Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 481-ПП

Документ имеет не последнюю редакцию.

установленном Министерством финансов Мурманской области;

     л) обязательство заключения муниципальным образованием соглашения

с городским и  (или)  сельским  поселением  в  случае,  если  субсидия

используется муниципальным образованием на софинансирование  расходных

обязательств, возникающих при выполнении полномочий  органов  местного

самоуправления поселений  по  вопросам  местного  значения,  с  учетом

положений   настоящего   пункта   и   выполнения   установленных   для

муниципального  образований  значений   показателей   результативности

предоставления субсидии.

     7. Расчет размера субсидии  i-му  муниципальному  образованию  на

модернизацию системы общего образования в 2012  году  определяется  по

следующей формуле:

 

        Vi =  VЦi +  VСi + VОi, где:

 

     Vi - объем средств субсидии i-му  муниципальному  образованию  на

модернизацию системы общего образования в 2012 году;

     VЦi - объем средств субсидии i-му муниципальному  образованию  на

реализацию приоритетных целевых направлений;

     VСi - объем средств субсидии i-му муниципальному  образованию  на

оборудование локальных вычислительных сетей;

     VОi - объем средств субсидии i-му муниципальному  образованию  на

приобретение оборудования для реализации  федеральных  государственных

образовательных стандартов (ФГОС).

 

     Объем  средств  VЦi  определяется  исходя   из   территориального

расположения  общеобразовательных  учреждений,  реализующих  следующие

приоритетные направления модернизации системы общего образования:

     а) развитие международного бакалавриата;

     б) создание школы "Сколково";

     в) приобретение  школьных  автобусов  для  100%  оснащения   школ

транспортными средствами для перевозки обучающихся;

     г) увеличение скорости доступа в Интернет.

 

     Объем средств VСi определяется исходя из расчетной потребности  в

оснащении  локальными   вычислительными   сетями   общеобразовательных

учреждений Мурманской области по состоянию на 29.12.2012.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

| N   | НАИМЕНОВАНИЕ        | КОЛИЧЕСТВО  | ДОЛЯ   ПК, | ДОЛЯ       | ОСНАЩЕН- | НЕОБХОДИМАЯ       |

| П/П | МУНИЦИПАЛЬНОГО      | ОБЩЕОБРАЗО- | ЗАНЯТЫХ  В | УЧЕБНЫХ    | НОСТЬ    | СУММА (ТЫС. РУБ.) |

|     | ОБРАЗОВАНИЯ         | ВАТЕЛЬНЫХ   | ОП,        | КАБИНЕТОВ, | ЛВС      |                   |

|     |                     | УЧРЕЖДЕНИЙ  | ПОДКЛЮЧЕН- | ПОДКЛЮЧЕН- |          |                   |

|     |                     |             | НЫХ К ЛВС  | НЫХ К ЛВС  |          |                   |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 1   | АЛЕКСАНДРОВСК       | 8           |     72,60% |     42,40% |   55,36% | 2 500,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 2   | Г. АПАТИТЫ          | 9           |     87,40% |     64,50% |   70,63% | 1 850,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 3   | ЗАТО ВИДЯЕВО        | 1           |    100,00% |     26,90% |   14,29% | 600,000           |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 4   | ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК    | 2           |     58,10% |     28,00% |   28,57% | 1 000,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 5   | ЗАТО ОСТРОВНОЙ      | 1           |     50,00% |     18,80% |   42,86% | 400,000           |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 6   | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК | 13          |     81,60% |     64,40% |   69,23% | 2 800,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 7   | КАНДАЛАКШСКИЙ Р-Н   | 13          |     80,10% |     55,20% |   63,19% | 3 350,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 8   | КОВДОРСКИЙ Р-Н      | 4           |     67,30% |     78,70% |   80,36% | 550,000           |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 9   | КОЛЬСКИЙ Р-Н        | 16          |     68,10% |     41,70% |   71,88% | 3 150,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 10  | Г. КИРОВСК          | 6           |     95,10% |     89,80% |   89,29% | 450,000           |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 11  | ЛОВОЗЕРСКИЙ Р-Н     | 2           |     74,10% |     64,40% |   78,57% | 300,000           |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 12  | Г. МОНЧЕГОРСК       | 8           |     79,40% |     59,20% |   67,86% | 1 800,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 13  | Г. МУРМАНСК         | 51          |     76,70% |     48,10% |   58,38% | 14 860,000        |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 14  | Г. ОЛЕНЕГОРСК       | 5           |     62,30% |     28,70% |   37,14% | 2 200,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 15  | ПЕЧЕНГСКИЙ Р-Н      | 10          |     64,40% |     43,90% |   60,00% | 2 800,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 16  | Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ    | 4           |     54,40% |     17,50% |   32,14% | 1 900,000         |

|-----+---------------------+-------------+------------+------------+----------+-------------------|

| 17  | ТЕРСКИЙ РАЙОН       | 3           |     62,50% |      4,10% |   57,14% | 900,000           |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     Объем средств VОi определяется по формуле:

 

                   

          VОi  =_________ *  SШi, где:

                   

                                 

     VФ - общий объем средств на оборудование для реализации ФГОС;

     SШ - общее количество дневных общеобразовательных школ Мурманской

области по состоянию на 01.01.2013;

     SШi  -  количество  дневных  общеобразовательных   школ   в   i-м

муниципальном  образовании  Мурманской   области   по   состоянию   на

01.01.2013.

     VО вычисляется как остаток общего объема средств  субсидии  V  от

вычитания суммарных объемов средств VЦi, VСi:

 

           =  V  - Е (VЦi + VСi), где:

                     i 

     V -  общий  объем  средств  субсидии   на   модернизацию   общего

образования из федерального бюджета.

     8. Муниципальное  образование  расходует  средства   субсидии   в

соответствии с  детальным  планом  распределения  средств  субсидии  в

разрезе муниципальных общеобразовательных учреждений.

     9. Уровень     софинансирования     расходного      обязательства

муниципального образования за счет субсидии из областного  бюджета  не

может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов  указанного

расходного обязательства.

     10. Показателями   результативности    предоставления    субсидии

являются:

     а) соотношение средней заработной платы педагогических работников

общеобразовательных учреждений в муниципальном образовании  и  средней

заработной платы в Мурманской области, по  данным  Федеральной  службы

государственной статистики;

     б) доля школьников (по ступеням общего образования),  обучающихся

по федеральным государственным  образовательным  стандартам,  в  общей

численности школьников (по ступеням общего образования);

     в) доля педагогических  работников,  получивших  в  установленном

порядке первую,  высшую  квалификационные  категории  и  подтверждение

соответствия занимаемой должности, в общей численности  педагогических

работников;

     г) доля учителей и руководителей общеобразовательных  учреждений,

прошедших   повышение   квалификации    и    (или)    профессиональную

переподготовку   для   работы   в    соответствии    с    федеральными

государственными образовательными  стандартами,  в  общей  численности

учителей и руководителей общеобразовательных учреждений;

     д) доля    общеобразовательных     учреждений,     осуществляющих

дистанционное    обучение    обучающихся,    в    общей    численности

общеобразовательных учреждений;

     е) динамика  снижения  потребления  по   всем   видам   топливно-

энергетических ресурсов.

     11. Перечисление субсидий  в  бюджеты  муниципальных  образований

осуществляется  на   счета,   открытые   в   территориальных   органах

Федерального  казначейства  для  кассового   обслуживания   исполнения

местных бюджетов,  на  лицевой  счет  соответствующего  администратора

доходов, уполномоченного на использование субсидии.

     12. Органам местного самоуправления рекомендуется:

     а) осуществлять   процедуру   выбора   поставщика   (исполнителя,

подрядчика) товаров (работ, услуг) путем проведения совместных  торгов

несколькими заказчиками на  одноименную  продукцию  в  соответствии  с

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006  N 631

"Об утверждении   положения   о   взаимодействии   государственных   и

муниципальных заказчиков,  органов,  уполномоченных  на  осуществление

функций по размещению заказов для  государственных  или  муниципальных

заказчиков, при проведении совместных торгов";

     б) проводить согласование документации по торгам на  сумму  свыше

5,0  млн.  рублей  с  Министерством  образования  и  науки  Мурманской

области;

     в) включать в состав комиссии по торгам на сумму свыше 10,0  млн.

рублей представителей  Министерства  образования  и  науки  Мурманской

области и Управления  государственного  заказа  Мурманской  области  с

правом голоса.

     13. Операции  по   кассовым   расходам   бюджетов   муниципальных

образований,  источником  финансового  обеспечения  которых   являются

субсидии, в том числе  их  остатки,  не  использованные  на  1  января

текущего  финансового  года,  осуществляются  с  учетом  особенностей,

установленных законом об областном бюджете на текущий финансовый год и

плановый период.

     14. Уполномоченные     органы      муниципальных      образований

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным  периодом,

представляют в Министерство образования  и  науки  Мурманской  области

отчеты об осуществлении расходов бюджетов  муниципальных  образований,

источником финансового обеспечения  которых  являются  субсидии,  и  о

достигнутых  значениях  показателей  результативности   предоставления

субсидии по форме,  утвержденной  Министерством  образования  и  науки

Мурманской области.

     15. Министерство   образования   и   науки   Мурманской   области

предоставляет   в    Министерство    финансов    Мурманской    области

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего  за  отчетным

периодом,  сводный  отчет  об   осуществлении   расходов,   источником

финансового  обеспечения  которых  являются  субсидии  из   областного

бюджета, в разрезе муниципальных образований  по  форме,  утвержденной

Министерством образования и науки Мурманской области  и  согласованной

Министерством финансов Мурманской области.

     16. В   случае   несоблюдения    администрацией    муниципального

образования условий предоставления субсидии  перечисление  субсидии  в

бюджет  муниципального  образования  приостанавливается  Министерством

финансов Мурманской области в установленном порядке.

     В  случае  если  в   отчетном   финансовом   году   муниципальным

образованием  не   достигнуты   установленные   соглашением   значения

показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии,

предусмотренной  бюджету   муниципального   образования   на   текущий

финансовый год, подлежит сокращению.

     Сокращение    размера    субсидии,    предусмотренной     бюджету

муниципального образования на текущий финансовый год,  производится  в

размере 2 процентов размера субсидии за каждое недостигнутое  значение

показателей результативности предоставления субсидии.

     17. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в

бюджете  муниципального  образования  на   финансирование   расходного

обязательства    муниципального    образования,    не    соответствует

установленному уровню софинансирования из областного  бюджета,  размер

субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит

сокращению   до   соответствующего    уровня    софинансирования,    а

высвобождающиеся средства перераспределяются  между  бюджетами  других

муниципальных  образований  Мурманской  области,  имеющих   право   на

получение субсидии, на основании предложения Министерства  образования

и науки Мурманской области.

     18. В случае нецелевого  использования  субсидии  соответствующие

средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в  соответствии

с бюджетным законодательством Российской Федерации.

     19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями  условий

предоставления субсидий  осуществляется  Министерством  образования  и

науки  Мурманской  области,  Контрольно-счетной   палатой   Мурманской

области и Комитетом государственного и финансового контроля Мурманской

области.

 

 

                                                        Приложение N 6

                                                           к Программе

 

   Распределение в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам

 муниципальных образований Мурманской области на модернизацию системы

                          общего образования

 

      (В редакции Постановления Правительства Мурманской области

                      от 26.04.2013 г. N 226-ПП)

 

 

                                                   тыс. рублей

----------------------------------------------------------------

|          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ              |   СУММА    |

|-------------------------------------------------+------------|

| ГОРОДСКИЕ ОКРУГА - ИТОГО,                       | 123 990,00 |

|       В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |            |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. МУРМАНСК                                     | 53 950,00  |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ       | 22 160,00  |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ       | 3 990,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| КОВДОРСКИЙ РАЙОН                                | 4 910,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ    | 6 520,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ    | 5 150,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 4 260,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЗАТО П. ВИДЯЕВО                                 | 1 690,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЗАТО Г. ЗАОЗЕРСК                                | 2 180,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЗАТО Г. ОСТРОВНОЙ                               | 1 490,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК                             | 10 470,00  |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК                              | 7 220,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ - ИТОГО,                   | 44 060,00  |

| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                    |            |

|-------------------------------------------------+------------|

| КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН                             | 11 020,00  |

|-------------------------------------------------+------------|

| ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН                               | 4 080,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН                                | 8 700,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| ТЕРСКИЙ РАЙОН                                   | 2 670,00   |

|-------------------------------------------------+------------|

| КОЛЬСКИЙ РАЙОН                                  | 17 590,00  |

|-------------------------------------------------+------------|

| ВСЕГО                                           | 168 050,00 |

----------------------------------------------------------------

 

                                                        Приложение N 7

                                                           к Программе

 

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция зданий образовательных

                    учреждений Мурманской области"

                           на 2012-2015 годы

 

      (В редакции Постановления Правительства Мурманской области

                      от 26.04.2013 г. N 226-ПП)

 

      Паспорт подпрограммы "Строительство и реконструкция зданий

   образовательных учреждений Мурманской области" на 2012-2015 годы

                        (далее - Подпрограмма)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

| Основание для    | -   постановление    Правительства    Мурманской    области |

| разработки       | от   08.08.2011   N 392-ПП    "О разработке    долгосрочной |

| Подпрограммы     | целевой       программы        "Развитие        образования |

| (наименование,   | Мурманской области" на 2012-2015 годы"                      |

| номер и дата     |                                                             |

| нормативного     |                                                             |

| правового акта о |                                                             |

| разработке ДЦП)  |                                                             |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Тактическая цель | -  повышение   доступности   и   качества   образования   и |

| социально-       | обеспечение       его       соответствия        требованиям |

| экономического   | инновационной    экономики     и     потребностям     рынка |

| развития,        | труда                                                       |

| достижению       |                                                             |

| которой          |                                                             |

| способствует     |                                                             |

| Подпрограмма     |                                                             |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Государственный  | -   Министерство    образования    и    науки    Мурманской |

| заказчик -       | области                                                     |

| координатор      |                                                             |

| Подпрограммы     |                                                             |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Государственные  | -   Министерство    образования    и    науки    Мурманской |

| заказчики        | области;                                                    |

| Подпрограммы     | -    Министерство    строительства    и    территориального |

|                  | развития Мурманской области                                 |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Цель             | -     модернизация      инфраструктуры      образовательных |

| Подпрограммы     | учреждений,       расположенных        на        территории |

|                  | Мурманской области                                          |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Целевые          | 1.   Темп   роста    числа    дошкольных    образовательных |

| показатели       | учреждений   по    отношению    к    базовому    показателю |

| (индикаторы)     | (2011 год).                                                 |

| реализации       | 2.  Доля  введенных  в  эксплуатацию  мест   в   дошкольных |

| Подпрограммы     | образовательных учреждениях от запланированных.             |

|                  | 3.       Количество        реконструированных        зданий |

|                  | образовательных учреждений                                  |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Сроки и этапы    | Период с 2012 по 2015 годы (включительно):                  |

| реализации       | I этап: 2012-2013 годы - основной этап;                     |

| Подпрограммы     | II этап: 2014-2015 годы - завершающий этап                  |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Краткая          | Подпрограмма      "Строительство      и       реконструкция |

| характеристика   | зданий      образовательных      учреждений      Мурманской |

| программных      | области"    на     2012-2015     годы     направлена     на |

| мероприятий      | финансирование           развития            инфраструктуры |

|                  | образовательных   учреждений    Мурманской    области,    а |

|                  | также    включает    в    себя    субсидии    муниципальным |

|                  | образованиям  Мурманской   области   на   строительство   и |

|                  | реконструкцию     зданий     дошкольных     образовательных |

|                  | учреждений                                                  |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Объемы и         |                                                             |

| источники        |                                                             |

| финансирования   |                                                             |

| (тыс. рублей)    |                                                             |

|                  |                                                             |

|--------------------------------------------------------------------------------|

|                  |   Всего    | В том числе по годам реализации Подпрограммы   |

|------------------+------------+------------------------------------------------|

|                  |            |    2012    |    2013    |    2014    | 2015    |

|------------------+------------+------------+------------+------------+---------|

| Всего, в том     | 571 376,66 | 405 668,00 | 150 398,66 |  15 310,00 |  0,00   |

| числе:           |            |            |            |            |         |

|------------------+------------+------------+------------+------------+---------|

|  Областной       | 516 928,00 | 362 318,00 | 142 290,00 |  13 320,00 |  0,00   |

| бюджет           |            |            |            |            |         |

|------------------+------------+------------+------------+------------+---------|

|  Местный         | 54 448,66  |  44 350,00 |   8 108,66 |   1 990,00 |  0,00   |

| бюджет           |            |            |            |            |         |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Ожидаемые        |      Результатами реализации Подпрограммы станут:           |

| конечные         |      1.    Повышение    уровня    доступности    учреждений |

| результаты       | образования для населения Мурманской области  до  92,38%  в |

| реализации       | 2015 г.                                                     |

| Подпрограммы и   |      2.   Увеличение   числа   дошкольных   образовательных |

| показатели ее    | учреждений по отношению к базовому показателю (2011 год) на |

| социально-       | 5%.                                                         |

| экономической    |      3. Доля введенных в  эксплуатацию  мест  в  дошкольных |

| эффективности    | образовательных учреждениях от запланированных 100%.        |

|                  |      4. Реконструкция 10 зданий образовательных учреждений  |

|------------------+-------------------------------------------------------------|

| Адрес размещения | http://edu.gov-murman.ru/program/                           |

| Подпрограммы в   |                                                             |

| сети Интернет    |                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------

 

       1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

                             Подпрограмма

 

     Основными итогами ДЦП "Развитие образования Мурманской области на

2006-2010 годы" в части строительства,  реконструкции  и  капитального

ремонта зданий образовательных учреждений Мурманской области за период

реализации программы являются следующие.

     Развивается   инфраструктура   системы   образования   Мурманской

области:

     - завершено строительство школы в с. Варзуга;

     - завершена первая очередь реконструкции СОШ N 2 г. Колы, в  2011

году начата вторая очередь реконструкции;

     - завершена реконструкция СОШ N 22 п. Протоки (г. Оленегорск);

     - введено в  эксплуатацию  новое  здание  ГООУ  НПО  ПУ  N 26  с.

Ловозеро;

     - разработана ПСД, выполнен  на  70%  нулевой  цикл  медицинского

корпуса ГОЗСЛКД "Гандвиг".

     Вместе с тем сохраняется ряд  проблем,  решение  которых  требует

применения программно-целевого метода.

     Актуальными  вопросами  являются  предоставление  всем   желающим

гражданам  доступных  и  качественных  услуг  дошкольного  образования

(сохраняется  потребность  в  местах  в   дошкольных   образовательных

учреждениях, по состоянию  на  01.01.2010-1827  человек),  преодоление

переуплотненности в  группах  дошкольных  образовательных  учреждений.

Наиболее сложная ситуация  складывается  в  закрытых  административно-

территориальных образованиях (ЗАТО),  военных  гарнизонах  (очередь  -

1210 человек). Имеет место превышение норм предельной наполняемости  в

группах детских садов до 30%.

     Министерством образования и науки Мурманской  области  ежемесячно

осуществляется мониторинг охвата детей в возрасте от 2  месяцев  до  7

лет услугами дошкольного образования, изучается потребность  населения

в услугах дошкольного образования, проводится анализ мер,  принимаемых

органами местного самоуправления по решению проблемы дефицита  мест  в

дошкольных образовательных учреждениях. В целях расширения доступности

предоставления дошкольного образования необходимо продолжить работу по

увеличению количества мест  за  счет  строительства  новых  дошкольных

учреждений.

     Остается актуальной проблема предоставления мест  в  стационарных

оздоровительных  лагерях,  расположенных  на   территории   Мурманской

области.

     Подпрограмма ориентирована на дальнейшее развитие  инфраструктуры

системы образования Мурманской области, решение вышеназванных проблем.

     Цель и задачи Подпрограммы на среднесрочный период  определены  с

учетом национальной образовательной  инициативы  "Наша  новая  школа",

приоритетного   национального   проекта    "Образование",    Стратегии

социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года и  в

соответствии с модельной схемой целеполагания  исполнительных  органов

государственной власти Мурманской области, утвержденной  распоряжением

Правительства Мурманской области от 22.06.2011 N 217-РП.

     Сокращения, принятые в Подпрограмме, приведены в приложении N 1 к

Подпрограмме.

 

                2. Основные цели и задачи Подпрограммы

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N    | Цель, задачи,     | Ед.  |             Значение показателя              | Источник    | Степень      |

| п/п  | показатели        | изм. |                 (индикатора)                 | данных      | влияния      |

|      | (индикаторы)      |      |----------------------------------------------|             | показателя   |

|      |                   |      | 2010 | 2011 |              Годы              |             | (индикатора) |

|      |                   |      |      |      |    реализации Подпрограммы     |             | на           |

|      |                   |      |      |      |--------------------------------|             | достижение   |

|      |                   |      |      |      | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  |             | цели (%)     |

|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1    | Цель  Подпрограммы:  модернизация  инфраструктуры  образовательных  учреждений,   расположенных   на |

|      | территории Мурманской области                                                                        |

|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1. | Темп роста числа  |      | 100  | 101  | 101,1 | 101,5 |  102   | 102,5 | государст-  | 30           |

|      | дошкольных        |      |      |      |       |       |        |       | венная      |              |

|      | образовательных   |      |      |      |       |       |        |       | статисти-   |              |

|      | учреждений по     |      |      |      |       |       |        |       | ческая      |              |

|      | отношению к       |      |      |      |       |       |        |       | отчетность  |              |

|      | базовому          |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

|      | показателю (2011  |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

|      | год)              |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

|------+-------------------+------+------+------+-------+-------+--------+-------+-------------+--------------|

| 1.2. | Доля введенных в  | %    | 100  | 100  |  100  |  100  |  100   |  100  | государст-  | 30           |

|      | эксплуатацию мест |      |      |      |       |       |        |       | венная      |              |

|      | в дошкольных      |      |      |      |       |       |        |       | статисти-   |              |

|      | образовательных   |      |      |      |       |       |        |       | ческая      |              |

|      | учреждениях от    |      |      |      |       |       |        |       | отчетность  |              |

|      | запланированных   |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

|------+-------------------+------+------+------+-------+-------+--------+-------+-------------+--------------|

| 1.3. | Количество        | ед.  |  0   |  3   |   0   |   6   |   1    |   0   | ведомствен- | 40           |

|      | введенных       в |      |      |      |       |       |        |       | ный         |              |

|      | эксплуатацию      |      |      |      |       |       |        |       | мониторинг  |              |

|      | учреждений        |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

|      | образования       |      |      |      |       |       |        |       |             |              |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                  3. Перечень программных мероприятий

 

     Перечень программных мероприятий представлен в приложении  N 2  к

Подпрограмме.

     Перечень объектов капитального  строительства,  финансируемых  за

счет средств областного бюджета  в  рамках  Подпрограммы,  приведен  в

приложении N 3 к Подпрограмме.

 

 

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

|     Описание     |     Механизмы     |  Описание и оценка  |         Меры,         |

|     внешних      |    минимизации    |  внутренних рисков  |     направленные      |

|      рисков      |    негативного    |     реализации      |      на снижение      |

|    реализации    |  влияния внешних  |    Подпрограммы     |      внутренних       |

|   Подпрограммы   |     факторов      |                     |        рисков         |

|------------------+-------------------+---------------------+-----------------------|

| Изменение        | Изменение объемов | Нарушение сроков    | Оперативный           |

| федерального     | работ и           | выполнения          | пересмотр объемов     |

| законодательства | финансирования из | предписаний         | работ и внесение      |

|                  | областного        | надзорных органов   | изменений в           |

|                  | бюджета           |                     | Подпрограмму          |

|------------------+-------------------+---------------------+-----------------------|

|                  |                   | Нарушение           | Урегулирование        |

|                  |                   | договорных          | взаимоотношений на    |

|                  |                   | отношений между     | уровне                |

|                  |                   | заказчиком работ и  | государственного      |

|                  |                   | подрядными          | заказчика             |

|                  |                   | организациями       |                       |

|                  |                   | (победители торгов) |                       |

|------------------+-------------------+---------------------+-----------------------|

|                  |                   | Отсутствие          | Повторное             |

|                  |                   | участников торгов   | опубликование закупки |

|                  |                   |                     | или согласование      |

|                  |                   |                     | закупки с Комитетом   |

|                  |                   |                     | государственного и    |

|                  |                   |                     | финансового контроля  |

|                  |                   |                     | Мурманской области у  |

|                  |                   |                     | единственного         |

|                  |                   |                     | поставщика            |

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

 

     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет

средств  областного  бюджета  в  формах,   предусмотренных   бюджетным

законодательством Российской Федерации, средств федерального  бюджета,

муниципальных   бюджетов   и   внебюджетных   источников   в    рамках

двухсторонних  договоров,  заключаемых   государственным   заказчиком-

координатором Подпрограммы.

     На   реализацию   мероприятий   Подпрограммы   в    муниципальных

учреждениях системы образования средства областного бюджета выделяются

в соответствии с законом об областном бюджете  на  текущий  финансовый

год и перечисляются в виде субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам

муниципальных образований в соответствии  с  правилами,  утвержденными

Постановлением Правительства Мурманской области от  19.11.2012  N 582-

ПП.

     Вопросы  обеспечения   материальными   и   трудовыми   ресурсами,

необходимыми  для  выполнения  Подпрограммы,  решаются  самостоятельно

исполнителями соответствующих мероприятий.

     Министерство финансов Мурманской области при  подготовке  проекта

закона об областном бюджете  на  очередной  финансовый  год  с  учетом

прогнозируемых  ресурсных  возможностей  уточняет  с   государственным

заказчиком - координатором объемы финансирования Подпрограммы.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                        | Всего      |            В том числе по годам            |

|                                        |            |          реализации Подпрограммы           |

|                                        |            |--------------------------------------------|

|                                        |            | 2012       | 2013       | 2014      | 2015 |

|----------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|                   1                    |     2      |     3      |     4      |     5     |  6   |

|----------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

| Всего по Подпрограмме:                 | 572 376,66 | 406 668,00 | 150 398,66 | 15 310,00 | 0,00 |

|----------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  | Инвестиции в основной капитал       | 572 376,66 | 406 668,00 | 150 398,66 | 15 310,00 | 0,00 |

|  |-------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  | в том числе:                        |            |            |            |           |      |

|  |-------------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  | Федеральный бюджет               |       0,00 |       0,00 |       0,00 |      0,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  |  | Инвестиции в основной капитал |       0,00 |       0,00 |       0,00 |      0,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  | Областной бюджет                 | 517 928,00 | 362 318,00 | 142 290,00 | 13 320,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  |  | Инвестиции в основной капитал | 517 928,00 | 362 318,00 | 142 290,00 | 13 320,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  | Местный бюджет                   | 54 448,66  |  44 350,00 |   8 108,66 |  1 990,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  |  | Инвестиции в основной капитал | 54 448,66  |  44 350,00 |   8 108,66 |  1 990,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  | Внебюджетные источники           |       0,00 |       0,00 |       0,00 |      0,00 | 0,00 |

|  |  |----------------------------------+------------+------------+------------+-----------+------|

|  |  |  | Инвестиции в основной капитал |       0,00 |       0,00 |       0,00 |      0,00 | 0,00 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       6. Механизм реализации, организация управления и контроль

                   за ходом реализации Подпрограммы

 

     Государственные заказчики Подпрограммы - Министерство образования

и  науки   Мурманской   области   и   Министерство   строительства   и

территориального развития Мурманской области.  Выполнение  мероприятий

Подпрограммы осуществляется в рамках годовых  и  перспективных  планов

исполнителей Подпрограммы.

     Закупки  и  поставки  продукции   (товаров,   работ   и   услуг),

осуществляемые государственными  заказчиками  и  получателями  средств

субсидии областного бюджета при реализации Подпрограммы, проводятся  в

порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми

актами  Российской  Федерации  и  Мурманской  области,   регулирующими

вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.

     Контроль   за   ходом   реализации   Подпрограммы    осуществляет

заместитель Губернатора Мурманской области, курирующий соответствующее

направление деятельности.

     Финансовые    и    имущественные    взаимоотношения    участников

Подпрограммы регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по

реализации Подпрограммы, являющимися неотъемлемой частью Подпрограммы.

 

           7. Оценка эффективности социально-экономических и

         экологических последствий от реализации Подпрограммы

 

     Цель  и  задачи  Подпрограммы  соответствуют  целям   и   задачам

Концепции социально-экономического развития Мурманской области до 2025

года,   модельной   схеме   целеполагания    исполнительных    органов

государственной власти Мурманской области, утвержденной  распоряжением

Правительства Мурманской области от 22.06.2011 N 217-РП.

     Реализация предусмотренных  Подпрограммой  мероприятий  обеспечит

достижение положительного эффекта по следующим направлениям:

     - строительство  зданий  дошкольных  образовательных  учреждений,

полигонов для учреждений профессионального образования;

     - реконструкция зданий образовательных учреждений.

     Оценка  эффективности  реализации   Подпрограммы   осуществляется

ежегодно в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Мурманской

области  от  30.06.2008  N 309-ПП  "О Порядке   принятия   решений   о

разработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  их

формирования и реализации".

 

 

 

                                                        Приложение N 1

                                                        к Подпрограмме

 

                  Сокращения, принятые в Подпрограмме

 

      (В редакции Постановления Правительства Мурманской области

                      от 26.04.2013 г. N 226-ПП)

 

---------------------------------------------------------------------

| Сокращение    | Расшифровка                                       |

|---------------+---------------------------------------------------|

| МОиН МО       | Министерство образования и науки Мурманской       |

|               | области                                           |

|---------------+---------------------------------------------------|

| МСТР МО       | Министерство строительства и территориального     |

|               | развития Мурманской области                       |

|---------------+---------------------------------------------------|

| МОУО          | муниципальные органы управления образованием      |

|---------------+---------------------------------------------------|

| ДОУ           | дошкольные образовательные учреждения             |

|---------------+---------------------------------------------------|

| АМО           | администрация муниципального образования          |

|---------------+---------------------------------------------------|

| ГОКУ "УКС МО" | Государственное областное казенное учреждение     |

|               | "Управление капитального строительства Мурманской |

|               | области"                                          |

---------------------------------------------------------------------

 

 

                                                     Приложение N 2

                                                     к Подпрограмме

 

                 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 

      (В редакции Постановления Правительства Мурманской области

                      от 26.04.2013 г. N 226-ПП)

                                                                                                                                           ТЫС. РУБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|             ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)             |      ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ       |      ОРГАНИЗАЦИИ,       |

|                                                                       |                    ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                     |       УЧАСТВУЮЩИЕ       |

|-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------|      В РЕАЛИЗАЦИИ       |

|  ИСТОЧНИКИ  | 2012-2015 | 2012 ГОД  | 2013 ГОД  | 2014 ГОД | 2015 ГОД |    НАИМЕНОВАНИЕ, ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ    | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 |       ПРОГРАММНЫХ       |

|  ФИНАНСИ-   |   ГОДЫ    |           |           |          |          |                                   | ГОД  |  ГОД  | ГОД  |      |       МЕРОПРИЯТИЙ       |

|   РОВАНИЯ   |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      | ГОД  |                         |

|-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------------------------+------+-------+------+------+-------------------------|

|      4      |     5     |     6     |     7     |    8     |    9     |                10                 |  11  |  12   |  13  |  14  |           15            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

                                                                                                                                                                   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ВСЕГО, В Т. |   1 250,0 |   1 250,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ    |      |       |      | 220  | МСТР МО                 |

| Ч.          |           |           |           |          |          | МЕСТ, ЕД.                         |      |       |      |      |                         |

|             |           |           |           |          |          |-----------------------------------+------+-------+------+------|                         |

| ОБ          |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ ПСД, ЕД.      |      |   1   |      |      | АМО ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК  |

|             |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      |      |                         |

| МБ          |   1 250,0 |   1 250,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 |                                   |      |       |      |      | МОИН МО                 |

|-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------------------------+------+-------+------+------+-------------------------|

| ВСЕГО, В Т. |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕСТ (ЕД.)    |      |       |      | 220  | МСТР МО                 |

| Ч.          |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      |      |                         |

|             |           |           |           |          |          |-----------------------------------+------+-------+------+------|                         |

| ОБ          |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 |        КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ        |      |       |      |  1   | АМО ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК  |

|             |           |           |           |          |          |        СТРОИТЕЛЬСТВА (ЕД.)        |      |       |      |      |                         |

| МБ          |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 |                                   |      |       |      |      | МОИН МО                 |

|-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------------------------+------+-------+------+------+-------------------------|

| ВСЕГО, В Т. |   1 200,0 |   1 200,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ    |      |       |      | 220  | МСТР МО                 |

| Ч.          |           |           |           |          |          | МЕСТ, ЕД.                         |      |       |      |      |                         |

|             |           |           |           |          |          |-----------------------------------+------+-------+------+------|                         |

| ОБ          |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ ПСД, ЕД.      |      |   1   |      |      | АМО ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК |

|             |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      |      |                         |

| МБ          |   1 200,0 |   1 200,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 |                                   |      |       |      |      | МОИН МО                 |

|-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------------------------+------+-------+------+------+-------------------------|

| ВСЕГО, В Т. |   6 618,0 |   6 618,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ    |      |       |      | 140  | МСТР МО                 |

| Ч.          |           |           |           |          |          | МЕСТ, ЕД.                         |      |       |      |      |                         |

|             |           |           |           |          |          |-----------------------------------+------+-------+------+------|                         |

| ОБ          |   6 618,0 |   6 618,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ ПСД, ЕД.      |      |   1   |      |      | АМО ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК |

|             |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      |      |                         |

| МБ          |       0,0 |       0,0 |       0,0 |      0,0 |      0,0 |                                   |      |       |      |      | МОИН МО                 |

|-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----------------------------------+------+-------+------+------+-------------------------|

| ВСЕГО, В Т. |   5 690,2 |       0,0 |   5 690,2 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ    |      |       |      | 220  | МСТР МО                 |

| Ч.          |           |           |           |          |          | МЕСТ, ЕД.                         |      |       |      |      |                         |

|             |           |           |           |          |          |-----------------------------------+------+-------+------+------|                         |

| ОБ          |   5 000,0 |       0,0 |   5 000,0 |      0,0 |      0,0 | ЧИСЛО РАЗРАБОТАННЫХ ПСД, ЕД.      |      |   1   |      |      | АМО ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК |

|             |           |           |           |          |          |                                   |      |       |      |      |                         |

| МБ          |     690,2 |       0,0 |     690,2 |      0,0 |      0,0 |                                   |      |       |      |      | МОИН МО                 |


Информация по документу
Читайте также