Расширенный поиск

Закон Вологодской области от 11.12.2013 № 3234-ОЗ

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                 ЗАКОН                                
                           ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                        
                                                                      
                        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ                     
                    СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ                
                 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ              


     Статья 1
     Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития
Вологодской области на 2014 - 2016 годы.

     Статья 2
     Настоящий закон области вступает в силу со дня  его  официального
опубликования.


     Губернатор области          О.А. Кувшинников


     Принят Законодательным Собранием области 27 ноября 2013 года

     г.Вологда
     11 декабря 2013 года
     N 3234-ОЗ


Утверждена
законом области
"Об утверждении Программы
социально-экономического развития
Вологодской области на 2014 - 2016 годы"

                Программа социально-экономического развития           
                   Вологодской области на 2014-2016 годы              

     Раздел I.  Анализ   социально-экономического   развития   области  
в 2010 - 2013 годах

     Валовой   региональный   продукт   вырос  с  213,4  млрд.  рублей  
в 2009 году  до 351,3 млрд. рублей в 2012 году, в сопоставимых ценах - 
в 1,2 раза. В 2013 году - 352,7 млрд. рублей.
     Объем     отгруженной     промышленной    продукции    увеличился 
с 259,9 млрд. рублей  в 2009 году до 419,6 млрд. рублей в  2012  году, 
рост в 1,2 раза (в сопоставимых  ценах).  В 2013 году рост оценивается 
на уровне 101,5%.  Доля  металлургического производства в общем объеме 
продукции промышленности снизилась  с  54,0%  в  2010  году  до  52,0% 
в 2012 году. В 2013 году – 50,0%.
     Среднемесячная начисленная заработная плата выросла в  2012  году
по  сравнению  с  2009  годом  в  1,4  раза  -   с  16,6  тыс.  рублей 
до 22,6 тыс. рублей (в реальном выражении – на 12,7%). В  2013 году  -  
24,9 тыс. рублей.
     Среднедушевые    доходы   за   аналогичный   период   увеличились 
в 1,5 раза  –  с  12,2  до  18,3  тыс. рублей (в реальном выражении  – 
на 21,4%). В 2013 году – 20,9 тыс. рублей.
     С 18,2% в 2009 году до 13,5% в 2012 году сократилась  численность
населения  с  денежными  доходами ниже величины прожиточного минимума.  
В 2013 году – 13,4%.
     Ожидаемая   продолжительность   жизни    населения    увеличилась  
с  67,4 лет  в  2009  году  до 69,2 лет  в  2012  году.  В  2013  году 
составит 69,5 лет.

     Демографическая политика

     Важнейшим результатом реализации  демографической  политики  стал
рост  рождаемости – в 2012 году в области родились 16,7 тыс. детей, на
10,6%  больше,  чем  в  2009  году.  Общий   коэффициент   рождаемости  
в  2012  году  составил  14  человек  в  расчете   на   1000   жителей 
(в  2009  году  –  12,4  человека).  Это  лучшее  значение  показателя 
за последние 20 лет. В 2013 году ожидается рождение 16,7 тысяч детей.
     Демографическая политика, проводимая  в  области,  направлена  на
стимулирование   рождаемости,   снижение   смертности   и  оптимизацию
миграционных процессов и  осуществляется  в  рамках  выполнения  плана
мероприятий  по реализации  в Вологодской  области в 2011 - 2015 годах
Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года.
     Законом области от 29 декабря 2003 N  982-ОЗ  "Об  охране  семьи,
материнства,  отцовства и детства в Вологодской области" предусмотрена
выплата  материнского  (семейного)  капитала  в  форме  единовременной
денежной  выплаты в размере 100 тыс. рублей за счет средств областного
бюджета.
     Численность населения области на 1  января  2013  года  составила
1196,2  тыс.  человек. За последние три года (в том числе под влиянием
естественной убыли) она уменьшилась на 12,2 тыс. человек, или на 1%.
     Миграционная составляющая не оказывает существенного  влияния  на
изменение численности населения области. За 2010 - 2012 годы в области
наблюдался небольшой миграционный отток - 1,8 тыс. человек. В процессе
урбанизации   и   под  влиянием  естественной  убыли  доля  городского
населения увеличилась за эти годы с 70 до 71,3%,  сельского  населения
снизилась с 30 до 28,7%.

     Здравоохранение

     На 1 января 2013 года в области  функционировали  105  учреждений
здравоохранения.
     С  целью  улучшения  качества  медицинской  помощи  и  обновления
материально-технической  базы учреждений здравоохранения на территории
области  в 2011 - 2013  годах   реализуется   Программа   модернизации
здравоохранения  области.  За период реализации Программы модернизации
(по состоянию на 1 октября 2013 года) отремонтировано 212  объектов  в
66  учреждениях  здравоохранения,  закуплено 1303 единицы медицинского
оборудования, в том числе 133 автомашины санитарного транспорта.
     В целях  снижения  смертности  населения  от  сердечно-сосудистых
заболеваний   в 2009 - 2012  годах  проводилась  работа  по  внедрению
стандартов  оказания   медицинской   помощи   при   болезнях   системы
кровообращения  в учреждениях здравоохранения области (18 стандартов в
36 учреждениях здравоохранения).
     В  2012  году  создан  региональный  сосудистый  центр  на   базе
государственного  учреждения  здравоохранения  "Вологодская  областная
больница  N  1".  В  результате  принимаемых  мер  за 2010 - 2012 годы
отмечается  снижение  смертности от болезней системы кровообращения на
4,5%, с 935,2 до 893,3 случаев на 100 тыс. населения.
     В целях снижения смертности от злокачественных новообразований  в
области велась работа, направленная на раннее выявление онкологических
заболеваний,    выявление    видимых    локализаций    злокачественных
новообразований.  В  результате принимаемых мер с 2009 года отмечается
снижение  показателя  одногодичной  летальности  на  2%  и   выявление
заболеваний на поздней стадии на 2%.
     Функционируют  травматологические   центры.   За   2012   год   в
травмацентрах в результате принимаемых мер летальность составила 5,0%,
что в 1,4 раза меньше, чем в целом по России.
     В целом число  умерших  по  области  в  сравнении  с  2009  годом
сократилось  на  15,2%,  а  уровень  общей  смертности  составил  15,1 
на 1000 жителей (2009 год – 16,2 человека), но при этом  26%  от  всех 
умерших в области – люди трудоспособного возраста.
     За  последние  три  года  в  регионе   проводились   мероприятия,
направленные  на  снижение смертности в трудоспособном возрасте. Среди
них  мероприятия  по  повышению   эффективности   медицинской   помощи
пострадавшим  при  дорожно-транспортных  происшествиях,  по  улучшению
охраны    труда,    по    своевременному    выявлению    и     лечению
сердечно-сосудистых и других заболеваний.
     Прогнозируемое    в     дальнейшем     сокращение     численности
трудоспособного  населения  может  привести  к  нарастающему  дефициту
квалифицированных кадров, что  вкупе  со  структурным  несоответствием
имеющихся  в  области  квалификаций  запросам социально-экономического
развития, а  также  имеющейся  системы  профессионального  образования
современным  квалификационным  требованиям  и  стандартам  рынка труда
негативно   может   повлиять   на   конкурентоспособность    экономики
Вологодской области.

     Рынок труда

     Комплексный подход к формированию трудовых  ресурсов  гарантирует
стабильность  на  рынке труда. Рынок труда области в течение последних
трех лет восстанавливался после кризисных явлений 2008 - 2009 годов.
     На федеральном  и  региональном  уровнях  были  приняты  меры  по
снижению напряженности на рынке труда в условиях кризисных явлений.
     С конца 2009 года определилась устойчивая  тенденция  к  снижению
напряженности  на  рынке  труда.  За  период  с  1  января  2010  года 
по 31 декабря 2012  года  численность  безработных  граждан  снизилась  
в  2,6 раза,  с  24,6  до 9,5  тыс.  человек.  Уровень  регистрируемой 
безработицы снизился с 3,7% до 1,5% численности экономически активного  
населения. На каждую заявленную вакансию пришлось по одному незанятому 
трудовой  деятельностью  из числа состоящих на  регистрационном  учете 
в  службе занятости  населения.  Уровень общей безработицы в 2012 году  
в соответствии с  методологией  Международной  организации труда (МОТ)
составил 5,8%.
     В настоящее время рынок  труда  стабилен.  В  2013  году  уровень
регистрируемой  безработицы  оценивается  в размере 1,6% к численности
экономически активного населения.
     Тем не менее, риски обострения ситуации на  рынке  труда  области
существуют.  Ряд  организаций  области  находятся в сложном финансовом
состоянии и не могут гарантировать полную занятость работников.

     Образование

     Основными характеристиками текущего состояния  сферы  образования
области   являются  доступность  образовательных  услуг  для  детей  и
молодежи области,  качество  услуг,  предоставляемых  образовательными
учреждениями различных уровней образования.
     За  последние  три  года  произошли  значительные   изменения   в
структуре  сети  образовательных учреждений. Изменения вызваны, прежде
всего, оптимизацией образовательной среды. Так, сократилось число:
     1) детских садов – с 540 до 526,
     2) общеобразовательных учреждений – с 537 до 494,
     3) учреждений дополнительного образования – с 78 до 70.
     Однако контингент образовательных учреждений ежегодно растет. Это
является   результатом   выполнения  в 2010 - 2012  годах  мероприятий
долгосрочных  целевых  программ  "Инвестиции  в  объекты  капитального
строительства  на  2010 - 2013  годы  и  перспективу  до  2020  года", 
"Развитие    системы    образования       в     Вологодской    области 
на 2011 - 2015 годы", "Реконструкция  и  строительство  детских  садов 
на территории Вологодской области" на 2012 - 2020 годы,  "Безбарьерная 
среда"    на   2010 - 2014  годы   и   осуществления   Комплекса   мер 
по модернизации системы общего образования в Вологодской области. Так,  
с 2010 по 2012 годы число детей, посещающих дошкольные образовательные   
учреждения,   увеличилось  на 4,6 тыс. человек, все  дети  в  возрасте 
3 - 7 лет обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
     Развиваются   вариативные   образовательные   услуги   в    сфере
дошкольного образования:
     1) в муниципальных образованиях на базе различных образовательных
учреждений  действуют  группы кратковременного пребывания (прогулочные
группы, группы подготовки к школе для детей 5 - 7 лет, центры  игровой
поддержки  ребенка,  адаптационные группы  и  др.),  которые  посещали 
568 детей;
     2)  группы  семейного  воспитания,  группы  присмотра  и   ухода,
организованные  индивидуальными  предпринимателями,  которые  посещали 
610 детей.
     Число школьников за три года увеличилось на 2,9 тыс. человек.
     В  целях  обеспечения  доступности  информации   о   деятельности
образовательных  учреждений все общеобразовательные учреждения области
имеют свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
     Во всех общеобразовательных учреждениях  области  созданы  органы
государственно-общественного управления.
     Произошло  изменение  числа  и  статуса   учреждений   начального
профессионального  образования  –  с  32 до 8 в связи с закрытием ряда
неэффективных  учреждений  начального  профессионального  образования,
объединением  учреждений  начального (далее – НПО) и среднего (далее –
СПО) профессионального образования, преобразованием учреждений  НПО  в
учреждения СПО.
     С 1 сентября 2013  года  в  соответствии  с  Федеральным  законом   
от 29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской 
Федерации"   в   региональной  системе  профессионального  образования 
проведены мероприятия по присоединению учреждений  НПО  к  учреждениям 
СПО.
     Сеть  подведомственных   области   учреждений   профессионального
образования с 1 сентября 2013 года включает 28 учреждений СПО.
     Количественные изменения в  сети  учебных  заведений  обусловлены
также  процессами  их  оптимизации  и  реорганизации,  демографической
ситуацией, требованиями экономики (за последние 3 года  в  учреждениях
СПО  региона  по  заявкам  работодателей  открыты 35 новых профессий и
специальностей, в том числе новых для региона – 11).
     В целях кадрового обеспечения отраслей экономики области  созданы
20  ресурсных  центров  в структуре учреждений СПО, которые охватывают
все основные отрасли экономики и ориентированы на подготовку кадров  в
соответствии  со стратегическими приоритетами социально-экономического
развития области.

     Социальная защита населения

     Несмотря на снижающийся уровень бедности, получателями  различных
мер  социальной  поддержки  в  области   ежемесячно   являются   более 
470  тыс.  человек,  единовременно  или  один  раз  в  год   –   более 
160 тыс. граждан.
     Государственную   социальную   помощь   ежегодно  получают  более  
40 тысяч малоимущих семей.
     Сеть    учреждений    социального    обслуживания    представлена   
96 учреждениями,   из  них  50 (52,1%)  –  учреждения с круглосуточным
пребыванием людей.
     В целях улучшения материального положения семей и  стимулирования
их  к самообеспечению с 2011 года используется новый механизм оказания
государственной социальной помощи – помощи  на  основании  договора  о
взаимных   обязательствах   между  малоимущим  гражданином  и  органом
социальной защиты населения (социальный контракт).
     В 2012 году данный  механизм  применялся  во  всех  муниципальных
районах   области,   количество   семей,   получивших  государственную
социальную  помощь   на  основании  социального  контракта,   возросло  
в два раза относительно 2011 года и составило 80 семей.
     Приоритетным  направлением  социального   обслуживания   является
надомное  обслуживание.  В  2012  году  более 10 тысяч пожилых людей и
инвалидов,  утративших  способность   к   самообслуживанию,   получали
социальную  помощь  на  дому, что позволило им продолжить проживание в
привычных домашних условиях. На 1 января 2013 года очередь на надомное
обслуживание ликвидирована.
     В 2012 году  особое  внимание  уделялось  доступности  социальных
услуг  сельским  жителям.  В  настоящее время деятельностью социальных
участковых работников  охвачено  80%  отдаленных  сельских  населенных
пунктов.
     Принимаемые меры обеспечивают потребность  граждан  в  социальном
обслуживании,   однако   остается   нерешенной   проблема   сокращения
очередности в дома-интернаты. На 1 сентября 2013  года  на  учете  для
определения  в  дома-интернаты  состоит  520  человек,  в  том числе в
психоневрологические интернаты - 338 человек.

     Уровень жизни населения

     Повышение  уровня  занятости  способствует  росту  благосостояния
населения.
     Доля  населения,  имеющего  доходы  ниже  величины   прожиточного
минимума,  уменьшилась   на  4,7%  и  составила  в  2012  году  13,5%, 
в 2013 году – 13,4%.
     Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2009 годом выросла
в   номинальном  выражении  на  36,7%,  в  реальном  (с  учетом  роста
потребительских цен) – на 12,7% и составила в 2012 году 22649  рублей.
В 2013 году оценивается в размере 24903 рубля.
     Реализация  с  2011  года   мероприятий   программ   модернизации
здравоохранения, системы образования и поручений Президента Российской
Федерации о поэтапном повышении заработной платы работников  бюджетной
сферы  в  соответствии   с   Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" существенно отразилась на темпах роста заработной
платы  в  образовании  и  здравоохранении.  Так,  заработная  плата  в
образовании за три года выросла на  36,0%  и  в  2012  году  составила 
14049 рублей    (62,0%    относительно    среднеобластного    уровня),     
в здравоохранении   –   на   34,6%   и  составила  16395 рублей (72,0%
относительно среднеобластного уровня).

     Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

     Жилищный фонд  на  территории  области  на  1  января  2013  года
составил 32,3 млн. кв. м общей площади.
     За 2010 - 2012 годы введено в эксплуатацию 1233,4 тыс. кв. метров
жилья,  в  2012  году  –  389,1  тыс.  кв.  метров  жилья. В 2013 году
планируется ввести 410 тыс. кв. метров жилья.
     За   три  года  жилищный  фонд  увеличился  на  4,4%  и  составил 
32,3 млн. кв.  метров.  Обеспеченность  жильем  в области  увеличилась 
в  2012  году  по  сравнению  с  2009  годом  с  25,6  до  27,0  кв. м 
на человека.
     Одновременно в области проводилась работа по ликвидации ветхого и
аварийного   жилищного   фонда.   В  результате  реализации  областных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
за    2010 - 2012   годы    расселено    2178   человек   (825  семей) 
из 203 аварийных домов общей площадью 32,9 тыс. кв. метров.
     Увеличились объемы капитального ремонта. В  2012  году  к  уровню
2009 года они  возросли в 1,4 раза. За 2010 - 2012 годы отремонтирован
751 многоквартирный дом общей площадью 1672 тыс. кв. м жилья, улучшили
условия проживания 77,3 тыс. человек.
     Несмотря на это, в 2012 году ветхий  и  аварийный  жилищный  фонд
составил 6% от общего фонда – 1,95 млн. кв. метров.
     Одним из условий комфортной жизни в городах и населенных  пунктах
является устойчивое функционирование жилищно-коммунального хозяйства.
     Центральными   системами   хозяйственно-питьевого   водоснабжения
обеспечены все города и поселки городского типа.
     В сельских  населенных  пунктах  степень  оснащенности  системами
централизованного водоснабжения составляет 9,5%.
     Протяженность водопроводных сетей – 4,4 тыс.  км,  из  них  32,1%
(1,4 тыс. км) нуждаются в замене.
     Централизованное   водоотведение   имеется   во   всех   районах.
Протяженность  канализационных  сетей  –  2,1  тыс. км, при этом 23,8%
(492,5 км) нуждаются в замене.
     Централизованным  отоплением  обеспечено  65,3%  жилищного  фонда
области.  Общая  протяженность  тепловых  сетей  составляет 1879,2 км.
Более 37% тепловых сетей нуждаются в  реконструкции  и  замене.  Износ
отопительных  котельных  составляет  60,1%. Для повышения надежности и
качества теплоснабжения  потребителей  в  области  ведется  работа  по
реконструкции   существующих   котельных   и  строительству  модульных
котельных.
     Природный газ доступен потребителям 15  из  26  районов  области.
Уровень  газификации  области  природным  газом  составляет  60,4%,  в
городах и поселках городского типа – 83,1%,  в  сельской  местности  –
19,2%.
     По состоянию на 1 января 2013 года система газоснабжения  области
представляет  собой  3925  км  наружных  газопроводов,  в  том   числе 
2594,2  км    распределительных   газопроводов,   из   них   947,6  км 
межпоселковых,   и    1330,8    км        –       газопроводов-вводов,  
322  газорегуляторных  пункта,   497   шкафных   газораспределительных 
пунктов.

     Инвестиционная деятельность

     Объем инвестиций в основной капитал, осуществленных в регионе  за
период  2010 - 2012 годов,  вырос в 2 раза (в сопоставимых ценах) и по
итогам  2012   года   составил   150,4   млрд.   рублей,   без   учета
трубопроводного  транспорта  –  в  1,6 раза. В текущем году инвестиции
составят 97,7 млрд. рублей.
     В  транспорте  значительные  инвестиции  направлены  на  развитие
трубопроводного    транспорта,    в   производстве   и   распределении
электроэнергии – на строительство объектов  электросетевого  комплекса
области, на реконструкцию и модернизацию оборудования.
     В обрабатывающем производстве  основными  направлениями  вложения
инвестиций   являлись  металлургическое  производство  и  производство
готовых металлических изделий, производство кокса (42,1%),  химическое
производство  (33,4%),  обработка  древесины и производство изделий из
дерева   и   целлюлозно-бумажное  производство  (8,8%),   производство
пищевых продуктов (6,4%).
     В  целях  создания  благоприятного  инвестиционного   климата   в
области,  развития  инвестиционного  потенциала  региона  подготовлена
законодательная    база    по    совершенствованию     инвестиционного
законодательства,   расширяющая   формы   и   методы  государственного
регулирования инвестиционной деятельности на территории области.
     Уделялось  пристальное  внимание  развитию  инфраструктуры.  Так,
например,   за   счет  областных  средств  развивается  инфраструктура
индустриального  парка  "Шексна",  за  счет  федеральных  и  областных
средств – индустриального парка "Сокол".
     Внедрялись новые инструменты по привлечению инвестиций:
     1) создана ОАО "Корпорация развития Вологодской области";
     2) создан инвестиционный портал  области,  который  содержит  всю
необходимую информацию для инвестора на русском, английском и немецком
языках.   С    момента    создания    сайт    посетили    уже    более   
4000 пользователей;
     3)  в  каждом  районе  и  городском  округе   области   назначены
инвестиционные уполномоченные;
     4)  создан  постоянно  действующий   Инвестиционный   совет   при
Губернаторе области;
     5) ведется активная работа по внедрению  требований  федерального
Стандарта  деятельности  органов исполнительной государственной власти
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата,  разработанного
Агентством стратегических инициатив.
     Область  активно  участвует  в  реализации  федеральных   целевых
программ  и  внепрограммных  мероприятий.  В 2010 году из федерального
бюджета  в  целом  было  получено  12,2 млрд.  руб.,  в  2011  году  –  
12,6 млрд. руб., в 2012 г. – 13,9 млрд. рублей.

     Транспортная инфраструктура

     Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории
области,   включая   улично-дорожную   сеть   населенных  пунктов,  по
состоянию на 1 января 2013 года составила 19,6 тыс.  км  автомобильных
дорог   общего   пользования,   из   них  635,7  км  (3%)  федеральных
автомобильных  дорог,  11,1  тыс.   км   (57%)   автомобильных   дорог
регионального значения, 7,9 тыс. км (40%) местных дорог.
     На автомобильных  дорогах  области  находится  617  мостов  общей
протяженностью   28,5   тыс.   п.   м,   из  них  408  железобетонных,  
171 деревометаллических, 38 деревянных.
     Через   территорию   области   проходят   основные   транспортные
магистрали,  соединяющие  южную  и  центральную  Россию  с северными и
восточными регионами. Область располагает удобными выходами к основным
российским рынкам.
     Однако недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог не
позволяет   в   полной  мере  использовать  конкурентные  преимущества
области с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.
     Значительный рост объемов перевозок грузов сдерживается дефицитом
пропускных возможностей транспортной инфраструктуры.
     Дорожная сеть области, не отвечающая нормативным требованиям,  за
период  с 2009 по 2012 годы увеличилась с 93,5 до 96,7%. Рост связан с
увеличением протяженности дорог, у  которых  истек  срок  нормативного
ремонта.
     Благодаря созданию с 1 января 2012 года Дорожного  фонда  области
увеличились расходы на содержание, ремонт и строительство региональных
автодорог.
     В 2012 году введено в эксплуатацию 17,9 км  автомобильных  дорог,
реконструировано 37,7 пог. м мостов.

     Энергетический потенциал

     Основной задачей в решении  вопросов  развития  электроэнергетики
области  является  реконструкция  и модернизация существующих, а также
создание   новых   объектов   энергетической    инфраструктуры,    что
способствует  надежности и безопасности электроснабжения потребителей,
сокращению дефицита мощности.
     В рамках инвестиционной программы ОАО "ФСК ЕЭС" завершены  работы
по   строительству  объектов  электросетевого  комплекса  Вологодского
предприятия магистральных электрических сетей: воздушные линии 750  кВ
Калининская  АЭС-Череповец с подстанцией 750 кВ Череповецкая (открытое
распределительное устройство 220 кВ на подстанции 750 кВ Белозерская с
установкой 1 автотрансформатора 500/220 кВ).
     В результате введения в эксплуатацию новых мощностей производство
электроэнергии,  произведенной  на  территории  области,  в  2012 году
увеличилось на 9,9% по сравнению с 2009 годом.
     За последние три года  построены  трансформаторные  понизительные
подстанции  напряжением  35 кВ и  выше  мощностью  603,9  тыс.  кВа  и 
166,9 км линий электропередач.

     Промышленность

     Основными направлениями  развития  экономики  региона  определены
отрасли,  опирающиеся  в  условиях  внешних  и  внутренних  рынков  на
производство конкурентоспособной продукции.
     Область  является  индустриально  развитым  регионом,  44,9%  (по
итогам 2011 года) объема валового регионального продукта (далее – ВРП)
приходится на долю промышленности.
     После  снижения  индекса  физического  объема  ВРП  в   кризисных
2008 - 2009 годах в последние годы сохраняется тенденция к росту  ВРП. 
За 2010 - 2011 годы индекс физического объема ВРП  увеличился на 13,0%  
к  2009  году,   прирост  за  2012  год  оценивается  на  уровне  4,5% 
к 2011 году.
     Объем ВРП в 2012 году  (по  оценке)  достиг  351,3  млрд.  рублей
(против  213,4  млрд. рублей в 2009 году). Прирост индекса физического
объема  ВРП  в  2012  году  относительно  2009  года  составил  18,1%.  
В  2013 году  объем  ВРП  ожидается  в  размере  352,7  млрд.  рублей, 
что в сопоставимых ценах на уровне 2012 года.
     Увеличение объемов  ВРП  в 2010 - 2012 годах  обусловлено  ростом
объемов  промышленного  производства, розничной торговли, инвестиций в
основной капитал. Индекс промышленного производства  в  2012  году  по
сравнению  с  2009  годом  увеличился  на  17,0%.  В  2013 году индекс
промышленного производства оценивается на уровне 101,5% к 2012 году.
     В промышленности доминирующее положение занимает металлургическое
производство,  на долю которого приходится 52,0% (по итогам 2012 года)
общего  объема  отгруженной  промышленной  продукции.   По   сравнению 
с 2011 годом доля металлургии снизилась на 3,6 п.п.
     В   2012   году   относительно   2009   года   рост   объемов   в
металлургическом  производстве составил 118,1% в сопоставимых ценах, в
химическом производстве – 111,2%. В 2013 году  рост  металлургического
производства  оценивается  как  101,0% к предыдущему году, химического
производства – 104,0%.
     За  2010 - 2012 годы  по  сравнению  с  базовыми  отраслями более
высокими  темпами  увеличился  выпуск  продукции в других промышленных
видах деятельности.
     Развивается лесопромышленный кластер. По итогам 2012 года  индекс
производства выше уровня 2009 года в лесозаготовке на 39,1%, обработке
древесины   и   производстве   изделий   из   дерева   –   на   41,2%,
целлюлозно-бумажном  производстве  –  на  57,7%.  В  2013  году индекс
производства в лесозаготовке ожидается  на  уровне  110,0%,  обработке
древесины    и    производстве    изделий    из   дерева   –   106,0%,
целлюлозно-бумажном производстве – 115,0%.
     С  2011  года  в  области  действует  комплекс   по   выращиванию
посадочного  материала с закрытой корневой системой, который направлен
на  повышение  качества,  продление  агротехнических  сроков  создания
лесных  культур.  В  2012  году  с  использованием  сеянцев с закрытой
корневой системой создано 302,3 га лесных культур.
     В   2013   году   продолжается   реализация    16    приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
     В машиностроительном комплексе области в 2012 году по сравнению с
2009   годом   индекс   производства  вырос  в  производстве  машин  и
оборудования   на   47,6%,   в    производстве    электрооборудования,
электронного  и  оптического  оборудования  – на 27,7%, в производстве
транспортных средств и оборудования – на 20,9%.  В  2013  году  индекс
производства   в   отраслях   машиностроения   оценивается  на  уровне
95,0-96,0%.
     Предприятия машиностроительного комплекса ориентированы на выпуск
конкурентоспособной продукции.
     Органами  государственной  власти  области  уделяется   серьезное
внимание   проблеме  диверсификации  экономики  региона.  Определенные
изменения достигнуты, но, тем не менее, на долю металлургии приходится
значительная часть объемов продукции промышленности.

     Агропромышленный комплекс

     Главной базой развития  аграрного  сектора  в  области  выступают
сельскохозяйственные   организации  различных  организационно-правовых
форм. Их удельный  вес  в  валовом  производстве  продукции  сельского
хозяйства в 2012 году составил 72,3%.
     Ведущая отрасль сельского хозяйства области – животноводство,  на
его долю приходится 71% объемов сельхозпродукции.
     Потребности  животноводства  в   значительной   мере   определяют
развитие растениеводства – более 60% посевов составляют кормовые.
     Объем  производства  продукции  сельского   хозяйства   во   всех
категориях  хозяйств   в   2012   году   достиг   21,6   млрд.  рублей 
(19,3  млрд.  рублей  в  2009  году).  Производство  молока   во  всех 
категориях хозяйств в 2012  году  осталось  почти на уровне 2009 года,  
производство яиц увеличилось на 20,1%, производство  мяса  сократилось 
на 11,8%. Причиной падения  производства мяса в рассматриваемый период 
послужил рост цен  на  приобретаемые  материально-технические  ресурсы  
при одновременном снижении цен реализации.
     Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки,  вырос  в
2012  году  по  сравнению  с  2009  годом  на  6,2%.  При  этом индекс
производства молочных продуктов составил 123,0% к уровню 2009 года.  В
2012 году произведено цельномолочной продукции 228 тыс. тонн (118,9% к
2009 году), масла сливочного – 5,2 тыс. тонн (113,7%), сыров и  сырных
продуктов  –  0,9  тыс.  тонн  (72,4%), продуктов молочных сгущенных –
12,7 млн. усл. банок (131,9%).
     Острой проблемой развития  отрасли  сельского  хозяйства  области
остается  недостаточная обеспеченность сельскохозяйственной техникой и
оборудованием. Это вызывает рост  затрат  на  обслуживание  технологии
производства,      снижение      качества      продукции,      сужение
воспроизводственного цикла и потерю конкурентоспособности.
     Актуальным  остается   вопрос   устойчивого   развития   сельских
территорий. На 1 января  2013  года  в  сельской  местности  проживало 
343,3  тыс.  человек,   что  составляет  28,6%  от  общей  численности  
населения области. За последние 20 лет численность сельского населения 
области  сократилась  более  чем   на   четверть   за   счет  снижения  
естественного  прироста   населения  и  миграции  сельского  населения 
в города.
     Реализация  мероприятий,  направленных   на   развитие   сельских
территорий  в  среднесрочной перспективе, будет направлена на создание
новых рабочих мест, увеличение доходов  сельских  жителей,  увеличение
налоговых  поступлений  в  бюджеты  всех уровней, а также формирование
позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

     Потребительский рынок

     В  целом  на  потребительском  рынке  области  развивается   сеть
розничной торговли, в том числе за счет расширения присутствия сетевых
компаний в удаленные от  городов  Вологды  и  Череповца  муниципальные
районы.  Сеть  организаций  потребительского рынка области насчитывает
более 9 тыс. торговых точек - прирост сети в 2009 - 2012 годы составил
18%.
     На тысячу жителей области в  2012  году  приходилось  796  кв.  м
торговой площади.
     В 2010 - 2013 годах реализовывался  комплекс  мер  по  социальной
ориентации потребительского рынка. Проводилась последовательная работа
по обеспечению ценовой доступности товаров и услуг  путем  привлечения
на  добровольной  основе организаций отрасли к обслуживанию держателей
социальной карты  "Забота",  участию  в  акции  "Желтый  ценник".  Для
поддержки   местных   товаропроизводителей   разрабатывались  меры  по
увеличению доли продуктов собственного производства на потребительском
рынке области (в 2012 году она составляла 28,7%).

     Туризм

     Хорошие  перспективы  развития   просматриваются   в   туристском
кластере.
     В 2012 году  по  сравнению  с  2009  годом  произошло  увеличение
туристского  потока на 42,6% (с 1360 до 1940 тыс. посетителей), объема
туристских   и   гостиничных   услуг    в    1,3   раза    (с   1557,3  
до 1996 млн. рублей).
     В   2009 - 2012  годах   за   счет   средств  инвесторов  введены  
более 80 объектов туристской инфраструктуры в районах области на сумму 
1,5 млрд. рублей.
     Наиболее посещаемыми территориями области являются города Вологда
и   Череповец,  Кирилловский  и  Великоустюгский  районы,  на  которые
приходится более 70% туристов.
     В    рамках    структурно-территориального    подхода    выделены
перспективные кластеры по видам туризма:
     1) историко-культурный и событийный туризм с центрами  в  городах
Вологде, Великом Устюге и Кириллове;
     2) круизный (водный) туризм  с  центрами  в  городах  Белозерске,
Кириллове и Череповце;
     3) промышленный туризм с центром в городе Череповце;
     4)  активный  туризм  в  Вологодском,  Вытегорском,  Тотемском  и
Череповецком районах;
     5) сельский туризм во всех районах области.

     Инновации

     Доля  инновационной   продукции   в   общем   объеме   продукции,
отгруженной  в  2012  году, составила 4,7%, что выше уровня 2009 года,
когда она составляла 2,6%. Но при этом в целом  уровень  инновационной
активности  организаций  области  невысокий,  в  2012 году он составил
7,3%, (в 2009 году – 7,6%). По отдельным  отраслям  данный  показатель
значительно  выше:  текстильное производство – 33,3%, металлургическое
производство – 22,2%.
     В  2013  году  (по  оценке)  уровень   инновационной   активности
организаций  составит  7,5%,  доля  инновационной  продукции  в  общем
объеме отгруженной продукции – 4,7%.

     Малое и среднее предпринимательство

     Предпринимательская  активность  в  целом  по   региону   растет,
практически  каждый  третий  занятый  в области (182,3 тыс. человек) –
представитель малого или среднего бизнеса.
     По состоянию на 1 января 2013  года  в  области  зарегистрировано
10,1  тыс.  малых предприятий. По сравнению с 2009 годом их количество
возросло на 3,7 тыс. малых предприятий. Численность занятых  на  малых
предприятиях   за   этот  период  возросла  на  27,2  тыс.  человек  и 
в 2012 году составила 94,1 тыс. человек.
     За 2010 - 2012 годы оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями,  в  том  числе  микропредприятиями,  и  индивидуальными
предпринимателями  увеличился   на  25%   и   в  2012  году   составил 
211,3  млрд.  руб.   В  2013  году   оборот   составит,   по   оценке, 
217,6 млрд. рублей.

     Охрана окружающей среды

     В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
77,5%  составляют  выбросы от стационарных источников, 22,5% – выбросы
автомобильного транспорта.
     В городе  Череповце  наблюдается  высокий,  в  городе  Вологде  –
повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха.
     Для решения задач  по  улучшению  качества  атмосферного  воздуха 
в г. Череповце   реализовывался  Комплексный план действий по снижению
антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения до
2015   года,   утвержденный   постановлением   мэрии    г.   Череповца  
от 20 января 2009  года  N 120.  В г. Вологде, где основным источником
загрязнения  атмосферного  воздуха является автомобильный транспорт, с
целью  повышения  пропускной   способности   и   улучшения   состояния
автомобильных  дорог  завершено  строительство  транспортной  развязки
через железную дорогу Москва –  Архангельск,  осуществлялся  ремонт  и
реконструкция улично-дорожной сети.
     В  итоге  индекс  загрязнения атмосферы в г.  Череповце  снизился  
в 2012  году по сравнению с 2009 годом с 10,4 единиц  до  9,2  единиц, 
в г. Вологде – с 5,5 единиц до 5,4 единиц.
     В целях улучшения качества воды в реках и озерах, площадь которых
в   области   составляет  3023  кв.  км,  осуществлялись  водоохранные
мероприятия, направленные на снижение сброса загрязняющих  веществ  со
сточными  водами, предусматривающие строительство новых и модернизацию
существующих очистных сооружений, контроль за  качеством  сбрасываемых
загрязняющих веществ и соблюдением водоохранного законодательства.
     В  результате  выполнения  организациями   –   водопользователями
условий,    установленных    в   договорах   водопользования,   планов
водоохранных мероприятий, количество случаев высокого  и  экстремально
высокого  уровней  загрязнения  водных  объектов снизилось, улучшилось
качество  водных  объектов,  испытывающих   наибольшее   антропогенное
воздействие.  Так,  река  Кошта,  качество  воды в которой в 2011 году
относилось  к  категории  "очень  грязная",  в  2012  году  перешла  в
категорию  "загрязненная".  В  реке Вологде (ниже г. Вологды) качество
воды улучшилось в пределах  одной  категории  "вода  загрязненная",  а
именно  в  2011 году индекс загрязнения воды составлял 3,64 единицы, а
2012  году  –  2,91  единицы.   В   реке   Пельшме   индекс   снизился  
с  19,1  единицы   до  11,46  единицы   в   пределах  категории  "вода 
чрезвычайно грязная".
     В  целом  достигнуто  снижение  объемов  отведения   сточных  вод 
в  2012  году  по  сравнению   с   2009   годом   в   водные   объекты  
с 561,0 до 454,3 млн. куб. м.
     За период 2010 - 2012  годов  в  области  построено  7  полигонов 
твердых  бытовых  отходов.  В  связи  со  строительством  полигонов  и
оптимизацией сети объектов размещения отходов выведено из эксплуатации 
65 объектов общей площадью 79,4 га, из них рекультивировано 37 свалок.
     Во всех муниципальных районах области  сформированы  экономически
обоснованные  схемы  размещения  объектов  захоронения твердых бытовых
отходов (далее – ТБО), предусматривающие сокращение количества  свалок
и строительство полигонов ТБО.
     Объем  образовавшихся   отходов   в   процессе   производства   и
потребления  в области за 2010 - 2012 годы снизился на 1,841 млн. тонн
(на 11,1%) – с 16,589 млн. тонн  в  2010  году  до  14,748  млн.  тонн 
в 2012 году.

     Бюджетная политика

     Бюджетная  политика  в  2009 - 2012 годах  была   направлена   на
мобилизацию доходных источников бюджета области, оптимизацию бюджетных
расходов,    сокращение    бюджетного    дефицита    и     сдерживание
государственного долга.
     В целом динамика поступления доходов в  консолидированный  бюджет
области  в  2010 - 2012  годах   имела   положительную   тенденцию   и 
за  три  года  увеличилась  на  14  млрд.  руб.,   с  40,1  млрд. руб. 
в 2009 году до 54,6 млрд. руб. в 2012 году.
     Высокий уровень социальных обязательств  и  недостаточно  высокие
темпы роста доходов  бюджета  привели  к тому, что в 2010 - 2012 годах
бюджет области был исполнен с дефицитом.
     Но  благодаря  принятым  мерам   дефицит   бюджета   впервые   за
посткризисный период сократился  более  чем  в  2  раза  по  сравнению 
с 2009 годом и составил в 2012 году 3,3 млрд. рублей.
     В  связи  со  сложным  исполнением   бюджета   и   необходимостью
исполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в 2013 году дефицит
консолидированного    бюджета   области   прогнозируется    в    сумме  
11,1 млрд. рублей.
     Область  столкнулась  с  критической  величиной  государственного
долга,  дальнейшее  наращивание  которого  стало  недопустимым  как по
соотношению к величине собственных доходов, так и по  объему  средств,
затрачиваемых  на его обслуживание. По состоянию на 1 января 2013 года
он составил 29,1 млрд. рублей.

     Раздел II.  Основные проблемы  социально-экономического  развития
области

     Основные  проблемы,   на   решение   которых   будет   направлена
деятельность  органов  государственной  власти области в среднесрочной
перспективе:

     Социальная сфера

     1) значительный уровень  смертности  населения  в  трудоспособном
возрасте;
     2) снижение численности трудовых ресурсов;
     3) дисбаланс спроса и предложения квалифицированной рабочей  силы
на рынке труда;
     4) наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;
     5) высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
     6)  негативное   воздействие   на   окружающую   среду   выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненных сточных вод, а
также промышленных и бытовых отходов;

     Экономическая сфера

     7) наличие инфраструктурных ограничений;
     8) моноструктурность экономики области;
     9)    недостаточно    высокий    уровень    конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
     10) недостаточный уровень  инновационной  активности  организаций
области;

     Государственное управление

     11) высокий уровень государственного долга Вологодской области;
     12)   диспропорции   в   территориальной   организации   местного
самоуправления области.

      Раздел III.  Цели  и  задачи  социально-экономического  развития
области

     Цель 1. Развитие человеческого капитала

     Задача 1. Развитие системы здравоохранения области
     Задача 2. Развитие физической культуры  и  спорта  на  территории
области
     Задача 3. Развитие системы образования области
     Задача  4.  Формирование  и  эффективное  использование  трудовых
ресурсов области
     4.1. Развитие кадрового потенциала
     4.2. Обеспечение         сбалансированности      профессионально-
квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы
     Задача 5. Социальная поддержка граждан
     Задача 6. Сохранение и развитие культурного потенциала области
     Задача 7. Создание условий для развития гражданского  общества  и
потенциала молодежи
     Задача  8.  Обеспечение  населения  области  доступным  жильем  и
формирование комфортной среды проживания
     Задача 9. Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов

     Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики

     Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности области
     Задача 2. Развитие транспортной системы области
     Задача  3.  Энергоэффективность   и   развитие   газификации   на
территории области
     Задача 4. Развитие приоритетных  секторов  экономики  области  на
основе кластерной политики
     4.1. Развитие металлургического комплекса
     4.2. Развитие химического комплекса
     4.3. Развитие машиностроительного комплекса
     4.4. Развитие лесного комплекса области
     4.5. Развитие агропромышленного комплекса
     4.6. Развитие туристского кластера
     Задача 5. Развитие науки и инноваций в области
     Задача 6. Развитие малого и среднего предпринимательства
     Задача 7. Развитие городов c монопрофильной структурой экономики

     Цель 3. Совершенствование системы управления

     Задача 1. Обеспечение эффективного  и  ответственного  управления
финансовой системой области
     Задача 2. Совершенствование государственного управления в области
     Задача 3. Развитие информационного общества
     Задача 4. Совершенствование  системы  управления  и  распоряжения
земельно-имущественным комплексом области
     Задача 5. Развитие системы государственных закупок области
     Задача 6. Развитие местного самоуправления в области

     Раздел  IV.  Комплекс  мероприятий,  направленных  на  достижение
целей социально-экономического развития области на 2014 - 2016 годы

     Цель 1. Развитие человеческого капитала

     1. Комплекс мероприятий, направленных на развитие здравоохранения
области:
     1) обеспечение профилактики заболеваний и формирования  здорового
образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи;
     2) повышение эффективности оказания  специализированной,  включая
высокотехнологичную,  медицинской  помощи,  скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
     3) осуществление мер, направленных на охрану  здоровья  матери  и
ребенка;
     4)    развитие    медицинской    реабилитации     населения     и
санаторно-курортного лечения;
     5) развитие паллиативной помощи;
     6) кадровое обеспечение системы здравоохранения;
     7) совершенствование системы лекарственного обеспечения;
     8) развитие информатизации в здравоохранении.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 1
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|                                        |Единица       |2013   |2014   |2015   |2016   |2016 год    |
|                                        |измерения     |год    |год    |год    |год    |к 2013 году |
|                                        |              |оценка |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|1                                       |2             |3      |4      |5      |6      |7           |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность от всех причин               |на 1000       |14,7   |14,3   |14,0   |13,6   |-7,5%       |
|                                        |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Число умерших в трудоспособном возрасте |на 100 тыс.   |630,5  |611,6  |593,3  |569,6  |-9,7%       |
|                                        |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность населения (без показателей   |на 100 тыс.   |1318,4 |1282,8 |1248,1 |1219,2 |-7,5%       |
|смертности от внешних причин)           |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность населения от болезней        |на 100 тыс.   |859,4  |825,5  |791,6  |757,7  |-11,8%      | 
|системы кровообращения                  |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность населения                    |на 100 тыс.   |10,8   |10,2   |9,6    |9,1    |-15,7%      |
|от дорожно-транспортных происшествий    |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность населения от новообразований |на 100 тыс.   |215,0  |210,0  |204,0  |202,0  |-6,0%       |
|(в том числе злокачественных)           |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Смертность от туберкулеза               |на 100 тыс.   |7,0    |7,0    |7,0    |6,9    |-1,4%       |
|                                        |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Суммарный коэффициент рождаемости       |коэффициент   |1,566  |1,592  |1,635  |1,684  |+7,5%       |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Младенческая смертность                 |случаев       |8,2    |8,0    |7,8    |7,5    |-8,5%       |
|                                        |на 1000       |       |       |       |       |            |
|                                        |родившихся    |       |       |       |       |            |
|                                        |живыми        |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Материнская смертность                  |случаев       |16,0   |15,5   |14,5   |13,8   |-13,7%      |
|                                        |на 100 тыс.   |       |       |       |       |            |
|                                        |детей,        |       |       |       |       |            |
|                                        |родившихся    |       |       |       |       |            |
|                                        |живыми        |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Обеспеченность койками для оказания     |коек/100 тыс. |-      |0,9    |1,8    |3,9    |-           |
|паллиативной помощи                     |взрослого     |       |       |       |       |            |
|                                        |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Обеспеченность населения врачами        |на 10 тыс.    |32,5   |33,0   |33,7   |33,8   |+4,0%       |
|                                        |населения     |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы    |%             |116,8  |121,9  |137,0  |159,6  |+42,8       |
|врачей и иных работников медицинских    |              |       |       |       |       |процентного |
|организаций, имеющих высшее медицинское |              |       |       |       |       |пункта      |
|(фармацевтическое) или иное высшее      |              |       |       |       |       |(далее -    |
|профессиональное образование, и средней |              |       |       |       |       |п.п.)       |
|заработной плате по региону             |              |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы    |%             |61,9   |64,5   |79,3   |86,3   |+24,4 п.п.  |
|среднего медицинского                   |              |       |       |       |       |            |
|(фармацевтического) персонала и средней |              |       |       |       |       |            |
|заработной платы по региону             |              |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы    |%             |27,9   |35,0   |52,4   |70,5   |+42,6 п.п.  |
|младшего медицинского персонала и       |              |       |       |       |       |            |
|средней заработной платы по региону     |              |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Удовлетворение потребности граждан,     |%             |97,0   |97,5   |98,0   |98,0   |+1,0%       |
|имеющих право на бесплатное получение   |              |       |       |       |       |            |
|лекарственных препаратов, в необходимых |              |       |       |       |       |            |
|лекарственных препаратах                |              |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|
|Доля учетной и отчетной медицинской     |%             |15,0   |20,0   |30,0   |35,0   |+20%        |
|документации, представленной            |              |       |       |       |       |            |
|в электронном виде в соответствии       |              |       |       |       |       |            |
|с едиными стандартами                   |              |       |       |       |       |            |
|———————————————————————————————————————-|—————————————-|———————|———————|———————|———————|————————————|

     2. Комплекс мероприятий,  направленных  на  обеспечение  развития
физической культуры и спорта на территории области:
     1)  обеспечение  возможностей  жителям   области   систематически
заниматься физической культурой и массовым спортом;
     2) популяризация здорового образа жизни,  физической  культуры  и
спорта;
     3) обеспечение развития  спорта  высших  достижений  и  повышение
эффективности системы подготовки спортивного резерва.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 2
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|                               |Единица   |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                               |измерения |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                               |          |оценка |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|1                              |2         |3      |4     |5     |6     |7           |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Доля населения, систематически |%         |18,8   |19,7  |20,7  |21,8  |+3 п.п.     |
|занимающегося физической       |          |       |      |      |      |            |
|культурой и спортом, в общей   |          |       |      |      |      |            |
|численности населения области  |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Численность спортсменов        |человек   |76     |80    |85    |90    |+18,4%      |
|области, включенных в список   |          |       |      |      |      |            |
|кандидатов в спортивные        |          |       |      |      |      |            |
|сборные команды                |          |       |      |      |      |            |
|Российской Федерации           |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Доля обучающихся и студентов,  |%         |34,7   |34,9  |35,4  |35,9  |+1,2 п.п.   |
|систематически занимающихся    |          |       |      |      |      |            |
|физической культурой и         |          |       |      |      |      |            |
|спортом, в общей численности   |          |       |      |      |      |            |
|обучающихся и студентов        |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Доля лиц с ограниченными       |%         |3,5    |3,7   |4,0   |4,3   |+0,8 п.п.   |
|возможностями здоровья и       |          |       |      |      |      |            |
|инвалидов, систематически      |          |       |      |      |      |            |
|занимающихся физкультурой и    |          |       |      |      |      |            |
|спортом, в общей численности   |          |       |      |      |      |            |
|данной категории населения     |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Доля спортсменов, выполнивших  |%         |4,6    |4,8   |5,3   |5,8   |+1,2 п.п.   |
|в отчетном году норматив       |          |       |      |      |      |            |
|не ниже 1 спортивного разряда  |          |       |      |      |      |            |
|в общем количестве спортсменов |          |       |      |      |      |            |
|на этапах подготовки:          |          |       |      |      |      |            |
|тренировочном, спортивного     |          |       |      |      |      |            |
|совершенствования и высшего    |          |       |      |      |      |            |
|спортивного мастерства         |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Доля специалистов в области    |%         |9,2    |9,6   |10,0  |10,8  |+1,6 п.п.   |
|физической культуры и спорта,  |          |       |      |      |      |            |
|прошедших подготовку,          |          |       |      |      |      |            |
|переподготовку и повышение     |          |       |      |      |      |            |
|квалификации в общей           |          |       |      |      |      |            |
|численности данной категории   |          |       |      |      |      |            |
|работников                     |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Единовременная пропускная      |%         |22,0   |26,4  |26,6  |26,8  |+4,8 п.п.   |
|способность объектов спорта    |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|
|Количество спортивных          |единиц    |159,0  |160,6 |161,3 |162,1 |+1,9%       |
|сооружений на 100 тыс. человек |          |       |      |      |      |            |
|населения                      |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————|——————————|———————|——————|—————-|——————|————————————|

     3. Комплекс мероприятий,  направленных  на  развитие  образования
области:
     1) развитие общего и дополнительного образования детей;
     2) развитие профессионального образования;
     3)  социально-педагогическая  поддержка  детей-сирот   и   детей,
оставшихся без попечения родителей;
     4) развитие дошкольного образования.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 3
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                |Единица   |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                |измерения |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                |          |оценка |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                               |2         |3      |4     |5     |6     |7           |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля обучающихся, которым       |%         |84,0   |85,0  |86,0  |87,0  |+3 п.п.     |
|предоставлена возможность       |          |       |      |      |      |            |
|обучаться в соответствии        |          |       |      |      |      |            |
|с федеральными государственными |          |       |      |      |      |            |
|образовательными стандартами    |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля выпускников                |%         |4,3    |3,0   |2,5   |2,5   |-1,8 п.п.   |
|государственных (муниципальных) |          |       |      |      |      |            |
|общеобразовательных             |          |       |      |      |      |            |
|учреждений, не сдавших единый   |          |       |      |      |      |            |
|государственный экзамен,        |          |       |      |      |      |            |
|в общей численности выпускников |          |       |      |      |      |            |
|государственных (муниципальных) |          |       |      |      |      |            |
|общеобразовательных учреждений  |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля детей в возрасте           |%         |64,0   |65,0  |66,0  |67,0  |+3,0 п.п.   |
|от 5 до 18 лет, обучающихся     |          |       |      |      |      |            |
|по дополнительным               |          |       |      |      |      |            |
|образовательным программам,     |          |       |      |      |      |            |
|в общей численности детей этого |          |       |      |      |      |            |
|возраста                        |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Соотношение средней заработной  |%         |100,0  |100,0 |100,0 |100,0 |-           |
|платы педагогических работников |          |       |      |      |      |            |
|образовательных учреждений      |          |       |      |      |      |            |
|общего образования и средней    |          |       |      |      |      |            |
|заработной платы по региону     |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Соотношение средней заработной  |%         |83,4   |100,0 |100,0 |100,0 |+16,6 п.п.  |
|платы педагогических работников |          |       |      |      |      |            |
|дошкольных образовательных      |          |       |      |      |      |            |
|учреждений и средней заработной |          |       |      |      |      |            |
|платы в сфере общего            |          |       |      |      |      |            |
|образования в регионе           |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля выпускников учреждений     |%         |70,0   |73,0  |75,0  |76,0  |+6 п.п.     |
|профессионального образования   |          |       |      |      |      |            |
|(начальное, среднее, высшее),   |          |       |      |      |      |            |
|трудоустроившихся и             |          |       |      |      |      |            |
|продолживших обучение           |          |       |      |      |      |            |
|не позднее первого года         |          |       |      |      |      |            |
|после выпуска                   |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля работников образования,    |%         |40,0   |40,0  |40,0  |40,0  |-           |
|прошедших повышение             |          |       |      |      |      |            |
|квалификации и профессиональную |          |       |      |      |      |            |
|подготовку, в общей численности |          |       |      |      |      |            |
|работников образования          |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля образовательных учреждений |%         |7,0    |7,0   |7,0   |10,0  |+3,0 п.п.   |
|среднего профессионального      |          |       |      |      |      |            |
|образования, здания которых     |          |       |      |      |      |            |
|приспособлены для обучения лиц  |          |       |      |      |      |            |
|с ограниченными возможностями   |          |       |      |      |      |            |
|здоровья (без ВУЗов)            |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Соотношение средней заработной  |%         |62,0   |80,0  |85,0  |90,0  |+28,0 п.п.  |
|платы преподавателей и мастеров |          |       |      |      |      |            |
|производственного обучения      |          |       |      |      |      |            |
|образовательных учреждений      |          |       |      |      |      |            |
|начального и среднего           |          |       |      |      |      |            |
|профессионального образования и |          |       |      |      |      |            |
|средней заработной платы        |          |       |      |      |      |            |
|по региону                      |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля занятого населения         |%         |33,0   |35,0  |35,0  |35,0  |+2,0 п.п.   |
|в возрасте от 25 до 65 лет,     |          |       |      |      |      |            |
|прошедшего повышение            |          |       |      |      |      |            |
|квалификации и (или)            |          |       |      |      |      |            |
|профессиональную подготовку,    |          |       |      |      |      |            |
|в общей численности занятого    |          |       |      |      |      |            |
|в экономике населения этой      |          |       |      |      |      |            |
|возрастной группы               |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля детей, оставшихся          |%         |97,89  |97,94 |97,98 |98,0  |+0,11 п.п.  |
|без попечения родителей, всего, |          |       |      |      |      |            |
|в том числе переданных          |          |       |      |      |      |            |
|неродственникам (в приемные     |          |       |      |      |      |            |
|семьи, на усыновление           |          |       |      |      |      |            |
|(удочерение), охваченных        |          |       |      |      |      |            |
|другими формами семейного       |          |       |      |      |      |            |
|устройства (семейные детские    |          |       |      |      |      |            |
|дома, патронатные семьи),       |          |       |      |      |      |            |
|находящихся в государственных   |          |       |      |      |      |            |
|(муниципальных) учреждениях     |          |       |      |      |      |            |
|всех типов                      |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля детей-сирот и детей,       |%         |74,5   |75,0  |76,0  |77,0  |+2,5 п.п.   |
|оставшихся без попечения        |          |       |      |      |      |            |
|родителей, проживающих в семьях |          |       |      |      |      |            |
|граждан                         |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля детей в возрасте 3 - 7 лет,|%         |99,83  |99,84 |99,95 |100   |+0,17 п.п.  |
|получающих услуги дошкольного   |          |       |      |      |      |            |
|образования                     |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Обеспеченность детей            |мест      |803    |805   |805   |805   |+0,2%       |
|дошкольного возраста местами    |на 1000   |       |      |      |      |            |
|в дошкольных учреждениях        |детей     |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     4.  Комплекс  мероприятий,   направленных   на   формирование   и
эффективное использование трудовых ресурсов области
     4.1. Развитие кадрового потенциала:
     1) содействие занятости населения области;
     2) улучшение условий и охраны труда.
     4.2. Обеспечение        сбалансированности       профессионально-
квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы:
     1) разработка прогноза потребности экономики области  в  трудовых
ресурсах и прогноза баланса трудовых ресурсов;
     2) развитие  системы  профессиональной  ориентации  школьников  и
совершенствование  информационного  обеспечения  о  ситуации  на рынке
труда и спросе на рабочую силу;
     3) разработка системы профессиональных стандартов образования.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 4
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                           |Единица   |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                           |измерения |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                           |          |оценка |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                          |2         |3      |4     |5     |6     |7           |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Численность занятых в экономике (по данным |тыс. чел. |578,6  |580,0 |582,6 |583,0 |+0,8%       |
|обследования по проблемам занятости),      |          |       |      |      |      |            |
|в среднем за год                           |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Уровень безработицы по методологии         |%         |6,0    |5,9   |5,8   |5,6   |-0,4 п.п.   |
|Международной организации труда (в среднем |          |       |      |      |      |            |
|за год)                                    |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Уровень регистрируемой безработицы         |%         |1,6    |1,6   |1,5   |1,4   |-0,2 п.п.   |
|(в среднем за год)                         |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Коэффициент напряженности на рынке труда   |чел./вак. |1,0    |1,0   |1,0   |1,0   |-           |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Удельный вес численности                   |%         |22,2   |26,0  |27,0  |28,0  |+5,8 п.п.   |
|высококвалифицированных работников в общей |          |       |      |      |      |            |
|численности квалифицированных работников   |          |       |      |      |      |            |
|в регионе                                  |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Отношение числа занятых в экономике        |%         |80,8   |81,5  |82,3  |83,0  |+2,2 п.п.   |
|области к численности населения области    |          |       |      |      |      |            |
|в трудоспособном возрасте (мужчины         |          |       |      |      |      |            |
|16 - 59 лет, женщины 16 - 54 года)         |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Создание специальных рабочих мест          |мест      |136    |204   |204   |0     |в 1,5 р.    |
|для инвалидов                              |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Численность пострадавших от несчастных     |чел.      |2,28   |2,25  |2,2   |2,2   |-0,08       |
|случаев на производстве, в расчете         |          |       |      |      |      |            |
|на 1 тысячу работников                     |          |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Коэффициент миграции                       |человек   |0,8    |0,8   |1,7   |2,5   |в 2,1 р.    |
|                                           |на 10 000 |       |      |      |      |            |
|                                           |человек   |       |      |      |      |            |
|                                           |населения |       |      |      |      |            |
|———————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     5. Комплекс мероприятий,  направленных  на  социальную  поддержку
граждан:
     1) предоставление мер социальной поддержки  отдельным  категориям
граждан;
     2) модернизация и развитие социального обслуживания:
     а) развитие сети  организаций  различных  организационно-правовых
форм  и  форм  собственности,  осуществляющих  социальное обслуживание
населения;
     б)  повышение  уровня  социальной  защищенности  совершеннолетних
недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов;
     в) сохранение кадрового потенциала в  системе  социальной  защиты
населения;
     3) развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости:
     а)  сохранение  и  развитие  сети   областных   и   муниципальных
загородных оздоровительных лагерей;
     б) сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха,
оздоровления  и  занятости,  в  том числе детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
     в)   обеспечение   отдыха   детей   всех   групп   здоровья    на
специализированных  (профильных)  сменах в организациях отдыха детей и
их оздоровления;
     г)   проведение    мероприятий    по    организации    временного
трудоустройства  подростков  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время;
     4) обеспечение качественного и эффективного  оказания  социальных
услуг  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам  с учетом критериев
нуждаемости:
     а) обеспечение безопасных  условий  проживания  граждан  пожилого
возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения;
     б) активизация участия пожилых граждан в жизни общества;
     5) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и  услугам  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН);
     6) совершенствование системы профилактики социального сиротства и
детской безнадзорности;
     7) создание условий для  эффективной  социальной  реабилитации  и
интеграции  в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся
в трудной жизненной ситуации.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 5
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                      |Единица   |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                      |измерения |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                      |          |оценка |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                     |2         |3      |4    |5    |6    |7           |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля граждан, получивших социальные   |%         |97,9   |98,1 |98,4 |98,7 |+0,8 п.п.   |
|услуги в учреждениях социального      |          |       |     |     |     |            |
|обслуживания населения, в общем числе |          |       |     |     |     |            |
|граждан, обратившихся за получением   |          |       |     |     |     |            |
|социальных услуг в учреждения         |          |       |     |     |     |            |
|социального обслуживания населения    |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля семей (граждан), получивших      |%         |92,0   |93,0 |93,0 |94,0 |+2,0 п.п.   |
|государственную социальную помощь     |          |       |     |     |     |            |
|на основании социального контракта и  |          |       |     |     |     |            |
|вышедших из трудной жизненной         |          |       |     |     |     |            |
|ситуации, от общего количества семей  |          |       |     |     |     |            |
|(граждан), получивших государственную |          |       |     |     |     |            |
|социальную помощь на основании        |          |       |     |     |     |            |
|социального контракта                 |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля граждан, удовлетворенных         |%         |96,0   |97,0 |98,0 |98,0 |+2,0 п.п.   |
|оказанными социальными услугами,      |          |       |     |     |     |            |
|от общего числа клиентов, получивших  |          |       |     |     |     |            |
|услуги                                |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля недееспособных граждан,          |%         |95,0   |95,5 |96,0 |96,1 |+1,1 п.п.   |
|переданных под опеку физических лиц   |          |       |     |     |     |            |
|от общего числа недееспособных        |          |       |     |     |     |            |
|граждан, проживающих вне стационарных |          |       |     |     |     |            |
|учреждений                            |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы  |%         |47,5   |58,0 |68,5 |79,0 |+31,5 п.п.  |
|социальных работников учреждений      |          |       |     |     |     |            |
|социального обслуживания населения и  |          |       |     |     |     |            |
|средней заработной платы по региону   |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы  |%         |75,6   |76,2 |79,3 |86,3 |+10,7 п.п.  |
|среднего медицинского персонала       |          |       |     |     |     |            |
|учреждений социального обслуживания   |          |       |     |     |     |            |
|населения и средней заработной платы  |          |       |     |     |     |            |
|по региону                            |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы  |%         |50,1   |51,0 |52,4 |70,5 |+20,4 п.п.  |
|младшего медицинского персонала       |          |       |     |     |     |            |
|учреждений социального обслуживания   |          |       |     |     |     |            |
|населения и средней заработной платы  |          |       |     |     |     |            |
|по региону                            |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Соотношение средней заработной платы  |%         |51,6   |58,0 |68,5 |79,0 |+27,4 п.п.  |
|педагогических работников учреждений  |          |       |     |     |     |            |
|социального обслуживания населения,   |          |       |     |     |     |            |
|оказывающих социальные услуги         |          |       |     |     |     |            |
|детям-сиротам и детям, оставшимся     |          |       |     |     |     |            |
|без попечения родителей, и средней    |          |       |     |     |     |            |
|заработной платы по региону           |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля оздоровленных детей, находящихся |%         |54,5   |54,5 |54,5 |54,5 |-           |
|в трудной жизненной ситуации, в общей |          |       |     |     |     |            |
|численности детей, находящихся        |          |       |     |     |     |            |
|в трудной жизненной ситуации,         |          |       |     |     |     |            |
|подлежащих оздоровлению               |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля зданий стационарных учреждений   |%         |7,5    |7,5  |6,3  |6,3  |-1,2 п.п.   |
|социального обслуживания граждан      |          |       |     |     |     |            |
|пожилого возраста, инвалидов          |          |       |     |     |     |            |
|(взрослых и детей), лиц               |          |       |     |     |     |            |
|без определенного места жительства и  |          |       |     |     |     |            |
|занятий, требующих реконструкции,     |          |       |     |     |     |            |
|зданий, находящихся                   |          |       |     |     |     |            |
|в аварийном состоянии, ветхих зданий, |          |       |     |     |     |            |
|от общего количества зданий           |          |       |     |     |     |            |
|стационарных учреждений социального   |          |       |     |     |     |            |
|обслуживания граждан пожилого         |          |       |     |     |     |            |
|возраста, инвалидов (взрослых и       |          |       |     |     |     |            |
|детей), лиц без определенного места   |          |       |     |     |     |            |
|жительства и занятий                  |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля доступных для инвалидов и других |%         |40,0   |45,0 |47,0 |48,0 |+8,0 п.п.   |
|МГН приоритетных объектов социальной, |          |       |     |     |     |            |
|транспортной, инженерной              |          |       |     |     |     |            |
|инфраструктуры в общем количестве     |          |       |     |     |     |            |
|приоритетных объектов                 |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля безнадзорных детей от общего     |%         |0,94   |0,92 |0,91 |0,90 |-0,4 п.п.   |
|числа детского населения области      |          |       |     |     |     |            |
|——————————————————————————————————————|——————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     6. Комплекс мероприятий, направленных на  сохранение  и  развитие
культурного потенциала области:
     1)  обеспечение  доступа  населению  к  культурным  ценностям   и
информации:
     а) развитие и модернизация библиотечной системы в целях  создания
благоприятных   условий   для   равноценного   доступа   населения   к
информационным ресурсам;
     б) развитие музейного дела;
     в) сохранение  традиционной  народной  культуры,  нематериального
культурного наследия региона;
     2) сохранение, популяризация и  государственная  охрана  объектов
культурного наследия;
     3) развитие  искусства  и  образования,  осуществление  поддержки
творческих инициатив:
     а)  создание  условий  для  развития  исполнительских   искусств,
развитие деятельности государственных театрально-зрелищных учреждений;
     б) развитие системы непрерывного образования в сфере  культуры  и
искусства, обеспечение системы поиска, выявления, поддержки и развития
одаренных детей, повышение кадрового потенциала отрасли;
     в)  развитие  инновационной  деятельности   в   сфере   культуры,
стимулирование     творческой     активности     деятелей    культуры,
профессиональных   и    самодеятельных    (любительских)    творческих
коллективов области;
     г) укрепление единого культурного пространства области,  развитие
культурного  обмена,  продвижение региональных культурных продуктов на
российский и мировой культурные рынки.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 6
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|                                       |Единица     |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                       |измерения   |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                       |            |оценка |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|1                                      |2           |3      |4     |5     |6     |7           |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Доля объектов культурного наследия,    |%           |31,2   |31,2  |31,2  |31,2  |-           |
|находящихся в удовлетворительном       |            |       |      |      |      |            |
|состоянии, в общем количестве объектов |            |       |      |      |      |            |
|культурного наследия федерального,     |            |       |      |      |      |            |
|регионального, местного                |            |       |      |      |      |            |
|(муниципального) значения              |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Доля количества библиографических      |%           |18,8   |18,8  |19,0  |19,1  |+0,3 п.п.   |
|записей в сводном электронном каталоге |            |       |      |      |      |            |
|библиотек региона, в том числе         |            |       |      |      |      |            |
|включенных в сводный электронный       |            |       |      |      |      |            |
|каталог библиотек России               |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Посещаемость музейных учреждений       |посещений   |1,0    |1,1   |1,15  |1,2   |+20%        |
|                                       |на 1 жителя |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Количество виртуальных музеев          |единиц      |3      |4     |5     |6     |в 2 р.      |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Количество посещений                   |тыс.        |255,9  |280,1 |284,1 |290,0 |+13,3%      |
|театрально-концертных мероприятий      |посещений   |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Приобщенность населения области        |посещений   |7,6    |7,7   |7,8   |7,8   |+2,6%       |
|к культуре региона через посещения     |на 1 жителя |       |      |      |      |            |
|учреждений/ мероприятий культуры       |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Доля детей, привлекаемых к участию     |%           |8,0    |8,0   |8,1   |8,2   |+0,2 п.п.   |
|в творческих мероприятиях, в общей     |            |       |      |      |      |            |
|численности детей                      |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Доля объектов культурного наследия,    |%           |10,0   |25,0  |37,0  |46,0  |+36 п.п.    |
|расположенных на территории области,   |            |       |      |      |      |            |
|информация о которых внесена           |            |       |      |      |      |            |
|в электронную базу данных единого      |            |       |      |      |      |            |
|государственного реестра объектов      |            |       |      |      |      |            |
|культурного наследия (памятников       |            |       |      |      |      |            |
|истории и культуры) народов Российской |            |       |      |      |      |            |
|Федерации, в общем количестве          |            |       |      |      |      |            |
|объектов культурного наследия,         |            |       |      |      |      |            |
|находящихся на территории Вологодской  |            |       |      |      |      |            |
|области                                |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|
|Соотношение средней заработной платы   |%           |56,1   |64,9  |73,7  |82,4  |+26,3 п.п.  |
|работников учреждений культуры и       |            |       |      |      |      |            |
|средней заработной платы по региону    |            |       |      |      |      |            |
|——————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————|——————|——————|———————————-|

     7. Комплекс мероприятий, направленных  на  создание  условий  для
развития гражданского общества и потенциала молодежи:
     1) повышение  социальной  активности  молодежи,  направленной  на
достижение общественных интересов;
     2) создание и развитие  условий  для  патриотического  воспитания
граждан;
     3) развитие государственной поддержки  социально  ориентированных
некоммерческих организаций;
     4) создание условий для вовлечения граждан в  активный  диалог  с
властью по вопросам развития области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 7
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                     |Единица   |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                     |измерения |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                     |          |оценка |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                    |2         |3      |4     |5     |6     |7           |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Доля проектов Федерального агенства  |%         |50,0   |70,0  |60,0  |60,0  |+10 п.п.    |
|по делам молодежи, реализуемых       |          |       |      |      |      |            |
|на территории области, из числа      |          |       |      |      |      |            |
|возможных к реализации               |          |       |      |      |      |            |
|на территории региона                |          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Количество зарегистриро-ванных       |единиц    |1845   |1848  |1851  |1860  |+0,8%       |
|некоммерческих организаций области   |          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Количество привлекаемых добровольцев |единиц    |50     |200   |250   |300   |в 6 р.      |
|к реализации проектов (программ)     |          |       |      |      |      |            |
|общественными объединениями и        |          |       |      |      |      |            |
|социально ориентированными           |          |       |      |      |      |            |
|некоммерческими организациями        |          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Рост (снижение) степени гражданской  |%         |100,0  |115,0 |115,0 |115,0 |+15 п.п.    |
|активности молодежи от уровня        |          |       |      |      |      |            |
|2013 года                            |          |       |      |      |      |            |
|————————————————————————————————————-|——————————|———————|——————|——————|——————|————————————|

     8. Комплекс мероприятий, направленных  на  обеспечение  населения
области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания:
     1) стимулирование развития жилищного строительства;
     2) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
     3)  переселение  граждан  из   аварийного   жилищного   фонда   и
капитальный ремонт многоквартирных домов;
     4) комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры;
     5) повышение уровня и качества  жизни  населения  путем  развития
социальной и коммунальной инфраструктуры.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 8
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|                                                 |Единица    |2013   |2014 |2015 |2016 |2016 год    |
|                                                 |измерения  |год    |год  |год  |год  |к 2013 году |
|                                                 |           |оценка |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|1                                                |2          |3      |4    |5    |6    |7           |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Предельное количество процедур, необходимых      |единиц     |13     |13   |13   |13   |-           |
|для получения разрешения на строительство        |           |       |     |     |     |            |
|эталонного объекта капитального строительства    |           |       |     |     |     |            |
|непроизводственного назначения                   |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Предельный срок прохождения всех процедур,       |дней       |276    |276  |130  |130  |-52,9%      |
|необходимых для получения разрешения             |           |       |     |     |     |            |
|на строительство эталонного объекта капитального |           |       |     |     |     |            |
|строительства непроизводственного назначения     |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Объем ввода жилья, соответствующего стандартам   |тыс. кв. м |176    |198  |221  |235  |+33,5%      |
|экономического класса                            |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Превышение среднего уровня процентной ставки     |%          |5,1    |4,3  |3,6  |3,1  |-2 п.п.     |
|по ипотечному жилищному кредиту                  |           |       |     |     |     |            |
|(в рублях) над индексом потребительских цен      |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Количество предоставленных ипотечных жилищных    |единиц     |7900   |8200 |8500 |8800 |+11,4%      |
|кредитов                                         |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Предоставление доступного и комфортного жилья    |% от числа |7,5    |15,0 |22,5 |30,0 |+22,5 п.п.  |
|семьям, желающим улучшить свои жилищные условия  |семей,     |       |     |     |     |            |
|                                                 |желающих   |       |     |     |     |            |
|                                                 |улучшить   |       |     |     |     |            |
|                                                 |жилищные   |       |     |     |     |            |
|                                                 |условия    |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Общая площадь жилых помещений, приходящаяся      |кв. м      |27,5   |28,0 |28,8 |29,3 |+6,5%       |
|в среднем на 1 жителя                            |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Удельный вес введенной общей площади жилых домов |%          |1,27   |1,34 |1,40 |1,55 |+0,3 п.п.   |
|по отношению к общей площади жилищного фонда     |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Объем работ, выполненных по виду деятельности    |млрд. руб. |52,3   |59,0 |43,6 |55,6 |+6,3%       |
|"Строительство"                                  |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Объем отгруженных товаров собственного           |млрд. руб. |5,8    |6,1  |6,6  |7,0  |+20,7%      |
|производства, выполнено работ и услуг            |           |       |     |     |     |            |
|собственными силами по полному кругу предприятий |           |       |     |     |     |            |
|(производство прочих неметаллических             |           |       |     |     |     |            |
|минеральных продуктов, за исключением            |           |       |     |     |     |            |
|производства стекла и изделий из стекла)         |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля ветхого и аварийного жилищного фонда        |%          |5,9    |5,6  |5,5  |5,4  |-0,5 п.п.   |
|в общем объеме жилищного фонда области           |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля площади жилищного фонда, обеспеченного      |%          |58,0   |58,4 |58,8 |59,2 |+1,2 п.п.   |
|всеми видами благоустройства, в общей площади    |           |       |     |     |     |            |
|жилищного фонда субъекта Российской Федерации    |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля многоквартирных домов в целом               |%          |12,0   |12,3 |12,3 |12,3 |+0,3 п.п.   |
|по субъекту Российской Федерации, в которых      |           |       |     |     |     |            |
|собственники помещений выбрали и реализуют       |           |       |     |     |     |            |
|управление многоквартирными домами посредством   |           |       |     |     |     |            |
|товариществ собственников жилья либо жилищных    |           |       |     |     |     |            |
|кооперативов или иного специализированного       |           |       |     |     |     |            |
|потребительского кооператива                     |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля заемных средств в общем объеме капитальных  |%          |19,7   |22,2 |24,7 |27,2 |+7,5 п.п.   |
|вложений в системы теплоснабжения,               |           |       |     |     |     |            |
|водоснабжения, водоотведения и очистки сточных   |           |       |     |     |     |            |
|вод                                              |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Доля убыточных организаций жилищно-коммунального |%          |44,4   |44,3 |44,2 |44,1 |-0,3 п.п.   |
|хозяйства                                        |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень износа коммунальной инфраструктуры       |%          |52,0   |52,0 |51,9 |51,8 |-0,2 п.п.   |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|
|Уровень возмещения населением затрат             |%          |99,7   |99,7 |99,7 |99,8 |+0,1 п.п.   |
|за предоставление жилищно-коммунальных услуг     |           |       |     |     |     |            |
|по установленным для населения тарифам           |           |       |     |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————————-|———————————|———————|—————|—————|—————|————————————|

     9. Комплекс мероприятий, направленных на охрану окружающей среды,
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов:
     1) обеспечение населения области качественной питьевой водой;
     2) снижение уровня загрязнения водных объектов;
     3) обеспечение защищенности населения  и  объектов  экономики  от
наводнений и иного негативного воздействия вод;
     4) предотвращение загрязнения окружающей среды отходами;
     5) охрана и развитие животного мира области;
     6)  обеспечение  экологической   безопасности   и   рационального
природопользования.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 9
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|                                    |Единица   |2013   |2014   |2015   |2016   |2016 год    |
|                                    |измерения |год    |год    |год    |год    |к 2013 году |
|                                    |          |оценка |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|1                                   |2         |3      |4      |5      |6      |7           |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля населения области,             |%         |37,1   |37,4   |37,4   |39,3   |+2,2 п.п.   |
|обеспеченного питьевой водой,       |          |       |       |       |       |            |
|отвечающей обязательным требованиям |          |       |       |       |       |            |
|безопасности                        |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Масса загрязняющих веществ,         |кг/       |156,62 |144,21 |133,65 |120,69 |-22,9%      |
|поступившая со сточными водами      |млн. руб. |       |       |       |       |            |
|в поверхностные водные объекты,     |          |       |       |       |       |            |
|на единицу валового регионального   |          |       |       |       |       |            |
|продукта                            |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля населения, проживающего        |%         |9,3    |10,7   |24,4   |25,2   |+15,9 п.п.  |
|на подверженных негативному         |          |       |       |       |       |            |
|воздействию вод территориях и       |          |       |       |       |       |            |
|защищенного в результате проведения |          |       |       |       |       |            |
|инженерных мероприятий, в общем     |          |       |       |       |       |            |
|количестве населения, проживающего  |          |       |       |       |       |            |
|на таких территориях                |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля экологически безопасной        |%         |14,1   |14,3   |41,2   |41,2   |+27,1 п.п.  |
|утилизации твердых бытовых отходов  |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля использованных, обезвреженных  |%         |75,0   |75,0   |75,0   |75,0   |-           |
|отходов в общем объеме              |          |       |       |       |       |            |
|образовавшихся отходов в процессе   |          |       |       |       |       |            |
|производства и потребления          |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля площади территории Вологодской |%         |6,3    |6,3    |6,3    |6,3    |-           |
|области, занятой особо охраняемыми  |          |       |       |       |       |            |
|природными территориями, в общей    |          |       |       |       |       |            |
|площади территории области          |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|
|Доля ликвидированных скважин        |%         |9,0    |9,0    |9,0    |9,0    |-           |
|от общего количества скважин,       |          |       |       |       |       |            |
|подлежащих тампонажу                |          |       |       |       |       |            |
|————————————————————————————————————|——————————|———————|———————|——————-|———————|————————————|

     Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики

     1. Комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности области:
     1) совершенствование мер налогового и финансового  стимулирования
инвестиций;
     2)   формирование   инфраструктуры   обеспечения   инвестиционной
деятельности и снижение административных барьеров;
     3) формирование и  поддержание  привлекательного  инвестиционного
имиджа области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 10
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|                                            |Единица    |2013   |2014  |2015 |2016 |2016 год    |
|                                            |измерения  |год    |год   |год  |год  |к 2013 году |
|                                            |           |оценка |      |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|1                                           |2          |3      |4     |5    |6    |7           |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|Объем инвестиций в основной капитал         |млрд. руб. |97,7   |107,5 |78,3 |98,5 |+0,8%       |
|за счет всех источников финансирования      |           |       |      |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|Объем инвестиций в основной капитал         |млрд. руб. |65,1   |72,0  |67,0 |76,0 |+16,7%      |
|за счет всех источников финансирования      |           |       |      |     |     |            |
|без трубопроводного транспорта              |           |       |      |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|Количество приоритетных проектов,           |ед.        |0      |9     |12   |16   |+16 ед.     |
|реализуемых субъектами инвестиционной       |           |       |      |     |     |            |
|деятельности, которым предоставлена         |           |       |      |     |     |            |
|государственная поддержка в форме налоговых |           |       |      |     |     |            |
|льгот                                       |           |       |      |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|
|Создание и модернизация                     |тыс. мест  |7,3    |12,7  |16,7 |17,7 |в 2,4 р.    |
|высокопроизводительных рабочих мест         |           |       |      |     |     |            |
|————————————————————————————————————————————|——————————-|———————|——————|—————|—————|————————————|

     2. Комплекс мероприятий, направленных  на  развитие  транспортной
системы области:
     1)  сохранение  и  развитие  сети  автомобильных   дорог   общего
пользования области;
     2) формирование единой дорожной сети  круглогодичной  доступности
для населения области;
     3) обеспечение транспортного обслуживания населения.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 11
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|                                      |Единица     |2013   |2014   |2015   |2016   |2016 год    |
|                                      |измерения   |год    |год    |год    |год    |к 2013 году |
|                                      |            |оценка |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|1                                     |2           |3      |4      |5      |6      |7           |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Прирост протяженности автомобильных   |%           |1,0    |1,5    |2,0    |2,5    |+1,5%       |
|дорог общего пользования              |к 2011 году |       |       |       |       |            |
|регионального или межмуниципального   |            |       |       |       |       |            |
|значения, соответствующих нормативным |            |       |       |       |       |            |
|требованиям к транспортно-            |            |       |       |       |       |            |
|эксплуатационным показателям          |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Доля протяженности автомобильных      |%           |96,25  |96,23  |96,22  |96,21  |-0,04 п.п.  |
|дорог общего пользования              |            |       |       |       |       |            |
|регионального значения, не отвечающих |            |       |       |       |       |            |
|нормативным требованиям, в общей      |            |       |       |       |       |            |
|протяженности автомобильных дорог     |            |       |       |       |       |            |
|общего пользования регионального      |            |       |       |       |       |            |
|значения                              |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Доля сельских населенных пунктов,     |%           |68,5   |68,5   |68,6   |68,6   |+0,1 п.п.   |
|обеспеченных постоянной               |            |       |       |       |       |            |
|круглогодичной связью с сетью         |            |       |       |       |       |            |
|автодорог общего пользования          |            |       |       |       |       |            |
|регионального или межмуниципального   |            |       |       |       |       |            |
|значения по дорогам с твердым         |            |       |       |       |       |            |
|покрытием                             |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Доля дорог с усовершенствованным      |%           |44,7   |44,7   |44,7   |44,7   |-           |
|типом покрытия в общей протяженности  |            |       |       |       |       |            |
|сети автомобильных дорог              |            |       |       |       |       |            |
|регионального или межмуниципального   |            |       |       |       |       |            |
|значения                              |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Доля дорожно-транспортных             |%           |29,7   |28,2   |26,8   |25,5   |-4,2 п.п.   |
|происшествий с сопутствующими         |            |       |       |       |       |            |
|дорожными условиями в общем           |            |       |       |       |       |            |
|количестве дорожно-транспортных       |            |       |       |       |       |            |
|происшествий                          |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|——————-|——————-|————————————|
|Количество перевезенных пассажиров    |тыс. чел.   |2740,5 |2750,0 |2760,0 |2775,0 |+1,3%       |
|по межмуниципальным автобусным        |            |       |       |       |       |            |
|маршрутам                             |            |       |       |       |       |            |
|—————————————————————————————————————-|———————————-|———————|——————-|—————-—|——————-|————————————|

     3. Комплекс мероприятий, направленных  на  энергоэффективность  и
развитие газификации на территории области:
     1) энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  на
территории области;
     2) газификация на территории области.

                           Ожидаемые результаты                       
                                                                      
Таблица 12
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|                                 |Единица       |2013   |2014  |2015  |2016  |2016 год    |
|                                 |измерения     |год    |год   |год   |год   |к 2013 году |
|                                 |              |оценка |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|1                                |2             |3      |4     |5     |6     |7           |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Производство электроэнергии      |в %           |105,0  |106,0 |122,0 |100,0 |+29,3%      |
|                                 |к предыдущему |       |      |      |      |            |
|                                 |году          |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Предельное количество этапов     |единиц        |8      |6     |6     |5     |-37,5%      |
|(процедур), необходимых для      |              |       |      |      |      |            |
|технологического присоединения   |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Предельный срок подключения      |дней          |276    |167   |45    |43    |-84,4%      |
|потребителей (до 150 кВт) с даты |              |       |      |      |      |            |
|поступления заявки               |              |       |      |      |      |            |
|на технологическое присоединение |              |       |      |      |      |            |
|до даты подписания акта          |              |       |      |      |      |            |
|о технологическом присоединении  |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|
|Уровень газификации потребителей |%             |61,0   |61,5  |62,0  |62,5  |1,5 п.п.    |
|области природным газом          |              |       |      |      |      |            |
|—————————————————————————————————|——————————————|———————|——————|——————|——————|————————————|


Информация по документу
Читайте также