|
Расширенный поиск
Решение городского Совета депутатов г. Архангельска от 12.09.2007 № 484
Документ имеет не последнюю редакцию.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Двадцать четвертая сессия двадцать четвертого созыва РЕШЕНИЕ от 12 сентября 2007 г. N 484 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ "БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 21.05.2008 г. N 655; от 17.09.2008 г. N 731) Архангельский городской Совет депутатов решил: 1. Утвердить прилагаемую целевую комплексную программу "Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы на 2008 - 2010 годы". 2. Мэрии города при формировании городских бюджетов на 2008 - 2010 годы предусмотреть финансирование данной Программы. Мэр города А.В.ДОНСКОЙ Утверждена решением Архангельского городского Совета депутатов от 12.09.2007 N 484 ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА "БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА 2008 - 2010 ГОДЫ" (В редакции Решений городского Совета депутатов г. Архангельска от 21.05.2008 г. N 655; от 17.09.2008 г. N 731) 1. Паспорт Программы +----------------+-------------------------------------------------| |Наименование |"Безопасность муниципальных учреждений социальной| |Программы |сферы" | +----------------+-------------------------------------------------+ |Основание |Федеральные законы от 21.12.1994 N 68-ФЗ | |для разработки |"О защите населения и территорий от чрезвычайных | | |ситуаций природного и техногенного характера", | | |от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", | | |от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", | | |от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах | | |организации местного самоуправления в Российской | | |Федерации" | +----------------+-------------------------------------------------+ |Заказчики |департамент образования мэрии города, департамент| |Программы |здравоохранения и социальной политики мэрии | | |города, управление культуры и молодежной политики| | |мэрии города, управление по физической культуре | | |и спорту мэрии города, служба заместителя мэра | | |города по городскому хозяйству мэрии города | +----------------+-------------------------------------------------+ |Разработчики |департамент образования мэрии города, департамент| |Программы |здравоохранения и социальной политики мэрии | | |города, управление культуры и молодежной политики| | |мэрии города, управление по физической культуре | | |и спорту мэрии города, управление | | |военно-мобилизационной работы и административных | | |органов мэрии города | +----------------+-------------------------------------------------+ |Цель Программы |обеспечение безопасности учащихся, воспитанников,| | |работников и клиентов муниципальных учреждений | | |социальной сферы | +----------------+-------------------------------------------------+ |Задачи |реализация требований законодательных и иных | |Программы |нормативных правовых актов в сфере обеспечения | | |безопасности, направленных на защиту здоровья | | |и сохранение жизни учащихся, воспитанников, | | |работников и клиентов муниципальных учреждений | | |социальной сферы во время их трудовой и учебной | | |деятельности от возможных пожаров, аварий и | | |других опасностей мирного и военного времени | +----------------+-------------------------------------------------+ |Исполнители |департамент образования мэрии города; | |основных |департамент здравоохранения и социальной политики| |мероприятий |мэрии города; | |Программы |управление культуры и молодежной политики мэрии | | |города; | | |управление по физической культуре и спорту мэрии | | |города; | | |администрации территориальных округов мэрии | | |города; | | |управление военно-мобилизационной работы | | |и административных органов мэрии города; | | |служба заместителя мэра города по городскому | | |хозяйству мэрии города; | | |департамент финансов и казначейского исполнения | | |бюджета мэрии города; | | |муниципальные учреждения социальной сферы | +----------------+-------------------------------------------------+ |Сроки реализации|2008 - 2010 годы | |Программы | | +----------------+-------------------------------------------------+ |Ожидаемые |- снижение рисков возникновения пожаров и | |конечные |смягчение их последствий в зданиях муниципальных | |результаты |учреждений социальной сферы; | |реализации |- повышение уровня защищенности работников, | |Программы |учащихся и клиентов учреждений от опасностей | | |мирного и военного времени; | | |- выполнение требований нормативных правовых | | |актов в области пожарной безопасности, защиты | | |населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, | | |гражданской обороны | +----------------+-------------------------------------------------+ |Предполагаемые |Общий объем финансирования Программы составит | |источники |84751,8 тыс. рублей из городского бюджета, | |и объемы |в том числе по годам: | |финансирования |2008 год - 32117,7 тыс. рублей; | | |2009 год - 24208,4 тыс. рублей; | | |2010 год - 28452,7 тыс. рублей | +----------------+-------------------------------------------------+ |Система |Контроль за исполнением Программы осуществляет | |контроля |городской Совет депутатов | +----------------+-------------------------------------------------+ 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Безопасность муниципальных учреждений социальной сферы - это условие сохранения жизни и здоровья учащихся, воспитанников, работников и клиентов, а также материальных ценностей от возможных пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Правовой основой для разработки Программы являются Федеральные законы от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Безопасность учреждений включает в себя все виды безопасности: пожарную безопасность, электрическую безопасность, антитеррористическую и антикриминальную безопасность, а также обеспечение защиты от других угроз мирного и военного времени. Из-за большого объема финансовых средств, необходимых на реализацию мероприятий по обеспечению всех видов безопасности (предполагаемые затраты составляют более 670 млн. рублей), необходимо выделить приоритетные направления: обеспечение пожарной безопасности учреждений, а также обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений с круглосуточным пребыванием людей и учреждений, расположенных вблизи химически опасных объектов. К 2007 году из-за недостаточного финансирования указанных учреждений возникли проблемы с обеспечением пожарной безопасности учреждений социальной сферы - в большинстве учреждений отсутствуют или вышли из строя системы автоматической противопожарной защиты, противопожарного водопровода, в неисправном состоянии находятся расположенные вблизи учреждений пожарные водоемы. Данные нарушения Правил пожарной безопасности выявляются при проверках, проводимых органами Государственного пожарного надзора. Составленные графики монтажа автоматической противопожарной защиты в социальных учреждениях выполняются не в полном объеме из-за недофинансирования, что вызывает трудности при осуществлении лицензирования деятельности учреждений социальной сферы. По данным Государственной противопожарной службы МЧС России сложилась следующая ситуация в учреждениях социальной сферы города Архангельска: +------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Объекты пожаров | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 4 мес. | | | | | | 2007 года | | +------+------+------+------+------+------+------+------+ | |Кол-во|Прямой|Кол-во|Прямой|Кол-во|Прямой|Кол-во|Прямой| | | |ущерб | |ущерб | |ущерб | |ущерб | | | |(тыс. | |(тыс. | |(тыс. | |(тыс. | | | |руб.) | |руб.) | |руб.) | |руб.) | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |Образовательные | 5 |103,4 | 3 | 18,2 | 4 | 10,0 | 3 | - | |учреждения | | | | | | | | | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |Детские учреждения | 1 | 11,0 | 2 | 3,7 | 1 | - | | | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |Культурно-зрелищные | 1 | - | 2 | 20,0 | 2 | 37,8 | | | |учреждения | | | | | | | | | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |Лечебно-профилактические| 3 |293,1 | 3 | 4,0 | 2 | - | | | |учреждения | | | | | | | | | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ |Итого | 10 |407,5 | 10 | 45,9 | 9 | 47,8 | 3 | - | +------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+ Всего с 2004 года по апрель 2007 года произошло 32 пожара, прямой материальный ущерб от которых составил 501,2 тыс. рублей. Все это свидетельствует о необходимости осуществления предлагаемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений социальной сферы. В рамках реализации Программы предлагается также обеспечить дежурный персонал учреждений с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия (защитными капюшонами "Феникс"), что позволит обеспечить эффективное проведение мероприятий по эвакуации людей в случае пожара. В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", Приказом МЧС России от 21.12.2005 N 993 "Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты" органы местного самоуправления должны обеспечивать средствами индивидуальной защиты работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений. На обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений социальной сферы в полном объеме необходимо более 36 млн. рублей. В связи с этим для поэтапного решения данной проблемы в рамках реализации Программы предлагается обеспечить средствами индивидуальной защиты (противогазами ГП-7) работников учреждений, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения при авариях на химически опасных объектах. В связи с предполагаемым переводом центральных очистных сооружений МУП "Водоканал" на технологию бесхлорной очистки воды при расчете потребности средств индивидуальной защиты учитывались только учреждения, расположенные вблизи очистных сооружений ОАО "Соломбальский ЦБК". 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы Основной целью Программы является обеспечение безопасности учащихся, воспитанников, работников и клиентов муниципальных учреждений социальной сферы. В рамках настоящей Программы для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: - обеспечение пожарной безопасности учреждений путем оснащения их установками автоматической пожарной защиты, ремонта систем противопожарного водопровода и пожарных водоемов; - обеспечение дежурного персонала учреждений с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания; - обеспечение работников учреждений, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения в случае аварий на химически опасных объектах, средствами индивидуальной защиты. Программа рассчитана на три года. Сроки ее реализации - 2008 - 2010 годы. 4. Ресурсное обеспечение Программы Источником финансирования мероприятий Программы является городской бюджет. На реализацию Программы необходимо 84751,8 тыс. рублей, в том числе: в 2008 году - 32117,7 тыс. рублей; в 2009 году - 24208,4 тыс. рублей; в 2010 году - 28425,7 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании городского бюджета на соответствующий финансовый год. 5. Механизм реализации Программы Заказчиками Программы являются департамент образования мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству мэрии города. Координатором Программы является управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города. К участию в реализации Программы привлекаются исполнители: - департамент образования мэрии города, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города, служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, муниципальные учреждения социальной сферы - обеспечение реализации мероприятий в муниципальных учреждениях; - администрации территориальных округов мэрии города - проведение мероприятий по ремонту пожарных водоемов. Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование программных мероприятий обеспечивает департамент финансов и казначейского исполнения бюджета мэрии города. 6. Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Текущее управление за ходом выполнения Программы осуществляет управление военно-мобилизационной работы и административных органов мэрии города. Контроль за реализацией Программы осуществляет городской Совет депутатов. Текущая информация и ежеквартальные доклады о ходе выполнения мероприятий Программы и использовании финансовых средств предоставляются в установленном порядке исполнителями Программы. 7. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация мероприятий Программы позволит повысить безопасность муниципальных учреждений социальной сферы и выполнить требования нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности. Количественными и качественными показателями эффективности реализации Программы являются: - оснащение 44 муниципальных учреждений образования и 37 дошкольных учреждений, 6 учреждений здравоохранения и социальной защиты, 6 учреждений физической культуры и спорта, 14 учреждений культуры, в том числе МУК "Централизованная библиотечная система" (18 филиалов), системами автоматической противопожарной защиты; - ремонт 4 пожарных водоемов, расположенных вблизи учреждений социальной сферы; - обеспечение дежурного персонала 5 учреждений здравоохранения, 5 учреждений социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания (защитными капюшонами "Феникс"); - обеспечение 1305 работников 17 учреждений социальной сферы, расположенных в пределах границ зон возможного опасного химического заражения при авариях на химически опасных объектах, средствами индивидуальной защиты (гражданскими противогазами ГП-7). 8. Перечень мероприятий Программы +---+----------------------+--------------+---------------------------------------+---------------| | N | Наименование | Источники | Финансовые затраты на реализацию | Исполнители | |п/п| мероприятий |финансирования| (тыс. руб.) | | | | | +---------+-----------------------------+ | | | | | всего | в том числе | | | | | | +---------+---------+---------+ | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 1. Пожарная безопасность | +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Учреждения образования | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.1|Монтаж автоматической |городской |49232,0 |16827,0 |12026,0 |20379,0 |Департамент | | |пожарной сигнализации |бюджет | | | | |образования | | |с системой оповещения | | | | | | | | |людей при пожаре (с | | | | | |Муниципальные | | |разработкой | | | | | |учреждения | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | |Служба | | |числе: | | | | | |заместителя | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+мэра города по | | |общеобразовательные | |35735 |10000 | 9132 |16603 |городскому | | |учреждения | | | | | |хозяйству | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |дошкольные учреждения | |12627 | 5957 | 2894 | 3776 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |учреждения | | 870 | 870 | | | | | |дополнительного | | | | | | | | |образования | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |городской |49232,0 |16827,0 |12026,0 |20379,0 | | | |образования |бюджет | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения здравоохранения и социальные учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.2|Монтаж автоматической |гор. бюджет |19985,8 | 5402,1 | 9084,6 | 5499,1 |Департамент | | |пожарной сигнализации | | | | | |здравоохранения| | |(с разработкой | | | | | |и соц. политики| | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | |Муниципальные | | |числе: | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Первая городская | | 5400,0 | 1236,0 | 2164,0 | 2000,0 | | | |клиническая больница | | | | | | | | |скорой медицинской | | | | | | | | |помощи" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ - городские | |11742,297| 3419,597| 5323,6 | 2999,1 | | | |больницы | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Родильный дом | | 1466,381| 466,381| 500,0 | 500,0 | | | |имени Самойловой" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Городской дом | | 280,122| 280,122| | | | | |ребенка" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |Муниципальные | | 1097,0 | | 1097,0 | | | | |социальные учреждения | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.3|Приобретение |гор. бюджет | 430,4 | 144,0 | 140,8 | 145,6 |Департамент | | |индивидуальных средств| | | | | |здравоохранения| | |защиты органов дыхания| | | | | |и соц. политики| | |для персонала | | | | | | | | |учреждений с | | | | | |Муниципальные | | |круглосуточным | | | | | |учреждения | | |пребыванием людей | | | | | | | | |("Феникс" - 269 шт. x | | | | | | | | |1,6 = 430,4), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУЗ "Первая гор. кл. | | 408 | 134,4 | 134,4 | 139,2 | | | |больница" (110 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Гор. кл. больница| | | | | | | | |N 6" (40 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Гор. кл. больница| | | | | | | | |N 7" (45 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Гор. больница | | | | | | | | |N 12" (5 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |МУЗ "Род. дом им. | | | | | | | | |Самойловой" (40 шт) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ГДР (15 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |ЦЗПН "Душа" (3 шт.) | | 22,4 | 9,6 | 6,4 | 6,4 | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦЗПН (4 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦПСО и П (3 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+ | | | | | | | |ЦОПД (4 шт.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет |20416,2 | 5546,1 | 9225,4 | 5644,7 | | | |здравоохранения и | | | | | | | | |социальным учреждениям| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения культуры и образовательные учреждения | | дополнительного образования детей сферы культуры | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.4|Монтаж автоматической |гор. бюджет | 8659,5 | 6840,5 | 877,0 | 942,0 |Управление | | |пожарной сигнализации | | | | | |культуры и | | |(с разработкой | | | | | |молодежной | | |проектно-сметной | | | | | |политики | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | | |МУК клубного типа | | 4037 | 4037 | | | | | |(культурные центры, | | | | | |Служба | | |ДК) | | | | | |заместителя | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+мэра города по | | |МУК "Централизованная | | 3133,5 | 1314,5 | 877,0 | 942,0 |городскому | | |библиотечная система" | | | | | |хозяйству | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД сферы | | 1489,0 | 1489,0 | | | | | |культуры, в том числе:| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |монтаж АПС и | | | | | | | | |устройство отдельного | | | | | | | | |входа в филиале МОУ | | | | | | | | |ДОД "ДШИ N 2" по ул. | | | | | | | | |Кедрова, 20 | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.5|Устройство |гор. бюджет | 926,5 | 416,5 | 260,0 | 250,0 |Управление | | |противопожарных | | | | | |культуры и | | |дверей, в том числе: | | | | | |молодежной | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+политики | | |МУК "Ломоносовский ДК"| | 170,0 | 170,0 | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+Муниципальные | | |МУК "АГКЦ" | | 126,5 | 126,5 | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДШИ N 42" (в | | 120,0 | 120,0 | | | | | |т.ч. реконструкция АПС| | | | | | | | |с установкой дымовых | | | | | | | | |извещателей) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУК "Централизованная | | 120,0 | | 120,0 | | | | |библиотечная система" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МУК клубного типа | | 240,0 | | 140,0 | 100,0 | | | |(культурные центры, | | | | | | | | |ДК) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД сферы культуры| | 150,0 | | | 150,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.6|Устройство |гор. бюджет | 577,6 | 577,6 | | |Служба | | |противопожарного | | | | | |заместителя | | |водопровода в МУК "КЦ | | | | | |мэра города по | | |"Северный" | | | | | |городскому | | | | | | | | |хозяйству | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет |10163,6 | 7834,6 | 1137,0 | 1192,0 | | | |культуры | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения физической культуры и спорта | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.7|Монтаж автоматической |гор. бюджет | 1508,5 | 798,5 | 650,0 | 60,0 |Упр. по физ. | | |пожарной сигнализации | | | | | |культуре и | | |(с разработкой | | | | | |спорту | | |проектно-сметной | | | | | |Служба | | |документации), в том | | | | | |заместителя | | |числе: | | | | | |мэра города по | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+городскому | | |МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. | | 1508,5 | 798,5 | 650,0 | 60,0 |хозяйству | | |Я.Г.Карбасникова" | | | | | |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | |1.8|Устройство |гор. бюджет | 221,5 | 221,5 | | | | | |противопожарного | | | | | | | | |выхода сигнализации (с| | | | | | | | |разработкой | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДЮСШ N 5 им. | | 221,5 | 221,5 | | | | | |Я.Г.Карбасникова" | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по учреждениям |гор. бюджет | 1730,0 | 1020,0 | 650,0 | 60,0 | | | |физ. культуры и спорта| | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Ремонт пожарных водоемов | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |1.9|Капитальный ремонт |гор. бюджет | 600,0 | | 300,0 | 300,0 | | | |пожарных водоемов (с | | | | | | | | |разработкой | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | |документации), в том | | | | | | | | |числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- у здания МОУ "Школа | | 300,0 | | 300,0 | |Администрация | | |N 87" по ул. 100 | | | | | |Исакогорского | | |Дивизии, 12 с | | | | | |и | | |оборудованием и | | | | | |Цигломенского | | |необходимыми | | | | | |терр. округов | | |указателями | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |- у здания МОУ "Школа | | 300,0 | | | 300,0 | | | |N 73" по ул. | | | | | | | | |Стивидорская, 11 с | | | | | | | | |оборудованием подъезда| | | | | | | | |к нему и необходимыми | | | | | | | | |указателями | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Итого по подразделу |гор. бюджет | 600,0 | | 300,0 | 300,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Всего по разделу 1 |гор. бюджет |81821,8 |30907,7 |23338,4 |27575,7 | | | |(пожарная | | | | | | | | |безопасность) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | 2. Обеспечение работников учреждений средствами индивидуальной защиты | +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Учреждения образования | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.1|Приобретение |гор. бюджет | 1490,0 | 500,0 | 500,0 | 490,0 |Департамент | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |образования | | |для работников | | | | | | | | |учреждений (745 x 2000| | | | | |Муниципальные | | |= 1490,0 тыс. руб), в | | | | | |учреждения | | |том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ "СОШ N 37" (106 | | 1490,0 | 500,0 | 500,0 | 490,0 | | | |чел.); | | | | | | | | |МОУ "СОШ N 43" (91 | | | | | | | | |чел.); | | | | | | | | |МОУ "СОШ N 51" (125 | | | | | | | | |чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 13 (48 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 47 (71 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 88 (44 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 91 (64 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 94 (84 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 103 (61 чел.); | | | | | | | | |МДОУ N 176 (45 чел.); | | | | | | | | |Филиал МОУ ДОД "СДДТ | | | | | | | | |бокс-клуб "Фанат" (6 | | | | | | | | |чел.) | | | | | | | | |Всего - 745 чел. | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения здравоохранения и социальные учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.2|Приобретение |гор. бюджет | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |Департамент | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |здравоохранения| | |для работников | | | | | |и соц. политики| | |учреждений (495 x 2000| | | | | | | | |= 990,0 тыс. руб.), в | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |МУЗ "Гор. кл. больница| | 930,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |Муниципальные | | |N 6" (465 чел.) | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |ЦЗПН "Душа" (30 чел.) | | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения культуры и образовательные учреждения | | дополнительного образования детей сферы культуры | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.3|Приобретение |гор. бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - |Упр. культуры и| | |противогазов (ГП-7) | | | | | |молодежной | | |для работников | | | | | |политики | | |учреждений (10 x 2000 | | | | | | | | |= 20,0 тыс. руб.), в | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |МУК "КЦ "Северный" (6 | | 12,0 | 12,0 | | |Муниципальные | | |чел.) | | | | | |учреждения | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+ | | |МОУ ДОД "ДШИ N 5" (4 | | 8,0 | 8,0 | | | | | |чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | Учреждения физической культуры и спорта | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ |2.4|Приобретение |гор. бюджет | 110,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 |Управление по | | |противогазов (ГП-7) | | | | | |физ. культуре и| | |для работников | | | | | |спорту | | |учреждений (55 x 2000 | | | | | | | | |= 110,0 тыс. руб.), в | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |ДЮСШ - 6 (45 чел.) | | 90,0 | 30,0 | 40,0 | 20,0 |Муниципальные | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+учреждения | | |АДЮЦ (база верховой | | 20,0 | 10,0 | | 10,0 | | | |езды) (10 чел.) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |Всего по разделу 2 |гор. бюджет | 2610,0 | 890,0 | 870,0 | 850,0 | | | |(обеспечение | | | | | | | | |работников СИЗ) | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |ВСЕГО по Программе |гор. бюджет |84751,8 |32117,7 |24208,4 |28425,7 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |в том числе: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | |50722,0 |17327,0 |12526,0 |20869,0 | | | |образования: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 1 | |49232,0 |16827,0 |12026,0 |20379,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 2 | | 1490,0 | 500,0 | 500,0 | 490,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | |21406,2 | 5876,1 | 9555,4 | 5974,7 | | | |здравоохранения и | | | | | | | | |социальным | | | | | | | | |учреждениям: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 1 | |20416,2 | 5546,1 | 9225,4 | 5644,7 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 2 | | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям | |10183,6 | 7854,6 | 1137,0 | 1192,0 | | | |культуры: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 1 | |10163,6 | 7834,6 | 1137,0 | 1192,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 2 | | 20,0 | 20,0 | - | - | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |по учреждениям физ. | | 1840,0 | 1060,0 | 690,0 | 90,0 | | | |культуры и спорта: | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 1 | | 1730,0 | 1020,0 | 650,0 | 60,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |- по р. 2 | | 110,0 | 40,0 | 40,0 | 30,0 | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+ | |ремонт пожарных | | 600,0 | | 300,0 | 300,0 | | | |водоемов, приведение в| | | | | | | | |безопасное состояние | | | | | | | | |территорий | | | | | | | +---+----------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------------+. (Раздел в редакции Решения городского Совета депутатов г. Архангельска от 17.09.2008 г. N 731). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|