Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 12.10.2015 № 966

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

 


 

_______________

<1> Целевые показатели рассчитываются в соответствии с медико-демографической ситуацией с учетом планируемого объема финансирования, но не превышают значения, запланированные в перечне целевых показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 294. При этом значения целевых показателей в период с 2021 по 2026 годы сохранены на уровне 2021 года в связи с отсутствием прогноза объемов финансирования за указанный период.

<2> Целевые показатели рассчитываются в соответствии с медико-демографической ситуацией с учетом планируемого объема финансирования и сохранены в течение срока реализации государственной программы.

<3> Целевые показатели рассчитываются в связи с прогнозируемой потребностью в кадровом потенциале и планируемыми объемами финансирования. Значения указанных целевых показателей сохранены в течение срока реализации государственной программы.

<4> Значение целевого показателя в период с 2021 по 2026 годы сохранено на уровне 2021 года в связи с отсутствием прогноза объемов финансирования за указанный период.

<5> Целевые показатели рассчитываются в соответствии с медико-демографической ситуацией с учетом планируемого объема финансирования. При этом значения целевых показателей в период с 2021 по 2026 годы сохранены на уровне 2021 года, в связи с отсутствием прогноза объемов финансирования за указанный период.

<6> Целевые показатели рассчитываются с учетом планируемого объема финансирования, значения их в период с 2021 по 2026 годы сохранены на уровне 2021 года.

 

Примечание. Методика расчета целевых показателей и сроки представления статистической информации для целевых показателей со статусом "1" представлены в приложении № 1 к государственной программе.

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных

целевых программ и основных мероприятий государственной

программы

 

В рамках государственной программы ведомственных целевых программ, основных мероприятий вне подпрограмм не предусмотрено.

3.1. В рамках реализации подпрограммы № 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" планируется развивать профилактическую медицину, повышать эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизировать совокупный коечный фонд.

Формирование у населения Краснодарского края ответственного отношения к своему здоровью обеспечит не только профилактику инфекционных болезней, но и неинфекционных заболеваний. Так, отказ от табакокурения, злоупотребления алкоголем и употребления наркотиков, обеспечение условий для ведения здорового образа жизни, коррекция и регулярный контроль поведенческих и биологических факторов риска неинфекционных заболеваний на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях должны стать важнейшим направлением политики в области охраны здоровья.

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) являются причиной более 70 процентов всех смертей населения Краснодарского края. В основе развития неинфекционных заболеваний лежит единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни (курение, низкая физическая активность, нерациональное питание, злоупотребление алкоголем).

Основой пропаганды здорового образа жизни наряду с информированием населения о вреде потребления табака, нерационального и несбалансированного питания, низкой физической активности, злоупотребления алкоголем, употребления наркотиков и токсических веществ станет обучение навыкам по соблюдению правил гигиены, режима труда и учебы.

Практическая реализация перехода к здоровому образу жизни невозможна без приближения профилактической медицины к человеку. В этой связи приоритетным является не только своевременное выявление факторов риска и неинфекционных заболеваний, но и обеспечение населения, прежде всего здоровых людей и лиц с хроническими заболеваниями вне обострения, профилактической помощью шаговой доступности, выявление факторов риска и их коррекции.

При реформировании системы первичной медико-санитарной помощи населению планируется:

приблизить оказание медицинской помощи сельскому населению;

провести модернизацию существующих учреждений и их подразделений;

выстроить потоки пациентов с формированием единых принципов маршрутизации;

продолжить развитие стационарзамещающих и выездных методов работы, неотложной помощи на базе поликлинических подразделений и совершенствовать принципы взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи.

3.2. В рамках реализации подпрограммы № 2 "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" в целях повышения доступности и качества медицинской помощи планируется осуществлять:

мероприятия, направленные на совершенствование организационной системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной и паллиативной, медицинской помощи, совершенствование оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, в том числе больным с болезнями системы кровообращения, туберкулезом, онкологическими, эндокринными и некоторыми другими заболеваниями, внедрение в практику инновационных методов лечения, развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации;

оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, направленной на сохранение и поддержание жизненно важных функций организма, и доставка их в кратчайшие сроки в стационар для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи. Эта работа осуществляется и будет осуществляться в основном фельдшерскими бригадами. Планируется повысить роль и эффективность использования врачебных бригад скорой медицинской помощи в качестве бригад интенсивной терапии и при необходимости узкоспециализированных бригад.

3.3. В рамках реализации подпрограммы № 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" одним из приоритетных направлений, способствующих улучшению состояния здоровья, показателей младенческой и детской смертности, заболеваемости и инвалидности детей, является доступность и качество специализированной, в том числе дальнейшего развития высокотехнологичной, медицинской помощи детскому населению. Все это диктует необходимость разработки и внедрения комплекса мероприятий, направленных на решение данной задачи как на федеральном уровне, так и на уровне Краснодарского края.

Для повышения эффективности работы сети перинатальных центров и педиатрических учреждений, обеспечения маршрутизации беременных и в конечном итоге снижения смертности и инвалидности планируется продолжить развитие системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка. Наиболее эффективным инструментом профилактики врожденных и наследственных болезней является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика.

Развитие мероприятий по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела позволит улучшить результаты лечения не только этой категории детей, но и всех недоношенных и новорожденных, то есть будет иметь весьма большую значимость для снижения смертности новорожденных.

Залогом повышения качества медицинской помощи детям станет дальнейшее развитие в крае многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи.

3.4. Подпрограмма № 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей" направлена на санаторно-курортное долечивание, позволяющее целенаправленно и высокоэффективно осуществлять оздоровление детского населения и проводить комплексную медицинскую реабилитацию пациентов в санаторно-курортных организациях различных форм собственности.

3.5. В рамках подпрограммы № 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения", направленной на решение проблемы дефицита врачебных кадров в Краснодарском крае, планируется реализовывать мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовки, развитию целевого обучения, подготовке по программам послевузовского профессионального образования (интернатура, ординатура) с последующим трудоустройством выпускников, а также повышение укомплектованности кадров на селе за счет компенсационных выплат прибывшим на работу в село, выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников Краснодарского края, компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам учреждений здравоохранения края, работающим, на селе.

В совокупности реализация указанных мероприятий позволит повысить качество подготовки медицинских и фармацевтических специалистов, снизить уровень дефицита медицинских кадров и, как следствие, доступность и качество оказываемой жителям Краснодарского края медицинской помощи.

3.6. Подпрограмма № 6 "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения: в амбулаторных условиях" направлена на удовлетворение потребности льготных категорий граждан в лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания (в соответствии с терапевтическими показаниями) в амбулаторных условиях, в том числе больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей (включенных в федеральный регистр больных и больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей).

3.7. В рамках подпрограммы № 7 "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края" планируются мероприятия по повышению эффективности управления в сфере здравоохранения на основе информационно-технологической поддержки решения задач прогнозирования и планирования расходов на оказание медицинской помощи, бухгалтерского учета, а также контроля за соблюдением государственных гарантий по объему и качеству ее предоставления.

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения государственной

программы Краснодарского края "Развитие здравоохранения"

 

Расчеты объемов финансирования мероприятий государственной программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.

Обоснование ресурсного обеспечения приведено в таблице № 2.

 

Таблица № 2

 

Год реализации

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

в разрезе источников финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

2016 год

3738836,9

5617,8

3733219,1

0,0

0,0

2017 год

3738836,9

5617,8

3733219,1

0,0

0,0

2018 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2019 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2020 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2021 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2022 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2023 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2024 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2025 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

2026 год

3733219,1

0,0

3733219,1

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

41076645,7

11235,6

41065410,1

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы оказания специализированной, включая высокотехнологичную. медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2016 год

9903758,1

397908,6

9505849,5

0,0

0,0

2017 год

9882271,1

397908,6

9484362,5

0,0

0,0

2018 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2019 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2020 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2021 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2022 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2023 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2024 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2025 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

2026 год

9484362,5

0,0

9484362,5

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

105145291,7

795817,2

104349474,5

0,0

0,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

2016 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2017 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2018 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2019 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2020 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2021 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2022 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2023 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2024 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2025 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

2026 год

247911,5

0,0

247911,5

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

2727026,5

0,0

2727026,5

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей"

2016 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2017 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2018 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2019 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2020 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2021 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2022 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2023 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2024 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2025 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

2026 год

452008,7

0,0

452008,7

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

4972095,7

0,0

4972095,7

0,0

0,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

2016 год

829600,5

0,0

827600,5

2000,0

0,0

2017 год

831041,2

0,0

829221,3

1819,9

0,0

2018 год

828826,4

0,0

827006,5

1819,9

0,0

2019 год

829236,6

0,0

827416,7

1819,9

0,0

2020 год

830158,3

0,0

828338,4

1819,9

0,0

2021 год

482021,5

0,0

480201,6

1819,9

0,0

2022 год

476060,4

0,0

474240,5

1819,9

0,0

2023 год

469754,8

0,0

467934,9

1819,9

0,0

2024 год

463079,3

0,0

461259,4

1819,9

0,0

2025 год

456028,1

0,0

454208,2

1819,9

0,0

2026 год

446226,2

0,0

444406,3

1819,9

0,0

Всего по подпрограмме

6942033,3

0,0

6921834,3

20199,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях"

2016 год

3224933,1

1435555,1

1789378,0

0,0

0,0

2017 год

3224933,1

1435555,1

1789378,0

0,0

0,0

2018 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2019 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2020 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2021 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2022 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2023 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2024 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2025 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

2026 год

1809378,0

0,0

1809378,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

22754268,2

2871110,2

19883158,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края"

2016 год

19223665,0

9169,6

19214495,4

0,0

0,0

2017 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2018 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2019 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2020 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2021 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2022 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2023 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2024 год

21483845,4

9169,6

21474675.8

0,0

0,0

2025 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

2026 год

21483845,4

9169,6

21474675,8

0,0

0,0

Всего по подпрограмме

234062119,0

100865,6

233961253,4

0,0

0,0

Общий объем финансирования по государственной программе

2016 год

37620713,8

1848251,1

35770462,7

2000,0

0,0

2017 год

39880847,9

1848251,1

38030776,9

1819,9

0,0

2018 год

38039551,6

9169,6

38028562,1

1819,9

0,0

2019 год

38039961,8

9169,6

38028972,3

1819,9

0,0

2020 год

38040883,5

9169,6

38029894,0

1819,9

0,0

2021 год

37692746,7

9169,6

37681757,2

1819,9

0,0

2022 год

37686785,6

9169,6

37675796,1

1819,9

0,0

2023 год

37680480,0

9169,6

37669490,5

1819,9

0,0

2024 год

37673804,5

9169,6

37662815,0

1819,9

0,0

2025 год

37666753,3

9169,6

37655763,8

1819,9

0,0

2026 год

37656951,4

9169,6

37645961,9

1819,9

0,0

Всего по государственной программе

417679480,1

3779028,6

413880252,5

20199,0

0,0


Информация по документу
Читайте также