Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 13.07.1999 № 614

 



                            М О С К В А

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                      от 13.07.1999 г. N 614

                                   Утратилo силу - Постановление
                                        Правительства Москвы
                                     от 21.05.2002 г. N 382-ПП

           О прогнозе социально-экономического развития
       Москвы и основных направлениях бюджетной, налоговой и
                   тарифной политики на 2000 год

     Меры,   принятые   в   городе   по   преодолению   последствий
финансово-экономического    кризиса,    создали   предпосылки   для
дальнейшего   оживления   реального   производства   и  инвестиций,
нормализации положения дел в социальном комплексе.
     Прошлогодний    осенний    спад   промышленного   производства
преодолен.  За  январь-май  1999  года  объемы выпуска промышленной
продукции  увеличились  на  3,8%  по  сравнению  с  тем же периодом
прошлого года.
     Выпуск  потребительских товаров в фактических ценах увеличился
в  городе за 5 месяцев т.г. по сравнению с тем же периодом прошлого
года  в  2  раза.  Вместе с тем возможности дальнейшего наращивания
промышленного   производства   в   городе   тормозятся   спросовыми
ограничениями.
     С  начала 1999 года в городе сохраняется устойчивая ситуация в
инвестиционном  секторе.  Темп роста объема капитальных вложений за
I  квартал  текущего  года - 106,7%. Однако в структуре капитальных
вложений   остается   незначительной  доля  прибыли  предприятий  и
организаций (менее 8%).
     На  потребительском  рынке  города  пока продолжается снижение
покупательной   способности,   вызванной  резким  падением  доходов
москвичей.    Номинальная    заработная   плата,   начисленная   за
январь-апрель  т.г.,  составила  144%  к  тому  же периоду прошлого
года, однако в реальном исчислении она снизилась на 40%.
     Вместе   с   тем   положительная  динамика  развития  основных
отраслей    создает    условия    для    дальнейшего    наращивания
экономического  потенциала  города,  роста реального производства и
инвестиций,   нормализации   положения  дел  в  финансово-бюджетных
отношениях, потребительском секторе и социальной сфере.
     Из  этого  должны  исходить  все  органы исполнительной власти
города,  определяя  главные  цели своей деятельности на предстоящий
период.
     Приоритетными  задачами  всех звеньев управления администрации
города на 2000 год должны являться:
     1.  Повышение  реальных доходов населения города. Подтягивание
уровня  оплаты  труда в отраслях социальной сферы до показателей по
оплате  труда  в промышленности города. Повышение доплат из бюджета
города  неработающим  пенсионерам.  Расширение адресности дотаций и
льгот малообеспеченным москвичам.
     2.  Создание  достаточного  числа рабочих мест, обеспечивающих
высокую  занятость  и  необходимый  уровень доходов. Стимулирование
малого предпринимательства.
     3.  Организация  необходимых  поставок в город энергоресурсов,
продуктов  питания, медикаментов. Обеспечение надежной эксплуатации
жилищного   фонда,   нормальной  работы  общественного  транспорта,
комплексное развитие дорожной и инженерной инфраструктуры.
     4.    Оздоровление    финансового    положения    предприятий.
Приоритетная  поддержка  базовых производств и научных организаций,
участвующих   в   реализации   городских  программ,  переориентация
производства на импортозамещение.
     5.  Сохранение  высокой  инвестиционной активности, реализация
программ    строительства    муниципального    жилья,    расширение
реконструкции "пятиэтажек", развитие ипотечного кредитования.
     6. Укрепление финансов города.  Развитие налоговой и тарифной
системы  с целью поддержки реального сектора,  инвестиций,  малого
предпринимательства.  Совершенствование  механизмов  использования
городской собственности и доходов муниципальных предприятий.
     7.  Улучшение  экологической  ситуации:  наращивание мощностей
предприятий    мусоропереработки   и   очистки   воды,   расширение
применения нейтрализаторов на автомобильном транспорте.
     8.   Оздоровление   рыночного   сектора.  Сокращение  теневого
финансово-экономического оборота.
     Правительство Москвы постановляет:
     1.       Согласиться       с       показателями       прогноза
социально-экономического    развития    г. Москвы    на   2000 год,
разработанного  Департаментом  экономической  политики  и  развития
г. Москвы  совместно  с  руководителями  комплексов, департаментов,
комитетов   и  префектами,  и  основными  направлениями  бюджетной,
налоговой и тарифной политики в предстоящем году (приложение 1).
     2.  Принять  к  сведению,  что проект бюджета города Москвы на
2000   год   формировался   Департаментом   финансов   совместно  с
Департаментом   экономической  политики   и  развития  г. Москвы  с
использованием  варианта  прогноза,  предусматривающего  устойчивый
рост    основных    макроэкономических   показателей,   сдерживание
инфляционных процессов.
     3.  Департаменту  экономической  политики и развития г. Москвы
совместно   с   Департаментом   финансов,  отраслевыми  комплексами
провести  до  20  августа т. г.  корректировку  прогноза  с  учетом
результатов  работы  экономики города  в  первом  полугодии т. г. и
показателей  прогноза  социально-экономического развития Российской
Федерации   на   2000   год   и  представить  Правительству  Москвы
предложения по уточнению базовых параметров.
     4.   Руководителям   комплексов,   департаментов,   комитетов,
управлений   и   префектам   административных   округов   в   целях
обеспечения   устойчивой  работы  в  2000  году  основных  секторов
экономики и социальной сферы города:
     4.1.  Разработать  и  представить  до  15  августа  т. г.  для
обобщения в Департамент экономической политики и развития г. Москвы
целевые   мероприятия   по  повышению  эффективности  использования
материальных   и   финансовых   ресурсов, оптимизации  всех   видов
расходов,  обновлению нормативной базы на основные работы и услуги,
расширению   конкурсного   размещения  государственного  заказа  на
работы и услуги для городских нужд.
     Департаменту   экономической   политики  и  развития  г.Москвы
провести  анализ  представленных  мероприятий и до 15 октября т. г.
представить обобщенные предложения Правительству Москвы.
     4.2.  Завершить  до  1 сентября  т. г.  на  основе  уточненных
базовых  пропорций  развития города в предстоящем году формирование
отраслевых   и  территориальных  прогнозов,  показателей  городских
программ  и  предложений  для  включения  в Программу Правительства
Москвы на 2000 год.
     4.3.   Рассмотреть   состояние   выполнения   среднесрочных  и
долгосрочных    программ,   по   которым   соответствующие   органы
исполнительной  власти  являются  ответственными  исполнителями или
координаторами, и направить в срок до 1 августа т. г. для обобщения
в   Департамент   экономической   политики   и  развития  г. Москвы
предложения  по  оптимизации  программ,  переносу сроков исполнения
тех  программ,  которые сохраняют свою значимость, но не могут быть
обеспечены  в 2000 году финансированием за счет бюджетных средств и
внебюджетных   источников,   и  прекращению  работ  по  программам,
финансирование которых в дальнейшем нецелесообразно.
     5.  Департаменту  экономической  политики и развития г. Москвы
на   основе   предложений   отраслевых  и  территориальных  органов
исполнительной   власти   до   15 сентября   т. г.   разработать  и
представить  Правительству  Москвы  проекты нормативных документов,
регламентирующих   порядок   разработки   и   контроля   исполнения
городских   программ,   механизм   их  финансирования  в  увязке  с
бюджетным    и    внебюджетным    финансированием   соответствующих
комплексов,  отраслей  и территорий, порядок формирования и ведения
общегородского реестра программ.
     6.   Управлениям   отраслевых   комплексов,   департаментам  и
комитетам  в  срок  до  20 июля  т. г.  представить  в  Департамент
экономической   политики   и  развития  г. Москвы  сбалансированные
предложения  по  инвестиционной  программе  в  разрезе утвержденных
правительством  Москвы  программ,  в пределах установленных лимитов
по  отраслям  и  заданий  по  вводу в действие мощностей и объектов
(приложения 2, 3). При этом:
     6.1.  Не допускать включение в инвестиционную программу города
объектов,    не    обеспеченных   проектно-сметной   документацией,
утвержденной в установленном порядке.
     6.2.  В  пределах  установленных  лимитов капитальных вложений
представить  расчеты  затрат  на  оборудование, не входящее в сметы
строек,  и  объемы  проектно-изыскательских  работ для капитального
строительства,   а   также   размеры   средств,   необходимых   для
сопровождения   кредитов  (оплата  НДС,  таможенных  пошлин,  услуг
банков и внешнеторговых организаций).
     7.  Управлению  транспорта  и  связи  совместно  с Управлением
городского   заказа   и   Департаментом  экономической  политики  и
развития  г. Москвы  при доработке проекта инвестиционной программы
города  на  2000  год предусмотреть выделение средств на обновление
подвижного  состава  городского  пассажирского  транспорта  за счет
приобретения  автобусов, собираемых на Тушинском машиностроительном
заводе.
     8.  Городским  и территориальным органам исполнительной власти
до 1 сентября т. г. представить Правительству Москвы предложения по
использованию  ресурсов  внебюджетных  фондов  и  иных инициативных
источников    для    решения    задач,   предусмотренных   проектом
Инвестиционной программы города на 2000 год.
     9.  Департаменту  экономической  политики и развития г. Москвы
совместно  с  Департаментом  финансов обобщить материалы отраслевых
органов  исполнительной власти и представить сводные предложения на
рассмотрение   Комиссии   Правительства   Москвы   по   финансовому
обеспечению городских программ до 15 сентября т. г.
     10.  Руководителю комплекса городского хозяйства, Департаменту
экономической  политики и развития г. Москвы совместно с городскими
ресурсоснабжающими   и   жилищными   организациями,   предприятиями
пассажирского   транспорта   до   1    августа   т. г.  представить
Правительству   Москвы  экономически  обоснованные  предложения  на
2000 год  по  дальнейшему  сокращению  перекрестного финансирования
различных  групп потребителей и оптимизации тарифов и нормативов на
коммунальные  и  транспортные  услуги для промышленных предприятий,
бюджетных  организаций  и населения с учетом роста доходов граждан,
изменения оптовых цен и снижения себестоимости всех видов услуг.
     11.   Утвердить   нормативы   затрат  на  работы  по  текущему
обслуживанию,  текущему ремонту и ресурсопотреблению для учреждений
образования,  финансируемых из бюджета города Москвы (приложения 4,
5, 6, 7).
     12.  Поручить  Управлению  бюджетного  планирования городского
заказа   и   Управлению   городского  заказа  в  двухмесячный  срок
представить  Правительству Москвы совместные предложения по лимитам
теплопотребления   для   различных   типов  учреждений  социального
комплекса  на  основе  фактических  объемов  потребления  тепла  по
показаниям теплосчетчиков, установленных в бюджетных учреждениях.
     13.   Комитету  здравоохранения,  Комитету  социальной  защиты
населения,  Комитету  физической  культуры  и  спорта  осуществлять
планирование  затрат  на текущее обслуживание и эксплуатацию зданий
на  основании  Порядка  расчета  затрат на техническое обслуживание
зданий     и    инженерных    сооружений    учреждений    комитетов
здравоохранения,  социальной защиты населения и физической культуры
и спорта (приложение 8).
     14.   Дирекциям   московских   отделений   Пенсионного   фонда
Российской  Федерации,  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации,  Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования  изыскать  возможности дополнительного финансирования в
2000  году  программ  социальной защиты малообеспеченного населения
города  и  представить  в  Комплекс  социальной сферы до 1 сентября
т. г. соответствующие  предложения  для  включения  в общегородские
мероприятия.
     15.   Комитету   труда  и  занятости  при  формировании  сметы
расходов  городского  Фонда  занятости  на  2000  год предусмотреть
сокращение   административно-управленческих  и  прочих  расходов  и
увеличение  за  счет этого финансирования мероприятий по проведению
активной политики занятости. До 10 сентября т. г. заключить договор
с  Департаментом  поддержки и развития малого предпринимательства о
совместном  финансировании  мероприятий  по  расширению  подготовки
кадров  для  работы в малом бизнесе и созданию новых рабочих мест в
этом секторе экономики города.
     16. Просить Правительство  Российской  Федерации:
     16.1.   При   формировании  проекта  федерального  бюджета  на
2000 год   определить   лимиты  капитальных  вложений  на  развитие
московского   метрополитена   в   объеме   3,2   млрд.   рублей,  в
соответствии    с    технологически    обоснованной   потребностью,
определенной комиссией Госстроя России.
     16.2.   Предусмотреть   выделение   целевым   назначением   из
федерального   бюджета  средств  на  компенсацию  расходов  города,
связанных   с  проведением  в  Москве  общероссийских  мероприятий,
посвященных  празднованию 55-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
     16.3.  Оставить  на  2000-2001  гг. в управлении Правительства
Москвы   рублевые   и   валютные   средства  федерального  бюджета,
выделенные  в 1994-1995 гг.  для обеспечения закупок основных видов
продовольствия  и  переданные  в  управление Правительству Москвы в
1996-1998 гг.
     17.   Контроль   за   выполнением   настоящего   постановления
возложить  на  первых  заместителей  Премьера  Правительства Москвы
Шанцева  В.П.,  Никольского  Б.В.,  Ресина  В.И.,  Толкачева  О.М.,
заместителя Премьера Правительства Москвы Росляка Ю.В.


П.п.Премьер Правительства Москвы                         Ю.М.Лужков


                                                       Приложение 1
                                                    к постановлению
                                               Правительства Москвы
                                         от 13 июля 1999 года N 614


                              Прогноз
       социально-экономического развития Москвы на 2000 год

  Основные направления бюджетной, налоговой и тарифной политики в
                         предстоящем году

                             I
   Социально-экономическая ситуация в первом полугодии 1999 года

     Меры,   принятые   в   городе   по   преодолению   последствий
августовсого  финансово-экономического кризиса, создали предпосылки
для  дальнейшего  оживления  реального  производства  и инвестиций,
нормализации  положения  в  финансово-бюджетной  сфере,  социальном
комплек- се, на рынке труда.
     Прошлогодний   осенний  спад  промышленного  производства  был
остановлен.  Годовые объемы производства восстановлены (100,1%). За
январь-май   1999   года   объемы  выпуска  промышленной  продукции
увеличились на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
     С   начала   1999   года   наметилась  тенденция  к  улучшению
финансового    положения   промышленных   предприятий.   Финансовые
результаты  промышленности  за  4 месяца т.г. на 52,9% выше того же
периода  прошлого  года.  Улучшение финансового положения привело к
заметному  сокращению  убыточных промышленных предприятий. В апреле
текущего  года  по  сравнению  с  сентябрем  прошлого года их число
уменьшилось  с  328  до  250.  В  целом  по  городу число убыточных
предприятий   и   организаций   уменьшилось   на  21%.  Активизации
деятельности   промышленных   предприятий   города   способствовало
ослабление  конкуренции импортных товаров в отраслях, работающих на
потребительский рынок.
     За  январь-май 1999 года объем выпуска потребительских товаров
в  фактических  ценах  увеличился  в  городе  по сравнению с тем же
периодом прошлого года в 2 раза.
     Увеличивается     загрузка     производственных     мощностей.
Закрепляется  позитивная  тенденция конца прошлого года к погашению
задолженности  по  выплате заработной платы. С начала 1999 года она
сократилась на 28%.
     Однако   возможности   дальнейшего  наращивания  промышленного
производства  в городе ограничены из-за снижения доходов москвичей.
Стабилизация  экономического  положения предприятий пока не оказала
значительного    влияния   на   улучшение   взаимных   платежей   в
промышлености города и расчетов предприятий с бюджетом.
     Для  обеспечения  дальнейшего  роста  в  городе  промышленного
производства  как  базы городских финансовых ресурсов в предстоящий
период   будут   осуществляться   меры   по  трем  наиболее  важным
направлениям:
     1. Восстановление внутреннего спроса.
     2.  Разрешение проблемы дефицита собственных оборотных средств
предприятий, связанной с недоступностью банковских кредитов.
     3. Реструктуризация задолженности,   освобождение  предприятий
от той ее части, которая сложилась не по их вине.
     С  начала 1999 года в городе сохраняется устойчивая ситуация в
инвестиционном  секторе.  Рост  объема капитальных вложений за счет
всех  источников  финансирования  за  прошлый год составил 117,7% к
уровню  предыдущего  года.  Темп  роста  объема  капвложений  за  I
квартал текущего года - 106,7%.
     Однако    в    структуре    капитальных    вложений   остается
незначительной   доля  прибыли  предприятий  и  организаций  (менее
8%).Средства  бюджета  и  внебюджетных  фондов  города составляют -
36,8%, привлеченные предприятиями средства - 49%.
     Одной   из  причин,  препятствующих  активизации  деятельности
строительных     организаций,     является     неплатежеспособность
заказчиков.    Кредиторская   задолженность   бюджета   города   за
выполненные  строительными  организациями работы на 1 января 1999г.
составила   2,4   млрд.  рублей.  Кроме  того,  объем  просроченной
задолженности   заказчиков   строительным  организациям  города  по
федеральному  госзаказу и программам в I квартале т.г. составил 2,7
млрд.  рублей,  увеличившись  за  март  на  21%.  По  этой  причине
финансовое  положение  многих строительных организаций, несмотря на
высокие темпы роста подрядных работ (118,8%), остается сложным.
     Строительные   организации   в   текущем   году   обеспечивают
устойчивое  выполнение  заданий  инвестиционной программы города по
строительству  жилья  и  социальных  объектов, развитию инженерной,
транспортной инфраструктуры.
     Однако  непосредственно  в  промышленность, как и в предыдущие
годы,   направляются   незначительные   инвестиции   (12,7%  общего
объема).  Прямые  инвестиции  из-за  рубежа  не превышают 1% общего
объема   инвестиций.   Практически   исключены   из   потенциальных
источников  инвестиций рынок корпоративных ценных бумаг, сбережения
населения.
     В  целях  сохранения  инвестиционной  активности  в  городе  в
2000 году  усилия  администрации  города,  органов управления будут
направлены    на   формирование   необходимой   законодательной   и
нормативной  базы  на  федеральном  и городском уровнях, реализацию
практических    мер,   обеспечивающих   защиту   прав   инвесторов,
осуществление    активной   амортизационной   политики,   повышение
инвестиционной  направленности сделок по использованию недвижимости
города,   стимулирование   привлечения   сбережений   населения   в
инвестиционную  сферу, расширение ипотечного кредитования, лизинга,
притока иностранного капитала в качестве прямых инвестиций.
     Поддержка     правительством     города    инвесторов    будет
осуществляться  через  механизмы  бюджета  развития  и  конкурсного
размещения    проектов    городскими    инвесторами.    При    этом
предусматривается  повышение  роли  города  как  инвестора по таким
направлениям, в которые не идет частный капитал.
     На  потребительском  рынке  города  пока продолжается снижение
покупательной  активности.  Оборот розничной торговли за январь-май
1999  года  сократился в товарной массе на 28,3% по сравнению с тем
же   периодом   1998   года.   Продажа   продовольственных  товаров
сократилась  при  этом  на  21,1%,  непродовольственных - на 32%. В
фактических ценах товарооборот увеличился почти в 2 раза.
     Существенный  рост  потребительских  цен  стал препятствием на
пути  продвижения  на  товарный  рынок  города товаров, выпускаемых
московскими  предприятиями.  Вместе с тем падение платежеспособного
спроса  населения  вызвало сдерживание ежемесячных темпов роста цен
в  городе. Начиная с марта т.г. ежемесячные темпы роста оптовых цен
ниже потребительских.
     Задача  на  предстоящий  период состоит в том, чтобы сохранить
сбалансированность   потребительских   цен   и  цен  производителей
промышленной   продукции,  что  должно  способствовать  сдерживанию
инфляции.
     Финансовые   ресурсы   города   в   январе-мае  текущего  года
формировались  под  влиянием  разнонаправленных  тенденций: с одной
стороны    шло    наращивание    производства    и   инвестиций   и
соответствующих  поступлений в городской бюджет. С другой стороны -
падение   объемов  товарооборота  и  низкие  темпы  роста  зарплаты
ограничивали наполнение бюджета.
     По  этой  причине  объемы  валового  регионального  продукта и
бюджетных  доходов  города  в  сопоставимых  ценах  в первые месяцы
текущего  года  были  ниже,  чем  в  1998 году. Значительные потери
имеет  городской  бюджет  за  счет  роста  недоимок  по платежам. С
начала  года  они увеличились еще на 310 млн. рублей и составили на
1 мая т.г. 6038 млн. рублей.
     Это   вызвано   неустойчивым   финансовым   положением  многих
хозяйтвующих   субъектов,   несвоевременной   оплатой   заказчиками
выполненных   работ   по   государственному  заказу  и  федеральным
программам,  в  первую  очередь  научным  коллективам, промышленным
предприятиям   ВПК,   строительным  организациям  города,  а  также
сохранением кризисного состояния банковской системы города.
     Сложной   остается   ситуация  в  социальной  сфере.  Снижение
доходов  москвичей вызвано, главным образом, резким падением уровня
реальной    заработной   платы.   Номинальная   заработная   плата,
начисленная  за  январь-апрель  т.г.,  составила  144%  к  тому  же
периоду  прошлого года. В реальном исчислении она снизилась на 40%.
Средний  размер  вновь  назначенных государственных пенсий в апреле
т.г.  был  ниже,  чем  в апреле предыдущего года (99,8%) и составил
405,7  рубля. В реальном выражении выплата пенсий уменьшилась более
чем в 2 раза.
     В  целях  поддержки за счет средств городского бюджета горожан
с  низкими доходами, оказавшихся в трудном положении, правительство
города  увеличило  в  апреле  т.г.  в 1,5 раза ставки и должностные
оклады   работникам   социальной  сферы,  с  1  мая  текущего  года
увеличены  доплаты  неработающим пенсионерам до уровня 500 рублей в
месяц.
     С  начала  1999  года в городе предоставляются в полном объеме
льготы,  предусмотренные  Законом  РФ  "О ветеранах". Сложившаяся в
результате  финансового  кризиса  1998  года  ситуация  с  доходами
населения  представляет  собой  острую  социальную проблему и может
оказаться  препятствием  для  экономического  роста в среднесрочной
перспективе.
     Вместе  с  тем  общая  экономическая  ситуация  за первые пять
месяцев  т.г. дает достаточные доказательства того, что острая фаза
августовского   кризиса   городом  пройдена.  Созданы  условия  для
дальнейшего  наращивания экономического потенциала, роста реального
производства   и   инвестиций,   нормализации   положения   дел   в
финансово-бюджетной сфере и на потребительском рынке.

                               II

     При   разработке  прогноза  социально-экономического  развития
Москвы    на   2000   год   учитывалась   необходимость   закрепить
положительные    тенденции   первого   полугодия   текущего   года,
инициировать  дальнейшее устойчивое развитие экономики и социальной
сферы,   создать  условия  для  эффективного  экономического  роста
валового  регионального  продукта с ежегодными темпами 3-4% начиная
с 2002 года. Ос- новные показатели даны в приложении 1 к Прогнозу.
     Для  достижения  этих  параметров будут осуществляться меры по
преодолению  ряда диспропорций в функционировании экономики города.
Среди них:
     1.   Сокращение   дисбаланса   между  потреблением  и  объемом
производства (в первую очередь за счет импортозамещения).
     2.  Устранение  диспропорций между наличными производственными
мощностями и низкими масштабами их использования.
     3.   Разрешение   противоречия  между  потребностями  развития
экономики  города  и сохраняющимся недостаточным уровнем инвестиций
в    реальном   секторе   экономики   города,   не   обеспечивающим
своевременного обновления производственных фондов.
     4.  Выравнивание  дисбаланса между производством и занятостью,
который  проявляется  в существенно меньшем сокращении занятости по
отношению к снижению производства.
     5.   Преодоление  разрыва  между  финансовой  базой  города  и
потребностями    нормативного   обеспечения   отраслей   городского
хозяйства и социальной сферы.
     6.  Снижение  социально  неприемлемой дифференциации в доходах
абсолютного  большинства  и  незначительного  меньшинства населения
города   за  счет  увеличения  налогообложения  высоких  доходов  и
крупных  состояний физических лиц при значительном повышении уровня
собираемости этих налогов.
     Базовыми задачами на прогнозируемый период являются:
     1.  Стабилизация  и  начиная  с  2000  года повышение реальных
доходов населения города.
     В   целях   предотвращения  дальнейшего  спада  потребления  и
обнищания   низкодоходных   групп   населения   города   необходимо
предусмотреть:
     Подтягивание уровня оплаты труда в отраслях социальной  сферы
до средних показателей по оплате труда в промышленности города.
     Повышение  доплат  из бюджета города неработающим пенсионерам,
индексацию  дотаций  и  других  выплат  горожанам  с низким уровнем
доходов с учетом роста потребительских цен.
     Расширение   адресности   дотаций   и  льгот  малообеспеченным
москвичам  при  сокращении перекрестного финансирования, пересмотре
тарифных  ставок и платежей за жилищные, коммунальные, транспортные
и другие виды услуг.
     2.  Организация  необходимых  поставок в город энергоресурсов,
продуктов  питания, медикаментов. Обеспечение надежной эксплуатации
жилищного   фонда,   нормальной  работы  общественного  транспорта,
комплексного развития дорожной и инженерной инфраструктуры.
     3.  Сохранение  высокой  инвестиционной активности, реализация
программ   строительства   квартир   для  бесплатного  и  льготного
предоставления  очередникам,  реконструкции  "пятиэтажек", развитие
ипотечного кредитования.
     4.  Создание  достаточного  числа рабочих мест, обеспечивающих
высокую  занятость  и  необходимый  уровень доходов. Стимулирование
малого предпринимательства.
     5.    Оздоровление    финансового    положения    предприятий.
Приоритетная  поддержка  базовых производств и научных организаций,
участвующих   в   реализации   городских  программ,  переориентация
производства на импортозамещение.
     6.  Укрепление  доходной  базы городского бюджета, ужесточение
ответственности   всех   субъектов   хозяйствования  за  финансовые
результаты  и платежеспособность, сокращение недоимки по платежам в
городской бюджет.
     7.  Развитие  налоговой  и  тарифной  системы  города  с целью
поддержки      реального      сектора,      инвестиций,      малого
предпринимательства,   постепенного   перераспределения   налоговых
нагрузок с производства на сферу потребления и имущество граждан.
    Ужесточение налогового администрирования.
     8.   Совершенствование   механизмов   использования  городской
собственности и доходов муниципальных предприятий.
     9.  Улучшение  экологической  ситуации:  наращивание мощностей
предприятий    мусоропереработки,    улучшение   очистки   воды   и
канализационных  стоков,  расширение  применения нейтрализаторов на
автомобильном транспорте и на городских ТЭЦ.
     10.   Оздоровление   рыночного  сектора.  Сокращение  теневого
финансово-экономического оборота.

                              III
       Финансовые ресурсы.  Налоговая и тарифная политика.
                    Управление собственностью

     Надежность  функционирования  и  развития в 2000 году отраслей
городского  хозяйства  будет определяться устойчивостью поступления
платежей в городской бюджет и внебюджетные фонды.
     Стабилизационные  процессы  в  промышленности,  инвестиционном
секторе   и   на   потребительском  рынке  города  формируют  более
надежную,  чем  в  предыдущие годы, доходную базу, которая позволит
направить  на  финансирование  программ и мероприятий правительства
города   из   бюджета   города,   внебюджетных   фондов   и  других
внебюджетных     источников    151,3    млрд.рублей,  в  том  числе
110,7 млрд.рублей - из консолидированного городского бюджета.
     Налоговая  политика.  Отсутствие  экономически  обоснованной и
стабильной  налоговой  политики  Правительства  РФ,  его стремление
решить   финансовые  проблемы  за  счет  перераспределения  доходов
регионов   в   пользу   Центра  постоянно  создает  новые  проблемы
наполнения  бюджета  города,  подрывает финансирование долгосрочных
программ и долговых обязательств.
     В  1996  году  город  получил  54%  общего  объема  налогов  с
территории  и  вернул  в  виде субвенций 8,7% налогов, переданных в
федеральный  бюджет.  В 1997 году пропорция стала - 46,6% и 4,2%. В
1998  году  -  46%  и  1%.  В  I  квартале  1999  года - 36,2% и 0%
(выделение субвенций прекратилось полностью).
     В  связи  с  этим городу придется последовательно добиваться в
федеральных     органах    власти    восстановления    справедливых
межбюджетных   отношений,   внести   законодательные  инициативы  и
предложения,  связанные  с  завершением  формирования и введением в
действие  второй  (специальной)  части  Налогового кодекса, а также
ряд  поправок  в  действующее  налоговое  законодательство  в целях
более    обоснованного   "расщепления"   регулирующих   федеральных
налогов,   расширения   прав   города   как  субъекта  федерации  и
муниципального образования в части региональных и местных налогов.
     Будет  продолжена  работа  по  совершенствованию действующей в
городе  налоговой  системы  в пределах имеющихся у города прав. Это
касается  налога  на имущество физических лиц, налогов с владельцев
автотранспорта  и  на  его  приобретение,  перехода  со  временем к
снижению ставки налога на пользователей дорог и др.
     На  основе  анализа  результатов  введения  в городе во втором
полугодии  т.г.  налога  с  продаж предстоит определить перспективы
его   использования   в   2000  году,  подготовить  экономически  и
социально   обоснованные   предложения  по  ставкам  этого  налога,
уточнить   перечень   товаров,   которые  не  должны  попадать  под
обложение данным налогом в дальнейшем.
     Предстоит  завершить  разработку и ввести в действие городской
закон  о  едином  налоге  на  вмененный доход с учетом того, что он
должен  обеспечить  правильные  налоговые взаимоотношения с городом
тех субъектов рынка, где трудно контролировать реальный оборот.
     Должна   быть   пересмотрена  практика  представления  городом
налоговых  льгот.  Предоставление  льгот  по налоговым платежам для
одних  категорий предприятий и организаций приводит, как правило, к
повышению  налоговых  платежей  для всех других налогоплательщиков,
что не всегда оправдано.
     Необходимо   усилить   контроль   за   целевым   расходованием
льготируемых  средств, реализовать предложения, связанные с отменой
тех  из  них,  которые  используются  не  по назначению или не дают
должного  эффекта.  За  1998  год льготы составили 5,3 млрд. рублей
(10,6% от поступивших налогов).
     Имеется  необходимость  более  обстоятельно  изучить  практику
предоставления   льгот  различным  общественным,  благотворительным
организациям,   а  также  предприятиям,  связанным  с  организацией
деятельности   инвалидов,  других  льготных  категорий  граждан,  с
учетом  того,  что  представленные  льготы  нередко используются на
неуставные  цели  или распространяются на широкий круг лиц. В связи
с  этим  целесообразным  был  бы  переход на предоставление целевой
помощи,  грантов Правительства Москвы и Мосгордумы, других адресных
форм поддержки.
     Для   улучшения   организации   сбора  налогов  и  обеспечения
своевременных  и  полных  расчетов  налогоплательщиков  с городским
бюджетом   предусмотрено  осуществить  программу  мер  по  созданию
общегородской   автоматизированной  системы  налогового  учета  как
юридических,   так   и   физических   лиц,   реализовать   комплекс
мероприятий   по   сокращению   недоимки   по  платежам  в  бюджет,
продолжить  проведение  в  этих  целях  расчетов  в особом порядке,
реструктуризацию  задолженности,  списание  безнадежных долгов там,
где  это  оправдано,  обеспечить применение более жестких санкций к
злостным   неплательщикам,   внести   необходимые   законодательные
инициативы  в  федеральные органы власти о более четком определении
прав  и  полномочий органов налоговой полиции и их взаимодействии с
органами налоговой инспекции.
     Тарифная  политика  города  в 2000 году будет осуществляться в
целях  минимизации  перекрестного  финансирования  различных  групп
потребителей.
     Основная  задача  сокращения  перекрестного  финансирования  -
уменьшение  тарифной  нагрузки на реальный сектор при допустимом, с
точки  зрения  сохранения  жизненного  уровня, переносе нагрузки на
население. С этой целью :
     1. Предусмотреть постепенный переход на 2 тарифа  (население и
прочие потребители) по всем видам услуг.
     2.  Не  допускать  увеличения  платежей  населению  в  темпах,
превышающих рост доходов.
     3. Приступить  с  начала  2000 года к переходу на оплату  всех
льгот всем категориям населения поименно,  поадресно через   Центры
жилищных субсидий.
     4.   Учитывая,   что   повышение   тарифов  ресурсоснабжающими
организациями   во  многих  случаях  связано  с  неплатежами  ТЭКу,
отраслевыми  комплексами, департаментами, комитетами и управлениями
предусмотрена активизация работы по развязыванию неплатежей ТЭКу.
     5.  Предусмотрены  дополнительные  меры по повышению платежной
дисциплины    бюджетных    организаций    города   в   расчетах   с
ресурсоснабжающими   предприятиями.   За   самовольную   переброску
средств,  предназначенных  на  эти  цели,  для  расчетов  по другим
статьям  бюджетной классификации, будут применяться соответствующие
финансовые   санкции,   в   том   числе  принудительное  сокращение
финансирования  на  сумму  созданной  таким  образом "кредиторки" с
прямой  выплатой  этой  суммы  Департаментом финансов правительства
города.
     6.  Будет осуществляться переход на обеспечение среднесрочного
стабильного   нормативного   финансирования  коммунальных  услуг  в
жилищном  секторе города и бюджетных организациях социальной сферы.
В   целях   стимулирования   ресурсосбережения   будет  расширяться
установка  приборов учета, энерго- и водосберегающего оборудования.
При   этом   полученная   экономия   средств   будет  оставаться  в
организациях   и   учреждениях  и  использоваться  на  премирование
сотрудников  и  ресурсосберегающие мероприятия, в т.ч. на погашение
кредитных средств, полученных на эти цели.
     Управление  городской  собственностью. Доходы от использования
городской  земли и недвижимости сохраняют в 2000 году свое значение
как   важный  источник  пополнения  доходов  городского  бюджета  и
внебюджетных фондов административных округов и префектур.
     Согласно  прогнозу,  в  2000  году  от использования городской
собственности город получит около 6,4 млрд. рублей.
     Однако  правительство  города  не  намерено  изымать  в доходы
городского   бюджета   всю   прибыль   предприятий,  находящихся  в
собственности  города, считая более оправданным направлять основную
часть ее на развитие предприятий.
     Политика   администрации  в  формировании  уставного  капитала
базовых    для    города   предприятий   и   организаций,   имеющих
негосударственную   форму   собственности   (акционерных  обществ),
которые  имеют  важное  значение для нормального функционирования и
развития   экономики   и  социальной  сферы,  участвуют  в  решении
социальных  проблем,  обеспечивают  занятость  населения, состоит в
том,  чтобы,  используя  акции,  принадлежащие  городу,  и  выкупая
дополнительные  доли  уставного капитала, город получал возможность
участвовать  в  выводе таких предприятий из кризиса, восстановлении
их  рентабельности. После того, как акции таких акционерных обществ
приобретут  реальную  цену,  реализовывать  эти  ценные  бумаги  на
выгодных для города условиях и выходить из дела.
     Наряду  с  этим  правительство города будет проводить линию на
то,  чтобы  своевременно  избавляться  от городской доли в уставном
капитале  тех  предприятий  и  организаций,  которые  не  влияют на
городскую  и социальную политику. В настоящее время ответственность
за  реализацию именно такого подхода отраслевые структуры не несут,
а  Москомимущество  отвечает  лишь  за  правовое регулирование этих
вопросов.
     Администрация  города  намерена  оценивать  работу  отраслевых
департаментов  по  управлению  городской  собственностью  на основе
реальной   отдачи  от  городских  предприятий  и  акций.  Ожидаемые
поступления  доходов  от использования городской собственности даны
в приложении 2 к Прогнозу.

                              * * *
     Хронический  общероссийский  финансовый  кризис заставил город
перейти  к  выделению ресурсов для реализации городских программ на
основе лимитного финансирования отраслей и предприятий.
     Администрацией,  отраслевыми  комплексами  в  2000  году будут
осуществляться  меры по пересмотру этой вынужденной практики, более
эффективному   применению  программно-целевого  подхода  к  решению
узловых проблем города.
     Предусмотрено     провести    глубокий    анализ    выполнения
общегородских  и  отраслевых среднесрочных и долгосрочных программ,
пересмотреть  программы,  потерявшие актуальность и не обеспеченные
финансированием,  сократить  их  общее  число,  оставив  те из них,
которые   действительно   смогут   обеспечить  комплексное  решение
наиболее  острых  проблем  экономического  и  социального  развития
города.
     Одновременно  будут  разработаны  и  представлены в Мосгордуму
предложения   по   законодательному   определению   статуса   таких
программ,   порядку   их   разработки,   финансирования,   контроля
исполнения.
     Предусмотрено  продолжить  работу  по консолидации в городском
бюджете   внебюджетных  фондов.  В  текущем  году  вопрос  решен  в
отношении  дорожного  фонда. В 2000 году предполагается рассмотреть
возможность   консолидации  с  бюджетом  валютного,  экологического
фондов, внебюджетных фондов префектур, ряда отраслевых фондов.
     В  целях  упорядочения работы по созданию внебюджетных фондов,
более  четкой  регламентации  их  деятельности будут представлены в
Мосгордуму соответствующие законодательные предложения.
     Заемная   система.   Кризис   показал,   что  для  организации
стабильной,   с   минимальным   риском,   заемной   системы   нужен
реалистический   прогноз  изменения  курса  доллара.  Использование
более  дешевых  западных инвестиций из-за ошибочного прогноза курса
на   федеральном   уровне   привело   к   напряженной   ситуации  в
обслуживании   городом   своих   долговых   обязательств  в   конце
1998 года, а также в 1999 году.
     Оперативно    перестроив    политику    бюджетных    расходов,
администрация  города  в конце 1998 года и в 1999 году обеспечивает
своевременное выполнение всех долговых обязательств города.
     В   целях   создания   условий   для  дальнейшего  устойчивого
функционирования  городской  заемной  системы  будет осуществляться
реструктуризация   имеющихся   обязательств  таким  образом,  чтобы
переходить   с   краткосрочных   обязательств   (1  -  2  года)  на
среднесрочные   и   долгосрочные   (3   -  5  лет)  в  целях  более
равномерного распределения выплат.
     Внешние  и внутренние заимствования администрация намерена и в
дальнейшем   использовать   как  эффективную  форму  финансирования
развития  города,  имея  в виду, что кредиты и другие заимствования
традиционно  широко  применяются  в  мировой  практике  для решения
финансово-экономических проблем.
     Вместе  с  тем  в  создании системы управления государственным
долгом  города  сделаны  только  первые  шаги. У ряда руководителей
отраслевых    органов    управления   правительства   города   пока
отсутствует  четкое  понимание  того,  что  затраты на обслуживание
долга   должны   рассматриваться   ими   как  затраты  на  развитие
соответствующих   отраслей,   которые   они   обязаны  впоследствии
возместить    из    собственных    лимитов    (бюджетных   средств,
предоставляемых  департаментам  и  комитетам).Это  требует  особого
внимания    городских    инвесторов   к   проблемам   долгосрочного
финансового   обеспечения   отраслевых  инвестиционных  программ  и
мероприятий,   исключения   иждивенческого   подхода   к   вопросам
получения кредитов и своевременного возврата долгов.

                               IV
         Основные показатели развития социальной сферы и
                    отраслей экономики города

     Население.  Рынок труда. Численность населения Москвы на конец
1999  года составит 8630 тыс. человек и сохранится на том же уровне
в  2000  году. Естественная убыль населения города ожидается в 2000
году  на  уровне предыдущих лет (50-55 тыс. человек за год). Сальдо
миграционного  роста  составит 55-60 тысяч человек. Неблагоприятная
демографическая    ситуация   приведет   к   дальнейшему   старению
населения,   однако   численность   занятых   в   экономике  города
сохранится на уровне предыдущих лет (5050-5060 тыс.человек).
     Происходящие   в   экономике   города   преобразования   будут
сопровождаться  дальнейшим  перераспределением трудовых ресурсов из
сферы  производства  в  непроизводственную  сферу и малый бизнес. В
составе  трудовых  ресурсов города наибольший удельный вес составят
занятые  в  торговле  и  общественном питании (16%), промышленности
(15%),    строительстве    (10%),   образовании,   здравоохранении,
физкультуре и спорте (16%), науке и научном обслуживании (10%).
     Приоритетными  задачами  правительства города на рынке труда в
2000  году будут: своевременное обеспечение новыми рабочими местами
высвобождающихся  работников  и  их  переквалификация;  обеспечение
адресной  помощи  в  трудоустройстве  молодежи,  инвалидов, женщин;
активная  финансовая поддержка программ создания новых и сохранения
действующих  рабочих  мест;  содействие  развитию  малого бизнеса и
самозанятости.
     В  2000 году всеми структурными подразделениями Комитета труда
и   занятости    будет   оказано   содействие   в   трудоустройстве 
335 тыс.человек. Среднегодовая  численность безработных не превысит
70 тыс. человек.
     В   соответствии   с   программой   Правительства   Москвы  по
обеспечению   занятости   населения   города   в  2000  году  будет
направлено  на  переобучение  36 тыс.человек. Общественные и другие
временные   работы   будут   предоставлены   102   тыс.  москвичей,
потерявших       работу.      Будет      обеспечено      расширение
информационно-консультативной  системы трудоустройства, интенсивное
проведение  городских  и  окружных  ярмарок  вакансий,  в том числе
специализированных,  опережающее  обучение  работников  в  связи  с
предстоящим высвобождением.
     Финансирование  Программы  содействия  занятости  в  2000 году
предусмотрено  за  счет  средств  Фонда занятости г.Москвы в объеме
2800  млн.  рублей.  Реализация  в  городе  в  2000  году Программы
содействия    занятости    населения   позволит   сдерживать   рост
безработицы   на  уровне,  не  превышающем  1,1  %  от  численности
работающих, и сохранить устойчивую ситуацию с занятостью.
     Малое  предпринимательство.  На  начало  1999 года численность
работников,  постоянно  занятых  на  малых  предприятиях, составила
около  1,1 млн.человек. Кроме того, в этом секторе экономики занято
более   1,5   млн.человек   работающих   по   договорам  подряда  и
совместителей.   Во   второй   половине   прошлого  года  произошло
сокращение  численности  занятых  на  малых предприятиях на 85 тыс.
человек.
     В  2000  году  общее  число  занятых  в  малом  бизнесе  будет
постепенно   восстанавливаться  за  счет  активизации  деятельности
малых    предприятий    на   основе   комплекса   неотложных   мер,
предусмотренных  Правительством  Москвы в целях поддержки субъектов
малого   предпринимательства.   Будет   происходить  переориентация
малого  бизнеса  с  торгово-посреднической  деятельности  на другие
виды услуг, расширение производства потребительской продукции.
     Темпы   роста   объема   производимой   малыми   предприятиями
продукции  (работ, услуг) прогнозируются выше, чем в промышленности
города   и   других  отраслях  экономики  города  (105%).Показатели
развития малого предпринимательства даны в приложении 3 к Прогнозу.
     Доходы населения, оплата труда.
     В   целях   повышения   уровня   реальных  доходов  работников
социальной  сферы,  оплата  труда  которых  существенно ниже, чем в
промышленности  и  других  отраслях экономики, правительство города
ввело  с  1  апреля  1999  года  новые  должностные оклады для этих
категорий     работающих     в     соответствии    с    федеральным
законодательством.  Одновременно  были  сохранены  доплаты города к
месячным   тарифным   ставкам,   установленные   ранее   работникам
бюджетной  сферы.  С  1  мая  1999  года  введены доплаты города до
уровня  500  рублей  в  месяц  для  всех  неработающих пенсионеров.
Однако  эти меры лишь частично компенсировали снижение уровня жизни
малообеспеченного населения.
     Для  восстановления  докризисного  уровня их доходов возникает
необходимость   предусмотреть   в   бюджете  города  дополнительные
средства  для  индексации  доплат  к  пенсиям  и окладам работников
бюджетной  сферы. В целом по городу среднемесячная заработная плата
(по  кругу  крупных и средних предприятий) в Москве составит в 2000
году  4600  рублей  и повысится по сравнению с 1999 годом на 53,3%.
Потребительские   расходы   будут   занимать  80%  расходной  части
семейных бюджетов населения против 60% в 1998 году.
     В  денежных  доходах  населения в 2000 году увеличатся затраты
на  покупку  товаров потребительской корзины, оплату коммунальных и
других  услуг  и  обязательные  платежи.  Одновременно  существенно
сократится  прирост  вкладов  в банках, затраты населения города на
приобретение   недвижимости,   валюты,  облигаций,  государственных
займов и других ценных бумаг.
     Средний  прожиточный минимум на душу населения составит в 2000
году  1923 рубля (по методике Минтруда для IV зоны РФ), прожиточный
минимум,  рассчитанный  по  методике трехсторонней Комиссии Москвы,
составит   3660   рублей.   Доля  москвичей,  имеющих  доходы  ниже
прожиточного  минимума,  в 2000 году составит от 17 до 20 процентов
в зависимости от темпов удорожания потребительских расходов.
     Розничный  товарооборот  в   Москве   в   2000  году  превысит 
843 млрд.   рублей   (во   всех    каналах   реализации),   что   в 
сопоставимых ценах составит 101% к уровню 1999 года.
     Для  поддержания  страховых  запасов  в  городе  и обеспечения
важнейших   текущих  закупок  продовольствия  необходимо  сохранить
бюджетный   Фонд   продовольственных   ресурсов,  за  счет  средств
которого   продолжить   оправдавшее   себя   льготное  кредитование
коммерческих  структур,  поставляющих  в  город  социально значимые
виды  продовольствия,  что  позволит  сдерживать  рост  цен  на эти
продукты.
     Пополнение  фонда  за  счет  средств городского бюджета в 2000
году   намечено   в  объеме  655  млн.  рублей.  Основным  резервом
увеличения  объемов  закупок  продовольствия  за счет средств фонда
является    эффективное    их    использование    путем   ускорения
оборачиваемости,   а   также   включения   в   эффективный   оборот
отвлеченных  и  заблокированных  (в  результате финансового кризиса
1998 года) на счетах банков средств.
     Платные  услуги  предполагаются  в  объеме 311,1 млрд. рублей,
что  с учетом индекса цен на тарифы и услуги составит 99% от уровня
1999  года.  Увеличатся  затраты на коммунальные платежи, возрастут
расходы  на  городской  пассажирский  транспорт,  услуги  правового
характера.  Объем  бытовых  услуг  в  2000 году составит 22,9 млрд.
рублей и в сопоставимых ценах увеличится на 1 % к уровню 1999 года.
     Работа   по  дальнейшему  улучшению  деятельности  предприятий
потребительского   рынка  и  услуг,  укреплению  их  экономического
положения,   стабилизации   уровня   цен   на  продовольственные  и
промышленные  товары,  будет осуществляться правительством города и
его службами по следующим приоритетным направлениям:
     -  насыщение товарами и услугами потребительского рынка города
в  целях  сохранения  потребления  основных  продуктов  питания  на
уровне предыдущих лет;
     -  продолжение  интеграции  с  товаропроизводителями  в других
регионах  страны  и  особенно  с сельхозпроизводителями, сокращение
зависимости  от  импорта, расширение продажи товаров отечественного
производства;
     -   проведение   работы   по   увеличению   оборотных  средств
предприятий,  включая  привлечение средств населения, создание сети
"народных" магазинов, совершенствование системы налогообложения;
     -  совершенствование  инфраструктуры  потребительского рынка и
услуг и развитие материально-технической базы предприятий;
     -  внедрение  и  дальнейшее  расширение применения безналичных
расчетов в сфере торговли и услуг с помощью "Карты москвича".
     Образование.  В  2000  году  в  городской  системе образования
будет  продолжена  работа  по освоению государственных региональных
образовательных  стандартов,  развитию  государственно-общественной
системы   аттестации,   лицензированию  и  аккредитации  учреждений
образования,   педагогов;   развитию   общегородских  инфраструктур
(системы   подготовки,   переподготовки  и  повышения  квалификации
кадров), расширению производства современных средств обучения.
     Планируется  увеличение в два раза образовательных учреждений,
осуществляющих   обучение   в   начальной  школе  по  четырехлетней
программе.   Практически   во   всех   учебных   округах  откроются
прогимназии.  В  систему  образования планируется принять 50 зданий
дошкольных   учреждений,   принадлежащих   другим  ведомствам,  для
использования под образовательные цели.
     Развитие   образования   в   1998-2000  годах  характеризуется
следующими показателями:
+---------------------------------------------------------------+
¦                                    ¦1998 г. ¦ 1999 г.¦ 2000 г.¦
+---------------------------------------------------------------+
Общеобразовательные школы (ед.)        1631      1643     1679
 в том числе:
- Комитета образования                 1517      1527      1551
- ведомственные и  негосударственные    115       116      128
Число учащихся в общеобразовательных
школах (тыс. чел.)                     1065,0    1059,5   1054,4
 в том числе:
-Комитета образования                  1050,1    1045,3   1040,0
-ведомственные  и негосударственные      14,9      14,2     14,4
Из них обучаются в первую смену
(%)                                      89,2      90,3     91,3
Дошкольные учреждения (ед.)              2320      2280     2240
 в том числе:
-Комитета образования                    1920      1930     1940
Число детей в дошкольных учреждениях
(тыс.чел.)                              215,0     225,9    239,2
 в том числе:
- Комитета  образования                 190,0     199,9    212,2

     Здравоохранение.Обеспеченность         населения        города
характеризуется     следующими     данными     (сеть     учреждений
здравоохранения правительства города):
                                             на 10 тыс. жителей
+--------------------------------------------------------------+
¦ Показатели         ¦Единица измерения¦1998 г.¦1999 г.¦2000 г.¦
+--------------------------------------------------------------+
Обеспеченность :
-больничными койками        коек         96,0     96,0    96,4
-амбулаторно-поликлини-   посещений
 ческими учреждениями      в смену       334,2   337,1   343,3
-врачами                   чел.           46,7    46,4    47,1
-средним  медицинским
 персоналом                чел.           92,0    92,6    93,9
-домами-интернатами для
 престарелых и инвалидов
 и детей-инвалидов         мест           18,1    18,6    18,6

     В  городе  будет  продолжена  реализация  московской программы
обязательного    медицинского   страхования,   получат   дальнейшее
развитие   негосударственные   формы  медицинского  обслуживания  -
добровольное  медицинское  страхование,  платные  услуги  в системе
медицинской  предпринимательской  деятельности  и др. Будут приняты
дополнительные  меры  по упорядочению предоставления жителям города
лекарственных   препаратов   на   льготной   и  бесплатной  основе,
сдерживанию  необоснованного роста цен на медикаменты и медицинские
услуги,  замене  там,  где это целесообразно, импортных лекарств на
отечественные.
     Предполагается   сохранить  в  2000  году  все  основные  виды
адресной  поддержки  москвичей,  в том числе ежемесячные пособия на
детей;  бесплатное  питание, дотации на питание школьникам; доплаты
малообеспеченным    семьям;   доплаты   неработающим   пенсионерам;
бесплатные  услуги  одиноким  и  престарелым;  бесплатный проезд на
городском  транспорте  для  пенсионеров  и льготный проезд для всех
учащихся и др.
     Сохраняются как  основные формы  адресной поддержки - денежные
выплаты,  натуральное обеспечение,   социальные льготы.  Они  будут
осуществляться  за  счет городского  бюджета,  внебюджетных средств
префектур  и  районных  управ,   внебюджетных  социальных   фондов,
средств благотворительных и ресурсосберегающих организаций.
     Предусмотрено  открыть  дополнительно 45 отделений социального
обслуживания   на   базе   действующих   центров,  3  новых  центра
социальной   помощи   семье  и  детям,  20  бюро  медико-социальной
экспертизы.
     В  2000 году будет продолжена работа по сохранению культурного
потенциала  столицы,  обеспечению  доступности культурных ценностей
для   широких   слоев   населения.   Особое  место  будет  отведено
реализации  мероприятий  по  подготовке празднования 55-й годовщины
Победы   в   Великой  Отечественной  войне,  а  также  мероприятий,
посвященных встрече XXI столетия.
     Сохранятся  все основные направления спортивно-оздоровительной
работы,  проведение  в городе всех традиционных массовых спортивных
мероприятий.
     Промышленность.    Тенденция    восстановления   промышленного
производства,   четко  проявившаяся  в  конце  1997г.  и  в  первом
полугодии  1998г.,  сохраняется и в текущем году. Однако темпы пока
существенно  ниже  достигнутых  ранее.  Финансовый кризис ударил по
рентабельности   предприятий-экспортеров,  а  также  по  оптовой  и
розничной  торговле, где более 50% товаров были импортными. Пережив
падение   налога  на  прибыль  и  период  банковских  неплатежей  и
зачистив  к  марту  т.г.  финансовые  балансы от убытков 1998 года,
промышленность  города  впервые с 1996 года начала наращивать массу
прибыли.  Восстановление  рентабельности  опрокинуло  прогноз роста
зарплаты  и доходов работающих в реальном секторе экономики города,
который  был  разработан  ранее. Рост зарплаты пошел более высокими
темпами,  что стало положительно сказываться на доходах работающего
населения.
     При     разработке     основных     прогнозных    показателей,
характеризующих  деятельность  промышленности  Москвы,  в  качестве
определяющих  учтены  меры,  предусмотренные Комплексной программой
промышленной деятельности в Москве на 1998-2000 гг.
     Объем  промышленного  производства в 2000 году составит 101,5%
к   уровню   текущего   года,   в  том  числе  в  машиностроении  и
металлообработке  - 101,5%, легкой промышленности - 100,5%, пищевой
промышленности  -  101%,  промышленности  стройматериалов - 101,5%.
Производство  грузовых  автомобилей  составит  101,4% к уровню 1999
года, производство легковых автомобилей - 101,5%.
     Как  эффективная  форма поддержки предприятий будет продолжено
использование    налогового    кредита.    Администрация    города,
финансово-экономические  и  отраслевые органы управления видят свою
задачу  в  том,  чтобы представлять финансовые ресурсы предприятиям
под   конкретные  и  обоснованные  программы,  обеспечивающие  рост
производства и занятости и уходить от безвозвратных субсидий.
     Предусмотрено    более    активно    использовать    городские
поручительства    как    эффективную    форму   поддержки   базовых
производств.   Особое   внимание  будет  обращено  на  поиск  более
эффективных  форм поддержки иностранных инвесторов в целях развития
их  интереса  к  московским  производителям  и сохранения доверия к
городу  после  обвала рубля. Будут разработаны меры, обеспечивающие
в  первую  очередь  поддержку всех тех производителей и инвесторов,
включая  иностранных, кто создает новые рабочие места, несет городу
новые   технологии,  повышает  конкурентоспособность  отечественной
продукции.
     Главными     направлениями     научно-технической     политики
администрацией    города   на   2000   год   определены:   создание
благоприятной  городской  нормативно-правовой  инвестиционной среды
для   научных   и   научно-производственных  организаций;  развитие
системы      информационного      обеспечения,     экспертизы     и
совершенствования  конкурсной системы отбора научных разработок для
нужд  городского  хозяйства;  содействие  развитию  межрегиональных
научно-практических  связей с целью обмена научными разработками на
взаимовыгодной основе.
     В   рамках   программы   информатизации   органов   управления
городским   хозяйством  приоритетными  направлениями  на  2000  год
определены:     дальнейшее     развитие     систем,    регулирующих
имущественно-земельные       отношения;       создание       систем
финансово-экономического  блока  с целью эффективной информационной
поддержки   сбора  налогов  и  платежей,  оптимизация  планирования
работ;   создание  единой  телекоммуникационной  среды  города  как
основы   взаимодействия   всех   городских  информационных  систем;
создание    единого   комплекса   автоматизированных   систем   для
правоохранительных органов и оперативных служб.
     На   разработку   перспективных   технологий   и  приоритетных
направлений   научно-технического   прогресса   из  бюджета  города
предполагается  направить  в 2000 году 346 млн. рублей, в том числе
90  млн. рублей - на разработку информационных технологий и 31 млн.
рублейна поддержку инфраструктуры науки.
     Пассажирский  транспорт.  Объем перевозок пассажиров городским
пассажирским  транспортом  в  1998  г.  составлял  100,5%  к уровню
1996 г.,  в  том числе по ГК "Мосгортранс" - 101%, по метрополитену
-  99,8%.  В  1999  -  2000  гг. прогнозируется снижение количества
пассажиров,  перевозимых  городским  пассажирским  транспортом,  на
3,4%,  в  том числе по ГК "Мосгортранс" - на 1%, по метрополитену -
на  7,3%.  Городским пассажирским транспортом бесплатно перевозится
более  60%  пассажиров,  в  том числе ГК "Мосгортранс" - более 70%,
метрополитеном - около 50%.
     В  1998 г. доходы от перевозки пассажиров компенсировали по ГК
"Мосгортранс"  только  34,3%  затрат  на  перевозку  пассажиров, по
метрополитену - 58,7% затрат.
     Прогнозируемый рост затрат на перевозку  пассажиров  городским
пассажирским транспортом в 2000 г. составит 36%.
     При  сохранении  действующих  тарифов  потребность в бюджетном
финансировании  на  покрытие  убытков  от  эксплуатации  городского
пассажирского   транспорта  по  ГК  "Мосгортранс"  и  метрополитену
составит  в  1999  г.  4,8  млрд.  руб., в 2000 г.- более 8,0 млрд.
руб.(65%  от затрат), а собственные доходы транспортных организаций
будут компенсировать только 35% затрат.
     Повышение  в  2000  г.  тарифов  на проезд пассажиров наземным
городским  пассажирским  транспортом  по разовым поездкам на 50%, а
по  многоразовым  месячным  и единым проездным билетам на 30%,кроме
магнитных  билетов  в  метрополитене на 5, 10, 20 поездок, позволит
получить  дополнительные  доходы  в  размере около 0,7 млрд. руб. в
год.  Повышение  тарифов  на  проезд  пассажиров наземным городским
пассажирским   транспортом   по  разовым  поездкам  в  2  раза,  по
многоразовым  проездным  билетам  -  в  1,5 раза, метрополитеном по
разовым  поездкам  в 1,25 раза, по многоразовым проездным билетам -
в  1,5  раза,  по  единым  проездным  билетам - в 1,5 раза позволит
получить дополнительно более 2,0 млрд. руб. в год.
     Для  решения  финансовых  проблем  на  городском  пассажирском
транспорте   предусмотрены   мероприятия  по  экономии  затрат  (на
материальные,  топливно-энергетические  ресурсы  и др.), увеличению
доходов  за  счет  расширения  услуг,  упорядочению выдачи льготных
проездных  билетов  для  некоторых  категорий  пассажиров, усилению
контроля  за  оплатой  проезда  на  наземном городском пассажирском
транспорте.
     Жилищно-коммунальное  хозяйство.  В  последнее  время  активно
проводится  работа  по приведению в порядок нормативно-регламентной
базы  жилищно-коммунального  хозяйства. Разработаны новые нормативы
по   эксплуатации  жилищного  фонда,  капитальному  ремонту  жилья,
другим  видам работ. На этой основе в городе проводятся мероприятия
по    более    эффективному    использованию   бюджетных   средств,
направляемых в отрасли городского хозяйства.
     Рост  стоимости  эксплуатации 1 кв.м жилой площади в последние
годы  был  меньше  темпов  инфляции,  что обеспечивало уменьшение в
сопоставимых   ценах   стоимости   содержания   жилищного  фонда  и
жилищно-коммунальных услуг в целом.
     Вместе  с  тем общие объемы бюджетного финансирования расходов
в  жилищно-коммунальном  секторе  на  протяжении ряда последних лет
остаются   ниже  нормативно-обоснованных  потребностей.  Наибольшее
отставание   сложилось   в   финансировании   капитального  ремонта
жилищного   фонда.   Выделенные   за  последние  три  года  ресурсы
обеспечивали  проведение  лишь  самых неотложных работ, связанных с
безопасностью жилищного фонда и подготовкой к зиме.
     Общая  площадь жилья в городе составляет 187 млн. кв.метров, в
том  числе жилая площадь - 168 млн.кв.метров. За эксплуатацию 163,5
млн.кв.метров    отвечают    муниципальные   организации.   Площадь
жилищного  фонда,  находящегося в неудовлетворительном состоянии, в
1997  году  составила  10,7  млн.кв.метров или 6,1% всего жилищного
фонда.  На  начало  2000  года объем недоремонта жилищного фонда по
экспертной оценке превышает 15 млн.кв.метров.
     В  последние  годы  происходит  сокращение  объемов  замены  и
модернизации  лифтов,  электро-  и  газовых плит, водонагревателей.
Острой   проблемой  становится  отставание  в  ремонте  центральных
тепловых пунктов в жилищном фонде.
     Ассигнования  на  покрытие  убытков  от эксплуатации жилищного
фонда  предусмотрены  на  2000  год  в  объеме 3565 млн.рублей, что
составляет  только  около  53%  необходимого  нормативного объема в
ценах 2000 года.
     На  выплату  гражданам субсидий на жилищно-коммунальные услуги
на  2000 год предусматриваются бюджетные средства в объеме 496 млн.
рублей.    С    учетом    прогнозируемых    доходов   населения   и
предполагаемого  изменения ставок и тарифов на жилищно-коммунальные
услуги   это   должно   обеспечить  потребность  малоообеспеченного
населения города в бюджетных субсидиях на жилье.
     Дорожная  сеть  города  имеет протяженность 4,8 тыс. км, общая
площадь   ее   составляет   86   млн.   кв.метров.   В   1999  году
предполагается  отремонтировать  более  10  млн. кв.метров дорожных
покрытий. На 2000 год предусмотрен ремонт 10 млн.кв.метров.
     Средства  дорожного  фонда  в  2000 году будут направляться не
только  на  строительство  и  реконструкцию  дорог,  но и на ремонт
магистралей федерального значения.
     Особое   внимание   будет   уделено   расширению   конкурсного
размещения  городского  заказа  на  выполнение  всех  видов  работ,
экономии ресурсов.
     В  настоящее  время  в  бюджетных  расходах  до 15% составляет
оплата  энергии  и  воды.  Сокращение  этих  расходов администрация
города  рассматривает  как первоочередную задачу. Отраслевые органы
управления   города,   ресурсоснабжающие   организации,  управления
отраслевых  комплексов  города  проведут  анализ  причин  разбросов
потребления   ресурсов  на  содержание  1  кв.м  жилья,  однотипных
общеобразовательных  и медицинских учреждений и других организаций,
финансирование  которых  осуществляется  из бюджета города. На этой
основе  будет  проводится  корректировка  и  уточнение  нормативов,
применяемых  в  отраслях  городского хозяйства и социальной сферы в
целях  сокращения  бюджетных расходов на содержание соответствующих
объектов и эксплуатацию жилищного фонда.
     Охрана    окружающей    среды.   На   реализацию   мероприятий
Комплексной    экологической   программы   города   в   2000   году
предусмотрено направить не менее 2145 млн. рублей.
     Эти  средства  предусматривается  направить  на  осуществление
следующих  экологических  мероприятий:  содержание, восстановление,
капитальный  ремонт  и  мониторинг  зеленых  насаждений;  работы по
санитарной   очистке  города,  утилизация  промышленных  и  бытовых
отходов   и   ликвидация   несанкционированных  свалок;  разработка
нормативно-правовых   актов   и   распорядительных   документов  по
проблемам      защиты      городских      природных     комплексов,
градостроительного  развития  Московского  региона  и  оздоровления
экологической   обстановки;  внедрение  газоочистных  установок  на
энергетических   объектах  и  нейтрализаторов  выхлопных  газов  на
автотранспорте;  применение  экологически  чистых противогололедных
реагентов,  не  оказывающих  отрицательного  влияния  на окружающую
среду;  содержание  и восстановление парков и зон массового отдыха,
углубление  и  освобождение  русла рек от затонувших судов, очистка
водоемов;  реконструкция и строительство водоканализационных сетей,
очистных  сооружений, мусороперерабатывающих заводов, перегрузочных
станций  и  полигонов  захоронения твердых бытовых отходов; меры по
обеспечению радиационной безопасности москвичей.

                               V
          Инвестиционная программа города на 2000 год

     Программа   направлена   на   решение   первоочередных  задач,
обеспчивающих    дальнейшее    комплексное   развитие   социальной,
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  города,  включая вопросы
размещения   жилищного  строительства,  и  решение  проблем  охраны
окружающей  среды,  предусмотренных соответствующими программами на
предстоящий год с учетом их уточнения и оптимизации.
     На    реализацию    первоочередных    мероприятий    городской
инвестиционной  программы  на  2000 год предполагается направить не
менее  15,730  млрд.  рублей, или на 15% больше уровня 1999 года. В
том  числе:  9  млрд.  рублей - заимствования; 2,605 млрд. рублей -
средства   городского  бюджета;  4,125  -  целевые  поступления  из
внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда.
     Жилищное  строительство. Общий объем жилищного строительства в
2000   году   определен   в  соответствии  с  заданиями  Московской
городской    программы    "Жилище",   утвержденной   постановлением
Правительства   Москвы   от   19.05.95  N  782,  и  предусматривает
строительство  и  ввод в эксплуатацию 3,7 млн.кв.метров общей жилой
площади.  Кроме  того,  по  титульным  спискам префектуры ЦАО - 0,1
млн.кв.м общей площади.
     Финансирование  будет  осуществляться за счет средств бюджета,
ресурсов   внебюджетного   жилищно-инвестиционного  фонда,  средств
привлекаемых инвесторов.
     Средства  городского бюджета в объеме 4395,0 млн.рублей, в том
числе:  отчисления  внебюджетного  жилищно-инвестиционного  фонда -
4125,0   млн.рублей,  будут  направлены:  2500,0  млн.рублей  -  на
выполнение   Программы   строительства  муниципального  жилья,  для
решения  общегородских и социальных задач, ликвидации коммунального
заселения  в  жилищном  фонде,  расселения  жителей  из аварийных и
ветхих  домов  и  1625,0  млн.рублей  -  на  переселение жителей по
программе реконструкции пятиэтажного жилищного фонда.
     За  счет  этих  средств будет введено 839 тыс.кв.м общей жилой
площади,   в  том  числе  жилья  социального  использования  -  400
тыс.кв.метров  и  жилья  для переселения по программе реконструкции
пятиэтажного фонда - 400 тыс.кв.метров.
     Из этого объема для выполнения программы  расселения   жителей
из  аварийных и ветхих домов в Центральном административном  округе
предполагается направить 45 тыс.кв.метров общей жилой площади.
     За    счет    городских    средств    будет   профинансировано
строительство  жилья  для  работников  бюджетных организаций - 16,6
тыс.кв.м,  строительство социального жилого комплекса для ветеранов
Великой  Отечественной войны по ул Б.Екатерининская, вл.27 площадью
5,7 тыс.кв.м, выполнение обязательств города перед регионами.
     Будет    продолжено    выполнение    программы   строительства
коммерческого  жилья  для его последующей реализации с направлением
вырученных   средств   в   бюджет  города  на  строительство  жилья
социального  использования. Задание по вводу коммерческого жилья за
счет  средств внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда составит,
ориентировочно, 1200,0 тыс.кв.метров.
     В  рамках Программы реконструкции пятиэтажного жилищного фонда
первого   периода   индустриального   домостроения   в   2000  году
предусматривается   ввести   в  эксплуатацию  1700  тыс.кв.м  общей
площади, что соответствует контрольным показателям на 2000 год.
     Финансирование  этой  программы  предусмотрено за счет средств
внебюджетного  жилищно-инвестиционного фонда и средств привлекаемых
инвесторов  на  основе  инвестиционных  контрактов  на  комплексную
реконструкцию  районов.  На  цели  переселения намечается направить
800    тыс.кв.метров    общей    площади,    финансирование   будет
осуществляться  за счет средств инвесторов (400 тыс.кв.метров) и из
внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда ( 400 тыс.кв.метров).
     В   2000  году  планируется  продолжить  Программу  ипотечного
кредитования  жилищного строительства в городе для решения жилищных
проблем  москвичей  со средним уровнем доходов. Предполагается, что
за  счет финансовых ресурсов, полученных в рамках этой программы, в
2000  году  будет  введено  в эксплуатацию 200 тыс.кв.м общей жилой
площади.
     Предусматривается   дальнейшее   совершенствование   механизма
страхования  жилых  помещений  с использованием расчетных книжек на
оплату  жилищно-коммунальных услуг, что позволит уменьшить нагрузку
на  городской  бюджет  в  случаях  повреждения  государственного  и
муниципального  жилого  фонда  при  ликвидации последствий аварий и
пожаров.
     В   пределах  выделенного  лимита  финансирования  по  отрасли
"Коммунальное   строительство"   предполагается   вести  работы,  в
основном,   на  переходящих  объектах  инженерной  подготовки,  что
позволит  обеспечить  ввод  жилых домов в районах комплексной жилой
застройки:   Марьинский   парк,  Жулебино,  Митино,  Южное  Бутово,
Зеленоград и других районах.
     Будет   продолжено  строительство  районных  тепловых  станций
(РТС)   в  Малино,  Чертаново,  Крылатское  и  при  Государственном
подшипниковом    заводе.   При   этом   ввод   мощностей   составит
650 Гкал/час.
     Для    инженерного   обеспечения   жилых   домов   в   районах
реконструкции   5-этажной   застройки   прогнозом   на   2000   год
предусматривается  подвести  инженерные  коммуникации к "стартовым"
жилым  домам  в  микрорайонах:  Филевский бульвар, Новые Черемушки,
Мичуринский проспект, Шереметьевская ул., Зюзино, Перово и др.
     В  2000  году  будет  продолжена реконструкция и строительство
инженерных  сооружений  в  Китай-городе,  по ул. Большая Дмитровка,
ул.  Бахрушина,  по  Цветному  бульвару  (от  Бульварного кольца до
Садово-Сухаревской   ул.),   от  проспекта  Академика  Сахарова  до
Лубянской  площади,  вдоль  Садово-Триумфальной ул. (от ул. Фадеева
до  ул.  Чехова),  по  ул.  Земляной  вал к Российскому культурному
центру и др.
     В  целях  повышения  безопасности пешеходов на автомагистралях
центра  города  в  2000 году будут построены 2 подземных пешеходных
перехода  на  Садовом  кольце  у  станции  метро "Красные ворота" и
через Каланчевскую улицу.
     Продолжатся  работы за счет средств Территориального дорожного
фонда  по  реконструкции  дорожно-мостовых  сооружений  на участках
внутригородской  кольцевой  магистрали (3-го транспортного кольца):
сооружение  автодорожного  тоннеля в районе Лефортово, транспортной
развязки  на  Кутузовском  проспекте,  реконструкции  метромоста  в
Лужниках  и  других;  реконструкции проспекта Мира (от Крестовского
путепровода    до    ул.   Эйзенштейна),   Восточного   полукольца,
реконструкции   Ленинского   проспекта  от  ул.  Миклухо-Маклая  до
МКАД,сооружение  участка  магистрали  по  направлению  Нахимовского
проспекта (5-е транспортное кольцо).
     Продолжатся   работы  по  реконструкции:  Киевского  шоссе  на
участке  от  МКАД  до  аэропорта "Внуково", Ленинградского шоссе на
участке  от  МКАД  до  аэропорта  "Шереметьево-1-2",  Осташковского
шоссе  на  участке  от  МКАД  до  поворота на Северную ТЭЦ и других
автомагистралей для разгрузки центра города.
     Для      дальнейшего      развития     головных     сооружений
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  и  бесперебойного
водоснабжения  вводимого жилья, объектов торговли, промышленности и
культурно-бытового  назначения  в 2000 году будут продолжены работы
по  увеличению  пропускной  способности  водопроводного  канала  от
Акуловскогводохранилища   до   Восточной   водопроводной   станции,
расширению    Рублевской   водопроводной   станции,   строительству
отводящих  и подводящих каналов, коллекторов и сетей, в том числе в
центре города.
     В  2000  году  продолжится  строительство  мусоросжигательного
завода  в  промзоне  Руднево  (мощностью  250  тыс.  тонн  в  год),
мусороперегрузочной  станции  по  Рябиновой  ул.  (300  тыс .тонн в
год),  реконструкция  ветеринарно-санитарного  завода  "Эколог" (24
тыс.  тонн  в год), реконструкция мусоросжигательного завода N 2 по
Алтуфьевскому шоссе (130 тыс. тонн в год).
     Для  обеспечения  устойчивого теплоснабжения центральной части
города,  за  счет  средств,  передаваемых  Правительством  Москвы в
порядке   долевого   участия   ОАО  "Мосэнерго",  будет  введена  в
эксплуатацию     Дружинниковская    тепломагистраль.    Продолжится
строительство  Осташковской  тепломагистрали,  предназначенной  для
передачи  тепловой мощности от Северной ТЭЦ в зону действия ТЭЦ-23.
В  2000  году  намечается закончить строительство электроподстанции
"Ново-Мазилово"     для     обеспечения    электроснабжения    3-го
транспортного  кольца,  метрополитена и вновь застраиваемых районов
Фили-Давыдково, Кунцево и Матвеевское.
     В  проекте инвестиционной программы на 2000 год на транспорт и
связь  предусмотрены  капитальные  вложения  в  объеме  297,42 млн.
рублей,  что позволит обеспечить ввод автобусного парка в Чертаново
на  430  машино-мест,  конечной  станции общественного транспорта в
Ново-Косино,  объектов  радиофикации  и систем оповещения в районах
Марьино,  Южное  Бутово, закупку автобусов, собираемых на Тушинском
машиностроительном заводе и др.
     За  счет  средств,  выделенных  на  строительство  объектов по
отрасли   "Образование"   для   обеспечения   комплексности   вновь
застроенных  и  существующих районов, предусматривается осуществить
строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  14  школ  и  3 пристроек к
школам,  в том числе одного блока начальных классов на 9820 учебных
мест,  8  детских  садов  на  1520  мест.  В том числе по программе
реконструкции  школ  в  ЦАО  предсматривается  ввести  3  школы  по
следующим    адресам:2-й    Обыденский   пер.,д.9   -   660   мест;
Б.Афанасьевский  пер.,  д.27-550  мест; Лефортовский пер., д.8/10 -
750 мест.
     В  пределах  установленного лимита капитальных вложений в 2000
году  предполагается  осуществить новое строительство школ на месте
сноса  3  школ  довоенной  постройки, пристройку к русско-литовской
школе   N   1247   и   начало   строительства  корпуса  Московского
педагогического  университета  по М.Казенному пер. в центре города,
строительство  6  школ  и  1  пристройки  БНК в сложившихся районах
города, 5 школ в районах массовой жилой застройки.
     В  пределах  установленного  объема  капитальных  вложений  по
отрасли   "Культура  и  искусство"  будет  завершено  строительство
комплекса   музыкальной   и   художественной   школы   в  Выхино  и
музыкальной  школы в Ново-Косино, продолжено строительство объектов
Московского  зоопарка  и  ГМЗ  "Коломенское", библиотеки Тургенева,
театров:  МТКМО  п/р  Градского  и  "У  Покровских ворот", начнется
реконструкция Театра оперетты.
     Выделенные    лимиты    капитальных    вложений   по   отрасли
"Здравоохранение"   обеспечивают   ввод  в  эксплуатацию  только  1
поликлиники  на  320  посещений  в  смену,  ввод  подстанции скорой
медицинской  помощи  в  Жулебино, а также сопровождение кредитов по
ГКБ N 31, институту им. Н.В. Склифосовского.
     Выделенный  лимит  капитальных вложений по отрасли "Социальная
политика"          позволит         завершить         строительство
Лечебно-реабилитационного    корпуса    на    территории   детского
дома-интерната  N  15 (ЗАО) и начать строительство учебного корпуса
для инвалидов в Лианозово.
     Кроме  того, за счет использования средств от льготы по налогу
на  прибыль  будет  осуществлено строительство и реконструкция ряда
объектов   образования,   здравоохранения,  культуры  и  спорта  по
разрабатываемым в настоящее время городским программам.
     Проект  инвестиционной  программы Правительства Москвы на 2000
год  и основные показатели по вводу в действие мощностей городского
хозяйства даны в приложениях 2,3.


                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                                                  к Прогнозу


                          Общеэкономические показатели прогноза
           социально-экономического развития г.Москвы на период до 2000 года

                                                            (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Единица                     отчет                оценка      Прогноз
                                  измерения        --------------------------     --------     --------
         Показатели                                1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.     2000г.*)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Численность населения
(среднегодовая) - всего          тыс.человек         8652       8634       8630       8630        8636
                                 в % к пред.году     99.5       99.8      99.95      100.0       100.1
Валовой региональный продукт
в действующих ценах каждого
года - всего                       млн.руб.        231155     242227     306126     552557      796478
                                 в % к пред.году     97.0      101.5      102.2       95.0       100.8
Структура производства валового
регионального продукта (в % от
общего объема):
   производство товаров                %             27.8       25.3       23.9       24.0        25.0
   производство услуг                  %             57.5       60.9       62.1       62.0        61.0
   чистые налоги на продукты и др.     %             14.7       13.8       14.0       14.0        14.0

Объем промышленной продукции       млн.руб.         81676      76322     125084     214769       305187
                                 в % к пред.году     86.9       98.7      100.1      101.0        101.5

Производство потребительских
товаров                             млн.руб.      24902.3    23888.1    31541.3    55760.0      81970.0
   в том числе:
 пищевых продуктов (без вино-
 водочных изделий и пива)           млн.руб.      17277.8    16337.5    18066.7    32561.0      48805.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Единица                     отчет                оценка      Прогноз
                                  измерения        --------------------------     --------     --------
         Показатели                                1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.     2000г.*)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 вино-водочных изделий и пива      млн.руб.        1831.9     1452.5     2198.3     4219.0        5965.0
 непродовольственных товаров       млн.руб.        5792.6     6098.1    11276.3    18980.0       27200.0

Грузооборот автомобильного
транспорта                         млн.т-км        1555.9     1141.0     1096.5     1021.2        1030.0
Перевозки грузов автомобильным
транспортом                        млн.тонн          37.6       30.1       27.1       26.0          26.0
Пассажирооборот автомобильного
и городского электрического
транспорта (без метрополитена)   млрд.пасс.-км       17.8       16.7       15.6       15.7          15.7

Объем  инвестиций  в  основной
капитал за счет всех источни-
ков финансирования                 млн.руб.         41621      50258      65201      88900        105613
                                 в % к пред.году     80.8       99.9      117.7      101.0          90.0
   в том числе:
 производственного назначения      млн.руб.         13313      17706      28482      38066         43209
                                 в % к пред.году     78.0       95.1      110.8       99.0          86.0
 непроизводственного назначения    млн.руб.         28307      32552      36719      50834         62404
                                 в % к пред.году     82.1      102.8      123.7      102.5          93.0

Иностранные инвестиции             млн.долл.США     4292.0     7077.0    5865.0     5096.0        5350.0
                                 в % к пред.году     228.7      164.9      82.9       86.9         105.0
  в том числе прямые               млн.долл.США      844.0     3056.0     805.0      719.0         850.0
                                 в % к пред.году      55.6      362.1      26.3       89.3         118.0

Объем подрядных работ              млн.руб.        24214.1    28732.1   27940.8    37044.4       48306.7
                                в % к пред.году       77.5       89.4     110.8       98.0          99.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Единица                     отчет                оценка      Прогноз
                                  измерения        --------------------------     --------     --------
         Показатели                                1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.     2000г.*)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прибыль                           млн.руб.         81093.3    94103.4   53517.2    92400.0     133700.0
Всего доходов города              млн.руб.        144446.3   169161.5  138512.2   195169.7     283142.4
Всего расходов города             млн.руб.        144446.3   169161.5  138512.2   195169.7     283142.4

Трудовые ресурсы                 тыс.чел.             6121       6069      6060       6061         6066
Численность занятых в экономике  тыс.чел.             5124       5099      5071       5054         5055
  в том числе:
 в материальном производстве     тыс.чел.             3171       3192      3155       3150         3140
 в непроизводственной сфере      тыс.чел.             1953       1907      1916       1904         1915

Лица, не занятые трудовой дея-
тельностью и учебой              тыс.чел.              293        247       350        370          381
  в том числе:
 имеющие статус безработного     тыс.чел.               37         44        39         59           70

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в % к экономически актив-
ному населению (в среднем за год)    %                0.6        0.7        0.8        1.1          1.1
Фонд заработной платы              млн.руб.       71200.0    90320.0   116513.0   186420.0       285200
Среднемесячная заработная плата
(по учитываемому кругу)            рублей            1091       1401       1858       3000         4600

Денежные доходы населения - всего  млн.руб.        295456     370528     467285     738310      1063200
    в том числе:
 оплата труда (без учета задол-
 женности по выплате заработной
 платы)                            млн.руб.         73680      93110     120100     192000       293700
 социальные выплаты - всего        млн.руб.         13129      15013      19126      30511        39842
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Единица                     отчет                оценка      Прогноз
                                  измерения        --------------------------     --------     --------
         Показатели                                1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.     2000г.*)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
в том числе:
  пенсии и пособия                 млн.руб.         12844      14678      18935      30296        39584
  стипендии                        млн.руб.           285        335        191        215          258
 прочие доходы                     млн.руб.        208647     262405     328059     515799       729658

Реальные располагаемые денежные
доходы населения                в % к пред.году     105.8      107.6       90.2       71.7         98.4

Расходы и сбережения - всего       млн.руб.        428284     510699      630835     974600     1350300
  в том числе:
 покупка товаров и оплата услуг    млн.руб.        233733     292432      383549     761205     1115250
 обязательные платежи и добро-
 вольные взносы                    млн.руб.         11692      17489       23806      38400       56800
 прирост вкладов в банках, при-
 обретение недвижимости, валюты,
 облигаций государственных займов
 и др. ценных бумаг                млн.руб.        182859     200779      223480     174995      178250
Прожиточный минимум в среднем
на душу населения в месяц по
решению трехсторонней комиссии     рублей             708        802        1024       2500        3660

Прожиточный минимум в среднем
на душу населения в месяц для
4 зоны по методике Минтруда РФ     рублей           463.5      529.3       678.9       1316        1923

Оборот розничной торговли          млн.руб.        193653     232384     305980     592200       843350
                                 в % к пред.году    105.9      105.8       94.7       90.0        101.0

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                  Единица                     отчет                оценка      Прогноз
                                  измерения        --------------------------     --------     --------
         Показатели                                1996 г.    1997 г.    1998 г.    1999 г.     2000г.*)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объем платных услуг населению      млн.руб.       45519.1    72481.8    90008.6   193900.0     311090.0
                                  в % к пред.году   134.4      130.9      107.3       91.0         99.0

Индекс потребительских цен
   в среднем за год               в % к пред.году   148.0      115.6      139.3      220.0        146.1
   декабрь к декабрю                 %              120.1      112.9      209.6      172.4        135.7

Индекс оптовых цен
   в среднем за год               в % к пред.году   148.6      108.3      119.4       170.0        140.0
   декабрь к декабрю                 %              121.3      105.0      150.8       165.0        128.0

Экспорт - всего                   млн.долл.США    12356.0    13290.0    11039.0      9052.0       7604.0
Импорт  - всего                   млн.долл.США    14973.0    17085.0    13434.0      9995.0       7566.0

_________________________
*) В документах, представленных Минфином РФ и Миэкономики РФ на заседание Правительства РФ 10.06.99 по
   предварительному варианту прогноза на 2000 год, индекс-дефлятор потребительских цен составляет 118 %
   (декабрь к декабрю).
   В сценарных условиях, направленных  Минэкономикой в апреле 1999 года для разработки прогнозов терри-
   торий, индекс-дефлятор потребительских цен определен:
   1-й вариант:  122% (декабрь к декабрю) и 132% (год к году)
   2-й вариант:  130% (декабрь к декабрю) и 142% (год к году)
   По Москве, с учетом опережающего роста цен, на 2000 г. принято соответственно: 135,7% и 146,1%


                                                     Приложение 2
                                                      к Прогнозу


             ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
                     СОБСТВЕННОСТИ В 2000 ГОДУ
                                               деном.млн.рублей
----------------------------------------------------------------+
     Показатели            ¦   Отчет      ¦Оценка¦Прогноз 2000г.¦
                           +--------------¦      +--------------¦
                           ¦1997г.¦1998г. ¦1999г.¦1 вар.¦2 вар. ¦
----------------------------------------------------------------+
ВСЕГО:                      6803.8  6059.6 6513.0  6356.6  6701.6
в том числе:
Неналоговые доходы-всего    6609.7  5867.4 6284.4  6016.6  6157.6
из них:
Доходы от государственной
собственности или
деятельности- всего         2390.9  2302.0 2545.0  2752.0  2752.0

 в том числе:
по Департаменту государст-
венного и муниципального
имущества
-доходы от сдачи в аренду   2355.7  2276.4 2500.0  2700.0  2700.0
 нежилых помещений
-дивиденды                    35.2    25.6   45.0    52.0    52.0

Доходы от продажи имуще-
ства,находящегося в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности -всего    2197.0  1559.5 1508.0   850.0   850.0

 в том числе:
по Департаменту государст-
венного и муниципального
имущества
-доходы от продажи нежилых
 помещений                  1263.1   934.1  879.0   350.0   350.0

по Специализированному го-
сударственному унитарному
предприятию по продаже го-
сударственного и муниципа-
льного имущества г.Москвы
-доходы от продажи арендо-
 ванного имущества           440.9   389.6  500.5   380.0   380.0
-доходы от продажи незавер-
 шенного строительства       419.3   155.2  100.0   100.0   100.0
-прочие доходы                73.7    80.6   28.5    20.0    20.0
 (продажа акций)

по Московскому земельному
комитету
Арендная плата за земли                 **
городов и поселков*          863.9  1172.7 1831.4  2014.6  2155.6
                                        **
Продажа прав аренды*        1157.9   833.2  400.0   400.0   400.0


Налоговые доходы-всего       194.1   192.2  228.6   340.0   544.0

по Московскому земельному
комитету
Земельный налог за земли
 городов и поселков*         194.1   192.2  228.6   340.0   544.0

     *   - поступления в федеральный и городской бюджет;
     **  -  факт  1998г.  приведен  без  учета потерь, утвержденных
распо  ряжением  Мэра  Москвы  от  31.12.98 N 1324-РМ "О выпадающих
доходах по земельным платежам бюджета города Москвы"

Примечание по Московскому земельному комитету:
вариант 1 - сохранение действующих в 1999 году ставок земельного
            налога и арендной платы;
вариант 2 - увеличение ставок арендной платы на 7% ежегодно
            (максимальная планка увеличения ставок, предусмотренная
            Законом г. Москвы "Об основах платного землепользования),
            а ставок земельного налога - в 2 раза в 2000 году.


                                                       Приложение 3
                                                         к Прогнозу


             Основные показатели работы предприятий
                   малого предпринимательства
+---------------------------------------------------------------+
¦                    ¦Единица  ¦    Отчет     ¦ Оценка  ¦Прогноз¦
¦П о к а з а т е л и ¦измерения+--------------¦ 1999г.  ¦2000г. ¦
¦                    ¦         ¦1997г. ¦1998г.¦         ¦       ¦
+---------------------------------------------------------------+
 Среднесписочная чис-
 ленность работников
 малых предприятий,
 занятых постоянно*)
 В с е г о:           тыс.чел.  1111.7  1121.4    1138.2   1166.7

 в том числе по
 отраслям экономики:

 Промышленность       тыс.чел.   143.2   146.6     148.8    152.5

 Другие отрасли       тыс.чел.   968,5   974,8     989,4   1014,2

 Объем  произведенной
 малыми предприятиями
 продукции (работ,услуг)
 В с е г о:           млн.руб.  43820.7 42235.7 82655.3 124106.9
                      в % к пре-
                    дыдущему году  53.0    69.2   103.0    105.0

 Объем инвестиций
 малых предприятий
 В с е г о:           млн.руб.    778.3  1119.5  1807.9   2197.6
                      в % к пре-
                    дыдущему году  27.9   111.5    85.0     85.0
 ______________________________________________________________
 *) Работники, занятые малым предпринимательством по совместите-
    льству, а также выполняющие работы по договорам и контрактам,
    не учитываются в целях исключения повторного счета при про-
    гнозировании общей численности экономически активного насе-
    ления города


                                                       Приложение 2
                                      к постановлению Правительства
                                  Москвы от 13 июля 1999 года N 614


                                         Приложение 3
                                 к постановлению Правительства
                                 Москвы от 13 июля 1999 года N 614


           Основные показатели  по вводу в действие
          мощностей городского хозяйства в 2000 году

+---------------------------------------------------------------+
¦          Показатели              ¦      Вводимые мощности     ¦
+---------------------------------------------------------------+
 Ввод общей площади
 жилых домов
  тыс.кв.м                                   3700.00

 Детские дошкольные
 учреждения
  зданий/мест                                 8/1520

 Общеобразовательные
 школы
  зданий/мест                            14+1БНК/9820

 Поликлиники
  зданий/посещений в смену                     1/320

 Подстанции
 "Скорой помощи"
  единиц                                        1

 Отделения милиции
  зданий                                        2


                                                                         Приложение 4
                                                                к постановлению Правительства Москвы
                                                                от 13 июля 1999 года N 614


                        РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ЗАТРАТ  НА  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И ПРИСТРОЕК
                                    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

                                                                                               (руб.)
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ¦          ¦                  В и д ы   ш к о л                         ¦З д а н и я  п р и с т р о е к¦
 ¦ Объем    +------------------------------------------------------------+------------------------------¦
 ¦ затрат   ¦4 эт.старый¦5 эт.старый¦ МЮ   ¦65-426/1¦ V-76 ¦ V-79 ¦ V-92 ¦ V-73  ¦ V-74      ¦ V-81     ¦
 ¦          ¦ фонд      ¦  фонд     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦(столо-¦(столовая  ¦(начальные¦
 ¦          ¦           ¦           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦  вая) ¦и спортзал)¦  классы) ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦На 1м.кв. ¦    40.1   ¦    41.1   ¦ 34.3 ¦  40.2  ¦ 26.5 ¦ 20.8 ¦ 19.5 ¦   52.7¦   46.6    ¦  23.8    ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦На 1м.куб.¦    8.3    ¦     8.6   ¦  7.3 ¦   8.3  ¦  6.8 ¦   5.4¦  5.1 ¦   11.3¦    9.2    ¦   5.6    ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦  На 1    ¦           ¦           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦           ¦          ¦
 ¦ объект   ¦  152300   ¦  164300   ¦139800¦ 173500 ¦199900¦181500¦135400¦  32100¦   54900   ¦  47300   ¦
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 
                                                       Приложение 5
                                                    к постановлению
                                               Правительства Москвы
                                         от 13 июля 1999 года N 614


        РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

                                                                                               (руб.)
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 ¦          ¦                  В и д ы   ш к о л                         ¦З д а н и я  п р и с т р о е к¦
 ¦ Объем    +------------------------------------------------------------+------------------------------¦
 ¦ затрат   ¦4 эт.старый¦5 эт.старый¦ МЮ   ¦65-426/1¦ V-76 ¦ V-79 ¦ V-92 ¦ V-73  ¦ V-74      ¦ V-81     ¦
 ¦          ¦ фонд      ¦  фонд     ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦(столо-¦(столовая  ¦(начальные¦
 ¦          ¦           ¦           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦  вая) ¦и спортзал)¦  классы) ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦На 1м.кв. ¦   45.6    ¦  45.0     ¦ 34.2 ¦  29.6  ¦ 27.1 ¦ 24.3 ¦ 23.5 ¦   48.6¦   24.5    ¦  15.1    ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦На 1м.куб.¦    9.5    ¦    9.4    ¦  7.2 ¦   6.1  ¦  7.0 ¦  6.3 ¦  6.1 ¦   10.4¦    4.9    ¦   3.5    ¦
 +----------+-----------+-----------+------+--------+------+------+------+-------+-----------+----------¦
 ¦  На 1    ¦           ¦           ¦      ¦        ¦      ¦      ¦      ¦       ¦           ¦          ¦
 ¦ объект   ¦  173220   ¦  179910   ¦139320¦ 127700 ¦204420¦212180¦163650¦  29650¦   28950   ¦  29960   ¦
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------+


                                                       Приложение 6
                                      к постановлению Правительства
                                  Москвы от 13 июля 1999 года N 614


           Перечень видов технического обслуживания зданий
             и пристроек общеобразовательных учреждений.

      1. Устранение незначительных неисправностей в системах
         водопровода и канализации.
      2. Устранение незначительных неисправностей в системах
         горячего водоснабжения.
      3. Устранение незначительных неисправностей электротех-
         нических устройств.
      4. Устранение незначительных неисправностей по общестро-
         ительным работам.
      5. Техническое обслуживание торгово-технологического
         оборудования.
      6. Техническое обслуживание холодильного оборудования
         пищеблоков.
      7. Техническое обслуживание приточно-вытяжных систем
         вентиляции и калориферного отопления.
      8. Техническое обслуживание лифтов.
      9. Техническое обслуживание компъютерных классов.
     10. Техническое обслуживание часов и электрозвонков.
     11. Замер сопротивления изоляции и проводки.
     12. Перезарядка огнетушителей.
     13. Огнезащита деревянных чердачных конструкций.
     14. Техническое обслуживание пожарных сигнализаций.
     15. Проверка и прочистка газопроводов.
     16. Дезобработка помещений.
     17. Вывоз бытового мусора.
     18. Вывоз крупногабаритного мусора.
     19. Техническое обслуживание и проверка контрольно-
         измерительных приборов.
     20. Техническое обслуживание оборудования плавательных
         бассейнов.
     21. Демеркуризация отработанных электрических ламп.
     22. Транспортное обслуживание школьных пищеблоков.
     23. Техническое обслуживание электросистем наружного
         освещения участков.
     24. Механизация школьных территорий.
     25. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации.


                                                       Приложение 7
                                                    к постановлению
                                               Правительства Москвы
                                         от 13 июля 1999 года N 614


       Перечень конструктивных  элементов  и инженерных сетей,
        подлежащих текущему ремонту в зданиях и пристройках
                  общеобразовательных  учреждений

     1. Фундамент и подвальные помещения
     2. Стены
     3. Фасады
     4. Перекрытия
     5  Крыши
     6. Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные
        конструкции
     7. Полы
     8. Штукатурно-малярные работы
     9. Центральное отопление
    10. Вентиляция и кондиционирование
    11. Водопровод, канализация,  горячее водоснабжение
    12. Электротехнические и слаботочные устройства
    13. Благоустройство
    14. Лестничные марши
    15. Наружные светотехнические сети


                                                       Приложение 8
                                                    к постановлению
                                               Правительства Москвы
                                         от 13 июля 1999 года N 614


                              Порядок
  расчета затрат на техническое обслуживание зданий и инженерных
сооружений учреждений комитетов здравоохранения, социальной защиты
                  и физической культуры и спорта

     Для  расчета  затрат  на  техническое  обслуживание  зданий  и
инженерных  сооружений  подведомственных учреждений, осуществляющих
данные  работы на договорной основе и не имеющих в штате рабочих по
техническому  обслуживанию,  использовать  нормативы,  утвержденные
распоряжением  Мэра   Москвы   от  05.06.98  N  568-РМ  "О величине
максимального    фонда    оплаты   труда   работников   предприятий
жилищно-коммунального хозяйства".
     Затраты   на   техническое   обслуживание   и  текущий  ремонт
технологического  и  тепломеханического  оборудования определять по
прейскуранту  26-05-204-01  "Оптовые  цены  на капитальный ремонт и
пуско-наладочные  работы,  выполняемые  предприятиями Минжилкомхоза
РСФСР",  с  применением  коэффициента к уровню цен, рассчитываемого
разработчиком прейскуранта РАО "Роскоммунэнерго".
     Расчет затрат производится в следующем порядке:
     1.  ФЗП  (фонд  заработной  платы) рассчитывается на основании
распоряжения  Мэра  Москвы  от  05.06.98  г.  N  568-РМ "О величине
максимального  фонда  оплаты труда работников предприятий жилищного
хозяйства"  в зависимости от нормативной численности руководителей,
специалистов   и   рабочих,   выполняющих  функции  по  управлению,
организации  и  производству  работ  по  техническому  обслуживанию
зданий и инженерных сооружений.
     2.  Применяются  налоги, отчисления и платежи, предусмотренные
законодательными  актами,  в размере 38,5% от п.1, в том числе: - в
соответствии  с  Федеральным  законом от 04.01.99 N 1-ФЗ "О тарифах
страховых   взносов   в   Пенсионный   фонд  РФ,  фонд  социального
страхования  РФ,  государственный  фонд  занятости населения РФ и в
фонды  обязательного  медицинского страхования на 1999 год": 5,4% -
в  фонд  социального  страхования,  28%  - в ПФР (пенсионный фонд),
1,5%  -  в фонд занятости, 3,6% - в фонд обязательного медицинского
страхования.
     3. Суммируются пп. 1 и 2.
     4. Плановые накопления применяются 6% от п.3.
     5. Суммируются пп. 3 и 4.
     6.  Расходы  на  материалы  планируются  в  объеме  20% от п.5
(подтверждается     представлением     ежемесячного    отчета    об
использовании материалов).
     7. Суммируются пп. 5 и 6.
     8.  В  соответствии  с  Законом  города  Москвы  от  3 февраля
1999 года   N   4   налог  на  пользователей  автомобильных  дорог,
зачисляемый  в  территориальный  фонд,  установлен  в размере 2% от
п.7.  В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июня 1998 года
N 93-ФЗ   налог   на   пользователей   автодорог,   зачисляемый   в
Федеральный дорожный фонд РФ, установлен в размере 0,5% от п.7.
     9.  В соответствии с Законом города Москвы от 16 марта 1994 г.
N   5-25   налог   на   содержание   жилищного   фонда  и  объектов
социально-культурной сферы установлен 1,5% от п.7.
     10. Суммируются пп. 7, 8 и 9.
     11. НДС - 20% от п.10.
     12. Итого пп.10 и 11.

     Примечание.  Затраты  на  техническое обслуживание инженерного
оборудования  определяются  по прейскуранту N 26-05-204-01 "Оптовые
цены  на  каритальный  ремонт и пусконаладочные работы, выполняемые
предприятиями    Минжилкомхоза   РСФСР",   утвержденному   приказом
Минжилкомхоза  РСФСР  от  03.02.89 N 42, с применением коэффициента
пересчета к уровню цен.
     Указанный     коэффициент     рассчитывается     разработчиком
прейскуранта  N  26-05-204-01  отдельно  для каждой эксплуатирующей
организации.

     Верно:




Информация по документу
Читайте также