Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 553-ПП

Документ имеет не последнюю редакцию.
     1. Оценка   эффективности   реализации   мероприятий    программы
осуществляется путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений
показателей результативности мероприятий и  их  плановых  значений  по
формуле:

            n
           Е
            i=1 СФМi/СПМi
     СМj =___________________ ,    где:
                  n

     СМj - оценка эффективности реализации j-ого мероприятия;
     СФМi   -   фактически      достигнутое  значение  i-го показателя  
результативности мероприятия;
     СПМi  -  плановое    значение  i-го  показателя  результативности  
мероприятия;
     n - количество показателей результативности j-ого мероприятия.


               n
              Е
               i=1 СФМi
     СМЗj =  __________ ,  где:
                 n

     СМЗj - средняя  оценка  эффективности реализации мероприятий j-ой 
задачи;
     n - количество мероприятий, направленных на решение j-ой задачи.


     2. Оценка выполнения задач, степени  достижения  целей  Программы
(подпрограмм).
     2.1. Оценка выполнения задач осуществляется  путем  сопоставления
фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) задач  и  их
плановых значений по формуле:
               
              n
             Е
              i=1 СДПi+СМЗi
     СВЗj = _________________  , где:
                  n+1

     СВЗj - оценка выполнения j-ой задачи;
     СДПi - степень достижения i-го показателя (индикатора) задачи;
     СМЗj - средняя оценка   эффективности реализации мероприятий j-ой 
задачи;
     n - количество показателей (индикаторов) j-ой задачи.

     Степень достижения показателя (индикатора) задачи  рассчитывается
по формуле:
     -   для   показателей   (индикаторов),  у  которых  положительным  
результатом является рост значений:

     СДПi = ПФi/ППi*100%,

     -   для  показателей  (индикаторов),    у  которых  положительным  
результатом является снижение значений:

     СДПi = ППi/ПФi*100%,  где:

     ПФi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) задачи;
     ППi - плановое значение i-го показателя (индикатора) задачи.

     При этом для показателей, плановое значение  которых  в  отчетном
периоде должно снизиться до нулевого значения:
     - если фактическое значение показателя (индикатора) задачи  равно
нулю, степень достижения показателя  (индикатора)  задачи  принимается
равным 100 процентам;
     - для  показателей,  фактическое  значение  которых  в   отчетном
периоде не равно нулю, степень достижения определяется по формуле:
     СДПi = (1- ПФi)*100%, для показателей, измеряемых в долях;
     СДПi = 100 - ПФi, для показателей, измеряемых в процентах.

     2.2. Оценка   степени   достижения   целей   подпрограмм   (СДЦп)
определяется  путем  сопоставления  фактически  достигнутых   значений
показателей  (индикаторов)  подпрограмм  и  их  плановых  значений  по
формуле:
                n          k
               E    СДПi+ E   СВЗi
                i=1        i=1
     СДЦпj = ___________________, где:
                   n+k


     СДЦпj - степень достижения цели j-ой подпрограммы;
     СДПi   -   степень   достижения    i-го  показателя  (индикатора)  
подпрограммы;
     СВЗi - оценка выполнения i-ой задачи;
     k - количество задач j-ой подпрограммы;
     n - количество показателей (индикаторов) j-ой подпрограммы.

     Степень   достижения   показателя    (индикатора)    подпрограммы
рассчитывается  в  порядке,  аналогичном  изложенному  в  пункте   1.1
методики.

     2.3. Оценка степени достижения целей Программы определяется путем
сопоставления    фактически    достигнутых    значений     показателей
(индикаторов) Программы и их плановых значений  с  учетом  результатов
реализации подпрограмм, направленных на достижение цели, по формуле:

------------------------------------------------------------------------------------------
|  Цель программы  |        Индикаторы достижения цели         | Формула расчета степени |
|                  |                                           |     достижения цели     |
|------------------+-------------------------------------------+-------------------------|
| 1. Поддержка     | 1.1. Доля населения, имеющего денежные    |  СДЦ1= (СДП1 + СДП2 +   |
| семьи и          | доходы ниже величины прожиточного         |    СДЦп2 + СДЦп3)/4     |
| обеспечение      | минимума, в общей численности населения   |                         |
| защиты социально | Мурманской области (СДП1)                 |                         |
| уязвимых слоев   |-------------------------------------------|                         |
| населения,       | 1.2. Доля детей из семей с денежными      |                         |
| граждан,         | доходами ниже величины прожиточного       |                         |
| оказавшихся в    | минимума в Мурманской области от общей    |                         |
| трудной          | численности детей в регионе (СДП2)        |                         |
| жизненной        |-------------------------------------------|                         |
| ситуации         | 1.3. Результаты реализации подпрограммы 2 |                         |
|                  | "Улучшение положения и качества жизни     |                         |
|                  | социально уязвимых слоев населения"       |                         |
|                  | (СДЦп2)                                   |                         |
|                  |-------------------------------------------|                         |
|                  | 1.4. Результаты реализации подпрограммы 3 |                         |
|                  | "Оказание мер социальной поддержки детям- |                         |
|                  | сиротам и детям, оставшимся без попечения |                         |
|                  | родителей, лицам из их числа" (СДЦп3)     |                         |
|------------------+-------------------------------------------+-------------------------|
| 2. Повышение     | 2.1. Доля граждан, получивших социальные  |  СДЦ2= (СДП3 + СДП4 +   |
| доступности      | услуги в учреждениях социального          |        СДЦп1)/3         |
| социального      | обслуживания населения, в общем числе     |                         |
| обслуживания     | граждан, обратившихся за получением       |                         |
| населения        | социальных услуг в учреждениях            |                         |
|                  | социального обслуживания населения (СДП3) |                         |
|                  |-------------------------------------------|                         |
|                  | 2.2. Соотношение среднемесячной           |                         |
|                  | заработной платы социальных работников    |                         |
|                  | учреждений социального обслуживания       |                         |
|                  | населения к среднемесячной заработной     |                         |
|                  | плате по региону (СДП4)                   |                         |
|                  |-------------------------------------------|                         |
|                  | 2.3. Результаты реализации подпрограммы 1 |                         |
|                  | "Модернизация системы социального         |                         |
|                  | обслуживания населения Мурманской         |                         |
|                  | области" (СДЦп1)                          |                         |
|------------------+-------------------------------------------+-------------------------|
| 3. Повышение     | 3.1. Темпы роста численности работников,  | СДЦ3= (СДП5 + СДЦп4)/2  |
| уровня жизни     | занятых на рабочих местах, прошедших      |                         |
| граждан, занятых | оценку  условий труда (СДП5)              |                         |
| в экономике      |                                           |                         |
| региона, и       |                                           |                         |
| эффективности    |-------------------------------------------|                         |
| реализации их    | 3.2. Результаты реализации подпрограммы 4 |                         |
| прав на          | "Обеспечение реализации государственной   |                         |
| безопасные       | программы" (СДЦп4)                        |                         |
| условия трудовой |                                           |                         |
| деятельности     |                                           |                         |
------------------------------------------------------------------------------------------
     (Подпункт  3.1  таблицы  подпункта  2.3  раздела  10  в  редакции
Постановления         Правительства         Мурманской         области
от 19.03.2014 г. N 129-ПП)

     где:

     СДПi   -   степень   достижения    i-го  показателя  (индикатора)  
Программы.

     Степень    достижения    показателя    (индикатора)     Программы
рассчитывается  в  порядке,  аналогичном  изложенному  в  пункте   1.1
методики.

     2.4. Оценка достижения  пороговых  значений  целевых  показателей
программы.
     Пороговые значения целевых показателей государственной  программы
не могут быть изменены в течение всего срока реализации программы.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Показатель/Пороговые значения по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  |
|----+----------------------------------------+------+------+------+------+-------+-------+-------|
| 1  | Соотношение среднемесячной  заработной | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|    | платы      социальных       работников |      |      |      |      |       |       |       |
|    | учреждений                 социального |      |      |      |      |       |       |       |
|    | обслуживания   населения   к   средней |      |      |      |      |       |       |       |
|    | заработной плате по региону            |      |      |      |      |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     Оценка критерия производится по формуле:

               Nпорог
     СПорог= __________  х100%, где:
               Кпорог

     Nпорог  -  число  показателей,  по  которым  в  отчетном  периоде
достигнуто (превышено) установленное пороговое значение;
     Кпорог -  число  показателей,   по  которым установлены пороговые 
значения.

     1.1. Интегральная оценка степени достижения целей Программы (СДЦ)
определяется на основе рассчитанных в соответствии с пунктами 2.3, 2.4
методики данных с учетом весовых коэффициентов по формуле:

     СДЦ = 0,4*СДЦ1 + 0,4*СДЦ2 + 0,1*СДЦ3 +0,1* СПорог

     3. Оценка степени соответствия запланированному уровню  затрат  и
эффективности использования средств  областного  бюджета  определяется
путем сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
Программы по формуле:

     УФ = ФФ/ФП*100%,   где:

     УФ - уровень финансирования реализации Программы;
     ФФ  -  фактический  объем  средств,  направленный  на  реализацию
программы в отчетном периоде;
     ФП  -  плановый  объем  средств,  установленный   Программой   на
соответствующий отчетный период.

     4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей
формуле:

     ЭГП = СДЦ/100 x УФ/100.

     Вывод об  эффективности  (неэффективности)  реализации  Программы
определяется на основании следующих критериев:

 -------------------------------------------------------
 | Вывод об эффективности реализации | Критерий оценки |
 | Программы                         | эффективности   |
 |                                   | ЭГП             |
 |-----------------------------------+-----------------|
 | Неэффективная                     | менее 0,5       |
 |-----------------------------------+-----------------|
 | Уровень эффективности             | от 0,5 до 0,8   |
 | удовлетворительный                |                 |
 |-----------------------------------+-----------------|
 | Эффективная                       | от 0,8 до 0,95  |
 |-----------------------------------+-----------------|
 | Высокоэффективная                 | 0,95 и более    |
 -------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе

                         Паспорт подпрограммы
  "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской
   области" государственной программы Мурманской области "Социальная
      поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП)


------------------------------------------------------------------------------------------
| Цели подпрограммы     | Обеспечение потребностей пожилых граждан, инвалидов, включая   |
|                       | детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании       |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы   | 1. Строительство и реконструкция объектов социального          |
|                       | обслуживания населения.                                        |
|                       |----------------------------------------------------------------|
|                       | 2. Развитие системы социального обслуживания населения.        |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Целевые показатели    | 1. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания      |
| подпрограммы          | государственных услуг учреждениями социального обслуживания    |
|                       | населения.                                                     |
|                       |----------------------------------------------------------------|
|                       | 2. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального     |
|                       | обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и  |
|                       | детей), лиц без определенного места жительства и занятий,      |
|                       | требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном       |
|                       | состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий            |
|                       | стационарных учреждений социального обслуживания граждан       |
|                       | пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без       |
|                       | определенного места жительства и занятий.                      |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы         |                                                                |
| реализации            | 2014-2020 годы                                                 |
| подпрограммы          |                                                                |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
|  Финансовое           | Всего по подпрограмме: 21 541 004,4 тыс. рублей, в том числе:  |
| обеспечение           | ОБ: 21 526 034,9 тыс. рублей, из них:                          |
| подпрограммы          | 2014 год: 2 122 524,5 тыс. рублей,                             |
|                       | 2015 год: 2 396 501,2 тыс. рублей,                             |
|                       | 2016 год: 2 694 659,0 тыс. рублей,                             |
|                       | 2017 год: 3 360 026,8 тыс. рублей,                             |
|                       | 2018 год: 3 730 484,1 тыс. рублей,                             |
|                       | 2019 год: 3 756 112,1 тыс. рублей,                             |
|                       | 2020 год: 3 696 159,1 тыс. рублей                              |
|                       |                                                                |
|                       | ФБ: 14 969,5 тыс. рублей, из них:                              |
|                       | 2014 год: 12 017,9 тыс. рублей,                                |
|                       | 2015 год: 490,26 тыс. рублей,                                  |
|                       | 2016 год: 475.0 тыс. рублей,                                   |
|                       | 2017 год: 496,6 тыс. рублей,                                   |
|                       | 2018 год: 496,6 тыс. рублей,                                   |
|                       | 2019 год: 496,6 тыс. рублей,                                   |
|                       | 2020 год: 496,6 тыс. рублей"                                   |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные    | -  увеличение  доступности  социальных  услуг  для   населения |
| результаты реализации | Мурманской  области,  снижение  очередности   в   стационарные |
| подпрограммы          | учреждения  социального  обслуживания,   увеличение   мест   в |
|                       | стационарных учреждениях к  2020  году  до  21,7  на  10  тыс. |
|                       | населения;                                                     |
|                       | - увеличение к 2020 году количества граждан, охваченных новыми |
|                       | формами обслуживания на 61%,  повышение  качества  социального |
|                       | обслуживания населения;                                        |
|                       | - достижение к 2020 году удовлетворенности населения качеством |
|                       | оказания  государственных   услуг   учреждениями   социального |
|                       | обслуживания населения до 99,3%;                               |
|                       | -    повышение    безопасности    процессов,    связанных    с |
|                       | функционированием  подведомственных   учреждений;   сокращение |
|                       | материального ущерба от чрезвычайных ситуаций;                 |
|                       | -  сохранение  к  2020  году  доли  социально  ориентированных |
|                       | некоммерческих организаций,  получивших  финансовую  поддержку |
|                       | на конкурсной  основе,  от  общего  числа  таких  организаций, |
|                       | принявших участие в конкурсе на оказание поддержки, на  уровне |
|                       | 35%                                                            |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Ответственный         | Министерство труда и социального развития Мурманской области   |
| исполнитель           |                                                                |
| подпрограммы          |                                                                |
|-----------------------+----------------------------------------------------------------|
| Соисполнители         | Министерство   строительства   и   территориального   развития |
| подпрограммы          | Мурманской области                                             |
------------------------------------------------------------------------------------------
   (Позиция   "Финансовое   обеспечение   подпрограммы"   в   редакции
Постановления         Правительства         Мурманской         области
от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
          проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

     Основной  целью  настоящей   подпрограммы   является   реализация
комплекса мер,  направленных  на  повышение  доступности,  качества  и
безопасности предоставляемых  социальных  услуг  населению  Мурманской
области.
     Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущих
годах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
     В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственных
областных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2013  году  в
целях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   число
сократилось до 24.
     Для  удовлетворения  потребности  пожилых  людей  и  инвалидов  в
стационарном социальном обслуживании завершается строительство  нового
спального  корпуса  на  136  мест  Апатитского   психоневрологического
интерната N 1, ориентировочный срок сдачи объекта - декабрь 2013 года.
     С 2012 года развиваются  стационарозамещающие  формы  социального
обслуживания. Для оказания социальных услуг пожилым людям и  инвалидам
в   привычной   домашней   обстановке   открыты   10   отделений:    3
специализированных отделения  социально-медицинского  обслуживания  на
дому (Мурманский, Терский, Кировский  комплексные  центры  социального
обслуживания  населения),  4  службы  "Надомные   сиделки"   (Терский,
Мончегорский, Полярнинский, Мурманский комплексные центры  социального
обслуживания  населения),  3  службы  "Мобильная  социальная  бригада"
(Терский,   Полярнозоринский,   Кандалакшский    комплексные    центры
социального обслуживания населения).
     В 5  комплексных  центрах  (Кандалакшском,  Терском,  Мурманском,
Мончегорском и Ловозерском) созданы пункты проката технических средств
реабилитации и ухода за больными.
     В 6 муниципальных образованиях функционируют  службы  "Социальное
такси" (г.г. Мурманск, Североморск, Кандалакша, Полярные Зори, Апатиты
и Кольский район).
     В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,
оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    с
отклонениями в умственном и физическом развитии. Для создания  условий
для  оказания   квалифицированной   помощи   людям   с   ограниченными
возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также  обеспечения  членам
семей, в  которых  проживают  инвалиды,  возможности  для  продолжения
трудовой деятельности и полноценного образа жизни в 2013 году  открыто
отделение дневного пребывания молодых инвалидов на 36 мест в структуре
Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.
     В 2013-2016  годах  планируется  открытие:  4  специализированных
отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов (Кольский,  Ковдорский,  Ловозерский,  Печенгский
комплексные  центры  социального  обслуживания  населения),  9   служб
"Надомные  сиделки"  (Оленегорский,  Кандалакшский,  Полярнозоринский,
Североморский,   Ловозерский,   Кольский,    Апатитский,    Кировский,
Ковдорский комплексные центры социального обслуживания  населения),  5
служб  "Мобильная  социальная   бригада"   (Ловозерский,   Ковдорский,
Печенгский,  Кировский,  Кольский   комплексные   центры   социального
обслуживания населения).
     В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в
2013 году  составила  20,7%.  Наблюдается  стабильный  рост  населения
старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующие
годы число пожилых граждан будет расти и согласно прогнозу к 2031 году
достигнет 21,2%. В этой связи  потребность  населения  в  стационарном
обслуживании будет возрастать.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.
Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  в
которой составляет несколько лет.
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированные
учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  и
оказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  С
каждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительства
увеличивается.
     Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальной
поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания  показывает,
что  одной  из  основных  проблем  в  работе  учреждений   социального
обслуживания населения, отражающейся на  качестве  оказываемых  услуг,
является состояние материально-технической базы.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   для
приобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологического
оборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
     Условия  проживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  в
стационарных  учреждениях  социального  обслуживания  населения  не  в
полной мере соответствуют действующим санитарным нормам.  В  настоящий
момент  вызывает  беспокойство  состояние  зданий  ряда   стационарных
учреждений   социального   обслуживания,   которые   уже   сейчас   не
соответствуют  санитарным  нормам  и   не   гарантируют   безопасность
проживания в них пожилых людей и инвалидов. За несколько лет это может
привести к приостановлению деятельности данных учреждений.
     Необходимость проведения капитального и текущего  ремонта  зданий
стационарных учреждений социального обслуживания и  помещений,  замены
устаревшего и приобретения дополнительного технологического, бытового,
реабилитационного оборудования, расширения существующей  коечной  сети
для решения  проблемы  недостаточного  обеспечения  жилой  площадью  в
стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов  -  все  это  требует
дополнительных финансовых затрат.
     Одной из основных задач модернизации  социальной  сферы  является
совершенствование  качества  предоставления  социальных  услуг   через
привлечение  в  государственный  сектор   частных   и   некоммерческих
организаций   в   качестве   конкурентоспособных   субъектов   системы
социальной защиты населения.
     Развитие системы  социального  обслуживания  и  социальных  услуг
будет осуществляться по следующим направлениям:
     - оптимизация учреждений  социального  обслуживания  населения  и
служб с учетом потребности населения в социальных услугах;
     - внедрение   современных   технологий,   передовых   методов   в
предоставлении социальных услуг населению;
     - создание необходимых условий  для  адаптации  граждан  пожилого
возраста и инвалидов в обществе;
     - улучшение условий проживания, ремонт учреждений и строительство
новых спальных корпусов психоневрологических интернатов.

     2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
    подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание основных
 ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации

     Основной  целью  настоящей   подпрограммы   является   реализация
комплекса мер,  направленных  на  повышение  доступности,  качества  и
безопасности предоставляемых  социальных  услуг  населению  Мурманской
области.
     В соответствии со  Стратегией  социально-экономического  развития
Мурманской области до 2020 года и на  период  до  2025  года  развитие
человеческого потенциала и повышение качества жизни населения  региона
является   генеральной   целью   и    основой    достижения    высокой
конкурентоспособности ее экономики.
     В свою очередь  качество  жизни  является  обобщающей  социально-
экономической  категорией,  включающей  в  себя  не   только   уровень
потребления  материальных  благ  и  услуг  (уровень   жизни),   но   и
удовлетворение  духовных  потребностей,  здоровье,   продолжительность
жизни, условия  окружающей  человека  среды,  морально-психологический
климат, душевный комфорт.
     Одной из основных целей Министерства труда и социального развития
Мурманской области является обеспечение  высокого  уровня  социального
обслуживания населения. Необходимо  отметить,  что  достижение  данной
цели невыполнимо в отрыве от мероприятий по обеспечению безопасности в
учреждениях социального обслуживания  населения,  так  как  отсутствие
указанных условий влияет как на качество предоставляемых услуг, так  и
на   морально-психологическое   состояние   граждан,   находящихся   в
учреждениях.
     Кроме того, современные  экономические  исследования  показывают,
что соотношение затрат на обеспечение безопасности,  произведенных  до
момента наступления негативного события, и различного  рода  потерь  и
затрат на ликвидацию его  последствий  и  восстановление  имущества  и
ресурсов равно 1/15, а следовательно, своевременное  принятие  мер  по
обеспечению безопасности  дает  положительный  эффект  в  долгосрочной
перспективе развития социальной сферы региона.
     Концепцией   долгосрочного   социально-экономического    развития
Российской  Федерации  на  период  до   2020   года   к   приоритетным
направлениям   социальной   политики   отнесено    развитие    сектора
негосударственных организаций в сфере оказания государственных услуг.
     В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  07.05.2012  N 597
"О мероприятиях по  реализации  государственной  социальной  политики"
необходимо предусмотреть, начиная с 2013 года, меры,  направленные  на
увеличение   поддержки   социально   ориентированных    некоммерческих
организаций.
     Приоритетами  региональной  государственной  политики   в   сфере
реализации подпрограммы являются:
     - улучшение положения  граждан  пожилого  возраста,  инвалидов  и
маломобильных групп  населения,  других  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, путем  получения  своевременного  и  качественного
социального обслуживания;
     - модернизация  и  развитие  сектора  социальных  услуг  в  сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения;
     - развитие и укрепление материально-технической  базы  учреждений
социального обслуживания населения;
     - обеспечение безопасности, доступности социальных услуг высокого
качества по  социальному  обслуживанию  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов;
     - развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в
сфере оказания социальных услуг по социальному обслуживанию граждан, в
том числе: создание механизма привлечения их на  конкурсной  основе  к
выполнению  государственного  заказа  по  оказанию  социальных  услуг;
создание прозрачной и конкурентной системы  государственной  поддержки
негосударственных некоммерческих организаций,  оказывающих  социальные
услуги населению.
     Конечными   результатами    реализации    основных    мероприятий
подпрограммы будут:
     - увеличение  доступности  социальных  услуг  для  населения  МО,
снижение   очередности   в   стационарные    учреждения    социального
обслуживания;
     - увеличение  количества  граждан,  охваченных   новыми   формами
обслуживания, увеличение количества  учреждений  СОН,  предоставляющих
услуги  в  соответствии  с  установленными  региональными  стандартами
качества, в части требований  к  материально-техническому  обеспечению
предоставления государственной услуги;
     - увеличение  объема  и  повышение  качества  социальных   услуг,
оказываемых  гражданам  социально   ориентированными   некоммерческими
организациями;
     - удовлетворение потребности населения в социальном обслуживании;
     - повышение безопасности процессов, связанных с функционированием
подведомственных  учреждений,  сокращение  материального   ущерба   от
чрезвычайных ситуаций.
     Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

                 3. Перечень показателей подпрограммы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |     Подпрограмма, показатель     | Ед   |                                                 Значение показателя                                                  |      Источник       |  Соисполнитель,  |
|       |                                  | .    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|       данных        | ответственный за |
|       |                                  | из   | 2012 |    2013     |    2014     |    2015     |    2016     |    2017     |    2018     |    2019     |    2020     |                     |    выполнение    |
|       |                                  | м.   |------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|                     |    показателя    |
|       |                                  |      | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |                     |                  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"                                                                                                             |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   I   | Показатели целей подпрограммы:                                                                                                                                                                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1  | Уровень удовлетворенности        |  %   | 96,7 |  97  |  -   | 97,5 |  -   |  98  |  -   | 98,1 |  -   | 98,3 |  -   |  99  |  -   | 99,1 |  -   | 99,3 |  -   |    Ведомственный    |   Министерство   |
|       | населения качеством оказания     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     мониторинг      |     труда и      |
|       | государственных услуг            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |   социального    |
|       | учреждениями социального         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     развития     |
|       | обслуживания населения           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |    Мурманской    |
|       |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
|  1.2  | Удельный вес зданий              |  %   | 23,1 | 14,3 |  -   | 13,3 |  -   | 13,3 |  -   | 12,5 |  -   | 12,5 |  -   | 12,5 |  -   | 5,9  |  -   | 5,3  |  -   |    Ведомственный    |   Министерство   |
|       | стационарных учреждений          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     мониторинг      |     труда и      |
|       | социального обслуживания         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |   социального    |
|       | граждан пожилого возраста,       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     развития     |
|       | инвалидов (взрослых и детей),    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |    Мурманской    |
|       | лиц без определенного места      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|       | жительства и занятий,            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | требующих реконструкции,         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | зданий, находящихся в            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | аварийном состоянии, ветхих      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | зданий, в общем количестве       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | зданий стационарных              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | учреждений социального           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | обслуживания граждан пожилого    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | возраста, инвалидов (взрослых и  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | детей), лиц без определенного    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | места жительства и занятий       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  II   | Показатели задач подпрограммы:                                                                                                                                                                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.1  | Задача 1 "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения"                                                                                                                    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1 | Обеспеченность стационарными     | мест | 21,9 | 22,7 |  -   | 23,3 |  -   | 23,5 |  -   | 25,5 |  -   | 25,5 |  -   | 27,1 |  -   | 27,1 |  -   | 27,1 |  -   |     Федеральная     |   Министерство   |
|       | учреждениями социального         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       служба        |     труда и      |
|       | обслуживания престарелых и       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   государственной   |   социального    |
|       | инвалидов (взрослых и детей), на |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     статистики      |     развития     |
|       | 10 тыс. населения                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    (форма N 3 -     |    Мурманской    |
|       |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | собес, N 4 - собес) |     области      |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2.2  | Задача 2 "Развитие системы социального обслуживания населения"                                                                                                                                          |
|-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Доля учреждений социального      |  %   |  59  |  78  |  -   |  80  |  -   |  82  |  -   |  84  |  -   |  86  |  -   |  88  |  -   |  90  |  -   |  92  |  -   |       отчеты        |                  |
|       | обслуживания населения,          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     учреждений      |                  |
|       | предоставляющих услуги в         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     социального     |                  |
|       | соответствии с установленными    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    обслуживания     |                  |
|       | региональными стандартами        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      населения      |                  |
|       | качества, в части требований к   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | материально-техническому         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | обеспечению предоставления       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | государственной услуги, от       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | общего числа учреждений          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | социального обслуживания         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | населения                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
| 2.2.2 | Доля лиц пожилого возраста и     |  %   | 74,4 | 74,7 |  -   | 74,9 |  -   | 74,9 |  -   |  75  |  -   |  75  |  -   | 75,1 |  -   | 75,1 |  -   | 75,2 |  -   |     Федеральная     |   Министерство   |
|       | инвалидов, получающих            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       служба        |     труда и      |
|       | государственную услугу по        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   государственной   |   социального    |
|       | обеспечению содержания в         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     статистики      |     развития     |
|       | стационарных условиях в общем    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    (форма N 6 -     |    Мурманской    |
|       | количестве лиц, нуждающихся в    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       собес)        |     области      |
|       | предоставлении услуги            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
| 2.2.3 | Доля детей, возвращенных в       |  %   | 78,3 | 80,0 | 85,6 | 86,0 |  -   | 86,1 |  -   | 86,2 |  -   | 86,2 |  -   | 86,3 |  -   | 86,3 |  -   | 86,4 |  -   |  Ведомственный      |   Министерства   |
|       | родные семьи, от общего числа    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   мониторинг        |     труда и      |
|       | детей, получивших социальную     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   (форма 1-СД)      |   социального    |
|       | реабилитацию в стационарных      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     развития     |
|       | условиях государственных         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |    Мурманской    |
|       | областных учреждений             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|       | социального обслуживания         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | населения                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
| 2.2.4 | Доля лиц, получающих             |  %   | 95,3 |  96  |  97,3| 98,3 |  -   | 99,2 |  -   | 99,3 |  -   | 99,9 |  -   | 100  |  -   | 100  |  -   |  100 |  -   |     Федеральное     |   Министерства   |
|       | государственную услугу по        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   государственное   |     труда и      |
|       | предоставлению социального       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   статистическое    |   социального    |
|       | обслуживанию на дому, в общей    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   наблюдение N 6-   |     развития     |
|       | численности, нуждающихся в       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        собес        |    Мурманской    |
|       | предоставлении социальных        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|       | услуг на дому                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
| 2.2.5 | Количество граждан,              | Че   | 744  | 1487 |  -   | 2132 |  -   | 2322 |  -   | 2392 |  -   | 2392 |  -   | 2392 |  -   | 2392 |  -   | 2392 |  -   |    Ведомственный    |   Министерства   |
|       | охваченных новыми формами        | л.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     мониторинг      |     труда и      |
|       | социального обслуживания         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |   социального    |
|       | населения                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     развития     |
|       |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |    Мурманской    |
|       |                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|-------+----------------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------------------+------------------|
| 2.2.6.| Доля социально                   |  %   |  65  |  35  |  -   |  45  |  -   |  35  |  -   |  35  |  -   |  35  |  -   |  35  |  -   |  35  |  -   |  35  |  -   |    Ведомственный    |   Министерство   |
|       | ориентированных                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     мониторинг      |     труда и      |
|       | некоммерческих организаций       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |   социального    |
|       | (СОНКО), получивших              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     развития     |
|       | финансовую поддержку на          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |    Мурманской    |
|       | конкурсной основе, от общего     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |     области      |
|       | числа СОНКО, принявших           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | участие в конкурсе на оказание   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
|       | поддержки                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |                  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Пункты 2.2.3-2.2.4, 2.2.6 в редакции Постановления Правительства
Мурманской области от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

          4. Сведения об объемах финансирования подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                      |       |                                 Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей                                |
|                                      |       |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |       |    Всего     |    2014     |    2015     |    2016     |    2017     |    2018     |    2019     |    2020     |
|--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|     Подпрограмма 1 "Модернизация     | Всего | 21 541 004,4 | 2 134 542,4 | 2 396 991,4 | 2 695 134,0 | 3 360 523,4 | 3 730 980,7 | 3 696 655,7 | 3 526 176,8 |
|   системы социального обслуживания   |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|    населения Мурманской области"     | ОБ    | 21 526 034,9 | 2 122 524,5 | 2 396 501,2 | 2 694 659,0 | 3 360 026,8 | 3 730 484,1 | 3 696 159,1 | 3 525 680,2 |
|                                      |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|                                      | ФБ    |   14 969,5   |  12 017,9   |    490,2    |    475,0    |    496,6    |    496,6    |    496,6    |    496,6    |
|--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|   Министерство труда и социального   | Всего | 19 326 097,9 | 1 891 902,4 | 2 156 194,9 | 2 576 434,0 | 2 917 723,4 | 3 144 880,7 | 3 259 785,7 | 3 379 176,8 |
|     развития Мурманской области      |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|                                      | ОБ    | 19 311 128,4 | 1 879 884,5 | 2 155 704,7 | 2 575 959,0 | 2 917 226,8 | 3 144 384,1 | 3 259 289,1 | 3 378 680,2 |
|                                      |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|                                      | ФБ    |   14 969,5   |  12 017,9   |    490,2    |    475,0    |    496,6    |    496,6    |    496,6    |    496,6    |
|--------------------------------------+-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|     Министерство строительства и     | Всего | 2 214 906,5  |  242 640,0  |  240 796,5  |  118 700,0  |  442 800,0  |  586 100,0  |  436 870,0  |  147 000,0  |
| территориального развития Мурманской |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|               области                | ОБ    | 2 214 906,5  |  242 640,0  |  240 796,5  |  118 700,0  |  442 800,0  |  586 100,0  |  436 870,0  |  147 000,0  |
|                                      |-------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|                                      | ФБ    |     0,0      |     0,0     |     0,0     |     0,0     |     0,0     |     0,0     |     0,0     |    0,0      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 21.05.2014 г. N 255-ПП)


             5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "N   |  Государственная программа,  |   Срок    |   Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)   |     Ожидаемый конечный     |       Соисполнители, участники        |
|  п/п  |    подпрограмма, основное    | выполне-  |---------------------------------------------------|    результат выполнения    |                                       |
|       |  мероприятие, ведомственная  |    ния    |   Годы   |    Всего     |      ОБ      |    ФБ    |   основного мероприятия    |                                       |
|       |      целевая программа       |           | реализа- |              |              |          |                            |                                       |
|       |                              |           |   ции    |              |              |          |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
|   1   | Подпрограмма 1               | 2014-2020 |  Всего   | 21 541 004,4 | 21 526 034,9 | 14 969,5 |                            |   Министерство труда и социального    |
|       | "Модернизация системы        |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|                            |     развития Мурманской области,      |
|       | социального обслуживания     |           |   2014   | 2 134 542,4  | 2 122 524,5  | 12 017,9 |                            |       государственные областные       |
|       | населения Мурманской         |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |  учреждения социального обслуживания  |
|       | области"                     |           |   2015   | 2 396 991,4  | 2 396 501,2  |  490,2   |                            |     населения и центры социальной     |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |    поддержки населения Мурманской     |
|       |                              |           |   2016   | 2 695 134,0  | 2 694 659,0  |  475,0   |                            | области, Министерство строительства и |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |       территориального развития       |
|       |                              |           |   2017   | 3 360 523,4  | 3 360 026,8  |  496,6   |                            |       Мурманской области, ГОКУ        |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |       "Управление капитального        |
|       |                              |           |   2018   | 3 730 980,7  | 3 730 484,1  |  496,6   |                            |  строительства", учреждения системы   |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |      социальной защиты населения      |
|       |                              |           |   2019   | 3 696 655,7  | 3 696 159,1  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   | 3 526 176,8  | 3 525 680,2  |  496,6   |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
|  1.1  | Задача 1.1. Строительство и  | 2014-2020 |  Всего   | 2 215 006,5  | 2 215 006,5  |   0,0    |                            |     Министерство строительства и      |
|       | реконструкция объектов       |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|                            |       территориального развития       |
|       | социального обслуживания     |           |   2014   |  242 740,0   |  242 740,0   |   0,0    |                            |       Мурманской области, ГОКУ        |
|       | населения                    |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |       "Управление капитального        |
|       |                              |           |   2015   |  240 796,5   |  240 796,5   |   0,0    |                            |  строительства", учреждения системы   |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |     социальной защиты населения,      |
|       |                              |           |   2016   |  118 700,0   |  118 700,0   |   0,0    |                            |   Министерство труда и социального    |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |     развития Мурманской области,      |
|       |                              |           |   2017   |  442 800,0   |  442 800,0   |   0,0    |                            |       государственные областные       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |  учреждения социального обслуживания  |
|       |                              |           |   2018   |  586 100,0   |  586 100,0   |   0,0    |                            |     населения и центры социальной     |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |    поддержки населения Мурманской     |
|       |                              |           |   2019   |  436 870,0   |  436 870,0   |   0,0    |                            |                области                |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   |  147 000,0   |  147 000,0   |   0,0    |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1.  | 2014-2020 |  Всего   | 2 215 006,5  | 2 215 006,5  |   0,0    |   увеличение доступности   |     Министерство строительства и      |
|       | Осуществление бюджетных      |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|    социальных услуг для    |       территориального развития       |
|       | инвестиций в объекты         |           |   2014   |  242 740,0   |  242 740,0   |   0,0    |    населения Мурманской    |       Мурманской области, ГОКУ        |
|       | капитального строительства   |           |----------+--------------+--------------+----------|     области, снижение      |       "Управление капитального        |
|       | системы социального          |           |   2015   |  240 796,5   |  240 796,5   |   0,0    | очередности в стационарные |  строительства", учреждения системы   |
|       | обслуживания населения       |           |----------+--------------+--------------+----------|   учреждения социального   |     социальной защиты населения,      |
|       |                              |           |   2016   |  118 700,0   |  118 700,0   |   0,0    |        обслуживания        |   Министерство труда и социального    |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |     развития Мурманской области,      |
|       |                              |           |   2017   |  442 800,0   |  442 800,0   |   0,0    |                            |       государственные областные       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |  учреждения социального обслуживания  |
|       |                              |           |   2018   |  586 100,0   |  586 100,0   |   0,0    |                            |     населения и центры социальной     |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |    поддержки населения Мурманской     |
|       |                              |           |   2019   |  436 870,0   |  436 870,0   |   0,0    |                            |                области                |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   |  147 000,0   |  147 000,0   |   0,0    |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
|  1.2  | Задача 1.2. Развитие системы | 2014-2020 |  Всего   | 19 325 997,9 | 19 311 028,4 | 14 969,5 |                            |   Министерство труда и социального    |
|       | социального обслуживания     |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|                            |     развития Мурманской области,      |
|       | населения                    |           |   2014   | 1 891 802,4  | 1 879 784,5  | 12 017,9 |                            |       государственные областные       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |  учреждения социального обслуживания  |
|       |                              |           |   2015   | 2 156 194,9  | 2 155 704,7  |  490,2   |                            |     населения и центры социальной     |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |    поддержки населения Мурманской     |
|       |                              |           |   2016   | 2 576 434,0  | 2 575 959,0  |  475,0   |                            |                области                |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2017   | 2 917 723,4  | 2 917 226,8  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2018   | 3 144 880,7  | 3 144 384,1  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2019   | 3 259 785,7  | 3 259 289,1  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   | 3 379 176,8  | 3 378 680,2  |  496,6   |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.2.1.  | 2014-2020 |  Всего   |  233 960,7   |  233 960,7   |   0,0    |   увеличение количества    |   Министерство труда и социального    |
|       | Укрепление материально-      |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|    граждан, охваченными    |     развития Мурманской области,      |
|       | технической базы учреждений  |           |   2014   |   27 884,1   |   27 884,1   |   0,0    |       новыми формами       |       государственные областные       |
|       | социального обслуживания     |           |----------+--------------+--------------+----------|  обслуживания; увеличение  |  учреждения социального обслуживания  |
|       | населения, открытие и        |           |   2015   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    |   количества учреждений    |     населения и центры социальной     |
|       | развитие отделений и служб   |           |----------+--------------+--------------+----------|  социального обслуживания  |    поддержки населения Мурманской     |
|       |                              |           |   2016   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    | населения, предоставляющих |                области                |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|  услуги в соответствии со  |                                       |
|       |                              |           |   2017   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    |    стандартами качества    |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2018   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2019   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   |   34 346,1   |   34 346,1   |   0,0    |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.2.  | 2014-2020 |  Всего   | 18 803 518,0 | 18 800 102,5 | 3 415,5  | удовлетворение потребности |   Министерство труда и социального    |
|       | Обеспечение качества и       |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|   населения в социальном   |     развития Мурманской области,      |
|       | своевременности              |           |   2014   | 1 780 478,5  | 1 780 014,6  |  463,9   |        обслуживании        |       государственные областные       |
|       | предоставления услуг         |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |  учреждения социального обслуживания  |
|       | населению государственными   |           |   2015   | 2 087 668,9  | 2 087 178,7  |  490,2   |                            |     населения Мурманской области      |
|       | областными учреждениями      |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       | системы социального          |           |   2016   | 2 507 908,0  | 2 507 433,0  |  475,0   |                            |                                       |
|       | обслуживания населения       |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2017   | 2 849 197,4  | 2 848 700,8  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2018   | 3 076 354,7  | 3 075 858,1  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2019   | 3 191 259,7  | 3 190 763,1  |  496,6   |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   | 3 310 650,8  | 3 310 154,2  |  496,6   |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
| 1.2.3 | Основное мероприятие 1.2.3.  | 2014-2020 |  Всего   |  270 501,4   |  270 501,4   |   0,0    |   повышение безопасности   |   Министерство труда и социального    |
|       | Устранение предписаний       |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|   процессов, связанных с   |     развития Мурманской области,      |
|       | контрольно-надзорных         |           |   2014   |   70 962,4   |   70 962,4   |   0,0    |     функционированием      |       государственные областные       |
|       | органов, улучшение условий   |           |----------+--------------+--------------+----------|      подведомственных      |  учреждения социального обслуживания  |
|       | комплексной безопасности в   |           |   2015   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |        учреждений;         |     населения и центры социальной     |
|       | учреждениях системы          |           |----------+--------------+--------------+----------|  сокращение материального  |    поддержки населения Мурманской     |
|       | социального обслуживания     |           |   2016   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |   ущерба от чрезвычайных   |                области                |
|       | населения                    |           |----------+--------------+--------------+----------|          ситуаций          |                                       |
|       |                              |           |   2017   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2018   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2019   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   |   33 256,5   |   33 256,5   |   0,0    |                            |                                       |
|-------+------------------------------+-----------+----------+--------------+--------------+----------+----------------------------+---------------------------------------|
| 1.2.4 | Основное мероприятие 1.2.4.  | 2014-2020 |  Всего   |   18 017,8   |   6 463,8    | 11 554,0 |    увеличение объема и     |   Министерство труда и социального    |
|       | Повышение эффективности      |   годы    |----------+--------------+--------------+----------|     повышение качества     |     развития Мурманской области"      |
|       | государственной поддержки    |           |   2014   |   12 477,4   |    923,4     | 11 554,0 |     социальных услуг,      |                                       |
|       | социально ориентированных    |           |----------+--------------+--------------+----------|   оказываемых гражданам    |                                       |
|       | некоммерческих организаций   |           |   2015   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |         социально          |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|      ориентированными      |                                       |
|       |                              |           |   2016   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |      некоммерческими       |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|       организациями        |                                       |
|       |                              |           |   2017   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2018   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2019   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |                            |                                       |
|       |                              |           |----------+--------------+--------------+----------|                            |                                       |
|       |                              |           |   2020   |    923,4     |    923,4     |   0,0    |                            |                                       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

            6. Перечень объектов капитального строительства

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |        Подпрограмма, объект        |    Соисполнитель    |   Заказчик-   | Проектная |     Срок      | Стоимость     |          Объемы и источники          |
|     |     капитального строительства     |                     |  застройщик   | мощность  | строительства | объекта, тыс. |     финансирования, тыс. рублей      |
|     |                                    |                     |               |           |               | руб.          |--------------------------------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               | Источник |    Всего    |     ОБ      |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
|     | Подпрограмма 1 "Модернизация       |    Министерство     |               |           |               |               |  Всего   | 2 215 006,5 | 2 215 006,5 |
|     | системы социального                |   строительства и   |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | обслуживания населения             |  территориального   |               |           |               |               |   2014   |  242 740,0  |  242 740,0  |
|     | Мурманской области"                | развития Мурманской |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |               |           |               |               |   2015   |  240 796,5  |  240 796,5  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |  118 700,0  |  118 700,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  442 800,0  |  442 800,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  586 100,0  |  586 100,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |  436 870,0  |  436 870,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |  147 000,0  |  147 000,0  |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 1.  | Реконструкция                      |    Министерство     |     ГОКУ      | 136 мест  |   2013-2015   |  309 100,00   |  Всего   |  272 796,5  |  272 796,5  |
|     | психоневрологического интерната    |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |  180 000,0  |  180 000,0  |
|     | д. 51 (2 очередь - 2-й спальный    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | корпус)                            |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |  92 796,5   |  92 796,5   |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 2.  | Реконструкция                      |    Министерство     |     ГОКУ      | 136 мест  |   2014-2016   |  290 400,00   |  Всего   |  290 500,0  |  290 500,0  |
|     | психоневрологического интерната    |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |  40 000,0   |  40 000,0   |
|     | д. 51 (3 очередь - 3-й спальный    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | корпус)                            |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |  148 000,0  |  148 000,0  |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |  102 500,0  |  102 500,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 3.  | Реконструкция                      |    Министерство     |     ГОКУ      | 136 мест  |   2017-2019   |  352 000,00   |  Всего   |  352 000,0  |  352 000,0  |
|     | психоневрологического интерната    |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |             |             |
|     | д. 51 (4 очередь - 4-й спальный    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | корпус)                            |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  30 000,0   |  30 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  160 000,0  |  160 000,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |  162 000,0  |  162 000,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 4.  | Реконструкция                      |    Министерство     |     ГОКУ      | 212 мест  |   2016-2017   |  190 000,00   |  Всего   |  190 000,0  |  190 000,0  |
|     | психоневрологического интерната    |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |             |             |
|     | д. 51 (ремонт пищеблока)           | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |  16 200,0   |  16 200,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   | 173 800,0   | 173 800,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 5.  | Реконструкция                      |    Министерство     |     ГОКУ      | 118 мест  |   2018-2020   |  247 000,00   |  Всего   |  247 000,0  |  247 000,0  |
|     | психоневрологического интерната    |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | по адресу: г. Апатиты, ул. Лесная, |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |             |             |
|     | д. 51 (главный корпус)             | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  20 000,0   |  20 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |  80 000,0   |  80 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |  147 000,0  |  147 000,0  |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 6.  | Строительство объекта "Центр       |    Министерство     |     ГОКУ      | 120 мест  |   2017-2019   |  261 200,00   |  Всего   |  254 000,0  |  254 000,0  |
|     | социальной адаптации в г.          |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | Мурманске"                         |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |             |             |
|     |                                    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  54 000,0   |  54 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  150 000,0  |  150 000,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |  50 000,0   |  50 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 7.  | Реконструкция здания в г.          |    Министерство     |     ГОКУ      |  26 мест  |  2014, 2017-  |   84 300,00   |  Всего   |  84 300,0   |  84 300,0   |
|     | Североморске для открытия          |   строительства и   |  "Управление  |           |     2018      |               |----------+-------------+-------------|
|     | отделения реабилитации             |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |   2 000,0   |   2 000,0   |
|     | несовершеннолетних                 | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  20 000,0   |  20 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  62 300,0   |  62 300,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 8.  | Реконструкция нежилого здания      |    Министерство     |     ГОКУ      |  27 мест  |   2012-2014   |   50 213,20   |  Всего   |  14 110,0   |  14 110,0   |
|     | ГОУСОССЗН "Социально-              |   строительства и   |  "Управление  |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | реабилитационный центр для         |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |  14 110,0   |  14 110,0   |
|     | несовершеннолетних ЗАТО г.         | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | Снежногорск" (правопреемник -      |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     | ГОАУСОН "Полярнинский              |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     | КЦСОН")                            |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 9.  | Психоневрологический интернат      |    Министерство     |     ГОКУ      | 123 мест  |  2013-2014,   |  438 110,00*  |  Всего   |  438 110,0  |  438 110,0  |
|     | на ул. Гладышева, 10, в            |   строительства и   |  "Управление  |           |   2017-2019   |               |----------+-------------+-------------|
|     | г. Апатиты                         |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |  3 240,0*   |   3 240,0   |
|     |                                    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  145 000,0  |  145 000,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  145 000,0  |  145 000,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |  144 870,0  |  144 870,0  |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
|-----+------------------------------------+---------------------+---------------+-----------+---------------+---------------+----------+-------------+-------------|
| 10. | Реконструкция Ковдорского дома-    |    Министерство     |     ГОКУ      |  50 мест  |  2013-2014,   |   72890,00    |  Всего   |  72 190,0   |  72 190,0   |
|     | интерната для престарелых и        |   строительства и   |  "Управление  |           |   2017-2018   |               |----------+-------------+-------------|
|     | инвалидов                          |  территориального   | капитального  |           |               |               |   2014   |   3 390,0   |   3 390,0   |
|     |                                    | развития Мурманской | строительства |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |       области       |  Мурманской   |           |               |               |   2015   |             |             |
|     |                                    |                     |   области"    |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2016   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2017   |  20 000,0   |  20 000,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2018   |  48 800,0   |  48 800,0   |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2019   |             |             |
|     |                                    |                     |               |           |               |               |----------+-------------+-------------|
|     |                                    |                     |               |           |               |               |   2020   |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * в том числе технологическое подключение объекта  -  100,0  тыс.
руб.
     (Таблица   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

  7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
        государственных услуг, выполнение государственных работ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    N   |      Наименование подпрограммы,      |    Показатель объема    |   Значение показателя объема   |     Расходы областного бюджета на     |     Соисполнитель      |
|  п/п   |        основного мероприятия         |         услуги          |             услуги             | оказание государственной услуги, тыс. |                        |
|        |  (ведомственной целевой программы),  |                         |                                |                 руб.                  |                        |
|        |  услуги (работы), показателя объема  |                         |--------------------------------+---------------------------------------|                        |
|        |           услуги (работы)            |                         | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  2014 год  |  2015 год  |  2016 год   |                        |
|        |                                      |                         |   (n*)   |  (n+1)   |  (n+2)   |    (n*)    |   (n+1)    |    (n+2)    |                        |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"                                                                      |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1.1   | 1.1. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями социального обслуживания населения           |
|--------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1  | Предоставление социального           | количество койко-мест   |   786    |   808    |   808    | 217 193,7  | 262 696,0  |  332 628,9  | бюджетные и            |
|        | обслуживания гражданам пожилого      | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | возраста и инвалидам, частично или   |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | полностью утратившим способность к   |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|        | самообслуживанию, в стационарных     |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|        | условиях                             |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.2  | Предоставление социального           | количество койко-мест   |   858    |   957    |   957    | 393 759,2  | 459 206,2  |  584 520,5  | бюджетные и            |
|        | обслуживания гражданам пожилого      | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | возраста и инвалидам, страдающим     |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | хроническими психическими            |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|        | заболеваниями, в стационарных        |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|        | условиях                             |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.3  | Предоставление социального           | количество койко-мест   |   127    |   127    |   127    |  81 909,2  |  89 880,9  |  111 120,6  | бюджетные и            |
|        | обслуживания детям-инвалидам с       | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | глубокой умственной отсталостью в    |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | стационарных условиях                |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.4  | Предоставление жилых помещений в     | количество              |    30    |    25    |    25    |  2 401,5   |  2 577,1   |   2 743,2   | бюджетные и            |
|        | специальном доме для одиноких        | получателей услуги      |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | престарелых                          | (среднегодовое), чел.   |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.5  | Предоставление социального           | количество койко-мест   |    12    |    2     |    2     |  2 075,2   |  2 284,3   |   2 529,7   | бюджетные и            |
|        | обслуживания гражданам пожилого      | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | возраста и инвалидам в условиях      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | временного проживания                |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.6  | Предоставление временного приюта     | количество койко-мест   |    20    |    20    |    20    |  12 925,8  |  14 228,2  |  15 756,3   | бюджетные и            |
|        |                                      | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.7  | Предоставление социального           | количество койко-мест   |    15    |    17    |    17    |  16 192,9  |  17 656,3  |  19 355,9   | бюджетные и            |
|        | обслуживания детям-инвалидам, детям  | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | с ограниченными физическими и        |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | умственными возможностями в          |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|        | условиях временного проживания       |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.8  | Предоставление временного приюта     | количество койко-мест   |   199    |   199    |   199    | 186 317,2  | 203 553,0  |  223 627,7  | бюджетные и            |
|        | несовершеннолетним                   | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.9  | Предоставление социального           | количество мест         |   316    |   351    |   351    |  39 818,0  |  42 394,3  |  45 362,1   | бюджетные и            |
|        | обслуживания гражданам пожилого      | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | возраста и инвалидам в условиях      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | дневного пребывания                  |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.10 | Предоставление социального           | количество мест         |    36    |    36    |    36    |  29 405,3  |  32 087,9  |  35 263,3   | бюджетные и            |
|        | обслуживания молодым инвалидам в     | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | условиях дневного пребывания         |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.11 | Предоставление социального           | количество мест         |   144    |   149    |   149    | 144 092,7  | 166 641,2  |  192 145,0  | бюджетные и            |
|        | обслуживания детям-инвалидам, детям  | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | с ограниченными физическими и        |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | умственными возможностями в          |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|        | условиях дневного пребывания         |                         |          |          |          |            |            |             |                        |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.12 | Предоставление социального           | количество мест         |    72    |    90    |    80    |  84 049,8  |  97 368,7  |  112 431,4  | бюджетные и            |
|        | обслуживания несовершеннолетним в    | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | условиях дневного пребывания         |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.13 | Предоставление социального           | количество              |  3 861   |  3 862   |  3 862   | 270 489,8  | 318 088,4  |  373 466,6  | бюджетные и            |
|        | обслуживания на дому                 | получателей услуги      |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      | (среднегодовое), чел.   |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.14 | Предоставление социально-            | количество              |   670    |   825    |   887    | 120 688,8  | 167 193,2  |  209 460,4  | бюджетные и            |
|        | медицинского обслуживания на дому    | получателей услуги      |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      | (среднегодовое), чел.   |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.15 | Предоставление социального           | количество              |    47    |    67    |    70    |  19 345,6  |  30 190,3  |  37 125,8   | Бюджетные и            |
|        | обслуживания на дому службой         | получателей услуги      |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | "Надомные сиделки"                   | (среднегодовое), чел.   |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.16 | Предоставление срочного социального  | количество обращений,   |  62 851  |  63 281  |  63 611  |  42 076,3  |  48 220,3  |  56 601,3   | бюджетные и            |
|        | обслуживания                         | ед.                     |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.17 | Перевозка граждан службой            | количество поездок, ед. |  5 420   |  5 615   |  5 885   |  5 442,6   |  5 782,0   |   6 157,2   | бюджетные и            |
|        | "Социальное такси"                   |                         |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.18 | Домашнее сопровождение семей с       | количество семей        |    49    |    42    |    42    |  3 519,8   |  4 061,4   |   4 675,5   | бюджетные и            |
|        | детьми-инвалидами и семей с детьми с | (среднегодовое), ед.    |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | ограниченными физическими и          |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | умственными возможностями            |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.19 | Предоставление экстренной            | количество обращений,   |  5 408   |  5 408   |  5 408   |  2 005,3   |  2 091,2   |   2 180,5   | бюджетные и            |
|        | консультативно-психологической       | ед.                     |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | помощи по телефону доверия           |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        |                                      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания населения |
|--------+--------------------------------------+-------------------------+----------+----------+----------+------------+------------+-------------+------------------------|
| 1.1.20 | Методическое сопровождение           | количество              |    24    |    24    |    24    |  3 680,5   |  3 831,5   |   3 985,9   | бюджетные и            |
|        | деятельности по социальному          | мероприятий, ед.        |          |          |          |            |            |             | автономные учреждения  |
|        | обслуживанию семей с детьми,         |                         |          |          |          |            |            |             | социального            |
|        | оказавшихся в трудной жизненной      |                         |          |          |          |            |            |             | обслуживания           |
|        | ситуации                             |                         |          |          |          |            |            |             | населения              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Таблица   в   редакции  Постановления  Правительства  Мурманской
области от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

                                                        Приложение N 2
                                                           к Программе

                                Паспорт
     подпрограммы "Улучшение положения и качества жизни социально
уязвимых слоев населения" государственной программы Мурманской области
"Социальная поддержка граждан и развитие социально-трудовых отношений"

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
        от 19.03.2014 г. N 129-ПП; от 21.05.2014 г. N 255-ПП)


-------------------------------------------------------------------------------------------
| Цели подпрограммы             | Создание условий для роста благосостояния граждан -     |
|                               | получателей мер социальной поддержки                    |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы           | 1. Интеграция инвалидов в общество                      |
|                               |---------------------------------------------------------|
|                               | 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан     |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
| Целевые показатели            | 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение   |
| подпрограммы                  | населения к проблемам инвалидов, в общей численности    |
|                               | опрошенных инвалидов в Мурманской области               |
|                               |---------------------------------------------------------|
|                               | 2. Удельный вес малоимущих граждан в общей численности  |
|                               | граждан, получающих меры социальной поддержки           |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
|                               |  2014-2020 годы                                         |
| Сроки и этапы реализации      |                                                         |
| подпрограммы                  |                                                         |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
|                               | Всего по подпрограмме: 58 764 230,7 тыс. рублей, в том  |
| Финансовое обеспечение        | числе:                                                  |
| подпрограммы                  | ОБ: 50 380 319,9 тыс. рублей, из них:                   |
|                               | 2014 год: 5 986 760,9 тыс. рублей,                      |
|                               | 2015 год: 6 800 118,9 тыс. рублей,                      |
|                               | 2016 год: 7 403 749,6 тыс. рублей,                      |
|                               | 2017 год: 7 491 465,5 тыс. рублей,                      |
|                               | 2018 год: 7 572 925,9 тыс. рублей,                      |
|                               | 2019 год: 7 562 292,7 тыс. рублей,                      |
|                               | 2020 год: 7 563 006,4 тыс. рублей                       |
|                               |                                                         |
|                               | ФБ: 8 383 910,8 тыс. рублей, из них:                    |
|                               | 2014 год: 1 366 850,5 тыс. рублей,                      |
|                               | 2015 год: 1 061 961,0 тыс. рублей,                      |
|                               | 2016 год: 1 086 112,5 тыс. рублей,                      |
|                               | 2017 год: 1 184 608,5 тыс. рублей,                      |
|                               | 2018 год: 1 228 126,1 тыс. рублей,                      |
|                               | 2019 год: 1 228 126,1 тыс. рублей,                      |
|                               | 2020 год: 1 228 126,1 тыс. рублей                       |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные результаты | - повышение уровня представления в денежной форме мер   |
| реализации подпрограммы       | социальной поддержки отдельным категориям граждан;      |
|                               | - снижение бедности отдельных категорий граждан -       |
|                               | получателей мер социальной поддержки;                   |
|                               |  - восстановление социального статуса инвалида;         |
|                               | - доведение к 2020 году до 100% доли учреждений         |
|                               | социальной защиты населения, в которых созданы условия  |
|                               | доступности для инвалидов и других маломобильных групп; |
|                               | - сохранение на протяжении периода реализации программы |
|                               | доли инвалидов, принявших участие в мероприятиях по     |
|                               | социокультурной реабилитации на уровне 9.5% и увеличение|
|                               | доли лиц, с ограниченными возможностями   здоровья   и  |
|                               | инвалидов, систематически   занимающихся     физической |
|                               | культурой и спортом, до 6% от общего числа инвалидов;   |
|                               | - снижение социальной напряженности в обществе;         |
|                               | - улучшение качества оздоровления отдельных категорий   |
|                               | граждан;                                                |
|                               | - сохранение к 2020 году доли граждан, обеспеченных     |
|                               | слуховыми аппаратами и доли граждан, охваченных         |
|                               | зубопротезированием, от общего количества обратившихся  |
|                               | на уровне 80% и 55% соответственно                      |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
| Ответственный исполнитель     | - Министерство труда и социального развития Мурманской  |
| подпрограммы                  | области                                                 |
|-------------------------------+---------------------------------------------------------|
| Соисполнители подпрограммы    | - Министерство здравоохранения Мурманской области       |
|                               | - Комитет по культуре и искусству Мурманской области    |
|                               | - Комитет по физической культуре и спорту Мурманской    |
|                               | области                                                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------
    (Позиция   "Финансовое   обеспечение   подпрограммы"   в  редакции
Постановления         Правительства         Мурманской         области
от 21.05.2014 г. N 255-ПП)

  1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных
            проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

     На начало 2013  года  численность  населения  Мурманской  области
составила 780,4 тыс. человек.
     По данным регионального отделения  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации, численность граждан пожилого возраста - получателей  пенсий
(женщин от 55, мужчин от 60 лет и  старше)  составляет  порядка  162,2
тыс. человек, или 20,7% от численности постоянного населения области.
     Доля неработающих пенсионеров старше трудоспособного  возраста  в
общей их численности составляет 58% (94 тыс.  человек)  или  12,7%  от
численности постоянного населения области.
     Согласно прогнозным данным число пожилых граждан будет расти и  к
2020 году достигнет 166 тыс. человек.
     Увеличение продолжительности жизни в целом по  России  для  всего
населения должна составить к 2018 году не менее 74  лет:  у  мужчин  -
68,9 года, у женщин - 79,6 года.
     Средняя продолжительность жизни населения  Мурманской  области  в
2011 году составила 67,9 года (у мужчин  -  62  года,  женщин  -  73,3
года).
     В  сравнении  с  показателями  по  Северо-Западному  федеральному
округу Мурманская область по ожидаемой продолжительности жизни женщин,
достигших возраста старше трудоспособного, находится на 9 месте и на 8
- в отношении мужчин.
     В этой связи задачей общества и  государства  является  улучшение
условий жизни пожилых граждан, продление их активного долголетия.
     Результаты  комплексного   мониторинга   социально-экономического
положения  пожилых  людей   показали,   что   материальное   положение
пенсионеров имеет стабильную динамику к росту.
     Основным и главным источником их дохода является пенсия,  средний
размер которых по региону в 2012 году составил 12 497 рублей.
     Кроме пенсий, в основу материального благосостояния пожилых людей
включаются  меры   социальной   поддержки,   которые   преимущественно
предоставляются  по  "категорийному"  принципу,  то  есть   с   учетом
льготного статуса (ветеран войны или труда, реабилитированный и т.д.).
     В числе адресных выплат неработающим пенсионерам с  доходом  ниже
прожиточного минимума предоставляется региональная социальная  доплата
к  пенсии,  что  позволяет  повысить  их  уровень  обеспеченности   до
прожиточного минимума.
     К адресным выплатам также относится  единовременная  материальная
помощь  пенсионерам  и  инвалидам,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации.
     Законом   Мурманской   области   от    23.12.2004    N 549-01-ЗМО
"О государственной социальной помощи в  Мурманской  области"  "трудная
жизненная ситуация" определена  как  ситуация,  объективно  нарушающая
жизнедеятельность  гражданина,  которую   он   не   может   преодолеть
самостоятельно.
     В такой ситуации может оказаться любой  гражданин,  в  том  числе
трудоспособный. И в этой связи адресный подход при оказании социальной
поддержки приобретает особую актуальность.
     В  целях  недопущения  социального  иждивенчества  законодательно
установлено, что право на государственную социальную помощь в денежной
форме имеют граждане,  у  которых  среднедушевой  доход  не  превышает
установленную в регионе величину прожиточного минимума по не зависящим
от них причинам.
     В общем объеме мер социальной  поддержки  1/3  предоставляется  в
зависимости  от  уровня  дохода.  К  их   числу   относятся   адресная
государственная социальная помощь  малоимущим  гражданам,  ежемесячное
пособие  на  ребенка,  региональная  социальная   доплата   к   пенсии
неработающим пенсионерам.
     Большую часть получателей  адресной  помощи  в  виде  социального
пособия составляют семьи с детьми.
     Вместе с тем под этот вид помощи практически не подпадают одиноко
проживающие пенсионеры и супружеские пары пенсионеров. Это обусловлено
тем, что в  среднем  размер  пенсии  превышает  величину  прожиточного
минимума пенсионера (по итогам 2012 года - почти на 160%).
     На  протяжении  ряда  лет  наблюдается   положительная   динамика
уменьшения численности получателей адресной  социальной  помощи,  что,
прежде  всего,  связано  с  ростом  денежных  доходов  ее  получателей
(индексация учитываемых в доходе размеров пенсий, зарплат,  социальных
выплат и т.д.).
     При этом растут средние размеры пособия в год на  одну  семью:  в
2011 году - 11310 рублей, в 2012 году - 12568 рублей (рост более 11%).
     В целях усиления принципа адресности  и  повышения  эффективности
государственной помощи в регионе последовательно проводится работа  по
заключению социальных контрактов,  в  соответствии  с  которыми  орган
социальной   защиты    населения    обязуется    оказать    гражданину
государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия
программы социальной адаптации.
     В 2012 году было  заключено  230  таких  контрактов,  что  на  64
больше, чем в 2011 году. Более  половины  из  них  дали  положительный
эффект: граждане преодолели трудную жизненную  ситуацию,  в  отдельных
семьях она стабилизировалась за счет получения  постоянных  источников
дохода от трудовой деятельности.
     Адресный подход позволяет повышать благосостояние малодоходных  и
нетрудоспособных граждан, что в целом влияет на улучшение качества  их
жизни.
     В связи с повышением цен и тарифов в сфере  жилищно-коммунального
хозяйства важной задачей остается предоставление социальной  поддержки
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ).
     В 2012 году субсидии на оплату ЖКУ получали 17,7%  проживающих  в
регионе семей (60,18  тыс.  семей),  ежемесячные  жилищно-коммунальные
выплаты -  около  17%  от  общей  численности  населения  (132,2  тыс.
федеральных и региональных льготников).
     Для улучшения  демографической  ситуации  и  усиления  социальной
защищенности особое внимание уделяется поддержке семей с детьми, в том
числе многодетных семей. Для них предусмотрен комплекс мер  социальной
поддержки, которые предоставляются как с учетом дохода  семьи,  так  и
независимо от него.
     В рамках реализации  поручений  и  указов  Президента  Российской
Федерации от 7 мая 2012 года эта поддержка расширена за счет  введения
в  2012-2013  годах  новых  расходных  обязательств,  направленных  на
предоставление отдельных денежных выплат, дополнительных мер поддержки
на основе регионального материнского (семейного) капитала и др.
     На территории Мурманской области по состоянию на 1 июля 2013 года
проживает около 34 тысяч инвалидов,  что  составляет  примерно  5%  от
общей численности населения Мурманской области.
     Важнейшими условием и средством обеспечения инвалидов  равными  с
другими гражданами возможностями участия  в  жизни  общества  является
формирование  доступной  среды  жизнедеятельности:  беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и услугам  социальной  инфраструктуры,  в
том числе к объектам и услугам системы  социальной  защиты  населения,
культуры и искусства, физической культуры и спорта.
     Недостаточная  доступность  среды   жизнедеятельности   инвалидов
является следствием  их  неучастия  в  общественной  жизни  Мурманской
области.  Неиспользование  интеллектуального  потенциала   граждан   с
ограниченными  возможностями  здоровья   не   способствует   успешному
экономическому и социальному развитию региона.
     Особая значимость решения указанной проблемы состоит в  том,  что
формирование среды жизнедеятельности с учетом  требований  доступности
для инвалидов повысит  социальные  гарантии  этой  категории  граждан,
снизит бюджетную нагрузку на социальные службы.
     Для решения проблемы  беспрепятственного  доступа  к  объектам  и
услугам в приоритетных сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других
маломобильных   групп   населения   Мурманской   области    необходимо
реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий.
     Среди  основных   значимых   мероприятий:   обеспечение   доступа
инвалидов  к  информации  (субтитрирование  телевизионных   программ),
организация диспетчерской службы для инвалидов по слуху; организация и
проведение   социокультурной   реабилитации    инвалидов    (фестивали
творчества, спортивные соревнования); приобретение технических средств
реабилитации инвалидов, не входящих в федеральный  перечень;  оказание
поддержки общественным организациям инвалидов.
     Реализация  задачи  интеграции  инвалидов  в  общество   позволит
создать условия для всестороннего  участия  инвалидов  в  общественной
жизни  региона,  а  следовательно,  позволить  им  быть  равноправными
членами гражданского общества и в  полном  объеме  реализовывать  свои
конституционные права.
     Условия Крайнего Севера, в которых находится Мурманская  область,
оказывают негативное воздействие на состояние здоровья населения.
     В настоящее время значительная часть северян - граждане  пожилого
возраста и работники  бюджетных  учреждений  -  не  имеет  возможности
поправить свое здоровье  в  оздоровительных  учреждениях  в  курортных
климатических зонах России, в местных здравницах.
     Решению  задачи  по  увеличению  продолжительности  жизни   будет
способствовать  реализация  системы  мероприятий,  включающей  в  себя
оздоровление, лечение,  реабилитацию  отдельных  категорий  работающих
граждан и их детей, а также граждан пожилого возраста.
     Говоря о качестве жизни,  нельзя  не  отметить  вопрос  кадрового
обеспечения учреждений системы социального  обслуживания.  Мероприятия
подпрограммы направлены на продолжение работы  по  повышению  престижа
профессии социального работника, квалификации действующих специалистов
и привлечение молодых кадров.
     Предоставление  медико-социальной  помощи  отдельным   категориям
граждан регламентировано Законами  Мурманской  области  от  23.12.2004
N 550-01-ЗМО  "О мерах  социальной   поддержки   отдельных   категорий
граждан"; от 05.12.2008  N 573-01-ЗМО  "О мерах  социальной  поддержки
инвалидов"; от 13.05.2009 N 1099-01-ЗМО  "О предоставлении  социальной
услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным  категориям
граждан"; от  17.03.1997  N 50-01-ЗМО  "О мерах  социальной  поддержки
донорам крови и ее компонентов в Мурманской области".
     Реализация   мероприятий   подпрограммы   позволит    осуществить
предоставление социальной услуги  по  изготовлению  и  ремонту  зубных
протезов для ветеранов  труда  Мурманской  области,  тружеников  тыла,
реабилитированных лиц и пенсионеров по  возрасту,  не  получающих  мер
социальной  поддержки  в  соответствии  с  законами   и   нормативными
правовыми актами Российской Федерации и иными законами  и  нормативно-
правовыми актами Мурманской области и отдельных категорий  федеральных
льготников: инвалидов  Великой  Отечественной  войны  (далее  -  ВОВ),
участников ВОВ,  несовершеннолетних  узников  фашистских  концлагерей,
инвалидов   пенсионного   возраста,   почетных   доноров.   На    базе
сурдологического отделения  ГОБУЗ  "Мурманская  областная  клиническая
больница им. П.  А.  Баяндина"  осуществляется  подбор  и  обеспечение
слуховыми аппаратами ветеранов труда, тружеников тыла, пенсионеров  по
старости.   Меры    социальной    поддержки    больным    туберкулезом
обеспечиваются путем возмещения стоимости проезда к месту  лечения  на
городском транспорте и приобретения продуктовых  наборов  для  больных
туберкулезом, находящихся на контролируемом лечении.

     2. Приоритеты  государственной  политики   в   сфере   реализации
подпрограммы, цели, задачи подпрограммы, описание  основных  ожидаемых
конечных результатов подпрограммы, сроков ее реализации


Информация по документу
Читайте также