|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186
Документ имеет не последнюю редакцию.
использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры. 2. Развитие топливно-энергетического комплекса Ростовской области, повышение эффективности его функционирования и закрепление ведущих позиций среди субъектов Российской Федерации по показателям: сокращения потерь электрической и тепловой энергии в сетях; обеспечения устойчивой работы и безопасности топливно- энергетического комплекса Ростовской области; расчетного сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу; применения возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива. 3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе: сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий; стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда. 4. Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет: развития нормативной правовой и методической базы Ростовской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения; развитие рынка энергосервисных услуг. Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования. При реализации программных мероприятий не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ. Общая эффективность Программы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов. Расчет экономической эффективности осуществляется через определение чистого дисконтированного дохода: N i i ( Sum ЭФФ - ПК ) T i=1 t t ЧДД = Sum ————————————————— t=1 t (1+r) где: ЧДД - чистый дисконтированный доход от мероприятий Программы; Т - срок реализации Программы (в годах); i ЭФФ - эффект от реализации i-го мероприятия Программы в году (t); t i ПК - приростные капитальные расходы на реализацию iго мероприятия t Программы в году (t) с учетом прогноза цен на соответствующие годы; N - число мероприятий программы; j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы; r - коэффициент дисконтирования. При определении общественной эффективности Программы учитываются все затраты и эффекты, включая экономическую оценку стоимости снижения выбросов парниковых газов. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10 процентам. При определении коммерческой эффективности Программы из состава эффектов исключаются экономическая оценка стоимости снижения выбросов парниковых газов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 15 процентам. При определении бюджетной эффективности Программы в состав затрат включаются все расходы бюджета, а в составе эффектов отражается снижение бюджетных расходов и рост налоговых доходов за счет реализации мер Программы. Коэффициент дисконтирования принимается равным 10 процентам. Расчеты всех экономических показателей производятся в ценах 2009 года и в прогнозных ценах каждого года расчетного периода с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития Российской Федерации для затрат капитального характера. Таблица N 8 ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ реализации Программы |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | N | Наименование ожидаемого | Единицы |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| |п/п| конечного результата |измерения| | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |1. |Снижение на 40 процентов к |процентов| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |2020 году энергоемкости | | | | | | | | | | | | | | |валового регионального продукта| | | | | | | | | | | | | | |по отношению к 2007 году | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |2. |Сокращение по отношению к |процентов| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |2009 году доли расходов на | | | | | | | | | | | | | | |коммунальные услуги в общих | | | | | | | | | | | | | | |расходах областного бюджета | | | | | | | | | | | | | | |к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 | | | | | | | | | | | | | | |году - в 1,5 раза | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |3. |Снижение по отношению к |процентов| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |2009 году потребления | | | | | | | | | | | | | | |тепла и воды в жилищно- | | | | | | | | | | | | | | |коммунальной сфере к 2015 | | | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | | | |в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,7| | | | | | | | | | | | | | |раза | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |4. |Осуществление в бюджетной |процентов| 89 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |сфере 100-процентных | | | | | | | | | | | | | | |расчетов за потребление | | | | | | | | | | | | | | |энергоресурсов на основе | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |5. |Обеспечение в бюджетной |процентов| 0 | 30 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |сфере 100-процентного | | | | | | | | | | | | | | |проведения обязательных | | | | | | | | | | | | | | |энергетических обследований | | | | | | | | | | | | | | |зданий | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |6. |Обеспечение в бюджетной |процентов| 10 |100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |сфере 100-процентной замены | | | | | | | | | | | | | | |ламп накаливания для | | | | | | | | | | | | | | |освещения на | | | | | | | | | | | | | | |энергосберегающие, | | | | | | | | | | | | | | |в том числе не менее 30 | | | | | | | | | | | | | | |процентов объема на основе | | | | | | | | | | | | | | |светодиодов | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |7. |Снижение удельной величины |процентов| 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | |потребления энергетических | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов (электрическая и | | | | | | | | | | | | | | |тепловая энергия, вода, | | | | | | | | | | | | | | |природный газ) в | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | | | | | | |30 процентов к 2020 году | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |8. |Увеличение доли |процентов| 61 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |(электрическая и тепловая | | | | | | | | | | | | | | |энергия, вода, природный газ), | | | | | | | | | | | | | | |расчет за потребление которых | | | | | | | | | | | | | | |осуществляются на основании | | | | | | | | | | | | | | |показаний приборов учета, в | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме энергетических | | | | | | | | | | | | | | |ресурсов, потребляемых на | | | | | | | | | | | | | | |территории Ростовской | | | | | | | | | | | | | | |области до 80 процентов к | | | | | | | | | | | | | | |2020 году | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| |9. |Увеличение доли |процентов|0,5 |0,8 |1,1 |1,6 |2,1 |2,6 |3,1 |3,6 |4,1 |4,3 |4,5 | | |энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | |производимых с | | | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | | | | | |энергии, в общем объеме | | | | | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | | | | |производимых на территории | | | | | | | | | | | | | | |области до 4,5 процента к 2020 | | | | | | | | | | | | | | |году | | | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————————————|—————————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————|————| Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ для расчета целевых показателей Программы |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————| | N | Общие сведения | Единица | Разбивка по годам | |п/п| | измерения |——————————|———————————|—————————| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 1.|Валовой Региональный Продукт |млрд. рублей | 379,437 | 451,304 | 519,139 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 2.|Потребление ТЭР |тыс. т у. т. | 11710,3 | 12112,6 | 11665,0 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 3.|Объем потребления ЭЭ | тыс. кВтч | 15800000 | 16530000 |15650000 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 4.|Объем потребления ТЭ | тыс. Гкал | 9 407,2 | 9 806,5 | 9 539,0 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 5.|Объем потребления воды | тыс. куб. м | 282322,2 | 264487,1 |291960,7 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 6.|Объем потребления природного газа | тыс. куб. м |6215320,3 | 6511020,1 |6118558,0| | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 7.|Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются | тыс. кВтч | 14536000 | 15538200 |15024000 | | |с использованием приборов учета | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 8.|Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются | тыс. Гкал | 4 421,4 | 5 001,3 | 5 151,1 | | |с использованием приборов учета | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| | 9.|Объем потребления воды, расчеты за которую | тыс. куб. м |1775039,8 | 177206,4 |206921,9 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |10.|Объем потребления природного газа, расчеты за который | тыс. куб. м |4125320,1 | 5182305,3 |5604623,0| | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |11.|Тариф на ЭЭ | рублей/кВтч | 1,69 | 1,93 | 2,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |12.|Тариф на ТЭ | рублей/Гкал |от 462,29 | от 462,29 |от 462,29| | | | | до | до | до | | | | | 3003,13 | 3003,13 | 3003,13 | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |13.|Тариф на воду |рублей/куб. м| от 3,91 | от 3,91 | от 3,91 | | | | | до 49,93 | до 49,93 |до 49,93 | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |14.|Тариф на природный газ | рублей/ | 1699,0 | 2123,0 | 2772,0 | | | | тыс. куб. м | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |15.|Объем производства энергетических ресурсов с использова- |тыс. т у. т. | 15384,7 | 23941,0 | 38788,7 | | |нием возобновляемых источников энергии и/или вторичных | | | | | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |16.|Общий объем энергетических ресурсов, производимых на |тыс. т у. т. |7692328,5 | 7980330,4 |7757740,1| | |территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |17.|Общий объем финансирования мероприятий по энергосбере- |млрд. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |жению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |18.|Объем внебюджетных средств, используемых для финанси- |млрд. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |рования мероприятий по энергосбережению и повышению | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |19.|Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляют-| тыс. кВтч | 132197,0 | 132295,0 |131351,0 | | |ся с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |20.|Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВтч | 142147,0 | 140739,0 |138671,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |21.|Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляют-| тыс. Гкал | 192,61 | 195,493 | 201,718 | | |ся с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |22.|Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 226,6 | 222,157 | 226,952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |23.|Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осу- | тыс. куб. м | 3415,0 | 3684,0 | 3053,0 | | |ществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |24.|Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 4065,0 | 4004,0 | 3210,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |25.|Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую | тыс. куб. м | 18647,0 | 18574,0 | 11463,0 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |26.|Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 20492,0 | 20189,0 | 12195,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |27.|Бюджет субъекта Российской Федерации |млрд. рублей | 62,0 | 78,9 | 84,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |28.|Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на | млн. рублей | 597,0 | 755,0 | 976,1 | | |обеспечение энергетическими ресурсами БУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |29.|Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |предоставление субсидий организациям коммунального | | | | | | |комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |30.|Общее количество БУ |шт. | 550 | 530 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |31.|Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта |шт. | 0 | 0 | 0 | | |Российской Федерации, в отношении которых проведено | | | | | | |обязательное энергетическое обследование | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |32.|Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных|шт. | 0 | 0 | 0 | | |государственными заказчиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |33.|Общее количество государственных заказчиков |шт. | 550 | 530 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |34.|Количество государственных заказчиков, заключившие |шт. | 0 | 0 | 0 | | |энергосервисные договоры (контракты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |35.|Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государствен-| млн. рублей | 15,6 | 16,1 | 17,3 | | |ных нужд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |36.|Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государствен-| млн. рублей | 0 | 0 | 0 | | |ных нужд в соответствии с требованиями энергетической | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |37.|Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на | млн. рублей | 877,8 | 1175,6 | 1938,6 | | |предоставление социальной поддержки гражданам по оплате | | | | | | |жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |38.|Количество граждан, которым предоставляются социальная |тыс. человек | 327,7 | 360,0 | 869,1 | | |поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных | | | | | | |услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |39.|Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. кВтч |1006629,2 | 1057766,9 |1035978,7| | |(за исключением многоквартирных домов) субъекта Рос- | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |40.|Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. кВтч |96729563,8|102680695,0|1015814,7| | |(за исключением многоквартирных домов) субъекта Рос- | | | | | | |сийской Федерации, расчеты за которую осуществляются | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |41.|Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных | тыс. кВтч |1723649,2 | 1811212,2 |1773904,4| | |домах субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |42.|Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных | тыс. кВтч |1426484,4 | 1498951,1 |1468075,3| | |домах, расчеты за которую осуществляются с использованием| | | | | | |коллективных (общедомовых) приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |43.|Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных | тыс. кВтч |1667907,4 | 1735112,3 |1716537,3| | |домах субъекта Российской Федерации, расчеты за которую | | | | | | |осуществляется с использованием индивидуальных и общих | | | | | | |(для коммунальной квартиры) приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |44.|Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |субъекта Российской Федерации (за исключением МКД) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |45.|Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |субъекта Российской Федерации, расчеты за которую | | | | | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |46.|Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных | тыс. Гкал | 6788,3 | 6459,9 | 6321,6 | | |домах субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |47.|Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных | тыс. Гкал | 2382,7 | 2267,4 | 2218,9 | | |домах субъекта Российской Федерации, расчеты за которую | | | | | | |осуществляется с использованием коллективных (общедомо- | | | | | | |вых) приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |48.|Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. куб. м | 18128,9 | 19888,0 | 19814,3 | | |(за исключением многоквартирных домов) субъекта Рос- | | | | | | |сийской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |49.|Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах | тыс. куб. м | 15621,4 | 17137,2 | 17073,7 | | |(за исключением многоквартирных домов) субъекта Рос- | | | | | | |сийской Федерации, расчеты за которую осуществляются | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |50.|Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартир- | тыс. куб. м | 151335,2 | 166019,0 |165404,0 | | |ных домах на территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |51.|Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартир- | тыс. куб. м | 92693,2 | 101687,1 |101310,4 | | |ных домах субъекта Российской Федерации, расчеты за | | | | | | |которую осуществляются с использованием коллективных | | | | | | |(общедомовых) приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |52.|Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквар- | тыс. куб. м | 138390,1 | 151817,9 |151255,5 | | |тирных домах субъекта Российской Федерации, расчеты за | | | | | | |которую осуществляются с использованием индивидуальных | | | | | | |и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |53.|Объем природного газа, потребляемого (используемого) | тыс. куб. м | 851855,0 | 944053,6 |947228,6 | | |в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |54.|Объем природного газа, потребляемого (используемого) | тыс. куб. м | 826299,4 | 915732,0 |918811,8 | | |в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) | | | | | | |субъекта Российской Федерации, расчеты за который | | | | | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |55.|Объем природного газа, потребляемого (используемого) | тыс. куб. м |1451719,0 | 1608842,4 |1614253,4| | |в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |56.|Объем природного газа, потребляемого (используемого) | тыс. куб. м | 435515,7 | 482652,7 |484276,0 | | |в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации, | | | | | | |расчеты за который осуществляются с использованием инди- | | | | | | |видуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов | | | | | | |учета | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |57.|Число жилых домов, субъекта Российской Федерации |шт. | 731933 | 732144 | 732334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |58.|Число жилых домов, в отношении которых проведено |шт. | 0,0 | 80,0 | 898,0 | | |энергетическое обследование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |59.|Количество высокоэкономичных по использованию моторного |шт. | 180 | 201 | 210 | | |топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким | | | | | | |классом энергетической эффективности) транспортных | | | | | | |средств, относящихся к общественному транспорту, | | | | | | |регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором | | | | | | |осуществляется субъектом Российской Федерации | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| |60.|Количество общественного транспорта, регулирование |шт. | 50 | 67 | 80 | | |тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется | | | | | | |субъектом Российской Федерации, в отношении которых | | | | | | |проведены мероприятия по энергосбережению и повышению | | | | | | |энергетической эффективности, в том числе по замещению | | | | | | |бензина, используемого транспортными средствами в | | | | | | |качестве моторного топлива, природным газом | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————|—————————| Примечание. Используемые сокращения: ТЭР - топливно-энергетические ресурсы; ЭЭ - электроэнергия; ТЭ - тепловая энергия; ЭЭБУ - электроэнергия в бюджетных учреждениях; ТЭБУ - тепловая энергия в бюджетных учреждениях; БУ - бюджетные учреждения; МКД - многоквартирные дома; тыс. т у. т. - тысяч тонн условного топлива; БУ - бюджетные учреждения. Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Таблица N 1 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Программы, характеризующие деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица | Базовый |Плановые значения показателей| |п/п| | измерения |показатель| | | | | |——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | | | | 2007 |2010 |2011 |2012 |2013 |2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |1. |Энергоемкость валового регионального | кг у.т./ | 308,6 |215,3|195,5|179,6|164,0|93,0 | | |продукта |10 тыс. рублей| | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |2. |Удельная величина потребления энергетических | | | | | | | | | |ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |электрической энергии (далее - ЭЭ) | кВтч/человек | 645,5 |661,3|656,2|659,9|660,8|680,5| |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |тепловой энергии (далее - ТЭ) | Гкал/кв. м | 0,28 |0,275|0,272|0,27 |0,268|0,211| |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |природного газа |куб. м/человек| 643,0 |650,0|655,0|660,0|670,0|700,0| |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |воды: |куб. м/человек| 54,0 |52,0 |51,0 |51,5 |51,3 |50,0 | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |в том числе: | | | | | | | | | |холодной воды |куб. м/человек| 66,0 |65,0 |64,8 |64,5 |64,2 |63,0 | | |горячей воды |куб. м/человек| 42,0 |43,0 |43,2 |43,3 |43,5 |46,0 | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |3. |Доля энергетических ресурсов, производимых с | процентов | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | | |использованием возобновляемых источников | | | | | | | | | |энергии, в общем объеме энергети-ческих | | | | | | | | | |ресурсов, производимых на территории | | | | | | | | | |субъекта Рос-сийской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |4. |Доля объема электрической энергии, расчеты за | процентов | 88,0 |92,5 |97,0 |100,0|100,0|100,0| | |потребление которой осуществляются на | | | | | | | | | |основании показаний приборов учета, в общем | | | | | | | | | |объеме электрической энергии, потребляемой на | | | | | | | | | |территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |5. |Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой| процентов | 60,5 |81,0 |93,5 |100,0|100,0|100,0| | |осуществляются на основании показаний | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | |потребляемой на территории субъекта | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |6. |Доля объема горячей воды, расчеты за | процентов | 34,7 |80,0 |95,0 |100,0|100,0|100,0| | |потребление которой осуществляются на | | | | | | | | | |основании показаний приборов учета, в общем | | | | | | | | | |объеме горячей воды, потребляемой на | | | | | | | | | |территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |7. |Доля объема холодной воды, расчеты за | процентов | 63,2 |80,0 |96,0 |100,0|100,0|100,0| | |потребление которой осуществляются на | | | | | | | | | |основании показаний приборов учета, в общем | | | | | | | | | |объеме холодной воды, потребляемой на | | | | | | | | | |территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| |8. |Доля объема природного газа, расчеты за | процентов | 96,6 |99,0 |100,0|100,0|100,0|100,0| | |потребление которого осуществляются на | | | | | | | | | |основании показаний приборов учета, в общем | | | | | | | | | |объеме природного газа, потребляемого на | | | | | | | | | |территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|——————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————| * Расходы консолидированного бюджета на 2012-2020 годы уточняются. Таблица N 2 ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход реализации Программы |—————|———————————————————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| | N | Наименование | Единица | Значения целевых показателей |Пояснения| | п/п | показателей | измерения |—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|к расчету| | | | | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | | | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.1. |Динамика энергоемкости валового | кг у.т./ | 30,86 | 21,53 | 19,55 | 17,96 | 16,4 | 9,3 | | | |регионального продукта - для | тыс. рублей | | | | | | | | | |региональных программ | | | | | | | | | | |энергосбережения и повышения | | | | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.2. |Доля объемов электрической | процентов | 88,0 | 92,5 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | | | |энергии (далее - ЭЭ), расчеты за | | | | | | | | | | |которую осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме ЭЭ,| | | | | | | | | | |потребляемой на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.3. |Доля объемов тепловой энергии | процентов | 60,5 | 81,0 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | | | |(далее ТЭ), расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета (в части многоквар- | | | | | | | | | | |тирных домов - с использованием | | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), | | | | | | | | | | |в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.4. |Доля объемов воды, расчеты за | процентов | 70,0 | 86,0 | 94,5 | 100 | 100 | 100 | | | |которую осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | |воды, потребляемой на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.5. |Доля объемов природного газа, | процентов | 60,5 | 73,0 | 86,5 | 100 | 100 | 100 | | | |расчеты за который осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - | | | | | | | | | | |с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих приборов учета, в общем | | | | | | | | | | |объеме природного газа, потреб- | | | | | | | | | | |ляемого на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.6. |Изменение объема производства |т у.т. |7 701 350|15 711 650|22 750 100|23 077 050|38 461 750|15 384 700| | | |энергетических ресурсов с | | | | | | | | | | |использованием возобновляемых | | | | | | | | | | |источников энергии и (или) | | | | | | | | | | |вторичных энергетических ресурсов | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.7. |Доля энергетических ресурсов, | процентов | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | | | |производимых с использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | |энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, в общем | | | | | | | | | | |объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | |производимых на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |А.8. |Объем внебюджетных средств, | процентов | 0 | 0,43 | 14,01 | 10,56 | 10,17 | 63,34 | | | |используемых для финансирования | | | | | | | | | | |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | |и повышению энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в общем объеме | | | | | | | | | | |финансирования региональной | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности, | | отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.1. |Экономия электрической энергии в | тыс. кВтч | - | 474000,0 | 584600,0 | 663600,0 | 742600,0 |1106000,0 | | | |натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.2. |Экономия электрической энергии в | тыс. рублей | - | 801060,0 | 993235,4 |1127456,4 |1261677,4 |1879094,0 | | | |стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.3. |Экономия тепловой энергии в | тыс. Гкал | - | 282214,6 | 348064,7 | 395100,5 | 442136,2 | 658500,8 | | | |натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.4. |Экономия тепловой энергии в | тыс. рублей | - | 130383 | 160806 | 182536 | 204267 | 304227 | | | |стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.5. |Экономия воды в натуральном | тыс. куб. м | - | 8469,6 | 10445,9 | 11857,5 | 13269,1 | 197625,5 | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.6. |Экономия воды в стоимостном | тыс. рублей | - | 33116,1 | 40843,4 | 46362,8 | 51882,1 | 772715,7 | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.7. |Экономия природного газа в | тыс. куб. м | - |1864596,0 |2299669,0 |2610435,0 |2921201,0 |4350724,0 | | | |натуральном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |В.8. |Экономия природного газа в | тыс. рублей | - |3167948,8 |3907136,8 |4435128,3 |4963119,7 |7391880,4 | | | |стоимостном выражении | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в бюджетном секторе | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой | процентов | 93,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |бюджетным учреждением (далее - БУ),| | | | | | | | | | |расчеты за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | | | | | | | | | | |на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, | процентов | 85,0 | 92,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |расчеты за которую осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ТЭ, потребляемой БУ | | | | | | | | | | |на территории субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.3. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 84,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |БУ, расчеты за которую осущест- | | | | | | | | | | |вляются с использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой БУ на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.4. |Доля объемов природного газа, | процентов | 91,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого БУ, расчеты за | | | | | | | | | | |который осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого БУ на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.5. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,96 | 1,76 | 1,87 | 1,94 | 2,0 | 1,79 | | | |Российской Федерации на обеспе- | | | | | | | | | | |чение энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | |БУ (для сопоставимых условий) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.6. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,96 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 0,88 | | | |Российской Федерации на обеспече- | | | | | | | | | | |ние энергетическими ресурсами БУ | | | | | | | | | | |(для фактических условий) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.7. |Динамика расходов бюджета субъекта | млн. рублей | 158 | 65,5 | 46,3 | 36,2 | 12,4 | -22,7 | | | |Российской Федерации на обеспе- | | | | | | | | | | |чение энергетическими ресурсами | | | | | | | | | | |БУ (для фактических условий) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |С.8. |Динамика расходов бюджета субъекта | млн. рублей | 158 | 496,2 | 561,7 | 608 | 644,2 | 513,4 | | | |Российской Федерации на обеспе- | | | | | | | | | | |чение энергетическим и ресурсами | | | | | | | | | | |БУ (для сопоставимых условий) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.9. |Доля расходов бюджета субъекта | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |Российской Федерации на пре- | | | | | | | | | | |доставление субсидий организациям | | | | | | | | | | |коммунального комплекса на | | | | | | | | | | |приобретение топлива | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.10.|Динамика расходов бюджета | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | |предоставление субсидий органи- | | | | | | | | | | |зациям коммунального комплекса | | | | | | | | | | |на приобретение топлива | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.11.|Доля БУ, финансируемых за счет | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | |бюджета субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, в общем объеме БУ, | | | | | | | | | | |в отношении которых проведено | | | | | | | | | | |обязательное энергетическое | | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.12.|Число энергосервисных договоров, | штук | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 159,0 | 212,0 | 250 | | | |заключенных государственными | | | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.13.|Доля государственных заказчиков в | штук | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 80,0 | 100,0 | | | |общем объеме государственных | | | | | | | | | | |заказчиков, которыми заключены | | | | | | | | | | |энергосервисные договоры | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.14.|Доля товаров, работ, услуг, | процентов | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 60,0 | | | |закупаемых для государственных | | | | | | | | | | |нужд в соответствии с требованиями | | | | | | | | | | |энергетической эффективности, в | | | | | | | | | | |общем объеме закупаемых товаров, | | | | | | | | | | |работ, услуг для государственных | | | | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |C.15 |Удельные расходы бюджета субъекта |тыс. рублей/ | 2,5 | 2,59 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,89 | | | |Российской Федерации на предостав- | человек | | | | | | | | | |ление социальной поддержки граж- | | | | | | | | | | |данам по оплате жилого помещения | | | | | | | | | | |и коммунальных услуг на 1 человека | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в жилищном фонде | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в | процентов | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на террито- | | | | | | | | | | |рии субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.2. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в | процентов | 83,0 | 89,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |многоквартирных домах, расчеты за | | | | | | | | | | |которую осуществляются с исполь- | | | | | | | | | | |зованием коллективных (общедо- | | | | | | | | | | |мовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | | |объеме ЭЭ, потребляемой в много- | | | | | | | | | | |квартирных домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.3. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в | процентов | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | | | |которой осуществляется с использо- | | | | | | | | | | |ванием индивидуальных и общих | | | | | | | | | | |(для коммунальной квартиры) | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |ЭЭ, потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на терри- | | | | | | | | | | |тории субъекта Российской Федерации| | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.4. |Доля объемов ТЭ, потребляемой в | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |жилых домах, расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | | |жилых домах на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (за исклю- | | | | | | | | | | |чением многоквартирных домов) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.5. |Доля объемов ТЭ, потребляемой в | процентов | 36,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |многоквартирных домах, оплата | | | | | | | | | | |которой осуществляется с использо- | | | | | | | | | | |ванием коллективных (общедо- | | | | | | | | | | |мовых) приборов учета, в общем | | | | | | | | | | |объеме ТЭ, потребляемой в много- | | | | | | | | | | |квартирных домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.6. |Доля объемов воды, потребляемой в | процентов | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в жилых домах | | | | | | | | | | |(за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.7. |Доля объемов воды, потребляемой | процентов | 56,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |(используемой) в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за которую осу- | | | | | | | | | | |ществляются с использованием кол- | | | | | | | | | | |лективных (общедомовых) приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, пот- | | | | | | | | | | |ребляемой (используемой) в много- | | | | | | | | | | |квартирных домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.8. |Доля объемов воды, потребляемой в | процентов | 52,0 | 72,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |многоквартирных домах, расчеты за | | | | | | | | | | |которую осуществляются с исполь- | | | | | | | | | | |зованием индивидуальных и общих | | | | | | | | | | |(для коммунальной квартиры) | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |воды, потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на терри- | | | | | | | | | | |тории субъекта Российской Федерации| | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.9. |Доля объемов природного газа, | процентов | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | |за который осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого (используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на терри- | | | | | | | | | | |тории субъекта Российской Федерации| | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.10.|Доля объемов природного газа, | процентов | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемого (используемого) в | | | | | | | | | | |многоквартирных домах, расчеты за | | | | | | | | | | |который осуществляются с исполь- | | | | | | | | | | |зованием индивидуальных и общих | | | | | | | | | | |(для коммунальной квартиры) | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.11.|Число жилых домов, в отношении | штук | 0,0 | 80,0 | 898,0 | 3329,0 | 6658,0 | 33288,0 | | | |которых проведено энергетическое | | | | | | | | | | |обследование (далее - ЭО) | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |D.12.|Доля жилых домов, в отношении | процентов | 0,0 | 0,12 | 1,35 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | | | |которых проведено ЭО, в общем | | | | | | | | | | |числе жилых домов | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в транспортном комплексе | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |E.1. |Динамика количества высокоэконо- | штук | 180,0 | 220,0 | 250,0 | 295,0 | 320,0 | 810,0 | | | |мичных по использованию | | | | | | | | | | |моторного топлива (в том числе | | | | | | | | | | |относящихся к объектам с высоким | | | | | | | | | | |классом энергетической эффектив- | | | | | | | | | | |ности) транспортных средств, | | | | | | | | | | |относящихся к общественному | | | | | | | | | | |транспорту, регулирование тарифов | | | | | | | | | | |на услуги по перевозке на котором | | | | | | | | | | |осуществляется субъектом | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| |E.2. |Динамика количества обществен- | штук | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 165,0 | 205,0 | 950,0 | | | |ного транспорта, регулирование | | | | | | | | | | |тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется субъектом | | | | | | | | | | |Российской Федерации, в отношении | | | | | | | | | | |которых проведены мероприятия по | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению | | | | | | | | | | |энергетической эффективности, в | | | | | | | | | | |том числе по замещению бензина, | | | | | | | | | | |используемого транспортными | | | | | | | | | | |средствами в качестве моторного | | | | | | | | | | |топлива, природным газом | | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————|—————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности". Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года Таблица N 1 ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года |——————|————————————————————|—————————————|————————————————————————————————————————————————————|————————————————————| | N | Наименование |Ответственные| Финансовые затраты в действующих ценах | Ожидаемые | | п/п | мероприятий | | соответствующих лет (млн. рублей) | результаты, | | | | |——————————————|—————|———————————————————————————————| экономическая | | | | | источник |всего| в том числе по годам | эффективность | | | | | финанси- | |————|————|————|————|————|——————| | | | | | рования | |2010|2011|2012|2013|2014|2015 -| | | | | | | | | | | | | 2020 | | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| |1. | Подпрограмма "Энергосбережение в областных бюджетных учреждениях" | |——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. | Организационные мероприятия | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| |1.1.1.|Формирование | профильные | не требуется | - | + | - | - | - | - | - | уточнение целевых | | |ведомственного | областные |финансирование| | | | | | | | показателей | | |учета для расчета | ведомства | | | | | | | | | | | |целевых показателей | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| |1.1.2.|Разработка графика |минпромэнерго| не требуется | - | - | + | - | - | + | - |упорядочение прове- | | |обязательных | РО |финансирование| | | | | | | | дения обязательных | | |энергетических | | | | | | | | | | энергетических | | |обследований | | | | | | | | | | обследований | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | |учреждений области | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| |1.1.3.|Проведение | профильные | областной | 100 | - | 25 | 25 | - | - | 50 |разработка энергети-| | |энергетических | областные | бюджет | | | | | | | | ческих паспортов и | | |обследований | ведомства* | | | | | | | | | мероприятий по | | |зданий, строений, | | | | | | | | | | энергосбережению | | |сооружений | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| |1.1.4.|Отчетность | профильные | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | реализация | | |ежеквартальная | областные |финансирование| | | | | | | | механизма | | |перед | ведомства | | | | | | | | | управления | | |соответствующими | | | | | | | | | | Программой | | |структурами | | | | | | | | | | | | |Администрации | | | | | | | | | | | | |Ростовской области о| | | | | | | | | | | | |ходе реализации | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | |энергосбережению | | | | | | | | | | | |——————|————————————————————|—————————————|——————————————|—————|————|————|————|————|————|——————|————————————————————| * Расшифровка профильных ведомств области (министерство труда и социального развития Ростовской области; министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей; министерство промышленности и энергетики Ростовской области - координатор программы; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; министерство общего и профессионального образования; министерство культуры области, министерство здравоохранения Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений; комитет по управлению архивным делом Ростовской области; департамент печати Ростовской области; комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов; управление государственной службы занятости населения; управление записи актов гражданского состояния Администрации Ростовской области; региональная служба по тарифам; департамент лесного хозяйства; департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области). |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6|7 |8 |9 |10|11 | 12 | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.5. |Содействие | минпромэнерго | областной |300|-|30|30|30|30|180| заключению | | |заключению | РО | бюджет | | | | | | | | энергосервисных | | |энергосервисных | | | | | | | | | | договоров | | |договоров, | | | | | | | | | | | | |субсидирование | | | | | | | | | | | | |процентной ставки | | | | | | | | | | | | |по банковским | | | | | | | | | | | | |кредитам, | | | | | | | | | | | | |привлеченным | | | | | | | | | | | | |энергосервисными | | | | | | | | | | | | |компаниями области | | | | | | | | | | | | |для реализации в | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |энергосервисных | | | | | | | | | | | | |договоров | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.6. |Обучение | профильные | не требуется | - |-|- |- |- |- | - | повышение | | |профильных | областные |финансирование| | | | | | | | квалификации в | | |специалистов | ведомства | | | | | | | | | сфере энерго- | | |основам энерго- | | | | | | | | | | ресурсосбережения | | |сбережения и | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | |договоров на | | | | | | | | | | | | |энергоаудит и | | | | | | | | | | | | |энергосервис | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.7. |Пропаганда и | министерство | не требуется | - |-|- |- |- |- | - | развитие культуры | | |методическая работа | ЖКХ области, |финансирование| | | | | | | | энергосбережения и | | |по вопросам | минпромэнерго | | | | | | | | | повышение квалифи- | | |энергосбережения |РО, департамент| | | | | | | | | кации профильных | | | | печати | | | | | | | | | специалистов | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.8. |Создание системы | профильные | не требуется | - |-|- |- |- |- | - | развитие | | |мониторинга за | областные |финансирование| | | | | | | | профессиональной | | |реализацией | ведомства | | | | | | | | |сферы оказания энерго-| | |энергосервисных | | | | | | | | | | сервисных услуг | | |контрактов | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.9. |Назначение |министерства и | не требуется | - |-|- |- |- |- | - | повышение уровня | | |ответственных за | ведомства |финансирование| | | | | | | | ответственности | | |энергосбережение в | области | | | | | | | | | в вопросах | | |учреждениях и | | | | | | | | | | энергосбережения | | |организациях | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.10.|Постоянный | профильные | не требуется | - |-|- |- |- |- | - | создание первичной | | |контроль, техни- | областные |финансирование| | | | | | | | базы данных по | | |ческий и финансовый | ведомства | | | | | | | | | рынку энергосер- | | |учет эффекта от | | | | | | | | | | висных услуг | | |внедрения энерго- | | | | | | | | | | | | |сберегающих | | | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | | | |энергосервисным | | | | | | | | | | | | |договорам | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.1.11.|Информационная | департамент | областной |50 |-|5 |5 |5 |5 |30 | повышение уровня | | |поддержка | печати, | бюджет | | | | | | | | подготовки в сфере | | |энергосбережения | министерство | | | | | | | | | энергосбережения | | | | ЖКХ области | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2. | Технические мероприятия | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2.1. |Дооснащение зданий, | профильные | областной |59 |-|35|- |3 |3 |18 | уменьшение | | |строений, | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |сооружений | ведомства | | | | | | | | | энергоресурсов и | | |приборами учета | | | | | | | | | | воды на | | |используемых | | | | | | | | | | 10-15 процентов | | |энергетических | | | | | | | | | | | | |ресурсов, а с 2013 | | | | | | | | | | | | |года - | | | | | | | | | | | | |инвентаризация, | | | | | | | | | | | | |замена и ремонт | | | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | | | |энергоресурсов | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2.2. |Повышение | профильные | областной |270|-|15|15|30|30|180| уменьшение | | |энергетической | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |эффективности | ведомства | | | | | | | | | электроэнергии на | | |систем освещения | | | | | | | | | | освещение | | |зданий, строений, | | | | | | | | | | на 60-80 процентов | | |сооружений: 2011- | | | | | | | | | | | | |2012 гг. замена ламп | | | | | | | | | | | | |накаливания на | | | | | | | | | | | | |энергосберегающие, | | | | | | | | | | | | |в том числе не менее | | | | | | | | | | | | |30 процентов | | | | | | | | | | | | |светоди-одные, | | | | | | | | | | | | |установка датчиков | | | | | | | | | | | | |освещенности и | | | | | | | | | | | | |движения; 2013-2020 | | | | | | | | | | | | |гг. - поэтапная замена| | | | | | | | | | | | |люминесцентных | | | | | | | | | | | | |ламп, ламп ДРЛ, | | | | | | | | | | | | |ДНаТ на | | | | | | | | | | | | |энергосберегаю-щие, | | | | | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | | |светодиодные) | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2.3. |Установка | профильные | областной | - |-|* |* |* |- | - | уменьшение | | |термостатических | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |регуляторов на | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |радиаторах | | | | | | | | | | 3-5 процентов* | | |отопления | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2.4. |Установка | профильные | областной | - |-|- |* |* |- | - | уменьшение | | |автоматических | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |компенсаторов | ведомства | | | | | | | | | электроэнергии | | |реактивной | | | | | | | | | | на 20 процентов* | | |мощности | | | | | | | | | | | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| |1.2.5. |Замена вентильных | профильные | областной | - |-|* |* |- |- | - | уменьшение | | |кранов на рычажные | областные | бюджет | | | | | | | | потребления воды на | | |и клавишные | ведомства | | | | | | | | | 20-30 процентов* | |———————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———|—|——|——|——|——|———|——————————————————————| * Определяется по результатам проведения обязательных энергетических обследований. |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.6. |Установка | профильные | областной | - | - | * | * | * | - | - | уменьшение | | |автоматических | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |проветривателей на | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |окнах и в стенах | | | | | | | | | | 3-5 процентов* | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.7. |Установка | профильные | областной | - | - | - | * | * | - | - | уменьшение | | |дополнительных ИК | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |излучателей в | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |помещениях с | | | | | | | | | | 3 процента* | | |высокими потолками | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.8. |Применение | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |реверсивных | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |тепловых насосов | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |для отопления или | | | | | | | | | | 60-80 процентов* | | |кондиционирования с | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | |грунта подвальных | | | | | | | | | | | | |помещений в | | | | | | | | | | | | |качестве теплового | | | | | | | | | | | | |аккумулятора | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.9. |Дополнительное | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |отопление с | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |использованием | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |утилизации тепла | | | | | | | | | | 60-80 процентов* | | |сточных вод и | | | | | | | | | | | | |обратной сетевой | | | | | | | | | | | | |воды тепловыми | | | | | | | | | | | | |насосами | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.10.|Дополнительное | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |отопление и горячее | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |водоснабжение с | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |использованием | | | | | | | | | | 50-60 процентов* | | |солнечных | | | | | | | | | | | | |коллекторов. | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.11.|Внедрение частотно- | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |регулируе-мого | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |привода | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |электродвигателей и | | | | | | | | | | 20-25 процентов* | | |оптимизация систем | | | | | | | | | | | | |электродвигателей | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.12.|Повышение тепловой | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |защиты зданий, | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |строений, | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |сооружений при | | | | | | | | | | 20-25 процентов* | | |капитальном | | | | | | | | | | | | |ремонте, утепление | | | | | | | | | | | | |зданий, строений, | | | | | | | | | | | | |сооружений: замена | | | | | | | | | | | | |окон, дверей, | | | | | | | | | | | | |установка | | | | | | | | | | | | |доводчиков | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.13.|Перекладка | профильные | областной | - | - | * | * | * | * | - | уменьшение | | |электрических сетей | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |для снижения потерь | ведомства | | | | | | | | | электроэнергии | | |электрической | | | | | | | | | | на 3-5 процентов* | | |энергии в зданиях, | | | | | | | | | | | | |строениях, | | | | | | | | | | | | |сооружениях | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.14.|Автоматизация | профильные | областной | - | - | * | * | * | * | - | уменьшение | | |потребления | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |тепловой энергии | ведомства | | | | | | | | |тепловой энергии на | | |зданиями, | | | | | | | | | | 20-30 процентов* | | |строениями, | | | | | | | | | | | | |сооружениями | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.15.|Тепловая изоляция | профильные | областной | - | - | * | * | * | * | - | уменьшение | | |трубопроводов и | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |оборудования, | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |разводящих | | | | | | | | | | 5-10 процентов* | | |трубопроводов | | | | | | | | | | | | |отопления и горячего| | | | | | | | | | | | |водоснабжения в | | | | | | | | | | | | |зданиях, строениях, | | | | | | | | | | | | |сооружениях | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.16.|Восстановление или | профильные | областной | * | - | - | - | - | - | * | уменьшение | | |внедрение | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |циркуляционных | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |систем в системах | | | | | | | | | |3-5процентов, воды - | | |горячего водоснаб- | | | | | | | | | | на 5-10 процентов* | | |жения зданий, | | | | | | | | | | | | |строений, | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.17.|Проведение | профильные | областной | - | - | * | * | * | - | - | уменьшение | | |гидравлической | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |регулировки, | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |автоматической или | | | | | | | | | | 3-5 процентов * | | |ручной балансировки | | | | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | | | | |систем отопления и | | | | | | | | | | | | |стояков в зданиях, | | | | | | | | | | | | |строениях, | | | | | | | | | | | | |сооружениях | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.18.|Установка | профильные | областной | - | - | * | * | - | - | - | уменьшение | | |частотного регулиро-| областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |вания приводов | ведомства | | | | | | | | | энергоресурсов на | | |насосов в системах | | | | | | | | | | 20-25 процентов* | | |горячего водоснаб- | | | | | | | | | | | | |жения зданий, | | | | | | | | | | | | |строений, | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.19.|Замена | профильные | областной | - | - | * | * | * | * | - | уменьшение | | |неэффективных | областные | бюджет | | | | | | | | потребления топлива | | |отопительных | ведомства | | | | | | | | | на 15-20 процентов* | | |котлов в | | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | | |системах отопления | | | | | | | | | | | | |зданий, строений, | | | | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.20.|Установка | профильные | областной | - | - | * | * | - | - | - | уменьшение | | |теплоотражающих | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |экранов за | ведомства | | | | | | | | | тепловой энергии на | | |радиаторами | | | | | | | | | | 5-8 процентов* | | |отопления | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.21.|Закупка | профильные | областной | - | - | * | * | * | * | - | уменьшение потреб- | | |энергопотребляющег- | областные | бюджет | | | | | | | |ления энергоресурсов | | |о оборудования | ведомства | | | | | | | | |на 30-50 процентов * | | |высоких классов | | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.22.|Внедрение | профильные | областной | - | - | - | * | * | * | - | уменьшение | | |автоматизированных | областные | бюджет | | | | | | | | потребления | | |систем учета | ведомства | | | | | | | | | энергоресурсов | | |потребления | | | | | | | | | | на 5-10процентов * | | |энергоресурсов в | | | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | | | |подчинения | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |1.2.23.|Разработка и | профильные | областной | 45 | - | - | 5 | 5 | 5 | 30 | распространения | | |внедрение пилотных | областные | бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |проектов с примене- | ведомства | | | | | | | | | энергосберегающих | | |нием | | | | | | | | | | мероприятий | | |высокоэнергосберега-| | | | | | | | | | | | |ющих технологий и | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | |нетрадиционных и | | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | | |источников энергии. | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| | |Итого по |бюджетные средства | | | | | | | | | | |подпрограмме |——————————————————————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| | | |внебюджетные средства | | | | | | | | | |———————|————————————————————|——————————————————————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2. | Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области" | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. | Организационные мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.1. |Разработка | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | 1 процент | | |комплекса мер, | ЖКХ области | финансирование | | | | | | | | от общего годового | | |направленных на | | | | | | | | | | потребления | | |улучшение | | | | | | | | | | | | |платежной | | | | | | | | | | | | |дисциплины при | | | | | | | | | | | | |оплате за тепловую | | | | | | | | | | | | |энергию согласно | | | | | | | | | | | | |Федеральному | | | | | | | | | | | | |закону | | | | | | | | | | | | |"О теплоснабжении" | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.2. |Проведение | теплоснаб- | средства | 30,0 | - | 20,0 | 10,0 | - | - | - | 2 процента | | |обязательного | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |энергетического | организации | | | | | | | | | потребления | | |обследования | | | | | | | | | | | | |теплоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.3. |Выполнить проекты | теплоснаб- | средства | 18,0 | - | 8,0 | 8,0 | 2,0 | - | - | 10 процентов | | |оптимиза-ции систем | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |теплоснабжения в | организации | | | | | | | | | потребления | | |городах с учетом | | | | | | | | | | | | |эффективного | | | | | | | | | | | | |радиуса | | | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.4. |Разработать проекты | теплоснаб- | средства | 26,0 | - | 13,0 | 8,0 | 5,0 | - | - | 5 процентов | | |ликвидации | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |нерентабельных и | организации | | | | | | | | | потребления | | |встроенных | | | | | | | | | | | | |котельных (МУП) | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.5. |Произвести | теплоснаб- | средства | 74,0 | - | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10 процентов | | |модернизацию | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |оборудования на | организации | | | | | | | | | потребления | | |котельных с учетом | | | | | | | | | | | | |оптимизации их | | | | | | | | | | | | |тепловой мощности | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.6. |Внедрение на | теплоснаб- | средства | 14,0 | - | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2 процента | | |насосном и | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |вентиляционном | организации | | | | | | | | | потребления | | |оборудовании в | | | | | | | | | | | | |системах тепло-, | | | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | | | |частотно- | | | | | | | | | | | | |регулируемый | | | | | | | | | | | | |привод | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.7. |Разработка проектов | теплоснаб- | средства | 25,0 | - | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 3 процента | | |использо-вания на | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |котельных тепловых | организации | | | | | | | | | потребления | | |насосов для | | | | | | | | | | | | |утилизации ВЭР с | | | | | | | | | | | | |продувками котлов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.8. |Выполнить проекты | теплоснаб- | средства | 28,0 | - | 14,0 | 10,0 | 4,0 | - | - | 2 процента | | |реконструкции | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |котельных с учетом | организации | | | | | | | | | потребления | | |внедрения приборов | | | | | | | | | | | | |учета, и систем | | | | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.9. |Диспетчеризация | теплоснаб- | средства | 14,0 | - | 4,0 | 10,0 | - | - | - | 6 процентов | | |систем | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |теплоснабжения | организации | | | | | | | | | потребления | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.10.|Выполнить | теплоснаб- | средства | 28,0 | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | - | 5 процентов | | |теплогидравлические | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |расчеты и наладку | организации | | | | | | | | | потребления | | |тепловых сетей | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.11.|Выполнить | ресурсоснаб- | средства | 80,0 | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 15 процентов | | |реконструкцию и | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |замену тепловых | организации | | | | | | | | | потребления | | |сетей используя | | | | | | | | | | | | |бесканальную | | | | | | | | | | | | |прокладку | | | | | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | | | | | |предварительно | | | | | | | | | | | | |изолированных | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.12.|Произвести | ресурсоснаб- | средства | 17,0 | - | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 1,5 процента | | |диагностику | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |состояния | организации | | | | | | | | | потребления | | |внутренней | | | | | | | | | | | | |поверхности | | | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | | |водоснабжения с | | | | | | | | | | | | |определением | | | | | | | | | | | | |остаточного ресурса | | | | | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.13.|Разработать проекты | ресурсоснаб- | средства | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - | 15 процентов | | |оптими-зации систем | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |водоснабжения | организации | | | | | | | | | потребления | | |городов и поселений | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.14.|Выполнить расчет | ресурсоснаб- | средства | 32,0 | - | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | - | 10 процентов | | |потребности воды | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |для нужд | организации | | | | | | | | | потребления | | |коммунально- | | | | | | | | | | | | |бытовых | | | | | | | | | | | | |потребителей | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.15.|Реконструкция и | ресурсоснаб- | средства | 96,0 | - | 26,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | - | 12 процентов | | |модернизация | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |оборудования на | организации | | | | | | | | | потребления | | |водозаборах и | | | | | | | | | | | | |перекачивающих | | | | | | | | | | | | |станциях | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.16.|Проведение | ресурсоснаб- | средства | 31,0 | - | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | - | 6 процентов | | |обязательного | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |энергетического | организации | | | | | | | | | потребления | | |обследования | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | |водоснабжения и | | | | | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.17.|Выполнение | ресурсоснаб- | средства | 30,0 | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 12 процентов | | |гидравлических | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |расчетов и наладки | организации | | | | | | | | | потребления | | |систем по | | | | | | | | | | | | |фактическому | | | | | | | | | | | | |состоянию | | | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.18.|Установка частотно- | ресурсоснаб- | средства | 18,0 | - | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 2 процента | | |регулируе-мых | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |приводов на | организации | | | | | | | | | потребления | | |электропри-водах | | | | | | | | | | | | |повысительных | | | | | | | | | | | | |насосных станций и | | | | | | | | | | | | |станций подкачки | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.19.|Санация | ресурсоснаб- | средства | 20,0 | - | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 1 процент | | |канализационных и | жающие | собственников | | | | | | | | от общего | | |водопроводных | организации | | | | | | | | | потребления | | |линий | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |2.1.20.|Пилотные проекты, | министерство | областной | 45,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | распространение | | |направленные на | ЖКХ области | бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |повышение | | | | | | | | | | энергосберегающих | | |энергоэффективност- | | | | | | | | | | мероприятий | | |и в жилищном фонде | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| | |Итого по |бюджетные средства | | | | | | | | | | |подпрограмме |——————————————————————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| | | |внебюджетные средства | | | | | | | | | |———————|————————————————————|——————————————————————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3. | Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области" | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.1. | Организационные мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.1. |Создание и ведение | министерство | областной | 21,0 | - | - | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 | - | | |системы | ЖКХ области | бюджет | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | | | |целевых показателей | | | | | | | | | | | | |в области | | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | | |эффективности в | | | | | | | | | | | | |жилищном фонде | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.2. |Разработка | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |механизма | ЖКХ области | финансирование | | | | | | | | | | |координации работы | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований по | | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |подпрограмм | | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | |энергоэффек- | | | | | | | | | | | | |тивности в | | | | | | | | | | | | |жилищном фонде | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.3. |Разработка системы | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |стимулирования | ЖКХ области | финансирование | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | | | | | |добивающихся | | | | | | | | | | | | |высоких показателей | | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | | |эффективности в | | | | | | | | | | | | |жилищном фонде | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.4. |Дооснащение | собственники | внебюджетные | | | | - | - | - | | уменьшение | | |многоквартирных | жилых | источники | | | | | | | | потребления | | |домов | помещений и | | | | | | | | | энергоресурсов и | | |коллективными | управляющие | | | | | | | | | воды на | | |(общедомовыми) | компании | | | | | | | | | 10-15 процентов | | |приборами учета | | | | | | | | | | | | |используемых | | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего: | | | 5831 | |2415,5 | | | | 2415,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |природный газ | | | 2207,2 | |1103,6 | | | | 1103,6 | | | |горячая вода | | | 889,6 | | 444,8 | | | | 444,8 | | | |холодная вода | | | 1160,4 | | 580,2 | | | | 580,2 | | | |электроэнергия | | | 574 | | 287,0 | | | | 287,0 | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.5. |Дооснащение | собственники | внебюджетные | | | | | | | | уменьшение | | |поквартирными | жилых | источники | | | | | | | | потребления | | |приборами учета | помещений и | | | | | | | | | энергоресурсов и | | |используемых | управляющие | | | | | | | | | воды на | | |энергетических | компании | | | | | | | | | 10-15 процентов | | |ресурсов квартир в | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего: | | | 1134 | - | 567,0 | - | - | - | 567,0 | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |природный газ | | | 214,6 | | 107,3 | | | | 107,3 | | | |горячая вода | | | 10,0 | | 5,0 | | | | 5,0 | | | |холодная вода | | | 845,2 | | 422,6 | | | | 422,6 | | | |электроэнергия | | | 64 | | 32 | | | | 32 | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.6. |Дооснащение | собственники | внебюджетные | | | | | | | | уменьшение | | |индивидуальными | жилых | источники | | | | | | | | потребления | | |приборами учета | помещений и | | | | | | | | | энергоресурсов и | | |используемых | управляющие | | | | | | | | | воды на | | |энергетических | компании | | | | | | | | | 10-15 процентов | | |ресурсов квартир в | | | | | | | | | | | | |жилых домах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Всего: | | | 921 | - | 460,5 | - | - | - | 460,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |природный газ | | | 214,8 | | 107,4 | | | | 107,4 | | | |горячая вода | | | 29,2 | | 14,6 | | | | 14,6 | | | |холодная вода | | | 578,6 | | 289,3 | | | | 289,3 | | | |электроэнергия | | | 28,6 | | 14,3 | | | | 14,3 | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.7. |Освещение в | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |средствах массовой | ЖКХ области, | финансирование | | | | | | | | | | |информации | департамент | | | | | | | | | | | |деятельности това- | печати, | | | | | | | | | | | |риществ | министерство | | | | | | | | | | | |собственников | промышленности | | | | | | | | | | | |жилья, управляющих | и энергетики | | | | | | | | | | | |компаний и других | области | | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | | | |имеющих положи- | | | | | | | | | | | | |тельный опыт работы | | | | | | | | | | | | |в сфере | | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | | |эффективности в | | | | | | | | | | | | |жилищной сфере | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.8. |Организация и | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |проведение выставок,| ЖКХ области, | финансирование | | | | | | | | | | |конференций, | департамент | | | | | | | | | | | |форумов, "круглых | печати, | | | | | | | | | | | |столов" и других | минпромэнерго | | | | | | | | | | | |аналогичных | РО | | | | | | | | | | | |мероприятий с | | | | | | | | | | | | |участием | | | | | | | | | | | | |представителей | | | | | | | | | | | | |товарищества | | | | | | | | | | | | |собственников | | | | | | | | | | | | |жилья, управляющих | | | | | | | | | | | | |компаний, | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организаций и | | | | | | | | | | | | |энергосервисных | | | | | | | | | | | | |компаний с целью | | | | | | | | | | | | |обмена | | | | | | | | | | | | |положительным | | | | | | | | | | | | |опытом работы в | | | | | | | | | | | | |области энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения в | | | | | | | | | | | | |жилищной сфере | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.9. |Создание механизма | министерство | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |контроля содержания | ЖКХ области | финансирование | | | | | | | | | | |жилищного фонда в | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | | | | | |законодательства в | | | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.1.10.|Предоставление | минпромэнерго | областной |в рамках | - | - | - | - | - | - | содействие развитию | | |субсидирования по | РО | бюджет | средств | | | | | | | услуг по | | |кредитам | | |на меро- | | | | | | | энергосервису | | |энергосервисным | | |приятия, | | | | | | | | | |компаниям области | | | пре- | | | | | | | | | |для реализации в | | | дусмот- | | | | | | | | | |области | | | ренные | | | | | | | | | |энергосервисных | | | пунктом | | | | | | | | | |договоров | | | 1.1.4 | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2. | Технические мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.1. |Утепление фасадов, | собственники | внебюджетные | 50641,2 | - |5626,8 |5626,8 | 5626,8 | 5626,8 | 28134,0 | снижение расходов | | |кровли, замена | жилых | источники | | | | | | | | на тепловую энергию | | |оконных заполнений | помещений и | | | | | | | | | на 28 процентов | | |в местах общего | управляющие | | | | | | | | | | | |пользования, | компании | | | | | | | | | | | |перекрытие подвалов | | | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домах, не подле- | | | | | | | | | | | | |жащих капитальному | | | | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.2. |Реализация | собственники | внебюджетные | 11862,9 | - |1318,1 |1318,1 | 1318,1 | 1318,1 | 6590,5 | снижение расходов | | |мероприятий по | жилых | источники | | | | | | | | на тепловую энергию | | |повышению | помещений и | | | | | | | | | на 28 процентов | | |энергетической | управляющие | | | | | | | | | | | |эффективности при | компании | | | | | | | | | | | |проведении | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.3. |Внедрение системы | собственники | внебюджетные | 21895,2 | - |2432,8 |2432,8 | 2432,8 | 2432,8 | 12164 | снижение расходов | | |автоматизации | жилых | источники | | | | | | | | на тепловую энергию | | |потребления | помещений и | | | | | | | | | на 30 процентов | | |тепловой энергии | управляющие | | | | | | | | | | | |многоквартирными | компании | | | | | | | | | | | |домами в части | | | | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | | |тепловых пунктов | | | | | | | | | | | | |или узлов | | | | | | | | | | | | |управления и | | | | | | | | | | | | |пофасадного | | | | | | | | | | | | |регулирования | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.4. |Восстановление/внед-| собственники | внебюджетные | 8299 | - | 922 | 922 | 922 | 922 | 4611 | снижение расходов | | |рение | жилых | источники | | | | | | | |на электроэнергию на | | |циркуляционных | помещений и | | | | | | | | | 15 процентов | | |систем горячего | управляющие | | | | | | | | | | | |водоснабжения, | компании | | | | | | | | | | | |проведение | | | | | | | | | | | | |гидравлической | | | | | | | | | | | | |регулировки, | | | | | | | | | | | | |автоматической/руч- | | | | | | | | | | | | |ной балансировки | | | | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | | | | |систем отопления и | | | | | | | | | | | | |стояков в | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домах не | | | | | | | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | | | | | |капитальному | | | | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.5. |Установка | собственники | внебюджетные | 4978 | - | 553 | 553 | 553 | 553 | 2766 | снижение | | |частотного | жилых | источники | | | | | | | | потребляемой | | |регулирования | помещений и | | | | | | | | | электроэнергии | | |приводов насосов в | управляющие | | | | | | | | | оборудованием на | | |системах горячего | компании | | | | | | | | | 50 процентов | | |водоснабжения | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домов, не | | | | | | | | | | | | |подлежащих | | | | | | | | | | | | |капитальному | | | | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.6. |Реконструкция и | собственники | внебюджетные | 8477 | - | 942 | 942 | 942 | 942 | 4709 | снижение | | |модернизация | жилых | источники | | | | | | | | потребляемой | | |лифтового хозяйства,| помещений и | | | | | | | | | электроэнергии | | |внедрение парной | управляющие | | | | | | | | | оборудованием на | | |работы лифтов. | компании | | | | | | | | | 20 процентов | | |Установка | | | | | | | | | | | | |преобразователей | | | | | | | | | | | | |частоты для | | | | | | | | | | | | |электроприводов | | | | | | | | | | | | |лифтов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |3.2.7. |Разработка и | министерство | областной | 45,0 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | распространения | | |внедрение пилотных | ЖКХ области, | бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |проектов по | минпромэнерго | | | | | | | | | энергосберегающих | | |модернизации и | РО | | | | | | | | | мероприятий | | |реконструкции | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | | | |домов с применением | | | | | | | | | | | | |высокоэнерго- | | | | | | | | | | | | |сберегающих | | | | | | | | | | | | |технологий и | | | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | | | |нетрадиционных и | | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | | |источников энергии | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4. | Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов" | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. | Организационные мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.1.1. |Субсидирование | минпромэнерго | областной | 300 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | | | | | | | | внебюджетных | | |по банковским | | | | | | | | | | средств | | |кредитам, | | | | | | | | | | | | |привлеченным для | | | | | | | | | | | | |внедрения на | | | | | | | | | | | | |предприятиях и | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | | | | | | |отвечающего | | | | | | | | | | | | |областным | | | | | | | | | | | | |требованиям к классу| | | | | | | | | | | | |энерго- | | | | | | | | | | | | |эффективности и | | | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | | | | |снижения объемов | | | | | | | | | | | | |потребления всех | | | | | | | | | | | | |видов | | | | | | | | | | | | |энергоресурсов за | | | | | | | | | | | | |счет его применения | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.1.2. |Возмещение части | минпромэнерго | областной | 300 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | привлечение | | |фактических затрат | РО | бюджет | | | | | | | | внебюджетных | | |инвесторов на | | | | | | | | | | средств | | |создание (покупку) в| | | | | | | | | | | | |области основных | | | | | | | | | | | | |фондов новых и | | | | | | | | | | | | |модернизированных | | | | | | | | | | | | |производств для | | | | | | | | | | | | |выпуска | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | | | |материалов, согласно| | | | | | | | | | | | |областных | | | | | | | | | | | | |требований | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.1.3. |Субсидирование | минпромэнерго | областной | 100 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | | | | | | | | внебюджетных | | |по кредитам, | | | | | | | | | | средств | | |привлеченным | | | | | | | | | | | | |областными | | | | | | | | | | | | |разработчиками | | | | | | | | | | | | |(производителями) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | | | | | | |материалов | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.1.4. |Содействие | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |заключению | РО | бюджет | пунктом 1.1.4) | внебюджетных | | |энергосервисных | | | | средств | | |договоров, | | | | | | |субсидирование | | | | | | |процентной ставки | | | | | | |по банковским | | | | | | |кредитам, | | | | | | |привлеченным | | | | | | |энергосервисными | | | | | | |компаниями области | | | | | | |для реализации в | | | | | | |области | | | | | | |энергосервисных | | | | | | |договоров | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.1.5. |Проведение | энергоснаб- | внебюджетные | 62 | 2 | 20 | 10 | - | - | 30 | разработка | | |обязательного | жающие | источники | | | | | | | | энергетических | | |энергетического | организации, |(средства энерго-| | | | | | | | паспортов | | |обследования | лица, | снабжающей | | | | | | | | энергоснабжающих | | |крупных | оказывающие | организации) | | | | | | | | предприятий | | |энергоснабжающих |энергосервисные | | | | | | | | | | | |организаций области | услуги | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2. | Технические мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.1. |Снижение потерь | энергоснаб- | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь | | |энергетических | жающие | финансирование | | | | | | | | электроэнергии при | | |ресурсов на | организации | | | | | | | | | ее передаче | | |собственные нужды | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.2. |Модернизация | энергоснаб- | внебюджетные | 365 | 10 | 125 | 140 | 30 | 30 | 30 | повышение | | |оборудования, | жающие | источники | | | | | | | | эффективности | | |используемого для | организации |(средства энерго-| | | | | | | | производства | | |выработки тепловой | | снабжающей | | | | | | | | тепловой энергии | | |энергии, в том числе| | организации | | | | | | | | | | |замена оборудования | | | | | | | | | | | | |на оборудование с | | | | | | | | | | | | |более высоким КПД | | | | | | | | | | | | |в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.3. |Внедрение | энергоснаб- | внебюджетные | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | повышение | | |энергосберегающих | жающие | источники | | | | | | | | эффективности | | |технологий в | организации |(средства энерго-| | | | | | | | производства | | |крупных энерго- | | снабжающей | | | | | | | | тепловой энергии | | |снабжающих | | организации | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.4. |Реконструкция и | энергоснаб- | внебюджетные | 2940 |180 | 900 | 220 | 240 | 200 | 1200 | снижение потерь | | |модернизация | жающие | источники | | | | | | | | электроэнергии при | | |электрических сетей | организации |(средства энерго-| | | | | | | | ее передаче | | |с целью снижения | | снабжающей | | | | | | | | | | |потерь | | организации | | | | | | | | | | |электрической | | | | | | | | | | | | |энергии при передаче| | | | | | | | | | | | |в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.5. |Реконструкция и | энергоснаб- | внебюджетные | 1990 |320 | 450 | 420 | 100 | 100 | 600 | снижение потерь | | |модернизация | жающие | источники | | | | | | | |тепловой энергии при | | |тепловых сетей с | организации |(средства энерго-| | | | | | | | ее передаче | | |целью снижения | | снабжающей | | | | | | | | | | |потерь тепловой | | организации | | | | | | | | | | |энергии при передаче| | | | | | | | | | | | |в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.6. |Оснащение | энергоснаб- | внебюджетные | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | снижение потерь | | |приборами учета и | жающие | источники | | | | | | | |тепловой энергии при | | |автоматизированным- | организации |(средства энерго-| | | | | | | | ее передаче | | |и системами учета | | снабжающей | | | | | | | | | | |отпускаемой | | организации | | | | | | | | | | |тепловой энергии в | | | | | | | | | | | | |крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.7. |Оснащение | энергоснаб- | внебюджетные | 330 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 180 | снижение потерь | | |средствами коммер- | жающие | источники | | | | | | | |тепловой энергии при | | |ческого учета | организации |(средства энерго-| | | | | | | | ее передаче | | |тепловой энергии | | снабжающей | | | | | | | | | | |потребителей в | | организации | | | | | | | | | | |крупных энерго- | | | | | | | | | | | | |снабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.8. |Компенсация | энергоснаб- | внебюджетные | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | снижение потерь | | |реактивной | жающие | источники | | | | | | | | электрической | | |мощности в сельских | организации |(средства энерго-| | | | | | | | энергии на | | |и городских сетях и | | снабжающей | | | | | | | | трансформаторных | | |на трансформатор- | | организации | | | | | | | | подстанциях | | |ных подстанциях в | | | | | | | | | | | | |крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.9. |Оптимизация | энергоснаб- | внебюджетные | 100 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | повышение | | |режимов работы | жающие | источники | | | | | | | | эффективности | | |электрических сетей | организации |(средства энерго-| | | | | | | | передачи | | |и трансформаторных | | снабжающей | | | | | | | | электрической | | |подстанций | | организации | | | | | | | | энергии | | |в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |4.2.10.|Замена ламп | энергоснаб- | внебюджетные | 11 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | снижение потерь | | |накаливания на | жающие | источники | | | | | | | | электрической | | |энергосберегающие в | организации | | | | | | | | | энергии | | |крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5. | Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве" | |———————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |5.1. | Организационные мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |5.1.1. |Субсидирование | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | пунктом 4.1.1) | внебюджетных | | |по банковским | | | | средств | | |кредитам, | | | | | | |привлеченным для | | | | | | |внедрения на | | | | | | |предприятиях и | | | | | | |организациях | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования, | | | | | | |отвечающего | | | | | | |областным | | | | | | |требованиям к классу| | | | | | |энерго- | | | | | | |эффективности и | | | | | | |показателям | | | | | | |снижения объемов | | | | | | |потребления всех | | | | | | |видов | | | | | | |энергоресурсов за | | | | | | |счет его применения | | | | | | |(в рамках средств на| | | | | | |мероприятие, | | | | | | |предусмотренное | | | | | | |пунктом 4.1.1) | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |5.1.2. |Возмещение части | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |фактических затрат | РО | бюджет | пунктом 4.1.2) | внебюджетных | | |инвесторов на | | | | средств | | |создание (покупку) в| | | | | | |области основных | | | | | | |фондов новых и | | | | | | |модернизиро-ванных | | | | | | |производств для | | | | | | |выпуска | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования и | | | | | | |материалов, согласно| | | | | | |областных | | | | | | |требований | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |5.1.3. |Субсидирование | минпромэнерго | областной |материалов (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное| привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | пунктом 4.1.3) | внебюджетных | | |по кредитам, привле-| | | | средств | | |ченным областными | | | | | | |разработчиками | | | | | | |(производителями) | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования, | | | | | | |материалов | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |5.1.4. |Содействие | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |заключению | РО | бюджет | пунктом 1.1.4) | внебюджетных | | |энергосервисных | | | | средств | | |договоров, | | | | | | |субсидирование | | | | | | |процентной ставки | | | | | | |по банковским | | | | | | |кредитам, | | | | | | |привлеченным | | | | | | |энергосервисными | | | | | | |компаниями области | | | | | | |для реализации в | | | | | | |области | | | | | | |энергосервисных | | | | | | |договоров | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.1.5. |Проведение | промышленные | внебюджетные | 80 | - | 20 | 20 | - | - | 40 | выполнение требо- | | |обязательных | предприятия | источники | | | | | | | | ваний федерального | | |энергетических | | (средства | | | | | | | | законодательства и | | |обследований | | промышленных | | | | | | | | определение | | |промышленных | | предприятий) | | | | | | | | мероприятий по | | |предприятий | | | | | | | | | | энергосбережению | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.1.6. |Планирование | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |работы транспорта и | организации | средства | | | | | | | | потребления | | |транспортных | | | | | | | | | | энергетических | | |процессов (развитие | | | | | | | | | | ресурсов | | |системы логистики) в| | | | | | | | | | | | |городских | | | | | | | | | | | | |поселениях | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.1.7. |Обучение | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | обеспечение | | |эффективному | организации | средства | | | | | | | | обучения водителей | | |вождению водителей | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2. | Технические мероприятия | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.1. |Развитие | промышленные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |производства | предприятия | источники | | | | | | | | потребления | | |энергосберегающего | | (средства | | | | | | | | энергоресурсов | | |оборудования и | | промышленных | | | | | | | | | | |материалов на | | предприятий | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Ростовский области | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.2. |Расширению | промышленные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |использования в | предприятия | источники | | | | | | | | потребления | | |качестве источников | | (средства | | | | | | | | энергоресурсов | | |энергии вторичных | | промышленных | | | | | | | | | | |энергетических | | предприятий | | | | | | | | | | |ресурсов и (или) | | | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | | | |источников энергии | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.3. |Внедрение новых | промышленные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |энергосберегающих | предприятия | источники | | | | | | | | потребления | | |технологий и | | (средства | | | | | | | | энергоресурсов | | |оборудования в | | промышленных | | | | | | | | | | |промышленности | | предприятий | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.4. |Внедрение | промышленные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |автоматизированных | предприятия | источники | | | | | | | | потребления | | |систем комплексного | | | | | | | | | | энергоресурсов | | |учета энергоресурсов| | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.5. |Строительство | газоснабжающие | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |автомобильных | организации | источники | | | | | | | | использования | | |газонаполнительных | | | | | | | | | | альтернативных | | |компрессорных | | | | | | | | | | видов топлива | | |станций | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.6. |Пилотные проекты | минтранс РО | областной | 45 | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | распространения | | |повышения | | бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |энергоэффективности | | | | | | | | | | энергосберегающих | | |на транспорте | | | | | | | | | | мероприятий | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.7. |Мероприятия по | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | развитие | | |замещению | организации | источники | | | | | | | | использования | | |природным газом | | | | | | | | | | альтернативных | | |бензина, | | | | | | | | | | видов топлива | | |используемого | | | | | | | | | | | | |транспортными | | | | | | | | | | | | |средствами в | | | | | | | | | | | | |качестве моторного | | | | | | | | | | | | |топлива | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.8. |Модернизация парка | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | сокращение | | |наземного | организации | источники | | | | | | | | потребления | | |общественного | | | | | | | | | | энергетических | | |транспорта | | | | | | | | | | ресурсов и выбросов | | | | | | | | | | | | | вредных веществ в | | | | | | | | | | | | | окружающую среду | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.9. |Замена изношенной | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | снижение потерь | | |контактной сети для | организации | источники | | | | | | | | электрической | | |электрического | | | | | | | | | | энергии | | |транспорта | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.10.|Оснащение | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | повышение точности | | |автомобильного | организации | источники | | | | | | | | учета расхода | | |транспорта | | | | | | | | | | энергетических | | |приборами регист- | | | | | | | | | | ресурсов | | |рации параметров | | | | | | | | | | | | |движения | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |5.2.11.|Увеличение доли | транспортные | внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | диверсификация | | |грузооборота и | организации | источники | | | | | | | | используемых видов | | |пассажирооборота, | | | | | | | | | | топлива | | |выполняемых | | | | | | | | | | | | |автомобилями и | | | | | | | | | | | | |автобусами с | | | | | | | | | | | | |дизельными | | | | | | | | | | | | |двигателями | | | | | | | | | | | | |(дизелизация) | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6. | Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии | | | и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области" | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.1. |Анализ | минпромэнерго | не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | | |климатических | РО | финансирование | | | | | | | | | | |условий территории | | | | | | | | | | | | |Ростовской области и| | | | | | | | | | | | |выработка | | | | | | | | | | | | |рекомендации по | | | | | | | | | | | | |применению | | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | | |солнечной и | | | | | | | | | | | | |ветровой энергии | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.2. |Проведение научно- | промышленные | внебюджетное | 17,5 | - | 3,5 | 7 | 7 | - | - | - | | |исследовательских | предприятия | финансирование | | | | | | | | | | |работ, опытно- | | | | | | | | | | | | |конструкторских | | | | | | | | | | | | |работ организация | | | | | | | | | | | | |серийного выпуска | | | | | | | | | | | | |систем машин для | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |электрической и | | | | | | | | | | | | |тепловой энергии из | | | | | | | | | | | | |незерновой части | | | | | | | | | | | | |колосковых культур | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.3. |Проектирование |энергоснабжающи-| внебюджетное | - | - | - | - | - | - | - | - | | |автономного | е организации | финансирование | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | |обеспечения электро-| | | | | | | | | | | | |энергией сельского | | | | | | | | | | | | |поселения, | | | | | | | | | | | | |содержащиего | | | | | | | | | | | | |наряду с газотур- | | | | | | | | | | | | |бинной и | | | | | | | | | | | | |дизельэлектрической | | | | | | | | | | | | |станцией на | | | | | | | | | | | | |природном газе | | | | | | | | | | | | |ветроустановки и | | | | | | | | | | | | |солнечные батареи | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.4. |Разработка и |энергоснабжающи-| внебюджетное | 14 | - | 4 | 5,5 | 4,5 | - | - | - | | |внедрение | е организации | финансирование | | | | | | | | | | |типоразмерного ряда | | | | | | | | | | | | |миникотельных на | | | | | | | | | | | | |основе использо- | | | | | | | | | | | | |вания биотоплива | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.5. |Субсидирование | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | пунктом 4.1.1) | внебюджетных | | |по банковским | | | | средств | | |кредитам, | | | | | | |привлеченным для | | | | | | |внедрения на | | | | | | |предприятиях и | | | | | | |организациях | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования, | | | | | | |отвечающего | | | | | | |областным | | | | | | |требованиям к классу| | | | | | |энергоэффективности | | | | | | |и показателям | | | | | | |снижения объемов | | | | | | |потребления всех | | | | | | |видов | | | | | | |энергоресурсов за | | | | | | |счет его применения | | | | | | |(в рамках средств на| | | | | | |мероприятие, | | | | | | |предусмотренное | | | | | | |пунктом 4.1.1) | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |6.6. |Возмещение части | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |фактических затрат | РО | бюджет | пунктом 4.1.2) | внебюджетных | | |инвесторов на | | | | средств | | |создание (покупку) в| | | | | | |области основных | | | | | | |фондов новых и | | | | | | |модернизиро-ванных | | | | | | |производств для | | | | | | |выпуска | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования и | | | | | | |материалов, согласно| | | | | | |областных | | | | | | |требований | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————| |6.7. |Субсидирование | минпромэнерго | областной | (в рамках средств на мероприятие, предусмотренное | привлечение | | |процентной ставки | РО | бюджет | пунктом 4.1.3) | внебюджетных | | |по кредитам, | | | | средств | | |привлеченным | | | | | | |областными | | | | | | |разработчиками | | | | | | |(производителями) | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования, | | | | | | |материалов | | | | | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.8. |Пилотные проекты в | минпромэнерго | областной | 45 | - | - | 5 | 5 | 5 | 30 | распространения | | |сфере |РО, министерство| бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |ветроэнергетики | ЖКХ области | | | | | | | | | энергосберегающих | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.9. |Пилотные проекты в | минпромэнерго | областной | 45 | - | - | 5 | 5 | 5 | 30 | распространения | | |сфере солнечной |РО, министерство| бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |энергетики | ЖКХ области | | | | | | | | | энергосберегающих | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.10. |Пилотные проекты | минпромэнерго | областной | 45 | - | - | 5 | 5 | 5 | 30 | распространения | | |по использованию |РО, министерство| бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |биотоплива | ЖКХ области | | | | | | | | | энергосберегающих | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| |6.11. |Пилотные проекты | минпромэнерго | областной | 45 | - | - | 5 | 5 | 5 | 30 | распространения | | |по применению |РО, министерство| бюджет | | | | | | | | опыта внедрения | | |тепловых насосов | ЖКХ области | | | | | | | | | энергосберегающих | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |———————|————————————————————|————————————————|—————————————————|—————————|————|———————|———————|————————|—————————|——————————|—————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|