Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 419-ПП/14

Документ имеет не последнюю редакцию.

| трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, |           |      |      |      |      |      |
| в общей численности выпускников ОУ СПО                  |           |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни и организация
         отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков":

 

----------------------------------------------------------------------------------------------
|             Целевые индикаторы              |  Единица  |            Показатели            |
|                                             | измерения |----------------------------------|
|                                             |           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля обучающихся, направленных в санаторно- |     %     |  10  |  12  |  14  |  17  |  20  |
| оздоровительные учреждения, от общего       |           |      |      |      |      |      |
| количества оздоровленных детей              |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Уменьшение удельного веса подростковой      |     %     | 6,6  | 6,4  | 6,2  |  6   | 5,8  |
| преступности                                |           |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

       Подпрограмма "Комплексная безопасность учреждений системы
                             образования":

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Целевые индикаторы                                |  Единица  |            Показатели            |
|                                                   | измерения |----------------------------------|
|                                                   |           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля зданий ОУ, в которых сигнал срабатывания АПС |     %     |  60  |  67  |  71  |  77  |  80  |
| выведен на пульты пожарных частей и охранных      |           |      |      |      |      |      |
| подразделений                                     |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля образовательных учреждений, относящихся к    |           |      |      |      |      |      |
| первой группе по санитарно-гигиенической          |           |      |      |      |      |      |
| характеристике (соответствующие действующим       |           |      |      |      |      |      |
| государственным санитарно-эпидемиологическим      |           |      |      |      |      |      |
| правилам и гигиеническим нормативам):             |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| по дошкольным образовательным учреждениям         |     %     |  63  |  66  |  69  |  72  |  75  |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| по общеобразовательным учреждениям                |     %     |  42  |  49  |  56  |  63  |  70  |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля ОУ, оборудованных системами                  |     %     |  50  |  64  |  77  |  81  |  85  |
| видеонаблюдения                                   |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Снижение уровня потребления энергоносителей       |     %     |  3   |  4   |  4   |  4   |  4   |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля автотранспорта, соответствующего ГОСТ Р-     |     %     |  87  |  92  |  96  |  98  | 100  |
| 51160-98 "Автобусы для перевозки детей.           |           |      |      |      |      |      |
| Технические условия"                              |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------|
| Доля школьников и студентов, обеспеченных         |     %     | 85,5 |  86  |  88  |  90  |  92  |
| организованным одноразовым горячим питанием, в    |           |      |      |      |      |      |
| процентах к общему количеству обучающихся         |           |      |      |      |      |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                  3. Перечень программных мероприятий

 

     Мероприятия  Программы  (приложение  N 2)  определены  на  основе
анализа  состояния  и  тенденций  развития  системы   образования   за
последние пять лет.
      Перечень программных мероприятий подпрограммы "Модернизация
образования Мурманской области" включает 3 раздела, сгруппированных по
                  основным направлениям деятельности:

 

              1. Совершенствование образовательной среды.
      2. Обеспечение инновационности образования в соответствии с
                    требованиями экономики региона.
     3. Развитие региональной системы оценки качества образования.

 

 Перечень программных мероприятий подпрограммы "Развитие приоритетных
  направлений подготовки кадров, научно-технической сферы" включает 2
    раздела, сгруппированных по основным направлениям деятельности:
     1. Формирование структуры подготовки кадров, адекватной экономики
и социальной сферы области.
     2. Определение  и  поддержка  приоритетных  направлений   научной
деятельности, привлечение молодежи к научной деятельности.

 

 Перечень программных мероприятий подпрограммы "Формирование здорового
  образа жизни и организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
      подростков" включает 2 раздела, сгруппированных по основным
                      направлениям деятельности:
     1. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни.
     2. Создание условий для оздоровления, отдыха, полезной занятости,
рационального использования каникулярного времени детей и подростков.

 

      Перечень программных мероприятий подпрограммы "Комплексная
   безопасность учреждений системы образования" включает 6 разделов,
        сгруппированных по основным направлениям деятельности:
     1. Пожарная и электрическая безопасность.
     2. Техническая безопасность,  обеспечение  выполнений  требований
санитарных правил и норм.
     3. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность.
     4. Обеспечение энергоэффективности  деятельности  образовательных
учреждений.
     5. Транспортная безопасность.
     6. Школьное здоровое питание.

 

            4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 

     Финансовое обеспечение Программы осуществляется за  счет  средств
областного    бюджета    в    формах,    предусмотренных     бюджетным
законодательством Российской Федерации, средств федерального  бюджета,
муниципальных   бюджетов   и   внебюджетных   источников   в    рамках
двухсторонних  договоров,  заключаемых  государственным  заказчиком  -
координатором.
     На  реализацию  мероприятий Программы в муниципальных учреждениях
системы   образования   средства   областного  бюджета  выделяются  

соответствии  с законом об областном бюджете на текущий финансовый год

или на конкурсной основе и перечисляются в виде субсидий из областного
бюджета   бюджетам   муниципальных   образований   в   соответствии  с
установленными правилами (приложение N 3 к Программе).     редакции

Постановления         Правительства         Мурманской         области

от 10.02.2011 г. N 37-ПП)
     Вопросы  обеспечения   материальными   и   трудовыми   ресурсами,
необходимыми  для  выполнения   Программы,   решаются   самостоятельно
исполнителями соответствующих мероприятий.
     Государственный  заказчик-координатор   ежегодно   составляет   и
предоставляет  в  Министерство  экономического   развития   Мурманской
области заявку на финансирование Программы  в  сроки,  предусмотренные
законодательством о бюджетном процессе.
     Министерство   финансов   Мурманской   области   и   Министерство
экономического развития  Мурманской  области  при  подготовке  проекта
закона об областном бюджете  на  очередной  финансовый  год  с  учетом
прогнозируемых  ресурсных  возможностей  уточняют  с   государственным
заказчиком-координатором объемы финансирования Программы.
     Общий  объем  необходимых  финансовых  средств   для   реализации
Программы в 2011-2015  годах составляет  оценочно  4260,08  млн.  руб.
Расходы  в  2011-2012  годах  рассчитаны  исходя  из   предусмотренных
расходов  в  областном   бюджете   на   реализацию   ДЦП,   проведение
оздоровительных  мероприятий.  Расходы  на  2013-2015  годы  учтены  в
размере средств, предусмотренных на 2012 год.

 

                                                                        (тыс. руб.)

 

Источники финансирования

Всего за 2011-2015 гг.

в том числе

2011

2012

2013

2014

2015

Областной бюджет
     

3981263,9

918360,6

841957,5

585430,8

877736,0

757779,0

Федеральный бюджет
     

16000,0

5500

4500

4000

1000

1000

Местный бюджет
     

3492157,5

427216,5

876425

757690

701906

728920

Внебюджетные  средства
     

9739,0

714

2246

2656

2497

1626

ИТОГО
     

7499160,4

1351791,1

1725128,5

1349776,8

1583139,0

1489325,0

в том числе:
     

Министерство образования и науки Мурманской области, всего
     

5425935,4

793466,1

1151828,5

1058776,8

1212539,0

1209325,0

Областной бюджет:
   
  

1920338,9

360035,6

280957,5

294430,8

507136,0

477779,0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

119093,0

17836,0

15603,0

26305,0

34418,0

24931,0

прочие
     

1801245,9

342199,6

265354,5

268125,8

472718,0

452848,0

Федеральный бюджет
     

16000

5500

4500

4000

1000

1000

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

0

0

0

0

0

0

прочие
     

16000

5500

4500

4000

1000

1000

Местный бюджет
     

3479857,5

427216,5

864125

757690

701906

728920

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

191701,5

38572,5

45000

36431

34894

36804

прочие
     

3288156,0

388644,0

819125

721259

667012

692116

Внебюджетные  средства
     

9739

714

2246

2656

2497

1626

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, всего
     

2003225

488325

573300

291000

370600

280000

Областной бюджет:
   
  

1990925

488325

561000

291000

370600

280000

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

1990925

488325

561000

291000

370600

280000

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет
     

0

0

0

0

0

0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
      

0

0

0

0

0

0

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет
     

12300

0

12300

0

0

0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

12300

0

12300

0

0

0

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные  средства
     

0

0

0

0

0

0

Министерство имущественных отношений Мурманской области, всего
     

70000

70000

0

0

0

0

Областной бюджет:
   
  

70000

70000

0

0

0

0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

70000

70000

0

0

0

0

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет
     

0

0

0

0

0

0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

0

0

0

0

0

0

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет
     

0

0

0

0

0

0

в т.ч. увеличение стоимости основных средств
     

0

0

0

0

0

0

прочие
     

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные  средства
     

0

0

0

0

0

0"

 

     (Таблица  в  редакции  Постановлений   Правительства   Мурманской

области от 10.02.2011 г. N 37-ПП; от 30.05.2011 № 267-ПП)

 

  5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом
                         реализации Программы

 

 

     Государственным заказчиком  -  координатором  Программы  является
Министерство образования и науки Мурманской области,  государственными
заказчиками Программы - Министерство строительства и  территориального
развития Мурманской области, Управление внутренних дел  по  Мурманской
области, Управление государственного пожарного надзора ГУ  МЧС  России
по Мурманской области, Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  по  Мурманской
области.
     Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках  годовых
и перспективных планов исполнителей Программы.
     Закупки  и  поставки  продукции   (товаров,   работ   и   услуг),
осуществляемые государственными  заказчиками  и  получателями  средств
субсидии областного бюджета при  реализации  Программы,  проводятся  в
порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации  и  Мурманской  области,   регулирующими
вопросы закупок и поставок продукции для государственных нужд.
     Для координации работ по  выполнению  программных  мероприятий  и
оценки их эффективности  приказом  Министерства  образования  и  науки
Мурманской области создается региональная координационная комиссия.
     Министерство образования и науки Мурманской области  осуществляет
текущую  координацию   и   организационно-информационное   обеспечение
реализации Программы, обеспечивает предоставление  отчетности  о  ходе
реализации Программы в  формах  и  сроки,  установленные  нормативными
правовыми актами Мурманской области.
     Контроль за ходом реализации Программы  осуществляет  заместитель
Губернатора Мурманской области, курирующий соответствующее направление
деятельности.
     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы
регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

 

 

   6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
                  последствий от реализации Программы

 

     Цели и задачи Программы соответствуют целям и  задачам  Концепции
Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025
года,    системе    стратегических    целей,     тактических     задач
социально-экономической политики Правительства  Мурманской  области  и
показателям   их   достижения   в   2009-2011   годах,    утвержденной
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   27.03.2009
N 151-ПП/7 в части создания условий  для  последовательного  повышения
уровня и качества жизни  населения,  укрепления  социальной  сферы  на
основе   обеспечения   безопасности   жизнедеятельности   обучающихся,
воспитанников и работников учреждений системы  образования  Мурманской
области.
     Реализация  предусмотренных  Программой   мероприятий   обеспечит
достижение положительного эффекта по следующим направлениям:
     - повышение  доступности  качественного  образования   для   всех
категорий обучающихся, развитие инфраструктуры системы образования;
     - преодоление переуплотненности, очередности в ДОУ; (В   редакции

Постановления         Правительства         Мурманской         области

от 10.02.2011 г. N 37-ПП)
     - расширение   возможностей    профессиональной    самореализации
молодежи - развитие системы поддержки талантливых  детей,  привлечение
молодежи к научной деятельности;
     - обновление содержания и технологий  обучения  и  воспитания  на
всех  уровнях  образования,   введение   федеральных   государственных
образовательных стандартов;
     - повышение  эффективности   использования   бюджетных   средств,
развитие новых организационно-финансовых  механизмов  через  внедрение
методов   и   процедур   управления   по    результатам,    расширение
самостоятельности школ, развитие региональной системы оценки  качества
образования;
     - формирование   структуры    подготовки    кадров,    адекватной
потребностям экономики и социальной сферы области, увеличение  объемов
подготовки по профессиям  (специальностям),  востребованным  на  рынке
труда, совершенствование учительского корпуса;
     - определение  и  поддержка  приоритетных   направлений   научной
деятельности;
     - привлечение детей и подростков к занятиям физической  культурой
и  спортом,  создание  условий  для  оздоровления,  отдыха,   полезной
занятости, рационального использования каникулярного времени  детей  и
подростков;
     -  приведение   учреждений   системы образования в соответствие с
требованиями  безопасности,  в   том   числе   сокращение количества и
предотвращение  пожаров,  аварий   и  других  чрезвычайных ситуаций на
объектах    системы    образования,    недопущение  случаев  гибели  и
травмирования людей при чрезвычайных ситуациях;
     - приведение учреждений  системы  образования  в  соответствие  с
установленными   санитарными   нормами    и    правилами,    повышение
санитарно-эпидемиологического    благополучия    при     осуществлении
образовательной деятельности учреждений;
     - уменьшение     риска     возникновения     дорожно-транспортных


Информация по документу
Читайте также