|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 05.06.2013 № 627-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2013 N 627-п г. Ярославль О порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 17.05.2002 N 73 В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-Ф3 "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Законом Ярославской области от 28 декабря 2011 г. N 58-з "Об управлении и распоряжении имуществом Ярославской области", постановлением Правительства области от 16.12.2011 N 1002-п "О полномочиях органов исполнительной власти области в отношении государственных унитарных предприятий Ярославской области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 31.03.2003 N 59", в целях повышения эффективности управления имуществом, находящимся в собственности Ярославской области, ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области. 2. Признать утратившим силу постановление Администрации области от 17.05.2002 N 73 "Об утверждении порядка определения и перечня показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П. 4. Постановление вступает в силу с момента подписания. Первый заместитель Губернатора области - Председатель Правительства Ярославской области А.Л. Князьков УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства области от 05.06.2013 N 627-п ПОРЯДОК составления, утверждения и установления показателей планов финансово- хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области 1. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Ярославской области, основанных на праве хозяйственного ведения (государственные предприятия) и на праве оперативного управления (казенные предприятия) (далее - предприятия), и усиления контроля за их выполнением. 2. Планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий (далее - планы) должны ориентировать предприятия на определение приоритетных направлений деятельности, развитие, увеличение объемов выполняемых работ (услуг), сокращение непроизводительных расходов, безубыточность деятельности. 3. План на очередной год разрабатывается и оформляется предприятием по форме согласно приложению 1 к Порядку на основе анализа результатов и тенденций финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный год, прогноза развития предприятия, рыночной конъюнктуры, показателей социально-экономического развития Ярославской области. 4. Руководители предприятий в течение 5 рабочих дней после сдачи в установленном законодательством порядке бухгалтерской отчетности за 9 месяцев текущего года представляют по форме согласно приложению 1 к Порядку планы на очередной год на бумажном носителе и в электронном виде в орган исполнительной власти Ярославской области, в функциональном подчинении которого находится предприятие (далее - орган исполнительной власти). К плану руководитель предприятия прилагает пояснительную записку, которая должна содержать информацию о причинах и факторах, влияющих на формирование плановых показателей деятельности предприятия, и план закупки товаров (работ, услуг) предприятия на очередной год (далее - план закупок). 5. Орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней рассматривает поступившие от предприятий планы и при отсутствии _______________________________2__________________________________ ___________________________________________________________ замечаний согласовывает их. При наличии замечаний орган исполнительной власти направляет предложения по доработке планов руководителям предприятий, которые в течение 3 рабочих дней обязаны внести в планы требуемые изменения или представить письменное обоснование отказа от внесения изменений. Доработанные планы в количестве 3 экземпляров с пояснительными записками представляются в орган исполнительной власти. Общий срок для согласования планов органом исполнительной власти - не более 15 рабочих дней. 6. Планы, согласованные руководителем органа исполнительной власти, направляются на утверждение в департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области (далее - департамент). К планам прилагаются пояснительные записки и планы закупок. 7. Департамент в течение 10 рабочих дней рассматривает планы и при отсутствии замечаний утверждает их. При наличии замечаний департамент направляет предложения по доработке планов в орган исполнительной власти, который в течение 5 рабочих дней обеспечивает внесение предлагаемых изменений в планы. Доработанные и согласованные планы орган исполнительной власти направляет в департамент, который в течение 5 рабочих дней рассматривает и утверждает их. 8. После утверждения один экземпляр планов остается в департаменте, второй направляется предприятию, третий - в орган исполнительной власти. 9. При наступлении событий, существенно повлиявших на отклонение прогнозируемых показателей деятельности предприятий (более 10 процентов) по сравнению с ранее утвержденным планом, руководители предприятий в течение 5 рабочих дней с момента, когда указанные события наступили, обязаны представить в орган исполнительной власти уточненные планы с пояснительной запиской, содержащей информацию о причинах и факторах, повлиявших на указанные изменения. Согласование и утверждение уточненных планов осуществляется в соответствии с пунктами 5-8 Порядка. 10. При внесении изменений в план закупок руководитель предприятия в течение 3 рабочих дней с момента внесения указанных изменений один экземпляр уточненного плана закупок направляет в орган исполнительной власти, второй - в департамент. 11. Руководители предприятий ежегодно отчитываются о выполнении показателей планов на отраслевых балансовых комиссиях. Отраслевые балансовые комиссии проводятся в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Ярославской области. Приложение 1 к Порядку Форма СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Руководитель органа исполнительной Директор департамента власти, в функциональном подчинении имущественных и земельных отношений которого находится предприятие Ярославской области ______________________Ф. И. О. _________________ Ф. И. О. "___" ________________20___ г. "___"_____________20 __ г. ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности (наименование предприятия) на 20__ год Раздел 1. Сведения о предприятии ---------------------------------------------------------------- |Полное наименование предприятия | | |------------------------------------------------------------+-| |Дата и номер государственной регистрации | | |------------------------------------------------------------+-| |Учредитель предприятия | | |------------------------------------------------------------+-| |Основной вид деятельности | | |------------------------------------------------------------+-| |Юридический адрес | | |------------------------------------------------------------+-| |Система налогообложения, применяемая на предприятии | | |------------------------------------------------------------+-| |Адрес электронной почты/официального сайта в сети Интернет | | |------------------------------------------------------------+-| |Должность, Ф. И. О. руководителя предприятия, телефон (факс)| | |------------------------------------------------------------+-| |Ф. И. О. главного бухгалтера предприятия, телефон (факс) | | ---------------------------------------------------------------- Руководитель предприятия ______________ ______________ М. П. (подпись) (Ф. И. О.) Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ________________________________________________________________ (наименование предприятия) (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателей |Номер |Факт года,|План на| План на очередной год | | |строки|предшест- |текущий|--------------------------------------------| | | | вующего | год |I квартал|первое |9 месяцев|год|темп роста к| | | | текущему | | |полуго-| | |показателям | | | | году | | | дие | | | текущего | | | | | | | | | | года, % | | | | | | | | | |(гр.8/гр.4 х| | | | | | | | | | 100) | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Выручка от реализации продукции (работ, | 1 | | | | | | | | |услуг) (без НДС) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |(расшифровать по видам деятельности) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Из выручки - выручка по государственному| | | | | | | | | |заказу | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |(расшифровать по видам деятельности) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Себестоимость продукции (работ, услуг), | 2 | | | | | | | | |включая коммерческие и управленческие | | | | | | | | | |расходы | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |(расшифровать по видам деятельности) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Из себестоимости - себестоимость по | | | | | | | | | |государственному заказу | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |(расшифровать по видам деятельности) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Прибыль (убыток) от продаж |3 | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Прочие доходы, всего | 4 | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |(расшифровать по видам доходов) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Прочие расходы, всего | 5 | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |в том числе: | | | | | | | | | |(расшифровать по видам расходов) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Чистая прибыль (убыток) |7 | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Сумма чистой прибыли, перечисленная | 8 | | | | | | | | |(подлежащая перечислению) в областной | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| | | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Среднесписочная численность работников, |9 | | | | | | | | |всего (чел.) | | | | | | | | | |----------------------------------------+------+----------+-------+---------+-------+---------+---+------------| |Среднемесячный полный доход работников, |10 | | | | | | | | |включая доход руководителя (руб.) | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * В случае необходимости получения дополнительных показателей финансово-хозяйственной деятельности, связанных со спецификой уставной деятельности предприятия, перечень показателей может быть расширен распорядительным актом органа исполнительной власти, в функциональном подчинении которого находится предприятие. Руководитель предприятия ____________ ____________ (подпись) (Ф. И. О.) Главный бухгалтер предприятия __________ __________ М. П. (подпись) (Ф. И. О.) Раздел 3. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (тыс. руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Статьи затрат | Факт года, |План на| План на очередной год | |п/п| |предшествую- |текущий|---------------------------------------------| | | |щего текущему| год | I |первое | 9 |год| темп роста к | | | | году | |квартал|полуго-|месяцев| | показателям | | | | | | | дие | | |текущего года, % | | | | | | | | | |(гр.8/гр.4 х 100)| |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| | |Затраты на производство и реализацию| | | | | | | | | |продукции (работ, услуг), всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |1. |Затраты на оплату труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |2. |Страховые взносы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |3. |Сырье, материалы, покупные изделия | | | | | | | | | |для производства | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |4. |Топливо и горюче-смазочные материалы| | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |5. |Амортизация | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |6. |Текущий ремонт и техническое | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |7. |Аренда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |8. |Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |9. |Услуги охраны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |10.|Услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |11.|Услуги субподрядных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |12.|Налоги и сборы, входящие в | | | | | | | | | |себестоимость | | | | | | | | |---+------------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---+-----------------| |13.|Прочие расходы (расшифровать) | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель предприятия ________ __________ (подпись) (Ф. И. О.) Главный бухгалтер предприятия _________ ____________ М. П. (подпись) (Ф. И. О.) Раздел 4. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие |Источн-| Сумма затрат | |п/п| | ик |-----------------------------------------------| | | |финанс-| год, | план | план на очередной год | | | | иро- |предш- | на |--------------------------------| | | | вания |ествую-|текущ-| I |первое| 9 |го| темп | | | | | щий |ий год|квар- |полуг-|меся-|д | роста к | | | | |текуще-| | тал | одие | цев | |показат- | | | | | му | | | | | | елям | | | | | году | | | | | | текуще- | | | | | | | | | | | го | | | | | | | | | | | года, % | | | | | | | | | | |(гр.9/ | | | | | | | | | | |гр.5 х | | | | | | | | | | | 100) | |---+-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| |1. |Развитие (обновление) | | | | | | | | | | |материально-технической | | | | | | | | | | |базы, всего | | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |(расшифровать)* | | | | | | | | | |---+-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| |2. |Внедрение инноваций | | | | | | | | | | |(новых технологий, новых | | | | | | | | | | |видов товаров, работ, | | | | | | | | | | |услуг), всего | | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |(расшифровать)* | | | | | | | | | |---+-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| |3. |Прочие мероприятия, всего| | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |(расшифровать)* | | | | | | | | | |---+-------------------------+-------+-------+------+------+------+-----+--+---------| | |Итого по всем | | | | | | | | | | |мероприятиям | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- * По каждому пункту мероприятий указываются объекты затрат и источники их финансирования (прибыль, амортизация, инвестиции, бюджетные средства, кредиты, лизинг). Руководитель предприятия ________ ___________ (подпись) (Ф. И. О.) Главный бухгалтер предприятия ________ ___________ М. П. (подпись) (Ф. И. О.) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|