|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2013 № 1022
Документ имеет не последнюю редакцию.
| | | | | | | финансовой | низким и средним | | | | | | | | | | |
| | | | | | | грамотности | уровнем доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | понимающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | возможности | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | материального | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |обеспечения после | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | выхода на пенсию | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 9 |18 | 01 | 02 | 01 | 08 | Основное | Количество | Человек | 100000 |100000 | 100000 |100000 |100000 | - | - | - | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1. | человек, | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | Проведение | охваченных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | информационных | информационными | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | кампаний на | кампаниями | | | | | | | | | | |
| | | | | | | территории | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Калининградской | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | области | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 10 | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" (далее - подпрограмма 2) |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 11 |18 | 02 | 00 | 00 | 09 |Цель подпрограммы | Просроченная | % | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | Министерство |
| | | | | | | 2: повышение | задолженность | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | эффективности | государственного | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | |системы управления| сектора | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | общественными | (областного | | | | | | | | | | | | | | | | | | финансами | бюджета, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | учреждений и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | унитарных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | предприятий) к | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | налоговым и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | неналоговым | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |доходам областного| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 12 |18 | 02 | 01 | 00 | 10 | Задача 1: |Соотношение уровня| % | 92,31 | 95,41 | 96,67 | 97,94 | 98,23 |98,52 |98,81 |99,10 | Министерство |
| | | | | | |увеличение уровня |налоговых изъятий | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | поступлений | из ВРП с уровнем | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | доходов в |по субъектам СЗФО | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 13 |18 | 02 | 01 | 01 | 11 | Основное | Налоговые и | Млрд. руб. | 35,2 | 37,2 | 39,1 | 40,7 | 43,9 | 47,5 | 50,5 | 50,5 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: |неналоговые доходы| | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | мобилизация |консолидированного| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | доходов в | бюджета | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 14 |18 | 02 | 02 | 00 | 12 | Задача 2 | Исполнение | % | 86 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | Министерство |
| | | | | | | подпрограммы 2: | расходов | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | повышение |областного бюджета| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | использования | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |бюджетных средств | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 15 |18 | 02 | 02 | 01 | 13 | Основное | Количество | Численность | 143 | 143 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | гражданских | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | организация | служащих, | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | бюджетного | непосредственно | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | процесса | участвующих в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | организации | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | бюджетного | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | процесса | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 16 | Подпрограмма "Межбюджетные отношения" (далее - подпрограмма 3) |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 17 |18 | 03 | 00 | 00 | 14 |Цель подпрограммы | Уровень дефицита | % | 7,1 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | Министерство |
| | | | | | | 3: долгосрочная | местных бюджетов | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |сбалансированность| | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | местных бюджетов | | | | | | | | | | | области |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 18 |18 | 03 | 01 | 00 | 15 | Задача 1: | Соотношение | Разы | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | Министерство |
| | | | | | | повышение | фактического | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |самостоятельности | уровня бюджетной | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | местных бюджетов | обеспеченности | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | | (обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | налоговыми и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | неналоговыми | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | доходами, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | дотациями на | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |выравнивание) трех| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | наиболее | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |районов (городских| | | | | | | | | | | | | | | | | | | округов) и трех | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | наименее | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |районов (городских| | | | | | | | | | | | | | | | | | | округов) | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 19 |18 | 03 | 01 | 01 | 16 | Основное | Объем нецелевой | Млн. руб. | 9329 | 8656 | 8961 | 9630 | 10510 |10510 |10510 |10510 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: |поддержки местных | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | осуществление | бюджетов | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | |поддержки местных | | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | бюджетов | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 20 |18 | 03 | 02 | 00 | 17 | Задача 2: |Доля просроченной | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | Министерство |
| | | | | | |повышение качества| задолженности | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | управления |местных бюджетов в| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | муниципальными | расходах | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | финансами | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 21 |18 | 03 | 02 | 01 | 18 | Основное |Количество местных| Ед. | 88 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | бюджетов, | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | организация | охваченных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | |системы управления| мониторингом | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | муниципальными | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | финансами | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 22 | Подпрограмма "Управление государственным долгом" (далее - подпрограмма 4) |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 23 |18 | 04 | 00 | 00 | 19 |Цель подпрограммы | Объем | % | 73 | 73 | 74 | 61 | 54 | 53 | 51 | 49 | Министерство |
| | | | | | | 4: обеспечение | государственного | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | |поддержания объема| долга к доходам | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | государственного |областного бюджета| | | | | | | | | | области |
| | | | | | | долга | без учета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Калининградской | безвозмездных | | | | | | | | | | |
| | | | | | | области на | поступлений | | | | | | | | | | |
| | | | | | | экономически | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |безопасном уровне | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | и минимизации | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | расходов по его | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | обслуживанию | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 24 |18 | 04 | 01 | 00 | 20 | Задача 1: | Уровень | % | -13,85 | -14,5 | -9,1% | -2,3% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | Министерство |
| | | | | | | обеспечение |дефицита/профицита| | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | финансирования |областного бюджета| | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | расходов | | | | | | | | | | | области |
| | | | | | |областного бюджета| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | за счет заемных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | источников | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дефицита) | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
| 25 |18 | 04 | 01 | 01 | 21 | Основное | Объем | Млрд. руб. | 16,97 | 19,39 | 19,93 | 17,22 | 16,44 |15,98 |15,50 |14,97 | Министерство |
| | | | | | | мероприятие 1: | государственного | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | осуществление | долга | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | государственных | Калининградской | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | заимствований и | области | | | | | | | | | | |
| | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | гарантий, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | предоставление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | кредитов, | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | управление | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | государственным | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | долгом | | | | | | | | | | | |
+----+---+------+--------+----+-------------+------------------+------------------+---------------+--------+-------+---------+-------+-------+------+------+------+---------------+
--------------------------------
<*> Расшифровка аббревиатуры:
ГП - государственная программа;
ППГП - подпрограмма государственной программы;
ОМ - основное мероприятие.
<**> При наличии значений показателей (индикаторов) основного
мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря
соответствующего года.
Приложение N 2
к государственной программе
Калининградской области
"Эффективные финансы"
Сведения о дополнительных показателях (индикаторах)
достижения целей государственной программы, перечне основных
мероприятий государственной программы "Эффективные финансы"
Таблица
+----+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------+-------------------------------------------------------+-------------+
| N | Код <*> | Наименование | Наименование | Единица | Значения показателей (индикаторов) <**> |Ответственный|
|п/п | |цели, задачи, |показателя выполнения | измерения | | исполнитель |
| | | основного | цели, задачи, | | | (главный | | | | мероприятия |основного мероприятия | | |распорядитель|
| | | | | | | бюджетных |
| | | | | | | средств) |
+----+---+-------+--------+----+-------------+----+------------+-+---------------+------+--------+--+-----+-------+---------+-----------------------------+-+-------------+
| |ГП | ППГП | Задача | ОМ | Показатель | | | |Отчетный|Текущий|Очередной| Плановый период | |
| | | | | | | | | | год | год | год | | |
+----+---+-------+--------+----+-------------+-----------------+-----------------+---------------+--------+-------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+
| | | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |
+----+---+-------+--------+----+-------------+----+------------+-+---------------+------+--------+--+-----+--+----+--+------++----++----++----++----++----+-+-------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
+----+--------------------------------------------+--------------+----------------------+-----------+--------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------------+
| 1 | Подпрограмма 1 "Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области" |
+----+---+-------+--------+----+-------------+-----------------+-----------------+---------------+--------+-------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+
| 2 |18 | 01 | 01 | 00 | 22 | Задача 1: | Доля | % | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | - | - | - | Министерство |
| | | | | | | формирование |действительных и | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | образовательных | потенциальных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | программ и | потребителей | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | подходов |финансовых услуг | | | | | | | | | | |
| | | | | | | повышения | с низким и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | финансовой | средним уровнем | | | | | | | | | | |
| | | | | | | грамотности | доходов, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | населения | сравнивающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | альтернативные | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | предложения, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |прежде чем брать | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | кредит | | | | | | | | | | |
+----+---+-------+--------+----+-------------+-----------------+-----------------+---------------+--------+-------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+
| 3 |18 | 01 | 01 | 00 | 23 | | Доля | % | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | - | - | - | Министерство |
| | | | | | | |действительных и | | | | | | | | | | финансов |
| | | | | | | | потенциальных | | | | | | | | | |Калининградской|
| | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | области |
| | | | | | | |финансовых услуг | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | с низким и | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | средним уровнем | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |доходов, знающих | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | о том, какие | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | действия | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |административного| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | и юридического | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | характера нужно | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | предпринимать в | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |случае нарушения | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | их прав | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | потребителя со | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | стороны | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | финансовых | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|