Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1111

Документ имеет не последнюю редакцию.

     5.5.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с   момента   его

подписания  Сторонами  и  действует  до  момента использования средств

иного  межбюджетного  трансферта  в  полном  объеме,   подтвержденного

соответствующими   отчетами   об   использовании  иного  межбюджетного

трансферта.

 

     6. Юридические адреса Сторон

 

Правительство области              Поселение _________________________

Реквизиты                          Реквизиты

___________________________        ___________________________________

 

 

Приложение 1

к Соглашению

 

(Утратил   силу  -  Постановление  Правительства  Вологодской  области

от 04.08.2014 № 666)

 

Приложение 1

к Соглашению

 

Форма

 

                                   ОТЧЕТ                             

             об использовании иного межбюджетного трансферта

                             поселением области                               

                  _______________________________________

                  (полное наименование поселения области)            

                                                                      

         по результатам реализации инициатив о преобразовании

                  поселений области путем их объединения                    

              на 1 _______________________________ 20__ года         

                   (апреля, июля, октября, января)                

 

рублей

|——————|———————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|N п/п |Наименование расходов* |Выделено из областного бюджета    |Фактически использовано иных      |

|      |                       |иных межбюджетных трансфертов     |межбюджетных трансфертов          |

|      |                       |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|

|      |                       |в отчетном периоде |с начала года |в отчетном периоде |с начала года |

|——————|———————————————————————|———————————————————|——————————————|———————————————————|——————————————|

|1     |2                      |3                  |4             |5                  |6             |

|——————|———————————————————————|———————————————————|——————————————|———————————————————|——————————————|

|      |                       |                   |              |                   |              |

|——————|———————————————————————|———————————————————|——————————————|———————————————————|——————————————|

 

________________________________ _________ _____________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

 

«___» _____________ 20___ года

    

     -----------------------------------------------------------------

     * В отчете приводится полная расшифровка направлений  фактических

расходов.   Отдельной   строкой   необходимо   отражать   расходы   на

формирование   фонда   оплаты   труда   муниципальных   служащих   

расшифровкой)    с   указанием   соответствующего   объема   бюджетных

ассигнований.

 

 

Приложение 2

к Соглашению

 

Форма

 

                                ИНФОРМАЦИЯ                           

                  о выполнении показателей эффективности             

         использования иного межбюджетного трансферта за 20__ год    

 

|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

|Наименование показателя   |Значение показателя эффективности,           |

|эффективности             | (соответствующая ед. изм.)                  |

|                          |—————————————————————————————————————————————|

|                          |за аналогичный период года, |за отчетный год |

|                          |предшествующий отчетному    |                |

|                          |году                        |                |

|——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————|

|1                         |2                           |3               |

|——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————|

|количественный показатель |                            |                |

|——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————|

|качественный показатель   |                            |                |

|——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————|

 

________________________________ _________ _____________________

(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___" __________ 20__ года

 

 

 

Приложение 2

к Правилам

 

(Дополнен    -   Постановление   Правительства   Вологодской   области

от 04.08.2014 № 666)

 

Форма

                                       СМЕТА

              расходов по использованию иного межбюджетного трансферта

 

 

Таблица 1

 

В годовом разрезе *

рублей

п/п

Наименование расходов **

Выделено из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

Таблица 2

                В поквартальном разрезе *

                                 рублей

п/п

Наименование расходов **

Выделено из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Всего

 

 

 

 

 

Глава ________________________________ _________ ___________________

  (наименование поселения области) (подпись)   (Ф.И.О.)

 

Руководитель финансового органа

________________________________ _________ ________________________

  (наименование поселение области) (подпись)     (Ф.И.О.)

 

 

    *  В таблицах отдельной строкой отражать расходы  на  формирование

фонда  оплаты   труда    муниципальных    служащих    (с расшифровкой)

с указанием соответствующего объема бюджетных ассигнований.

    **  Необходимо систематизировать   по  отношению  к  определенному

разделу  и  подразделу классификации  расходов   бюджетов   Российской

Федерации.

 

 

Приложение 12
к государственной программе

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

                   от 18.08.2014 № 708; от 17.11.2014 № 1020;

                   от 22.06.2015 № 519; от 23.11.2015 № 977)             

 

                              Подпрограмма 8                          

           «Обеспечение реализации Государственной программы 

                             на 2014-2020 годы»                                 

                         (далее - подпрограмма 8)                     

 

                          Паспорт подпрограммы 8                      

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

                   от 18.08.2014 № 708; от 17.11.2014 № 1020;

                   от 22.06.2015 № 519; от 23.11.2015 № 977;

                         от 28.12.2015 № 1193)                        

 

Ответственный исполнитель подпрограммы 8 (соисполнитель программы)

Департамент экономического развития области

Исполнители

Департамент имущественных отношений области; Комитет государственного заказа области; Департамент стратегического планирования области

Цель подпрограммы 8

обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области в сферах:

реализации государственной экономической политики на территории области;

государственного регулирования инвестиционной деятельности и координации деятельности органов исполнительной государственной власти в сфере инвестиционной деятельности на территории области;

научной, научно-технической, инновационной деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности, а также развития металлургического, химического, машиностроительного комплексов, текстильного и швейного производства, в том числе в целях повышения качества товаров, работ и услуг;

обеспечения учета и эффективного использования имущества области;

земельных отношений;

обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области и нужд бюджетных учреждений области;

стратегического планирования социально-экономического развития области

Задачи подпрограммы 8

обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 8

выполнение планов работы органов исполнительной власти области

Сроки реализации подпрограммы 8

2014 - 2020 годы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета – 1 151 236,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 143 339,5 тыс. рублей;

2015 год – 158 795,8 тыс. рублей;

2016 год – 153 580,4 тыс. рублей;

2017 год – 164 279,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2019 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2020 год – 177 080,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 8

за период с 2014 по 2020 год планируется ежегодное исполнение планов работы органов исполнительной государственной власти области на 100%

 

 

           I.   Характеристика сферы реализации подпрограммы 8,       
       основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития  

 

     Сферами реализации подпрограммы 8 являются:
     проведение государственной экономической политики  на  территории
области;
     государственное  регулирование  инвестиционной   деятельности   и
координация деятельности органов исполнительной государственной власти
в области инвестиционной деятельности на территории области;
     научная,   научно-техническая,   инновационная   деятельность   и
государственная поддержка инновационной деятельности, а также развитие
металлургического,   химического,   машиностроительного    комплексов,
текстильного  и  швейного  производства, в том числе в целях повышения
качества товаров, работ и услуг;
     обеспечение учета и эффективное использование имущества области;
     земельные отношения;
     обеспечение размещения заказов на  поставки  товаров,  выполнение
работ,   оказание  услуг  для  государственных  нужд  области  и  нужд
бюджетных учреждений области.
     Реализация   подпрограммы   8   позволит   обеспечить   ежегодное
исполнение  планов деятельности органов исполнительной государственной
власти  области,  повышение  эффективности   использования   бюджетных
средств,    выделяемых    на    финансовое    обеспечение   реализации
государственной программы.
     Текущее   управление   реализацией   Государственной    программы
осуществляется    Департаментом   экономики   области.   Ответственный
исполнитель и  соисполнители  государственной  программы  обеспечивают
проведение  консультативно-справочной  работы,  разъяснение  положений
государственной программы  в  рамках  Основ  государственной  политики
Российской   Федерации   в   сфере  развития  правовой  грамотности  и
правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

 

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые

конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 8

 

Целью реализации подпрограммы 8 является обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области в сферах:

реализации государственной экономической политики на территории области;

государственного регулирования инвестиционной деятельности и координации деятельности органов исполнительной государственной власти в области инвестиционной деятельности на территории области;

научной, научно-технической, инновационной деятельности и государственной поддержки инновационной деятельности, а также развития металлургического, химического, машиностроительного комплексов, текстильного и швейного производства, в том числе в целях повышения качества товаров, работ и услуг;

обеспечения учета и эффективного использования имущества области;

земельных отношений;

обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд области и нужд бюджетных учреждений области;

стратегического планирования социально-экономического развития области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

обеспечить исполнение органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8 представлены в приложении 1 к подпрограмме 8.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8 приведены в приложении 2 к подпрограмме 8.

Срок реализации подпрограммы 8: 2014 - 2020 годы.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 8: выполнение плана работы органов исполнительной государственной власти области.

Реализация мероприятий подпрограммы 8 позволит обеспечить ежегодное исполнение планов работы органов исполнительной государственной власти области в объеме 100%.

 

(Статья  в  редакции  Постановления  Правительства Вологодской области

от 22.06.2015 № 519)

 

         III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8      

 

     Для достижения цели и решения  задач  подпрограммы  8  необходимо
реализовать    основное    мероприятие    8.1.   «Выполнение   функций
государственными органами».
     Целью   мероприятия   является    совершенствование    управления
реализацией   государственной  программы,  организация  взаимодействия
Департамента экономического развития области с органами исполнительной
государственной   власти  области,  органами  местного  самоуправления
муниципальных образований  области  в  целях  реализации  мероприятий,
предусмотренных  государственной программой. (В редакции Постановления
Правительства Вологодской области от 22.06.2015 № 519)
     В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на
выполнение  функций  органами  исполнительной  государственной  власти
области за счет средств областного бюджета.

 

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

 

Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета, 1 151 236,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.11.2015 № 977;  от 28.12.2015 № 1193)

2014 год – 143 339,5 тыс. рублей;

2015 год – 158 795,8 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 23.11.2015 № 977;  от 28.12.2015 № 1193)

2016 год – 153 580,4 тыс. рублей;

2017 год – 164 279,4 тыс. рублей;

2018 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2019 год – 177 080,3 тыс. рублей;

2020 год – 177 080,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 8

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства Вологодской области

от   18.08.2014      708;  от 22.06.2015 № 519)

 

 

Приложение 1
к подпрограмме 8

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

                         от 22.06.2015 № 519)                         

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8

 

п/п

Задача, направленные на достижение цели

Наименование

целевого (показателя) индикатора

 

Ед. изм.

Значения показателей

отчетное

оценочное

плановое

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Обеспечение исполнения органами исполнительной государственной власти области возложенных полномочий

выполнение плана работы органов исполнительной  государственной власти области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

Приложение 2
к подпрограмме 8

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

                   от 18.08.2014 № 708; от 17.11.2014 № 1020; 

                         от 22.06.2015 № 519)                         

 

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8

 

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологи­ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1

Объект и единица наблюдения 2

Охват

единиц

совокупности 3

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Выполнение плана работы органов исполнительной власти области

%

доля фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов исполнительной государствен­ной власти  области в общем количестве мероприятий утвержденных планов деятельности за отчетный год

 

 

за отчетный год

Вд = Мф / Мп x 100%

Мф - количество фактически выполненных мероприятий планов деятельности органов ис­полнитель­ной государствен­ной  власти  области  в рассматриваемом периоде, ед.

3

мероприятия плана деятельности

1

Департамент экономического развития области,  Департамент имущественных отношений области,

Комитет государственного заказа области, Департамент стратегического планирования области

 

 

 

 

 

 

Мп - общее количество мероприятий утвержденных планов деятельности органов ис­полнитель­ной государствен­ной  власти  области  в рассматриваемом периоде, ед.

 

 

 

Приложение 3

к подпрограмме 8

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

                   от 22.06.2015 № 519; от 23.11.2015 № 977;

                         от 28.12.2015 № 1193)                       

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы»

 

 

Итого

всего, в том числе

143 339,5

158 795,8

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 151 236,0

 

собственные доходы областного бюджета

143 339,5

158 795,8

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 151 236,0

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

42 180,6

40 818,7

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

307 337,0

 

собственные доходы областного бюджета

42 180,6

40 818,7

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

307 337,0

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

70 601,0

61 871,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 317,8

 

собственные доходы областного бюджета

70 601,0

61 871,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 317,8

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

30 557,9

27 996,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

200 182,9

 

собственные доходы областного бюджета

30 557,9

27 996,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

200 182,9

Департамент стратегического планирования области

всего, в том числе

0,0

28 109,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

176 398,3

 

собственные доходы областного бюджета

0,0

28 109,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

176 398,3

Основное мероприятие 8.1

Выполнение функций государственными органами

Итого

всего, в том числе

143 339,5

158 795,8

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 151 236,0

 

собственные доходы областного бюджета

143 339,5

158 795,8

153 580,4

164 279,4

177 080,3

177 080,3

177 080,3

1 151 236,0

Департамент экономического развития области

всего, в том числе

42 180,6

40 818,7

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

307 337,0

 

собственные доходы областного бюджета

42 180,6

40 818,7

42 265,1

42 265,1

46 602,5

46 602,5

46 602,5

307 337,0

Департамент имущественных отношений области

всего, в том числе

70 601,0

61 871,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 317,8

 

собственные доходы областного бюджета

70 601,0

61 871,4

61 235,0

65 418,5

69 397,3

69 397,3

69 397,3

467 317,8

Комитет государственного заказа области

всего, в том числе

30 557,9

27 996,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

200 182,9

 

собственные доходы областного бюджета

30 557,9

27 996,2

25 625,7

28 959,6

29 014,5

29 014,5

29 014,5

200 182,9

Департамент стратегического планирования области

всего, в том числе

0,0

28 109,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

176 398,3

 

собственные доходы областного бюджета

0,0

28 109,5

24 454,6

27 636,2

32 066,0

32 066,0

32 066,0

176 398,3


Информация по документу
Читайте также