Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 14.02.2006 № 102-ПП

 



                            М О С К В А

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                   от 14 февраля 2006  N 102-ПП

                                   Утратилo силу - Постановление
                                        Правительства Москвы
                                     от 27.11.2012 г. N 676-ПП

            О Порядке разработки и утверждения программ
        социально-экономического развития административных
         округов города Москвы и отчетов об их исполнении

          (В редакции Постановления Правительства Москвы
                    от 18.05.2010 г. N 416-ПП)

     В целях  определения  единой методологии формирования программ
социально-экономического развития административных  округов  города
Москвы,   контроля  за  их  выполнением  и  возможности  проведения
сравнительной  оценки  уровня   социально-экономического   развития
территорий Правительство Москвы постановляет:
     1. Утвердить:
     1.1. Порядок     разработки     и     утверждения     программ
социально-экономического развития административных  округов  города
Москвы  и  отчетов  об  их  исполнении,  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению.
     1.2. Типовой макет Программы социально-экономического развития
административного округа города Москвы,  согласно  приложению  2  к
настоящему постановлению.
     2. Отраслевым и функциональным органам  исполнительной  власти
города   Москвы,  заказчикам  (заказчикам-координаторам)  городских
программ  и  префектурам  административных  округов  города  Москвы
обеспечить выполнение требований, установленных Порядком разработки
и   утверждения    программ    социально-экономического    развития
административных округов города Москвы и отчетов об их исполнении.
     3. Префектурам административных округов города Москвы:
     3.1. Обеспечить,  начиная с 2006 г.,  разработку и утверждение
ежегодных      программ      социально-экономического      развития
административных округов города Москвы по типовому макету.
     3.2. Ежегодно  до  10   марта   представлять   в   Департамент
экономической  политики  и  развития  города  Москвы  и Департамент
территориальных  органов  исполнительной   власти   города   Москвы
программы    социально-экономического   развития   административных
округов города Москвы на текущий год.
     4. В  целях  исполнения  пункта 3 настоящего постановления для
2006    года    органам    исполнительной    власти,     заказчикам
(заказчикам-координаторам)  городских  целевых  программ обеспечить
представление в префектуры административных округов  города  Москвы
информации,  предусмотренной  пунктом  2.4.2  Порядка  разработки и
утверждения     программ     социально-экономического      развития
административных  округов города Москвы и отчетов об их исполнении,
в 10-дневный срок после выхода настоящего постановления.
     5. Департаменту   экономической  политики  и  развития  города
Москвы  обеспечить,  начиная  с  2006  г.,  формирование  Программы
Правительства     Москвы    с    учетом    мероприятий    префектур
административных округов города Москвы.
     6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
на   первого   заместителя   Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы
Росляка  Ю.В.  и  заместителя  Мэра  Москвы  в Правительстве Москвы
Петрова А.В.


П.п.Мэр Москвы                                           Ю.М.Лужков



                               Приложение 1
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 14 февраля 2006 г.
                               N 102-ПП


             ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ
             ГОРОДА МОСКВЫ И ОТЧЕТОВ ОБ ИХ ИСПОЛНЕНИИ

     Настоящий порядок     регламентирует    вопросы    разработки,
утверждения     программ     социально-экономического      развития
административных  округов города Москвы и составления отчетов об их
исполнении.

                        I. Общие положения.

     1.1. Программа        социально-экономического        развития
административного   округа   города   Москвы  (далее  -  Программа)
представляет собой комплекс мероприятий,  реализуемых на территории
административного  округа  (далее  округ) префектурой и отраслевыми
органами исполнительной власти,  за  счет  средств  бюджета  города
Москвы,  в  том числе Целевого бюджетного фонда развития территорий
города  Москвы,  других   целевых   бюджетных   фондов,   а   также
внебюджетных источников.
     1.2. Программа  должна  быть  направлена  на  решение  базовых
задач:
     - повышение качества жизни жителей округа,  в первую  очередь,
улучшение  жилищно-бытовых  условий,  снабжения  продовольственными
товарами,  развитие  социальной  сферы,   улучшение   экологической
обстановки;
     - развитие реального сектора экономики на территории округа  с
целью  создания  новых  рабочих  мест  и  развития  финансовой базы
бюджета города Москвы.
     1.3. Программа  базируется  на  основе  показателей  и целевых
установок ежегодной  Программы  Правительства  Москвы,  показателей
перспективного  финансового  плана  и  показателей  бюджета  города
Москвы, городских целевых программ.
     1.4. Программа     разрабатывается     на    очередной    год,
рассматривается на Коллегии округа и утверждается префектом округа.
     1.5. Показатели  Программы  социально-экономического  развития
округа  города  Москвы  служат  основой  для  составления  программ
социально-экономического развития районов города Москвы.

             II. Порядок и сроки разработки программы.

     2.1. Разработка  Программы  на  очередной год начинается после
принятия  Правительством   Москвы   правового   акта   о   прогнозе
социально-экономического  развития  города  Москвы на среднесрочную
перспективу и о перспективном финансовом  плане  (2  квартал  года,
предшествующего планируемому).
     2.2. Программа  разрабатывается  в  соответствии   с   типовым
макетом  (приложение  2)  с  учетом  специфики  каждого конкретного
округа     (территориальная,     инфраструктурная,      социальная,
демографическая и др.),  планов (прогнозов) и решений,  принятых на
окружных и районных уровнях.
     2.3. Преемственность Программы на очередной год по отношению к
предшествующему  обеспечивается   путем   мониторинга   и   анализа
выполнения ранее утвержденных показателей.
     2.4. Организация    работы    по     составлению     Программы
осуществляется  в году,  предшествующему планируемому,  в следующем
порядке:
     2.4.1. В  ходе  работы над составлением проекта бюджета города
Москвы на очередной финансовый год главные распорядители  бюджетных
средств  отраслевых  и функциональных органов исполнительной власти
согласовывают  с  префектами   округов   направления   расходования
бюджетных средств по статьям бюджетной классификации и объемы работ
в натуральных показателях в пределах установленных лимитов.
     2.4.2. В сроки,  определенные для составления проекта бюджета,
в префектуры округов представляют:
     - главные   распорядители   бюджетных   средств  отраслевых  и
функциональных органов исполнительной власти  перечень  реализуемых
на  территориях  округов  мероприятий  с  объемами  финансирования,
которое они осуществляют,  а являясь  государственными  заказчиками
(заказчиками - координаторами) также перечень мероприятий городских
целевых программ в территориальном разрезе с  указанием  объемов  и
источников финансирования;
     - Департамент финансов города Москвы  расходы  бюджета  города
Москвы,  осуществляемые  с уровня округа,  а также объемы доходов и
расходов  целевых  бюджетных  фондов  развития  территорий   города
Москвы;
     - Департамент экономической политики и развития города  Москвы
проект  Адресной  инвестиционной  программы  Правительства Москвы в
территориальном разрезе.
     2.4.3. Руководитель   Комплекса   архитектуры,  строительства,
развития и реконструкции города Москвы до  1  ноября  направляет  в
префектуры  округов  Директивный  график по строительству,  вводу и
реконструкции  жилых  домов  на  очередной  год  в  территориальном
разрезе.
     2.4.4. До 1 декабря префектуры округов с учетом представленных
мероприятий   и   показателей,  предусмотренных  п.п.2.4.2,  2.4.3,
мероприятий окружных программ и градостроительных  планов  развития
территорий формируют проект Программы.
     2.4.5. До 1 декабря  направляют  в  Департамент  экономической
политики и развития города Москвы:
     - префектуры округов предложения  для  включения  в  Программу
Правительства  Москвы  мероприятий,  финансируемых  за счет целевых
бюджетных фондов развития территорий города Москвы;
     - отраслевые   органы   исполнительной  власти  города  Москвы
предложения  для  включения  в  Программу  Правительства  Москвы  в
разрезе округов.
     2.4.6. После утверждения закона о  бюджете  города  Москвы  на
очередной  финансовый  год,  не позднее 1 января планируемого года,
главные распорядители бюджетных средств отраслевых и функциональных
органов  исполнительной власти,  заказчики (заказчики-координаторы)
городских  целевых  программ  представляют  в  префектуры   округов
уточненные   показатели   по  реализуемым  на  территориях  округов
мероприятиям,  а также перечни оборудования,  не входящего в  сметы
строек,   титульные  списки  на  объекты  капитального  и  текущего
ремонта,   замену   и   приобретение   оборудования,   капитального
строительства, изыскательские и проектные работы.
     2.4.7. С учетом п.2.4.6,  а также на основании правовых  актов
Правительства  Москвы  об  установлении  плановых  заданий,  проект
Программы подлежит уточнению в январе планируемого года.

        III. Утверждение Программы социально-экономического
         развития административного округа города Москвы.

     Программа утверждается  префектом  округа  не  позднее 1 марта
планируемого  года  по   результатам   рассмотрения   на   Коллегии
префектуры округа.

     IV. Составление отчетов об исполнении ежегодных Программ
    социально-экономического развития административных округов.

     4.1. Главные  распорядители  бюджетных  средств  отраслевых  и
функциональных    органов    исполнительной    власти,    заказчики
(заказчики-координаторы)  городских  целевых  программ  по  запросу
префектур   округов   представляют  информацию  о  ходе  выполнения
мероприятий, проводимых ими на территориях округов.
     4.2. Префектуры    округов    представляют    в    Департамент
экономической политики  и  развития  города  Москвы  и  Департамент
территориальных   органов   исполнительной   власти  города  Москвы
информацию о  ходе  выполнения  программы  социально-экономического
развития округа в текущем году:
     - до 1 августа  -  за  первое  полугодие  и  до  15  ноября  -
предварительную по итогам года;
     - до 30 марта года,  следующего за отчетным, - итоговые данные
о   фактическом   исполнении   программы   социально-экономического
развития округа за истекший год.
     4.3. Отчеты  составляются  в  соответствии  с  типовым макетом
Программы с указанием фактических  результатов  по  каждому  пункту
программы, в случае невыполнения указываются причины.
     4.4. До  1  мая  года,  следующего  за  отчетным,  Департамент
территориальных  органов  исполнительной  власти  города  Москвы на
основании   представленных   отчетов    о    выполнении    Программ
социально-экономического  развития  округа представляет Мэру Москвы
сводный отчет о деятельности префектур округов.
     4.5. Департамент  экономической  политики  и  развития  города
Москвы  в  августе  и  декабре  отчетного   года   представляет   в
Правительство    Москвы   отчет   о   ходе   выполнения   Программы
Правительства Москвы, в том числе в разрезе округов.



                               Приложение 2
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 14 февраля 2006 г.
                               N 102-ПП


                           ТИПОВОЙ МАКЕТ
            ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
              АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

          (В редакции Постановления Правительства Москвы
                    от 18.05.2010 г. N 416-ПП)

                        I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     Главное назначение       типового       макета       Программы
социально-экономического  развития  административного округа города
Москвы (далее - Программы) - обеспечение методологического единства
территориальных программ и Программы Правительства Москвы.
     При формировании Программы Префектура может дополнять  типовой
макет   необходимой  ей  информацией,  в  том  числе  показатели  и
мероприятия в разрезе районов.

                    II. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

     1. Программа состоит из следующих блоков:
     1) общие положения;
     2) экономики, имущества и финансов;
     3) социального развития;
     4) строительства и реконструкции;
     5) городского хозяйства;
     6) оптового  продовольственного  комплекса,   потребительского
рынка и услуг;
     7) безопасности и правопорядка;
     8) организации   работы   с  населением  и  органами  местного
самоуправления;
     9) информатизации; (Дополнен   -  Постановление  Правительства
Москвы от 18.05.2010 г. N 416-ПП)
     10) заключительная часть Программы.
     В блоках 2-9 формируются разделы по направлениям деятельности.
В  каждом  разделе  определяются  приоритетные  цели  с делением на
окружные   и  отраслевые,  задачи,  которые  нужно  решить  для  их
достижения, и мероприятия, обеспечивающие решение задач.         (В
редакции         Постановления         Правительства         Москвы
от 18.05.2010 г. N 416-ПП)
     Мероприятия или  плановые  задания  указываются  по  следующей
унифицированной форме:

              Основные мероприятия по ______________
      (например: реализации промышленной политики, социальной
     политики, развитию потребительского рынка и услуг и т.д.)

+----------------------------------------------------------------+
| Содержание    |Количест-  | Срок    |  Основные  исполнители,  |
| мероприятия*  |венные     | выполне-|  соисполнители в  комп-  |
|               |показатели | ния     |  лексах префектуры, уп-  |
|               |(в%,др.ед.)|         |  равах районов,  окруж-  |
|               |           |         |  ных структурах          |
+---------------+-----------+---------+--------------------------|
| Мероприятие 1 |           |         |                          |
+---------------+-----------+---------+--------------------------|
| Мероприятие 2 |           |         |                          |
+---------------+-----------+---------+--------------------------|
| ...           |           |         |                          |
+----------------------------------------------------------------+
_____________________
     * Мероприятия могут указываться в разрезе районов округа

     В разделах   обязательным  является  выделение  реализуемых  в
округе  городских  целевых  и  окружных   программ   по   следующей
унифицированной форме:

       Основные мероприятия по реализации городской целевой
               (окружной) программы "______________"

+----------------------------------------------------------------+
| Содержание  |Срок   |Объем финансирования (тыс.руб.)| Ожидаемый|
| мероприятия |испол- +-------------------------------| результат|
|             |нения  | Городс-| ЦБФРТ АО |  Иные     |          |
|             |       | кой    |          |источники  |          |
|             |       | бюджет |          |           |          |
+-------------+-------+--------+----------+-----------+----------|
|Мероприятие 1|       |        |          |           |          |
+-------------+-------+--------+----------+-----------+----------|
|...          |       |        |          |           |          |
+-------------+-------+--------+----------+-----------+----------|
|...          |       |        |          |           |          |
+-------------+-------+--------+----------+-----------+----------|
|...          |       |        |          |           |          |
+----------------------------------------------------------------+
     Например: к  разделу  реализации промышленной политики блока 2
указываются   мероприятия   Комплексной   программы    промышленной
деятельности в городе Москве; к разделу социальной политики блока 3
указываются мероприятия Комплексной программы мер социальной защиты
населения,  Комплексной  целевой  программы  "Социальная интеграция
инвалидов" и т.д.
     Кроме того,  к разделам составляются приложения в соответствии
с макетами таблиц,  указанных в приложениях 1-7 к  типовому  макету
Программы.
     2. Первый  блок  должен  содержать  информацию  о   Программе:
система целей, приоритетные задачи.
     Второй блок  включает  разделы   по   следующим   направлениям
деятельности:
     финансовое обеспечение Программы,  деятельность по мобилизации
доходов в бюджет города Москвы и Целевого бюджетного фонда развития
территорий города Москвы,  экономному и рациональному  расходованию
бюджетных    средств,   управление   имуществом,   государственными
унитарными   предприятиями   и    государственными    учреждениями,
содействие  развитию промышленности и малого бизнеса,  сохранение и
развитие  имущественно-земельного  комплекса  организаций  науки  и
промышленности,    реорганизация    производственных    территорий,
формирование   перспективных   промышленных   зон,   реформирование
(перебазирование,  ликвидация)  организаций науки и промышленности,
межрегиональные связи, внешнеэкономическую деятельность.
     Третий блок   включает   разделы   по  следующим  направлениям
деятельности:
     совершенствование социальной    защиты   населения,   развитие
системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта,
сферы  культуры,  социально-воспитательной  и  досуговой  работы  с
детьми  и  подростками,  материально-технической  базы  социального
комплекса,   содействие   занятости  населения,  обеспечение  жилой
площадью  и  садовыми  участками.  Прилагаются   адресные   перечни
объектов  социальной  сферы,  подлежащие  текущему  и  капитальному
ремонту.
     Четвертый блок      включает      разделы,     характеризующие
инвестиционные мероприятия,  в том  числе  Адресную  инвестиционную
программу   города  Москвы,  по  всем  направлениям  за  счет  всех
источников финансирования. Определяются адресные перечни объектов с
указанием   сроков   окончания  работ,  источников  финансирования.
Отдельно выделяется строительство и реконструкция энергообъектов на
территории округа.
     Пятый блок   включает   разделы    по    жилищно-коммунальному
хозяйству,  транспорту и экологии. Приводятся показатели городского
заказа   по   жилищно-коммунальному   хозяйству.    Характеризуются
благоустройство  дворовых  территорий,  оздоровление  экологической
обстановки,       развитие       транспортной       инфраструктуры,
гаражно-стояночного   комплекса,  организация  движения  городского
транспорта и безопасности пешеходов.
     Шестой блок   содержит   разделы,   характеризующие   развитие
инфраструктуры  оптовой   торговли   продовольствием,   предприятий
потребительского     рынка     и     услуг,     в     том     числе
социально-ориентированных розничных сетей.
     Седьмой блок   содержит   разделы  по  следующим  направлениям
деятельности: гражданская оборона, борьба с преступностью, пожарная
безопасность.
     Восьмой блок  включает  разделы  по  следующим   направлениям:
совершенствование     взаимодействия     с     органами    местного
самоуправления,  создание условий для социального и  экономического
партнерства,    инициативы   граждан,   обеспечение   гласности   в
деятельности органов власти.
     В заключительной  части  следует  показать  изменение основных
социальных показателей по результатам реализации Программы.



                                 Приложение 1
                                 к блоку 2 Типового макета
                                 Программы социально-экономического
                                 развития округа


            К разделу финансового обеспечения Программы

      Расходы бюджета города Москвы, осуществляемые с уровня
       __________________________ административного округа,
                           на ______ год

                                                        тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------+
|        Направления расходования              | Объем расходов  |
|            бюджетных средств*                |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Управление                                    |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Мобилизационная подготовка экономики          |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Транспорт (дорожное хозяйство)                |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Связь и информатика                           |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство, всего         |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|в том числе:                                  |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- субсидии  на покрытие убытков теплоснабжаю- |                 |
|щих организаций                               |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- расходы  по  эксплуатации жилищного фонда   |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- капитальный ремонт жилищного фонда          |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- расходы на благоустройство города           |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- расходы  на  содержание  и  благоустройство |                 |
|кладбищ                                       |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- содержание  подведомственных учреждений     |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Образование                                   |                 |
|в т.ч.: Молодежная политика                   |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Культура, средства  массовой информации       |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Здравоохранение и спорт                       |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Социальная  политика:                         |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- учреждения социального обслуживания населе- |                 |
|ния                                           |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|- реализация    Комплексной   программы   мер |                 |
|соц.защиты жителей Москвы, из них:            |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|1. Питание пенсионеров  и  детей              |                 |
+----------------------------------------------------------------+
|2. Питание  учащихся                          |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Целевой бюджетный  фонд  развития  территории |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|ИТОГО:                                        |                 |
+----------------------------------------------------------------+
__________________
     * Расходы по направлениям могут быть детализированы

                              ДОХОДЫ
           целевого бюджетного фонда развития территории
           _____________________административного округа
+----------------------------------------------------------------+
| Источники формирования                         | Объем доходов,|
|                                                |   тыс.рублей  |
+------------------------------------------------+---------------|
|ДОХОДЫ -ВСЕГО:                                  |               |
|в том числе по источникам формирования (в соот- |               |
|ветствии с Законом о бюджете города Москвы):    |               |
+------------------------------------------------+---------------|
|           | ...                                |               |
+-----------+------------------------------------+---------------|
|           | ...                                |               |
+-----------+------------------------------------+---------------|
|           | ...                                |               |
+----------------------------------------------------------------+

                              РАСХОДЫ
           целевого бюджетного фонда развития территории
             _______________ административного округа

+----------------------------------------------------------------+
|        Направления расходования              | Объем расходов  |
|                                              |  тыс.рублей     |
+----------------------------------------------+-----------------|
|РАСХОДЫ - ВСЕГО,  в том числе:                |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство                |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Финансирование инвестиционных программ и гра- |                 |
|достроительной деятельности                   |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Образование                                   |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Культура, средства массовой информации        |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Здравоохранение и спорт                       |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Социальная политика                           |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Реновация нежилых помещений                   |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Непредвиденные и неотложные расходы           |                 |
+----------------------------------------------+-----------------|
|Иные расходы                                  |                 |
+----------------------------------------------------------------+

                  К разделу управления имуществом

        Адресный перечень реновации объектов нежилого фонда

+----------------------------------------------------------------+
|Адрес объекта |Необходимые|Прирост |    Срок   | Предложения по |
|(район)       |виды работ |площади,| исполнения| использованию  |
|              |           |кв.м    |           | помещения после|
|              |           |        |           | реновации      |
+--------------+-----------+--------+-----------+----------------|
|...           |           |        |           |                |
+--------------+-----------+--------+-----------+----------------|
|...           |           |        |           |                |
+--------------+-----------+--------+-----------+----------------|
|Всего         |         х |        |         х |              х |
+----------------------------------------------------------------+

     Адресный перечень государственных унитарных предприятий,
   подведомственных префектуре (управе), подлежащих приватизации

+----------------------------------------------------------------+
|Наименование          |      Юридический         | Срок         |
|предприятия           |      адрес предприятия   | приватизации |
+----------------------+--------------------------+--------------|
|...                   |                          |              |
+----------------------+--------------------------+--------------|
|...                   |                          |              |
+----------------------+--------------------------+--------------|
|Всего                 |           х              |      х       |
+----------------------------------------------------------------+

    Показатели развития государственных унитарных предприятий,
               подведомственных префектуре (управе)
+----------------------------------------------------------------+
|       Показатели           | Ед.    | Предыдущий  | Планируемый|
|                            | измер. |    год      |    год     |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Количество  государственных | ед.    |             |            |
|унитарных предприятий       |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Объем промышленной  продук- | млн.руб|             |            |
|ции (работ,  услуг) без НДС |        |             |            |
|и акцизов                   |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Розничный товарооборот      | млн.руб|             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Объем платных услуг населе- | млн.руб|             |            |
|нию                         |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Инвестиции в основной капи- | млн.руб|             |            |
|тал  предприятий  за   счет |        |             |            |
|всех  источников финансиро- |        |             |            |
|вания                       |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|в том числе за счет бюджета | млн.руб|             |            |
|города Москвы               |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Численность работников      | человек|             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Фонд заработной платы       | млн.руб|             |            |
+----------------------------------------------------------------+

     Повышение эффективности работы государственных унитарных
         предприятий, подведомственных префектуре (управе)

+----------------------------------------------------------------+
|  Наименование показателя   | Ед.    | Предыдущий  | Планируемый|
|                            | измер. |    год      |    год     |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Выручка (нетто) от реализа- |млн. руб|             |            |
|ции  продукции (работ,  ус- |        |             |            |
|луг)                        |        |             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Стоимость чистых активов    |млн. руб|             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Чистая прибыль (убыток)     |млн. руб|             |            |
+----------------------------+--------+-------------+------------|
|Сумма отчислений     чистой |млн. руб|             |            |
|прибыли  в  бюджет   города |        |             |            |
|Москвы                      |        |             |            |
+----------------------------------------------------------------+



                                 Приложение 2
                                 к блоку 3 Типового макета
                                 Программы социально-экономического
                                 развития округа


               К разделу социальной защиты населения

     По следующему   макету   оформляются  мероприятия  по  выплате
пособий,  городских  доплат  и  компенсаций,  оказанию  натуральной
помощи   населению  округа,  организации  отдыха  и  досуга  детей,
социальной поддержке пожилым гражданам,  оказанию социальной помощи
лицам без определенного места жительства.

+----------------------------------------------------------------+
|Наименование       | Контингент |    Расходы      |Всего затрат |
|мероприятий        | (чел.)     | на 1 чел. в год |(тыс. руб.)  |
|                   |            |    (руб.)       |             |
+-------------------+------------+-----------------+-------------|
+-------------------+------------+-----------------+-------------|
+-------------------+------------+-----------------+-------------|
+----------------------------------------------------------------+



                                 Приложение 3
                                 к блоку 4 Типового макета
                                 Программы социально-экономического
                                 развития округа

   Основные показатели по вводу в действие мощностей в____ году

+----------------------------------------------------------------+
|Наименование мощностей (в разрезе     |  Ед.  |        ВСЕГО    |
|направлений строительства и для       | измер.|                 |
|жилья в разрезе программ)             |       |                 |
+--------------------------------------+-------+-----------------|
+--------------------------------------+-------+-----------------|
+----------------------------------------------------------------+

         Финансовое обеспечение инвестиционных мероприятий
                                                                                               тыс .руб.
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По бюджетной классификации     | ВСЕГО |       в том числе в разрезе источников финансирования:       |
|                               |       +--------------------------------------------------------------|
|                               |       | Бюджет| ЦБФРТ | Инвести- |Территори-|Другие| Федерал.| Вне-  |
|                               |       | города| АО    | ционный  |альный    | ЦБФ  | бюджет  |бюджет.|
|                               |       | Москвы|       | фонд     |дорожный  |      |         |источ. |
|                               |       |       |       |          |фонд      |      |         |       |
+-------------------------------+-------+-------+-------+----------+----------+------+---------+-------|
|Всего  по округу               |       |       |       |          |          |      |         |       |
+-------------------------------+-------+-------+-------+----------+----------+------+---------+-------|
|Всего по Разделу функциональной|       |       |       |          |          |      |         |       |
|бюджетной классификации,       |       |       |       |          |          |      |         |       |
|в том числе:                   |       |       |       |          |          |      |         |       |
+-------------------------------+-------+-------+-------+----------+----------+------+---------+-------|
|По городским целевым и окружным|       |       |       |          |          |      |         |       |
|программам                     |       |       |       |          |          |      |         |       |
+-------------------------------+-------+-------+-------+----------+----------+------+---------+-------|



                                 Приложение 4
                                 К блоку 5 Типового макета
                                 Программы социально-экономического
                                 развития округа

             К разделу жилищно-коммунального хозяйства

         Основные показатели по проведению ремонтных работ
                 в жилищно-коммунальном хозяйстве
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Содержание мероприятия      | Единица   |   Объем  |   в том числе за счет средств: | Срок  | Ответст-|
|                            | измерения |          +--------------------------------| выпол-| венные  |
|                            |           |          |  бюджета города |   ЦБФРТ АО   | нения |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|ремонт фасадов              | тыс. кв.м |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|ремонт стальной кровли      | тыс. кв.м |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт мягкой кровли        | тыс. кв.м |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Замена электроплит          | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Замена газовых плит         | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Замена газовых  водонагрева-| ед.       |          |                 |              |       |         |
|телей                       |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Работы по поддержанию ветхо-| тыс.руб.  |          |                 |              |       |         |
|го  и аварийного фонда с де-|           |          |                 |              |       |         |
|ревянными перекрытиями      |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Работы по ремонту  внутридо-| тыс.руб.  |          |                 |              |       |         |
|мовых  инженерных коммуника-|           |          |                 |              |       |         |
|ций                         |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Реконструкция     внутренних| тыс.руб.  |          |                 |              |       |         |
|систем газоснабжения        |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Вынос газовых вводов из под-| ед.       |          |                 |              |       |         |
|валов и подъездов           |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Замена лифтов               | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Модернизация лифтов         | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт теплотрасс и тепловых| тыс.м     |          |                 |              |       |         |
|пунктов                     |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт, модернизация  систем| ед.       |          |                 |              |       |         |
|ДУ и ППА                    |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Установка узлов учета  тепла| ед.       |          |                 |              |       |         |
|и воды                      |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт подъездов            | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Установка систем видеонаблю-| ед.       |          |                 |              |       |         |
|дения                       |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Капитальный ремонт  дорожных| тыс.кв.м  |          |                 |              |       |         |
|покрытий                    |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Текущий ремонт дорожных пок-| тыс.кв.м  |          |                 |              |       |         |
|рытий                       |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Разметка дорог              | км        |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Разметка пешеходных  перехо-| ед.       |          |                 |              |       |         |
|дов                         |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Восстановительный ремонт зе-| га        |          |                 |              |       |         |
|леных насаждений            |           |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Цветочное оформление города | тыс.кв.м  |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт зон отдыха           | ед.       |          |                 |              |       |         |
+----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Другое (перечислить)        |           |          |                 |              |       |         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

          Комплексное благоустройство дворовых территорий
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Комплексное благоустройство  |           |          |                 |              |       |         |
|дворовых территорий          |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Виды работ:                  |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- ремонт асфальтовых покрытий|  тыс.кв.м |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- замена бортового камня     |  тыс.п.м. |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- контейнерные      (детские,|  шт.      |          |                 |              |       |         |
|спортивные) площадки,        |           |          |                 |              |       |         |
|в том числе:                 |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- ремонт                     |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- устройство новых           |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Содержание детских   площа-  |           |          |                 |              |       |         |
|док,                         |           |          |                 |              |       |         |
|в том числе:                 |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- ремонт                     |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- устройство новых           |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Содержание спортивных  пло-  |           |          |                 |              |       |         |
|щадок,                       |           |          |                 |              |       |         |
|в том числе:                 |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- ремонт                     |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- устройство новых           |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт и  устройство площа-  |  шт.      |          |                 |              |       |         |
|док для выгула собак         |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Ремонт газона                |  га       |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Посадка деревьев             |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Посадка кустарников          |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Удаление сухостоя            |  шт.      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Устройство цветников         |  кв.м     |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Устройство ограждений,       |           |          |                 |              |       |         |
|в том числе:                 |           |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- ремонт                     |  п.м      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|- установка новых            |  п.м      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Устройство парковок          |  м\м      |          |                 |              |       |         |
+-----------------------------+-----------+----------+-----------------+--------------+-------+---------|
|Работы по освещению  дворо-  |  ед.      |          |                 |              |       |         |
|вых территорий               |           |          |                 |              |       |         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                           Приложение 5
                           к блоку 6 Типового макета Программы
                           социально-экономического развития округа


                   Основные показатели развития
         инфраструктуры оптовой торговли продовольствием и
            предприятий потребительского рынка и услуг

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Открытие новых стационарных предприятий           |  Реконструкция и модернизация существующих предпр. |
+--------------------------------------------------+----------------------------------------------------|
|Всего|Оптовая  торговля|Торговля|Общест-|Бытовое  | Всего|Оптовая  торговля|Торговля|Общест- | Бытовое |
|     |продовольствием  |        |венное |обслужи- |      |продовольствием  |        |венное  | обслужи-|
|     |(комплексы  опто-|        |питание|вание    |      |(комплексы  опто-|        |питание | вание   |
|     |вой   торговли  и|        |       |         |      |вой   торговли  и|        |        |         |
|     |распределительные|        |       |         |      |распределительные|        |        |         |
|     |центры)          |        |       |         |      |центры)          |        |        |         |
+-----+-----------------+--------+-------+---------+------+-----------------+--------+--------+---------|
|Всего|                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
|по   |                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
|ок-  |                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
|ругу |                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
+-----+-----------------+--------+-------+---------+------+-----------------+--------+--------+---------|
|...  |                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
+-----+-----------------+--------+-------+---------+------+-----------------+--------+--------+---------|
|...  |                 |        |       |         |      |                 |        |        |         |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+



                                 Приложение 6
                                 к заключительной части
                                 Программы социально-экономического
                                 развития округа


            Изменение основных социальных показателей*

+----------------------------------------------------------------+
|  Наименование показателя   | Единица      | Преды-| Планируемый|
|                            | измерения    | дущий |    год     |
|                            |              | год   |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Численность населения       |тыс.чел.      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Общая площадь жилищного     |              |       |            |
|фонда                       |тыс.кв.м      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность  населе-     |              |       |            |
|ния жильем                  |кв.м/чел      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество  очередников     |чел           |       |            |
|на предоставление жилья     |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество  общеобразо-     |              |       |            |
|вательных школ              |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Проектная мощность  об-     |мест          |       |            |
|щеобразовательных  школ     |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество учащихся   в     |чел.          |       |            |
|общеобразовательных         |              |       |            |
|школах                      |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Заполняемость общеобра-     |чел./мест,    |       |            |
|зовательных  школ           |в %           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность  населе-     |мест/тыс.чел. |       |            |
|ния  школьными  местами     |контингента   |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество школ,  рабо-     |              |       |            |
|тающих в 2 смены            |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество ДДУ              |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Проектная мощность  ДДУ     |мест          |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество детей в  ДДУ     |чел.          |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Заполняемость ДДУ           |чел./мест,    |       |            |
|                            |в %           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность  населе-     |мест/тыс.чел. |       |            |
|ния   местами   в   ДДУ     |контингента   |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество  очередников     |              |       |            |
|на место в ДДУ              |чел.          |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество   амбулатор-     |              |       |            |
|но-поликлинических  уч-     |              |       |            |
|реждений                    |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Мощность     амбулатор-     |посещ.        |       |            |
|но-поликлинических  уч-     |в смену       |       |            |
|реждений                    |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность  населе-     |посещ.        |       |            |
|ния  амбулаторно-полик-     |в смену/      |       |            |
|линическими учреждения-     |тыс.чел.      |       |            |
|ми                          |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность объектами    | кв.м/чел.    |       |            |
|физкультуры и спорта        |              |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество  предприятий     |              |       |            |
|оптовой торговли продо-     |              |       |            |
|вольствием                  |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Площадь складских поме-     |              |       |            |
|щений предприятий опто-     |              |       |            |
|вой торговли продоволь-     |              |       |            |
|ствием                      |тыс.кв.м      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Грузооборот предприятий     |              |       |            |
|оптовой торговли продо-     |              |       |            |
|вольствием                  |тыс.тонн      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Количество  предприятий     |              |       |            |
|розничной торговли          |ед.           |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Площадь их торговых за-     |              |       |            |
|лов                         |тыс.кв.м      |       |            |
+----------------------------+--------------+-------+------------|
|Обеспеченность  населе-     |тыс.кв.м./    |       |            |
|ния торговыми площадями     |тыс. чел.     |       |            |
+----------------------------------------------------------------+
___________________________
     * Таблицу рекомендуется делать в разрезе районов

Информация по документу
Читайте также