Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 21.03.2016 № 239

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        

Утратило силу с 1 января 2017 года -

Постановление Правительства Вологодской области

от 27.03.2017 № 282

 

От 21.03.2016 № 239

г. Вологда

 

О внесении изменений в постановление Правительства области

от 28 октября 2013 года № 1108

 

 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.            Внести в государственную программу «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1108, следующие изменения:

1.1.    Позицию «Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета» паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств областного бюджета

 

объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 96322,3 тыс. рублей;

2015 год – 90580,8 тыс. рублей;

2016 год – 81373,2 тыс. рублей;

2017 год – 49847,8 тыс. рублей;

2018 год – 123735,1 тыс. рублей;

2019 год – 120535,1 тыс. рублей;

2020 год – 115056,7 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –

597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 67362,1 тыс. рублей;

2015 год – 64979,7 тыс. рублей;

2016 год – 55608,0 тыс. рублей;

2017 год – 49847,8 тыс. рублей;

2018 год – 123735,1 тыс. рублей;

2019 год – 120535,1 тыс. рублей;

2020 год – 115056,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:

2014 год – 28960,2 тыс. рублей;

2015 год – 25601,1 тыс. рублей;

2016 год – 25765,2 тыс. рублей.

Также прогнозируется привлечение средств:

федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 24756,7 тыс. рублей;

2018 год – 24756,7 тыс. рублей;

2019 год – 24756,7  тыс. рублей;

2020 год – 24756,7 тыс. рублей».


1.2.    Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение реализации Государственной программы

Объем финансирования мероприятий Государственной программы составляет 677451,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 96322,3 тыс. рублей;

2015 год – 90580,8 тыс. рублей;

2016 год – 81373,2 тыс. рублей;

2017 год – 49847,8 тыс. рублей;

2018 год – 123735,1 тыс. рублей;

2019 год – 120535,1 тыс. рублей;

2020 год – 115056,7 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 597124,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 67362,1 тыс. рублей;

2015 год – 64979,7 тыс. рублей;

2016 год – 55608,0 тыс. рублей;

2017 год – 49847,8 тыс. рублей;

2018 год – 123735,1 тыс. рублей;

2019 год – 120535,1 тыс. рублей;

2020 год – 115056,7 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:

2014 год – 28960,2 тыс. рублей;

2015 год – 25601,1 тыс. рублей;

2016 год – 25765,2 тыс. рублей.

Также прогнозируется привлечение средств:

федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 24756,7 тыс. рублей;

2018 год – 24756,7 тыс. рублей;

2019 год – 24756,7  тыс. рублей;

2020 год – 24756,7 тыс. рублей.

Прогнозируется привлечение безвозмездных поступлений государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 3918,0 тыс. рублей;

2016 год – 3358,2 тыс. рублей.

Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7634,7 тыс. рублей;

2015 год – 8100,0 тыс. рублей;

2016 год – 5000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей.

Также в рамках реализации Государственной программы предполагается участие:

бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 284,2 тыс. рублей;

2015 год – 360,2 тыс. рублей;

2016 год – 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 1842,1 тыс. рублей;

2019 год – 1842,1 тыс. рублей;

2020 год – 1842,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к Государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей Государственной программы приведена в приложении 4 к Государственной программе.

Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета определяется на основе решений Комиссии по разработке и реализации государственных программ Вологодской области и повышению эффективности бюджетных расходов и законов области:

от 20 декабря 2012 года № 2940-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

от 16 декабря 2013 года № 3246-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

от 22 декабря 2014 года № 3532-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

от 16 декабря 2015 года № 3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».

При реализации Государственной программы учтены положения федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, на основе экономически выгодных механизмов софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств федерального бюджета и областного бюджета.

Также при определении объема финансовых средств учтены цены, сложившиеся на рынке, потребности в закупаемых товарах (работах, услугах), требования действующего законодательства, предъявляемые к оборудованию (системам) или их укомплектованности, закупка или создание которых предусмотрены Государственной программой.

Расходы органов местного самоуправления определены исходя из уровня софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области.».

1.3.    Приложение 3 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4.    Приложение 4 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5.    В подпрограмме 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (приложение 5 к Государственной программе):

1.5.1.  В паспорте подпрограммы 1:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:


«Целевые

индикаторы и

показатели

подпрограммы 1

прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений по отношению к 2012 году;

доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;

прирост (снижение) количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) по отношению к 2012 году;

доля ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел;

прирост (снижение) количества административных правонарушений, выявленных с помощью общественности, по отношению к 2012 году;

прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году;

количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»»;


позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

объем финансирования подпрограммы 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5550,0 тыс. рублей;

2015 год – 7043,8 тыс. рублей;

2016 год – 8200,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 44623,2 тыс. рублей;

2019 год – 43218,2 тыс. рублей;

2020 год – 43499,8 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы)  -

152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5550,0 тыс. рублей;

2015 год – 7043,8 тыс. рублей;

2016 год – 8200,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 44623,2 тыс. рублей;

2019 год – 43218,2 тыс. рублей;

2020 год – 43499,8 тыс. рублей

Ожидаемые    
результаты   
реализации   
подпрограммы 1

снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;

снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6% в 2012 году до 16,9% в 2020 году;

снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9% в 2012 году до 55,4% в 2020 году;

снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7 %;

увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;

снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1%;

увеличение количества обслуживаемых  функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году».

 

1.5.2.  В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 1» абзацы восьмой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов:

снижение количества зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2012 году на 7%;

снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений с 20,6% в 2012 году до 16,9% в 2020 году;

снижение доли ранее судимых лиц, совершивших преступления, от общего числа ранее судимых, состоящих на контроле в органах внутренних дел, с 55,9% в 2012 году до 55,4% в 2020 году;

снижение количества погибших от противоправных посягательств (без учета погибших в ДТП) в 2020 году по отношению к 2012 году на 21,7%;

увеличение количества выявленных с помощью общественности административных правонарушений в 2020 году по отношению к 2012 году на 8%;

снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), в 2020 году по отношению к 2012 году на 1%;

увеличение количества обслуживаемых  функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» до 308 штук в 2020 году.».

1.5.3.  Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» дополнить абзацами следующего содержания:

«Кроме этого, в целях достижения целей и задач подпрограммы 1 обеспечивается деятельность постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Вологодской области, антитеррористической комиссии Вологодской области, областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям и контроль реализации их решений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 Государственной программы приведен в приложении 31 к подпрограмме 1.».

1.5.4.  Раздел 4  «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«4.  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1

Объем финансирования подпрограммы 1 составляет 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5550,0 тыс. рублей;

2015 год – 7043,8 тыс. рублей;

2016 год – 8200,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 44623,2 тыс. рублей;

2019 год – 43218,2 тыс. рублей;

2020 год – 43499,8 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы)  - 152135,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5550,0 тыс. рублей;

2015 год – 7043,8 тыс. рублей;

2016 год – 8200,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 44623,2 тыс. рублей;

2019 год – 43218,2 тыс. рублей;

2020 год – 43499,8 тыс. рублей.

Также в рамках реализации подпрограммы 1 предполагается участие:

бюджетов муниципальных образований области – 6591,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 284,2 тыс. рублей;

2015 год – 360,2 тыс. рублей; 

2016 год – 421,1 тыс. рублей;

2018 год – 1842,1 тыс. рублей;

2019 год – 1842,1 тыс. рублей;

2020 год – 1842,1 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию целей подпрограммы 1 представлена в приложении 5 к подпрограмме 1.».

1.5.5.  Приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.6.  Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5.7.  Приложение 3 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.5.8.  Дополнить приложением 31 согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.5.9.      Приложение 4 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.5.10. Приложение 5 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.5.11. В Правилах предоставления и расходования субсидий на внедрение и/или эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Государственной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» (приложение 6 к подпрограмме 1):

в абзаце первом слова «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными районами и городскими округами (далее - муниципальные образования области)» заменить словами «условия предоставления и расходования субсидий муниципальными образованиями области»;

пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«актов оказания услуг (выполнения, приема-сдачи работ), платежных поручений;»; 

пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Для оценки применяются следующие целевые показатели результативности предоставления субсидий:

количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» (шт.);

прирост (снижение) количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах (без учета преступлений в области дорожного движения и незаконного оборота наркотиков), по отношению к 2012 году (%).».

1.6.         В подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения» (приложение 6 к Государственной программе):

1.6.1.  Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32255,4 тыс. рублей;

2015 год – 26305,8 тыс. рублей;   

2016 год – 16418,2 тыс. рублей; 

2017 год – 21566,5 тыс. рублей;

2018 год – 38160,0 тыс. рублей;

2019 год – 37835,0 тыс. рублей;

2020 год – 31435,0  тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –

203975,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32255,4 тыс. рублей;

2015 год – 26305,8 тыс. рублей;    

2016 год – 16418,2 тыс. рублей; 

2017 год – 21566,5 тыс. рублей;

2018 год – 38160,0 тыс. рублей;

2019 год – 37835,0 тыс. рублей;

2020 год – 31435,0  тыс. рублей».


1.6.2.  В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2»:

в абзаце втором слова «и выявления нарушений ПДД» заменить словами «в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 обеспечивается деятельность областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и контроль реализации ее решений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 Государственной программы приведен в приложении 2 к подпрограмме 2.».

1.6.3.  Раздел 4  «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«4.  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 203975,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32255,4 тыс. рублей;

2015 год – 26305,8 тыс. рублей;   

2016 год – 16418,2 тыс. рублей; 

2017 год – 21566,5 тыс. рублей;

2018 год – 38160,0 тыс. рублей;

2019 год – 37835,0 тыс. рублей;

2020 год – 31435,0  тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 203975,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32255,4 тыс. рублей;

2015 год – 26305,8 тыс. рублей;

2016 год – 16418,2 тыс. рублей;

2017 год – 21566,5 тыс. рублей;

2018 год – 38160,0 тыс. рублей;

2019 год – 37835,0 тыс. рублей;

2020 год – 31435,0  тыс. рублей.

Кроме этого, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, прогнозируется привлечение средств федерального бюджета в размере 40734,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 7634,7 тыс. рублей;

2015 год – 8100,0 тыс. рублей;

2016 год – 5000,0 тыс. рублей;

2017 год – 5000,0 тыс. рублей;

2018 год – 5000,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.

Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 2 реализуются мероприятия, предусмотренные другими государственными программами области.

Объем финансовых средств других государственных программ области, привлекаемых для достижения целей и задач подпрограммы 2, составляет 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 360,0 тыс. рублей,

2016 год – 360,0 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы)  720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 360,0 тыс. рублей;

2016 год – 360,0 тыс. рублей;

из них:

по государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 1243, – 720,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 360,0 тыс. рублей;

2016 год – 360,0 тыс. рублей.».

1.6.4.  Дополнить приложением 21 согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.6.5.  Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.6.6.  Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

1.7.           В подпрограмме 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» (приложение 7 к Государственной программе):

1.7.1.  Позицию «Исполнители подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


«Исполнители подпрограммы 3

Департамент образования области;

департамент здравоохранения области;

Департамент  социальной защиты населения  области;

Департамент труда и занятости населения  области;

Департамент культуры и туризма области;

Департамент экономического развития области;    

Департамент физической культуры и спорта области;

Департамент внутренней политики Правительства области;

управление информационной политики  Правительства области».


1.7.2.  Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на осуществление комплексных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактику алкоголизма и наркомании, на создание регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, и включает в себя следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.

Цель мероприятия: повышение эффективности проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:

организация и проведение областных спортивных мероприятий и турниров;

подготовка и издание методических рекомендаций по организации первичной и вторичной профилактики наркомании;

проведение психотерапевтической работы по профилактике наркозависимого поведения с несовершеннолетними из группы риска и их ближайшим окружением;

проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков;

организация и проведение тренингов для родителей, дети которых потребляют психоактивные вещества, по преодолению созависимости;

организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области, работающих в сфере профилактики зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних;

организация и проведение конкурса проектов (программ) некоммерческих организаций, муниципальных районов и городских округов области на соискание грантов в сфере профилактики и реабилитации лиц, имеющих зависимость от психоактивных веществ;

организация и проведение учреждениями культуры области тематических мероприятий по противодействию наркомании и профилактике злоупотребления алкогольной продукцией;

организация  работы групп само- и взаимопомощи для людей, злоупотребляющих психоактивными веществами;

публикация и распространение информационно-методических  материалов (брошюры, буклеты, памятки) о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; 

организация и проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом;

организация и проведение профильных смен в оздоровительных лагерях для подростков группы социального риска, в том числе проведение специализированной смены «Юный спецназовец».

Основное мероприятие 1.2. Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ.

Цель мероприятия: выработка единых подходов по противодействию зависимости от психоактивных веществ.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

осуществление выездов специалистов в городские округа и муниципальные районы  области с целью изучения организации работы по противодействию зависимости от психоактивных веществ, оказания необходимой практической помощи субъектам профилактики;

организация взаимодействия и оказание информационно-консультационной помощи организациям, реализующим реабилитационные программы для лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость, а также для созависимых лиц;

реализация в образовательных организациях профилактических мероприятий, направленных на отказ от употребления обучающимися алкогольной продукции, пива и энергетических напитков.

Основное мероприятие 1.3. Подготовка кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ.

Цель мероприятия: повышение профессионального уровня кадров системы профилактики зависимости от психоактивных веществ, внедрение новых программ и технологий.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов образовательных учреждений области по профилактике употребления психоактивных веществ в образовательном учреждении;

организация подготовки специалистов  здравоохранения по вопросам профилактики злоупотребления психоактивных веществ;

организация и проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений социального обслуживания области по профилактике зависимого и созависимого поведения у несовершеннолетних, а также методике выявления и организации реабилитационного процесса лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ;

организация повышения квалификации врачей психиатров-наркологов по вопросам наркологии и медицинской реабилитации наркозависимых, в том числе обучение клинических психологов областных наркологических диспансеров на курсах повышения квалификации «Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психоактивных веществ» на базе ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» и ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области».

Основное мероприятие 1.4. Развитие и поддержка волонтерского движения.

Цель мероприятия: распространение и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

организация и проведение областных сборов, обучающих семинаров для волонтеров по программе обучения в сфере профилактики употребления психоактивных веществ и формирования здорового образа жизни у подростков;

проведение семинара для волонтеров «Развитие волонтерского движения в Вологодской области» по программе «Ровесник - ровеснику»;

проведение областного фестиваля волонтерского движения «Молодежная инициатива»;

проведение областного конкурса социальных проектов волонтерских отрядов «Операция «Мы!». 

Основное мероприятие 1.5. Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы.

Цель мероприятия: формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе, изучение настроений в обществе, связанных с распространением наркомании и алкоголизма.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

проведение социологических исследований наркоситуации и ситуации, складывающейся со злоупотреблением алкогольной продукцией  в области;

организация  производства и размещения социальной рекламы, направленной на профилактику распространения наркомании и алкоголизма;

подготовка, издание и распространение печатной продукции антинаркотической и антиалкогольной направленности;

организация размещения в региональных СМИ материалов, направленных на профилактику распространения наркомании и алкоголизма.

Основное мероприятие 1.6. Формирование регионального сегмента и инфраструктуры национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

Цель мероприятия: создание системы выявления и мотивирования лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации в рамках национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

совершенствование правовой регламентации основных организационных и управленческих механизмов, регулирующих процессы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

оказание содействия муниципальным образованиям области при формировании планов по комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, или соответствующих разделов антинаркотических планов муниципальных образований;

проведение консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций Вологодской области - участников конкурсного отбора на предоставление субсидии для реализации социального проекта по направлению «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях»;

приобретение методической литературы, программного обеспечения, дидактических материалов, наглядных пособий для организации работы  по профилактике употребления психоактивных веществ;

приобретение реабилитационного, спортивного и медицинского оборудования  учреждениям социального и медицинского обслуживания для создания необходимых условий и обеспечения работы реабилитационных групп из числа граждан, имеющих опыт употребления психоактивных веществ;

оборудование помещений учреждений социального обслуживания населения области, предназначенных для работы реабилитационных групп из числа детей, проживающих в семьях с алкогольной и (или) наркотической зависимостью родителей или иных членов семьи;

укрепление материально-технической базы отделения реабилитации БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», в том числе приобретение программно-аппаратного резонансно-акустического реабилитационного комплекса, оборудования для занятий лечебной физкультурой, оборудования для оснащения комнаты психологической разгрузки;

разработка индивидуальных систем медицинской и социальной реабилитации пациентов, получающих помощь в реабилитационном отделении БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2», для их трудового и социального устройства.

Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 3 обеспечивается деятельность антинаркотической комиссии Вологодской области и контроль реализации ее решений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 Государственной программы приведен приложении 21 к подпрограмме 3.».

1.7.3.  Дополнить приложением 21 согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

1.7.4.  Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.8.    В подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Государственной программы на 2014 - 2020 годы» (приложение 8 к Государственной программе):

1.8.1.  Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:


«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 58371,9 тыс. рублей;

2015 год – 56681,2 тыс. рублей;

2016 год – 56755,0 тыс. рублей;

2017 год – 28281,3 тыс. рублей;

2018 год – 29149,7 тыс. рублей;

2019 год – 29149,7 тыс. рублей;

2020 год – 29149,7 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –

207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 29411,7 тыс. рублей;

2015 год – 31080,1 тыс. рублей;

2016 год – 30989,8 тыс. рублей;

2017 год – 28281,3 тыс. рублей;

2018 год – 29149,7 тыс. рублей;

2019 год – 29149,7 тыс. рублей;

2020 год – 29149,7 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 28960,2 тыс. рублей;

2015 год – 25601,1 тыс. рублей;

2016 год – 25765,2 тыс. рублей.

Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 24756,7 тыс. рублей;

2018 год – 24756,7 тыс. рублей;

2019 год – 24756,7  тыс. рублей;

2020 год – 24756,7 тыс. рублей».


1.8.2.  В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций Комитетом гражданской защиты и социальной безопасности области»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 4.».

1.8.3.  Раздел 4  «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«4.  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 составляет 287538,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 58371,9 тыс. рублей;

2015 год – 56681,2 тыс. рублей;

2016 год – 56755,0 тыс. рублей;

2017 год – 28281,3 тыс. рублей;

2018 год – 29149,7 тыс. рублей;

2019 год – 29149,7 тыс. рублей;

2020 год – 29149,7 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 207212,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 29411,7 тыс. рублей;

2015 год – 31080,1 тыс. рублей;

2016 год – 30989,8 тыс. рублей;

2017 год – 28281,3 тыс. рублей;

2018 год – 29149,7 тыс. рублей;

2019 год – 29149,7 тыс. рублей;

2020 год – 29149,7 тыс. рублей,

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций – 80326,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 28960,2 тыс. рублей;

2015 год – 25601,1 тыс. рублей;

2016 год – 25765,2 тыс. рублей.

Также прогнозируется привлечение средств федерального бюджета (субвенции) – 99026,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 24756,7 тыс. рублей;

2018 год – 24756,7 тыс. рублей;

2019 год – 24756,7  тыс. рублей;

2020 год – 24756,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 4.».

1.8.4.  Дополнить приложением 21 согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.8.5.  Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.

1.8.6.  Приложение 4 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

1.9.    В подпрограмме 5 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» (приложение 9 к Государственной программе):

1.9.1.  В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 слова «обеспечение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, к 2021 году на уровне 0,5%;» заменить словами «снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».

1.9.2.  В разделе 2 «Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 5» абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление, с 23,8% в 2012 году до 23,3% в 2020 году;».

1.9.3.  Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5» дополнить абзацами следующего содержания:

«Кроме этого, для достижения целей и задач подпрограммы 5 осуществляется деятельность областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 Государственной программы приведен в приложении 21 к подпрограмме 5.».

1.9.4.  Раздел 4  «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5

Объем финансирования подпрограммы 5 составляет 9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год – 350,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 3062,2 тыс. рублей;

2019 год – 2732,2 тыс. рублей;

2020 год – 3022,2 тыс. рублей,

из них:

за счет средств областного бюджета (собственные доходы)  9166,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 350,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 3062,2 тыс. рублей;

2019 год – 2732,2 тыс. рублей;

2020 год – 3022,2 тыс. рублей.

Также прогнозируются безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов – 7276,2 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:

2015 год – 3918,0 тыс. рублей;

2016 год – 3358,2 тыс. рублей;

из них:

за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 4201,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 2318,0 тыс. рублей,

2016 год – 1883,2 тыс. рублей,

за счет средств  Благотворительного фонда «Дорога к дому», г. Череповец, – 3075,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1600,0 тыс. рублей;

2016 год – 1475,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 Государственной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении 3 к подпрограмме 5.

Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей подпрограммы 5 представлена в приложении 4 к подпрограмме 5.

Перечень мероприятий подпрограммы 5, реализуемых на условиях софинансирования с государственными внебюджетными фондами, представлен в приложении 5 к подпрограмме 5.».

1.9.5.  В приложении 1 к подпрограмме 5 строку «удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление» пункта 2 изложить в следующей редакции:


«удельный вес несовершеннолетних

в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних

в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступление

%

23,8

30,3

29,2

29,0

30,0

28,0

27,0

25,0

23,3».


1.9.6.  Дополнить приложением 21 согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

1.9.7.  Приложение 4 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению.

1.9.8.  Приложение 5 к подпрограмме 5 изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

 

По поручению Губернатора области

первый заместитель

Губернатора области          А.Н. Луценко

 

 

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 21.03.2016 № 239

 

«Приложение 3

к Государственной программе

 

Финансовое обеспечение

реализации Государственной программы

за счет средств областного бюджета


Ответственный исполнитель,

соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по Государственной

программе

всего, в том числе

96322,3

90580,8

81373,2

49847,8

123735,1

120535,1

115056,7

собственные доходы областного бюджета

67362,1

64979,7

55608,0

49847,8

123735,1

120535,1

115056,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

28960,2

25601,1

25765,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности области

всего, в том числе

95819,0

90030,8

81373,2

49847,8

98543,1

98133,1

91569,7

собственные доходы областного бюджета

66858,8

64429,7

55608,0

49847,8

98543,1

98133,1

91569,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

28960,2

25601,1

25765,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент труда и занятости населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1682,0

1682,0

1682,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1682,0

1682,0

1682,0

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

2730,0

2070,0

2340,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

2730,0

2070,0

2340,0

Департамент образования области

всего, в том числе

358,3

0,0

0,0

0,0

5510,0

5645,0

5645,0

собственные доходы областного бюджета

358,3

0,0

0,0

0,0

5510,0

5645,0

5645,0

Департамент культуры и туризма области                   

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1735,0

1445,0

1605,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1735,0

1445,0

1605,0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

5620,0

3510,0

4080,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

5620,0

3510,0

4080,0

Департамент внутренней политики Правительства области

всего, в том числе

0,0

350,0

0,0

0,0

1570,0

1655,0

1690,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

350,0

0,0

0,0

1570,0

1655,0

1690,0

Управление информационной политики Правительства области

всего, в том числе

145,0

200,0

0,0

0,0

5745,0

5795,0

5845,0

собственные доходы областного бюджета

145,0

200,0

0,0

0,0

5745,0

5795,0

5845,0

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

600,0

600,0»


Информация по документу
Читайте также