|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Архангельской области от 01.12.2009 № 168-пп
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 декабря 2009 г. N 168-пп г. Архангельск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп; от 08.06.2010 г. N 172-пп; от 28.09.2010 г. N 273-пп; от 19.10.2010 г. N 317-пп) Правительство Архангельской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы". 2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области разработать и утвердить аналогичные муниципальные целевые программы либо привести действующие муниципальные целевые программы в соответствие с долгосрочной целевой программой Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы". (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) 3. Настоящее постановление вступает в силу после включения в 2010 году соответствующих бюджетных ассигнований в областной закон об областном бюджете. Исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области С.Г.МОЛЧАНСКИЙ Утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 01.12.2009 N 168-пп ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп; от 08.06.2010 г. N 172-пп; от 28.09.2010 г. N 273-пп; от 19.10.2010 г. N 317-пп) Паспорт долгосрочной целевой программы Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы" Наименование программы - долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) Основание для - постановление Правительства Российской разработки Программы Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" (с изменениями на 31 января 2009 года N 83) Государственный - министерство агропромышленного комплекса заказчик-координатор и торговли Архангельской области Программы (Позиция в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Государственные - министерство строительства Архангельской заказчики Программы области; министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (Позиция в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Основные разработчики - министерство агропромышленного комплекса Программы и торговли Архангельской области; министерство экономического развития Архангельской области (Позиция в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Цель Программы - повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Архангельской области Задачи Программы - повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности (задача N 1); повышение доступности предоставления первичной медико-санитарной помощи (задача N 2); повышение общеобразовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений и доступности услуг дошкольных учреждений в сельской местности (задача N 3) (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Целевые показатели - задача N 1: и индикаторы Программы ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей низкого давления; подключение квартир (домовладений) к природному газу; введение в действие локальных водопроводов; задача N 2: открытие фельдшерско-акушерских пунктов; задача N 3: количество вводимых мест общеобразовательных и дошкольных учреждений (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Срок и этапы реализации - 2010 - 2012 годы Программы Перечень основных - развитие газификации; мероприятий Программы развитие водоснабжения; развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи; развитие общеобразовательных и дошкольных учреждений (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Исполнители Программы - министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области - государственный заказчик-координатор Программы; государственные заказчики Программы; министерство здравоохранения и социального развития Архангельской области; министерство образования, науки и культуры Архангельской области; органы местного самоуправления муниципальных образований области; организации, определяемые на основе размещения государственного или муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - участники размещения заказов) (Позиция в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Объемы и источники - общий объем финансирования - 2009994,85 тыс. финансирования рублей, в том числе: Программы средства федерального бюджета - 1058784,50 тыс. рублей; средства областного бюджета - 841237,80 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 109972,55 тыс. рублей (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Ожидаемые конечные - ввод в эксплуатацию распределительных газовых результаты реализации сетей низкого давления протяженностью 37,1 км; Программы и показатели подключение 855 квартир (домовладений) социально-экономической к природному газу; эффективности Программы ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 14,5 км; открытие 16 фельдшерско-акушерских пунктов; ввод в действие 2526 мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Система организации - контроль за исполнением Программы контроля за исполнением осуществляют министерство агропромышленного Программы комплекса и тоговли - государственный заказчик - координатор Программы, государственные заказчики Программы, Правительство Архангельской области (Позиция в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Сложившееся неблагоприятное положение дел в сфере социального и инженерного обустройства сельской местности Архангельской области негативно отражается на демографической ситуации и препятствует устойчивому развитию сельских территорий. С начала реформ в 1990 годах объемы капитальных вложений в социальную и инженерную инфраструктуру села существенно сократились. Недостаточность налогооблагаемой базы областного и муниципальных бюджетов для финансирования расходов областного и местного характера, отсутствие у большинства предприятий, осуществляющих свою деятельность в сельской местности, прибыли для инвестирования социальной сферы привели к резким диспропорциям между состоянием социальной сферы и инженерного обустройства села и задачами, стоящими перед агропромышленным комплексом области по развитию сельскохозяйственного производства. Существенно снизилась обеспеченность сельского населения услугами, оказываемыми учреждениями образования, здравоохранения, культуры, недостаточно развиты транспортная сеть, торговое и бытовое обслуживание, сократились объемы жилищного строительства. Основная часть сельского жилищного фонда не имеет коммунальных удобств: лишь 15 процентов жилищного фонда оборудовано водопроводом, 14 процентов - канализацией, 18 процентов - центральным отоплением, 23 процента - газом, 8 процентов - горячим водоснабжением. Газификация Одной из основных задач, стоящих перед регионом, является перевод потребителей Архангельской области на природный газ. В настоящее время им пользуются только предприятия и население городов Котласа, Коряжмы, Вельска, Мирного, поселков Приводино, Савватия, Курцево в Котласском районе, Урдома в Ленском районе, а также пос. Плесецк. Уровень газификации природным газом жилья в Архангельской области остается на уровне 9 процентов, а в сельской местности - еще ниже. Наличие развитых газораспределительных сетей позволило бы поднять на новый технологический уровень индивидуальные источники отопления и горячего водоснабжения в жилом секторе. При использовании в качестве топлива природного газа будут исключены из выброса загрязняющие вещества - сажа, зола, диоксид серы. Применение природного газа, имеющего большую теплоту сгорания по сравнению с углем и древесным топливом, сократит валовое количество используемого топлива. В топливном балансе области по данным за 2008 год на долю топочного мазута и каменного угля приходится около 65 процентов от потребления топлива, что приводит к росту тарифов на тепловую и электрическую энергию. Газификация Архангельской области позволит создать условия для предоставления сельскому населению Архангельской области возможности пользования природным газом, обеспечит доступность природного газа как вида топлива для сельских муниципальных образований. Водоснабжение Система централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов в области развита слабо, в настоящее время лишь 15 процентов жилищного фонда на селе оборудовано системой внутреннего водопровода. В Каргопольском, Мезенском и Шенкурском районах жилье, оборудованное водопроводом, составляет от 1,9 до 2,5 процента от общей площади жилищного фонда. Водоотведением (канализацией) оборудовано 14 процентов от всего жилищного фонда. В Каргопольском, Коношском и Мезенском районах жилье, оборудованное водоотведением, составляет 0,3 процента. Около 40 процентов водопроводных сетей требуется полностью восстанавливать. Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг и снижает условия комфортного проживания. В связи с этим существует объективная необходимость переоснащения коммуникационных сетей. Для жилищно-коммунального хозяйства сельской местности характерны малый объем государственного жилья и невысокая плотность населения. Создание конкурентной среды и привлечение инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства на селе, как правило, затруднительны. Здравоохранение Медицинская помощь сельскому населению Архангельской области оказывается специалистами фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, участковых, центральных районных и городских больниц, а также врачами специализированных медицинских учреждений. На территории региона функционируют 486 фельдшерско-акушерских пунктов в качестве структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения. Материально-техническая база сельских лечебных учреждений в значительной степени морально и физически устарела и не соответствует лицензионным требованиям, что не только сказывается на качестве оказания медицинской помощи, но и не позволяет получить лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, до настоящего времени функционируют фельдшерско-акушерские пункты, размещенные в приспособленных ветхих помещениях. В настоящее время требуется строительство новых 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Ограничение доступности медицинской помощи приводит к оттоку и сокращению численности сельского населения, в первую очередь трудоспособного возраста, что усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе. Образование Материально-техническую базу общеобразовательных учреждений Архангельской области, особенно расположенных в сельской местности, можно охарактеризовать как неудовлетворительную. По состоянию на 1 января 2009 года около 50 процентов зданий и сооружений образовательных учреждений требуют проведения капитального ремонта, 10 процентов - признано аварийными. Это обусловлено тем, что большая часть образовательных учреждений построена в 1950 - 1960-е годы XX века, а более 42 процентов муниципальных образовательных учреждений располагаются в деревянных зданиях. Здания имеют дефекты несущих конструкций (осадка стен, разрушение кровли, неравномерная осадка здания вследствие подгнивания деревянных свай фундамента). Из общего числа образовательных учреждений все виды благоустройства имеют около 44 процентов зданий. Не имеют водопровода 29 процентов учреждений, канализации - 38 процентов, центрального отопления - 14 процентов. Наиболее проблемной является ситуация в Верхнетоемском, Вельском, Коношском, Пинежском, Устьянском и Шенкурском муниципальных районах. В связи с этим из областного и муниципальных бюджетов ежегодно направляются значительные средства на поддержание и безаварийную эксплуатацию зданий и сооружений образовательных учреждений. Из-за нехватки площадей в сельских школах сохраняется проблема обучения детей в две смены. На 1 сентября 2009 года в таком режиме работают 5 процентов сельских школ области, что оказывает негативное влияние на здоровье и успеваемость детей. В результате реструктуризации сельских и поселковых школ учащиеся вынуждены посещать образовательные учреждения в других населенных пунктах района, это вызывает определенные трудности с их доставкой и размещением в пришкольных интернатах. Отрицательные тенденции в развитии социальной и инженерной сферах села привели к снижению качества жизни сельского населения. Демографическая ситуация на селе ухудшается. С 1990 года численность населения Архангельской области сократилась на 20 процентов, причем темпы сокращения сельского населения опережают снижение населения в городах в 2 раза. Фактически (если соизмеримо учитывать рабочие поселки, преобразованные с 1990 года в сельские населенные пункты) численность сельского населения с начала 1990-х годов снизилась на 30 процентов. Снижение технической вооруженности сельскохозяйственного труда, интенсификация и увеличение доли тяжелого и ручного труда ведут к повышению травматизма, росту профессиональных заболеваний. В конечном счете, ухудшение условий сельскохозяйственного труда, снижение благосостояния, упадок лечебно-оздоровительной, образовательной и культурной сферы неизбежно ведут к ослаблению медико-биологических факторов воспроизводства сельского населения, сокращению трудовых кадров сельского хозяйства. Вместе с тем благодаря национальным проектам, федеральным и областным целевым программам в сфере агропромышленного комплекса, образования и здравоохранения ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: на селе строится жилье, в школы и больницы закупается оборудование. Однако разрыв между обустройством быта между городом и селом остается существенным. Преодоление сложившейся критической ситуации возможно только при изменении подходов к развитию села. В основу необходимо положить подход к селу не только как к агропромышленной сфере, но и как к социальной подсистеме общества, выполняющей широкий спектр функций (демографическая, культурная, трудоресурсная, природоохранная функции и др.). Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблем в инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах и социальной сфере обусловлена тем, что проблемы в указанных сферах экономики и социальной сфере региона: не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов, в том числе привлечения финансовых средств федерального бюджета, областного и муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников; требуют активного участия и взаимодействия органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления, различных организаций, в ведении которых находятся инженерные и социальные объекты; затрагивают различные сферы экономики Архангельской области, ее природные ресурсы, требуют проведения единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных производственных и информационных технологий и оборудования. II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели Цель настоящей Программы - повышение уровня и качества жизни сельского населения на территории Архангельской области. Программные мероприятия направлены на решение следующих задач: повышение уровня и качества водо- и газоснабжения в сельской местности; повышение доступности предоставления первичной медико-санитарной помощи; повышение общеобразовательного уровня учащихся общеобразовательных учреждений и доступности услуг дошкольных учреждений в сельской местности. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп). Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2010 до 2012 года в один этап. При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых индикаторов и показателей Программы: (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----------------| | Наименования |Единица| Значения | Значения | Значения | | целевых показателей | изме- | базовых | оценочных | прогнозных | |и индикаторов Программы| рения |показателей|показателей| показателей | | | | и | и | и индикаторов | | | |индикаторов|индикаторов| Программы | | | |Программы, |Программы, +-----+-----+-----+ | | | 2008 год | 2009 год |2010 |2011 |2012 | | | | | | год | год | год | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |Задача N 1 | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |1) ввод в эксплуатацию | км | - | - |29,7 |37,1 |37,1 | |распределительных | | | | | | | |газовых сетей низкого | | | | | | | |давления (нарастающим | | | | | | | |итогом) | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |2) количество квартир | ед. | - | 60 | 250 | 855 | 855 | |(домовладений), | | | | | | | |подключенных | | | | | | | |к природному газу | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |3) введение в действие | км | 0,5 | - | - | 4,3 |14,5 | |локальных водопроводов | | | | | | | |(нарастающим итогом) | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |Задача N 2 | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |открытие | ед. | - | - | 8 | 16 | 16 | |фельдшерско-акушерских | | | | | | | |пунктов (нарастающим | | | | | | | |итогом) | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |Задача N 3 | | | | | | | +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ |количество вводимых | мест | 550 | 168 |1066 | 660 | 800 | |мест в образовательных | | | | | | | |учреждениях и | | | | | | | |дошкольных учреждениях | | | | | | | (Строка в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) +-----------------------+-------+-----------+-----------+-----+-----+-----+ III. Перечень программных мероприятий Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий в сельской местности по следующим направлениям: развитие газификации; развитие водоснабжения; развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи; развитие общеобразовательных и дошкольных учреждений. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп). Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к настоящей Программе. IV. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком-координатором Программы является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Финансирование Программы за счет средств областного бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в установленном порядке через государственных заказчиков Программы, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе. Предполагается привлечение дополнительных средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года". Финансирование из федерального бюджета подтверждается включением мероприятий настоящей Программы в федеральную целевую программу "Социальное развитие села до 2012 года" путем заключения соглашения (договора) государственным заказчиком-координатором Программы с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Реализация мероприятий Программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика-координатора Программы - министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, государственными заказчиками Программы, органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и другими исполнителями Программы. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, являющимися приложением N 17 к федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года". Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области участвуют в реализации программных мероприятий путем финансирования из местных бюджетов, а также в качестве заказчиков строительно-монтажных работ по финансируемым из областного и местного бюджетов мероприятиям, которые связаны с проведением работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности. С 2010 года по объектам капитального строительства, находящимся в муниципальной собственности, финансирование проектных работ, необходимых для обеспечения начала строительно-монтажных работ, осуществляется исключительно за счет местных бюджетов. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп). Отбор объектов, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется государственными заказчиками Программы на основании заявок муниципальных образований Архангельской области по следующим мероприятиям: развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи - по представлению министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области; развитие общеобразовательных учреждений - по представлению министерства образования, науки и культуры Архангельской области. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) При отборе объектов учитывается: актуальность и значимость реализации мероприятий по проведению строительства (реконструкции) объекта; наличие проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы; объем софинансирования из средств местных бюджетов в размере не менее 5 процентов от расчетной стоимости мероприятий Программы; привлечение внебюджетных источников финансирования; включение объекта в аналогичную долгосрочную целевую программу муниципального образования. Софинансирование объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, в рамках Программы осуществляется на основе договоров (соглашений) между государственными заказчиками Программы и администрациями муниципальных образований Архангельской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинансирование осуществления инвестиций в объекты капитального строительства. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Обязательным условием заключения указанных договоров (соглашений) для государственных заказчиков Программы является подтверждение наличия утвержденных объемов финансирования за счет средств местных бюджетов по объектам, подлежащим финансированию в рамках Программы (выписки из решений представительных органов местного самоуправления муниципальных образований о местном бюджете в части финансирования рассматриваемых объектов). Объекты капитального строительства, включенные в Программу, подлежат ежегодному включению в областную адресную инвестиционную программу. Исполнителями мероприятий принимаются меры к привлечению внебюджетных средств для реализации соответствующих программных мероприятий. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Реализация Программы осуществляется на основе договоров, государственных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и Гражданским кодексом Российской Федерации, государственным заказчиком с поставщиками, подрядчиками, исполнителями. V. Ресурсное обеспечение Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и федерального бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 2009994,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1058784,50 тыс. рублей, местных бюджетов - 841237,80 тыс. рублей и федеральных средств - 109972,55 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ, НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 08.06.2010 г. N 172-пп; от 19.10.2010 г. N 317-пп) тыс. руб. +-----------------------+-------------+----------------------------| |Источники и направления| Объем | В том числе | | финансирования |финансирова- +----------------------------+ | | ния, |2010 год |2011 год |2012 год| | | всего | | | | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |1. Всего по Программе | | | |972129,1| | | 2009994,85 |955143,59|82722,16 | 0 | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |в том числе: | | | | | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |федеральный бюджет | 1058784,5 | | |719908,6| | | |319387,60|19488,30 | 0 | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |областной бюджет | | | |204548,5| | | 841237,8 |589804,70|46884,60 | 0 | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |местные бюджеты | 109972,55 |45951,29 |16349,26 |47672,00| +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |внебюджетные источники | - | - | - | - | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |2. Капитальные | | | | | |вложения, | | | |972129,1| |всего | 2009994,85 |955143,59|82722,16 | 0 | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |в том числе: | | | | | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ | федеральный бюджет | 1058784,5 |319387,60| 19488,30|719908,6| | | | | | 0 | |областной бюджет | 841237,8 |589804,70|46884,60 |204548,5| | | | | | 0 | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |местные бюджеты | 109972,55 |45951,29 |16349,26 |47672,00| +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ |внебюджетные источники | - | - | - | - | +-----------------------+-------------+---------+---------+--------+ VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации Программы Социально-экономическая эффективность Программы определяется системой целевых индикаторов и показателей, достигнутых в ходе ее реализации. В рамках Программы в 2010 - 2012 годах в сельской местности Архангельской области планируется: ввести в эксплуатацию распределительных газовых сетей низкого давления протяженностью 37,1 км; подключить 855 квартир (домовладений) к природному газу; ввести в действие локальные водопроводы общей протяженностью 14,5 км; открыть 16 фельдшерско-акушерских пунктов; ввести в действие 2526 мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп). Выполнение мероприятий Программы позволит: увеличить пользование сетевым природным газом сельских жителей в пяти населенных пунктах в двух муниципальных районах Архангельской области; снизить в 1,8 раза расходы на бытовое газоснабжение сетевым природным газом (по сравнению с расходами на газоснабжение сжиженным газом); повысить уровень обеспечения сельского населения чистой питьевой водой; повысить доступность оказания медицинской помощи населению в сельской местности; увеличить удельный вес учащихся, обучающихся в первую смену. Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры создаст благоприятные условия для стимулирования жилищного строительства. Экологический эффект от реализации Программы выражен в общем оздоровлении экологической ситуации в регионе. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе. VII. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик-координатор Программы. Государственный заказчик-координатор Программы отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года. Контроль за ходом реализации Программы включает в себя ежеквартальную и итоговую отчетность о реализации мероприятий Программы, рациональном использовании исполнителями Программы выделяемых им средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения соглашений. Государственные заказчики Программы отвечают за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств при их проведении. Государственные заказчики Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложению N 3 к Порядку разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденному постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па (далее - Порядок), и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственные заказчики Программы ежегодно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 3 и 4 к Порядку, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий. Государственный заказчик-координатор Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчеты (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы согласно приложению N 3 к Порядку и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации Программы в разрезе мероприятий. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Государственный заказчик-координатор Программы ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Архангельской области отчет о ходе реализации Программы, выполнении ее целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложениям N 3 и 4 к Порядку, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы в разрезе мероприятий. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Государственный заказчик-координатор Программы, государственные заказчики Программы в составе годовой и квартальной бюджетной отчетности направляют в министерство финансов Архангельской области сведения об исполнении Программы по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Государственный заказчик-координатор Программы после получения оценки эффективности реализации Программы от министерства экономического развития Архангельской области представляет отчет о ходе (итогах) реализации Программы на рассмотрение Правительства Архангельской области. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп) Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), осуществляется в установленном порядке по предложению государственных заказчиков Программы. Внесение изменений и дополнений в Программу не должно вести к уменьшению ее целевых индикаторов и показателей. Приложение N 1 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 годы" (в редакции постановления Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 г. N 317-пп) ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий долгосрочной целевой программы Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2012 годы" (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 27.04.2010 г. N 124-пп; от 08.06.2010 г. N 172-пп; от 28.09.2010 г. N 273-пп; от 19.10.2010 г. N 317-пп) +---------------------+------------+-----------------+------------------------------------+-------------------| | Наименование |Государстве-| Источники | Объемы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемые | | мероприятия | нные | финансирования +------------------------------------+ результаты | | | заказчики | | всего |2010 год|2011 год|2012 год| реализации | | | | | | | | | мероприятия | +---------------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---------------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | I. Развитие газификации | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.1|Строительство |министерство|всего |28200,00 |28200,00| - | - |ввод в действие | |. |газопровода |топливно- +-----------------+---------+--------+--------+--------+12,3 км | | |низкого давления |энергетичес-|в том числе: | | | | |газопровода, | | |(разводящие сети)|кого +-----------------+---------+--------+--------+--------+подключение 100 | | |в муниципальном |комплекса и |федеральный |20826,00 |20826,00| - | - |квартир к | | |образовании |жилищно-ком-|бюджет | | | | |природному газу | | |"Муравьевское" |мунального +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |"Вельского района|хозяйства |областной бюджет | 5874,00 |5874,00 | - | - | | | |(дер. Горка |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |Муравьевская) |кой области |местный бюджет | 1500,00 |1500,00 | - | - | | | | |(далее - +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | |министерство|внебюджетные | - | - | - | - | | | | |ТЭК и ЖКХ) |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |1.2|Строительство |министерство|всего |30600,00 |27600,00|3000,00 | - |ввод в действие 9,8| |. |газопровода |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+--------+км газопровода, | | |низкого давления | |в том числе: | | | | |подключение 75 | | |(разводящие сети)| +-----------------+---------+--------+--------+--------+квартир к | | |по территории | |федеральный |21918,00 |21918,00| - | - |природному газу | | |муниципального | |бюджет | | | | | | | |образования | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |"Муравьевское" | |областной бюджет | 6182,00 |3182,00 |3000,00 | - | | | |Вельского района | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |(дер. Лукинская) | |местный бюджет | 2500,00 |2500,00 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |1.3|Строительство |министерство|всего |20300,00 |17300,00|3000,00 | - |ввод в действие 6,8| |. |газопровода |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+--------+км газопровода, | | |низкого давления | |в том числе: | | | - | - |подключение 75 | | |(разводящие сети)| +-----------------+---------+--------+--------+--------+квартир к | | |по территории | |федеральный |15054,00 |15054,00| - | - |природному газу | | |муниципального | |бюджет | | | | | | | |образования | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |"Муравьевское" | |областной бюджет | 4246,00 |1246,00 |3000,00 | - | | | |Вельского района | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |(дер. | |местный бюджет | 1000,00 |1000,00 | - | - | | | |Вороновская) | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |1.4|Строительство |министерство|всего |98500,00 |74800,00| - |23700,00|ввод в действие 6,5| |. |распределительно-|ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+--------+км газопровода, | | |го газопровода | |в том числе: | | | - | |подключение 155 | | |низкого давления,| +-----------------+---------+--------+--------+--------+квартир к | | |включая перевод | |федеральный |73320,00 |55614,00| - |17706,00|природному газу | | |домовладений на | |бюджет | | | | | | | |природный газ, в | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |пос. Уемский | |областной бюджет |20680,00 |15686,00| - |4994,00 | | | |Приморского | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |района | |местный бюджет | 4500,0 |3500,00 | - |1000,00 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |1.5|Строительство |министерство|всего |18500,00 |5000,00 | - |13500,00|ввод в действие 1,7| |. |распределительно-|ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+--------+км газопровода, | | |го газопровода | |в том числе: | | | - | |подключение 450 | | |низкого давления,| +-----------------+---------+--------+--------+--------+квартир к | | |включая перевод | |федеральный |14430,00 |3900,00 | - |10530,00|природному газу | | |домовладений на | |бюджет | | | | | | | |природный газ, в | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |с. Яренск | |областной бюджет | 4070,00 |1100,00 | - |2970,00 | | | |Ленского района | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | |Итого по | |всего |196100,00|152900,0|6000,00 |37200,00| | | |направлению | | | | 0 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный |145548,00|117312,0| - |28236,00| | | | | |бюджет | | 0 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |областной бюджет |41052,00 |27088,00|6000,00 |7964,00 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 9500,00 |8500,00 | - |1000,00 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | II. Развитие водоснабжения | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.1|Строительство |министерство|всего |78643,00 |25000,00| - |53643,00|ввод в действие | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+водовода в | | |водопровода в с. |ва |в том числе: | | | | |двухтрубном | | |Ильинско-Подомс- |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+исполнении 0,53 км,| | |кое Вилегодского |кой области |федеральный |58274,40 |18525,00| - |39749,40|станции очистки | | |района | |бюджет | | | | |воды | | |(строительство | +-----------------+---------+--------+--------+--------+производительностью| | |очистных | |областной бюджет |16436,40 |5225,00 | - |11211,40|720 куб./сут. | | |сооружений | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |поверхностных вод| |местный бюджет | 3932,20 |1250,00 | - |2682,20 | | | |в питьевых целях)| +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.2|Реконструкция |министерство|всего |159622,00|25000,00| - |134622,0|ввод в действие | |. |локального |строительст-| | | | | 0 |водовода 8,86 км, | | |водопровода в с. |ва +-----------------+---------+--------+--------+--------+станции очистки | | |Яренск Ленского |Архангельс- |в том числе: | | | | |воды | | |района |кой области +-----------------+---------+--------+--------+--------+производительностью| | |(реконструкция | |федеральный |118279,90|18525,00| - |99754,90|160 куб./сут. | | |водопроводных | |бюджет | | | | | | | |сетей и | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |водоочистных | |областной бюджет |33361,00 |5225,00 | - |28136,00| | | |сооружений) | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 7981,10 |1250,00 | - |6731,10 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.3|Строительство |министерство|всего |42899,60 |16381,60| - |26518,00|ввод в действие | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+очистных сооружений| | |водопровода в |ва |в том числе: | | | | |производительностью| | |пос. Сия |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+800 куб.м/сут. | | |Пинежского района|кой области |федеральный |27889,70 |8239,90 | - |19649,80| | | |(реконструкция | |бюджет | | | | | | | |водозабора) | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |областной бюджет |13408,70 |7866,40 | - |5542,30 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 1601,20 | 275,30 | - |1325,90 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.4|Строительство |министерство|всего |83758,00 |21000,00| - |62758,00|ввод в действие | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+водовода 0,35 км в | | |водопровода в |ва |в том числе: | | | | |двухтрубном и 0,44 | | |пос. Пинега |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+км - в однотрубном | | |Пинежского района|кой области,|федеральный |65028,60 |18525,00| - |46503,60|исполнении, | | |(строительство |участники |бюджет | | | | |а также очистных | | |водозабора) |размещения +-----------------+---------+--------+--------+--------+сооружений | | | |заказов |областной бюджет |14341,50 |1225,00 | - |13116,50|производительностью| | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+720 куб./сут. | | | | |местный бюджет | 4387,90 |1250,00 | - |3137,90 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.5|Строительство |министерство|всего |33465,40 |13738,40| - |19727,00|ввод в действие: | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+водовода - 2,5 км, | | |водопровода в |ва |в том числе: | | | | |очистных сооружений| | |дер. Труфанова |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+производительностью| | |Пинежского района|кой области |федеральный |25732,60 |11115,00| - |14617,60|20 куб.м/сут., | | |(реконструкция | |бюджет | | | | |водонапорной башни | | |водозабора и | +-----------------+---------+--------+--------+--------+- 25 куб.м, | | |водопровода) | |областной бюджет | 5715,70 |1592,70 | - |4123,00 |одной артезианской | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+скважины | | | | |местный бюджет | 2017,1 |1030,70 | - | 986,40 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.6|Строительство |министерство|всего |167028,00|50000,00| - |117028,0|ввод в действие | |. |локального |строительст-| | | | | 0 |очистных сооружений| | |водопровода в с. |ва +-----------------+---------+--------+--------+--------+производительностью| | |Никольск |Архангельс- |в том числе: | | | | |1400 куб.м/сут. | | |Вилегодского |кой области +-----------------+---------+--------+--------+--------+и 100 куб.м | | |района | |федеральный |123767,70|37050,00| - |86717,70|соответственно | | |(реконструкция | |бюджет | | | | | | | |канализационных | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |очистных | |областной бюджет |34908,90 |10450,00| - |24458,90| | | |сооружений) | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 8351,40 |2500,00 | - |5851,40 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.7|Строительство |министерство|всего |25040,00 |12000,00| - |13040,00|ввод в действие | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+самотечного | | |водопровода в с. |ва |в том числе: | | | | |коллектора в одну | | |Матигоры |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+нитку - 1,3 км, | | |Холмогорского |кой области |федеральный |18554,60 |8892,00 | - |9662,60 |напорного | | |района | |бюджет | | | | |коллектора | | |(реконструкция | +-----------------+---------+--------+--------+--------+в 2 нитки - 0,485 | | |канализационных | |областной бюджет | 5233,40 |2508,00 | - |2725,40 |км | | |сетей) | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 1252,00 | 600,00 | - | 652,00 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ |2.8|Строительство |министерство|всего |13790,00 |13790,00| - | - |ввод в действие | |. |локального |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+очистных сооружений| | |водопровода в с. |ва |в том числе: | | | | |производительностью| | |Шангалы |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+25 куб.м/сут. | | |Устьянского |кой области |федеральный |10218,30 |10218,30| - | - | | | |района | |бюджет | | | | | | | |(реконструкция | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |канализационных | |областной бюджет | 2882,20 |2882,20 | - | - | | | |очистных | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |сооружений) | |местный бюджет | 689,50 | 689,50 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | |Итого по | |всего |604246,00|176910,0| - |427336,0| | | |направлению | | | | 0 | | 0 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |федеральный |447745,80|131090,2| - |316655,6| | | | | |бюджет | | 0 | | 0 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |областной бюджет |126287,80|36974,30| - |89313,50| | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет |30212,40 |8845,50 | - |21366,90| | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | III. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.1|Открытие |министерство|всего |52600,00 |26300,00|24803,30|1496,70 |ввод в действие 16 | |. |фельдшерско-аку- |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+--------+фельдшерско-акушер-| | |шерских пунктов |ва |в том числе: | | | | |ских пунктов | | |(строительство |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | |фельдшерско-аку- |кой области |федеральный |38976,60 |19488,30|19488,30| - | | | |шерских пунктов) | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |областной бюджет |10993,40 |5496,70 |4000,00 |1496,70 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |местный бюджет | 2630,00 |1315,00 |1315,00 | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+-------------------+ | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Итого по | |всего |52600,00 |26300,00|24803,30| 1496,70 | | | |направлению | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |федеральный |38976,60 |19488,30|19488,30| - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |10993,40 |5496,70 |4000,00 | 1496,70 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 2630,00 |1315,00 |1315,00 | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ | IV. Развитие общеобразовательных и дошкольных учреждений | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |4.1|Строительство |министерство|всего |143690,82|143690,8| - | - |ввод в | |. |школы на 440 мест|строительст-| | | 2 | | |эксплуатацию в | | |в дер. Подюга |ва +-----------------+---------+--------+--------+---------+2010 году | | |Коношского района|Архангельс- |в том числе: | | | | |440 учебных мест | | | |кой области +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | |заказов |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |139401,93|139401,9| - | - | | | | | | | | 3 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 4288,89 |4288,89 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ |4.2|Строительство |министерство|всего |254781,50| - | - |254781,50|ввод в | |. |школы на 440 мест|строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+эксплуатацию в | | |в с. Ровдино |ва |в том числе: | | | | |2012 году 440 | | |Шенкурского |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+учебных мест | | |района |кой области |федеральный |188792,90| - | - |188792,90| | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |53249,40 | - | - |53249,40 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет |12739,20 | - | - |12739,20 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ |4.3|Строительство |министерство|всего |160405,90| - | - |160405,90|ввод | |. |школы на 120 мест|строительст-| | | | | |в эксплуатацию в | | |в дер. Ваймуша |ва |в том числе: | | | | |2012 году 120 | | |Пинежского района|Архангельс- |федеральный |118860,60| - | - |118860,60|учебных мест | | | |кой области |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |33524,90 | - | - |33524,90 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 8020,40 | - | - | 8020,40 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ |4.4|Строительство |министерство|всего |160405,90|69496,90| - |90909,00 |ввод | |. |школы на 220 мест|строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+в эксплуатацию в | | |в дер. |ва |в том числе: | | | | |2011 году 220 | | |Хомяковская |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+учебных мест | | |Холмогорского |кой области |федеральный |118860,60|51497,10| - |67363,50 | | | |района | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |33524,90 |14524,90| - |19000,00 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 8020,40 |3474,90 | - | 4545,50 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ |4.5|Строительство |министерство|всего |149205,95|149205,9| - | - |ввод в | |. |школы на 176 |строительст-| | | 5 | | |эксплуатацию | | |учащихся в с. |ва +-----------------+---------+--------+--------+---------+в 2010 году 176 | | |Березник |Архангельс- |в том числе: | | | | |учебных мест | | |Устьянского |кой области +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |района | |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |144572,56|144572,5| - | - | | | | | | | | 6 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 4633,39 |4633,39 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+-----------------+ |4.6|Строительство |министерство|всего |137044,83|137044,8| - | - |ввод в | |. |школы на 440 мест|строительст-| | | 3 | | |эксплуатацию в | | |в пос. Пинега |ва +-----------------+---------+--------+--------+---------+2010 году 440 | | |Пинежского района|Архангельс- |в том числе: | | | | |учебных мест | | | |кой области +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |132924,18|132924,1| - | - | | | | | | | | 8 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 4120,65 |4120,65 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |4.7|Строительство |министерство|всего |60402,96 |60402,96| - | - |ввод в | |. |школы на 200 мест|строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+эксплуатацию | | |в с. Шеговары |ва |в том числе: | | | | |в 2010 году 200 | | |Шенкурского |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+учебных мест | | |района |кой области |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |58530,00 |58530,00| - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 1872,96 |1872,96 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |4.8|Реконструкция |министерство|всего |18900,00 |18900,00| - | - |завершение | |. |здания ДОУ |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+реконструкции | | |"Детский сад |ва |в том числе: | | | | |дошкольного | | |"Радуга" в г. |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+образовательного | | |Вельске |кой области |федеральный | - | - | - | - |учреждения на 250 | | | | |бюджет | | | | |мест в 2010 году | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |10000,00 |10000,00| - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 8900,00 |8900,00 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |4.9|Реконструкция |министерство|всего |12000,00 | - |12000,00| - |реконструкция | |. |детского |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+дошкольного | | |сада-яслей на 50 |ва |в том числе: | | | | |образовательного | | |мест в дер. |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+учреждения на 50 | | |Сидоровская |кой области |федеральный | - | - | - | - |мест в 2011 году | | |Вилегодского | |бюджет | | | | | | | |района | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |10000,00 | - |10000,00| - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 2000,00 | - |2000,00 | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |4.1|Строительство |министерство|всего |24267,30 | - |24267,30| - |ввод в | |0. |детского сада в |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+эксплуатацию | | |дер. Патровская |ва |в том числе: | | | | |дошкольного | | | |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+образовательного | | | |кой области |федеральный | - | - | - | - |учреждения в 2011 | | | | |бюджет | | | | |году | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |16015,10 | - |16015,10| - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 8252,20 | - |8252,20 | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |4.1|Реконструкция |министерство|всего |15651,56 | - |15651,56| - |реконструкция | |1. |детского сада в |строительст-+-----------------+---------+--------+--------+---------+дошкольного | | |пос. Шипицыно |ва |в том числе: | | | | |образовательного | | | |Архангельс- +-----------------+---------+--------+--------+---------+учреждения в 2011 | | | |кой области |федеральный | - | - | - | - |году | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |10869,50 | - |10869,50| - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | 4782,06 | - |4782,06 | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ | |Итого по | |всего |1136756,7|578741,4|51918,86|506096,40| | | |направлению | | | 2 | 6 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |в том числе: | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |федеральный |426514,10|51497,10| - |375017,00| | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет |642612,47|499953,5|36884,60|105774,30| | | | | | | | 7 | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет |67630,15 |27290,79|15034,26|25305,10 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ | V. Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по модернизации, | | реконструкции и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |5.1|Водозабор и |министерство|всего | 1934,89 |1934,89 | - | - |проложены | |. |водовод в с. |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+водопроводные сети| | |Красноборске | |в том числе: | | | | |протяженностью | | |Архангельской | +-----------------+---------+--------+--------+---------+~ 2 км, | | |области | |федеральный | - | - | - | - |установлено 6 | | | | |бюджет | | | | |колодцев с | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+водоразборными | | | | |областной бюджет | 1934,89 |1934,89 | - | - |колонками, | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+построена | | | | |местный бюджет | - | - | - | - |подъездная дорога | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+к водозабору | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.2|Строительство |министерство|всего | 1214,79 |1214,79 | - | - |установлена | |. |водопровода в |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+водонапорная | | |пос. Березник | |в том числе: | | | | |башня, построено | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+здание охраны, | | | | |федеральный | - | - | - | - |проложено | | | | |бюджет | | | | |~ 1,2 км в 2 нитки| | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+магистрального | | | | |областной бюджет | 1214,79 |1214,79 | - | - |водовода | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+пластиковыми | | | | |местный бюджет | - | - | - | - |трубами | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.3|Реконструкция |министерство|всего | 7742,41 |7742,41 | - | - |выполнены работы | |. |теплоснабжения |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+по реконструкции | | |пос. Березник | |в том числе: | | | | |котельной | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+"Совхозная", | | | | |федеральный | - | - | - | - |проложены | | | | |бюджет | | | | |магистральные | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+сети, закрыто 4 | | | | |областной бюджет | 7742,41 |7742,41 | - | - |котельных, | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+потребители | | | | |местный бюджет | - | - | - | - |переключены на | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+котельную | | | | |внебюджетные | - | - | - | - |"Совхозная", | | | | |источники | | | | |закрытые котельные| | | | | | | | | |переоборудованы | | | | | | | | | |под тепловые | | | | | | | | | |пункты | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.4|Реконструкция |министерство|всего | 3053,95 |3053,95 | - | - |выполнены работы | |. |квартальных |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+по подземной | | |тепловых сетей в | |в том числе: | | | | |прокладке | | |пос. Березник | +-----------------+---------+--------+--------+---------+трубопровода | | | | |федеральный | - | - | - | - |квартала | | | | |бюджет | | | | |"Совхозная", | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+строительство | | | | |областной бюджет | 3053,95 |3053,95 | - | - |тепловых камер с | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+установкой | | | | |местный бюджет | - | - | - | - |запорной арматуры,| | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+строительство | | | | |внебюджетные | - | - | - | - |сборных | | | | |источники | | | | |железобетонных | | | | | | | | | |колодцев | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.5|Реконструкция |министерство|всего | 447,18 | 447,18 | - | - |выполнена замена | |. |системы |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+560 м тепловых | | |теплоснабжения в | |в том числе: | | | | |сетей и проложено | | |пос. Октябрьский | +-----------------+---------+--------+--------+---------+200 м новых сетей | | | | |федеральный | - | - | - | - |в микрорайоне | | | | |бюджет | | | | |"Сосенки" | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет | 447,18 | 447,18 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.6|Расширение |министерство|всего | 4749,20 |4749,20 | - | - |построен | |. |газораспределите-|ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+газопровод | | |льной сети г. | |в том числе: | | | | |среднего давления | | |Вельска | +-----------------+---------+--------+--------+---------+диаметром 315 мм | | |Архангельской | |федеральный | - | - | - | - |протяженностью 2,3| | |области по ул. | |бюджет | | | | |км | | |Набережной в г. | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |Вельске | |областной бюджет | 4749,20 |4749,20 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.7|Строительство |министерство|всего | 261,71 | 261,71 | - | - |построен | |. |водопровода в |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+водопровод от | | |пос. Лайский Док | |в том числе: | | | | |водонапорной башни| | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+до планируемой к | | | | |федеральный | - | - | - | - |строительству | | | | |бюджет | | | | |станции очистки | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+воды | | | | |областной бюджет | 261,71 | 261,71 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |5.8|Восстановительные|министерство|всего | 888,00 | 888,00 | - | - |заменена сеть | |. |работы на КОС в |ТЭК и ЖКХ +-----------------+---------+--------+--------+---------+канализационных | | |пос. Боброво, | |в том числе: | | | | |трубопроводов, | | |пос. Уемский, | +-----------------+---------+--------+--------+---------+запорная арматура,| | |дер. Пустошь | |федеральный | - | - | - | - |выполнена очистка | | | | |бюджет | | | | |иловых площадок | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |областной бюджет | 888,00 | 888,00 | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | | | |источники | | | | | | +---+-----------------+------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |Итого по направлению |всего |20292,13 |20292,13| - | - | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |в том числе: | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |федеральный | - | - | - | - | | | |бюджет | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |областной бюджет |20292,13 |20292,13| - | - | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |местный бюджет | - | - | - | - | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | |источники | | | | | | +----------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ |Итого по Программе |всего |2009994,8|955143,5|82722,16|972129,10| | | | | 5 | 9 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |в том числе: | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |федеральный |1058784,5|319387,6|19488,30|719908,60| | | |бюджет | 0 | 0 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |областной бюджет |841237,80|589804,7|46884,60|204548,50| | | | | | 0 | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |местный бюджет |109972,55|45951,29|16349,26|47672,00 | | | +-----------------+---------+--------+--------+---------+ | | |внебюджетные | - | - | - | - | | | |источники | | | | | | +----------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+------------------+ Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе Архангельской области "Социальное развитие села Архангельской области на 2010 - 2012 годы" МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп) Показатели и индикаторы Программы: Задача N 1: ввод в действие распределительных газовых сетей низкого давления, км (P1); подключение домов (квартир) к природному газу, единиц (P2); ввод в действие локальных водопроводов, км (P3). Задача N 2: открытие фельдшерско-акушерских пунктов, единиц (P4). Задача N 3: Введение в действие общеобразовательных и дошкольных учреждений, мест (P5). (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 19.10.2010 г. N 317-пп). Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности реализации Программы в текущем году. Степень достижения запланированных результатов Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями по формуле: Ei = Pi : Pi x 100%, где: факт план Ei - эффективность достижения i-го показателя, %; Pi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое факт в ходе реализации Программы; Pi - плановое (прогнозное) значение i-го показателя, план утвержденное Программой. Общая оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле: E = SUM Ki x Ei, где: E - комплексный показатель эффективности реализации Программы, %; Ki - весовой коэффициент i-го показателя. При расчете комплексного показателя эффективности реализации Программы используются следующие весовые коэффициенты показателей: +-------------------------------------------------------+-----------------| | Наименование показателя |Значение весового| | | коэффициента | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Задача N 1 | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Ввод в действие распределительных газовых сетей низкого| 0,25 | |давления, км (P1) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Подключение квартир (домовладений) к природному газу, | 0,10 | |единиц (P2) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Ввод в действие локальных водопроводов, км (P3) | 0,25 | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Задача N 2 | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Открытие фельдшерско-акушерских пунктов, единиц (P4) | 0,20 | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Задача N 3 | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ |Введение в действие общеобразовательных учреждений, | 0,20 | |мест (P5) | | +-------------------------------------------------------+-----------------+ Программа считается выполненной (за отчетный год, за весь период реализации Программы), если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 70 процентов и более. Если комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет от 50 процентов до 69 процентов, Программа требует доработки и корректировки. При достижении комплексного показателя эффективности реализации Программы менее 50 процентов реализация Программы считается неэффективной. __________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|