Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.01.2007 № 54

Документ имеет не последнюю редакцию.
     перевооружение (приобретение    ----           ---                            системного проектирования
     оборудования, не входящего в    80**           80                             площадью 650 кв. м***
     смету стройки) федерального
     государственного унитарного
     предприятия "Нижегородский
     научно-исследовательский
     приборостроительный институт
     "Кварц", г. Нижний Новгород,
     для создания базового центра
     проектирования

161. Реконструкция и техническое     160     160    -      -       -       -       создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----    ---                                   системного проектирования
     оборудования, не входящего в    80**    80                                    площадью 650 кв. м***
     смету стройки) федерального
     государственного унитарного
     предприятия "Научно-
     исследовательский институт
     автоматической аппаратуры им.
     академика В.С.Семенихина",
     г. Москва, для создания
     базового центра проектирования

162. Реконструкция и техническое     160     -      160    -       -       -       создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----           ---                            системного проектирования
     оборудования, не входящего в    80**           80                             площадью 650 кв. м***
     смету стройки) открытого
     акционерного общество
     "Корпорация "Тактическое
     ракетное вооружение",
     г. Королев, Московская
     область, для создания базового
     центра проектирования

163. Реконструкция и техническое     120     60     60     -       -       -       создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----    --     --                             системного проектирования
     оборудования, не входящего в    60**    30     30                             площадью 500 кв. м***
     смету стройки) федерального
     государственного унитарного
     предприятия "Государственный
     научно-исследовательский
     институт авиационных систем",
     г. Москва, для создания
     базового центра проектирования

                           Строительство и приобретение технологического и контрольного
                                 оборудования для создания межотраслевого центра
                            проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов

164. Строительство межотраслевого    1200    -      400    800     -       -       создание межотраслевого центра
     центра проектирования,          -----          ---    ---                     проектирования, каталогизации
     каталогизации открытого         600**          200    400                     и изготовления фотошаблонов
     акционерного общества                                                         площадью 5000 кв. м***
     "Российская электроника",
     г. Москва, и приобретение
     технологического и
     контрольного оборудования

     Итого по Федеральному           14160   2350   2590   2840    3000    3380
     агентству по промышленности     ------  ----   ----   ----    ----    ----
                                     7080**  1175   1295   1420    1500    1690

                                       Федеральное агентство по образованию
                             Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение
                                   оборудования, не входящего в смету стройки)
                              для создания базовых центров системного проектирования

165. Реконструкция и техническое     120     -      -      60      60      -       создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----                  --      --              системного проектирования
     оборудования, не входящего в    60**                  30      30              площадью 500 кв. м***
     смету стройки)
     государственного
     образовательного учреждения
     "Московский государственный
     институт электронной техники",
     г. Москва, для создания
     базового центра проектирования

166. Реконструкция и техническое     100     50     50     -       -       -       создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----    --     --                             системного проектирования
     оборудования, не входящего в    50**    25     25                             площадью 500 кв. м***
     смету стройки)
     государственного
     образовательного учреждения
     высшего профессионального
     образования "Московский
     государственный институт
     радиотехники, электроники и
     автоматики", г. Москва, для
     создания базового центра
     проектирования

     Итого по Федеральному           220     50     50     60      60      -
     агентству по образованию        -----   --     --     ---     --
                                     110**   25     25     30      30

                                     Федеральное агентство по атомной энергии
                          Техническое перевооружение производств радиационно стойкой ЭКБ

167. Техническое перевооружение      140     -      -      -       80      60      создание технологического
     федерального государственного   ----                          --      --      комплекса для производства
     унитарного предприятия "ФНПЦ    70**                          40      30      сверхвысокочастотных
     Научно-исследовательский                                                      монолитных интегральных схем
     институт измерительных систем                                                 на широкозонных
     им. Ю.Е.Седакова",                                                            полупроводниковых
     г. Нижний Новгород                                                            материалах***

     Итого Федеральному агентству    140     -      -      -       80      60
     по атомной энергии              ----                          --      --
                                     70**                          40      30

                                        Федеральное космическое агентство
                             Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение
                                   оборудования, не входящего в смету стройки)
                              для создания базовых центров системного проектирования

168. Реконструкция и техническое     120     -      -      -       60      60      создание базового центра
     перевооружение (приобретение    ----                          --      --      системного проектирования
     оборудования, не входящего в    60**                          30      30      площадью 500 кв. м***
     смету стройки) федерального
     государственного унитарного
     предприятия "Российский
     научно-исследовательский
     институт космического
     приборостроения", г. Москва,
     для создания базового центра
     проектирования

     Итого по Федеральному           120     -      -      -       60      60
     космическому агентству          ----                          --      --
                                     60**                          30      30
     __________________
     * В  числителе  -  указывается  общая  стоимость работ,  в знаменателе - объем финансирования из федерального
бюджета.
     ** Объемы   финансирования   будут  уточнены  после  утверждения  в  установленном  порядке  проектно-сметной
документации.
     *** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

Примечание.  Срок получения предусмотренных настоящим перечнем результатов работ соответствует году  окончания  их
             финансирования.


                                                  _____________



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
     к подпрограмме "Развитие электронной
     компонентной базы" на 2007-2011 годы
     федеральной целевой программы
     "Национальная технологическая база"
     на 2007-2011 годы


                 Объемы финансирования приоритетных направлений
                     развития электронной компонентной базы
             в 2007-2011 годах за счет средств федерального бюджета

---------------------------------------------------------------------------------
     Приоритетные направления          |   Всего     |       В том числе
                                       +-------------+---------------------------
                                       | млн. | про- |научно-иссле-|капитальные
                                       |рублей|центов|довательские |  вложения
                                       |      |      |и опытно-    |
                                       |      |      |конструктор- |
                                       |      |      |ские работы  |
                                       |      |      +-------------+-------------
                                       |      |      | млн. | про- | млн. |про-
                                       |      |      |рублей|центов|рублей|центов
---------------------------------------------------------------------------------
1. Сверхвысокочастотная электроника -   6256   27     3866   24,3   2390   32,6
   всего
     в том числе:
     сверхвысокочастотная               5739          3349          2390
     электроника
     сверхвысокочастотные               517           517           -
     материалы

2. Радиационно стойкая электронная      4150   17,9   3170   20     980    13,4
   компонентная база - всего
     в том числе:
     радиационно стойкая                2839          1859          980
     электронная компонентная
     база
     радиационно стойкие                467           467           -
     материалы
     радиационно стойкая                844           844           -
     микроэлектроника

3. Микросистемная техника - всего       2703   11,6   2113   13,3   590
    в том числе:
    микросистемная техника              2435          1845          590
    материалы для микросистемной        268           268           -
    техники

4. Базовые центры системного            3010   13     -      -      3010   41,1
   проектирования

5. Остальные направления                7081   30,5   6731   42,4   350    4,8

   Всего                                23200  100    15880  100    7320   100


                                  ____________



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
     к подпрограмме "Развитие электронной
     компонентной базы" на 2007-2011 годы
     федеральной целевой программы
     "Национальная технологическая база"
     на 2007-2011 годы


                    Объемы и источники финансирования
         подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на
                              2007-2011 годы

                                (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------
      Направление           | 2007- |            В том числе
                            | 2011  +-------------------------------------
                            |годы - | 2007 | 2008 | 2009  | 2010  | 2011
                            | всего | год  | год  | год   | год   | год
--------------------------------------------------------------------------

           I. Объемы финансирования научно-исследовательских и
                       опытно-конструкторских работ

1. Сверхвысокочастотная      5024,5  817,5  1020   1002    1241    944
   электроника - всего
     в том числе             3349    545    680    668     827     629
     федеральный бюджет

2. Радиационно стойкая       2788,1  372    437    417,6   332,5   1229
   электронная компонентная
   база - всего
     в том числе             1859,3  248    291,4  278,6   221,7   819,6
     федеральный бюджет

3. Микросистемная техника -  2768    429    476    540     858     465
   всего
     в том числе             1845    286    317    360     572     310
     федеральный бюджет

4. Микроэлектроника - всего  5861,9  738    960    1184,4  1112,5  1867
     в том числе             3906,7  492    639,6  789,4   741,3   1244,4
     федеральный бюджет

5. Электронные материалы и   3357    663    612    702     663     717
   структуры - всего
     в том числе             2238    442    408    468     442     478
     федеральный бюджет

6. Группы пассивной          3379    753    684    722     867     353
   электронной компонентной
   базы - всего
     в том числе             2252    502    456    481     578     235
     федеральный бюджет

7. Обеспечивающие работы -   641,5   127,5  101    157     116     140
   всего
     в том числе             430     85     68     105     78      94
     федеральный бюджет

   Итого по разделу I        23820   3900   4290   4725    5190    5715
     в том числе             15880   2600   2860   3150    3460    3810
     федеральный бюджет

                     II. Объемы капитальных вложений

8. Реконструкция и           8620    1400   1540   1700    1880    2100
   техническое
   перевооружение
   действующих
   микроэлектронных
   производств - всего
     в том числе             4310    700    770    850     940     1050
     федеральный бюджет

9. Реконструкция и           6020    1000   1100   1200    1320    1400
   техническое
   перевооружение
   базовых центров
   системного
   проектирования и
   межотраслевого центра
   фотошаблонов - всего
     в том числе             3010    500    550    600     660     700
     федеральный бюджет

   Итого по разделу II       14640   2400   2640   2900    3200    3500
     в том числе             7320    1200   1320   1450    1600    1750
     федеральный бюджет


                               ____________



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
     к подпрограмме "Развитие электронной
     компонентной базы" на 2007-2011 годы
     федеральной целевой программы
     "Национальная технологическая база"
     на 2007-2011 годы


      Объемы финансирования подпрограммы "Развитие электронной
        компонентной базы" на 2007-2011 годы за счет средств
           федерального бюджета и внебюджетных источников

                         (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------
                              |2007- |      В том числе
                              |2011  +-----------------------------
                              |годы -|2007 |2008 |2009 |2010 |2011
                              |всего |год  |год  |год  |год  |год
-------------------------------------------------------------------
Капитальные вложения - всего   14640  2400  2640  2900  3200  3500

  в том числе:

  федеральный бюджет           7320   1200  1320  1450  1600  1750

  внебюджетные средства        7320   1200  1320  1450  1600  1750

Научно-исследовательские       23820  3900  4290  4725  5190  5715
и опытно-конструкторские
работы - всего

  в том числе:

  федеральный бюджет           15880  2600  2860  3150  3460  3810

  внебюджетные средства        7940   1300  1430  1575  1730  1905

Всего по подпрограмме          38460  6300  6930  7625  8390  9215

  в том числе:

  федеральный бюджет           23200  3800  4180  4600  5060  5560

  внебюджетные средства        15260  2500  2750  3025  3330  3655


                           ____________



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
     к подпрограмме "Развитие электронной
     компонентной базы" на 2007-2011 годы
     федеральной целевой программы
     "Национальная технологическая база"
     на 2007-2011 годы


 Распределение объемов финансирования за счет средств федерального
   бюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие
         электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

                         (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------
                              | 2007-|       В том числе
                              | 2011 +-----------------------------
                              |годы -|2007 |2008 |2009 |2010 |2011
                              |всего |год  |год  |год  |год  |год
-------------------------------------------------------------------
Капитальные вложения - всего   7320   1200  1320  1450  1600  1750

  из них:

  Федеральное агентство по     7080   1175  1295  1420  1500  1690
  промышленности

  Федеральное агентство по     70     -     -     -     40    30
  атомной энергии

  Федеральное космическое      60     -     -     -     30    30
  агентство

  Федеральное агентство по     110    25    25    30    30    -
  образованию

Научно-исследовательские и     15880  2600  2860  3150  3460  3810
опытно-конструкторские
работы - всего

  из них:

  Министерство промышленности  1032   200   200   200   200   232
  и энергетики Российской
  Федерации

  Федеральное агентство по     13998  2230  2490  2780  3090  3408
  промышленности

  Федеральное агентство по     300    60    60    60    60    60
  атомной энергии

  Федеральное космическое      300    60    60    60    60    60
  агентство

  Федеральное агентство по     250    50    50    50    50    50
  науке и инновациям

Всего по подпрограмме          23200  3800  4180  4600  5060  5560

  из них:

  Министерство промышленности  1032   200   200   200   200   232
  и энергетики Российской
  Федерации

  Федеральное агентство по     21078  3405  3785  4200  4590  5098
  промышленности

  Федеральное агентство по     370    60    60    60    100   90
  атомной энергии

  Федеральное космическое      360    60    60    60    90    90
  агентство

  Федеральное агентство по     250    50    50    50    50    50
  науке и инновациям

  Федеральное агентство по     110    25    25    30    30    -
  образованию


                           _____________



     ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
     к подпрограмме "Развитие электронной
     компонентной базы" на 2007-2011 годы
     федеральной целевой программы
     "Национальная технологическая база"
     на 2007-2011 годы


                        Расчет показателей
   социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие
         электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

     Оценка и   расчет   показателей   эффективности   подпрограммы
проведены  в  соответствии  с  методикой  оценки  и   расчета   для
федеральной  целевой  программы "Национальная технологическая база"
на 2007-2011  годы,  так  как  подпрограмма  "Развитие  электронной
компонентной   базы"  на  2007-2011  годы  (далее  -  подпрограмма)
является составной частью указанной Программы.
     Расчеты  коммерческой  и  бюджетной эффективности базировались
на  ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях
на   научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские  работы  и
капитальные  вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства
высокотехнологичной   наукоемкой   продукции   по годам  расчетного
периода (2007-2016 годы).
     Эффективность  подпрограммы  оценивается  в течение расчетного
периода,    продолжительность    которого    определяется   началом
осуществления  подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения
введенных  новых  мощностей,  а  также 3 годами с момента серийного
производства.
     За   начальный год   расчетного  периода  принимается  1-й год
осуществления  инвестиций  или  1-й год разработки опытных образцов
продукции, то есть 2007 год.
     Конечный год  расчетного периода определяется полным освоением
в   серийном   производстве   разработанной   в  период  реализации
подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях.
     Учитывая,    что    обновление    производственных   мощностей
осуществляется  в  течение  всего  периода  действия подпрограммы и
завершается  в  2011 году,  а  нормативный  срок освоения введенных
мощностей  1,5 - 2 года,  то  конечным  годом  расчетного периода с
учетом 3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.
     Исходная  информация по годовым объемам производства продукции
была  определена  на  основе  прогнозных  оценок.  При  этом объемы
производства  на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских
и   опытно-конструкторских  работ  достигнуты  за  счет  реализации
мероприятий прошлых лет.
     Капитальные     вложения     на     реализацию    подпрограммы
предусматривают    прежде    всего    техническое    перевооружение
производства и строительство уникальных объектов.
     Для определения   коммерческой   и   бюджетной   эффективности
подпрограммы были приняты следующие условия:
     данные   об   ассигнованиях   на   научно-исследовательские  и
опытно-конструкторские  работы  и  капитальные вложения, а также об
объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;
     расчеты   произведены   с  учетом  фактора  времени,  то  есть
проведения   (дисконтирования)   будущих  затрат  и  результатов  к
расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования;
     величина  всех  налогов  и  отчислений, поступающих в бюджет и
внебюджетные  фонды,  определена  в  соответствии  с  действующим в
настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;
     расчеты  всех  экономических  показателей  произведены в ценах
соответствующих  лет  с  учетом  индексов-дефляторов, установленных
Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской
Федерации  до  2009 года,  и  с  учетом  складывающейся  ситуации в
отрасли  дифференцированы  для промышленной продукции и капитальных
затрат с последующей экстраполяцией их до 2016 года.
     Исходные   данные,   принятые   для   расчета  коммерческой  и
бюджетной   эффективности   подпрограммы,  приведены  в  таблице 1.
Результаты  расчетов  приведены  в  таблице 2.  Итоговые показатели
эффективности подпрограммы приведены в таблице 3.
     Экономическая    эффективность    подпрограммы    в    отрасли
характеризуется следующими показателями.
     При общей сумме инвестиций 38460 млн.  рублей,  включая  23200
млн.  рублей  бюджетных  ассигнований на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы и капитальные вложения,  и 15260 млн.
рублей  внебюджетных  ассигнований реализация подпрограммы позволит
получить в сфере производства за расчетный период (2007-2016  годы)
чистый  дисконтированный  доход  в размере 24615,6 млн.  рублей,  а
чистый  дисконтированный  доход  государства   (бюджетный   эффект)
составит 46343,1 млн. рублей.
     Всего  налоговых  поступлений  от  реализации  подпрограммы  с
учетом  бюджетных  и  внебюджетных ассигнований ожидается в размере
65343,9 млн. рублей.
     Срок  окупаемости  всех  инвестиций  (бюджетных и внебюджетных
ассигнований)   за  счет  чистой  прибыли  и  амортизации  составит
7,3 года  (или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а
бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.
     Соответственно  индексы  доходности  (рентабельность) составят
для всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.
     Уровень   безубыточности   равен   0,67  при  норме  0,7,  что
свидетельствует  о  высокой  эффективности  и  степени устойчивости
подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.


                           ____________

                                                                                                            Таблица 1

                   Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Показатели       | Единица  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016 |За расчет-
                         | измере-  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год  | год   | год  |ный период
                         |   ния    |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условно-переменная часть  процентов  62     62     62     62     62     62     62     62     62      62      -
текущих издержек
производства
(себестоимость)

Годовой объем             млн.       19110  25578  31140  38288  45435  55614  67963  83624  104249  131788  -
реализуемой продукции     рублей в
отрасли                   ценах
(объем продаж)            соответ-
                          ствующих
                          лет

Индекс-дефлятор на        -          1,05   1,05   1,05   1,05   1,05   1,05   1,05   1,05   1,05    1,05    -
продукцию (к
предыдущему году)

Индекс-дефлятор на        -          1,05   1,10   1,16   1,22   1,28   1,34   1,41   1,48   1,55    1,63    -
продукцию
(к базовому году)

Инвестиции из всех        млн.       6300   930    7625   8390   9215   -      -      -      -       -       38460
источников                рублей в
финансирования по         ценах
подпрограмме              соответ-
                          ствующих
                          лет

в том числе:

средства федерального     -"-        3800   4180   4600   5060   5560   -      -      -      -       -       23200
бюджета на научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы, капитальные
вложения

из них:

капитальные вложения      -"-        1200   1320   1450   1600   1750   -      -      -      -       -       7320

внебюджетные средства на  -"-        2500   2750   3025   3330   3655   -      -      -      -       -       15260
научно-исследовательские
и опытно-
конструкторские работы
и капитальные вложения
(собственные, заемные и
другие)

Среднегодовая стоимость   -"-        21926  26277  33611  44360  55290  63805  68138  74010  79395   84160   -
основных промышленно-
производственных фондов
отрасли по остаточной
стоимости

Индекс-дефлятор на        -          1,113  1,088  1,08   1,07   1,065  1,065  1,06   1,06   1,06    1,06    -
инвестиции
(к предыдущему году)

Индекс-дефлятор на        -          1,113  1,211  1,308  1,399  1,490  1,587  1,682  1,783  1,890   2,004   -
инвестиции
(к базовому году)

Рентабельность            процентов  10     12     15     18     20     20     20     20     20      20      -
реализованной продукции

Амортизационные           -"-        3,5    3,8    4      4,5    5      5,5    6      6,5    7       7,5     -
отчисления

Материалы                 -"-        50     50     50     50     50     50     50     50     50      50      -

Фонд оплаты труда         -"-        25     25     25     25     25     25     25     25     25      25      -

Налог на имущество        -"-        2      2      2      2      2      2      2      2      2       2       -

Налог на прибыль          -"-        24     24     24     24     24     24     24     24     24      24      -

Налог на пользователей    -"-        1      1      1      1      1      1      1      1      1       1       -
автомобильных дорог

Подоходный налог          -"-        13     13     13     13     13     13     13     13     13      13      -

Единый социальный налог   -"-        26     26     26     26     26     26     26     26     26      26      -

Налог на добавленную      -"-        18     18     18     18     18     18     18     18     18      18      -
стоимость


                                                     ____________


                                                                                                             Таблица 2

                              Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

                                                                           (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Наименование   |                                     Расчетный период                                      | За
   показателей    +-------------------------------------------------------------------------------------------| рас-
                  |2007 год|2008 год|2009 год|2010 год|2011 год |2012 год|2013 год|2014 год|2015 год|2016 год |четный
                  +-------------------------------------------------------------------------------------------|период
                  |                                    номер шага (m)                                         |
                  +-------------------------------------------------------------------------------------------|
                  |   0    |    1   |   2    |   3    |    4    |   5    |    6   |    7   |   8    |    9    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      I. Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)

Годовой объем      19110    25578    31140    38288    45435     55614    67963    83624    104249   131778    -
реализованной
продукции отрасли
без налога на
добавленную
стоимость

Себестоимость      17372,7  22837,5  27078,4  32447,8  37863     46345    56635,8  69686,6  86874,4  109814,6  -
годового объема
реализованной
продукции отрасли

Прибыль от         1737,3   2740,5   4061,8   5840,6   7572,6    9269     11327,2  13937,3  17374,9  21962,9   -
реализации
продукции

Среднегодовая      21926    26277    33611    44360    55290     63805    68138    74010    79395    84160     -
стоимость
основных
промышленно-
производственных
фондов отрасли
по остаточной
стоимости

Налог на имущество 438,5    525,5    672,2    887,2    1105,8    1276,1   1362,8   1480,2   1587,9   1683,2    11019,5

Налогооблагаемая   1511,4   2466,5   3777,4   5548,6   7345,4    8990,9   10987,3  13519,2  16853,6  21304     -
прибыль

Налог на прибыль   362,7    591,9    906,6    1331,7   1762,9    2157,8   2637     3244,6   4044,9   5113      -

Чистая прибыль     1148,7   1874,5   2870,8   4216,9   5582,5    6833,1   8350,4   10274,6  12808,8  16191,1   -

Амортизационные    608      867,8    1083,1   1460,2   1893,2    2549     3398,1   4529,6   6081,2   8236,1    -
отчисления в
структуре
себестоимости

Материальные       8686,4   11418,8  13539,2  16223,9  18931,5   23172,5  28317,9  34843,3  43437,2  54907,3   -
затраты в
структуре
себестоимости

Фонд оплаты        4343,2   5709,4   6769,6   8112     9465,8    11586,2  14158,9  17421,7  21718,6  27453,7   -
труда в
структуре
себестоимости

Налог на           1563,5   2055,4   2437,1   2920,3   3407,7    4171     5097,2   6271,8   7818,7   9883,3    -
добавленную
стоимость

Подоходный налог   564,6    742,2    880      1054,6   1230,5    1506,2   1840,7   2264,8   2823,4   3569      -

Единый             1129,2   1484,4   1760,1   2109,1   2461,1    3012,4   3681,3   4529,6   5646,8   7138      -
социальный налог

Налог на           191,1    255,8    311,4    382,9    454,4     556,1    679,6    836,2    1042,5   1317,8    -
пользователей
автомобильных
дорог

Налоги,            3887     5063,4   6060,8   7354,1   8659,5    10521,9  12661,6  15382,7  18919,4  23591,2   112101,5
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды (приток в
бюджет)

Чистый доход       1756,7   2742,3   3954     5677,1   7475,7    9382,1   11748,5  14804,2  18890,0  24427,2   -
предприятий
(чистая прибыль
и амортизационные
отчисления)

Коэффициент        1        0,909    0,826    0,751    0,683     0,621    0,564    0,513    0,467    0,424     -
дисконтирования
(норма дисконта
Е = 0,10)

Чистый доход       1756,7   2493     3267,8   4265,3   5106      5825,5   6631,7   7596,9   8812,3   10359,5   56114,8
предприятий с
учетом
дисконтирования

Величина           6300     6930     7625     8390     9215      -        -        -        -        -         38460
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки)

Сальдо суммарного  -4543,3  -4187,7  -3671    -2712,9  -1739,3   9382,1   11748,5  14804,2  18890,0  24427,2   -
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности без
дисконтирования

Величина           6300     6300     6301,653 6303,531 6293,969  -        -        -        -        -         31499,2
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки) с учетом
дисконтирования

Сальдо суммарного  -4543,3  -3807    -3033,9  -2038,3  -1188     5825,5   6631,7   7596,9   8812,3   10359,5   24615,6
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности
с учетом
дисконтирования

Чистый             -4543,3  -8350,2  11384,1  -13422,4 -14610,4  8784,9   -2153,1  5443,8   14256,1  24615,6   -
дисконтированный
доход

Срок окупаемости   -        -        -        -        -         -        -        -        -        -         7,3
инвестиций                                                                                                     (2,3*)
(период возврата),
лет

Индекс доходности  -        -        -        -        -         -        -        -        -        -         1,78
(рентабельность)
инвестиций (Ид )
              и

                         II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)

Средства           3800     4180     4600     5060     5560      -        -        -        -        -         23200
федерального
бюджета на научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы,
капитальные
вложения
(отток из бюджета)

Налоги,            3887     5063,4   6060,8   7354,1   8659,5    10521,9  12661,6  15382,7  18919,4  23591,2   -
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды

Налоги,            3887     4603,1   5008,9   5525,2   5914,6    6533,3   7147,1   7893,8   8826     10005     65343,9
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды
с учетом
дисконтирования

Отток бюджетных    3800     4180     4600     5060     5560      -        -        -        -        -         -
средств

Отток бюджетных    3800     3800     3801,7   3801,7   3797,6    -        -        -        -        -         19000,8
средств с учетом
дисконтирования

Сальдо суммарного  87       803,1    1207,3   1723,6   2117      6533,3   7147,1   7893,8   8826     10005     46343,1
потока от
финансирования
и операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования

Чистый             87       890,1    2097,4   3820,9   5937,9    12471,2  19618,4  27512,1  36338,1  46343,1   -
дисконтированный
доход
государства или
бюджетный эффект
(ЧДД )
    б

Индекс доходности  1        1,2      1,3      1,5      1,6       -        -        -        -        -         3,4
(рентабельность)
бюджетных средств
(ИД )
   б

Налоги,            3887     4603,1   5008,9   5525,2   5914,6    6533,3   7147,1   7893,8   8826     10005     -
поступающие
в бюджет и
внебюджетные
фонды с учетом
дисконтирования

Удельный вес       0,6      0,61     0,61     0,61     0,61      -        -        -        -        -         0,61
средств
федерального
бюджета в общем
объеме
финансирования
(степень участия
государства)

Период возврата                                                                                                1 год
бюджетных средств
(лет)

Уровень            0,7      0,68     0,67     0,66     0,6       -        -        -        -        -         0,67
безубыточности
     ____________
* После завершения подпрограммы.


                                                          Таблица 3

          Итоговые показатели эффективности подпрограммы

------------------------------------------------------------------
                                 |         Показатель
                                 +--------------------------------
                                 |  единица измерения  | значение
                                 |                     |
------------------------------------------------------------------
Всего инвестиций в подпрограмму   млн. рублей в ценах   38460
                                  соответствующих лет

  в том числе:

  средства федерального           -"-                   23200
  бюджета

  внебюджетные средства           -"-                   15260

             I. Показатели коммерческой эффективности

1. Чистый дисконтированный        млн. рублей в ценах   24615,6
доход (ЧДД) в 2016 году**         соответствующих лет

2. Срок окупаемости инвестиций    лет                   7,3 (2,3*)
по чистой прибыли предприятия
(СО)

3. Индекс доходности              -                     1,78
(рентабельность) инвестиций по
чистой прибыли (ИД)

4. Уровень безубыточности         -                     0,67

              II. Показатели бюджетной эффективности

5. Налоги, поступающие в бюджет   млн. рублей в ценах   65343,9
и внебюджетные фонды с учетом     соответствующих лет
дисконтирования**

6. Бюджетный эффект (ЧДД )**      -"-                   46343,1
                        б

7. Индекс доходности              -                     3,4
(рентабельность) бюджетных
ассигнований по налоговым
поступлениям (ИД )
                б

8. Удельный вес средств           -                     0,6
федерального бюджета в общем
объеме финансирования
(степень участия государства)

9. Срок окупаемости бюджетных     лет                   1
ассигнований по налоговым
поступлениям (СО )
                б
___________________________
* После завершения подпрограммы.
** За 2007-2016 годы.


                           ____________

Информация по документу
Читайте также