Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2015 № 1195


 

Приложение 7

к изменениям 1

 

"Приложение 1

к подпрограмме 3

 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 государственной программы


п/п

 

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

целевого показателя

(индикатора)

Единица измерения

Значение целевого  показателя (индикатора)

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне

отношение государственного долга области

к  общему  объему доходов областного бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений

%

105,6

101,0

97,0

77,0

63,0

58,0

58,0

58,0

2.

Оптимизация структуры государственного долга области по видам и срокам заимствований и минимизация стоимости государственных заимствований области

доля  расходов

на обслуживание государственного долга области

в общем объеме  расходов областного бюджета за отчетный финансовый год

%

4,3

4,5

4,3

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1»


 

Приложение 8

к изменениям 1

 

"Приложение 3

к подпрограмме 3

 

Финансовое  обеспечение подпрограммы 3 государственной программы

за счет средств областного бюджета


Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тысублей), годы

исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 3

 

итого

всего, в том числе

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

собственные доходы областного бюджета

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

Департамент финансов области

всего, в том числе

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

собственные доходы областного бюджета

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

Основное мероприятие

Обслуживание государственного долга области

итого

всего, в том числе

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

собственные доходы областного бюджета

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

Департамент финансов области

всего, в том числе

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2

собственные доходы областного бюджета

818 193,3

1 022 141,2

1 214 297,5

1 378 492,4

1 378 492,4

1 378 492,4

8 190 109,2»


 

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от 28.12.2015 № 1195

 

Изменения в  государственную программу Вологодской области

«Управление региональными финансами Вологодской области

на 2015  - 2020 годы»

(далее – изменения 2)

 

1 абзац пятнадцатый раздела V «Состав государственной программы, обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» государственной программы признать утратившим силу;

2 в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015 - 2020 годы» (приложение 5 к государственной программе):

2.1 в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:


«Целевые показатели (индикаторы)

подпрограммы 2

дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания, %;

критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения, рублей;

критерий  выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения, рублей;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований, %;

доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ;

доля жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет» %»;


позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:


«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 

за  период с 2015 по 2020 год планируется достижение следующих результатов:

- снижение  дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году;

- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2 рубля в 2020 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1  рубля;

- снижение отношения объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований с 1,4%

в 2013 году до 1,2% в 2020 году;

- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года

- увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных 

в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»,

с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году»;


2.2 раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований области и повышения качества управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование системы  распределения финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами;

- повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

- снижение дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году;

- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 136,2  рубля в 2020 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения к 2020 году до 67,1  рубля;

- снижение отношения объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований с 1,4% в 2013 году до 1,2% в 2020 году;

- увеличение доли расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ,  с 25% в 2013 году до 90% начиная с 2016 года;

- увеличение доли жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», с 1,0% в 2015 году до 5,0% в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы.»;

2.3 в  разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» абзацы пятнадцатый - двадцать первый изложить  в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований области.

Цель – достижение баланса между  доходными источниками и расходными потребностями муниципальных образований области, обеспечение текущей сбалансированности местных  бюджетов, а также поддержка отдельных направлений расходов местных бюджетов области.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление из областного бюджета муниципальным  образованиям области:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с законами области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» и от 29 ноября 2010 года № 2419-ОЗ «О нормативах расходных потребностей»;

- бюджетных  кредитов, цели и  условия предоставления которых ежегодно определяются законом области об областном бюджете на очередной финансовой год и плановый период.

Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета осуществляется в  пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в источниках внутреннего финансирования дефицита областного бюджета.

Основное мероприятие 2.3. Оценка качества управления муниципальными финансами.»;

2.4 приложение 1 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящим изменениям;

2.5 приложение 2 к подпрограмме 2 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы 2 государственной программы» дополнить пунктом 31 следующего содержания:


«31

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области

к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

%

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области

к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований области

ежегодно, показатель за период

С = А / В х 100%

 

А - объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области

за отчетный период,

В - общий объем расходов бюджетов муниципальных образований области, фактически сложившийся 

за отчетный период

2

-

-

Департамент финансов области»;


2.6 в приложении 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета»:

слова «Основное мероприятие 2.3» исключить;

слова «Основное мероприятие 2.4» заменить словами «Основное мероприятие 2.3».

 

 

Приложение

к изменениям 2

 

"Приложение 1

к подпрограмме 2

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2

государственной программы


п/п

Задачи, направленные на достижение целей

Наименование индикатора (показателя)

Единица измерения

Значение показателя

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Задача 1.   Совершенствование системы  распределения  финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами

дифференциация муниципальных районов (городских округов)

по уровню бюджетной обеспеченности после их выравнивания

%

27,2

25,0

25

25

25

25

22,5

20

критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа)

по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

110,4

122,1

128,3

130,9

133,5

136,2

критерий выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений

по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

84,5

59,2

63,3

64,5

65,8

67,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

%

1,4

1,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

2

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

доля расходов  бюджетов муниципальных районов (городских округов), формируемых в рамках муниципальных программ

%

25

41,0

45

90

90

90

90

90

 

 

доля  жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области

в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

%

-

-

1

1,5

2

3

4

5»

 


                                                                        

 

 


Информация по документу
Читайте также