|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
(подпись) (расшифровка подписи) М.П. Глава администрации муниципального образования области _____________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Форма 2 Приложение 2 к Соглашению от__________N____ Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________ (наименование муниципального образования области) (число, месяц, год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Наименование| Лимит | Объявление о | Протокол | Наличие |Реестр актов | Заявка на | |п/п|мероприятия |финансирования| размещении | определения | муниципального | выполненных |финансирование| | | плана |мероприятия из|муниципального| подрядчика |контракта (дата,|работ (номер,|из областного | | | | местного | заказа (дата |(дата, номер,| номер, сумма) |дата, объем, | бюджета, | | | | бюджета, | проведения | подрядчик) | | тыс. руб.) |тыс. руб. | | | |тыс. руб. | торгов) | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 3 Приложение 3 к Соглашению от__________N____ Отчет об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________ (наименование муниципального образования области) (число, месяц, год) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование| Перечислено средств | Объем выполненных | Кредиторская | Дебиторская | Остаток | |п/п|мероприятия |подрядным организациям|работ за счет средств| задолженность | задолженность | неиспользованных | | | плана |----------------------+---------------------+-------------------+-------------------|средств областного| | | | из |из местного|областного |местного |областного|местного|областного|местного| бюджета | | | |областного| бюджета | бюджета | бюджета | бюджета |бюджета | бюджета |бюджета | | | | | бюджета | | | | | | | | | |---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель администратора расходов местного бюджета ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 4 Приложение 4 к Соглашению от__________N____ Отчет об исполнении квартального кассового плана бюджета муниципального образования области в разрезе мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _______________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п|Наименование| Лимит | Кассовый план | Фактическое исполнение кассового плана | | |мероприятия |финансирования|-------------------------------+----------------------------------------| | | | из местного | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | | | | бюджета |квартал|квартал|квартал|квартал|с начала|квартал|квартал|квартал|квартал| | | | | | | | | года | | | | | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | |Итого | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель администратора расходов местного бюджета ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 5 Приложение 5 к Соглашению от__________N____ Реестр актов выполненных работ по мероприятиям областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ___________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование| Муниципальный | Подрядная | Акт |Сумма акта,|Перечислено| Источник | Примечание | |п/п|мероприятия |контракт (дата,|организация| выполненных |тыс. руб. |средств |финансирования|-----------------------------| | | | номер, сумма) | |работ (номер,| |подрядчику,| |сумма |сумма | | | | | | дата) | |тыс. руб. | |дебиторской |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности,|задолженности,| | | | | | | | | |тыс. руб. |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | |Итого | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Форма 6 Приложение 6 к Соглашению от__________N____ Отчет о расходовании средств областного и местных бюджетов на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ___________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование показателя| Остаток |Поступило|Перечислено|Возвращено|Возвращено| Остаток | | | средств | | средств | средств | средств | средств | | |на начало| | со счетов | на счета | в бюджет |на конец | | |отчетного| | местных | местных | области |отчетного| | | года | | бюджетов | бюджетов | | периода | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |Средства областного | | | | | | | |бюджета - всего | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |в том числе по | | | | | | | |мероприятиям программы:| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |Средства местных | | | | | | | |бюджетов - всего | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |в том числе по | | | | | | | |мероприятиям программы:| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 7 Приложение 7 к Соглашению от__________N____ Оценка эффективности и результативности использования субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________за________________ (наименование муниципального образования области) (отчетный год) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Показатель | Единица | Значение |Плановое значение|Фактическое значение| | | |измерения| показателя на | показателя |показателя на конец | | | | |начало отчетного| | отчетного периода | | | | | периода | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |1. |Уровень износа объектов коммунальной | % | | | | | |инфраструктуры | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |2. |Удельный вес потерь тепловой энергии в | % | | | | | |процессе ее производства и транспортировки до| | | | | | |потребителей | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |3. |Удельный расход топлива на выработку тепловой| % | | | | | |энергии | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |4. |Уровень газификации жилищного фонда в | % | | | | | |сельской местности | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |5. |Уровень газификации жилищного фонда в | % | | | | | |городах и поселках городского типа | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Глава администрации муниципального образования области _________________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 4 к Программе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011-2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Сумма финансирования, млн. рублей | | п/п | (в установленном порядке) | исполнения | (в установленном |----------------------------------------------------------------| | | | | порядке) | всего | в том числе по годам | | | | | | |---------------------------------------------------| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Цели - обеспечение к 2014 году собственников помещений в МКД всеми коммунальными | | | услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной | | | работе коммунальной инфраструктуры | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Задача 1 - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества | | | в МКД с участием средств собственников помещений в МКД, средств бюджетов всех уровней | | | и кредитных ресурсов | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Разработка нормативных правовых | 2011 год | ДЖКХиИ, ДФ, | - | - | - | - | - | | |актов Ярославской области, | | ДУГИ, ОМС | | | | | | | |обеспечивающих учреждение и | | | | | | | | | |функционирование регионального | | | | | | | | | |фонда капитального ремонта МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |2.2. |Обеспечение софинансирования | в течение | ДФ, ДУГИ, ОМС | 340,0 ОБ | 20,0 ОБ | 50,0 ОБ | 50,0 ОБ | 220,0 ОБ | | |регионального фонда капитального | 2011-2014 | | 320,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | 80,0 МБ | | |ремонта МКД | годов | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |2.3. |Оказание содействия в работе | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |регионального фонда капитального | 2011-2014 | | | | | | | | |ремонта МКД | годов | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. | Задача 2 - отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Координация работы органов | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |местного самоуправления | 2011-2014 | | | | | | | | |муниципальных образований | годов | | | | | | | | |области, методическая и | | | | | | | | | |консультационная работа по | | | | | | | | | |вопросам предоставления мер | | | | | | | | | |социальной поддержки на оплату | | | | | | | | | |жилого помещения и коммунальных | | | | | | | | | |услуг в денежной форме | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. | Задача 3 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса к управлению и инвестированию в | | | жилищную сферу | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Оказание содействия, методической | 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |и практической помощи | | | | | | | | | |муниципальным образованиям в | | | | | | | | | |реализации условия в части | | | | | | | | | |доведения доли частных | | | | | | | | | |организаций по управлению и | | | | | | | | | |обслуживанию жилищного фонда до | | | | | | | | | |параметров, установленных | | | | | | | | | |Федеральным законом от | | | | | | | | | |21 июля 2007 года N 185-ФЗ | | | | | | | | | |"О Фонде содействия | | | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | | | |коммунального хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |4.2. |Проведение оценки деятельности | один раз в | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |управляющих организаций по | полугодие | | | | | | | | |управлению МКД в соответствии с | | | | | | | | | |постановлением Правительства | | | | | | | | | |области от 13.07.2009 N 724-п | | | | | | | | | |"Об утверждении рекомендаций по | | | | | | | | | |оценке качества работы | | | | | | | | | |управляющих организаций для | | | | | | | | | |управления многоквартирными | | | | | | | | | |домами в Ярославской области", | | | | | | | | | |обобщение и размещение | | | | | | | | | |результатов оценки на сайте | | | | | | | | | |ДЖКХиИ в целях содействия | | | | | | | | | |увеличению количества участников, | | | | | | | | | |добросовестно работающих на | | | | | | | | | |рынке жилищных услуг | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |4.3. |Оказание содействия в работе | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |саморегулируемой организации - | 2011-2014 | | | | | | | | |Некоммерческого партнерства | годов | | | | | | | | |субъектов по управлению и | | | | | | | | | |эксплуатации многоквартирными | | | | | | | | | |домами Ярославской области | | | | | | | | | |"Ярославия" | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |4.4. |Проведение работы по увеличению | в течение | ОМС | - | - | - | - | - | | |доли МКД, в которых цена за | 2011-2014 | | | | | | | | |содержание и ремонт жилого | годов | | | | | | | | |помещения устанавливается | | | | | | | | | |отдельно по каждому МКД в | | | | | | | | | |зависимости от уровня износа | | | | | | | | | |данного дома и согласованных с | | | | | | | | | |собственниками помещений | | | | | | | | | |мероприятий по содержанию и | | | | | | | | | |ремонту общего имущества | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. | Задача 4 - развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления | | | жилищно-коммунальных услуг | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Оказание содействия, методической | 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |и практической помощи | | | | | | | | | |муниципальным образованиям | | | | | | | | | |области в реализации условия по | | | | | | | | | |доведению доли коммерческих | | | | | | | | | |организаций коммунального | | | | | | | | | |комплекса до параметров, | | | | | | | | | |установленных Федеральным | | | | | | | | | |законом от 21 июля 2007 года | | | | | | | | | |N 185-ФЗ "О Фонде содействия | | | | | | | | | |реформированию жилищно- | | | | | | | | | |коммунального хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |5.2. |Проведение мониторинга | 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |выполнения органами местного | | | | | | | | | |самоуправления муниципальных | | | | | | | | | |образований области условий | | | | | | | | | |Федерального закона от 21 июля | | | | | | | | | |2007 года N 185-ФЗ "О Фонде | | | | | | | | | |содействия реформированию | | | | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |5.3. |Формирование условий для | в течение | ДЖКХиИ, | - | - | - | - | - | | |привлечения частных инвестиций в | 2011-2014 | ОМС | | | | | | | |проекты по развитию и | годов | | | | | | | | |модернизации систем коммунальной | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |5.4. |Организационная и правовая | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |поддержка при реорганизации | 2011-2014 | | | | | | | | |муниципальных унитарных | годов | | | | | | | | |предприятий ЖКХ в предприятия с | | | | | | | | | |частной формой собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. | Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий | | | и организаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных | | | экономически обоснованных тарифов | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Формирование тарифов на услуги | в течение | ДТЭиРТ | - | - | - | - | - | | |субъектов естественных монополий | 2012-2014 | | | | | | | | |и организаций коммунального | годов | | | | | | | | |комплекса на долгосрочный период | | | | | | | | | |в порядке, установленном | | | | | | | | | |федеральным законодательством | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |6.2. |Обучение специалистов ДТЭиРТ по | в течение | ДТЭиРТ | - | - | - | - | - | | |вопросам установления тарифов на | 2011-2012 | | | | | | | | |услуги субъектов естественных | годов | | | | | | | | |монополий и организаций | | | | | | | | | |коммунального комплекса на | | | | | | | | | |долгосрочный период, в том числе | | | | | | | | | |на основе метода доходности на | | | | | | | | | |инвестированный капитал | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. | Задача 6 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Проведение мониторинга | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |дебиторской и кредиторской | 2011-2014 | | | | | | | | |задолженности организаций | годов | | | | | | | | |коммунального комплекса с целью | | | | | | | | | |оптимизации структуры оборотных | | | | | | | | | |средств, направленных на | | | | | | | | | |стабилизацию финансово- | | | | | | | | | |экономического состояния | | | | | | | | | |организаций ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |7.2. |Проведение проверок и оказание | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |практической помощи по | 2011-2014 | | | | | | | | |организации работы по сокращению | годов | | | | | | | | |дебиторской и кредиторской | | | | | | | | | |задолженности населения в | | | | | | | | | |организациях ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |7.3. |Оказание методической помощи | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |предприятиям ЖКХ по организации | 2011-2014 | | | | | | | | |и проведению претензионной | годов | | | | | | | | |работы по взысканию | | | | | | | | | |задолженности за предоставленные | | | | | | | | | |услуги и разработке мероприятий по | | | | | | | | | |финансовому оздоровлению | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |7.4. |Создание в муниципальных | 2011 год | ОМС | - | - | - | - | - | | |образованиях области | | | | | | | | | |территориальных комиссий по | | | | | | | | | |работе с неплательщиками ЖКУ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |7.5. |Проведение ежегодной | в течение | ОМС | - | - | - | - | - | | |инвентаризации задолженности | 2011-2014 | | | | | | | | |организаций ЖКК на основании | годов | | | | | | | | |актов сверки, свидетельствующих о | | | | | | | | | |взаимном признании сторонами, | | | | | | | | | |подписывающими акт, размеров и | | | | | | | | | |периода образования | | | | | | | | | |задолженности | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |7.6. |Реструктуризация задолженности | в течение | ОМС | - | - | - | - | - | | |организаций ЖКК в соответствии с | 2011-2014 | | | | | | | | |соглашениями, заключаемыми | годов | | | | | | | | |между организацией ЖКК и | | | | | | | | | |соответствующими дебиторами и | | | | | | | | | |кредиторами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. | Задача 7 - сокращение дотирования предприятий ЖКК и переход к оплате населением стоимости ЖКУ по экономически обоснованным тарифам | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Доведение уровня платежей | в течение | ДЖКХиИ, ДФ, | - | - | - | - | - | | |населения за ЖКУ до возмещения | 2011-2013 | ОМС | | | | | | | |экономически обоснованных затрат | годов | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. | Задача 8 - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1. |Организация и проведение | ежегодно | ДЖКХиИ | 0,75 ОБ | 0,1 ОБ | 0,15 ОБ | 0,2 ОБ | 0,3 ОБ | | |ежегодного областного конкурса на | | | | | | | | | |лучшую публикацию в СМИ | | | | | | | | | |Ярославской области по | | | | | | | | | |информационно-пропагандистскому | | | | | | | | | |сопровождению реформы ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.2. |Организация обучающих семинаров | не реже | ДЖКХиИ | 1,15 ОБ | 0,2 ОБ | 0,25 ОБ | 0,3 ОБ | 0,4 ОБ | | |по вопросам деятельности | одного раза | | | | | | | | |управляющих организаций и | в полугодие | | | | | | | | |создания ТСЖ с целью повышения | | | | | | | | | |квалификации и подготовки кадров | | | | | | | | | |по управлению МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.3. |Распространение через | 2011 год | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |электронные СМИ видеороликов по | | | | | | | | | |вопросам управления МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.4. |Доведение до населения буклетов | 2011 год | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |по вопросам оплаты ЖКУ и | | | | | | | | | |проведения капитального ремонта | | | | | | | | | |МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.5. |Разработка и актуализация | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |документов и методических | 2011-2014 | | | | | | | | |материалов по вопросам создания и | годов | | | | | | | | |функционирования ТСЖ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.6. |Подготовка публикаций для | в течение | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |освещения в СМИ вопросов | 2011-2014 | | | | | | | | |модернизации и реформирования | годов | | | | | | | | |ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |9.7. |Организация и проведение | в течение | ДЖКХиИ | 2,9 ОБ | 0,65 ОБ | 0,7 ОБ | 0,75 ОБ | 0,8 ОБ | | |ежегодного конкурса на лучшую | 2011-2014 | | | | | | | | |организацию сферы ЖКХ | годов | | | | | | | | |Ярославской области в целях | | | | | | | | | |выявления наиболее эффективно | | | | | | | | | |работающих организаций ЖКХ, | | | | | | | | | |пропаганды и распространения | | | | | | | | | |передового опыта, мобилизации | | | | | | | | | |коллективов на осуществление | | | | | | | | | |реформы ЖКХ | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. |Задача 9 - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создания условий| | | для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.1.|Разработка схем теплоснабжения в | 2011 год | ОМС | - | - | - | - | - | | |соответствии с Федеральным | | | | | | | | | |законом | | | | | | | | | |от 27 июля 2010 года | | | | | | | | | |N 190-ФЗ "О теплоснабжении" | | | | | | | | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| |10.2.|Реализация Плана мероприятий по | в течение | ОМС | 413,0 ОБ | 86,5 ОБ | 78,5 ОБ | 78,4 ОБ | 169,6 ОБ | | |строительству, реконструкции | 2011-2014 | | 84,4 МБ | 16,1 МБ | 16,0 МБ | 17,6 МБ | 34,7 МБ | | |систем и объектов теплоснабжения | годов | | 115,0 ФБ | - | 30,0 ФБ | 37,0 ФБ | 48,0 ФБ | | |на 2011-2014 годы | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. | Задача 10 - повышение уровня газификации населенных пунктов, особенно в сельской местности | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Реализация Плана мероприятий по | в течение | ОМС | 770,3 ОБ | 213,4 ОБ | 155,4 ОБ | 155,4 ОБ | 246,1 ОБ | | |строительству объектов | 2011-2014 | | 1887,2 ВИ | 672,7 ВИ | 572,6 ВИ | 328,3 ВИ | 313,6 ВИ | | |газоснабжения | годов | | 129,0 МБ | 27,5 МБ | 25,9 МБ | 28,8 МБ | 46,7 МБ | |-----+------------------------------------+--------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------| | |Итого | | | 1528,1 ОБ | 320,8 ОБ | 285,0 ОБ | 285,1 ОБ | 637,2 ОБ | | | | | | | | | | | | | | | | 1887,2 ВИ | 672,7 ВИ | 572,6 ВИ | 328,3 ВИ | 313,6 ВИ | | | | | | | | | | | | | | | | 533,4 МБ | 123,6 МБ | 121,9 МБ | 126,5 МБ | 161,4 МБ | | | | | | | | | | | | | | | | 115,0 ФБ | - | 30,0 ФБ | 37,0 ФБ | 48,0 ФБ | | | | | | | | | | | | |Всего | | | 4063,7 | 1117,1 | 1009,5 | 776,9 | 1160,2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Список используемых сокращений ВИ - внебюджетные источники ДЖКХиИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДФ - департамент финансов Ярославской области ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ДУГИ - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство ЖКК - жилищно-коммунальный комплекс ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги МКД - многоквартирный дом МБ - местный бюджет ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области ОБ - областной бюджет СМИ - средства массовой информации ТСЖ - товарищество собственников жилья ФБ - федеральный бюджет Приложение 5 к Программе ПЛАН мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения на 2011 год -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Объем работ, | Сметная | Лимит | Ожидаемая | Повышение надежности | |п/п| мероприятия, объекта | мощность |стоимость,|областного| экономия в | Предоставления | | | | |тыс. руб. | бюджета, | расчете на | коммунальных услуг | | | | | |тыс. руб. |отопительный| жилищного фонда и | | | | | | | период, |социальной сферы, кв. м| | | | | | |тыс. руб. | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |1. |Брейтовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция тепловых сетей центральной | 1,0 км | 1650 | 1500 | 75 | 1520 | | |котельной в с. Брейтово | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 1650 | 1500 | 75 | 1520 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |2. |Борисоглебский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной детского сада |0,08 Гкал/час| 2332 | 2100 | 210 | 1700 | | |"Теремок" с переводом на природный газ в | | | | | | | |раб. пос. Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной детского сада |0,12 Гкал/час| 2087 | 1880 | 200 | 1641 | | |"Звездочка" с переводом на природный газ в | | | | | | | |раб. пос. Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной кинотеатра |0,08 Гкал/час| 1778 | 1600 | 180 | 2500 | | |"Спутник" МУК "Борисоглебский РКДЦ" с | | | | | | | |переводом на природный газ в раб. пос. | | | | | | | |Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной детской библиотеки |0,01 Гкал/час| 1088 | 980 | 110 | 1300 | | |с переводом на природный газ в раб. пос. | | | | | | | |Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной родильного |0,02 Гкал/час| 1436 | 750 | 110 | 1200 | | |отделения МУЗ "Борисоглебская ЦРБ" с | | | | | | | |переводом на природный газ в раб. пос. | | | | | | | |Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной музея МУК |0,01 Гкал/час| 770 | 690 | 75 | 980 | | |"Борисоглебский РКДЦ" с переводом на | | | | | | | |природный газ в раб. пос. Борисоглебский | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 9491 | 8000 | 885 | 9321 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |3. |Мышкинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция котельной с переводом на |0,2 Гкал/час | 7500 | 5250 | 144 | 2203 | | |природный газ в дер. Коптево | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 7500 | 5250 | 144 | 2203 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |4. |Переславский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция мазутной котельной с |5,1 Гкал/час | 18200 | 14249 | 6540 | 15727 | | |переводом на природный газ и оптимизация | | | | | | | |тепловых сетей в | | | | | | | |с. Нагорье | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 18200 | 14249 | 6540 | 15727 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |5. |Ростовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Реконструкция с переводом на природный газ |9,0 Гкал/час | 14510 | 10157 | 800 | 23800 | | |котельной "751 ремонтный завод" | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 14510 | 10157 | 800 | 23800 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |6. |Городской округ г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Перевод котельной школы-интерната N 2 с | 2,24 Гкал/ч | 8400 | 6500 | 4374 | 7100 | | |жидкого топлива на природный газ с учетом | | | | | | | |строительства блочно-модульной газовой | | | | | | | |котельной по ул. Свердлова, д. 26 | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 8400 | 6500 | 4374 | 7100 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |7. |Рыбинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Строительство модульной газовой котельной в| 6,5 Гкал/ч | 37500 | 30000 | 6725 | 42862 | | |пос. Октябрьский | | | | | | | |(Октябрьского сельского поселения) | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 37500 | 30000 | 6725 | 42862 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| |8. |Угличский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Оптимизация системы теплоснабжения |3,5 Гкал/час | 12011 | 10810 | 8320 | 28000 | | |центрального района | | | | | | | |г. Углича | | | | | | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Итого | | 12011 | 10810 | 8320 | 28000 | |---+-------------------------------------------+-------------+----------+----------+------------+-----------------------| | |Всего по теплоснабжению | | 109262 | 86466 | 27863 | 130533 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений МУК - муниципальное учреждение культуры МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения РКДЦ - районный культурно-досуговый центр ЦРБ - центральная районная больница Приложение 6 к Программе ПЛАН мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011 год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия, | Объем | Сметная | Источник |Потребность | Повышение | |п/п| объекта | работ, |стоимость,|финансирования|в средствах,| надежности и | | | |мощность|тыс. руб. | |тыс. руб. | комфортности | | | | | | | | жилищного фонда | | | | | | | |и социальной сферы,| | | | | | | | кв. м | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |1. |Большесельский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация правобережной части с. |1,6 км, | 3246 |всего | 2921 | 8148 | | |Большое Село (1 очередь) в квартале улиц |173 д. | | | | | | |Заречная, | | | | | | | |1 - я Строителей, 2 - я Строителей, | | | | | | | |3 - я Строителей, Крестьянская, Труда | | | | | | | | | | |областной | 2921 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 3246 |всего | 2921 | 8148 | | | | | |областной | 2921 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |2. |Борисоглебский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство межпоселкового газопровода |37,1 км | 259700 |всего | 259700 | | | |газораспределительная станция | | | | | | | |Борисоглебская - дер. Варусово - с. | | | | | | | |Вощажниково - дер. Юркино - | | | | | | | |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с | | | | | | | |отводом к | | | | | | | |с. Неверково | | | | | | | | | | |областной | 0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 259700 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация с. Вощажниково и населенных |27,5 км,| 54995 |всего | 52245 | 65657 | | |пунктов, находящихся в зоне газопровода |1394 кв.| | | | | | |газораспределительная станция | | | | | | | |Борисоглебская - дер. Варусово - с. | | | | | | | |Вощажниково - дер. Юркино - | | | | | | | |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с | | | | | | | |отводом к с. Неверково | | | | | | | | | | |областной | 52245 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 314695 |всего | 311945 | 65657 | | | | | |областной | 52245 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 259700 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |3. |Гаврилов-Ямский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация жилых домов по улицам |247 кв. | 6275 |всего | 5020 | 11634 | | |Комарова и | | | | | | | |Зои Зубрицкой г. Гаврилов-Яма | | | | | | | | | | |областной | 5020 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство газопровода дер. Поляна - |3,5 км, | 5750 |всего | 4600 | 1696 | | |санаторий - профилакторий "Сосновый Бор" |36 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 4600 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 12025 |всего | 9620 | 13329 | | | | | |областной | 9620 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |4. |Даниловский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство межпоселкового газопровода |1,5 км, | 3750 |всего | 3000 | 2591 | | |с. Дмитриевское - дер. Костюшино |55 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 3000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 3750 |всего | 3000 | 2591 | | | | | |областной | 3000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |5. |Любимский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация дер. Ермаково |1,1 км, | 2222 |всего | 2000 | 1554 | | | |33 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Закольцовка газопровода г. Любима (улицы | 0,9 км | 1000 |всего | 900 | | | |Трефолева, Ленина, Набережная р. Обноры, | | | | | | | |Карла Либкнехта) | | | | | | | |(городское поселение Любим) | | | | | | | | | | |областной | 900 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 3222 |всего | 2900 | 1554 | | | | | |областной | 2900 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |6. |Мышкинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация ул. Солнечной, г. Мышкин |1,1 км, | 1944 |всего | 1750 | 1649 | | | |35 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 1750 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 1944 |всего | 1750 | 1649 | | | | | |областной | 1750 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |7. |Некоузский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство межпоселкового газопровода |72,5 км | 245000 |всего | 245000 | | | |газораспределительная | | | | | | | |станция Волга - пос. Октябрь - с. Мокеиха| | | | | | | | | | |областной | 0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 245000 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация жилых домов в пос. Волга |1,2 км, | 2300 |всего | 2070 | 1413 | | | |30 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2070 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 247300 |всего | 247070 | 1413 | | | | | |областной | 2070 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 245000 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |8. |Некрасовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация |4,56 км,| 4682 |всего | 4214 | 5181 | | |раб. пос. Некрасовское |110 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 4214 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация раб. пос. Бурмакино |1,61 км,| 3222 |всего | 2900 | 1507 | | | |32 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2900 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 7904 |всего | 7114 | 6688 | | | | | |областной | 7114 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |9. |Первомайский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация раб. пос. Пречистое |2,3 км, | 2889 |всего | 2600 | 4851 | | | |103 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2600 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 2889 |всего | 2600 | 4851 | | | | | |областной | 2600 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |10.|Городской округ г. Переславль-Залесский | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация района Грачковская Слобода |2,8 км, | 6875 |всего | 5500 | 17521 | | |(улиц Лабазной, Большой Протечной, Малой |372 кв. | | | | | | |Протечной, Советской, Комитетской, | | | | | | | |Валовое кольцо, переулков Грачковского, | | | | | | | |Чернореченского, Горсоветского) | | | | | | | | | | |областной | 5500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство газовых сетей низкого |0,4 км, | 1700 |всего | 1360 | 3391 | | |давления по |72 кв. | | | | | | |ул. Свободы | | | | | | | | | | |областной | 1360 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 8575 |всего | 6860 | 20912 | | | | | |областной | 6860 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |11.|Переславский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство межпоселкового газопровода | 24 км | 168000 |всего | 168000 | | | |с. Кубринск - с. Нагорье | | | | | | | | | | |областной | 0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 168000 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация с. Нагорье и населенных | 12 км, | 58947 |всего | 56000 | 46017 | | |пунктов в зоне газопровода до с. Нагорье |977 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 56000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация с. Кубринск | 0,1км, | 111 |всего | 100 | 236 | | | |5 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 100 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 227058 |всего | 224100 | 46252 | | | | | |областной | 56100 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 168000 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |12.|Пошехонский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация района между реками Сога и | 4 км, | 8889 |всего | 8000 | 7065 | | |Согожа, |150 кв. | | | | | | |г. Пошехонье | | | | | | | | | | |областной | 8000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 8889 |всего | 8000 | 7065 | | | | | |областной | 8000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |13.|Ростовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство газопровода до с. Климатино|1,2 км, | 3500 |всего | 2800 | 9279 | | | |197 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2800 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация раб. пос. Поречье-Рыбное |2,33 км,| 4625 |всего | 3700 | 3627 | | | |77 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 3700 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация г. Ростова |1,1 км, | 2625 |всего | 2100 | 2826 | | | |60 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 2100 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 10750 |всего | 8600 | 15732 | | | | | |областной | 8600 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |14.|Городской округ г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация Заволжского района |5,5 км, | 13750 |всего | 11000 | 10409 | | | |221 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 11000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация Запахомовского района |1,75 км,| 4375 |всего | 3500 | 3768 | | | |80 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 3500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 18125 |всего | 14500 | 14177 | | | | | |областной | 14500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |15.|Тутаевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация левобережного района г. |1,9 км, | 3750 |всего | 3000 | 3533 | | |Тутаева |75 кв. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 3000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 3750 |всего | 3000 | 3533 | | | | | |областной | 3000 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |16.|Угличский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация г. Углича |2,5 км, | 5000 |всего | 4500 | 3391 | | | |72 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 4500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 5000 |всего | 4500 | 3391 | | | | | |областной | 4500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| |17.|Ярославский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Газификация раб. пос. Красные Ткачи (3 | 2 км, | 3905 |всего | 3124 | 2543 | | |этап) |54 д. | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной | 3124 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Строительство газопровода высокого | 8 км | 30625 |всего | 24500 | | | |давления от газораспределительной станции| | | | | | | |Климовское до дер. Высоко | | | | | | | | | | |областной | 24500 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Итого | | 34530 |всего | 27624 | 2543 | | | | | |областной | 27624 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 0 | | | | | | |источники | | | |---+-----------------------------------------+--------+----------+--------------+------------+-------------------| | |Всего | | 913652 |всего | 886104 | 219487 | | | | | |областной | 213404 | | | | | | |бюджет | | | | | | | |внебюджетные | 672700 | | | | | | |источники | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 7 к Программе РАСЧЕТ интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения, газоснабжения на 2011 год I. Переславский муниципальный район ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой |Значение |Газификация с.| Реконструкция | |п/п| | балл |коэффициент| по | Нагорье и | мазутной | | | | | (ki) |критерию | населенных | котельной с | | | | | |(ki)х(qi)|пунктов в зоне| переводом на | | | | | | |газопровода до| природный газ и | | | | | | | с. Нагорье | оптимизация | | | | | | | |тепловых сетей с.| | | | | | | | Нагорье | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | 0,03 | | |развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |6. |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации| 1 | 0,32 | 0,32 | 0,320 | 0 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |10.|Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |11.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |12.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,973 | 0,623 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Ростовский муниципальный район ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение |Реконструкция |Строительство | | | | балл |Коэффициент|по критерию| с переводом |газопровода до| | | | | (ki) | (ki)х(qi) | на природный | с. Климатино | | | | | | |газ котельной | | | | | | | |"751 ремонтный| | | | | | | | завод" | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | 0 | | 0 | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | | |целевых программ | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,069 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | | |результатов реализацииинвестиционного | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) | | | | | | | |объекта капитального строительства к | | | | | | | |мощности, необходимой для производства | | | | | | | |продукции (услуг) в объеме, | | | | | | | |предусмотренном для государственных | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0,037 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0 | 0,022 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,579 | 0,882 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Ярославский муниципальный район -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение | Строительство | | | | балл |кэффициент|по критерию| гзопровода | | | | | (ki) | (ki)х(qi) |высокого давления от | | | | | | |газораспределительной| | | | | | | станции Климовское | | | | | | | до дер. Высоко | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | | | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | |результатов реализации инвестиционного | | | | | | |проекта | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,028 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | 0 | | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,964 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Борисоглебский муниципальный район -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция |Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | |п/п | | балл |Коэффициент|по критерию| котельной | котельной | котельной | котельной | котельной | Котельной музея | | | | | (ki) | (ki)х(qi) | детского сада | детского сада | кинотеатра | детской | родильного |МУК "Борисоглебский | | | | | | | "Теремок" | "Звездочка" | "Спутник" | библиотеки | отделения |РКДЦ" с переводом на| | | | | | | с переводом | с переводом | МУК |с переводом на|МУЗ "Борисоглебская| природный газ | | | | | | |на природный газ|на природный газ|"Борисоглебский|природный газ |ЦРБ" с переводом на| в раб. пос. | | | | | | | в раб. пос. | в раб. пос. | РКДЦ" | в раб. пос. | природный газ | Борисоглебский | | | | | | | Борисоглебский | Борисоглебский |с переводом на |Борисоглебский| в раб. пос. | | | | | | | | | | природный газ | | Борисоглебский | | | | | | | | | | в раб. пос. | | | | | | | | | | | |Борисоглебский | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | | | | | | |средств федерального (местного) бюджета | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | | | | | | |количественных показателей результатов | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|