|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.10.2009 N 529 г. Ростов-на-Дону Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Ростовской области от 07.08.2009 N 220 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" согласно приложению. 2. Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) при формировании областного бюджета на 2010 год предусмотреть ассигнования на реализацию в 2010 году Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". 3. Установить, что в ходе реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного и федерального бюджетов. 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Бедрика А.И. Глава Администрации (Губернатор) области В.Ф. Чуб Постановление вносит министерство труда и социального развития области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" ПАСПОРТ Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" Наименование - Областная долгосрочная целевая программа Программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа). Основание для - распоряжение Администрации Ростовской области разработки от 07.08.2009 N 220 "О разработке областной Программы долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы". Государственный - министерство труда и социального развития заказчик Ростовской области. Программы Разработчик - министерство труда и социального развития Программы Ростовской области. Основная цель - повышение качества жизни отдельных категорий Программы населения области. Основные задачи - 1. Исполнение обязательств области по оказанию Программы мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Развитие системы социального обслуживания, улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. 5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Сроки - 2010-2012 годы реализации Программы Структура - 1. Подпрограмма "Социальная поддержка Программы, населения". перечень 1.1. Направление "Мероприятия, направленные на подпрограмм, реализацию прав граждан на социальную мероприятий и поддержку". основных 1.2. Направление "Мероприятия, направленные на направлений социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности". 2. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения". 2.1. Направление "Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными областными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях". 2.2. Направление "Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" 3. Приложение N 1 к Программе "Целевые индикаторы и показатели Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". 4. Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". 5. Приложение N 3 к Программе "Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". Исполнители - министерство труда и социального развития Программы Ростовской области (далее - минтруд области); органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов; государственные учреждения социального обслуживания населения Ростовской области; муниципальные учреждения социального обслуживания населения. Объемы и - общий объем финансирования Программы* - источники 43 001 164,7 тыс. рублей. финансирования Из общего объема финансирования Программы: Программы средства областного бюджета - 39 967 832,5 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 12 290 782,9 тыс. рублей; 2011 год - 13 322 565,9 тыс. рублей; 2012 год - 14 354 483,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 033 332,2 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 3 033 332,2 тыс. рублей; 2011 год - 0 тыс. рублей; 2012 год - 0 тыс. рублей. Ожидаемые - 1. Уменьшение доли населения с денежными конечные доходами ниже региональной величины результаты прожиточного минимума в общей численности реализации населения области в 2010 году до Программы 16,0 процента, в 2011 году - до 15,2 процента, в 2012 году - до 14,3 процента. 2. Сохранение в 2010-2012 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области на уровне 2009 года - 8,5 процента. 3. Сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в области в 2010-2012 годах до 7,5 процента. 4. Сокращение очередности в дома-интернаты за счет создания новой формы социального обслуживания - приемная семья. 5. Увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в 2010 году - 100 процентов, в 2011 году - 100 процентов, в 2012 году - 100 процентов. 6. Финансирование учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным государственным заданием в 2010-2012 годах - 100 процентов. Система - контроль за реализацией Программы организации осуществляет по итогам каждого года контроля за Администрация Ростовской области, Контрольно- исполнением счетная палата Ростовской области в соответствии Программы с их полномочиями, установленными областным законодательством. Формы контроля - проверка исполнения разделов Программы; отчеты исполнителей Программы. _______________________ *Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. РАЗДЕЛ I Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.06.2009 N 28 "О концепции областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы", распоряжением Администрации Ростовской области от 07.08.2009 N 220 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В настоящее время минимальный размер оплаты труда практически приближен к прожиточному минимуму трудоспособного населения и реформирование пенсионного обеспечения граждан направлено, в первую очередь, на установление величины пенсий в 2009 году не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом их индексации. При этом на первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения государственных услуг. Следует отметить, что процессы старения населения области, которые подтверждаются статистическими данными (ежегодно численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается: в 2006 году - 972,5 тыс. человек, в 2007 году - 974,2 тыс. человек, в 2008 году - 983,9 тыс. человек), вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. По состоянию на 1 июля 2009 года социальное обслуживание различных категорий населения осуществляют 149 учреждений, из них 86 - государственные областные учреждения социального обслуживания различных типов. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 июня 2009 года очередность на помещение в дома-интернаты составляет 264 человека, в психоневрологические интернаты - 678 человек. Кроме того, во многих существующих домах-интернатах не соблюдается норматив площади проживания на 1 клиента, имеется переуплотненность. Остается частично нерешенной проблема обеспечения противопожарной безопасности в условиях компактного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в учреждениях социальной помощи дезадаптированным категориям граждан, социально-реабилитационных отделениях центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Ростовской области в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в этой сфере. В области приняты и действуют 14 законов социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации позволило создать в области современную модель социальной поддержки населения. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. В 2008 году различные меры социальной поддержки получили свыше 1,3 млн. малообеспеченных и льготных категорий населения Ростовской области. Расходы на финансирование законов социальной направленности выросли по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза и составили 7,6 млрд. рублей. За 2008 год обслужено учреждениями социального обслуживания 555,2 тыс. человек, финансирование учреждений социального обслуживания составило 2,9 млрд. рублей, что превышает расходы 2007 года в 1,2 раза. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 Аналитическая информация о динамике объемов ассигнований |————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————| |Наименование| Факт, | Факт, |Темп роста | План, |Темп роста | |направления | 2007 год | 2008 год |2008 года к| 2009 год |2009 года к| |расходования| (тыс. | (тыс. | 2007 году | (тыс. | 2008 году | | средств | рублей) | рублей) | (%) | рублей) | (%) | |————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————| |Социальная |5 960 361,6|7 625 949,8| 27,9 |11 909 970,6| 56,2 | |поддержка | | | | | | |————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————| |Социальное |2 391 773,1|2 884 899,6| 20,6 |3 386 663,6 | 17,4 | |обслуживание| | | | | | |————————————|———————————|———————————|———————————|————————————|———————————| В Ростовской области действуют комплексные программы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, улучшению демографической ситуации, в рамках которых предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в том числе многодетным, а также осуществляется организация досуга, отдыха и оздоровления детей, особенно в период школьных каникул. Система комплексных мер по социальной поддержке малообеспеченных семей с детьми позволила не допустить снижения материального положения этой категории населения. В 2009 году 189 тыс. малообеспеченных семей получают детские пособия, более 41 тыс. семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 16 тыс. многодетных семей. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства в августе 2008 года внесены изменения в областные законы "О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области", "О социальной поддержке детства в Ростовской области", согласно которым законодательно закреплена с 1 января 2009 года ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. С 1 января 2009 года выплаты семьям с детьми за счет средств областного бюджета были увеличены и составляли: детские пособия - 218 рублей; денежные выплаты на детей первого - второго года жизни из малоимущих семей - 435 рублей; денежные выплаты на детей из многодетных семей - 218 рублей. Постановлением Администрации Ростовской области от 08.07.2009 N 325 размеры указанных выплат повторно проиндексированы в связи с изменением уровня инфляции и составляют: 229 рублей, 458 рублей, 229 рублей соответственно. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2009 году на эти цели предусмотрено 1936,5 млн. рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 135 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1353,5 рубля, что на 31 процент выше размера 2008 года. Малообеспеченным жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного пособия и натуральной помощи. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. Жизнь побуждает органы социальной защиты субъектов Российской Федерации, в том числе и нашей области, искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Формирование современной и комфортной социальной среды, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию Программы. РАЗДЕЛ II Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения области. Основными целями Программы являются: 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения области, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции. 2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Исполнение обязательств области по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Развитие системы социального обслуживания, улучшение качества предоставления социальных услуг и совершенствование форм социального обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания. 5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2010-2012 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1. РАЗДЕЛ III Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программа состоит из двух подпрограмм: "Социальная поддержка населения" и "Социальное обслуживание населения", мероприятия которых направлены на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание населения области. В 2010-2012 годах общий объем средств на реализацию мероприятий программы по предварительным расчетам ожидается: 43 001,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 2. Таблица N 2 Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы (млн. рублей) |————————————————————|————————|——————————————————————————| | Источники | Всего | В том числе по годам | | финансирования | |————————|————————|————————| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Итого финансирование|43 001,1|15 324,1|13 322,6|14 354,4| |по Программе | | | | | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |В том числе: | | | | | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |39 967,8|12 290,8|13 322,6|14 354,4| |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |федеральный бюджет |3 033,3 |3 033,3 | 0,0 | 0,0 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Подпрограмма I |32 777,8|12 169,5|9 926,1 |10 682,2| |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |В том числе: | | | | | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |29 744,5|9 136,2 |9 926,1 |10 682,2| |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |федеральный бюджет |3 033,3 |3 033,3 | 0,0 | 0,0 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |Подпрограмма II |10 223,3|3 154,6 |3 396,4 |3 672,3 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |В том числе: | | | | | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |10 223,3|3 154,6 |3 396,4 |3 672,3 | |————————————————————|————————|————————|————————|————————| Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главных распорядителей средств. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы. В подпрограмму "Социальная поддержка населения" включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности. В подпрограмму "Социальное обслуживание населения" включены мероприятия по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях, осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". В приложении N 2 к Программе приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов по подпрограммам, срокам реализации, объемам и источникам финансирования. РАЗДЕЛ IV Нормативное обеспечение Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется. РАЗДЕЛ V Механизм реализации, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Государственным заказчиком Программы является минтруд области. Минтруд области обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 2. Государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Минтруд области с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Администрацию Ростовской области. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Ростовской области в установленном порядке. Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением Администрации Ростовской области в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. РАЗДЕЛ VI Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени. Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области в 2010 году до 16,0 процента, в 2011 году - до 15,2 процента, в 2012 году - до 14,3 процента; сохранение в 2010-2012 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в области на уровне 2009 года - 8,5 процента; сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в области в 2010-2012 годах до 7,5 процента; финансирование учреждений социального обслуживания в соответствии с установленным государственным заданием в 2010-2012 годах - 100 процентов; сокращение очередности в дома-интернаты за счет создания новой формы социального обслуживания - приемная семья; увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в 2010-2012 годах - 100 процентов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы", изложенной в приложении N 3 к настоящей Программе. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных услуг; объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих государственных учреждений социального обслуживания, тем самым улучшив условия пребывания в них. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Заместитель начальника общего отдела Администрации области Л.В. Кулик Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| | N | Наименование | Единица | Базовый |2010 год|2011 год|2012 год| |п/п| показателей |измерения|показатель | | | | | | | | 2009 года | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| |1. |Доля населения с |процентов| 17,1 | 16,0 | 15,2 | 14,3 | | |денежными дохо- | | | | | | | |дами ниже реги- | | | | | | | |ональной вели- | | | | | | | |чины прожиточ- | | | | | | | |ного минимума в | | | | | | | |общей числен- | | | | | | | |ности населения | | | | | | | |области | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| |2. |Доля семей, |процентов| 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | | |получающих | | | | | | | |жилищные субси- | | | | | | | |дии на оплату | | | | | | | |жилого помеще- | | | | | | | |ния и коммуналь- | | | | | | | |ных услуг, в | | | | | | | |общем количест- | | | | | | | |ве семей в облас-| | | | | | | |ти | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| |3. |Доля малообеспе- |процентов| 8,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |ченных семей, | | | | | | | |получающих | | | | | | | |ежемесячное | | | | | | | |пособие на | | | | | | | |ребенка, в общем | | | | | | | |количестве семей | | | | | | | |в области | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| | II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| |1. |Финансирование |процентов|с 2010 года| 100 | 100 | 100 | | |учреждений | | | | | | | |социального | | | | | | | |обслуживания в | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | |установленным | | | | | | | |государственным | | | | | | | |заданием | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| |2. |Уровень обеспе- |процентов| 90 | 100 | 100 | 100 | | |чения противо- | | | | | | | |пожарной безо- | | | | | | | |пасности граждан,| | | | | | | |проживающих в | | | | | | | |государственных | | | | | | | |учреждениях, в | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | |предписаниями | | | | | | | |надзорных орга- | | | | | | | |нов | | | | | | |———|—————————————————|—————————|———————————|————————|————————|————————| Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" СИСТЕМА программных мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения на 2010-2012 годы" (тыс. рублей) |———————|————————————————|———————|——————|———————————————————————————————————————————————————|———————|————————| | N п/п | Наименование |Испол- | Срок | Объем финансирования (денежные средства |Источ- |Ожидае- | | | мероприятия |нитель |испол-| предусмотрены в бюджете ведомства, указанного | ник | мые | | | | |нения,| первым в графе исполнителя) |финан- | конеч- | | | | | годы |————————————|——————————————————————————————————————|сирова-| ные | | | | | | всего | в том числе | ния |резуль- | | | | | | |————————————|————————————|————————————| | таты | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |I Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.1. |Предоставление |минтруд|2010- | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |област-|улуч- | | |меры социаль- |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |ной поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |по оплате | | | | | | | |ва жиз- | | |расходов на | | | | | | | |ни | | |газификацию | | | | | | | |отдель- | | |жилья отдель- | | | | | | | |ных | | |ных категорий | | | | | | | |кате- | | |граждан | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.2. |Оказание адрес- |минтруд|2010- | 286 611,7 | 88 400,5 | 99 105,6 | 99 105,6 |област-|улуч- | | |ной социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |помощи в виде | | | | | | |бюджет |качест- | | |областного | | | | | | | |ва жиз- | | |социального | | | | | | | |ни | | |пособия, | | | | | | | |отдель- | | |натуральной | | | | | | | |ных | | |помощи, прове- | | | | | | | |кате- | | |дение благотво- | | | | | | | |горий | | |рительных акций | | | | | | | |граждан | | |к социально | | | | | | | | | | |значимым датам | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.3. |Проведение |минтруд|2010- | 40 063,30 | 14 324,0 | 13 470,6 | 12 268,7 |област-|мате- | | |мероприятий, |области| 2012 | | | | | ной |риальная| | |связанных с | | | | | | |бюджет |помощь | | |празднованием | | | | | | | |инва- | | |годовщины | | | | | | | |лидам и | | |Победы | | | | | | | |участ- | | | | | | | | | | |никам | | | | | | | | | | |Великой | | | | | | | | | | |Отечест-| | | | | | | | | | |венной | | | | | | | | | | |войны | | | | | | | | | | |1941- | | | | | | | | | | |1945 | | | | | | | | | | |годов | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.4. |Предоставление |минтруд|2010- | 613 038,3 | 204 346,1 | 204 346,1 | 204 346,1 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |улуч- | | |поддержки | | | | | | |бюджет |шение | | |ветеранов труда | | | | | | | |качест- | | |по проезду на | | | | | | | |ва жиз- | | |железнодорож- | | | | | | | |ни | | |ном и водном | | | | | | | |отдель- | | |транспорте | | | | | | | |ных | | |пригородного | | | | | | | |кате- | | |сообщения и на | | | | | | | |горий | | |автомобильном | | | | | | | |граждан | | |транспорте | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | |внутриобласт- | | | | | | | | | | |ного и пригород-| | | | | | | | | | |ного межмуни- | | | | | | | | | | |ципального | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.5. |Предоставление |минтруд|2010- | 30 533,4 | 10 177,8 | 10 177,8 | 10 177,8 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки тру- | | | | | | |бюджет |качест- | | |жеников тыла | | | | | | | |ва жиз- | | |по проезду на | | | | | | | |ни | | |железнодорож- | | | | | | | |отдель- | | |ном и водном | | | | | | | |ных | | |транспорте | | | | | | | |кате- | | |пригородного | | | | | | | |горий | | |сообщения и на | | | | | | | |граждан | | |автомобильном | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | |внутриобласт- | | | | | | | | | | |ного и пригород-| | | | | | | | | | |ного межмуни- | | | | | | | | | | |ципального | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.6. |Предоставление |минтруд|2010- | 7 016,1 | 2 338,7 | 2 338,7 | 2 338,7 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки граж- | | | | | | |бюджет |качест- | | |дан, пострадав- | | | | | | | |ва жиз- | | |ших от полити- | | | | | | | |ни | | |ческих репрес- | | | | | | | |отдель- | | |сий, по проезду | | | | | | | |ных | | |на железно- | | | | | | | |кате- | | |дорожном и | | | | | | | |горий | | |водном транс- | | | | | | | |граждан | | |порте пригород- | | | | | | | | | | |ного сообщения | | | | | | | | | | |и на автомо- | | | | | | | | | | |бильном транс- | | | | | | | | | | |порте пригород- | | | | | | | | | | |ного межмуни- | | | | | | | | | | |ципального | | | | | | | | | | |сообщения | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.7. |Предоставление |минтруд|2010- | 50 948,2 | 15 494,6 | 17 028,6 | 18 425,0 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки вете- | | | | | | |бюджет |качест- | | |ранам труда | | | | | | | |ва жиз- | | |Ростовской | | | | | | | |ни | | |области по | | | | | | | |отдель- | | |проезду на | | | | | | | |ных | | |железнодорож- | | | | | | | |кате- | | |ном и водном | | | | | | | |горий | | |транспорте | | | | | | | |граждан | | |пригородного | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | |внутриобласт- | | | | | | | | | | |ного и пригород-| | | | | | | | | | |ного сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.8. |Выплата госу- |минтруд|2010- | 288 870,6 | 96 290,2 | 96 290,2 | 96 290,2 |област-|улуч- | | |дарственной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |пенсии за выслу-| | | | | | |бюджет |качест- | | |гу лет, ежеме- | | | | | | | |ва жиз- | | |сячной доплаты | | | | | | | |ни | | |к пенсии отдель-| | | | | | | |отдель- | | |ным категориям | | | | | | | |ных | | |граждан; ежеме- | | | | | | | |кате- | | |сячной доплаты | | | | | | | |горий | | |к пенсии лицам, | | | | | | | |граждан | | |пострадавшим | | | | | | | | | | |во время собы- | | | | | | | | | | |тий в г. Ново- | | | | | | | | | | |черкасске в | | | | | | | | | | |июне 1962 года | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.9. |Предоставление |минтруд|2010- |1 374 864,7 | 421 162,5 | 459 253,8 | 494 448,4 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки вете- | | | | | | |бюджет |качест- | | |ранам труда | | | | | | | |ва жиз- | | |Ростовской | | | | | | | |ни | | |области, за | | | | | | | |отдель- | | |исключением | | | | | | | |ных | | |проезда на | | | | | | | |кате- | | |железнодорож- | | | | | | | |горий | | |ном и водном | | | | | | | |граждан | | |транспорте | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | |межмуниципаль- | | | | | | | | | | |ного и междуна- | | | | | | | | | | |родного внутри- | | | | | | | | | | |областного | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.10.|Предоставление |минтруд|2010- |2 552 236,2 | 776 200,0 | 853 043,4 | 922 992,8 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |отдельным кате- | | | | | | | |ва жиз- | | |гориям граждан, | | | | | | | |ни | | |работающих и | | | | | | | |отдель- | | |проживающих в | | | | | | | |ных | | |сельской мест- | | | | | | | |кате- | | |ности | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.11.|Предоставление |минтруд|2010- |10 127 602,7|3 101 909,4 |3 383 100,4 |3 642 592,9 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |ветеранам труда | | | | | | | |ва жиз- | | | | | | | | | | |ни | | | | | | | | | | |отдель- | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | |кате- | | | | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.12.|Предоставление |минтруд|2010- | 348 646,0 | 108 485,6 | 116 278,0 | 123 882,4 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки лиц, | | | | | | |бюджет |качест- | | |работавших в | | | | | | | |ва жиз- | | |тылу в период | | | | | | | |ни | | |Великой Оте- | | | | | | | |отдель- | | |чественной | | | | | | | |ных | | |войны 1941 - | | | | | | | |кате- | | |1945 годов | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.13.|Предоставление |минтруд|2010- | 310 946,3 | 94 927,2 | 103 891,9 | 112 127,2 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |жертв полити- | | | | | | | |ва жиз- | | |ческих репрес- | | | | | | | |ни | | |сий | | | | | | | |отдель- | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | |кате- | | | | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.14.|Предоставление |минтруд|2010- |7 398 256,2 |2 250 000,0 |2 472 736,7 |2 675 519,5 |област-|улуч- | | |гражданам в |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |целях оказания | | | | | | |бюджет |качест- | | |социальной под- | | | | | | | |ва жиз- | | |держки субси- | | | | | | | |ни | | |дий на оплату | | | | | | | |отдель- | | |жилых помеще- | | | | | | | |ных | | |ний и комму- | | | | | | | |кате- | | |нальных услуг | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.15.|Предоставление |минтруд|2010- | 124 987,7 | 38 008,3 | 41 776,0 | 45 203,4 |област-|улуч- | | |материальной и |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |иной помощи | | | | | | |бюджет |качест- | | |для погребения | | | | | | | |ва жиз- | | | | | | | | | | |ни | | | | | | | | | | |отдель- | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | |кате- | | | | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.16.|Выплата денеж- |минтруд|2010- | 33 181,4 | 10 091,3 | 11 090,4 | 11 999,7 |област-|улуч- | | |ной компенса- |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |ции расходов, | | | | | | |бюджет |качест- | | |связанных с | | | | | | | |ва жиз- | | |санаторно- | | | | | | | |ни | | |курортным | | | | | | | |отдель- | | |обслуживанием | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | |кате- | | | | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.17.|Обеспечение |минтруд| 2010 | 70 970,1 | 70 970,1 | 0 | 0 |област-|улуч- | | |равной доступ- |области| | | | | | ной |шение | | |ности услуг | | | | | | |бюджет |качест- | | |общественного | | | | | | | |ва жиз- | | |транспорта на | | | | | | | |ни | | |территории | | | | | | | |отдель- | | |области для | | | | | | | |ных | | |отдельных кате- | | | | | | | |кате- | | |горий граждан, | | | | | | | |горий | | |оказание мер | | | | | | | |граждан | | |социальной под- | | | | | | | | | | |держки которым | | | | | | | | | | |относится к | | | | | | | | | | |ведению Россий- | | | | | | | | | | |ской Федерации | | | | | | | | | | |и субъектов | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.18.|Предоставление |минтруд|2010- | 5 534,1 | 5 534,1 | - | - | феде- |улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | |ральный|шение | | |поддержки инва- | | | | | | |бюджет |качест- | | |лидов по вып- | | | | | | | |ва жиз- | | |лате компенса- | | | | | | | |ни | | |ции страховых | | | | | | | |отдель- | | |премий по | | | | | | | |ных | | |договору обяза- | | | | | | | |кате- | | |тельного страхо-| | | | | | | |горий | | |вания граждан- | | | | | | | |граждан | | |ской ответ- | | | | | | | | | | |ственности | | | | | | | | | | |владельцев | | | | | | | | | | |транспортных | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.19.|Предоставление |минтруд|2010- | 98 914,2 | 98 914,2 | - | - | феде- |улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | |ральный|шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |граждан, награж-| | | | | | | |ва жиз- | | |денных знаком | | | | | | | |ни | | |"Почетный | | | | | | | |отдель- | | |донор СССР", | | | | | | | |ных | | |"Почетный | | | | | | | |кате- | | |донор России" | | | | | | | |горий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.1.20.|Предоставление |минтруд|2010- |2 878 779,0 |2 878 779,0 | - | - | феде- |улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | |ральный|шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |отдельных кате- | | | | | | | |ва жиз- | | |горий граждан | | | | | | | |ни | | |по оплате жилого| | | | | | | |отдель- | | |помещения и | | | | | | | |ных | | |коммунальных | | | | | | | |кате- | | |услуг (инвали- | | | | | | | |горий | | |ды, ветераны, | | | | | | | |граждан | | |"чернобыльцы") | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.1. |Предоставление |минтруд|2010- |3 759 714,1 |1 139 985,0 |1 256 218,4 |1 363 510,7 |област-|оказание| | |государственного|области| 2012 | | | | | ной |госу- | | |ежемесячного | | | | | | |бюджет |дарст- | | |пособия на | | | | | | | |венной | | |ребенка мало- | | | | | | | |мате- | | |имущим семьям | | | | | | | |риаль- | | | | | | | | | | |ной | | | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | | | |с целью | | | | | | | | | | |возрож- | | | | | | | | | | |дения и | | | | | | | | | | |повы- | | | | | | | | | | |шения | | | | | | | | | | |статуса | | | | | | | | | | |семьи | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.2. |Предоставление |минтруд|2010- |1 082 237,0 | 328 928,0 | 361 820,6 | 391 488,4 |област-|мате- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |риаль- | | |поддержки мало- | | | | | | |бюджет |ное | | |имущим семьям, | | | | | | | |стиму- | | |имеющим детей | | | | | | | |лиро- | | |первого - второ-| | | | | | | |вание | | |го года жизни | | | | | | | |рожда- | | | | | | | | | | |емости, | | | | | | | | | | |повы- | | | | | | | | | | |шение | | | | | | | | | | |качества| | | | | | | | | | |пита- | | | | | | | | | | |ния, | | | | | | | | | | |здоровья| | | | | | | | | | |детей и | | | | | | | | | | |сниже- | | | | | | | | | | |ние | | | | | | | | | | |младен- | | | | | | | | | | |ческой | | | | | | | | | | |смерт- | | | | | | | | | | |ности | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.3. |Предоставление |минтруд|2010- |1 113 673,3 | 338 069,7 | 372 153,2 | 403 450,4 |област-|повы- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки на | | | | | | |бюджет |статуса | | |детей из много- | | | | | | | |много- | | |детных семей | | | | | | | |детной | | | | | | | | | | |семьи, | | | | | | | | | | |поощ- | | | | | | | | | | |рение | | | | | | | | | | |много- | | | | | | | | | | |дет- | | | | | | | | | | |ности | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.4 |Поощрение |минтруд|2010- | 8 794,2 | 2 931,4 | 2 931,4 | 2 931,4 |област-|призна- | | |многодетных |области| 2012 | | | | | ной |ние | | |матерей | | | | | | |бюджет |заслуг | | | | | | | | | | |матери | | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | |достой- | | | | | | | | | | |ном | | | | | | | | | | |воспи- | | | | | | | | | | |тании | | | | | | | | | | |подрас- | | | | | | | | | | |тающего | | | | | | | | | | |поко- | | | | | | | | | | |ления, | | | | | | | | | | |возрож- | | | | | | | | | | |дении и | | | | | | | | | | |укреп- | | | | | | | | | | |лении | | | | | | | | | | |тради- | | | | | | | | | | |ций | | | | | | | | | | |много- | | | | | | | | | | |детности| | | | | | | | | | |на Дону | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.5. |Предоставление |минтруд|2010- | 24 545,4 | 8 181,8 | 8 181,8 | 8 181,8 |област-|улуч- | | |мер социальной |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |поддержки | | | | | | |бюджет |качест- | | |ВИЧ-инфици- | | | | | | | |ва жиз- | | |рованным в | | | | | | | |ни | | |детском возрасте| | | | | | | |отдель- | | |во время пребы- | | | | | | | |ных | | |вания в нозо- | | | | | | | |кате- | | |комиальных | | | | | | | |горий | | |очагах (меди- | | | | | | | |граждан | | |цинских учреж- | | | | | | | | | | |дениях) | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.6. |Организация |минтруд|2011- | 51 644,8 | * | 25 822,4 | 25 822,4 |област-|предос- | | |отдыха и оздо- |области| 2012 | | | | | ной |тавление| | |ровления детей, | | | | | | |бюджет |возмож- | | |нуждающихся в | | | | | | | |ности | | |особой заботе | | | | | | | |оздоров-| | |государства | | | | | | | |ления | | | | | | | | | | |детей, | | | | | | | | | | |нуждаю- | | | | | | | | | | |щихся в | | | | | | | | | | |особой | | | | | | | | | | |заботе | | | | | | | | | | |госу- | | | | | | | | | | |дарства,| | | | | | | | | | |в | | | | | | | | | | |оздоро- | | | | | | | | | | |витель- | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | |учреж- | | | | | | | | | | |дениях | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.7. |Проведение |минтруд|2011- | 142,8 | * | 71,4 | 71,4 |област-|поощ- | | |торжественного |области| 2012 | | | | | ной |рение | | |приема для | | | | | | |бюджет |много- | | |многодетных | | | | | | | |детных | | |матерей, посвя- | | | | | | | |матерей,| | |щенного празд- | | | | | | | |пропа- | | |нованию Дня | | | | | | | |ганда | | |матери | | | | | | | |цен- | | | | | | | | | | |ностей | | | | | | | | | | |семей- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |воспи- | | | | | | | | | | |тания | | | | | | | | | | |подрас- | | | | | | | | | | |тающего | | | | | | | | | | |поко- | | | | | | | | | | |ления | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.8. |Организация и |минтруд|2010- | без дополнительного финансирования |возрож- | | |проведение |области| 2012 | |дение и | | |мероприятий, | | | |повы- | | |посвященных | | | |шение | | |Международному | | | |статуса | | |дню защиты | | | |семьи | | |детей, Дню | | | | | | |семьи | | | | | |———————|————————————————|———————|——————| |————————| |1.2.9. |Проведение об- |минтруд|2011- | |укреп- | | |ластного фести- |области| 2012 | |ление | | |валя детского и | | | |инсти- | | |семейного твор- | | | |тута | | |чества "Цветик- | | | |семьи, | | |семицветик" | | | |создание| | | | | | |условий | | | | | | |для | | | | | | |сов- | | | | | | |местного| | | | | | |посе- | | | | | | |щения | | | | | | |семьями | | | | | | |меро- | | | | | | |приятий,| | | | | | |созда- | | | | | | |ние | | | | | | |условий | | | | | | |для | | | | | | |развития| | | | | | |талантов| | | | | | |детей из| | | | | | |мало- | | | | | | |обеспе- | | | | | | |ченных | | | | | | |семей | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.10.|Предоставление |минтруд|2010- | 94,0 | 94,0 | - | - | феде- |улуч- | | |социальной под- |области| 2012 | | | | |ральный|шение | | |держки граждан | | | | | | |бюджет |качества| | |при возникнове- | | | | | | | |жизни | | |нии поствакци- | | | | | | | |отдель- | | |нальных ослож- | | | | | | | |ных | | |нений | | | | | | | |катего- | | | | | | | | | | |рий | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.11.|Выплата |минтруд|2010- | 49 024,8 | 49 024,8 | - | - | феде- |оказание| | |единовременного |области| 2012 | | | | |ральный|госу- | | |пособия бере- | | | | | | |бюджет |дарст- | | |менной жене | | | | | | | |венной | | |военнослужаще- | | | | | | | |мате- | | |го, проходящего | | | | | | | |риаль- | | |военную службу | | | | | | | |ной | | |по призыву, а | | | | | | | |помощи | | |также ежемесяч- | | | | | | | |с целью | | |ного пособия на | | | | | | | |возрож- | | |ребенка военно- | | | | | | | |дения и | | |служащего, | | | | | | | |повы- | | |проходящего | | | | | | | |шения | | |военную службу | | | | | | | |статуса | | |по призыву | | | | | | | |семьи | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.12.|Осуществление |минтруд|2010- | 986,1 | 986,1 | - | - | феде- |профи- | | |деятельности, |области| 2012 | | | | |ральный|лактика | | |связанной с | | | | | | |бюджет |безнад- | | |перевозкой | | | | | | | |зорнос- | | |между субъек- | | | | | | | |ти и | | |тами Российской | | | | | | | |право- | | |Федерации, а | | | | | | | |нару- | | |также в преде- | | | | | | | |шений | | |лах территорий | | | | | | | |несовер-| | |государств - | | | | | | | |шенно- | | |участников | | | | | | | |летних | | |Содружества | | | | | | | | | | |Независимых | | | | | | | | | | |Государств | | | | | | | | | | |несовершенно- | | | | | | | | | | |летних, само- | | | | | | | | | | |вольно ушедших | | | | | | | | | | |из семей, дет- | | | | | | | | | | |ских домов, | | | | | | | | | | |школ-интернатов | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |1.2.13.|Выплата едино- |минтруд|2010- | - | - | - | - | феде- |поощ- | | |временного |области| 2012 | | | | |ральный|рение | | |поощрения при | | | | | | |бюджет |граждан | | |награждении | | | | | | | |за | | |орденом "Роди- | | | | | | | |большие | | |тельская слава" | | | | | | | |заслу- | | | | | | | | | | |ги в | | | | | | | | | | |укрепле-| | | | | | | | | | |нии | | | | | | | | | | |инсти- | | | | | | | | | | |тута | | | | | | | | | | |семьи и | | | | | | | | | | |воспи- | | | | | | | | | | |тании | | | | | | | | | | |детей | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| | |Всего по | - | - |32 777 856,7|12 169 554,4|9 926 127,4 |10 682 174,9| - |- | | |подпрограмме | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными | |областными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм | |социального обслуживания населения, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |2.1.1. |Расходы на |минтруд|2010- |4 492 796,8 |1 366 643,6 |1 501 636,0 |1 624 517,2 |област-|улуч- | | |финансовое |области| 2012 | | | | | ной |шение | | |обеспечение | | | | | | |бюджет |условий | | |государствен- | | | | | | | |прожи- | | |ного задания | | | | | | | |вания | | |государствен- | | | | | | | |граждан | | |ными учрежде- | | | | | | | |в госу- | | |ниями социаль- | | | | | | | |дарст- | | |ного обслужи- | | | | | | | |венных | | |вания, всего, | | | | | | | |област- | | |из них: | | | | | | | |ных | | |расходы на |минтруд|2010- | 9 252,0 | 3 084,0 | 3 084,0 | 3 084,0 | |учреж- | | |осуществление |области| 2012 | | | | | |дениях | | |капитального | | | | | | | |социаль-| | |ремонта госу- | | | | | | | |ного | | |дарственных | | | | | | | |обслу- | | |областных | | | | | | | |живания;| | |учреждений | | | | | | | |повы- | | |социального | | | | | | | |шение | | |обслуживания | | | | | | | |качества| | |населения: | | | | | | | |оказания| | |капитальный |минтруд| 2010 | 361,1 | 361,1 | - | - | |социаль-| | |ремонт |области| | | | | | |ных | | |государствен- | | | | | | | |услуг в | | |ного учрежде- | | | | | | | |соответ-| | |ния Ростовской | | | | | | | |ствии с | | |области "Центр | | | | | | | |госу- | | |социальной | | | | | | | |дарст- | | |помощи семье и | | | | | | | |вен- | | |детям Семи- | | | | | | | |ными | | |каракорского | | | | | | | |стандар-| | |района"; | | | | | | | |тами | | |выборочный |минтруд| 2010 | 540,0 | 540,0 | - | - | |социаль-| | |ремонт помеще- |области| | | | | | |ного | | |ний ГУ РО | | | | | | | |обслу- | | |"Социально- | | | | | | | |живания | | |реабилитацион- | | | | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | | | | |несовершенно- | | | | | | | | | | |летних Тацин- | | | | | | | | | | |ского района"; | | | | | | | | | | |выборочный |минтруд| 2010 | 1390,2 | 1390,2 | - | - | | | | |ремонт помеще- |области| | | | | | | | | |ний ГОУ СОН | | | | | | | | | | |"Новочеркасский | | | | | | | | | | |дом-интернат | | | | | | | | | | |для престаре- | | | | | | | | | | |лых и инвали- | | | | | | | | | | |дов"; | | | | | | | | | | |капитальный |минтруд| 2010 | 792,7 | 792,7 | - | - | | | | |ремонт (выбо- |области| | | | | | | | | |рочный капи- | | | | | | | | | | |тальный ремонт) | | | | | | | | | | |помещений | | | | | | | | | | |здания (литер А)| | | | | | | | | | |ГОУ СОН Семи- | | | | | | | | | | |каракорского | | | | | | | | | | |дома-интерната | | | | | | | | | | |для престарелых | | | | | | | | | | |и инвалидов | | | | | | | | | | |Семикаракор- | | | | | | | | | | |ского района | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | |области; | | | | | | | | | | |расходы на |минтруд|2010- | 49 484,5 | 15 049,5 | 16 539,4 | | | | | |укрепление |области| 2012 | | | | 17 895,6 | | | | |противопожар- | | | | | | | | | | |ной безопас- | | | | | | | | | | |ности учрежде- | | | | | | | | | | |ний социального | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспе- | | | | | | | | | | |чение | | | | | | | | | | |проти- | | | | | | | | | | |вопо- | | | | | | | | | | |жарной | | | | | | | | | | |безопас-| | | | | | | | | | |ности | | | | | | | | | | |граждан,| | | | | | | | | | |прожи- | | | | | | | | | | |вающих | | | | | | | | | | |в учреж-| | | | | | | | | | |дениях | | | | | | | | | | |социа- | | | | | | | | | | |льного | | | | | | | | | | |обслу- | | | | | | | | | | |живания;| | | | | | | | | | |отсут- | | | | | | | | | | |ствие | | | | | | | | | | |заме- | | | | | | | | | | |чаний | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | | | | |госу- | | | | | | | | | | |дарст- | | | | | | | | | | |венного | | | | | | | | | | |пожар- | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |надзора | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |2.1.2. |г. Зверево, пе- |минтруд| 2010 | 100 000,0 | 100 000,0 | - | - |област-|улуч- | | |репрофилирование|области| | | | | | ной |шение | | |детского дома- | | | | | | |бюджет |условий | | |интерната для | | | | | | | |прожи- | | |умственно | | | | | | | |вания | | |отсталых детей | | | | | | | |граждан | | |под психоневро- | | | | | | | |в госу- | | |логический | | | | | | | |дарст- | | |интернат (1-й | | | | | | | |венных | | |пусковой комп- | | | | | | | |област- | | |лекс на 110 | | | | | | | |ных | | |мест) | | | | | | | |учреж- | | | | | | | | | | |дениях | | | | | | | | | | |социаль-| | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | |обслу- | | | | | | | | | | |живания | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |2.2. Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по | |социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1| |статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 135-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| |2.2.1 |Осуществление |минтруд|2010- |5 630 511,2 |1 687 917,1 |1 894 802,5 |2 047 791,6 |област-|улучше- | | |учреждениями |области| 2012 | | | | | ной |ние | | |социального | | | | | | |бюджет |качества| | |обслуживания | | | | | | | |социа- | | |населения | | | | | | | |льных | | |полномочий по | | | | | | | |услуг | | |социальному | | | | | | | | | | |обслуживанию | | | | | | | | | | |граждан пожи- | | | | | | | | | | |лого возраста и | | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | |пунктами 1, 2, | | | | | | | | | | |3, 5 и 6 части | | | | | | | | | | |1 статьи 8 | | | | | | | | | | |Областного за- | | | | | | | | | | |кона от | | | | | | | | | | |22.10.2004 N | | | | | | | | | | |135-ЗС | | | | | | | | | | |"О социальном | | | | | | | | | | |обслуживании | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | |области" в целях| | | | | | | | | | |выполне-ния | | | | | | | | | | |муниципаль- | | | | | | | | | | |ного задания | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| | |Всего по | - | - |10 223 308,0|3 154 560,7 |3 396 438,5 |3 672 308,8 | - |- | | |подпрограмме | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| | |Итого | - | - |43 001 164,7|15 324 115,1|13 322 565,9|14 354 483,7| - |- | | |по Программе** | | | | | | | | | |———————|————————————————|———————|——————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————|————————| * Объемы финансирования на 2010 год по организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, проведению торжественного приема для многодетных матерей, посвященных празднованию Дня матери учтены в рамках реализации областной целевой программы профилактики правонарушений в Ростовской области на 2007- 2010 годы. ** Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Примечание. ГУ РО - государственное учреждение Ростовской области. ГОУ СОН - государственное областное учреждение социального обслуживания населения. Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" МЕТОДИКА оценки эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - министерством труда и социального развития Ростовской области ежегодно в течение всего срока ее реализации. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле: If 1-5 Summ ——————— Ip 1-5 Е = —————————————— х 100 % , где: соц 5 Е - эффективность реализации Программы; соц If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 1-5 Программы; Ip - индикатор, утвержденный Программой; 1-5 5 - количество индикаторов Программы. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|