Расширенный поиск

Постановление Администрации Псковской области от 09.07.2010 № 268

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                          Приложение N 5
                                к региональной программе в области
                                энергосбережения и повышения
                                энергетической эффективности 
                                Псковской области на 2010-2015 годы
                                с перспективой до 2020 года


     Экономия первичной энергии за счет реализации технических
                            мероприятий
                                                                           
                                                         тыс.т у.т.
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|  Наименование мероприятия  |2010|2011|2012|2013|2014|2015 |2020 |
|                            | г. | г. | г. | г. | г. | г.  | г.  |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|                         Электроэнергетика                       |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Тепловые электрические      |    |    |    |    |    |     |     |
|станции:                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Техническое перевооружение и|  - | 8,0|10,7|20,1|22,7| 26,3| 44,6|
|реконструкция существующих  |    |    |    |    |    |     |     |
|станций (вывод из           |    |    |    |    |    |     |     |
|эксплуатации                |    |    |    |    |    |     |     |
|низкоэкономичного           |    |    |    |    |    |     |     |
|выработавшего моральный и   |    |    |    |    |    |     |     |
|физический ресурс           |    |    |    |    |    |     |     |
|паросилового оборудования   |    |    |    |    |    |     |     |
|газовых тепловых            |    |    |    |    |    |     |     |
|электростанций)             |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Мероприятия капитального,   |  - | 3,7| 4,9| 9,3|10,5| 12,2| 20,6|
|среднего и текущего ремонта |    |    |    |    |    |     |     |
|оборудования                |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Электросетевое хозяйство    |    |0,25|0,35| 0,4|0,45|0,556|    1|
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Организационные мероприятия |  - | 0,3| 0,4| 0,5| 0,5|  0,7|  1,2|
|(энергетическое             |    |    |    |    |    |     |     |
|обследование; анализ        |    |    |    |    |    |     |     |
|балансов электроэнергии;    |    |    |    |    |    |     |     |
|мероприятия по              |    |    |    |    |    |     |     |
|совершенствованию           |    |    |    |    |    |     |     |
|метрологического обеспечения|    |    |    |    |    |     |     |
|измерений)                  |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Технические мероприятия     | 0,3| 0,6| 1,3| 1,5| 1,7|  2,1|  3,7|
|перспективного развития     |    |    |    |    |    |     |     |
|систем учета (снижение      |    |    |    |    |    |     |     |
|потерь электроэнергии;      |    |    |    |    |    |     |     |
|совершенствование системы   |    |    |    |    |    |     |     |
|коммерческого и технического|    |    |    |    |    |     |     |
|учета электроэнергии;       |    |    |    |    |    |     |     |
|внедрение АИИСКУЭ)          |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Техническое перевооружение и| 0,2| 0,8| 1,4| 1,6| 1,8|  2,2|  3,9|
|реконструкция               |    |    |    |    |    |     |     |
|электросетевого хозяйства   |    |    |    |    |    |     |     |
|(внедрение нового более     |    |    |    |    |    |     |     |
|экономичного оборудования;  |    |    |    |    |    |     |     |
|выравнивание нагрузок в     |    |    |    |    |    |     |     |
|сетях; реконструкция        |    |    |    |    |    |     |     |
|трансформаторных подстанций;|    |    |    |    |    |     |     |
|оптимизация схемных         |    |    |    |    |    |     |     |
|режимов)                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Технические мероприятия     | 0,1| 0,1| 0,2| 0,2| 0,2|  0,3|  0,5|
|снижения затрат на          |    |    |    |    |    |     |     |
|производственные и          |    |    |    |    |    |     |     |
|хозяйственные нужды (замена |    |    |    |    |    |     |     |
|ламп накаливания, установка |    |    |    |    |    |     |     |
|терморегуляторов,           |    |    |    |    |    |     |     |
|инфракрасных обогревателей) |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|                          Теплоснабжение                         |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Модернизация и реконструкция| 0,2| 2,1| 2,7| 2,9| 3,3|  3,9|  6,0|
|существующих котельных      |    |    |    |    |    |     |     |
|(модернизация котельных с   |    |    |    |    |    |     |     |
|использованием нового       |    |    |    |    |    |     |     |
|современного                |    |    |    |    |    |     |     |
|энергоэффективного          |    |    |    |    |    |     |     |
|оборудования на основе      |    |    |    |    |    |     |     |
|когенерации; закрытие       |    |    |    |    |    |     |     |
|неэффективных, морально     |    |    |    |    |    |     |     |
|устаревших и физически      |    |    |    |    |    |     |     |
|изношенных источников тепла;|    |    |    |    |    |     |     |
|вывод из эксплуатации       |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловых сетей)             |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Техническое перевооружение  | 0,3| 3,8| 4,8| 5,3| 5,9|  7,1| 10,8|
|действующих котельных       |    |    |    |    |    |     |     |
|(установка частотных        |    |    |    |    |    |     |     |
|преобразователей;           |    |    |    |    |    |     |     |
|оптимизация режимов работы  |    |    |    |    |    |     |     |
|энергоисточников)           |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Строительство новых         | 0,2| 3,2| 4,1| 4,4| 5,0|  6,0|  9,1|
|котельных с использованием  |    |    |    |    |    |     |     |
|современных технологий (КПД |    |    |    |    |    |     |     |
|не ниже 85% для котельных на|    |    |    |    |    |     |     |
|твердом топливе, не ниже    |    |    |    |    |    |     |     |
|90% - на жидком топливе и не|    |    |    |    |    |     |     |
|ниже 95% - на природном     |    |    |    |    |    |     |     |
|газе); внедрение когенерации|    |    |    |    |    |     |     |
|(совместная выработка       |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой и электрической    |    |    |    |    |    |     |     |
|энергии на котельных за счет|    |    |    |    |    |     |     |
|использования перепада      |    |    |    |    |    |     |     |
|давления пара на паровых    |    |    |    |    |    |     |     |
|котельных для выработки     |    |    |    |    |    |     |     |
|электроэнергии, достаточной |    |    |    |    |    |     |     |
|для покрытия собственных    |    |    |    |    |    |     |     |
|нужд)                       |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Программа                   | 0,2| 4,4| 5,6| 6,1| 6,8|  8,2| 12,4|
|энергоэффективности передачи|    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой энергии по         |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловым сетям              |    |    |    |    |    |     |     |
|(строительство новых        |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловых сетей, ремонт и    |    |    |    |    |    |     |     |
|замена действующих тепловых |    |    |    |    |    |     |     |
|сетей с использованием      |    |    |    |    |    |     |     |
|современных технологий со   |    |    |    |    |    |     |     |
|снижением доли потерь       |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой энергии)           |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Водоснабжение и             |    |    |    |    |    |     |     |
|водоотведение               |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение регулируемого     |    |    |    |    |    |     |     |
|привода в водоснабжении и   |    |    |    |    |    |     |     |
|водоотведении (реконструкция|    |    |    |    |    |     |     |
|(модернизация)              |    |    |    |    |    |     |     |
|технологического            |    |    |    |    |    |     |     |
|оборудования водозаборных   |    |    |    |    |    |     |     |
|насосных станций с заменой  |    |    |    |    |    |     |     |
|основного насосного         |    |    |    |    |    |     |     |
|оборудования с применением  |    |    |    |    |    |     |     |
|частотного регулирования;   |    |    |    |    |    |     |     |
|мероприятия по созданию     |    |    |    |    |    |     |     |
|системы управления          |    |    |    |    |    |     |     |
|комплексом водоснабжения)   |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|                         Бюджетная сфера                         |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Оснащение приборами учета   | 0,1| 0,8| 1,3| 1,8| 2,0|  2,1|  2,3|
|энергии, природного газа,   |    |    |    |    |    |     |     |
|электроэнергии и воды       |    |    |    |    |    |     |     |
|(оборудование 100%          |    |    |    |    |    |     |     |
|учреждений бюджетной сферы  |    |    |    |    |    |     |     |
|(финансируемых из бюджета)  |    |    |    |    |    |     |     |
|приборами учета энергии и   |    |    |    |    |    |     |     |
|воды до 01.01.2012)         |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Проведение энергетических   |  - |  - |  - |  - |  - |  -  |  -  |
|обследований бюджетных      |    |    |    |    |    |     |     |
|учреждений (финансируемых из|    |    |    |    |    |     |     |
|бюджета)                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Заключение энергосервисных  |  - | 0,3| 0,4| 0,6| 0,7|  0,7|  0,8|
|договоров (контрактов) и    |    |    |    |    |    |     |     |
|договоров купли-продажи,    |    |    |    |    |    |     |     |
|поставки, передачи          |    |    |    |    |    |     |     |
|энергетических ресурсов     |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Закупки энергоэффективного  |  - | 1,0| 1,6| 2,3| 2,4|  2,6|  2,9|
|оборудования (приобретение  |    |    |    |    |    |     |     |
|энергопотребляющего         |    |    |    |    |    |     |     |
|оборудования высоких классов|    |    |    |    |    |     |     |
|энергоэффективности)        |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение требований к      |  - | 0,9| 1,4| 2,1| 2,2|  2,3|  2,6|
|объектам нового             |    |    |    |    |    |     |     |
|строительства зданий        |    |    |    |    |    |     |     |
|бюджетной сферы (требования |    |    |    |    |    |     |     |
|к тепловой защите зданий не |    |    |    |    |    |     |     |
|ниже установленных СНиП     |    |    |    |    |    |     |     |
|23-02-2003 "Тепловая защита |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий")                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение требований к      |  - | 4,4| 6,9| 9,9|10,6| 11,2| 12,5|
|объектам капитального       |    |    |    |    |    |     |     |
|ремонта объектов бюджетной  |    |    |    |    |    |     |     |
|сферы (требования к тепловой|    |    |    |    |    |     |     |
|защите зданий не ниже       |    |    |    |    |    |     |     |
|установленных СНиП          |    |    |    |    |    |     |     |
|23-02-2003 "Тепловая защита |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий")                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение эффективных систем| 0,3| 1,3| 2,0| 2,9| 3,1|  3,3|  3,6|
|освещения (повышение        |    |    |    |    |    |     |     |
|эффективности систем        |    |    |    |    |    |     |     |
|освещения бюджетных зданий) |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Замена старых отопительных  | 0,1| 0,5| 0,7| 1,0| 1,1|  1,2|  1,3|
|котлов в индивидуальных     |    |    |    |    |    |     |     |
|системах отопления          |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|                           Жилые здания                          |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Оснащение приборами учета   |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Общедомовые приборы учета   |  - | 3,1| 5,1| 5,7| 6,6|  7,2| 14,6|
|(оборудование 100% жилых    |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий приборами учета      |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой, электрической     |    |    |    |    |    |     |     |
|энергии и воды до           |    |    |    |    |    |     |     |
|01.01.2012)                 |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Индивидуальные и общие (для | 1,2| 2,8| 4,7| 5,2| 6,0|  6,5| 13,3|
|коммунальных квартир)       |    |    |    |    |    |     |     |
|приборы учета (оборудование |    |    |    |    |    |     |     |
|100% жилых помещений        |    |    |    |    |    |     |     |
|приборами учета тепловой,   |    |    |    |    |    |     |     |
|электрической энергии и воды|    |    |    |    |    |     |     |
|до 01.01.2012)              |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Проведение энергетического  |  - |  - |  - |  - |  - |  -  |  -  |
|обследования (аудита) жилых |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий и их паспортизация   |    |    |    |    |    |     |     |
|(общее количество зданий,   |    |    |    |    |    |     |     |
|подлежащех обязательному    |    |    |    |    |    |     |     |
|энергетическому             |    |    |    |    |    |     |     |
|обследованию, 22150 ед.)    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Проведение капитального     | 0,9| 6,7|11,2|12,4|14,4| 15,6| 31,9|
|ремонта жилых зданий        |    |    |    |    |    |     |     |
|(выполнение капитального    |    |    |    |    |    |     |     |
|ремонта, реконструкции и    |    |    |    |    |    |     |     |
|модернизации зданий; снос   |    |    |    |    |    |     |     |
|аварийного жилья)           |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Утепление квартир и мест    | 1,2| 2,8| 4,7| 5,2| 6,0|  6,5| 13,3|
|общего пользования          |    |    |    |    |    |     |     |
|(установка пластиковых      |    |    |    |    |    |     |     |
|стеклопакетов,              |    |    |    |    |    |     |     |
|теплоотражающих пленок и    |    |    |    |    |    |     |     |
|прокладок для окон,         |    |    |    |    |    |     |     |
|теплоотражающих экранов за  |    |    |    |    |    |     |     |
|радиаторами, доводчиков     |    |    |    |    |    |     |     |
|дверей, остекление лоджий)  |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение эффективных систем| 1,0| 2,2| 3,7| 4,1| 4,8|  5,2| 10,6|
|освещения (замена ламп      |    |    |    |    |    |     |     |
|накаливания)                |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Использование эффективных   | 1,1| 2,5| 4,2| 4,7| 5,4|  5,9| 12,0|
|холодильников, морозильников|    |    |    |    |    |     |     |
|и стиральных машин          |    |    |    |    |    |     |     |
|(стимулирование замены      |    |    |    |    |    |     |     |
|холодильников, морозильников|    |    |    |    |    |     |     |
|и стиральных машин со       |    |    |    |    |    |     |     |
|сроком службы выше 15 лет на|    |    |    |    |    |     |     |
|новые энергоэффективные     |    |    |    |    |    |     |     |
|модели - класс А и выше)    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение требований к      |  - | 1,4| 2,3| 2,6| 3,0|  3,3|  6,6|
|объектам нового             |    |    |    |    |    |     |     |
|строительства (требования к |    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой защите зданий не   |    |    |    |    |    |     |     |
|ниже установленных СНиП     |    |    |    |    |    |     |     |
|23-02-2003 "Тепловая защита |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий")                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|
|Внедрение требований к      |  - | 6,4|10,7|11,9|13,8| 15,0| 30,6|
|объектам капитального       |    |    |    |    |    |     |     |
|ремонта зданий (требования к|    |    |    |    |    |     |     |
|тепловой защите зданий не   |    |    |    |    |    |     |     |
|ниже установленных СНиП     |    |    |    |    |    |     |     |
|23-02-2003 "Тепловая защита |    |    |    |    |    |     |     |
|зданий")                    |    |    |    |    |    |     |     |
|————————————————————————————|————|————|————|————|————|—————|—————|



                                          Приложение N 6
                                к региональной программе в области
                                энергосбережения и повышения
                                энергетической эффективности 
                                Псковской области на 2010-2015 годы
                                с перспективой до 2020 года


  Финансирование реализации технических мероприятий Региональной
  программы за счет средств консолидированного бюджета Псковской
                              области
                                                                    
                                                         тыс.рублей
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|    Наименование    | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |2013 г.* |2014 г.*|2015 г.*|
|    мероприятия     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|                                Теплоснабжение                                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических     |
|ресурсов в теплоснабжении, новое строительство, модернизация и реконструкция  |
|существующих котельных и тепловых сетей (модернизация котельных с             |
|использованием нового современного энергоэффективного оборудования на основе  |
|когенерации; закрытие неэффективных, морально устаревших и физически          |
|изношенных источников тепла; вывод из эксплуатации тепловых сетей)            |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Повышение           | 185000,0| 474000,0| 579000,0| 580000,0|528000,0| 50000,0|
|энергоэффективности |         |         |         |         |        |        |
|и рациональное      |         |         |         |         |        |        |
|использование       |         |         |         |         |        |        |
|энергетических      |         |         |         |         |        |        |
|ресурсов в          |         |         |         |         |        |        |
|теплоснабжении (в   |         |         |         |         |        |        |
|рамках долгосрочной |         |         |         |         |        |        |
|целевой программы   |         |         |         |         |        |        |
|"Развитие           |         |         |         |         |        |        |
|использования       |         |         |         |         |        |        |
|торфяного и других  |         |         |         |         |        |        |
|местных видов       |         |         |         |         |        |        |
|топлива в Псковской |         |         |         |         |        |        |
|области до 2015 года|         |         |         |         |        |        |
|(2010-2014 гг.)")   |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  45000,0| 135000,0| 150000,0| 171000,0|195000,0|        |
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |         |  12000,0|  23000,0|  28000,0| 30000,0|        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  55000,0| 100000,0| 100000,0|  50000,0| 50000,0| 50000,0|
|на бюджетные        |         |         |         |         |        |        |
|инвестиции в объекты|         |         |         |         |        |        |
|капитального        |         |         |         |         |        |        |
|строительства       |         |         |         |         |        |        |
|собственности       |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|образований         |         |         |         |         |        |        |
|(непрограммная часть|         |         |         |         |        |        |
|адресной            |         |         |         |         |        |        |
|инвестиционной      |         |         |         |         |        |        |
|программы по        |         |         |         |         |        |        |
|газификации)        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  55000,0| 100000,0| 100000,0|  50000,0| 50000,0| 50000,0|
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |    -    |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Итого               | 240000,0| 574000,0| 679000,0| 630000,0|578000,0|100000,0|
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|                              Коммунальный сектор                             |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  80251,0| 80000,0*| 80000,0*|  80000,0| 80000,0| 80000,0|
|на развитие         |         |         |         |         |        |        |
|социальной и        |         |         |         |         |        |        |
|инженерной          |         |         |         |         |        |        |
|инфраструктуры      |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  80251,0| 80000,0*| 80000,0*|  80000,0| 80000,0| 80000,0|
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  15233,0| 15000,0*| 15000,0*|  15000,0| 15000,0| 15000,0|
|на строительство и  |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию       |         |         |         |         |        |        |
|объектов социально- |         |         |         |         |        |        |
|культурного         |         |         |         |         |        |        |
|назначения в рамках |         |         |         |         |        |        |
|реализации областной|         |         |         |         |        |        |
|долгосрочной        |         |         |         |         |        |        |
|целевой программы   |         |         |         |         |        |        |
|"Социальное развитие|         |         |         |         |        |        |
|села в Псковской    |         |         |         |         |        |        |
|области до 2012     |         |         |         |         |        |        |
|года"               |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  15233,0| 15000,0*| 15000,0*|  15000,0| 15000,0| 15000,0|
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  17000,0| 15000,0*| 15000,0*|  15000,0| 15000,0| 15000,0|
|на проведение       |         |         |         |         |        |        |
|аварийно-           |         |         |         |         |        |        |
|восстановительных   |         |         |         |         |        |        |
|работ и других      |         |         |         |         |        |        |
|неотложных          |         |         |         |         |        |        |
|мероприятий,        |         |         |         |         |        |        |
|направленных на     |         |         |         |         |        |        |
|обеспечение         |         |         |         |         |        |        |
|устойчивого         |         |         |         |         |        |        |
|функционирования    |         |         |         |         |        |        |
|объектов ЖКХ и      |         |         |         |         |        |        |
|социальной сферы    |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Повышение энергоэффективности и рациональное использование энергетических     |
|ресурсов в газораспределительных сетях (сокращение технологических потерь;    |
|внедрение энергоэффективного оборудования с установкой приборов учета         |
|энергетических ресурсов и подключением их к автоматизированной системе        |
|диспетчерского контроля; внедрение энергоэффективного оборудования с          |
|установкой блочных газорегуляторных пунктов в качестве регулирующих           |
|устройств; реконструкция и модернизация устаревших и строительство новых      |
|газораспределительных пунктов с подключением их к автоматизированной          |
|системе диспетчерского контроля)                                              |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  53819,0| 50000,0*| 50000,0*| 50000,0*| 50000,0| 50000,0|
|на бюджетные        |         |         |         |         |        |        |
|инвестиции в объекты|         |         |         |         |        |        |
|капитального        |         |         |         |         |        |        |
|строительства       |         |         |         |         |        |        |
|собственности       |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|образований         |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  53819,0| 50000,0*| 50000,0*|  50000,0| 50000,0| 50000,0|
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Итого               | 166303,0|160000,0*|160000,0*| 160000,0|160000,0|160000,0|
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|                               Бюджетная сфера                                |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Оснащение приборами |  11940,0| 107460,0|    -    |    -    |    -   |   -    |
|учета тепловой      |         |         |         |         |        |        |
|энергии, природного |         |         |         |         |        |        |
|газа, электроэнергии|         |         |         |         |        |        |
|и воды              |         |         |         |         |        |        |
|(оборудование 100%  |         |         |         |         |        |        |
|учреждений бюджетной|         |         |         |         |        |        |
|сферы,              |         |         |         |         |        |        |
|финансируемых из    |         |         |         |         |        |        |
|консолидированного  |         |         |         |         |        |        |
|бюджета области,    |         |         |         |         |        |        |
|приборами учета     |         |         |         |         |        |        |
|энергии и воды до   |         |         |         |         |        |        |
|01.01.2012)         |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:**      |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|учреждения,         |   1715,0|  15435,0|    -    |    -    |    -   |   -    |
|финансируемые из    |         |         |         |         |        |        |
|бюджета области     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|учреждения,         |  10225,0|  92025,0|    -    |    -    |    -   |   -    |
|финансируемые из    |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Проведение          |         |   7932,0|  23796,0|  47592,0|  5000,0|  5000,0|
|энергетических      |         |         |         |         |        |        |
|обследований        |         |         |         |         |        |        |
|бюджетных           |         |         |         |         |        |        |
|учреждений,         |         |         |         |         |        |        |
|финансируемых из    |         |         |         |         |        |        |
|консолидированного  |         |         |         |         |        |        |
|бюджета области     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:**      |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|учреждения,         |         |   1506,0|   4518,0|   9036,0|  1000,0|  1000,0|
|финансируемые из    |         |         |         |         |        |        |
|бюджета области     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|учреждения,         |         |   6426,0|  19278,0|  38556,0|  4000,0|  4000,0|
|финансируемые из    |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии МО на      | 205450,0| 205450,0| 205450,0| 205450,0| 20000,0| 20000,0|
|строительство,      |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов в рамках   |         |         |         |         |        |        |
|реализации областной|         |         |         |         |        |        |
|долгосрочной        |         |         |         |         |        |        |
|целевой программы   |         |         |         |         |        |        |
|"Развитие системы   |         |         |         |         |        |        |
|образования в       |         |         |         |         |        |        |
|Псковской области на|         |         |         |         |        |        |
|2009-2011 годы"     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии МО на      | 150989,0| 150989,0| 150989,0| 150989,0| 15000,0| 15000,0|
|строительство,      |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов            |         |         |         |         |        |        |
|здравоохранения     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии МО на      |  20400,0|  60000,0|  60000,0|  60000,0|  5000,0|  5000,0|
|строительство,      |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов в рамках   |         |         |         |         |        |        |
|реализации областной|         |         |         |         |        |        |
|долгосрочной        |         |         |         |         |        |        |
|целевой программы   |         |         |         |         |        |        |
|"Развитие физической|         |         |         |         |        |        |
|культуры и спорта в |         |         |         |         |        |        |
|Псковской области   |         |         |         |         |        |        |
|на 2009-2011 годы"  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Бюджетные инвестиции|  22200,0|  22200,0|  22200,0|  22200,0| 20000,0| 20000,0|
|на строительство,   |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов            |         |         |         |         |        |        |
|государственных     |         |         |         |         |        |        |
|учреждений          |         |         |         |         |        |        |
|образования         |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Бюджетные инвестиции|  12000,0|  70000,0|  70000,0|  70000,0| 50000,0| 50000,0|
|на строительство,   |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов            |         |         |         |         |        |        |
|государственных     |         |         |         |         |        |        |
|учреждений          |         |         |         |         |        |        |
|здравоохранения     |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Бюджетные инвестиции|  56545,0|  60000,0|  60000,0|  60000,0| 50000,0| 50000,0|
|на строительство,   |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов            |         |         |         |         |        |        |
|государственных     |         |         |         |         |        |        |
|учреждений          |         |         |         |         |        |        |
|социального         |         |         |         |         |        |        |
|обеспечения         |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Бюджетные инвестиции|  16642,0|  16600,0|  16600,0|  16600,0| 15000,0| 15000,0|
|на строительство,   |         |         |         |         |        |        |
|реконструкцию и     |         |         |         |         |        |        |
|капитальный ремонт  |         |         |         |         |        |        |
|объектов            |         |         |         |         |        |        |
|государственных     |         |         |         |         |        |        |
|учреждений культуры |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Итого               | 496166,0| 700631,0| 609035,0| 632831,0|180000,0|180000,0|
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|                                Жилые здания                                  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Общедомовые, индивидуальные и общие (для коммунальных квартир) приборы учета  |
|(оборудование 100% жилых зданий приборами учета тепловой, электрической       |
|энергии и воды до 01.01.2012)                                                 |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  29868,5| 102014,6| 117440,5| 117440,5|    -   |   -    |
|на обеспечение      |         |         |         |         |        |        |
|мероприятий по      |         |         |         |         |        |        |
|внедрению           |         |         |         |         |        |        |
|коллективных        |         |         |         |         |        |        |
|(общедомовых)       |         |         |         |         |        |        |
|приборов учета      |         |         |         |         |        |        |
|потребления         |         |         |         |         |        |        |
|коммунальных услуг  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Проведение капитального ремонта жилых зданий, выполнение капитального         |
|ремонта, реконструкции и модернизации зданий, снос аварийного жилья           |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|  99592,0|    -    |    -    |    -    |    -   |   -    |
|на обеспечение      |         |         |         |         |        |        |
|мероприятий по      |         |         |         |         |        |        |
|переселению граждан |         |         |         |         |        |        |
|из аварийного жилого|         |         |         |         |        |        |
|фонда, областной    |         |         |         |         |        |        |
|бюджет              |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Субсидии бюджетам МО|         |    -    |    -    |    -    |    -   |   -    |
|на обеспечение      |         |         |         |         |        |        |
|мероприятий по      |         |         |         |         |        |        |
|капитальному ремонту|         |         |         |         |        |        |
|многоквартирных     |         |         |         |         |        |        |
|домов               |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|в том числе:        |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |  79049,0|    -    |    -    |    -    |    -   |   -    |
|областного бюджета  |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|за счет средств     |         |         |         |         |        |        |
|муниципальных       |         |         |         |         |        |        |
|бюджетов            |         |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Итого               | 208509,5| 102014,6| 117440,5| 117440,5|    -   |   -    |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|Всего               |1110978,5|1536645,6|1565475,5|1540271,5|918000,0|440000,0|
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|

    *  Финансирование  2013-2015  гг.  определено ориентировочно на 
уровне  бюджетных  обязательств  2012  года  и будет уточняться при 
ежегодной корректировке Региональной Программы.
    **  Требуется разработка адресной программы и уточнение объемов 
финансирования.



                                          Приложение N 7
                                к региональной программе в области
                                энергосбережения и повышения
                                энергетической эффективности 
                                Псковской области на 2010-2015 годы
                                с перспективой до 2020 года


                            МЕРОПРИЯТИЯ
            подпрограммы "Пропаганда энергосбережения"

|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| N  |             Мероприятие              |   Сроки   | Источник|
|п/п |                                      |исполнения |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 1  |Проведение соцопросов                 |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|1.1.|Жителей области по отношению к        | Ежегодно  |Областной|
|    |проблеме энергосбережения             |           |  бюджет |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|1.2.|Промышленных предприятий об оценке    |  Вторая   |Областной|
|    |резерва экономии и требуемого         | половина  |  бюджет |
|    |оборудования                          | 2010-2011 |         |
|    |                                      |    гг.    |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 2  |Разработка и размещение рекламы       |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|2.1.|На транспорте                         | Постоянно |Областной|
|    |                                      |           |  бюджет |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|2.2.|На билбордах, плакатах, растяжках     | Постоянно |         |
|————|——————————————————————————————————————|           |         |
|2.3.|На телеканалах                        |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|           |         |
|2.4.|В подъездах на базе стационарных      |           |         |
|    |стендов                               |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|           |         |
|2.5.|Разработка и показ рекламных роликов  |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 3  |Освещение мероприятий региональной    | Постоянно |         |
|    |программы на теле- и радиоканалах, в  |           |         |
|    |периодических печатных изданиях       |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 4  |Разработка условий и проведение       |  Вторая   |         |
|    |областных конкурсов:                  | половина  |         |
|    |"Энергоэффективное предприятие";      | 2010-2011 |         |
|    |"Энергоэффективный товар";            |    гг.    |         |
|    |"Энергоэффективная услуга";           | Далее на  |         |
|    |"Лучший информационный стенд по       |постоянной |         |
|    |пропаганде энергосберегающих товаров в|  основе   |         |
|    |магазинах бытовой техники";           |           |         |
|    |"Лучший проект по энергосбережению    |           |         |
|    |среди студентов и молодежи";          |           |         |
|    |творческий конкурс с номинациями      |           |         |
|    |(плакат, ролик, публикация)           |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 5  |Разработка методики и ведение рейтинга|  Вторая   |         |
|    |энергоэффективности промышленных      | половина  |         |
|    |предприятий и предприятий бюджетной   | 2010-2011 |         |
|    |сферы                                 |    гг.    |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 6  |Разработка и издание брошюр и         |           |         |
|    |информационных материалов             |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|6.1.|Разработка и издание разъясняющей     |  Вторая   |Областной|
|    |брошюры "Энергосбережение в быту" и   | половина  |  бюджет |
|    |доставка ее по почтовым ящикам        | 2010-2011 |         |
|    |                                      |    гг.    |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
|6.2.|Разработка и издание                  |  Вторая   |Областной|
|    |учебно-методических пособий по        | половина  |  бюджет |
|    |организации энергосбережения:         | 2010-2011 |         |
|    |"Энергосбережение для УК, в том числе |    гг.    |         |
|    |ТСЖ";                                 |           |         |
|    |"Энергосбережение для учреждений      |           |         |
|    |здравоохранения";                     |           |         |
|    |"Энергосбережение для учреждений      |           |         |
|    |образования";                         |           |         |
|    |"Энергосбережение в бюджетной сфере"; |           |         |
|    |"Энергосбережение для предприятий     |           |         |
|    |малого и среднего бизнеса"            |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 7  |Разработка и проведение в школах      | Постоянно |Областной|
|    |"Урока энергосбережения" и творческого|           |  бюджет |
|    |конкурса ученических работ по теме    |           |         |
|    |энергосбережения                      |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 8  |Создание, пропаганда и поддержка сайта| Постоянно |Областной|
|    |Региональной программы, включая сбор, |           |  бюджет |
|    |обработку, согласование и оперативное |           |         |
|    |размещение информации по мониторингу  |           |         |
|    |текущих проектов                      |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 9  |Создание обучающих курсов и проведение|  Вторая   |Областной|
|    |обязательного обучения в бюджетной    | половина  |  бюджет |
|    |сфере руководящих лиц, ответственных  | 2010-2011 |         |
|    |за эксплуатацию зданий                |    гг.    |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 10 |Разработка мероприятий оперативного   |  Вторая   |Областной|
|    |энергосбережения, методических и      | половина  |  бюджет |
|    |агитационных материалов для           | 2010-2011 |         |
|    |распространения среди жителей, в      |    гг.    |         |
|    |бюджетной сфере, для учащихся и       |           |         |
|    |студентов                             |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 11 |Проведение экскурсий и занятий в      | Постоянно |         |
|    |демонстрационно-опытных центрах       |           |         |
|    |ресурсоснабжающих организаций,        |           |         |
|    |демонстрационных объектах области     |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 12 |Разработка стандарта организации и    |  Вторая   |Областной|
|    |введение рейтинга энергоэффективности | половина  |  бюджет |
|    |бытового оборудования                 | 2010-2011 |         |
|    |                                      |    гг.    |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 13 |Разработка и размещение информации об | Постоянно |Областной|
|    |энергосбережении на оборотной стороне |           |  бюджет |
|    |уведомлений об оплате за коммунальные |           |         |
|    |услуги                                |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|
| 14 |Проведение "круглых столов", семинаров|    По     |         |
|    |с некоммерческими, общественными      |отдельному |         |
|    |организациями, экологическими         |  графику  |         |
|    |объединениями по проблематике         |           |         |
|    |энергосбережения области              |           |         |
|————|——————————————————————————————————————|———————————|—————————|



                                          Приложение N 8
                                к региональной программе в области
                                энергосбережения и повышения
                                энергетической эффективности 
                                Псковской области на 2010-2015 годы
                                с перспективой до 2020 года
                                                                      

                             МЕТОДИКА
 оценки эффективности реализации региональной программы в области
     энергосбережения и повышения энергетической эффективности
  Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года
                                               
                       
                      1. Назначение методики

    Методика    оценки   планируемой   эффективности   региональной   
программы  в  области  энергосбережения  и повышения энергетической 
эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 
2020 года (далее - Региональная программа) предназначена для оценки 
эффективности   реализации   Региональной   программы,  определения  
планируемого    вклада   результатов   Региональной   программы   в   
социально-экономическое  развитие  города, обоснования соответствия 
целей  и  задач  Региональной  программы  требованиям  федерального  
законодательства.   Оценка  эффективности  реализации  Региональной  
программы  проводится  ежегодно  по  окончании  отчетного  периода.  
Отчетный  период  определяется  порядком  бюджетного  планирования.  
Региональная программа носит долгосрочный целевой характер.

   2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности
                      Региональной программы

    Для  оценки  планируемой  эффективности  Региональной программы 
применяются следующие критерии:
    а) соответствие Региональной программы требованиям Федерального 
закона  от  23  ноября  2009  г.  N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении  энергетической  эффективности  и  о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
    б)   соответствие   показателей   и   индикаторов  Региональной  
программы   требованиям   постановления   Правительства  Российской  
Федерации от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и 
муниципальным  программам  в  области  энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности";
    в)    соответствие    Региональной    программы   постановлению   
Администрации  области  от  27  июня  2008 г. N 174 "Об утверждении 
Порядка  принятия  решений  о разработке, формирования и реализации 
областных долгосрочных целевых программ";
    г)  уровень финансового обеспечения Региональной программы и ее 
структурных параметров.
    Обязательным    условием   оценки   планируемой   эффективности   
Региональной  программы  является  достижение целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
отчетном  году,  успешное  выполнение  запланированных на период ее 
реализации программных мероприятий.

   3. Критерии, применяемые для оценки эффективности реализации
                      Региональной программы

    Для  оценки  эффективности  реализации  Региональной  программы  
применяются следующие критерии:
    а)   уровень   достижения   целевых   показателей   в   области   
энергосбережения   и   повышения   энергетической  эффективности  в  
отчетном периоде с обоснованием отклонений;
    б) уровень реализации потенциала энергетической эффективности в 
отчетном периоде;
    в)   критерии  экономической  эффективности,  которые  включают  
оценку  вклада  Региональной  программы  в  экономическое  развитие  
Псковской  области,  а  также  оценку  эффективности  использования  
топливно-энергетических  ресурсов  на  всех  стадиях  производства,  
распределения   и   сбыта  энергии  и  эффективность  ее  конечного  
потребления по секторам экономики;
    г)   критерии   бюджетной   эффективности,   которые  учитывают  
сопоставление  затрат  областного бюджета на реализацию программных 
мероприятий,  а  также  учитывает  сокращение расходов бюджета всех 
уровней  на  обеспечение  энергоресурсами бюджетных учреждений и на 
предоставления  социальной  поддержки  гражданам  по  оплате жилого 
помещения  и коммунальных услуг, рост доли объемов товаров и услуг, 
закупаемых  для  государственных нужд в соответствии с требованиями 
энергетической  эффективности. Бюджетная эффективность Региональной 
программы  оценивается  по  соотношению  достигнутых  результатов к 
объему   финансирования   на  реализацию  мероприятий  Региональной  
программы;
    д)  критерии  социальной  эффективности Региональной программы. 
Социальная  эффективность  учитывает  вклад реализации Региональной 
программы  в снижение объема расхода граждан и бюджетных учреждений 
на  обеспечение  энергоресурсами в общем объеме расходов и снижение 
роста платежей для наименее социально защищенных групп потребителей 
энергоресурсов, оптимизации тарифов.
    Оценка   эффективности   заключается   в  сравнении  фактически  
достигнутых   результатов   за   отчетный  период  с  утвержденными  
значениями целевых показателей.
    Эффективность реализации Региональной программы оценивается как 
степень  фактического  достижения  целевых  значений показателей по 
формуле:

                  E = (cумма Iф / сумма Iн ) / n,

    где:
    Е    -    эффективность   реализации   Региональной   программы   
(процентов);
    Iф    -    фактическое   значение   индикатора,   утвержденного   
Региональной программой;
    Iн - нормативное значение индикатора, утвержденное Региональной 
программой;
    n - количество индикаторов Региональной программы.
    Экономическая  эффективность мероприятий Региональной программы 
определяется  исходя из годовой экономии всех видов энергоресурсов, 
полученной  от  реализации  мероприятий  Региональной  программы, и 
средней стоимости каждого типа ресурса.

















Информация по документу
Читайте также