |   31991,0   |339556,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   49831,0   |   33734,0   |   31991,0   |115556,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |  112000,0   |  112000,0   |             |224000,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|4.   |Городской округ г. Переславль-Залесский|всего                  |   8058,0    |   8374,0    |   4712,0    | 21144,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   8058,0    |   8374,0    |   4712,0    | 21144,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|5.   |Угличский муниципальный район          |всего                  |   26397,0   |   42861,0   |   38824,0   |108082,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   26397,0   |   42861,0   |   38824,0   |108082,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|6.   |Тутаевский муниципальный район         |всего                  |   20600,0   |   25500,0   |   46900,0   | 93000,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   20600,0   |   25500,0   |   46900,0   | 93000,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|7.   |Большесельский муниципальный район     |всего                  |   10155,0   |   19497,0   |   4500,0    | 34152,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   10155,0   |   19497,0   |   4500,0    | 34152,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|8.   |Борисоглебский муниципальный район     |всего                  |   95386,0   |   4300,0    |   7113,0    |106799,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   16286,0   |   4300,0    |   7113,0    | 27699,0 |
|-----|                                       |-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |   79100,0   |             |             | 79100,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|9.   |Брейтовский муниципальный район        |всего                  |   7900,0    |   6376,0    |   6500,0    | 20776,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   7900,0    |   6376,0    |   6500,0    | 20776,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|10.  |Гаврилов-Ямский муниципальный район    |всего                  |   17100,0   |   18928,0   |   11440,0   | 47468,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   17100,0   |   18928,0   |   11440,0   | 47468,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|11.  |Даниловский муниципальный район        |всего                  |   15990,0   |   21210,0   |  151140,0   |188340,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   15990,0   |   21210,0   |   12540,0   | 49740,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |  138600,0   |138600,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|12.  |Любимский муниципальный район          |всего                  |   9362,0    |   7100,0    |     0,0     | 16462,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   9362,0    |   7100,0    |     0,0     | 16462,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|13.  |Мышкинский муниципальный район         |всего                  |   5390,0    |   3000,0    |     0,0     | 8390,0  |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   5390,0    |   3000,0    |     0,0     | 8390,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|14.  |Некоузский муниципальный район         |всего                  |  303211,0   |   23241,0   |   49450,0   |375902,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   40711,0   |   23241,0   |   49450,0   |113402,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |  262500,0   |             |             |262500,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|15.  |Некрасовский муниципальный район       |всего                  |   11000,0   |   11500,0   |   12000,0   | 34500,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   11000,0   |   11500,0   |   12000,0   | 34500,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|16.  |Первомайский муниципальный район       |всего                  |   21000,0   |   2450,0    |  191150,0   |214600,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   21000,0   |   2450,0    |   16150,0   | 39600,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |  175000,0   |175000,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|17.  |Переславский муниципальный район       |всего                  |  115400,0   |  151760,0   |   54800,0   |321960,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   9000,0    |   32760,0   |   54800,0   | 96560,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |  106400,0   |  119000,0   |             |225400,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|18.  |Пошехонский муниципальный район        |всего                  |   7578,0    |  122782,0   |   9312,0    |139672,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   7578,0    |   12882,0   |   9312,0    | 29772,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |  109900,0   |             |109900,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|19.  |Ярославский муниципальный район        |всего                  |   39078,0   |   46116,0   |   33088,0   |118282,0 |
|     |---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |   39078,0   |   46116,0   |   33088,0   |118282,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |             |             |             |         |
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |Итого                                  |всего                  |  930035,0   |  730547,0   |  729324,0   |2389906,0|
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |областной бюджет       |  370035,0   |  389647,0   |  415724,0   |1175406,0|
|-----+---------------------------------------+-----------------------+-------------+-------------+-------------+---------|
|     |                                       |внебюджетные источники |  560000,0   |  340900,0   |  313600,0   |1214500,0|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        постановлением
                                                 Правительства области
                                                 от 26.11.2008 N 626-п
                                             (в редакции постановления
                                                 Правительства области
                                                от 02.11.2010 N 820-п)


                              КОНЦЕПЦИЯ
  областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и
реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на
                            2011-2014 годы

     Основные проблемы отрасли жилищно-коммунального хозяйства
     Ярославской области

     Жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ)  является  одной  из
важных сфер экономики Ярославской области,  которая  тесно  связана  с
обеспечением жизнедеятельности населения,  предприятий  и  организаций
области. Общество предъявляет справедливые требования, желая видеть  в
ЖКХ безаварийную, более "прозрачную" по формам работы отрасль.
     В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения,
осуществляется   ее   дальнейшее   развитие   на   основе   проведения
реформирования  ЖКХ,  являющегося  составной   частью   преобразований
экономики  области  и  неразрывно  связанного  с  целями  и   задачами
территориального планирования Ярославской области.
     Анализ изменений, произошедших в  ЖКХ  области,  показывает,  что
факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:
     -  создание  правовых  и  организационных  основ  государственной
политики  в  отрасли,  определение  ее  приоритетных   направлений   и
отработка механизмов реализации;
     -  постепенное  повышение  доли  населения  в   оплате   жилищно-
коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения;
     - завершение приемки-передачи ведомственного  жилищного  фонда  и
объектов социальной сферы в муниципальную собственность;
     - формирование конкурентной среды;
     - осуществление постепенного перехода к новым  формам  управления
жилищным фондом;
     - реализация мероприятий по  газификации,  модернизации  объектов
инженерной инфраструктуры и  энергоресурсосбережению,  основной  целью
которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение
непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг.
     Вместе с тем наряду с положительными результатами  преобразований
пока не удалось обеспечить существенного улучшения  ситуации  в  сфере
ЖКХ и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания населения,
что обусловлено наличием слабых сторон (проблем) отрасли ЖКХ.
     До   недавнего   времени   имело   место   негативное   изменение
экономических  условий  функционирования   организаций   коммунального
комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения.
     Такое положение не могло не отразиться на экономическом положении
ЖКХ области. Предприятия  отрасли,  не  имея  достаточных  доходов  от
предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили  инвестиций
в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для
развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду
проблем, основными из которых являются:
     - недостаточное  развитие  коммунальных  систем  для  обеспечения
возрастающих потребностей общества, в  том  числе  связанных  с  новым
строительством;
     - неравномерное распределение коммунальных мощностей,  приводящее
к неэффективному использованию ресурсов;
     - высокий процент износа объектов коммунальной  инфраструктуры  и
жилищного фонда, составляющий около 60 процентов;
     - высокий уровень потерь тепловой энергии (более 18 процентов)  в
процессе производства  и  транспортировки  ресурсов  до  потребителей.
Потери прежде всего связаны  с  техническим  состоянием  сетей,  более
трети которых нуждаются в замене;
     - низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;
     -  недостаточный  объем  средств,  направляемых  на  модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры;
     - наличие  сверхнормативных  затрат  энергетических  ресурсов  на
производство коммунальных услуг;
     - низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской
местности (20,3 процента);
     -  высокая  доля  тепла   (около   27   процентов)   производится
котельными, работающими  на  дорогостоящем  жидком  топливе,  цены  на
которое не регулируются;
     - высокая доля непроизводительных расходов;
     - низкая эффективность системы  управления  в  ЖКХ,  преобладание
административных методов хозяйствования над рыночными;
     - сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.
     Указанные  слабые  стороны  отрасли  усугубляются   одновременным
проведением реформы местного самоуправления и передачей  полномочий  в
сфере ЖКХ на уровень вновь образованных  поселений  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  N 131-ФЗ   "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
     Выявление сильных и слабых сторон  в  области  ЖКХ  важно  прежде
всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые  позволяют  им
реализоваться в том или ином направлении.
     К угрозам следует отнести:
     - невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;
     - увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;
     - недофинансирование отрасли из федерального бюджета;
     - низкая привлекательность  отрасли  для  инвесторов  по  причине
наличия высоких рисков вложения средств в отрасль ЖКХ;
     -  нежелание  населения  вступать  в  товарищества  собственников
жилья;
     - рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;
     - усиление влияния федеральных факторов  (тарифная  политика)  на
рост стоимости коммунальных услуг.
     Реализации мероприятий по решению  имеющихся  в  отрасли  проблем
будут способствовать:
     - наличие  нормативной  базы,  которая  позволяет  проводить  эту
работу;
     - заинтересованность и  готовность  муниципальных  образований  к
участию в совместной работе по решению имеющихся проблем;
     - использование достижений в практике организации  и  работы  ЖКХ
других регионов России и международного опыта повышения  эффективности
работы ЖКХ;
     - получение софинансирования из федерального бюджета;
     - внедрение кредитно-финансовых механизмов развития  коммунальной
инфраструктуры, в том числе на базе институтов частно-государственного
партнерства.
     Таблица SWOT-анализа ситуации, сложившейся в сфере  ЖКХ  области,
указана в приложении к Концепции.
     Если  имеющиеся  проблемы  отрасли  не  будут  решены  в   рамках
предполагаемой  областной  целевой  программы  "Комплексная  программа
модернизации   и   реформирования   жилищно-коммунального    хозяйства
Ярославской  области"  на  2011-2014  годы  (далее  -  Программа),  то
возможны следующие  социальные  последствия  и  чрезвычайные  ситуации
эпидемиологического и техногенного характера:
     - рост количества аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ;
     - ухудшение экологического состояния территорий области;
     - сохранение низкого уровня газификации в сельской местности;
     - снижение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
     - повышение износа объектов инженерной инфраструктуры и жилищного
фонда;
     -  увеличение  потерь  энергетических  ресурсов  в  процессе   их
доставки потребителям;
     -  невозможность  обеспечения   технического   перевооружения   и
реконструкции отрасли;
     - снижение надежности работы систем жизнеобеспечения.
     Таким образом, из анализа сильных и слабых сторон, рисков (угроз)
и возможностей можно сделать вывод о том, что, несмотря  на  угрозы  и
риски, существует достаточно позитивных факторов, способных обеспечить
успешную реализацию намечаемых мероприятий.

 Обоснование необходимости решения проблем отрасли в рамках Программы

     В результате проведенного анализа  и  возможности  финансирования
мероприятий Программы из областного бюджета  на  начальной  стадии  ее
реализации предполагается направить  усилия  на  устранение  следующих
слабых сторон и ликвидацию предполагаемых угроз:
     - высокого уровня  непроизводительных  расходов  на  производство
жилищно-коммунальных услуг;
     - низкого качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
     - высокого процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;
     -  снижение  рисков  вложения  средств  в  отрасль  ЖКХ  частными
инвесторами;
     - низкого уровня газификации населенных пунктов.
     Учитывая, что указанные проблемы отрасли  ЖКХ  носят  комплексный
характер, требуют значительных бюджетных  расходов  и  не  могут  быть
решены в пределах одного финансового года, возникает  необходимость  и
целесообразность  их  решения  программно-целевым  методом  в   рамках
Программы.

            Цели, задачи, куратор и исполнители Программы

     Цели и  задачи  модернизации  и  реформирования  ЖКХ  Ярославской
области  на  современном  этапе  диктуются  необходимостью  реализации
комплекса мер в рамках приоритетного национального проекта  "Доступное
и комфортное жилье - гражданам России", Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, Концепции долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской  Федерации   на   период   до   2020   года,   утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября  2008 г.
N 1662-р,  Концепции  федеральной   целевой   программы   "Комплексная
программа  модернизации  и  реформирования  жилищно  -   коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы", утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р, Федерального закона
от 21 июля  2007  года  N 185-ФЗ  "О Фонде  содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства", Федерального  закона  от  23  ноября
2009 года
     N 261-ФЗ  "Об энергосбережении  и  о   повышении   энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты
Российской  Федерации",  Закона  Ярославской  области  от  11  октября
2006 г. N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области",  Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области  до  2030  года,
утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22 июня
2007 г.  N 572,  других  нормативных  правовых  актов  федерального  и
регионального уровней.
     Целями Программы являются обеспечение к 2014  году  собственников
помещений  в  многоквартирных  домах  всеми   коммунальными   услугами
нормативного качества и доступная  стоимость  коммунальных  услуг  при
надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
     Для реализации целей Программы предполагается  решение  следующих
приоритетных задач:
     -  создание  долгосрочных   механизмов   ресурсного   обеспечения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  с
участием средств  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
средств бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов;
     - отработка  механизма  предоставления  льгот  по  оплате  жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме;
     -  развитие  конкуренции  в  управлении  жилищным  фондом  и  его
обслуживании, привлечение бизнеса  к  управлению  и  инвестированию  в
жилищную сферу;
     - развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере
предоставления жилищно-коммунальных услуг;
     - совершенствование системы  тарифного  регулирования  на  услуги
естественных монополий и организаций коммунального  комплекса,  в  том
числе   предусматривающее   формирование   долгосрочных   экономически
обоснованных тарифов;
     - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
     -  сокращение   дотирования   предприятий   жилищно-коммунального
комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных
услуг по экономически обоснованным тарифам;
     - повышение уровня газификации  населенных  пунктов,  особенно  в
сельской местности;
     - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на  основе  внедрения
инновационных и ресурсосберегающих технологий,  создания  условий  для
более широкого использования малой энергетики и  нетрадиционных  видов
топливно-энергетических ресурсов;
     - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ.
     Куратором  Программы  является  заместитель  Губернатора  области
Епанешников А. В.
     Ответственным   исполнителем   Программы   является   департамент
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.
     Исполнителями Программы являются органы  местного  самоуправления
муниципальных образований области,  департамент  финансов  Ярославской
области,  департамент   по   управлению   государственным   имуществом
Ярославской области, департамент топлива, энергетики  и  регулирования
тарифов Ярославской области.

               Основные механизмы реализации Программы

     Реализация Программы  будет  направлена,  в  первую  очередь,  на
преодоление слабых сторон отрасли ЖКХ.
     Исполнение  Программы  будет  осуществляться  в  соответствии   с
разработанными мероприятиями.
     Программа будет реализовываться на территории всех  муниципальных
образований области.
     Финансирование   Программы   осуществляется   за   счет   средств
областного бюджета, внебюджетных источников и средств местных бюджетов
в объемах, определенных системой программных мероприятий.
     Перечисление   субсидий   из   областного   бюджета   в   бюджеты
муниципальных  образований  области  осуществляется  в   установленном
порядке.
     Контроль за целевым использованием  средств  областного  бюджета,
выделяемых на реализацию Программы, осуществляется  в  соответствии  с
действующим законодательством.
     По итогам  года  проводится  анализ  эффективности  Программы  на
основе целевых индикаторов и показателей.

                      Сроки реализации Программы

     Срок реализации Программы - 2011-2014 годы.

             Объемы и источники финансирования Программы
                                                               (млн. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование ресурсов  | Единица |              Потребность              |
|                        |измерения|                                       |
|------------------------+---------+---------------------------------------|
|                        |         | всего |     в том числе по годам      |
|------------------------+---------+-------+-------------------------------|
|                        |         |       | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|           1            |    2    |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Финансовые ресурсы      |млн. руб.|4708,2*|1040,6*|1341,2*|1169,2*|1157,2*|
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- областной бюджет      |млн. руб.|2094,1 | 254,8 | 591,1 | 611,0 | 637,2 |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- внебюджетные источники|млн. руб.|1887,2 | 672,7 | 560,0 | 340,9 | 313,6 |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Справочно:              |         |       |       |       |       |       |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- федеральный бюджет    |млн. руб.| 149,0 |   -   | 40,0  | 61,0  | 48,0  |
|------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|- местный бюджет        |млн. руб.| 577,9 | 113,1 | 150,1 | 156,3 | 158,4 |
----------------------------------------------------------------------------
     *С учетом средств федерального и местных бюджетов.
     Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
     Основными ожидаемыми конечными результатами реализации  Программы
являются:
     - улучшение жилищных условий и качества жизни населения;
     - приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным
требованиям  энергоэффективности,  экологичности,  а  также   условиям
проживания   отдельных   категорий   граждан    (многодетных    семей,
престарелых, инвалидов и т.д.);
     -  широкое  внедрение  кредитно-финансовых  механизмов   развития
коммунальной инфраструктуры, в том числе на  базе  институтов  частно-
государственного партнерства;
     - перевод отрасли на рыночные отношения;
     - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса;
     -  сокращение   дотирования   предприятий   жилищно-коммунального
комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных
услуг по экономически обоснованным тарифам;
     - создание условий для устойчивого развития отрасли,  что  окажет
существенное  положительное   влияние   на   социальное   благополучие
общества, общее экономическое развитие и рост производства.
     Реализация Программы позволит  достичь  следующих  количественных
результатов:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |              Наименование показателя               | Единица |    Значение    |     Значение      |
|п/п|                                                    |измерения| показателя на  |показателя на конец|
|   |                                                    |         |начало 2011 года|     2014 года     |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
| 1 |                         2                          |    3    |       4        |         5         |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|1. |Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |    %    |      57,0      |       55,0        |
|   |                                                    |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|2. |Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе     |    %    |      18,0      |       14,0        |
|   |производства и транспортировки до потребителей в    |         |                |                   |
|   |результате модернизации                             |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|3. |Удельный расход топлива на выработку тепловой       |кг у. т. |      165       |        161        |
|   |энергии в результате модернизации                   |на 1 Гкал|                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|4. |Уровень газификации жилищного фонда в городах и     |    %    |      86,8      |       88,0        |
|   |поселках городского типа                            |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|5. |Уровень газификации жилищного фонда в сельской      |    %    |      20,3      |       28,1        |
|   |местности                                           |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|6. |Доля коммерческих организаций коммунального         |    %    |      80,0      |       84,0        |
|   |комплекса с долей участия в уставном капитале       |         |                |                   |
|   |Ярославской области и (или) муниципальных           |         |                |                   |
|   |образований не более чем 25%                        |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|7. |Доля организаций, осуществляющих управление         |    %    |      80,0      |       84,0        |
|   |многоквартирными домами и оказание услуг по         |         |                |                   |
|   |содержанию и ремонту общего имущества в             |         |                |                   |
|   |многоквартирных домах, с долей участия в уставном   |         |                |                   |
|   |капитале Ярославской области и (или) муниципальных  |         |                |                   |
|   |образований не более чем 25%                        |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|8. |Доля обоснованных жалоб граждан по вопросам         |    %    |      5,0       |        1,0        |
|   |предоставления льгот по оплате жилого помещения и   |         |                |                   |
|   |коммунальных услуг в денежной форме в общем         |         |                |                   |
|   |количестве жалоб, поступивших в департамент жилищно-|         |                |                   |
|   |коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской|         |                |                   |
|   |области                                             |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|9. |Доля организаций, перешедших на долгосрочное        |    %    |       -        |       82,7        |
|   |тарифное регулирование в сфере теплоснабжения       |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|10.|Доля организаций, перешедших на долгосрочное        |    %    |       -        |       79,7        |
|   |тарифное регулирование в сфере холодного            |         |                |                   |
|   |водоснабжения                                       |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|11.|Доля организаций, перешедших на долгосрочное        |    %    |       -        |       78,9        |
|   |тарифное регулирование в сфере водоотведения и      |         |                |                   |
|   |очистки сточных вод                                 |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|12.|Доля площади капитально отремонтированных           |    %    |      2,37      |       15,38       |
|   |многоквартирных домов в общей площади               |         |                |                   |
|   |многоквартирных домов Ярославской области,          |         |                |                   |
|   |требующих капитального ремонта, нарастающим итогом  |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|13.|Снижение кредиторской задолженности организаций ЖКХ |    %    |       -        |       10,0        |
|   |по сравнению с базовым 2010 годом с учетом изменения|         |                |                   |
|   |индекса цен на жилищно-коммунальные услуги          |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|14.|Снижение дебиторской задолженности организаций ЖКХ  |    %    |       -        |        3,0        |
|   |по сравнению с базовым 2010 годом с учетом изменения|         |                |                   |
|   |индекса цен на жилищно-коммунальные услуги          |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|14.|Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные     |    %    |      95,5      |       97,5        |
|   |услуги в среднем по области в размере не менее      |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|15.|Доля бюджетного финансирования к объему             |    %    |      5,4       |       4,42        |
|   |реализуемых жилищно-коммунальных услуг              |         |                |                   |
|---+----------------------------------------------------+---------+----------------+-------------------|
|16.|Количество печатных и электронных средств массовой  |един.    |       10       |        16         |
|   |информации, участвующих в конкурсе на лучшую        |         |                |                   |
|   |публикацию в средствах массовой информации          |         |                |                   |
|   |Ярославской области по информационно-               |         |                |                   |
|   |пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ         |         |                |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            Приложение
                                                           к Концепции

     Таблица SWOT-анализа ситуации, сложившейся в сфере жилищно-
                   коммунального хозяйства области
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   Факторы успеха                   |                                Проблемы                                 |
|                 (сильные стороны)                  |                            (слабые стороны)                             |
|- создание правовых и организационных основ         |- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения             |
|государственной политики в отрасли, определение ее  |возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым        |
|приоритетных направлений и отработка механизмов     |строительством;                                                          |
|реализации;                                         |- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к       |
|- постепенное повышение доли населения в оплате     |неэффективному использованию ресурсов;                                   |
|жилищно-коммунальных услуг с одновременным          |- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и          |
|применением мер адресной социальной поддержки       |жилищного фонда, который составляет около 60 процентов;                  |
|малообеспеченных слоев населения;                   |- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 18 процентов) в процессе|
|- завершение приемки-передачи ведомственного        |производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде  |
|жилищного фонда и объектов социальной сферы в       |всего, связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых       |
|муниципальную собственность;                        |нуждаются в замене;                                                      |
|- формирование конкурентной среды;                  |- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;              |
|- осуществление постепенного перехода к новым       |- недостаточный объем средств, направляемых на модернизацию объектов     |
|формам управления жилищным фондом;                  |коммунальной инфраструктуры;                                             |
|- реализация мероприятий по газификации,            |- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на             |
|модернизации объектов инженерной инфраструктуры и   |производство коммунальных услуг;                                         |
|энергоресурсосбережению, основной целью которых     |- низкий уровень газификации жилищного фонда, особенно в сельской        |
|является рациональное использование энергоресурсов, |местности                                                                |
|исключение непроизводительных затрат при            |(20,1 процента);                                                         |
|производстве коммунальных услуг                     |- высокая доля тепла (около 27 процентов) производится котельными,       |
|                                                    |работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не          |
|                                                    |регулируются;                                                            |
|                                                    |- высокая доля непроизводительных расходов;                              |
|                                                    |- низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном         |
|                                                    |хозяйстве (далее - ЖКХ) преобладание административных методов            |
|                                                    |хозяйствования над рыночными;                                            |
|                                                    |- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ                           |
|----------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------|
|                    Возможности                     |                             Угрозы (риски)                              |
|- наличие нормативной базы, которая позволяет       |- невозможность перехода отрасли на рыночные отношения;                  |
|проводить эту работу;                               |- увеличение затрат на производство жилищно-коммунальных услуг;          |
|- заинтересованность и готовность муниципальных     |- недофинансирование отрасли из федерального бюджета;                    |
|образований области к участию в совместной работе по|- низкая привлекательность отрасли для инвесторов по причине наличия     |
|решению имеющихся проблем;                          |высоких рисков вложения средств в отрасль жилищно-коммунального          |
|- использование достижений лучшей практики других   |хозяйства;                                                               |
|регионов России и международного опыта повышения    |- рост неплатежей населения за услуги ЖКХ;                               |
|эффективности работы ЖКХ;                           |- усиление влияния федеральных факторов (тарифная политика) на рост      |
|- получение софинансирования из федерального        |стоимости коммунальных услуг.                                            |
|бюджета;                                            |                                                                         |
|- внедрение кредитно-финансовых механизмов развития |                                                                         |
|коммунальной инфраструктуры, в том числе на базе    |                                                                         |
|институтов частно-государственного                  |                                                                         |
|партнерства.                                        |                                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также