Расширенный поиск

Постановление Администрации "Городского округа "Города Нарьян-Мара" от 25.05.2009 № 816

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         Российская Федерация
         АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2009 г. N 816
      г.Нарьян-Мар

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД НАРЬЯН-МАР" НА 2009 - 2012 ГОДЫ"


     В соответствии   с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и
распоряжением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  от
15.05.2009  N  602-р  "О  разработке  долгосрочной  целевой  программы
"Развитие городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009  -  2012  годы"
постановляю:

     1. Утвердить  долгосрочную целевую программу "Развитие городского
округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 - 2012 годы" (прилагается).
     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.


И.о. главы Администрации
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"                    И.А.КУЗНЕЦОВ





                                                            Утверждена
                                          постановлением Администрации
                                МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
                                                   от 25.05.2009 N 816

                    ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
            "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД НАРЬЯН-МАР"
                         НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

                               Паспорт
         долгосрочной целевой программы "Развитие городского
            округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 - 2012 годы"

+-----------------------+-------------------------------------------------|
|Наименование Программы |Долгосрочная целевая программа "Развитие         |
|                       |городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 -   |
|                       |2012 годы" (далее - Программа)                   |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основание для          |Долгосрочная целевая программа "Развитие         |
|разработки Программы   |городского округа "Город Нарьян-Мар" на 2009 -   |
|                       |2012 годы", утвержденная постановлением          |
|                       |Администрации Ненецкого автономного округа       |
|                       |от 28.04.2009 N 60-п;                            |
|                       |распоряжение Администрации МО "Городской округ   |
|                       |"Город Нарьян-Мар" от 15.05.2009 N 602-р         |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Заказчик Программы     |Администрация МО "Городской округ "Город         |
|                       |Нарьян-Мар"                                      |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основные разработчики  |- управление экономики и инвестиционного развития|
|Программы              |Администрации МО "Городской округ "Город         |
|                       |Нарьян-Мар";                                     |
|                       |- управление строительства Администрации МО      |
|                       |"Городской округ "Город Нарьян-Мар"              |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Исполнители Программы  |Управление строительства Администрации МО        |
|                       |"Городской округ "Город Нарьян-Мар", Управление  |
|                       |финансов Администрации МО "Городской округ "Город|
|                       |Нарьян-Мар", муниципальные учреждения и          |
|                       |предприятия, подрядные организации               |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Цели Программы         |Обеспечение условий для приведения жилищного     |
|                       |фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры|
|                       |в соответствие со стандартами качества,          |
|                       |обеспечивающими комфортные условия проживания,   |
|                       |для строительства общеобразовательных учреждений,|
|                       |повышение уровня благоустройства городской       |
|                       |территории и внешнего облика столицы округа,     |
|                       |улучшение санитарно-эпидемиологического состояния|
|                       |города                                           |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Задачи Программы       |- перевод многоквартирных домов на полное        |
|                       |благоустройство;                                 |
|                       |- развитие коммунальной и транспортной           |
|                       |инфраструктуры;                                  |
|                       |- строительство общеобразовательных учреждений;  |
|                       |- благоустройство городской территории           |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Целевые показатели     |- увеличение доли общей площади жилых помещений, |
|Программы              |обеспеченной всеми видами инженерного            |
|                       |оборудования, на 36,2 тыс. кв. м (13,4%);        |
|                       |- увеличение доли дорог с усовершенствованным    |
|                       |покрытием на 0,511 км (3,4%);                    |
|                       |- увеличение суточного объема приема сточных вод |
|                       |на 1,0 тыс. м куб. (25%)                         |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Сроки реализации       |Программа реализуется в сроки с 2009 по 2012 годы|
|Программы              |в два этапа:                                     |
|                       |первый этап - 2009 год;                          |
|                       |второй этап - 2010 - 2012 годы                   |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основные мероприятия   |Мероприятия, направленные на перевод             |
|Программы              |многоквартирных жилых домов на полное            |
|                       |благоустройство, развитие транспортной,          |
|                       |коммунальной и социальной инфраструктуры,        |
|                       |благоустройство территории города                |
|                       |(приложение N 1)                                 |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Объемы и источники     |Общий объем финансирования Программы составит    |
|финансирования         |515 319,3 тыс. рублей, в том числе по годам:     |
|Программы              |2009 год - 138 982,3 тыс. руб.;                  |
|                       |2010 год - 170 345,6 тыс. руб.;                  |
|                       |2011 год - 112 732,5 тыс. руб.;                  |
|                       |2012 год - 93 258,9 тыс. руб.                    |
|                       |Из них средства окружного бюджета:               |
|                       |всего - 499 859,6 тыс. рублей, в том числе:      |
|                       |2009 год - 134 812,8 тыс. руб.;                  |
|                       |2010 год - 165 235,2 тыс. руб.;                  |
|                       |2011 год - 109 350,5 тыс. руб.;                  |
|                       |2012 год - 90 461,1 тыс. руб.;                   |
|                       |средства муниципального образования "Городской   |
|                       |округ "Город Нарьян-Мар":                        |
|                       |всего - 15 459,7 тыс. рублей, в том числе:       |
|                       |2009 год - 4 169,5 тыс. руб.;                    |
|                       |2010 год - 5 110,4 тыс. руб.;                    |
|                       |2011 год - 3 382,0 тыс. руб.;                    |
|                       |2012 год - 2 797,8 тыс. руб.                     |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные     |- улучшение жилищных условий граждан, проживающих|
|результаты и показатели|в многоквартирных жилых домах, в связи с         |
|социально-экономической|обеспечением занимаемых ими жилых помещений всеми|
|эффективности Программы|видами коммунальных услуг;                       |
|                       |- увеличение мощности котельных для обеспечения  |
|                       |населения централизованным горячим               |
|                       |водоснабжением;                                  |
|                       |- обеспечение населения, проживающего в          |
|                       |многоэтажных домах, бесперебойным водоснабжением;|
|                       |- улучшение состояния дорог;                     |
|                       |- улучшение внешнего облика столицы округа       |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Система организации    |Контроль за реализацией Программы осуществляется |
|контроля за исполнением|Администрацией МО "Городской округ "Город        |
|Программы              |Нарьян-Мар"                                      |
+-----------------------+-------------------------------------------------+

                 1. Содержание проблемы и обоснование
            необходимости ее решения программными методами

     Принятие долгосрочной   целевой  программы  "Развитие  городского
округа "Город Нарьян-Мар" вызвано необходимостью решения  целого  ряда
проблем,  которые прямо или косвенно влияют на функционирование города
Нарьян-Мара  как   административного,   организационно-хозяйственного,
культурного центра Ненецкого автономного округа.
     На территории    города    Нарьян-Мара    располагаются    органы
государственной  власти Ненецкого автономного округа,  территориальные
подразделения  федеральных  органов  государственной  власти,   органы
местного    самоуправления    муниципального    образования,   объекты
здравоохранения,  образования,  культуры, спорта, объекты коммунальной
инфраструктуры.  В  городе  сосредоточен самый большой объем жилищного
фонда округа.
     Качество жилищного  фонда  во  многом  определяется  степенью его
благоустройства. По состоянию на начало 2008 года в городе Нарьян-Маре
на  одного  жителя  приходилось  4,6  кв.  метров общей площади жилья,
обеспеченного одновременно всеми  видами  коммунальных  услуг.  Данный
показатель  ниже  аналогичного  по городу Архангельску более чем в три
раза.  Решение данной проблемы возможно  не  только  путем  увеличения
объема  жилищного строительства,  сноса ветхого жилищного фонда,  но и
путем перевода многоквартирных домов на полное благоустройство.
     Перевод многоквартирных    домов   на   полное   благоустройство,
увеличение  объемов  строительства  жилья,  объектов   социального   и
культурного   назначения  невозможен  без  осуществления  мероприятий,
направленных   на   развитие   сетевого    коммунального    хозяйства,
модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
     Учебно-материальная база  общеобразовательных  учреждений  города
также  требует  пристального  внимания.  Темпы износа зданий опережают
темпы их нового  строительства.  Для  достижения  современного  уровня
общего  образования,  внедрения инновационных образовательных программ
необходимо развивать материально-техническую базу  общеобразовательных
учреждений,  в  том  числе  путем строительства новых школ.  Президент
Российской Федерации  в  своем  послании  от  5  ноября  2008  года  к
Федеральному  Собранию  обращает  внимание,  что  "российская школа не
имеет права быть "ветхой" - и в прямом,  и в переносном  смысле  этого
слова.  Необходимы  не  только  новые образовательные стандарты,  но и
новые формы проектирования  школьных  зданий  и  кабинетов,  оснащения
медпунктов,  столовых  и спортивных залов.  Находиться в школе ребенку
должно быть комфортно - и психологически, и физически".
     Значительное увеличение  темпов  экономического  развития  города
Нарьян-Мара,  увеличение объемов автомобильных перевозок,  рост уровня
автомобилизации  населения  требует  принятия  срочных мер по развитию
автомобильных  дорог  и  улично-дорожной   сети   города,   устройству
автостоянок, установке автобусных павильонов.
     Своему статусу должен соответствовать и внешний  облик  окружного
центра.  Необходимо  завершить  работу  по  сносу  деревянных сараев и
внеплановых строений, по благоустройству городских улиц.
     Наличие проблем, негативно влияющих на развитие городского округа
"Город  Нарьян-Мар",  требует  для  их   решения   программно-целевого
подхода.  Учитывая  ограниченные  возможности  бюджета  муниципального
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар",  решение существующих
проблем возможно только с привлечением средств окружного бюджета путем
софинансирования мероприятий аналогичной окружной программы.

         2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

     Основная цель программы  -  обеспечение  условий  для  приведения
жилищного   фонда,   коммунальной   и  транспортной  инфраструктуры  в
соответствие  со  стандартами  качества,  обеспечивающими   комфортные
условия проживания,  обеспечение государственных гарантий прав граждан
на  получение  общедоступного  и   бесплатного   общего   образования,
повышение  уровня  благоустройства  городской  территории  и  внешнего
облика   столицы   округа,   улучшение   санитарно-эпидемиологического
состояния города.
     Достижение цели  возможно  путем  решения  задачи   по   переводу
многоквартирных домов на полное благоустройство, развитию коммунальной
и транспортной инфраструктуры, благоустройству городской территории.
     Срок реализации   Программы   рассчитан  на  2009  -  2012  годы.
Программа предусматривает два этапа реализации.
     Первый этап:   2009   год.   На  данном  этапе  предусматривается
разработка  проектно-сметной  документации  и  исполнение  программных
мероприятий,  по которым имеются проектные решения.  На первом этапе в
соответствии с разработанной  проектной  документацией  осуществляется
корректировка программных мероприятий и объемов финансирования второго
этапа реализации Программы.
     Второй этап:  2010  -  2012 годы.  На данном этапе осуществляется
реализация проектных решений  программных  мероприятий,  включенных  в
перечень (приложение N 1).

                 3. Перечень программных мероприятий

     В рамках   реализации   Программы   предусматривается  выполнение
мероприятий,  направленных на  развитие  городского  округа.  Перечень
программных  мероприятий  и  объемы  их  финансирования представлены в
приложении N 1.

                   4. Механизм реализации Программы

     В реализации  Программы  принимают   участие   Администрация   МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", Управление финансов Администрации
МО "Городской округ "Город  Нарьян-Мар",  муниципальные  учреждения  и
предприятия, подрядные организации.
     Механизм реализации программы предусматривает получение  субсидии
из  окружного  бюджета для софинансирования Программы и осуществляется
на основании соглашений,  заключенных между  Администрацией  Ненецкого
автономного   округа  и  Администрацией  МО  "Городской  округ  "Город
Нарьян-Мар".  Размер средств  из  бюджета  муниципального  образования
"Городской  округ "Город Нарьян-Мар" составляет не менее 3%  от общего
объема затрат на реализацию Программы.
     Финансирование строительства (реконструкции) объектов, являющихся
после ввода в эксплуатацию муниципальной собственностью,  в  отношении
которых  муниципальными  заказчиками  (застройщиками)  являются органы
местного самоуправления  МО  "Городской  округ  "Город  Нарьян-Мар"  и
муниципальные   бюджетные  учреждения,  осуществляется  муниципальными
заказчиками  в  порядке,  установленном  бюджетным   законодательством
Российской  Федерации  для получателей средств городского бюджета,  на
основании  заключенных  ими   в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации  муниципальных  контрактов с исполнителями работ
(услуг).
     Финансирование строительства (реконструкции) объектов, являющихся
после   ввода    в    эксплуатацию    муниципальной    собственностью,
осуществляемое  в  форме  бюджетных  инвестиций в объекты капитального
строительства  муниципального  унитарного  предприятия,  при   условии
увеличения  уставного  фонда  предприятия  может производиться главным
распорядителем путем перечисления бюджетных средств на расчетный  счет
муниципального   унитарного   предприятия,  открытый  им  в  кредитной
организации,  в порядке,  установленном Администрацией  МО  "Городской
округ "Город Нарьян-Мар".
     Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" обеспечивает
согласованные   действия   по   подготовке  и  реализации  программных
мероприятий:
     - разрабатывает  в  пределах своих полномочий проекты нормативных
правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
     - организует   мониторинг   результатов   реализации  программных
мероприятий;
     - осуществляет    сбор    и   систематизацию   статистической   и
аналитической информации о реализации программных мероприятий;
     - готовит годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;
     - уточняет  целевые   показатели   и   затраты   на   программные
мероприятия;
     - вносит необходимые изменения в Программу.
     Исполнители программных   мероприятий   обеспечивают  эффективное
использование   средств,   выделяемых   на    реализацию    Программы,
контролируют    выполнение    работ,    предусмотренных   программными
мероприятиями, представляют в Администрацию МО "Городской округ "Город
Нарьян-Мар" ежеквартальные отчеты о реализации Программы.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы

     Финансирование мероприятий   Программы   осуществляется  за  счет
средств окружного бюджета  и  бюджета  муниципального  образования  МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".  Размеры ассигнований из бюджетов
на реализацию Программы утверждаются соответственно законом  Ненецкого
автономного  округа  об  окружном бюджете и решением Совета городского
округа "Город Нарьян-Мар" о городском бюджете на очередной  финансовый
год.  Софинансирование Программы из окружного бюджета осуществляется в
форме субсидий.  Доля средств бюджета  муниципального  образования  МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" - не менее 3%.
     Общий объем финансирования Программы составляет  515  319,3  тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
     2009 г. - 138 982,3 тыс. рублей;
     2010 г. - 170 345,6 тыс. рублей;
     2011 г. - 112 732,5 тыс. рублей;
     2012 г. - 93 258,9 тыс. рублей.
     Из них средства окружного бюджета - 499 859,6 тыс.  рублей, в том
числе:
     2009 г. - 134 812,8 тыс. рублей;
     2010 г. - 165 235,2 тыс. рублей;
     2011 г. - 109 350,5 тыс. рублей;
     2012 г. - 90 461,1 тыс. рублей;
     средства муниципального  образования  "Городской   округ   "Город
Нарьян-Мар" - 15 459,7 тыс. рублей, в том числе:
     2009 г. - 4 169,5 тыс. рублей;
     2010 г. - 5 110,4 тыс. рублей;
     2011 г. - 3 382,0 тыс. рублей;
     2012 г. - 2 797,8 тыс. рублей.
     Объемы указанных  средств   являются   прогнозными   и   подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов
соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

                 6. Ожидаемые социально-экономические
                  результаты от реализации Программы

     Реализация Программы  позволит  улучшить жилищные условия граждан
путем повышения степени благоустройства многоквартирных  жилых  домов.
Устройство  сквера,  тротуаров,  уличного освещения,  снос внеплановых
строений и ветхих сараев украсит внешний облик города. Строительство и
реконструкция  улично-дорожной  сети  отразится на улучшении городской
транспортной инфраструктуры.
     В результате  реконструкции  1-го  корпуса  центральных  очистных
сооружений будет увеличена их  пропускная  способность,  реконструкция
водопроводной  насосной  станции увеличит давление воды в водозаборных
приборах в многоэтажных домах.
     В таблице  1  приведены  значения  целевых  показателей,  которые
должны быть достигнуты в период реализации Программы.

                                                             Таблица 1

+------------------+-------------------+----------------------------------|
|   Мероприятия    |   Наименование    |  Значения показателей действия   |
|                  |целевых показателей|            Программы             |
|                  |                   +------+-----------------+---------+
|                  |                   |  на  |  по окончании   |   по    |
|                  |                   |начало|  каждого года   |окончании|
|                  |                   |      +-----+-----+-----+2012 года|
|                  |                   |      |2009 |2010 |2011 |         |
+------------------+-------------------+------+-----+-----+-----+---------+
|Перевод на полное |Площадь жилфонда   |270,0 |274,3|     |294,3|  306,2  |
|благоустройство   |с полным           |      |     |     |     |         |
|многоквартирных   |благоустройством,  |      |     |     |     |         |
|домов             |тыс. кв. м         |      |     |     |     |         |
|(ул. Первомайская,|                   |      |     |     |     |         |
|ул. Южная,        |                   |      |     |     |     |         |
|ул. Явтысого)     |                   |      |     |     |     |         |
+------------------+-------------------+------+-----+-----+-----+---------+
|Реконструкция     |Протяженность дорог| 14,6 |     |15,1 |     |  15,1   |
|улично-дорожной   |с                  |      |     |     |     |         |
|сети              |усовершенствованным|      |     |     |     |         |
|                  |покрытием, км      |      |     |     |     |         |
+------------------+-------------------+------+-----+-----+-----+---------+
|Реконструкция     |Давление воды      |0,015 |0,03 |     |     |  0,03   |
|водопроводной     |в водозаборных     |      |     |     |     |         |
|насосной станции  |приборах на 5 - 7  |      |     |     |     |         |
|N 5 (4-го подъема)|этажах, Мпа        |      |     |     |     |         |
|с разработкой ПСД |                   |      |     |     |     |         |
+------------------+-------------------+------+-----+-----+-----+---------+
|Реконструкция     |Мощность котельных,| 10,2 |13,45|20,3 |     |  20,3   |
|котельных NN 2,   |Гкал в час         |      |     |     |     |         |
|11, 14            |                   |      |     |     |     |         |
+------------------+-------------------+------+-----+-----+-----+---------+

              7. Контроль за ходом реализации Программы

     Контроль за  реализацией  Программы осуществляет Администрация МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар".
     Исполнители программных  мероприятий  представляют  информацию  о
ходе реализации Программы в порядке, определяемом Заказчиком.
     Управление экономики    и   инвестиционного   развития   обобщает
представленную информацию,  формирует сводный отчет и проводит  оценку
эффективности реализации Программы за отчетный год.
     Отчет по итогам реализации  Программы  утверждается  заместителем
главы  Администрации  города  Нарьян-Мара  по  экономике  и финансам и
рассматривается на заседании комиссии  по  разработке,  утверждению  и
контролю за выполнением долгосрочных программ.
     Управление экономики и инвестиционного развития доводит до  главы
города Нарьян-Мара сводную информацию о ходе выполнения Программы.
     Исполнители отдельных мероприятий Программы несут ответственность
за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.





                                                        Приложение N 1
                                      к долгосрочной целевой программе
                                    "Развитие городского округа "Город
                                      Нарьян-Мар" на 2009 - 2012 годы"

                               Перечень
        мероприятий для включения в долгосрочную муниципальную
            целевую программу "Развитие городского округа
               "Город Нарьян-Мар" на 2009 - 2012 годы"

+-------+-----------------+----------------------------------------------------|
| N п/п |   Мероприятия   |         Объемы финансирования (тыс. руб.)          |
|       |                 +-------------+---------+---------+---------+--------+
|       |                 |Всего за 2009|2009 год |2010 год |2011 год |2012 год|
|       |                 |- 2012 годы, |         |         |         |        |
|       |                 |   в т.ч.:   |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|   1   |        2        |      3      |    4    |    5    |    6    |   7    |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|1      |Перевод на полное|  67 424,8   | 4 305,0 |   0,0   |39 600,1 |23 519,7|
|       |благоустройство  |             |         |         |         |        |
|       |многоквартирных  |             |         |         |         |        |
|       |домов, всего,    |             |         |         |         |        |
|       |в т.ч.:          |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|1.1    |ул. Первомайская,|  67 424,8   | 4 305,0 |         |39 600,1 |23 519,7|
|       |ул. Южная,       |             |         |         |         |        |
|       |ул. Явтысого     |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|2      |Благоустройство  |   9 722,2   | 9 722,2 |   0,0   |   0,0   |  0,0   |
|       |города, всего,   |             |         |         |         |        |
|       |в т.ч.:          |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|2.1    |Устройство       |   1 874,0   | 1 874,0 |         |         |        |
|       |тротуаров        |             |         |         |         |        |
|       |по ул. Ленина    |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|2.2    |Изготовление     |   7 848,2   | 7 848,2 |         |         |        |
|       |и установка      |             |         |         |         |        |
|       |памятника        |             |         |         |         |        |
|       |"Участникам      |             |         |         |         |        |
|       |локальных войн   |             |         |         |         |        |
|       |и вооруженных    |             |         |         |         |        |
|       |конфликтов"      |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3      |Развитие         |  93 114,7   |29 449,7 |29 476,0 |17 094,5 |17 094,5|
|       |транспортной     |             |         |         |         |        |
|       |инфраструктуры,  |             |         |         |         |        |
|       |всего, в т.ч.:   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1    |Реконструкция    |  92 662,6   |28 997,6 |29 476,0 |17 094,5 |17 094,5|
|       |улично-дорожной  |             |         |         |         |        |
|       |сети             |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1.1  |Реконструкция    |   1 711,0   | 1 711,0 |         |         |        |
|       |ул. Пырерки      |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1.2  |Реконструкция ул.|   4 939,2   | 4 939,2 |         |         |        |
|       |Ленина в районе  |             |         |         |         |        |
|       |школы N 3        |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1.3  |Реконструкция    |  54 890,0   | 8 400,0 |12 301,0 |17 094,5 |17 094,5|
|       |ул. Выучейского  |             |         |         |         |        |
|       |в г. Нарьян-Маре |             |         |         |         |        |
|       |с подъездом к    |             |         |         |         |        |
|       |Дому культуры    |             |         |         |         |        |
|       |и устройством    |             |         |         |         |        |
|       |автостоянки      |             |         |         |         |        |
|       |(от ул. Ленина   |             |         |         |         |        |
|       |до Морпорта), с  |             |         |         |         |        |
|       |корректировкой   |             |         |         |         |        |
|       |ПСД              |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1.4  |Реконструкция    |  17 175,0   |         |17 175,0 |         |        |
|       |ул. Смидовича    |             |         |         |         |        |
|       |на участке от    |             |         |         |         |        |
|       |ул. Ленина до    |             |         |         |         |        |
|       |ул. Октябрьской  |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.1.5  |Реконструкция    |  13 947,4   |13 947,4 |         |         |        |
|       |ул. Тыко Вылки   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|3.2    |Строительство    |    452,1    |  452,1  |   0,0   |   0,0   |  0,0   |
|       |участка дороги   |             |         |         |         |        |
|       |по пр. им. Кап.  |             |         |         |         |        |
|       |Матросова, с     |             |         |         |         |        |
|       |разработкой ПСД  |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4      |Развитие         |  278 286,0  |28 733,8 |140 869,6|56 037,9 |52 644,7|
|       |коммунальной     |             |         |         |         |        |
|       |инфраструктуры,  |             |         |         |         |        |
|       |всего, в т.ч.:   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.1    |Строительство    |   7 554,2   | 7 554,2 |   0,0   |   0,0   |  0,0   |
|       |коммунальной     |             |         |         |         |        |
|       |инфраструктуры   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.1.1  |Инженерное       |   7 554,2   | 7 554,2 |         |         |  0,0   |
|       |обеспечение      |             |         |         |         |        |
|       |районов          |             |         |         |         |        |
|       |индивидуальной   |             |         |         |         |        |
|       |застройки        |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.1.1.1|района Старый    |   3 784,2   | 3 784,2 |         |         |        |
|       |аэропорт         |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.1.1.2|п. Мирный        |   3 770,0   | 3 770,0 |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.1.2  |Строительство    |  180 854,1  |         |72 171,5 |56 037,9 |52 644,7|
|       |полигона твердых |             |         |         |         |        |
|       |бытовых отходов, |             |         |         |         |        |
|       |с корректировкой |             |         |         |         |        |
|       |ПСД              |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2    |Реконструкция    |  89 877,7   |21 179,6 |68 698,1 |   0,0   |  0,0   |
|       |коммунальной     |             |         |         |         |        |
|       |инфраструктуры   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.1  |Реконструкция    |   2 872,3   |         | 2 872,3 |         |        |
|       |водопроводной    |             |         |         |         |        |
|       |насосной станции |             |         |         |         |        |
|       |N 5 (4-го        |             |         |         |         |        |
|       |подъема)         |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.2  |Реконструкция    |   6 118,8   |         | 6 118,8 |         |        |
|       |1-го корпуса     |             |         |         |         |        |
|       |центральных      |             |         |         |         |        |
|       |очистных         |             |         |         |         |        |
|       |сооружений, с    |             |         |         |         |        |
|       |разработкой ПСД  |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.3  |Реконструкция    |  72 947,0   |13 240,0 |59 707,0 |   0,0   |  0,0   |
|       |котельных        |             |         |         |         |        |
|       |(обеспечение     |             |         |         |         |        |
|       |централизованным |             |         |         |         |        |
|       |горячим          |             |         |         |         |        |
|       |водоснабжением): |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.3.1|котельной N 2    |  53 500,0   |         |53 500,0 |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.3.2|котельной N 11   |  13 240,0   |13 240,0 |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.3.3|котельной N 14   |   6 207,0   |         | 6 207,0 |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.4  |Реконструкция    |   7 939,6   | 7 939,6 |   0,0   |   0,0   |  0,0   |
|       |инженерных сетей:|             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.4.1|Реконструкция    |   2 591,9   | 2 591,9 |         |         |        |
|       |коллектора       |             |         |         |         |        |
|       |котельной N 1    |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.4.2|Реконструкция    |   3 437,0   | 3 437,0 |         |         |        |
|       |сетей отопления  |             |         |         |         |        |
|       |(участок         |             |         |         |         |        |
|       |ул. Выучейского, |             |         |         |         |        |
|       |д. 37 - ул.      |             |         |         |         |        |
|       |Октябрьская,     |             |         |         |         |        |
|       |д. 37)           |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|4.2.4.3|Реконструкция    |   1 910,7   | 1 910,7 |         |         |        |
|       |сетей отопления  |             |         |         |         |        |
|       |и водоснабжения  |             |         |         |         |        |
|       |(котельная N 11 -|             |         |         |         |        |
|       |территория КОС)  |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|5      |Развитие         |  66 771,6   |66 771,6 |   0,0   |   0,0   |  0,0   |
|       |социальной       |             |         |         |         |        |
|       |инфраструктуры   |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|5.1    |Строительство    |   3 540,0   | 3 540,0 |         |         |        |
|       |многоквартирного |             |         |         |         |        |
|       |дома по ул.      |             |         |         |         |        |
|       |Южной, 33        |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|5.2    |Софинансирование |  50 431,6   |50 431,6 |         |         |        |
|       |строительства    |             |         |         |         |        |
|       |школы N 4        |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|5.3    |Софинансирование |  12 800,0   |12 800,0 |         |         |        |
|       |строительства    |             |         |         |         |        |
|       |школы N 2        |             |         |         |         |        |
+-------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|ИТОГО по Программе:      |  515 319,3  |138 982,3|170 345,6|112 732,5|93 258,9|
+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|в т.ч.: за счет окружного|  499 859,6  |134 812,8|165 235,2|109 350,5|90 461,1|
|бюджета                  |             |         |         |         |        |
+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+
|городского бюджета       |  15 459,7   | 4 169,5 | 5 110,4 | 3 382,0 |2 797,8 |
+-------------------------+-------------+---------+---------+---------+--------+

                             ___________

Информация по документу
Читайте также