|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 04.07.2011 г. N 435) |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.9. |Создание механизма |государствен-|финансиро-| | | | | | | |система- | | |контроля содержания |ная жилищная | вание не | | | | | | | |тизация | | |жилищного фонда | инспекция |требуется | | | | | | | | сбора и | | |в соответствии с | области | | | | | | | | | обоб- | | |требованиями феде- | | | | | | | | | | щения | | |рального законода- | | | | | | | | | |данных о | | |тельства в сфере | | | | | | | | | |состоянии| | |энергосбережения | | | | | | | | | |жилищного| | | | | | | | | | | | | фонда | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.10.|Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | сферы | | |ществляющим реализацию | ленности и | | | предос- | | |энергосервисных дого- | энергетики | | |тавления | | |воров, - на возмещение | области | | | энерго- | | |части затрат на уплату | | | |сервисных| | |процентов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в россий- | | | | области | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |3.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.1. |Утепление фасадов, |собственники |внебюджет-|5 06 7 000| | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 563 000 |2 815 000 |снижение | | |кровли, замена оконных | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |заполнений | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |в местах общего поль- | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |зования, перекрытие | компании | | | | | | | | | гию | | |подвалов в много- | | | | | | | | | | | | |квартирных домах, не | | | | | | | | | | | | |подлежащих капиталь- | | | | | | | | | | | | |ному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.2. |Реализация мероприятий |собственники |внебюджет-|1 186 2000| |1 318 000 |1 318 000|1 3180 00|1 318 000|6 590 000 |снижение | | |по повышению энергети- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |ческой эффективности | помещений и | средства | | | | | | | |на энер- | | |при проведении капи- | управляющие | | | | | | | | | го- | | |тального ремонта мно- | компании | | | | | | | | | ресурсы | | |гоквартирных домов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.3. |Внедрение системы ав- |собственники |внебюджет-|21 818 000| |2 362 000 |2 432 000|2 432 000|2 432 000|12 160 000|снижение | | |томатизации потребле- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |ния тепла многоквар- | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |тирными домами по | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |автоматизации | компании | | | | | | | | | гию | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | | |тепловых пунктов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.4. |Восстановление/внедре- |собственники |внебюджет-|8 298 000 | | 922 000 | 922 000 | 922 000 | 922 000 |4 610 000 |снижение | | |ние циркуляционных | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |систем горячего | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |водоснабжения, | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |проведение | компании | | | | | | | | | гию | | |гидравлической ре- | | | | | | | | | | | | |гулировки, баланси- | | | | | | | | | | | | |ровки распредели- | | | | | | | | | | | | |тельных систем ото- | | | | | | | | | | | | |пления в многоквар- | | | | | | | | | | | | |тирных домах, не | | | | | | | | | | | | |подлежащих капи- | | | | | | | | | | | | |тальному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.5. |Установка частотного |собственники |внебюджет-|4 977 000 | | 553 000 | 553 000 | 553 000 | 553 000 | 2765 000 |снижение | | |регулирования привода | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |насосов систем горяче- | помещений и | средства | | | | | | | |на элек- | | |го водоснабжения | управляющие | | | | | | | | | тро- | | |многоквартирных домов | компании | | | | | | | | | энергию | | |области, не подлежащих | | | | | | | | | | | | |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.6. |Реконструкция и модер- |собственники |внебюджет-|8 478 000 | | 942 000 | 942 000 | 942 000 | 942 000 |4 710 000 |снижение | | |низация лифтов, уста- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |новка на лифтах преоб- | помещений и | средства | | | | | | | |на элек- | | |разователей частоты | управляющие | | | | | | | | | тро- | | |электроприводов лифтов | компании | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.7. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |испытание| | |проектов в многоквар- | жилищно- | бюджет | | | | | | | | новых | | |тирных домах на основе |коммунального| | | | | | | | | энерго- | | |энергосберегающих тех- | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |нологий и материалов, | области | | | | | | | | | гающих | | |возобновляемой | | | | | | | | | |техноло- | | |энергетики | | | | | | | | | |гий и их | | | | | | | | | | | | | распро- | | | | | | | | | | | | |странение| |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, |67 378 000| 0 |10 065 000|6 740 000|6 737 000|6 737 000|37 099 000| | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 66 000 | 0 | 0 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 42 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства |67 312 000| 0 |10 065 000|6 730 000|6 730 000|6 730 000|37 057 000| | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4. | Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.1. |Предоставление субси- |министерство |областной | 300 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |практики | | |ществ- | ленности и | | | | | | | | | энерго- | | |ляющим для собственных | энергетики | | | | | | | | |сбереже- | | |нужд установку | области | | | | | | | | |ния в ор-| | |энергосберегающего | | | | | | | | | | гани- | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | зациях | | |использо- | | | | | | | | | | области | | |вание энергосбере- | | | | | | | | | | | | |гающих материалов, - | | | | | | | | | | | | |на возмещение части | | | | | | | | | | | | |затрат | | | | | | | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | | | | | | | |дования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |материалов для данных | | | | | | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 03.06.2011 г. N 341) |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.2. |Предоставление субси- |министерство |областной | 300 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | | | | | | | |производ-| | |тории области | энергетики | | | | | | | | | ства | | |производство энер- | области | | | | | | | | | энерго- | | |госберегающего обо- | | | | | | | | | |сберегаю-| | |рудования и (или) | | | | | | | | | |щего обо-| | |энергосберегающих | | | | | | | | | | рудо- | | |материалов, - на | | | | | | | | | | вания и | | |возмещение части их | | | | | | | | | |материа- | | |затрат на приобретение | | | | | | | | | | лов | | |основных средств, | | | | | | | | | | | | |непосредственно | | | | | | | | | | | | |используемых для | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих ма- | | | | | | | | | | | | |териалов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.3. |Предоставление субси- |министерство |областной | 100 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |практики | | |ществляющим докумен- | ленности и | | | | | | | | |разработ-| | |тально подтверждаемые | энергетики | | | | | | | | |ки опыт- | | |опытно-конструкторские | области | | | | | | | | | ных об- | | |работы | | | | | | | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | | | | | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | | | | | | | |вания для| | |териалов соответствую- | | | | | | | | | | энерго- | | |щих ГОСТам, - | | | | | | | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | | | | | | | ния | | |затрат на | | | | | | | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | | | | | | | |риалов | | | | | | | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | | | | | | | |непосредственно исполь-| | | | | | | | | | | | |зуемых для данных работ| | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 03.06.2011 г. N 341) |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.4. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промышлен- | бюджет | | сферы | | |ществляющим реализацию | ности и | | | предос- | | |энергосервисных дого- | энергетики | | |тавления | | |воров, - на возмещение | области | | | энерго- | | |части затрат на уплату | | | |сервисных| | |процентов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в россий- | | | | области | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.5. |Проведение обязатель- | энергоснаб- |внебюджет-| 62 000 | 2 000 | 20 000 | 10 000 | | | 30 000 |формиро- | | |ного энергетического | жающие | ные | | | | | | | | вание | | |обследования крупных | организации | средства | | | | | | | | энерге- | | |энергоснабжающих | области | | | | | | | | |тических | | |организаций области | | | | | | | | | |паспортов| | | | | | | | | | | | | и меро- | | | | | | | | | | | | |приятий | | | | | | | | | | | | | по ним | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.1. |Снижение потерь | энергоснаб- |финансиро-| | | | | | | |снижение | | |энергетических ре- | жающие | вание не | | | | | | | | потерь | | |сурсов | организации |требуется | | | | | | | |электро- | | |на собственные нужды | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих орга- | | | | | | | | | | | | |низаций | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.2. |Модернизация оборудо- | энергоснаб- |внебюджет-| 365 000 |10 000 | 125 000 | 140000 | 30 000 |30 000 | 30 000 |повышение| | |вания, используемого | жающие | ные | | | | | | | |эффектив-| | |для выработки тепловой | организации | средства | | | | | | | | ности | | |энергии, в том числе | | | | | | | | | |производ-| | |замена его на | | | | | | | | | |ства теп-| | |оборудование с более | | | | | | | | | | ловой | | |высоким КПД в крупных | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.3. |Внедрение энергосбере- | энергоснаб- |внебюджет-| 200 000 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |20 000 | 120 000 |снижение | | |гающих технологий в | жающие | ные | | | | | | | |потребле-| | |крупных энерго- | организации | средства | | | | | | | |ния энер-| | |снабжающих организаци- | | | | | | | | | | го- | | |ях | | | | | | | | | |ресурсов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.4. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|2 940 000 |180 000| 900 000 | 220 000 | 240 000 |200 000| 1 200 000 |снижение | | |низация электрических | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |сетей с целью снижения | организации | средства | | | | | | | |электро- | | |потерь электрической | | | | | | | | | | энергии | | |энергии при передаче | | | | | | | | | | | | |в крупных энергоснаб- | | | | | | | | | | | | |жающих организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.5. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|1 990 000 |320 000| 450 000 | 420 000 | 100 000 |100 000| 600 000 |снижение | | |низация тепловых сетей | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |с целью снижения по- | организации | средства | | | | | | | |тепловой | | |терь тепловой энергии | | | | | | | | | | энергии | | |при передаче в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.6. |Оснащение приборами | энергоснаб- |внебюджет-| 55 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |снижение | | |учета и автоматизиро- | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |ванными системами | организации | средства | | | | | | | |на тепло-| | |учета отпускаемой теп- | | | | | | | | | |вую энер-| | |ловой энергии в круп- | | | | | | | | | | гию | | |ных энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.7. |Оснащение средствами | энергоснаб- |внебюджет-| 330 000 | | 60 000 | 30 000 | 30 000 |30 000 | 180 000 |снижение | | |коммерческого учета | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |тепловой энергии | организации | средства | | | | | | | |на тепло-| | |потребителей в крупных | | | | | | | | | |вую энер-| | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | гию | | |организациях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.8. |Компенсация реактивной | энергоснаб- |внебюджет-| 50 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |10 000 | 10 000 |снижение | | |мощности в сельских и | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |городских сетях и на | организации | средства | | | | | | | |электро- | | |трансформаторных | | | | | | | | | | энергии | | |подстанциях в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.9. |Оптимизация режимов | энергоснаб- |внебюджет-| 100 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |10 000 | 60 000 |повышение| | |работы электрических | жающие | ные | | | | | | | |эффектив-| | |сетей и трансформатор- | организации | средства | | | | | | | |ности ис-| | |ных подстанций в круп- | | | | | | | | | | пользо- | | |ных энергоснабжающих | | | | | | | | | | вания | | |организациях области | | | | | | | | | |электро- | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.10.|Замена ламп накалива- | энергоснаб- |внебюджет-| 11 000 | 3 000 | 3 000 | | | | 5 000 |снижение | | |ния на энергосберегаю- | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |щие в крупных энерго- | организации | средства | | | | | | | |на элек- | | |снабжающих организа- | | | | | | | | | | тро- | | |циях области | | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |Итого по подпрограмме, |6 803 000 |520 000|1 67 30 00| 935 000 | 515 000 |475 000| 2 685 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 700 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |70 000 | 420 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства |6 103 000 |520 000| 1603 000 | 865 000 | 445 000 |405 000| 2 265 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |5. | Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |5.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.1. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим для собст- | ленности и | | | энерго- | | |венных нужд установку | энергетики | | |сбереже- | | |энергосберегающего | области | | |ния в ор-| | |оборудования и (или) | | | | гани- | | |использование энерго- | | | | зациях | | |сберегающих мате- | | | | области | | |риалов, - на возме- | | | | | | |щение части затрат на | | | | | | |уплату процентов по | | | | | | |кредитам, полученным в | | | | | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и (или) | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | |материалов для данных | | | | | | |нужд | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.2. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | | произ- | | |тории области произ- | энергетики | | | водства | | |водство энергосбере- | области | | | энерго- | | |гающего оборудования и | | | | сбере- | | |(или) энергосберегаю- | | | | гающего | | |щих материалов, - на | | | |оборудо- | | |возмещение части их | | | | вания и | | |затрат на приобретение | | | |материа- | | |основных средств, | | | | лов | | |непосредственно | | | | | | |используемых для | | | | | | |производства | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | |энергосберегающих ма- | | | | | | |териалов | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.3. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим докумен- | ленности и | | |разработ-| | |тально подтверждаемые | энергетики | | |ки опыт- | | |опытно-конструкторские | области | | | ных об- | | |работы | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | |вания для| | |териалов, соответст- | | | | энерго- | | |вующих ГОСТам, - | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | ния | | |затрат на | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | |непосредственно ис- | | | | | | |пользуемых для данных | | | | | | |работ | | | | | (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 03.06.2011 г. N 341) |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.4. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | сферы | | |ществ-ляющим реализа- | ленности и | | | предос- | | |цию энергосервисных | энергетики | | |тавления | | |договоров, - на | области | | | энерго- | | |возмещение части | | | | сер- | | |затрат на уплату про- | | | | висных | | |центов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в | | | | области | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.5. |Проведение обяза- |промышленные |внебюджет-| 80 000 | | 20 000 | 20 000 | | | 40 000 |формиро- | | |тельных энергетических | предприятия | ные | | | | | | | | вание | | |обследований | | средства | | | | | | | | энер- | | |промышленных пред- | | | | | | | | | | гетиче- | | |приятий | | | | | | | | | |ских пас-| | | | | | | | | | | | | портов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.6. |Планирование работы |транспортные |финансиро-| | | | | | | |сокраще- | | |транспорта и транс- | организации | вание не | | | | | | | |ние рас- | | |портных процессов | |требуется | | | | | | | |ходов на | | |(системы логистики) в | | | | | | | | | | жидкое | | |городских поселениях | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.7. |Обучение эффективному |транспортные |финансиро-| | | | | | | |сокраще- | | |вождению водителей об- | организации | вание не | | | | | | | |ние рас- | | |щественного транспорта | |требуется | | | | | | | |ходов на | | | | | | | | | | | | | жидкое | | | | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.1. |Развитие производства |промышленные |определит-| | | | | | | |развитие | | |энергосберегающего | предприятия | ся после | | | | | | | | выпуска | | |оборудования и мате- | | разра- | | | | | | | | энерго- | | |риалов | | ботки | | | | | | | | сбере- | | |на территории области | | программ | | | | | | | | гающего | | | | | энерго- | | | | | | | |оборудо- | | | | |сбережения| | | | | | | | вания и | | | | | на | | | | | | | |материа- | | | | | предприя-| | | | | | | | лов | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.2. |Расширение использова- |промышленные |определит-| | | | | | | |развитие | | |ния | предприятия | ся после | | | | | | | |использо-| | |в качестве источников | | разра- | | | | | | | | вания | | |энергии вторичных | | ботки | | | | | | | | альтер- | | |энергоресурсов | | программ | | | | | | | |нативных | | |и (или) возобновляемых | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | |источников энергии | |сбережения| | | | | | | | плива | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.3. |Внедрение новых энер- |промышленные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |госберегающего | предприятия | ся после | | | | | | | | ние по- | | |оборудования и ма- | | разра- | | | | | | | | требле- | | |териалов в промыш- | | ботки | | | | | | | |ния энер-| | |ленности | | программ | | | | | | | | го- | | | | | энерго- | | | | | | | |ресурсов | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.4. |Внедрение автоматизи- |промышленные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |рованных систем ком- | предприятия | ся после | | | | | | | | ние по- | | |плексного учета энер- | | разра- | | | | | | | | требле- | | |гетических ресурсов | | ботки | | | | | | | |ния энер-| | | | | программ | | | | | | | | го- | | | | | энерго- | | | | | | | |ресурсов | | | | | сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния на | | | | | | | | | | | | | предпри- | | | | | | | | | | | | | ятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.5. |Строительство авто- |газоснабжаю- |определит-| | | | | | | |развитие | | |мобильных газона- | щие орга- | ся после | | | | | | | | исполь- | | |полнительных компрес- | низации | разра- | | | | | | | | зования | | |сорных станций | | ботки | | | | | | | |альтерна-| | | | | программ | | | | | | | | тивных | | | | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | | | |сбереже- | | | | | | | | плива | | | | | ния на | | | | | | | | | | | | | предпри- | | | | | | | | | | | | | ятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.6. |Реализация пилотных |министерство |областной | 40 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 30 000 |испытание| | |проектов в обществен- | транспорта | бюджет | | | | | | | | новых | | |ном транспорте на ос- | области | | | | | | | | | энерго- | | |нове энергосберегающих | | | | | | | | | | сбере- | | |технологий и материа- | | | | | | | | | | гающих | | |лов | | | | | | | | | |техноло- | | | | | | | | | | | | |гий и их | | | | | | | | | | | | |распрост-| | | | | | | | | | | | | ранение | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.7. |Мероприятия по замеще- |транспортные |определит-| | | | | | | |развитие | | |нию природным газом | организации | ся после | | | | | | | |использо-| | |бензина, используемого | | разра- | | | | | | | | вания | | |транспортными средст- | | ботки | | | | | | | |альтерна-| | |вами в качестве | | программ | | | | | | | | тивных | | |моторного топлива | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | | | |сбережения| | | | | | | | плива | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.8. |Модернизация парка на- |транспортные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |земного общественного | организации | ся после | | | | | | | | ние по- | | |транспорта | | разра- | | | | | | | | требле- | | | | | ботки | | | | | | | |ния жид- | | | | | программ | | | | | | | |кого топ-| | | | | энерго- | | | | | | | | лива | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.9. |Замена изношенной кон- |транспортные |определит-| | | | | | | |снижение | | |тактной сети для элек- | организации | ся после | | | | | | | | потерь | | |тротранспорта | | разра- | | | | | | | |электро- | | | | | ботки | | | | | | | | энергии | | | | | программ | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.10.|Оснащение автомобиль- |транспортные |определит-| | | | | | | |повышение| | |ного транспорта прибо- | организации | ся после | | | | | | | |точности | | |рами регистрации па- | | разра- | | | | | | | | учета | | |раметров движения | | ботки | | | | | | | | расхода | | | | | программ | | | | | | | | жидкого | | | | | энерго- | | | | | | | | топлива | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.11.|Увеличение доли грузо- |транспортные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |оборота и пас- | организации | ся после | | | | | | | |ние рас- | | |сажирооборота, выпол- | | разра- | | | | | | | |ходов на | | |няемых транспортом | | ботки | | | | | | | | жидкое | | |с дизельными двигате- | | программ | | | | | | | | топливо | | |лями | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 120 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 5000 | 70 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства | 80 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 40 000 | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6. | Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии | | | и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области" | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.1. |Анализ климатических |министерство | не | | | | | | | |развитие | | |условий территории об- | промыш- |требуется | | | | | | | |использо-| | |ласти и выработка | ленности и |финансиро-| | | | | | | | вания | | |рекомендаций по | энергетики | вание | | | | | | | | альтер- | | |применению | области | | | | | | | | |нативных | | |энергетических устано- | | | | | | | | | | видов | | |вок на солнечной и | | | | | | | | | | энергии | | |ветровой энергии | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.2. |Проведение конст- |промышленные |внебюджет-| 17 000 | | 3 000 | 7 000 | 7 000 | | |развитие | | |рукторских работ и | предприятия | ные | | | | | | | | выпуска | | |организация выпуска | | средства | | | | | | | | энерго- | | |энергоустановок, | | | | | | | | | |сберегаю-| | |работающих на отходах | | | | | | | | | |щего обо-| | |сельского хозяйства | | | | | | | | | | рудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.3. |Проектирование ав- | энергоснаб- |определит-| | | | | | | |развитие | | |тономного комплекса | жающие | ся после | | | | | | | | выпуска | | |обеспечения электро- | организации | разра- | | | | | | | | энерго- | | |энергией на основе га- | | ботки | | | | | | | |сберегаю-| | |зотурбинной и | | программ | | | | | | | |щего обо-| | |дизельэлектрической | | энерго- | | | | | | | | рудо- | | |станции на природном | |сбережения| | | | | | | | вания | | |газе | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.4. |Разработка и внедрение | энергоснаб- |внебюджет-| 22 000 | | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | |развитие | | |типоразмерного ряда | жающие | ные | | | | | | | | выпуска | | |мини-котельных на | организации | средства | | | | | | | | энерго- | | |основе использования | | | | | | | | | |сберегаю-| | |биотоплива | | | | | | | | | |щего обо-| | | | | | | | | | | | | рудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.5. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим для собст- | ленности и | | | энерго- | | |венных нужд установку | энергетики | | |сбереже- | | |энергосберегающего | области | | |ния в ор-| | |оборудования и (или) | | | | гани- | | |использование энерго- | | | | зациях | | |сберегающих мате- | | | | области | | |риалов, - на возме- | | | | | | |щение части затрат на | | | | | | |уплату процентов по | | | | | | |кредитам, полученным в | | | | | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и энергосбере- | | | | | | |гающих материалов для | | | | | | |данных нужд | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |6.6. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | |производ-| | |тории области произ- | энергетики | | | ства | | |водство энергосбере- | области | | | энерго- | | |гающего оборудования и | | | | сбере- | | |(или) энергосберегаю- | | | | гающего | | |щих материалов, - на | | | | обору- | | |возмещение части их | | | |дования и| | |затрат на приобретение | | | |материа- | | |основных средств, не- | | | | лов | | |посредственно исполь- | | | | | | |зуемых | | | | | | |для производства энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и (или) | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | |материалов | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |6.7. |Предоставление субси- |министерство |областной | в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |щест- | ленности и | | |разработ-| | |вляющим документально | энергетики | | |ки опыт- | | |подтверждаемые опытно- | области | | | ных об- | | |конструкторские работы | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | |вания для| | |териалов соответствую- | | | | энерго- | | |щих ГОСТам, - | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | ния | | |затрат на | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | |непосредственно ис- | | | | | | |пользуемых для данных | | | | | | |работ | | | | | (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 03.06.2011 г. N 341) |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.8. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере вет- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |роэнергетики | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.9. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере сол- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |нечной энергетики | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.10. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов по использо- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |ванию биотоплива | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.11. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере теп- | жилищно- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |ловых насосов |коммунального| | | | | | | | | опыта | | | | хозяйства | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 219 000 | 0 | 9 000 | 33 000 | 32 000 |25 000 | 120 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 180 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |20 000 | 120 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства | 39 000 | 0 | 9 000 | 13 000 | 12 000 | 5 000 | 0 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |Итого по Программе, | 76000000 |520 000| 12057000 |7967 000 | 7485000 |7428000| 40543000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 1855000 | 0 | 180000 | 185 000 | 180000 |180000 | 1130000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства | 74145000 |520 000| 11877000 |7782 000 | 7305000 |7248000| 39413000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| * Перечень исполнителей мероприятий из числа органов исполнительной власти области и распределение финансовых средств областного бюджета по реализации ими мероприятий Программы приведены в приложении N 4 к Программе. Используемые сокращения: ДРП - дроссельно-ртутные лампы; ДНаТ - дроссельно-натриевые лампы; КПД - коэффициент полезного действия; ГОСТ - государственный стандарт. Приложение N 4 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года Распределение финансовых средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2011-2013 годах органам исполнительной власти Ростовской области (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 04.07.2011 г. N 435) (тыс. руб.) |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| | N | Наименование получателей средств и мероприятий | 2011 | 2012 | 2013 | |п/п| Программы | год | год | год | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |1. |Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, | 4 150 | 1 700 | 900 | | |в том числе: | 300 | | | | |- аппарат управления, в том числе: | 100 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 50 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 150 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 3 850 | 1 700 | 900 | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 1 150 | 1 250 | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 400 | 450 | 900 | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 2 300 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |2. |Министерство культуры Ростовской области, в том числе: | 5 850 | 4 450 | 4 300 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 5 550 | 4 450 | 4 300 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 2 400 | 2 500 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 1 900 | 1 950 | 3 900 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 1 250 | | 400 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |3. |Министерство труда и социального развития Ростовской области, | | | | | |в том числе: | 7 700 | 4 200 | 4 300 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 7 400 | 4 200 | 4 300 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 2 150 | 2 250 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 1 900 | 1 950 | 3 900 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 3 350 | | 400 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |4. |Министерство здравоохранения Ростовской области, в том числе: |20 260 | 9 890 | 8 100 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: |19 960 | 9 890 | 8 100 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 5 925 | 5 990 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 3 685 | 3 900 | 7 800 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов |10 350 | | 300 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |5. |Министерство общего и профессионального образования | | | | | |Ростовской области, в том числе: |26 500 |15 100 |10 180 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: |26 200 |15 100 |10 180 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 9 000 |10 250 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 4 800 | 4 850 | 9 700 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов |12 400 | | 480 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |6. |Комитет по управлению архивным делом Администрации | | | | | |Ростовской области, в том числе: | 645 | 645 | 540 | | |- аппарат управления, в том числе: | 100 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 50 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 545 | 645 | 540 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 325 | 375 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 220 | 270 | 540 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |7. |Комитет по охране окружающей среды и природных | | | | | |ресурсов Администрации Ростовской области, в том числе: | 1 000 | 100 | 200 | | |- аппарат управления, в том числе: | 250 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 100 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 750 | 100 | 200 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | 100 | 200 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 600 | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |8. |Департамент охраны и использования объектов животного мира | | | | | |и водных биологических ресурсов Ростовской области, в том числе: | 100 | 20 | 40 | | |- аппарат управления, в том числе: | 80 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 50 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 30 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 20 | 20 | 40 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 20 | 20 | 40 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |9. |Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных | | | | | |ситуаций Ростовской области, в том числе: | 590 | 590 | 180 | | |- аппарат управления, в том числе: | 140 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 40 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 450 | 590 | 180 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 400 | 500 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | 90 | 180 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |10.|Департамент лесного хозяйства Ростовской области, в том числе: | 130 | 30 | 60 | | |- аппарат управления, в том числе: | 65 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 50 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 15 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 65 | 30 | 60 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 50 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 15 | 30 | 60 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |11.|Департамент по обеспечению деятельности мировых судей | | | | | |Ростовской области, в том числе: | 2 275 | 525 | 300 | | |- аппарат управления, в том числе: | 275 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 75 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 50 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 2 000 | 525 | 300 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 300 | 375 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 100 | 150 | 300 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 1 600 | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |12.|Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений | | | | | |Ростовской области, в том числе: | 3 000 | 1 250 | 900 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 75 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 75 | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 150 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 2 700 | 1 250 | 900 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 800 | 875 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 300 | 375 | 750 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 1 600 | | 150 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |13.|Министерство промышленности и энергетики Ростовской области, | | | | | |в том числе: |100 000|120 000|120 000| | |* мероприятия (100% от годового объема по пунктам |100 000|120 000|120 000| | |1.1.5, 1.2.23, 3.1.10, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3.,| | | | | |5.1.4, 6.5., 6.6, 6.8, 6.9, 6.10 приложения N 3 к Программе) | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |14.|Министерство жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |Ростовской области, в том числе: | 3 000 |23 000 |20 000 | | |* мероприятия (60% от годового объема по пункту 1.1.11 и 100% | 3 000 |23 000 |20 000 | | |от годового объема по пунктам 2.1.20, 3.1.1, 3.2.7, 6.11 | | | | | |приложения N 3 к Программе) | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |15.|Министерство внутренней и информационной политики области, в том числе: | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |* мероприятия (40% от годового объема по пункту 1.1.11 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | |приложения N 3 к Программе) | | | | (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 04.07.2011 г. N 435) |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |16.|Министерство транспорта Ростовской области, в том числе: | 300 | | 5 000 | | |- аппарат управления, в том числе: | 300 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 300 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | | | | | |- мероприятия (100% от годового объема по пункту 5.2.6 | | | 5 000 | | |приложения N 3 к Программе) | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |17.|Государственная жилищная инспекция Ростовской области, | | | | | |в том числе: | 500 | | | | |- аппарат управления, в том числе: | 500 | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 100 | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | 400 | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |18.|Государственное учреждение "Служба эксплуатации | | | | | |административных зданий Администрации Ростовской области", | | | | | |в том числе: | 2 000 | 1 500 | 3 000 | | |- аппарат управления, в том числе: | | | | | |* проведение обязательного энергетического обследования | | | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | | | | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | | | |- подведомственные учреждения, в том числе: | 2 000 | 1 500 | 3 000 | | |* проведение обязательного энергетического обследования | 1 000 | 500 | | | |* замена ламп накаливания в зданиях на энергосберегающие | 1 000 | 1 000 | 2 000 | | |* дооснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов | | | 1 000 | |———|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| |Всего по Программе, |180 000|185 000|180 000| |в том числе: | 3 510 | 0 | 0 | |* аппарат управления |71 490 |40 000 |33 000 | |* подведомственные учреждения |105 000|145 000|147 000| |* мероприятия | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|———————|———————| (Приложение в редакции Постановления Администрации Ростовской области от 22.12.2010 г. N 405) Приложение N 2 к постановлению Администрации Ростовской области от 16.09.2010 N 186 МЕТОДИКА оценки эффективности Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года (далее - Программа) 1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Государственным заказчиком Программы. 2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 2.1. Критерий "Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий Программы" базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности, указанных в приложении N 2 к Программе, и рассчитывается по формуле: КЦИi = ЦИФi/ЦИПi, где: КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора или показателя; ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя. Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 - при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 - при планируемом снижении ЦИПi. 2.2. Критерий "Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия Программы запланированному уровню затрат", базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия из приложения N 3 к Программе, и рассчитывается по формуле: КБЗi = БЗФi/БЗПi, где: КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия; БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия. Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин (Приложение дополнено - Постановление Администрации Ростовской области от 22.12.2010 г. N 405) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|