|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 № 529
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.10.2009 N 529 г. Ростов-на-Дону Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 27.02.2010 г. N 94; от 22.04.2010 г. N 242; от 15.10.2010 г. N 247; от 04.02.2011 г. N 44; от 01.03.2011 г. N 92; от 25.04.2011 г. N 220; от 09.06.2011 г. N 362; от 07.07.2011 г. N 437; от 08.09.2011 г. N 595; Постановлений Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81; от 12.12.2011 г. N 226; от 11.03.2012 г. N 181) В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Ростовской области от 07.08.2009 N 220 "О разработке областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" согласно приложению. (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 15.10.2010 г. N 247; от 08.09.2011 г. N 595) 2. Министерству финансов области (Федотова Л.В.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы". (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 15.10.2010 г. N 247; от 08.09.2011 г. N 595; Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) 3. Установить, что в ходе реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" подлежат ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного и федерального бюджетов. (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 15.10.2010 г. N 247; от 08.09.2011 г. N 595) 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81) Глава Администрации (Губернатор) области В.Ф. Чуб Постановление вносит министерство труда и социального развития области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 15.10.2010 г. N 247; от 04.02.2011 г. N 44; от 01.03.2011 г. N 92; от 25.04.2011 г. N 220; от 09.06.2011 г. N 362; от 07.07.2011 г. N 437; от 08.09.2011 г. N 595; Постановлений Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81; от 12.12.2011 г. N 226; от 11.03.2012 г. N 181) ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2014 ГОДЫ" Наименование - Областная долгосрочная целевая программа Программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (далее - Программа) (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Основание - распоряжение Администрации Ростовской для разработки области от 07.08.2009 N 220 "О разработке Программы Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" Государственный - министерство труда и социального развития заказчик Программы Ростовской области Разработчик Программы - министерство труда и социального развития Ростовской области Основная цель - повышение качества жизни отдельных Программы категорий населения области Основные задачи - 1. Исполнение обязательств области по Программы оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории Ростовской области. 4. Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания. 5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан Сроки реализации - 2010-2014 годы Программы (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Структура Программы, 1. Подпрограмма "Социальная поддержка перечень подпрограмм, населения. мероприятий и основных 1.1. Направление "Мероприятия, направлений направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку". 1.2. Направление "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности". 2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей". 2.1. Направление "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей". 3. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения". 3.1. Направление "Мероприятия по предоставле-нию социальных услуг государственными областными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях". 3.2. Направление "Осуществление муниципаль-ными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". 4. Приложение N 1 к Программе "Целевые индикаторы и показатели Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы". (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) 5. Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы". (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) 6. Приложение N 3 к Программе "Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время". 6-1. Приложение N 3-1 к Программе "Реестр инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, включенных в Областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы. (Дополнен - Постановление Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81) 7. Приложение N 4 к Программе "Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Исполнители - министерство труда и социального развития Ростовской Программы области (далее - минтруд области); органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов; государственные учреждения социального обслуживания населения Ростовской области; муниципальные учреждения социального обслуживания населения; министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразование Ростовской области); министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области (далее - министерство строительства Ростовской области); органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае принятия их представительным органом соответствующих решений. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Объемы и источники - общий объем финансирования Программы* - финансирования 100 066 665,3 тыс. рублей. Программы Из общего объема финансирования Программы: средства областного бюджета - 80 366 252,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 13 492 287,9 тыс. рублей; 2011 год - 15 922 219,9 тыс. рублей; 2012 год - 15 701 668,6 тыс. рублей; 2013 год - 16 982 937,0 тыс. рублей; 2014 год - 18 267 139,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 18 516 788,9 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 4 437 081,6 тыс. рублей; 2011 год - 3 844 890,7 тыс. рублей; 2012 год - 3 208 495,8 тыс. рублей; 2013 год - 3 432 885,4 тыс. рублей; 2014 год - 3 593 435,4 тыс. рублей"; внебюджетные источники - 1 183 624,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 1 183 624,0 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Ожидаемые - 1. Уменьшение доли населения с денежными конечные доходами результаты ниже региональной величины прожиточного реализации минимума Программы в общей численности населения области к 2014 году до 10,4 процентов. 2. Увеличение к 2014 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 10 процентов. 3. Сокращение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области к 2014 году 9 процентов. 4. Увеличение количества детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях, укрепление их здоровья. 5. Увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в 2010 - 2014 годах до 100 процентов 6. Соответствие объема и качества предоставленных социальных услуг параметрам государственного задания в 2013-2014 годах до 100 процентов. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Система организации - контроль за реализацией Программы контроля за исполнением осуществляют по итогам каждого года Программы Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными областным законодательством Формы контроля - проверка исполнения разделов Программы; отчеты исполнителей Программы * Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.06.2009 N 28 "О концепции Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы", распоряжением Администрации Ростовской области от 07.08.2009 N 220 "О разработке Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В настоящее время минимальный размер оплаты труда практически приближен к прожиточному минимуму трудоспособного населения и реформирование пенсионного обеспечения граждан направлено, в первую очередь, на установление величины пенсий не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом их индексации. При этом на первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения государственных услуг. Следует отметить, что процессы старения населения области, которые подтверждаются статистическими данными (ежегодно численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается: в 2006 году - 972,5 тыс. человек, в 2007 году - 974,2 тыс. человек, в 2008 году - 983,9 тыс. человек), вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. По состоянию на 1 июля 2009 года социальное обслуживание различных категорий населения осуществляли 145 учреждений, из них 82 - государственные областные учреждения социального обслуживания различных типов. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 июня 2009 года очередность на помещение в дома- интернаты составляла 264 человека, в психоневрологические интернаты - 678 человек. Кроме того, во многих существующих домах-интернатах не соблюдается норматив площади проживания на 1 клиента, имеется переуплотненность. Остается частично нерешенной проблема обеспечения противопожарной безопасности в условиях компактного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в учреждениях социальной помощи дезадаптированным категориям граждан, социально-реабилитационных отделениях центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Ростовской области в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в этой сфере. В области приняты и действуют 14 законов социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации позволило создать в области современную модель социальной поддержки населения. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. В 2008 году различные меры социальной поддержки получили свыше 1,3 млн. малообеспеченных и льготных категорий населения Ростовской области. Расходы на финансирование законов социальной направленности выросли по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза и составили 7,6 млрд. рублей. За 2008 год обслужено учреждениями социального обслуживания 555,2 тыс. че-ловек, финансирование учреждений социального обслуживания составило 2,9 млрд. рублей, что превышает расходы 2007 года в 1,2 раза. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Наименование | 2007 год |2008 год |Темп роста |2009 год |Темп роста | |направления |(тыс. рублей) | (тыс. | 2008 года | (тыс. | 2009 года | |расходования | (факт) |рублей) |к 2007 году | рублей) |к 2008 году | | средств | | (факт) |(процентов) | (факт) |(процентов) | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Социальная | 5960361,6 |7625949,8| 27,9 |11455663,9| 50,2 | |поддержка | | | | | | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Социальное | 2391773,1 |2884899,6| 20,6 |3481213,0 | 20,7 | |обслуживание | | | | | | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| В 2009 году 189 тыс. малообеспеченных семей получали детские пособия, более 41 тыс. семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 18 тыс. многодетных семей. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства Областными законами "О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области", "О социальной поддержке детства в Ростовской области" законодательно закреплена с 1 января 2009 года ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат, исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2009 году на эти цели было предусмотрено 1936,5 млн. рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 135 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1353,5 рубля, что на 31 процент выше размера 2008 года. Малообеспеченным жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного пособия и натуральной помощи. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. Жизнь побуждает органы социальной защиты субъектов Российской Федерации, в том числе и нашей области, искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию Программы. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения области. Основными целями Программы являются: 1. Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения. 2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Увеличение количества детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях. 4. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Исполнение обязательств области по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории Ростовской области. 4. Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания. 5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан. С 2010 года расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными учреждениями социального обслуживания населения осуществляются на основе государственных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по государственным услугам, представленным в таблице N 2. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 04.02.2011 г. N 44) Таблица N 2 |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Единица | Категория | Объем задания | | услуги |измерения| потребителей услуг |—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | | услуги | | на | на | на | на | на | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | год | год | год | год | год | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | I. Комплексные центры социального обслуживания населения | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |граждане пожилого возраста | 9 125 | 9 125 | 9 150 | 9 125 | 9 125 | |обеспечением прожива- | дней |(мужчины старше 60 лет и | | | | | | |ния, предоставляемые | |женщины старше 55 лет) и | | | | | | |гражданам пожилого | |инвалиды, попавшие в труд- | | | | | | |возраста и инвалидам | |ную жизненную ситуацию и | | | | | | | | |нуждающиеся в социальной | | | | | | | | |помощи | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | 10 320 | 5 160 | - | - | - | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте от 3 до | | | | | | |безнадзорным детям и | |18 лет, попавшие в трудную | | | | | | |детям, оставшимся без | |жизненную ситуацию и | | | | | | |попечения родителей | |нуждающиеся в социальной | | | | | | | | |помощи | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |3. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | - | - | 5 175 | 5 160 | 5 160 | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте от 3 до | | | | | | |детям, оказавшимся в | |18 лет, попавшие в трудную | | | | | | |трудной жизненной | |жизненную ситуацию и | | | | | | |ситуации и нуждаю- | |нуждающиеся в социальной | | | | | | |щимся в экстренной | |помощи | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |4. Социальные услуги без | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет,| 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |обеспечения проживания, | дней |граждане пожилого возраста | | | | | | |предоставляемые безнад- | |(мужчины старше 60 лет и | | | | | | |зорным детям, гражданам | |женщины старше 55 лет) и | | | | | | |пожилого возраста и | |инвалиды, попавшие в труд- | | | | | | |инвалидам в условиях | |ную жизненную ситуацию и | | | | | | |дневного пребывания | |нуждающиеся в социальной | | | | | | | | |помощи | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |5. Социальные услуги без | человек |дети, семьи и отдельные граж- | 5 379 | 2 842 | 2 842 | 2 842 | 2 842 | |обеспечения проживания | |дане, попавшие в трудную | | | | | | |для оказания помощи | |жизненную ситуацию и | | | | | | |детям, семьям и отдель- | |нуждающиеся в социальной | | | | | | |ным гражданам, попав- | |помощи | | | | | | |шим в трудную жизнен- | | | | | | | | |ную ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | II. Комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам | | без определенного места жительства | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |лица, оказавшиеся без опреде- | 104 110 | 104 110 | 90 000 | 89 750 | 89 750 | |обеспечением прожива- | дней |ленного места жительства и | | | | | | |ния, предоставляемые | |занятий, в первую очередь | | | | | | |лицам без определенного | |старшего возраста и инвали- | | | | | | |места жительства | |ды, нуждающиеся в | | | | | | | | |социальной адаптации | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | число |лица, оказавшиеся без опреде- | - | 125 | 120 | 120 | 120 | |обеспечения проживания | человек |ленного места жительства и | | | | | | |прочие (приобретение | |занятий, в первую очередь | | | | | | |проездных документов, | |старшего возраста и | | | | | | |обеспечение продуктами | |инвалиды, нуждающиеся в | | | | | | |питания на время пути | |социальной адаптации | | | | | | |следования согласно | число | | - | 130 | 110 | 110 | 110 | |нормам трехразового | человек | | | | | | | |питания в день, фотогра- | | | | | | | | |фирование на документы) | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | III. Дома ночного пребывания | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |лица, оказавшиеся без | 8 975 | 8 975 | 9 000 | 8 975 | 8 975 | |обеспечением прожива- | дней |определенного места | | | | | | |ния, предоставляемые | |жительства и занятий, | | | | | | |лицам без определенного | |в первую очередь старшего | | | | | | |места жительства | |возраста и инвалиды, | | | | | | | | |нуждающиеся в социальной | | | | | | | | |адаптации | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | число |лица, оказавшиеся без опреде- | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |обеспечения проживания | человек |ленного места жительства и | | | | | | |прочие (приобретение | |занятий, в первую очередь | | | | | | |проездных документов, | |старшего возраста и | | | | | | |обеспечение продуктами | |инвалиды, нуждающиеся в | | | | | | |питания на время в пути | |социальной адаптации | | | | | | |следования согласно | число | | - | 15 | 15 | 15 | 15 | |нормам трехразового | человек | | | | | | | |питания в день, фотогра- | | | | | | | | |фирование на документы) | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | IV. Социальные приюты | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |лица, оказавшиеся без опреде- | 17 950 | 17 950 | 27 000 | 26 925 | 26 925 | |обеспечением прожива- | дней |ленного места жительства и | | | | | | |ния, предоставляемые | |занятий, в первую очередь | | | | | | |лицам без определенного | |старшего возраста и инвали- | | | | | | |места жительства | |ды, нуждающиеся в | | | | | | | | |социальной адаптации | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | число |лица, оказавшиеся без опреде- | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |обеспечения проживания | человек |ленного места жительства и | | | | | | |прочие (приобретение | |занятий, в первую очередь | | | | | | |проездных документов, | |старшего возраста и инвали- | | | | | | |обеспечение продуктами | |ды, нуждающиеся в | | | | | | |питания на время в пути | |социальной адаптации | | | | | | |следования согласно нор- | число | | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |мам трехразового пита- | человек | | | | | | | |ния в день, фотографи- | | | | | | | | |рование на документы) | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | V. Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |граждане пожилого возраста | 832 200 | 813 950 | 788 730 | 810 360 | 835 485 | |обеспечением прожива- | дней |(мужчины старше 60 лет и | | | | | | |ния, предоставляемые | |женщины старше 55 лет), | | | | | | |гражданам пожилого | |инвалиды первой и второй | | | | | | |возраста и инвалидам | |групп (старше 18 лет), частич- | | | | | | | | |но или полностью утратившие | | | | | | | | |способность к самообслужи- | | | | | | | | |ванию и нуждающиеся в пос- | | | | | | | | |тоянном постороннем уходе | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | VI. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |граждане пожилого возраста | 80 300 | 80 300 | 80 520 | 80 300 | 80 300 | |обеспечением прожива- | дней |(мужчины старше 60 лет и | | | | | | |ния, предоставляемые | |женщины старше 55 лет) и | | | | | | |гражданам пожилого | |инвалиды, частично или | | | | | | |возраста и инвалидам | |полностью утратившие | | | | | | | | |способность к самообслужи- | | | | | | | | |ванию и нуждающиеся в | | | | | | | | |постоянном уходе, из числа: | | | | | | | | |освобождаемых из мест лише- | | | | | | | | |ния свободы; | | | | | | | | |ранее судимых или неодно- | | | | | | | | |кратно привлекавшихся к | | | | | | | | |административной ответст- | | | | | | | | |венности за нарушение | | | | | | | | |общественного порядка; | | | | | | | | |лиц, занимающихся бродяж- | | | | | | | | |ничеством и попрошайни- | | | | | | | | |чеством; | | | | | | | | |лиц, систематически и грубо | | | | | | | | |нарушающих правила | | | | | | | | |внутреннего распорядка в | | | | | | | | |домах-интернатах общего | | | | | | | | |типа для престарелых и | | | | | | | | |инвалидов государственной | | | | | | | | |системы органов социальной | | | | | | | | |защиты населения | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | VII. Психоневрологические интернаты (дома инвалидов) | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |граждане пожилого возраста |1 068 355|1 095 730|1 117 032|1 168 730|1 168 730| |обеспечением прожива- | дней |(мужчины старше 60 лет и | | | | | | |ния, предоставляемые | |женщины старше 55 лет) и | | | | | | |лицам, страдающим | |инвалиды (старше 18 лет), | | | | | | |хроническими психи- | |страдающие психическими | | | | | | |ческими заболеваниями | |хроническими заболеваниями | | | | | | | | |и нуждающиеся в постоянном | | | | | | | | |постороннем уходе | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | VIII. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |дети-инвалиды в возрасте | 164 250 | 164 250 | 164 700 | 164 250 | 164 250 | |обеспечением прожива- | дней |от 4 до 18 лет с отклонениями | | | | | | |ния, предоставляемые | |в умственном развитии, нуж- | | | | | | |умственно отсталым | |дающиеся по состоянию | | | | | | |детям | |здоровья в постоянном | | | | | | | | |постороннем уходе | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | IX. Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |дети-инвалиды в возрасте | 19 800 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | 13 200 | |обеспечением прожива- | дней |от 4 до 18 лет, не имеющие | | | | | | |ния, предоставляемые | |установленных медицинских | | | | | | |детям с физическими | |противопоказаний к приему в | | | | | | |недостатками | |учреждения данного вида | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | койко- |дети-инвалиды в возрасте | 3 900 | 2 925 | 2 940 | 2 925 | 2 925 | |обеспечения проживания, | дней |от 4 до 18 лет, не имеющие | | | | | | |предоставляемые детям с | |установленных медицинских | | | | | | |физическими недостат- | |противопоказаний к приему в | | | | | | |ками в условиях дневного | |учреждения данного вида | | | | | | |пребывания | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | X. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | 245 272 | 233 920 | - | - | - | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте | | | | | | |безнадзорным детям и | |от 3 до 18 лет | | | | | | |детям, оставшимся без | | | | | | | | |попечения родителей | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | - | - | 218 385 | 217 752 | 217 752 | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте | | | | | | |детям, оказавшимся в | |от 3 до 18 лет | | | | | | |трудной жизненной | | | | | | | | |ситуации и нуждаю- | | | | | | | | |щимся в экстренной | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |3. Социальные услуги без | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 48 555 | 48 555 | 47 310 | 47 120 | 47 120 | |обеспечения проживания, | дней |жизненной ситуации, а также | | | | | | |предоставляемые детям, в | |дети с ограниченными воз- | | | | | | |том числе детям с огра- | |можностями в возрасте | | | | | | |ниченными возможнос- | |от 3 до 18 лет | | | | | | |тями в условиях дневного | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |4. Социальные услуги без | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 5 475 | 5 160 | 5 175 | 5 160 | 5 160 | |обеспечения проживания, | дней |жизненной ситуации, в | | | | | | |предоставляемые детям в | |возрасте от 3 до 18 лет | | | | | | |условиях семейной | | | | | | | | |воспитательной группы | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |5. Социальные услуги без | человек |дети, семьи и отдельные граж- | 93 899 | 91 716 | 92 813 | 92 813 | 92 813 | |обеспечения проживания | |дане, попавшие в трудную | | | | | | |для оказания помощи | |жизненную ситуацию и | | | | | | |детям, семьям и отдель- | |нуждающиеся в социальной | | | | | | |ным гражданам, | |помощи | | | | | | |попавшим в трудную | | | | | | | | |жизненную ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | XI. Социальные приюты для детей и подростков | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | 57 104 | 55 384 | - | - | - | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте | | | | | | |безнадзорным детям и | |от 3 до 18 лет, нуждающиеся | | | | | | |детям, оставшимся без | |в экстренной социальной | | | | | | |попечения родителей | |помощи | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги с | койко- |безнадзорные дети и дети, | - | - | 50 025 | 49 880 | 49 880 | |обеспечением прожива- | дней |оставшиеся без попечения | | | | | | |ния, предоставляемые | |родителей, в возрасте | | | | | | |детям, оказавшимся в | |от 3 до 18 лет, нуждающиеся | | | | | | |трудной жизненной | |в экстренной социальной | | | | | | |ситуации и нуждаю- | |помощи | | | | | | |щимся в экстренной | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |3. Социальные услуги без | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 3 285 | 3 096 | 3 105 | 3 096 | 3 096 | |обеспечения проживания, | дней |жизненной ситуации, в воз- | | | | | | |предоставляемые детям в | |расте от 3 до 18 лет | | | | | | |условиях семейной | | | | | | | | |воспитательной группы | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | XII. Центры социальной помощи семье и детям | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет,| 17 470 | 15 750 | 15 765 | 15 750 | 15 750 | |обеспечением прожива- | дней |попавшие в трудную жизнен- | | | | | | |ния, предоставляемые | |ную ситуацию | | | | | | |детям, попавшим в | | | | | | | | |трудную жизненную | | | | | | | | |ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 22 410 | 22 410 | 22 410 | 22 320 | 22 320 | |обеспечения проживания, | дней |жизненной ситуации, а также | | | | | | |предоставляемые детям, в | |дети с ограниченными воз- | | | | | | |том числе детям с ограни-| |можностями в возрасте | | | | | | |ченными возможностями | |от 3 до 18 лет | | | | | | |в условиях дневного | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |3. Социальные услуги без | человек |дети, семьи и отдельные граж- | 20 554 | 20 891 | 20 891 | 20 891 | 20 891 | |обеспечения проживания | |дане, попавшие в трудную | | | | | | |для оказания помощи | |жизненную ситуацию и | | | | | | |детям, семьям и отдель- | |нуждающиеся в социальной | | | | | | |ным гражданам, | |помощи | | | | | | |попавшим в трудную | | | | | | | | |жизненную ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | XIII. Реабилитационные центры для детей и подростков | | с ограниченными возможностями | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги с | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет | 33 535 | 33 535 | 33 535 | 33 535 | 33 535 | |обеспечением прожива- | дней |с ограниченными возмож- | | | | | | |ния, предоставляемые | |ностями | | | | | | |детям с ограниченными | | | | | | | | |возможностями | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |2. Социальные услуги без | человек |дети с ограниченными | 6 912 | 7 315 | 7 186 | 7 186 | 7 186 | |обеспечения проживания | |возможностями и семьи, в | | | | | | |для оказания помощи | |которых они воспитываются | | | | | | |детям, семьям и отдель- | | | | | | | | |ным гражданам, | | | | | | | | |попавшим в трудную | | | | | | | | |жизненную ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| | XIV. Центры психолого-педагогической помощи населению | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| |1. Социальные услуги без | человек |дети, семьи и отдельные граж- | 3 103 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | 3 148 | |обеспечения проживания | |дане, попавшие в трудную | | | | | | |для оказания помощи | |жизненную ситуацию и | | | | | | |детям, семьям и отдель- | |нуждающиеся в социальной | | | | | | |ным гражданам, | |помощи | | | | | | |попавшим в трудную | | | | | | | | |жизненную ситуацию | | | | | | | | |—————————————————————————|—————————|———————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| (таблица в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2010 - 2014 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1 к Программе. Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Программа состоит из трех подпрограмм: "Социальная поддержка населения", "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" и "Социальное обслуживание населения", мероприятия которых направлены на предоставление мер социальной поддержки, оздоровление детей и социальное обслуживание населения области. В 2010 - 2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается в сумме 100 066,7 млн. рублей. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 3. (В редакции Постановлений Администрации Ростовской области от 04.02.2011 г. N 44; от 01.03.2011 г. N 92; от 25.04.2011 г. N 220; от 07.07.2011 г. N 437; от 08.09.2011 г. N 595; Постановлений Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81; от 12.12.2011 г. N 226; от 11.03.2012 г. N 181) Таблица N 3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (млн. рублей) |——————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Источники | Объемы финансирования | | финансирования |—————————|—————————————————————————————————————————————| | | всего | в том числе по годам | | | |————————|————————|————————|————————|—————————| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Итого финансиро- |100 066,7|17 929,4|20 950,7|18 910,2|20 415,8|21 860,6 | |вание по Программе| | | | | | | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Областной бюджет |80 366,3 |13 492,3|15 922,3|15 701,7|16 982,9|18 267,1 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Федеральный бюджет|18 516,8 |4 437,1 |3 844,8 |3 208,5 |3 432,9 | 3 593,5 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Внебюджетные | 1 183,6 | 0,0 |1 183,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |источники | | | | | | | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Подпрограмма I: |78 771,8 |14 730,7|16 612,7|14 492,8|15 793,9|17 141,7 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Областной бюджет |59 394,5 |10 293,6|11 665,0|11 365,1|12 441,8|13 629,0 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Федеральный бюджет|18 193,7 |4 437,1 |3 764,1 |3 127,7 |3 352,1 | 3 512,7 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Внебюджетные | 1 183,6 | 0,0 |1 183,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |источники | | | | | | | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Подпрограмма II: | 2 726,0 | 0,0 | 699,4 | 667,8 | 675,6 | 683,2 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Областной бюджет | 2 402,9 | 0,0 | 618,7 | 587,0 | 594,8 | 602,4 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Федеральный бюджет| 323,1 | 0,0 | 80,7 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Подпрограмма III: |18 568,9 |3 198,7 |3 638,6 |3 749,6 |3 946,3 | 4 035,7 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| |Областной бюджет |18 568,9 |3 198,7 |3 638,6 |3 749,6 |3 946,3 | 4 035,7 | |——————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|—————————| (таблица в редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главных распорядителей средств. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы. В подпрограмму "Социальная поддержка населения" включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности. В подпрограмму "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" включены мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В подпрограмму "Социальное обслуживание населения" включены мероприятия по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях, осуществлению муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". В приложении N 2 к Программе приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов по подпрограммам, срокам реализации, объемам и источникам финансирования. С 2010 года изменен механизм проведения оздоровительной кампании. Полномочия по обеспечению детского отдыха и оздоровления переданы на уровень субъектов федерации. Для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из Фонда софинансирования расходов предоставляется субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время. Условия предоставления и методика расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, приведены в Приложении N 3 к Программе. Реестр инвестиционных проектов по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, включенных в Областную долгосрочную целевую программу "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы", приведен в приложении N 3-1 к Программе. (Дополнен - Постановление Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81) Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется. Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Государственным заказчиком Программы является минтруд области. Минтруд области обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 2. Государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Минтруд области с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Правительства Ростовской области в установленном порядке. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Контроль за ходом реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени. Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области к 2014 году до 10,4 процентов; (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) увеличение к 2014 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 10 процентов; (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) уменьшение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области к 2014 году 9 процентов; (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) увеличение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, к 2014 году до 57,9 процентов; (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) доведение объема и качества предоставленных социальных услуг до параметров государственного задания к 2014 году до 100 процентов; (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) доведение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов в 2010 - 2014 годах до 100 процентов. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2014 годы", изложенной в Приложении N 4 к настоящей Программе. (В редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; увеличить количество детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях, укрепить их здоровье; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных услуг; объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих государственных учреждений социального обслуживания, тем самым улучшив условия пребывания в них. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области, путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, обеспечении развития творческого потенциала детей, профилактику заболеваний и формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | N | Наименование пока- | Единица |Базо- |2010|2011 |2012 |2013 | 2014 | |п/п| зателей |измерения| вый |год | год | год | год | год | | | | |пока- | | | | | | | | | |затель| | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | | года | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| |1. |Доля населения с де- |процентов| 15,8 |15,4|14,1 |12,3 |11,8 | 10,4 | | |нежными доходами | | | | | | | | | |ниже региональной | | | | | | | | | |величины прожиточ- | | | | | | | | | |ного минимума в об- | | | | | | | | | |щей численности на- | | | | | | | | | |селения области | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| |2. |Доля семей, полу- |процентов| 9,4 |9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | | |чающих жилищные | | | | | | | | | |субсидии на оплату | | | | | | | | | |жилого помещения и | | | | | | | | | |коммунальных услуг, | | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | | |семей в области | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| |3. |Доля малоимущих |процентов| 12,9 |12,9|10,3 |10,3 |10,3 | 9,0 | | |семей, получающих | | | | | | | | | |пособия на детей, | | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | | |семей в области | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | II. Подпрограмма | | "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | 4.|Доля оздоровленных |процентов| 49,0 |52,0| 51,5| 57,9| 57,9| 57,9 | | |детей, находящихся в | | | | | | | | | |трудной жизненной | | | | | | | | | |ситуации, от числен- | | | | | | | | | |ности детей, находя- | | | | | | | | | |щихся в трудной жиз- | | | | | | | | | |ненной ситуации, | | | | | | | | | |подлежащих оздоров- | | | | | | | | | |лению | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 г. N 181) |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| | III. Подпрограмма | | "Социальное обслуживание населения" | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| |5. |Соответствие объема |процентов|с 2010|97,0|98,0 |99,0 |100,0| 100,0 | | |и качества предостав-| | года | | | | | | | |ленных социальных | | | | | | | | | |услуг параметрам го- | | | | | | | | | |сударственного зада- | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| |6. |Уровень обеспечения |процентов| 91,2 |98,0|100,0|100,0|100,0| 100,0 | | |противопожарной | | | | | | | | | |безопасности граж- | | | | | | | | | |дан, проживающих в | | | | | | | | | |государственных уч- | | | | | | | | | |реждениях социаль- | | | | | | | | | |ного обслуживания, | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | | |предписаниями над- | | | | | | | | | |зорных органов | | | | | | | | |———|—————————————————————|—————————|——————|————|—————|—————|—————|———————| (Приложение в редакции Постановления Администрации Ростовской области от 08.09.2011 г. N 595) Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" СИСТЕМА программных мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2014 годы" (В редакции Постановлений Правительства Ростовской области от 27.10.2011 г. N 81; от 12.12.2011 г. N 226; от 11.03.2012 г. N 181) (тыс. рублей) |————————|———————————————————————|———————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————|—————————| | N | Наименование | Испол- | Срок | Объем финансирования (денежные средства |Источ- | Ожидае- | | п/п | мероприятия | нитель |испол-| предусмотрены | ник | мые | | | | |нения | в бюджете ведомства, указанного |финан- | конеч- | | | | |(годы)| первым в графе "исполнитель") |сирова-| ные | | | | | |—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————| ния | резуль- | | | | | | всего | в том числе | | таты | | | | | | |————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| | 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.1. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 107 051,3 | 25 374,8 | 30 000,0 | 17 225,5 | 17 225,5 | 17 225,5 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки по оплате расхо- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |дов на газификацию | | 2011 | 12 586,4 | | 12 586,4 | | | |внебюд-| жизни | | |жилья отдельных | | | | | | | | |жетные | отдель- | | |категорий граждан | | | | | | | | |источ- | ных | | | | | | | | | | | | ники | кате- | | | | | | | | | | | |(Пенси-| горий | | | | | | | | | | | | онный | граждан | | | | | | | | | | | | фонд | | | | | | | | | | | | |Россий-| | | | | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | | | | | Феде- | | | | | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.2. |Предоставление ад- | минтруд |2010- | 1 121 573,4 | 143 504,9 | 200 773,9 | 245 765,5 | 259 282,5| 272 246,6|област-| улучше- | | |ресной, социальной | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |помощи всего, | | | | | | | | |бюджет |качества | | |в том числе: | | | | | | | | | | жизни | | |выплата социального | | | 491 737,1 | 86 132,3 | 93 081,0 | 98 814,0 | 104 248,7 | 109 461,1 | | отдель- | | |пособия в денежном | | | | | | | | | | ных | | |выражении; | | | | | | | | | | катего- | | |адресная социальная | | | 9 841,2 | 1 941,3 | 1 803,7 | 1 927,5 | 2 033,5 | 2 135,2 | | рий | | |помощь в натураль- | | | | | | | | | | граждан | | |ном виде; | | | | | | | | | | | | |адресная социальная | | | 617 628,1 | 55 104,4 | 105 420,5 | 144 527,2 | 152 476,1 | 160 099,9 | | | | |выплата; | | | | | | | | | | | | |благотворительные | | | 2 367,0 | 326,9 | 468,7 | 496,8 | 524,2 | 550,4 | | | | |акции, посвященные | | | | | | | | | | | | |социально значимым | | | | | | | | | | | | |датам | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.3. |Проведение меро- | минтруд |2010- | 57 024,7 | 14 324,0 | 12 827,8 | 11 758,2 | 10 001,8 | 8 112,9 |област-| матери- | | |приятий, связанных с | области | 2014 | | | | | | | ной | альная | | |празднованием годов- | | | | | | | | |бюджет | помощь | | |щины Победы | | | | | | | | | | инвали- | | | | | | | | | | | | | дам и | | | | | | | | | | | | |участни- | | | | | | | | | | | | | кам | | | | | | | | | | | | | Великой | | | | | | | | | | | | |Отечест- | | | | | | | | | | | | | венной | | | | | | | | | | | | | войны | | | | | | | | | | | | | 1941- | | | | | | | | | | | | | 1945 | | | | | | | | | | | | | годов | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.4. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 1 447 356,8 | 237 363,5 | 335 834,4 | 276 392,0 | 291 593,6 | 306 173,3 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки ветеранов труда | | | | | | | | |бюджет |качества | | |по проезду на же- | | | | | | | | | | жизни | | |лезнодорожном и | | | | | | | | | | отдель- | | |водном транспорте | | | | | | | | | | ных | | |пригородного сооб- | | | | | | | | | | кате- | | |щения и на авто- | | | | | | | | | | горий | | |мобильном транс- | | | | | | | | | | граждан | | |порте пригородного | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | |и междугородного | | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.5. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 23 455,6 | 3 902,4 | 3 831,2 | 4 971,0 | 5 244,4 | 5 506,6 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки тружеников тыла | | | | | | | | |бюджет |качества | | |по проезду на же- | | | | | | | | | | жизни | | |лезнодорожном и | | | | | | | | | | отдель- | | |водном транспорте | | | | | | | | | | ных | | |пригородного сооб- | | | | | | | | | | кате- | | |щения и на авто- | | | | | | | | | | горий | | |мобильном транс- | | | | | | | | | | граждан | | |порте межмуници- | | | | | | | | | | | | |пального и между- | | | | | | | | | | | | |городного внутриоб- | | | | | | | | | | | | |ластного сообщений | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.6. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 7 437,0 | 1207,7 | 1 701,6 | 1 431,6 | 1 510,3 | 1 585,8 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки реабилитиро- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |ванных лиц и лиц, | | | | | | | | | | жизни | | |признанных постра- | | | | | | | | | | отдель- | | |давшими от полити- | | | | | | | | | | ных | | |ческих репрессий, по | | | | | | | | | | кате- | | |проезду на желез- | | | | | | | | | | горий | | |нодорожном и вод- | | | | | | | | | | граждан | | |ном транспорте при- | | | | | | | | | | | | |городного сообщения | | | | | | | | | | | | |и на автомобильном | | | | | | | | | | | | |транспорте приго- | | | | | | | | | | | | |родного межмуници- | | | | | | | | | | | | |пального сообщения | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.7. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 136 697,3 | 20 654,4 | 27 759,3 | 27 913,6 | 29 448,8 | 30 921,2 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки ветеранов труда | | | | | | | | |бюджет |качества | | |Ростовской области | | | | | | | | | | жизни | | |по проезду на | | | | | | | | | | отдель- | | |железнодорожном и | | | | | | | | | | ных | | |водном транспорте | | | | | | | | | | кате- | | |пригородного сооб- | | | | | | | | | | горий | | |щения и на авто- | | | | | | | | | | граждан | | |мобильном транс- | | | | | | | | | | | | |порте пригородного | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | |и междугородного | | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.8. |Выплата государст- | минтруд |2010- | 705 073,5 | 101 523,6 | 120 308,2 | 158 584,7 | 162 328,5 | 162 328,5 |област-| улучше- | | |венной пенсии за | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |выслугу лет; | | | | | | | | |бюджет |качества | | |ежемесячной доплаты | | | | | | | | | | жизни | | |к пенсии отдельным | | | | | | | | | | отдель- | | |категориям граждан; | | | | | | | | | | ных | | |ежемесячной доплаты | | | | | | | | | | кате- | | |к пенсии лицам, | | | | | | | | | | горий | | |пострадавшим во вре- | | | | | | | | | | граждан | | |мя событий в г. Ново- | | | | | | | | | | | | |черкасске в июне | | | | | | | | | | | | |1962 г. | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.9. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 3 578 565,7 | 484 127,6 | 660 998,7 | 742 609,1 | 810 452,6 | 880 377,7 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки ветеранов труда | | | | | | | | |бюджет |качества | | |Ростовской области, | | | | | | | | | | жизни | | |за исключением про- | | | | | | | | | | отдель- | | |езда на железно- | | | | | | | | | | ных | | |дорожном транспорте | | | | | | | | | | кате- | | |пригородного сооб- | | | | | | | | | | горий | | |щения и на авто- | | | | | | | | | | граждан | | |мобильном транс- | | | | | | | | | | | | |порте пригородного | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | |и междугородного | | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.10. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 5 607 094,8 | 856 713,8 | 1 095 663,0 |1 085 413,3 |1 213 954,6 |1 355 350,1 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки отдельных кате- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |горий граждан, | | | | | | | | | | жизни | | |работающих и прожи- | | | | | | | | | | отдель- | | |вающих в сельской | | | | | | | | | | ных | | |местности | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.11. |Предоставление мер | минтруд |2010- |20 170 231,4 |3 497 869,0 | 4 212 091,8 |3 774 340,5 |4 146 041,1 |4 539 889,0 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки ветеранам труда | | | | | | | | |бюджет |качества | | | | | | | | | | | | | жизни | | | | | | | | | | | | | отдель- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.12. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 526 539,5 | 101 288,5 | 98 851,0 | 101 656,6 | 109 386,9 | 115 356,5 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки лиц, работавших | | | | | | | | |бюджет |качества | | |в тылу в период | | | | | | | | | | жизни | | |Великой Отечествен- | | | | | | | | | | отдель- | | |ной войны 1941-1945 | | | | | | | | | | ных | | |годов | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.13. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 452 191,3 | 29 481,3 | 68 126,0 | 106 188,8 | 18 160,6 | 130 234,6 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки реабилитиро- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |ванных лиц и лиц, | | | | | | | | | | жизни | | |признанных постра- | |2010- | 103 152,4 | 60 166,3 | 42986,1 | - | - | - | феде- | отдель- | | |давшими от полити- | | 2011 | | | | | | | раль- | ных | | |ческих репрессий | | | | | | | | | ный | кате- | | | | | | | | | | | |бюджет | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.14. |Предоставление | минтруд |2010- |12 090 257,4 |2 158 171,7 | 2 564 282,9 |2 164 043,1 |2 420 469,1 |2 783 290,6 |област-| улучше- | | |гражданам в целях | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |оказания социальной | | | | | | | | |бюджет |качества | | |поддержки субсидий | | | | | | | | | | жизни | | |на оплату жилых | | | | | | | | | | отдель- | | |помещений и ком- | | | | | | | | | | ных | | |мунальных услуг | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.15. |Предоставление мате- | минтруд |2010- | 199 151,1 | 35 427,1 | 33 621,6 | 40 827,9 | 43 399,3 | 45 875,2 |област-|оказание | | |риальной и иной по- | области | 2014 | | | | | | | ной | матери- | | |мощи для погребения | | | | | | | | |бюджет | альной | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | | граж- | | | | | | | | | | | | | данам | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.16. |Выплата денежной | минтруд |2010- | 56 658,9 | 10 091,3 | 10 831,8 | 11 299,0 | 11 920,4 | 12 516,4 |област-| улучше- | | |компенсации расхо- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |дов, связанных с са- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |наторно-курортным | | | | | | | | | | жизни | | |обслуживанием | | | | | | | | | | отдель- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.17. |Обеспечение равной | минтруд |2010- | 371 075,4 | 70 970,1 | 74 195,7 | 71 428,2 | 75 356,8 | 79 124,6 |област-| улучше- | | |доступности услуг | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |общественного транс- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |порта на территории | | | | | | | | | | жизни | | |области для отдель- | | | | | | | | | | отдель- | | |ных категорий граж- | | | | | | | | | | ных | | |дан, оказание мер | | | | | | | | | | кате- | | |социальной поддер- | | | | | | | | | | горий | | |жки которым отно- | | | | | | | | | | граждан | | |сится к ведению Рос- | | | | | | | | | | | | |сийской Федерации и | | | | | | | | | | | | |субъектов Российской | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.18. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 30 528,8 | 5 534,1 | 5 845,4 | 6 383,1 | 6 383,1 | 6 383,1 | феде- | улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | раль- | ние | | |жки инвалидов по | | | | | | | | | ный |качества | | |выплате компенсации | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |страховых премий по | | | | | | | | | | отдель- | | |договору обязатель- | | | | | | | | | | ных | | |ного страхования | | | | | | | | | | кате- | | |гражданской ответ- | | | | | | | | | | горий | | |ственности владель- | | | | | | | | | | граждан | | |цев транспортных | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.19. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 618 786,3 | 108 795,3 | 117 171,9 | 124 197,6 | 131 036,3 | 137 585,2 | феде- | улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | раль- | ние | | |жки граждан, награж- | | | | | | | | | ный |качества | | |денных знаком "По- | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |четный донор СССР", | | | | | | | | | | отдель- | | |"Почетный донор | | | | | | | | | | ных | | |России" | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.20. |Предоставление мер | минтруд |2010- |15 891 400,0 |2 937 034,5 | 3 546 832,2 |2 942 348,3 |3 156 997,1 |3 308 187,9 | феде- | улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | раль- | ние | | |жки отдельных кате- | | | | | | | | | ный |качества | | |горий граждан по | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |оплате жилого поме- | | | | | | | | | | отдель- | | |щения и коммуналь- | | | | | | | | | | ных | | |ных услуг (инвалиды, | | | | | | | | | | кате- | | |ветераны, "черно- | | | | | | | | | | горий | | |быльцы") | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.21. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 2 608,6 | 1 282,5 | 1 326,1 | - | - | - | вне- | улучше- | | |социальной поддер- | области | 2011 | | | | | | | бюд- | ние | | |жки Героев Совет- | | | | | | | | |жетные |качества | | |ского Союза, Героев | | | | | | | | |источ- | жизни | | |Российской Федера- | | | | | | | | | ники | отдель- | | |ции и полных кава- | | | | | | | | |(Пенси-| ных | | |леров ордена Славы, | | | | | | | | | онный | кате- | | |Героев Социалисти- | | | | | | | | | фонд | горий | | |ческого Труда и пол- | | | | | | | | |Россий-| граждан | | |ных кавалеров ордена | | | | | | | | | ской | | | |Трудовой Славы | | | | | | | | | Феде- | | | | | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.22. |Выплата денежной | минтруд | 2010 | 132 488,7 | 132 488,7 | - | - | - | - |област-| улучше- | | |компенсации за | области | | | | | | | | ной | ние | | |приобретенные в | | | | | | | | |бюджет |качества | | |2010 году строитель- | | | | | | | | | | жизни | | |ные материалы, | | | | | | | | | | отдель- | | |использованные на | | | | | | | | | | ных | | |проведение ремонта | | | | | | | | | | кате- | | |жилья, отдельным | | | | | | | | | | горий | | |категориям граждан | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.23. |Приобретение техни- | минтруд | 2010 | 8 361,3 | 8 361,3 | - | - | - | - |област-| улучше- | | |ческих средств реаби- | области | | | | | | | | ной | ние | | |литации для инвали- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |дов с нарушениями | | | | | | | | | | жизни | | |функции зрения и | | | | | | | | | | отдель- | | |опорно-двигательного | | | | | | | | | | ных | | |аппарата | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.24. |Расходы на меро- | минтруд | 2010 | 3 790,5 | 3 790,5 | - | - | - | - | феде- | улучше- | | |приятия по оказанию | области | | | | | | | | раль- | ние | | |адресной социальной | | | | | | | | | ный |качества | | |помощи неработаю- | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |щим пенсионерам, | | | | | | | | |(субси-| нерабо- | | |являющимся получа- | | | | | | | | |дии из | тающих | | |телями трудовых пен- | | | | | | | | | бюд- | пенсио- | | |сий по старости и по | | | | | | | | | жета | неров и | | |инвалидности | | | | | | | | |Пенси- | привле- | | | | | | | | | | | |онного | чение | | | | | | | | | | | | фонда | внима- | | | | | | | | | | | |Россий-| ния к | | | | | | | | | | | | ской | проб- | | | | | | | | | | | | Феде- | лемам | | | | | | | | | | | |рации) | инвали- | | | | | | | | | | | | | дов | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.25. |Предоставление | минтруд |2012- | 3 786,3 | - | - | 1 262,1 | 1 262,1 | 1 262,1 |област-| улучше- | | |социальных гарантий | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |гражданам, участвую- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |щим в обеспечении | | | | | | | | | | жизни | | |правопорядка и об- | | | | | | | | | | отдель- | | |щественной безо- | | | | | | | | | | ных | | |пасности | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.26. |Ежемесячная со- | минтруд |2011- | 769,7 | - | 30,5 | 137,1 | 242,8 | 359,3 |област-| улучше- | | |циальная денежная | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |выплата лицу, удос- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |тоенному звания "По- | | | | | | | | | | жизни | | |четный гражданин | | | | | | | | | | отдель- | | |Ростовской области" | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.1.27. |Единовременные де- | минтруд | 2011 | 10,4 | - | 10,4 | - | - | - | феде- | улучше- | | |нежные компенсации | области | | | | | | | | раль- | ние | | |гражданам, постра- | | | | | | | | | ный |качества | | |давшим от полити- | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |ческих репрессий | | | | | | | | | | отдель- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, | | имеющих детей, поощрение многодетности | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.1. |Предоставление госу- | минтруд |2010- | 6 776 987,7 |1 158 173,9 | 1 297 132,3 |1 345 132,7 |1 440 557,1 |1 535 991,7 |област-|оказание | | |дарственного еже- | области | 2014 | | | | | | | ной | госу- | | |месячного пособия на | | | | | | | | |бюджет | дарст- | | |ребенка малоимущим | | | | | | | | | | венной | | |семьям | | | | | | | | | | матери- | | | | | | | | | | | | | альной | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | | с целью | | | | | | | | | | | | | возрож- | | | | | | | | | | | | | дения и | | | | | | | | | | | | | повыше- | | | | | | | | | | | | |ния ста- | | | | | | | | | | | | | туса | | | | | | | | | | | | | семьи | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.2. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 1 986 311,8 | 341 010,5 | 361 960,0 | 402 443,7 | 428 233,2 | 452 664,4 |област-| матери- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | альное | | |жки малоимущим | | | | | | | | |бюджет | стиму- | | |семьям, имеющим де- | | | | | | | | | | лирова- | | |тей первого-второго | | | | | | | | | |ние рож- | | |года жизни | | | | | | | | | |даемости,| | | | | | | | | | | | | повыше- | | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | |питания, | | | | | | | | | | | | |здоровья | | | | | | | | | | | | | детей и | | | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | | | | младен- | | | | | | | | | | | | | ческой | | | | | | | | | | | | | смерт- | | | | | | | | | | | | | ности | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.3. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 2 513 619,8 | 353 764,0 | 443 138,1 | 509 461,6 | 580 392,3 | 626 863,8 |област-| повыше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной |ние ста- | | |жки на детей из | | | | | | | | |бюджет | туса | | |многодетных семей | | | | | | | | | | много- | | | | | | | | | | | | | детной | | | | | | | | | | | | | семьи, | | | | | | | | | | | | | поощре- | | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | | много- | | | | | | | | | | | | |детности | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.4. |Поощрение много- | минтруд |2010- | 14 488,2 | 2 895,3 | 2 897,1 | 2 898,6 | 2 898,6 | 2 898,6 |област-| призна- | | |детных матерей | области | 2014 | | | | | | | ной |ние зас- | | | | | | | | | | | |бюджет |луг мате-| | | | | | | | | | | | |ри в дос-| | | | | | | | | | | | | тойном | | | | | | | | | | | | |воспита- | | | | | | | | | | | | |нии под- | | | | | | | | | | | | | растаю- | | | | | | | | | | | | |щего по- | | | | | | | | | | | | |коления, | | | | | | | | | | | | | возрож- | | | | | | | | | | | | | дении и | | | | | | | | | | | | |укрепле- | | | | | | | | | | | | |нии тра- | | | | | | | | | | | | | диций | | | | | | | | | | | | | много- | | | | | | | | | | | | |детности | | | | | | | | | | | | | на Дону | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.5. |Предоставление мер | минтруд |2010- | 46 772,6 | 8 181,8 | 8 121,4 | 9 633,8 | 10 163,7 | 10 671,9 |област-| улучше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |жки ВИЧ-инфици- | | | | | | | | |бюджет |качества | | |рованным в детском | | | | | | | | | | жизни | | |возрасте во время | | | | | | | | | | отдель- | | |пребывания в нозо- | | | | | | | | | | ных | | |комиальных очагах | | | | | | | | | | катего- | | |(медицинских учреж- | | | | | | | | | | рий | | |дениях) | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.6. |Организация и прове- | минтруд |2010- | без дополнительного финансирования | возрож- | | |дение мероприятий, | области | 2014 | | дение и | | |посвященных Между- | | | | повыше- | | |народному дню защи- | | | | ние | | |ты детей, Дню семьи | | | | статуса | | | | | | | семьи | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.7. |Предоставление со- | минтруд |2010- | 529,4 | 105,4 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | феде- | улучше- | | |циальной поддержки | области | 2014 | | | | | | | раль- | ние | | |гражданам при воз- | | | | | | | | | ный |качества | | |никновении поствак- | | | | | | | | |бюджет | жизни | | |цинальных осложне- | | | | | | | | | | отдель- | | |ний | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | кате- | | | | | | | | | | | | | горий | | | | | | | | | | | | | граждан | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.8. |Выплата единовре- | минтруд |2010- | 270 371,8 | 49 024,8 | 50 866,7 | 53 959,7 | 56 859,5 | 59 661,1 | феде- |оказание | | |менного пособия | области | 2014 | | | | | | | раль- | госу- | | |беременной жене | | | | | | | | | ный | дарст- | | |военнослужащего, | | | | | | | | |бюджет | венной | | |проходящего воен- | | | | | | | | | | матери- | | |ную службу по | | | | | | | | | | альной | | |призыву, а также еже- | | | | | | | | | | помощи | | |месячного пособия на | | | | | | | | | | с целью | | |ребенка военнослу- | | | | | | | | | | возрож- | | |жащего, проходящего | | | | | | | | | | дения и | | |военную службу по | | | | | | | | | | повыше- | | |призыву | | | | | | | | | |ния ста- | | | | | | | | | | | | | туса | | | | | | | | | | | | | семьи | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.9. |Осуществление дея- | минтруд |2010- | 2 859,9 | 360,0 | 300,0 | 728,8 | 731,2 | 739,9 | феде- | профи- | | |тельности, связанной | области | 2014 | | | | | | | раль- | лактика | | |с перевозкой между | | | | | | | | | ный | безнад- | | |субъектами Россий- | | | | | | | | |бюджет |зорности | | |ской Федерации, а | | | | | | | | | |и право- | | |также в пределах тер- | | | | | | | | | | наруше- | | |риторий государств - | | | | | | | | | | ний | | |участников Содру- | | | | | | | | | |несовер- | | |жества Независимых | | | | | | | | | | шенно- | | |Государств несовер- | | | | | | | | | | летних | | |шеннолетних, само- | | | | | | | | | | | | |вольно ушедших из | | | | | | | | | | | | |семей, детских домов, | | | | | | | | | | | | |школ-интернатов | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.10. |Выплата пособий по | минтруд |2010- | 2 115 861,3 | 1 069 | 1 046 163,3 | - | - | - | вне- | матери- | | |уходу за ребенком до | области | 2011 | | 698,0 | | | | | бюд- | альное | | |достижения им воз- | | | | | | | | |жетные | стиму- | | |раста полутора лет | | | | | | | | |источ- | лирова- | | |гражданам, не подле- | | | | | | | | | ники |ние рож- | | |жащим обязательно- | | | | | | | | | (Фонд |даемости | | |му социальному стра- | | | | | | | | | соци- | | | |хованию на случай | | | | | | | | |ального| | | |временной нетрудо- | | | | | | | | |страхо-| | | |способности и в связи | | | | | | | | | вания | | | |с материнством | | | | | | | | |Россий-| | | | | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | | | | | Феде- | | | | | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.11. |Выплата пособий при | минтруд |2010- | 248 841,9 | 125 295,1 | 123 546,8 | - | - | - | вне- | матери- | | |рождении ребенка | области | 2011 | | | | | | | бюд- | альное | | |гражданам, не подле- | | | | | | | | |жетные | стиму- | | |жащим обязатель- | | | | | | | | |источ- | лирова- | | |ному социальному | | | | | | | | | ники |ние рож- | | |страхованию на слу- | | | | | | | | | (Фонд |даемости | | |чай временной нетру- | | | | | | | | | соци- | | | |доспособности и в | | | | | | | | |ального| | | |связи с материнством | | | | | | | | |страхо-| | | | | | | | | | | | | вания | | | | | | | | | | | | |Россий-| | | | | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | | | | | Феде- | | | | | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.12. |Выплата пособий по | минтруд |2010- | 5,5 | 4,6 | 0,9 | - | - | - | вне- | улучше- | | |беременности и ро- | области | 2011 | | | | | | | бюд- | ние | | |дам женщинам, уво- | | | | | | | | |жетные |качества | | |ленным в связи с | | | | | | | | |источ- | жизни | | |ликвидацией органи- | | | | | | | | | ники | отдель- | | |заций, прекращением | | | | | | | | | (Фонд | ных | | |деятельности (полно- | | | | | | | | | соци- | катего- | | |мочий) физическими | | | | | | | | |ального| рий | | |лицами в установ- | | | | | | | | |страхо-| граждан | | |ленном порядке | | | | | | | | | вания | | | | | | | | | | | | |Россий-| | | | | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | | | | | Феде- | | | | | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.13. |Выплата единовре- | минтруд |2010- | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | вне- | матери- | | |менных пособий жен- | области | 2011 | | | | | | | бюд- | альное | | |щинам, вставшим на | | | | | | | | |жетные | стиму- | | |учет в медицинских | | | | | | | | |источ- | лирова- | | |учреждениях в ран- | | | | | | | | | ники |ние рож- | | |ние сроки беремен- | | | | | | | | | (Фонд |даемости | | |ности, уволенным в | | | | | | | | | соци- | | | |связи с ликвидацией | | | | | | | | |ального| | | |организаций, прекра- | | | | | | | | |страхо-| | | |щением деятельности | | | | | | | | | вания | | | |(полномочий) физи- | | | | | | | | |Россий-| | | |ческими лицами в | | | | | | | | | ской | | | |установленном | | | | | | | | | Феде- | | | |порядке | | | | | | | | |рации) | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.14. |Организация отдыха | минтруд | 2010 | 75 990,0 | 75 990,0 | - | - | - | - | феде- | предо- | | |и оздоровления детей, | области | | | | | | | | раль- | ставле- | | |нуждающихся в осо- | | | | | | | | | ный |ние воз- | | |бой заботе государ- | | | | | | | | |бюджет |можности | | |ства | | | | | | | | | |оздоров- | | | | | | | | | | | | | ления | | | | | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | | | | | нуждаю- | | | | | | | | | | | | | щихся в | | | | | | | | | | | | | особой | | | | | | | | | | | | | заботе | | | | | | | | | | | | | госу- | | | | | | | | | | | | |дарства, | | | | | | | | | | | | | в оздо- | | | | | | | | | | | | | рови- | | | | | | | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | | | | учреж- | | | | | | | | | | | | | дениях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.15. |Расходы на прове- | минтруд | 2010 | 950,0 | 950,0 | - | - | - | - |област-| поощре- | | |дение новогодних | области | | | | | | | | ной |ние ода- | | |праздников | | | | | | | | |бюджет | ренных | | | | | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | | | | |детей из | | | | | | | | | | | | | мало- | | | | | | | | | | | | | имущих | | | | | | | | | | | | | семей | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.16. |Организация и обес- | минтруд | 2010 | 381 974,4 | 381 974,4 | - | - | - | - |област-| предо- | | |печение отдыха и | области | | | | | | | | ной | ставле- | | |оздоровления детей | | | | | | | | |бюджет |ние воз- | | | | | | | | | | | | |можности | | | | | | | | | | | | |оздоров- | | | | | | | | | | | | | ления | | | | | | | | | | | | |детей из | | | | | | | | | | | | | мало- | | | | | | | | | | | | | обеспе- | | | | | | | | | | | | | ченных | | | | | | | | | | | | | семей, | | | | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | | | | | |работни- | | | | | | | | | | | | |ков орга-| | | | | | | | | | | | | низаций | | | | | | | | | | | | | всех | | | | | | | | | | | | | форм | | | | | | | | | | | | | собст- | | | | | | | | | | | | |венности | | | | | | | | | | | | | в оздо- | | | | | | | | | | | | | рови- | | | | | | | | | | | | | тельных | | | | | | | | | | | | | лагерях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.17. |Организация отдыха | минтруд | 2010 | 113 773,6 | 113 773,6 | - | - | - | - |област-| органи- | | |детей в каникулярное | области, | | | | | | | | ной | зация | | |время (Фонд софи- | минобра- | | | | | | | |бюджет | питания | | |нансирования област- | зование | | | | | | | | | детей в | | |ного бюджета) |Ростовской | | | | | | | | | лагерях | | | | области | | | | | | | | |дневного | | | | | | | | | | | | | пребы- | | | | | | | | | | | | |вания на | | | | | | | | | | | | | базе | | | | | | | | | | | | | образо- | | | | | | | | | | | | | ватель- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | учреж- | | | | | | | | | | | | | дений | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Азовский район | | | | 2 300,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Аксайский район | | | | 1 814,4 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Багаевский район | | | | 1 322,6 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Белокалитвинский | | | | 4 987,5 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Боковский район | | | | 641,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Верхнедонской район | | | | 798,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Веселовский район | | | | 1 146,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Волгодонской район | | | | 783,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Дубовский район | | | | 855,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Егорлыкский район | | | | 997,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Заветинский район | | | | 952,1 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Зерноградский район | | | | 1 620,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Зимовниковский | | | | 1 226,4 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Кагальницкий район | | | | 1 745,7 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Каменский район | | | | 1 182,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Кашарский район | | | | 456,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Константиновский | | | | 1 425,0 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Красносулинский | | | | 2 671,7 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Куйбышевский район | | | | 520,2 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Мартыновский район | | | | 1 524,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Матвеево-Курганский | | | | 840,8 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Миллеровский район | | | | 2 294,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Милютинский район | | | | 641,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Морозовский район | | | | 1 852,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Мясниковский район | | | | 450,2 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Неклиновский район | | | | 2 701,7 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Обливский район | | | | 776,7 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Октябрьский район | | | | 1 824,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Орловский район | | | | 1 425,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Песчанокопский | | | | 1 710,0 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Пролетарский район | | | | 2 850,0 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Ремонтненский район | | | | 708,6 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Родионово- | | | | 997,5 | | | | | | | | |Несветайский район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Сальский район | | | | 3 434,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Семикаракорский | | | | 2 076,1 | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Советский район | | | | 363,4 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Тарасовский район | | | | 803,9 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Тацинский район | | | | 1 781,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Усть-Донецкий район | | | | 1 282,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Целинский район | | | | 2 151,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Цимлянский район | | | | 1 852,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Чертковский район | | | | 1 087,9 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Шолоховский район | | | | 1 331,9 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Азов | | | | 3 448,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Батайск | | | | 4 723,2 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Волгодонск | | | | 4 482,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Гуково | | | | 2 486,7 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Донецк | | | | 1 211,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Зверево | | | | 427,5 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Каменск- | | | | 1 776,1 | | | | | | | | |Шахтинский | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Новочеркасск | | | | 2 578,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Новошахтинск | | | | 1 923,8 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Ростов-на-Дону | | | | 13 787,4 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Таганрог | | | | 8 564,3 | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |г. Шахты | | | | 4 153,9 | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.18. |Предоставление меры | минтруд |2012- | 32 436,0 | - | - | 10 812,0 | 10 812,0 | 10 812,0 |област-| повыше- | | |социальной поддер- | области | 2014 | | | | | | | ной |ние ста- | | |жки малоимущих | | | | | | | | |бюджет | туса | | |многодетных семей в | | | | | | | | | | много- | | |виде автотранспорт- | | | | | | | | | | детной | | |ного средства | | | | | | | | | | семьи, | | | | | | | | | | | | | поощре- | | | | | | | | | | | | | ние | | | | | | | | | | | | | много- | | | | | | | | | | | | |детности | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |1.2.19. |Ежемесячная денеж- | минтруд |2012- | 724 301,7 | - | - | 241 433,9 | 241 433,9 | 241 433,9 |област-| матери- | | |ная выплата для пол- | области | 2014 | | | | | | | ной | альное | | |ноценного питания | | | | | | | | |бюджет | стиму- | | |беременных женщин, | | | | | | | | | | лирова- | | |кормящих матерей и | | | | | | | | | |ние рож- | | |детей в возрасте до | | | | | | | | | |даемости | | |трех лет | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Всего по | | |78 771 781,1 |14 730 650,8|16 612 721,0 |14 492 787,6|15 793885,7 |17 141 736,0| | | | |подпрограмме | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | II. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | 2.1. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 2.1.1. |Организация отдыха | минтруд |2011- | 60 107,9 | - | 21 902,2 | 12 079,9 | 12 744,3 | 13 381,5 |област-| предо- | | |и оздоровления детей, | области | 2014 | | | | | | | ной | ставле- | | |находящихся в труд- | | | | | | | | |бюджет |ние воз- | | |ной жизненной ситу- | | | | | | | | | |можности | | |ации | | | | | | | | | |оздоров- | | | | | | | | | | | | | ления | | | | | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | | | | | находя- | | | |———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| щихся в | | | | минтруд |2011- | 323 088,7 | - | 80 772,0 | 80 772,3 | 80 772,2 | 80 772,2 | феде- | трудной | | | | области | 2014 | | | | | | | раль- | жизнен- | | | | | | | | | | | | ный | ной си- | | | | | | | | | | | |бюджет |туации, в| | | | | | | | | | | | | оздоро- | | | | | | | | | | | | | витель- | | | | | | | | | | | | | ных уч- | | | | | | | | | | | | | режде- | | | | | | | | | | | | | ниях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |2.1.2. |Организация и обес- | минтруд |2011- | 1 774 351,7 | - | 439 897,1 | 444 818,2 | 444 818,2 | 444 818,2 |област-| предо- | | |печение отдыха и | области | 2014 | | | | | | | ной | ставле- | | |оздоровления детей | | | | | | | | |бюджет |ние воз- | | | | | | | | | | | | |можности | | | | | | | | | | | | |оздоров- | | | | | | | | | | | | | ления | | | | | | | | | | | | |детей из | | | | | | | | | | | | | мало- | | | | | | | | | | | | | обеспе- | | | | | | | | | | | | | ченных | | | | | | | | | | | | | семей, | | | | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | | | | | |работни- | | | | | | | | | | | | |ков орга-| | | | | | | | | | | | | низаций | | | | | | | | | | | | | всех | | | | | | | | | | | | | форм | | | | | | | | | | | | | собст- | | | | | | | | | | | | |венности | | | | | | | | | | | | |в оздоро-| | | | | | | | | | | | | витель- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | лагерях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 2.1.3. |Организация отдыха | минтруд |2011- | 534 322,1 | - | 122 761,7 | 130 127,4 | 137 284,4 | 144 148,6 |област-| органи- | | |детей в каникулярное | области, | 2014 | | | | | | | ной | зация | | |время (Фонд софи- | минобра- | | | | | | | |бюджет | питания | | |нансирования област- | зование | | | | | | | | | детей в | | |ного бюджета) |Ростовской | | | | | | | | | лагерях | | | | области | | | | | | | | |дневного | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| пребы- | | |в том числе: | | | | | | | | | |вания на | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| базе | | |Азовский район | | | | | 2537,1 | 2 689,3 | 2 837,2 | 2 979,1 | | образо- | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| ватель- | | |Аксайский район | | | | | 2140,1 | 2 268,5 | 2 393,3 | 2 513,0 | | ных | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| учреж- | | |Багаевский район | | | | | 1427,1 | 1 512,7 | 1 595,9 | 1 675,7 | | дений | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Белокалитвинский | | | | | 5381,5 | 5 704,4 | 6 018,1 | 6 319,0 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Боковский район | | | | | 692,0 | 733,5 | 773,8 | 812,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Верхнедонской район | | | | | 861,0 | 912,7 | 962,9 | 1 011,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Веселовский район | | | | | 1237,1 | 1 311,3 | 1 383,4 | 1 452,6 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Волгодонской район | | | | | 845,7 | 896,4 | 945,7 | 993,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Дубовский район | | | | | 922,5 | 977,9 | 1 031,7 | 1 083,3 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Егорлыкский район | | | | | 1076,3 | 1 140,9 | 1 203,6 | 1 263,8 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Заветинский район | | | | | 1027,3 | 1 088,9 | 1 148,8 | 1 206,2 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Зерноградский район | | | | | 1748,0 | 1 852,9 | 1 954,8 | 2 052,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Зимовниковский | | | | | 1383,8 | 1 466,8 | 1 547,5 | 1 624,9 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Кагальницкий район | | | | | 1883,6 | 1 996,6 | 2 106,4 | 2 211,7 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Каменский район | | | | | 1276,2 | 1 352,8 | 1 427,2 | 1 498,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Кашарский район | | | | | 492,0 | 521,5 | 550,2 | 577,7 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Константиновский | | | | | 1537,6 | 1 629,9 | 1 719,5 | 1 805,5 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Красносулинский | | | | | 3236,7 | 3 430,9 | 3 619,6 | 3 800,6 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Куйбышевский район | | | | | 561,3 | 595,0 | 627,7 | 659,1 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Мартыновский район | | | | | 1645,3 | 1 744,0 | 1 839,9 | 1 931,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Матвеево-Курганский | | | | | 907,2 | 961,6 | 1 014,5 | 1 065,2 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Миллеровский район | | | | | 2475,5 | 2 624,0 | 2 768,3 | 2 906,7 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Милютинский район | | | | | 692,0 | 733,5 | 773,8 | 812,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Морозовский район | | | | | 1998,8 | 2 118,7 | 2 235,2 | 2 347,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Мясниковский район | | | | | 485,8 | 515,0 | 543,3 | 570,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Неклиновский район | | | | | 2915,1 | 3 090,0 | 3 260,0 | 3 423,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Обливский район | | | | | 838,1 | 888,4 | 937,3 | 984,1 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Октябрьский район | | | | | 1968,1 | 2 086,2 | 2 200,9 | 2 310,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Орловский район | | | | | 1537,6 | 1 629,9 | 1 719,5 | 1 805,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Песчанокопский | | | | | 1845,1 | 1 955,8 | 2 063,4 | 2 166,6 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Пролетарский район | | | | | 3075,2 | 3 259,7 | 3 439,0 | 3 611,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Ремонтненский район | | | | | 953,3 | 1 010,5 | 1 066,1 | 1 119,4 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Родионово- | | | | | 1076,3 | 1 140,9 | 1 203,6 | 1 263,8 | | | | |Несветайский район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Сальский район | | | | | 3705,6 | 3 927,9 | 4 143,9 | 4 351,1 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Семикаракорский | | | | | 2240,1 | 2 374,5 | 2 505,1 | 2 630,3 | | | | |район | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Советский район | | | | | 392,1 | 415,6 | 438,5 | 460,4 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Тарасовский район | | | | | 867,4 | 919,4 | 970,0 | 1 018,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Тацинский район | | | | | 1922,0 | 2 037,3 | 2 149,4 | 2 256,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Усть-Донецкий район | | | | | 1383,8 | 1 466,8 | 1 547,5 | 1 624,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Целинский район | | | | | 2321,8 | 2 461,1 | 2 596,5 | 2 726,3 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Цимлянский район | | | | | 1998,8 | 2 118,7 | 2 235,2 | 2 347,0 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Чертковский район | | | | | 1076,3 | 1 140,9 | 1 203,7 | 1 263,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |Шолоховский район | | | | | 1652,9 | 1 752,1 | 1 848,5 | 1 940,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Азов | | | | | 2996,3 | 3 176,1 | 3 350,8 | 3 518,3 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Батайск | | | | | 4651,2 | 4 930,3 | 5 201,5 | 5 461,6 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Волгодонск | | | | | 5074,0 | 5 378,4 | 5 674,2 | 5 957,9 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Гуково | | | | | 2683,1 | 2 844,1 | 3 000,5 | 3 150,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Донецк | | | | | 1307,0 | 1 385,4 | 1 461,6 | 1 534,7 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Зверево | | | | | 461,3 | 489,0 | 516,0 | 541,8 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Каменск- | | | | | 1916,4 | 2 031,4 | 2 143,1 | 2 250,2 | | | | |Шахтинский | | | | | | | | | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Новочеркасск | | | | | 2755,9 | 2 921,3 | 3 082,0 | 3 236,1 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Новошахтинск | | | | | 2075,8 | 2 200,4 | 2 321,4 | 2 437,5 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Ростов-на-Дону | | | | | 14876,6 | 15 769,2 | 16 636,5 | 17 468,3 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Таганрог | | | | | 9240,9 | 9 795,4 | 10 334,1 | 10 850,8 | | | | |———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————| | | |г. Шахты | | | | | 4482,1 | 4 751,0 | 5 012,3 | 5 262,9 | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |2.1.4. |Предоставление суб- | минтруд | 2011 | 34 100,0 | - | 34 100,0 | - | - | - |област-| расши- | | |сидий государствен- | области | | | | | | | | ной | рение | | |ным унитарным пред- | | | | | | | | |бюджет | доступ- | | |приятиям Ростовской | | | | | | | | | | ных | | |области, осущест- | | | | | | | | | |услуг по | | |вляющим решение | | | | | | | | | |оздоров- | | |социальных задач и | | | | | | | | | | лению | | |расширение доступ- | | | | | | | | | | детей | | |ных услуг по оздо- | | | | | | | | | | | | |ровлению детей, на | | | | | | | | | | | | |возмещение части | | | | | | | | | | | | |затрат по проведению | | | | | | | | | | | | |мероприятий по под- | | | | | | | | | | | | |готовке помещений | | | | | | | | | | | | |для летнего оздоро- | | | | | | | | | | | | |вительного отдыха | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Всего по | | | 2 725 970,4 | - | 699 433,0 | 667 797,8 | 675 619,1 | 683 120,5 | | | | |подпрограмме | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | III. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3.1. Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными областными учреждениями | | социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания населения, | | по проведению капитального ремонта в этих учреждениях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1. |Расходы на финансо- | минтруд |2010 -| 2 993 786,4 |1 427 907,7 | 1 565 878,7 | - | - | - |област-| улучше- | | |вое обеспечение госу- | области | 2011 | | | | | | | ной | ние | | |дарственного задания | | | | | | | | |бюджет | условий | | |государственными | | | | | | | | | | прожи- | | |учреждениями соци- | | | | | | | | | | вания | | |ального обслужива- | | | | | | | | | | граждан | | |ния, всего, | | | | | | | | | | в госу- | | |в том числе: | | | | | | | | | | дарст- | | |финансовое обеспече- | минтруд |2010 -| 1 577 956,2 | 766 963,2 | 810 993,0 | - | - | - | | венных | | |ние выполнения госу- | области | 2011 | | | | | | | | област- | | |дарственного задания | | | | | | | | | | ных | | |домами-интернатами | | | | | | | | | | учреж- | | |для престарелых и | | | | | | | | | | дениях | | |инвалидов | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ного | | |финансовое обеспече- | минтруд |2010 -| 71 304,1 | 20 624,3 | 50 679,8 | - | - | - | | обслу- | | |ние выполнения госу- | области | 2011 | | | | | | | |живания. | | |дарственного задания | | | | | | | | | | Повы- | | |государственным | | | | | | | | | | шение | | |автономным учреж- | | | | | | | | | |качества | | |дением социального | | | | | | | | | |оказания | | |обслуживания населе- | | | | | | | | | |социаль- | | |ния Ростовской об- | | | | | | | | | | ных | | |ласти "Маякинский | | | | | | | | | | услуг в | | |психоневрологический | | | | | | | | | |соответ- | | |интернат" | | | | | | | | | | ствии с | | | | | | | | | | | | |государ- | | |финансовое обеспече- | минтруд |2010 -| 1 311 117,2 | 629 171,4 | 681 945,8 | - | - | - | | ствен- | | |ние выполнения госу- | области | 2011 | | | | | | | | ными | | |дарственного задания | | | | | | | | | |стандар- | | |учреждениями со- | | | | | | | | | | тами | | |циального обслужи- | | | | | | | | | |социаль- | | |вания населения | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | обслу- | | |финансовое обеспече- | минтруд |2010 -| 33 408,9 | 11 148,8 | 22 260,1 | - | - | - | | живания | | |ние выполнения госу- | области | 2011 | | | | | | | | | | |дарственного задания | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | |автономным учрежде- | | | | | | | | | | | | |нием социального | | | | | | | | | | | | |обслуживания насе- | | | | | | | | | | | | |ления Ростовской об- | | | | | | | | | | | | |ласти "Комплексный | | | | | | | | | | | | |социальный центр по | | | | | | | | | | | | |оказанию помощи ли- | | | | | | | | | | | | |цам без определен- | | | | | | | | | | | | |ного места житель- | | | | | | | | | | | | |ства г. Ростова-на- | | | | | | | | | | | | |Дону" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | | |расходы на осущест- | минтруд |2010- | 8 423,7 | 6 207,8 | 2 215,9 | - | - | - | | | | |вление капитального | области | 2011 | | | | | | | | | | |ремонта и разработку | | | | | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | | | | | |документации госу- | | | | | | | | | | | | |дарственных област- | | | | | | | | | | | | |ных учреждений со- | | | | | | | | | | | | |циального обслужи- | | | | | | | | | | | | |вания населения: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | минтруд | 2010 | 229,0 | 229,0 | - | - | - | - | | | | |государственного уч- | области | | | | | | | | | | | |реждения Ростовской | | | | | | | | | | | | |области "Центр со- | | | | | | | | | | | | |циальной помощи | | | | | | | | | | | | |семье и детям Семи- | | | | | | | | | | | | |каракорского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выборочный капи- | минтруд | 2010 | 280,0 | 280,0 | - | - | - | - | | | | |тальный ремонт поме- | области | | | | | | | | | | | |щений ГУ РО "Со- | | | | | | | | | | | | |циально-реабилита- | | | | | | | | | | | | |ционный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |Тацинского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выборочный капи- | минтруд | 2010 | 758,9 | 758,9 | - | - | - | - | | | | |тальный ремонт поме- | области | | | | | | | | | | | |щений ГОУ СОН "Но- | | | | | | | | | | | | |вочеркасский дом-ин- | | | | | | | | | | | | |тернат для престаре- | | | | | | | | | | | | |лых и инвалидов" | | | | | | | | | | | | |(наименование уч- | | | | | | | | | | | | |реждения в соот- | | | | | | | | | | | | |ветствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |ГУ СОН РО "Ново- | | | | | | | | | | | | |черкасский дом-ин- | | | | | | | | | | | | |тернат для преста- | | | | | | | | | | | | |релых и инвалидов") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |(выборочный капи- | минтруд | 2010 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | | | | |тальный ремонт) | области | | | | | | | | | | | |помещений здания | | | | | | | | | | | | |(литер А) ГОУ СОН | | | | | | | | | | | | |Семикаракорского | | | | | | | | | | | | |дома-интерната для | | | | | | | | | | | | |престарелых и инва- | | | | | | | | | | | | |лидов Семикаракор- | | | | | | | | | | | | |ского района Ростов- | | | | | | | | | | | | |ской области (наиме- | | | | | | | | | | | | |нование учреждения в | | | | | | | | | | | | |соответствии с уста- | | | | | | | | | | | | |вом: ГОУ СОН Семи- | | | | | | | | | | | | |каракорский дом- | | | | | | | | | | | | |интернат для преста- | | | | | | | | | | | | |релых и инвалидов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |объекта "Здания | минтруд | 2010 | 1 319,4 | 1 319,4 | - | - | - | - | | | | |ГОУ СЗН Новочер- | области | | | | | | | | | | | |касского детского | | | | | | | | | | | | |дома-интерната для | | | | | | | | | | | | |детей с физическими | | | | | | | | | | | | |недостатками, распо- | | | | | | | | | | | | |ложенные по адресу: | | | | | | | | | | | | |г. Новочеркасск, | | | | | | | | | | | | |ул. Александровская, | | | | | | | | | | | | |141/28" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт. | | | | | | | | | | | | |Устройство приямков | минтруд | 2010 | 262,6 | 262,6 | - | - | - | - | | | | |ПР-1 в здании ГУРО | области | | | | | | | | | | | |"Социально-реабили- | | | | | | | | | | | | |тационный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |г. Гуково" по ул. Са- | | | | | | | | | | | | |ратовская, 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |помещений цоколь- | минтруд | 2010 | 1 414,7 | 1 414,7 | - | - | - | - | | | | |ного этажа с устрой- | области | | | | | | | | | | | |ством противодым- | | | | | | | | | | | | |ной вентиляции Госу- | | | | | | | | | | | | |дарственного област- | | | | | | | | | | | | |ного учреждения со- | | | | | | | | | | | | |циального обслужи- | | | | | | | | | | | | |вания населения Рос- | | | | | | | | | | | | |товского психоневро- | | | | | | | | | | | | |логического интер- | | | | | | | | | | | | |ната N 1 | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |(выборочный капи- | минтруд | 2010 | 422,2 | 422,2 | - | - | - | - | | | | |тальный ремонт) об- | области | | | | | | | | | | | |ластной собственнос- | | | | | | | | | | | | |ти: "Государственное | | | | | | | | | | | | |областное учрежде- | | | | | | | | | | | | |ние социального об- | | | | | | | | | | | | |служивания населе- | | | | | | | | | | | | |ния Ростовский пси- | | | | | | | | | | | | |хоневрологический | | | | | | | | | | | | |интернат N 1" при- | | | | | | | | | | | | |стройка к главному | | | | | | | | | | | | |корпусу литер "А-3" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выборочный капи- | | | | | | | | | | | | |тальный ремонт внут- | минтруд | 2010 | 1 021,0 | 1 021,0 | - | - | - | - | | | | |ренних и наружных | области | | | | | | | | | | | |сетей отопления и | | | | | | | | | | | | |водопровода ГОУ СЗН | | | | | | | | | | | | |Красносулинский | | | | | | | | | | | | |специальный дом- | | | | | | | | | | | | |интернат для преста- | | | | | | | | | | | | |релых и инвалидов, | | | | | | | | | | | | |ул. Первомайская, 19, | | | | | | | | | | | | |п. Черевково, Красно- | | | | | | | | | | | | |сулинский район, | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |(наименование уч- | | | | | | | | | | | | |реждения в соответст- | | | | | | | | | | | | |вии с уставом: ГОУ | | | | | | | | | | | | |СОН Красносулин- | | | | | | | | | | | | |ский специальный | | | | | | | | | | | | |дом-интернат для | | | | | | | | | | | | |престарелых и инва- | | | | | | | | | | | | |лидов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |внутреннего электро- | минтруд | 2011 | 1 231,4 | - | 1 231,4 | - | - | - | | | | |снабжения ГУРО "Со- | области | | | |в том числе: | | | | | | | |циально-реабилита- | | | | | СМР - | | | | | | | |ционный центр для | | | | | 1 231,4 | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |сл. Б. Мартыновка" | | | | | | | | | | | | |(наименование уч- | | | | | | | | | | | | |реждения в соответ- | | | | | | | | | | | | |ствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное бюд- | | | | | | | | | | | | |жетное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Социально-реабили- | | | | | | | | | | | | |тационный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |сл. Большая Марты- | | | | | | | | | | | | |новка") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |разработка проектно- | | | | | | | | | | | | |сметной документа- | минтруд | 2011 | 984,5 | - | 984,5 | - | - | - | | | | |ции на капитальный | области | | | | | | | | | | | |ремонт инженерных | | | | | | | | | | | | |сетей Новочеркас- | | | | | | | | | | | | |ского детского дома- | | | | | | | | | | | | |интерната для детей с | | | | | | | | | | | | |физическими недо- | | | | | | | | | | | | |статками | | | | | | | | | | | | |приобретение обору- | | | | | | | | | | | | |дования для подве- | минтруд |2010 -| 68 958,4 | 60 654,7 | 8 303,7 | - | - | - | | | | |домственных учреж- | области | 2011 | | | | | | | | | | |дений социального | | | | | | | | | | | | |обслуживания насе- | | | | | | | | | | | | |ления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходы на укрепле- | | | | | | | | | | | | |ние противопожарной | минтруд |2010 -| 27 584,0 | 15 049,5 | 12 534,5 | - | - | - | | обеспе- | | |безопасности учреж- | области | 2011 | | | | | | | | чение | | |дений социального | | | | | | | | | |противо- | | |обслуживания | | | | | | | | | | пожар- | | | | | | | | | | | | |ной безо-| | | | | | | | | | | | |пасности | | | | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | | | | прожи- | | | | | | | | | | | | | вающих | | | | | | | | | | | | |в учреж- | | | | | | | | | | | | | дениях | | | | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | |живания. | | | | | | | | | | | | |Отсутст- | | | | | | | | | | | | |вие заме-| | | | | | | | | | | | | чаний | | | | | | | | | | | | | органов | | | | | | | | | | | | | госу- | | | | | | | | | | | | | дарст- | | | | | | | | | | | | | венного | | | | | | | | | | | | | пожар- | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | надзора | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1-1.|Субсидии бюджет- | минтруд |2012- | 4 292 539,3 | - | - |1 363 752,2 |1 449 454,2 |1 479 332,9 |област-| улучше- | | |ным учреждениям на | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |финансовое обеспече- | | | | | | | | |бюджет | условий | | |ние государственного | | | | | | | | | | прожи- | | |задания на оказание | | | | | | | | | | вания | | |государственных | | | | | | | | | | граждан | | |услуг | | | | | | | | | | в госу- | | | | | | | | | | | | | дарст- | | |из них: | | | | | | | | | | венных | | |расходы на укрепле- | минтруд |2012- | 35 318,2 | - | - | 8 828,6 | 13 208,4 | 13 281,2 | | учреж- | | |ние противопожарной | области | 2014 | | | | | | | | дениях | | |безопасности учреж- | | | | | | | | | |социаль- | | |дений социального | | | | | | | | | | ного | | |обслуживания | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | |живания. | | | | | | | | | | | | | Повы- | | | | | | | | | | | | | шение | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | услуг в | | | | | | | | | | | | |соответ- | | | | | | | | | | | | | ствии с | | | | | | | | | | | | | госу- | | | | | | | | | | | | | дарст- | | | | | | | | | | | | | венными | | | | | | | | | | | | |стандар- | | | | | | | | | | | | | тами | | | | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | | живания | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1-2.|Субсидии автоном- | минтруд |2012- | 634 170,1 | - | - | 210 598,4 | 209 871,3 | 213 700,4 |област-| улучше- | | |ным учреждениям на | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |финансовое обеспече- | | | | | | | | |бюджет | условий | | |ние государственного | | | | | | | | | | прожи- | | |задания на оказание | | | | | | | | | | вания | | |государственных | | | | | | | | | | граждан | | |услуг | | | | | | | | | | в госу- | | | | | | | | | | | | | дарст- | | |из них: | минтруд |2012- | 5 395,0 | - | - | 4 458,0 | 545,0 | 392,0 | | венных | | |расходы на укрепле- | области | 2014 | | | | | | | | учреж- | | |ние противопожарной | | | | | | | | | | дениях | | |безопасности учреж- | | | | | | | | | |социаль- | | |дений социального | | | | | | | | | | ного | | |обслуживания | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | |живания. | | | | | | | | | | | | | Повы- | | | | | | | | | | | | | шение | | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ных | | | | | | | | | | | | | услуг в | | | | | | | | | | | | |соответ- | | | | | | | | | | | | | ствии с | | | | | | | | | | | | |государ- | | | | | | | | | | | | | ствен- | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | |стандар- | | | | | | | | | | | | | тами | | | | | | | | | | | | |социаль- | | | | | | | | | | | | | ного | | | | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | | живания | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1-3.|Субсидии бюджет- | минтруд |2012- | 112 835,0 | - | - | 105 872,0 | 3 481,5 | 3481,5 |област-| улучше- | | |ным, автономным уч- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |реждениям на иные | | | | | | | | |бюджет | условий | | |цели | | | | | | | | | | прожи- | | | | | | | | | | | | | вания | | |комплексный капи- | минтруд | 2012 | 24 597,6 | - | - | 24 597,6 | - | - | | граждан | | |тальный ремонт объек- | области | | | | | в том | | | | в госу- | | |тов государственного | | | | | | числе: | | | | дарст- | | |учреждения социаль- | | | | | | СМР - | | | | венных | | |ного обслуживания | | | | | | 24 597,6 | | | | учреж- | | |населения Ростовской | | | | | | | | | | дениях | | |области "Зверевский | | | | | | | | | |социаль- | | |психоневрологический | | | | | | | | | | ного | | |интернат" (наимено- | | | | | | | | | | обслу- | | |вание учреждения в | | | | | | | | | |живания. | | |соответствии с уста- | | | | | | | | | | Повы- | | |вом: государственное | | | | | | | | | | шение | | |бюджетное учрежде- | | | | | | | | | |качества | | |ние социального об- | | | | | | | | | |оказания | | |служивания населе- | | | | | | | | | |социаль- | | |ния Ростовской об- | | | | | | | | | | ных | | |ласти "Зверевский | | | | | | | | | | услуг в | | |психоневрологический | | | | | | | | | |соответ- | | |интернат") | | | | | | | | | | ствии с | | | | | | | | | | | | |государ- | | |выборочный капи- | минтруд | 2012 | 5 983,8 | - | - | 5 983,8 | - | - | | ствен- | | |тальный ремонт поме- | области | | | | | в том | | | | ными | | |щений ГОУСО "Комп- | | | | | | числе: | | | |стандар- | | |лексный социальный | | | | | | СМР - | | | | тами | | |центр по оказанию | | | | | | 5 983,8 | | | |социаль- | | |помощи лицам без | | | | | | | | | | ного | | |определенного места | | | | | | | | | | обслу- | | |жительства г. Ростова- | | | | | | | | | | живания | | |на-Дону" (II этап) | | | | | | | | | | | | |(наименование уч- | | | | | | | | | | | | |реждения в соответ- | | | | | | | | | | | | |ствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное авто- | | | | | | | | | | | | |номное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Комплексный со- | | | | | | | | | | | | |циальный центр по | | | | | | | | | | | | |оказанию помощи | | | | | | | | | | | | |лицам без опреде- | | | | | | | | | | | | |ленного места житель- | | | | | | | | | | | | |ства г. Ростова-на- | | | | | | | | | | | | |Дону") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | минтруд | 2012 | 3 252,9 | - | - | 3 252,9 | - | - | | | | |(выборочный капи- | области | | | | | в том | | | | | | |тальный ремонт) об- | | | | | | числе: | | | | | | |ластной собствен- | | | | | | СМР - | | | | | | |ности: "ГУСОН РО | | | | | | 3 252,9 | | | | | | |"Комплексный со- | | | | | | | | | | | | |циальный центр по | | | | | | | | | | | | |оказанию помощи | | | | | | | | | | | | |лицам без определен- | | | | | | | | | | | | |ного места житель- | | | | | | | | | | | | |ства г. Шахты" пр. Ле- | | | | | | | | | | | | |нинского Комсомола, | | | | | | | | | | | | |63а" (наименование | | | | | | | | | | | | |учреждения в соот- | | | | | | | | | | | | |ветствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное бюд- | | | | | | | | | | | | |жетное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Комплексный со- | | | | | | | | | | | | |циальный центр по | | | | | | | | | | | | |оказанию помощи | | | | | | | | | | | | |лицам без опредлен- | | | | | | | | | | | | |ного места житель- | | | | | | | | | | | | |ства г. Шахты") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выборочный капи- | минтруд | 2012 | 6 550,2 | - | - | 6 550,2 | - | - | | | | |тальный ремонт ГУ РО | области | | | | | в том | | | | | | |"Социальный приют | | | | | | числе: | | | | | | |для детей и под- | | | | | | СМР - | | | | | | |ростков "Дом Надеж- | | | | | | 6 550,2 | | | | | | |ды" (наименование | | | | | | | | | | | | |учреждения в соот- | | | | | | | | | | | | |ветствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное бюд- | | | | | | | | | | | | |жетное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Социальный приют | | | | | | | | | | | | |для детей и под- | | | | | | | | | | | | |ростков "Дом Надеж- | | | | | | | | | | | | |ды") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексный капи- | минтруд | 2012 | 16 373,3 | - | - | 16 373,3 | - | - | | | | |тальный ремонт объек- | области | | | | | в том | | | | | | |тов государственного | | | | | | числе: | | | | | | |учреждения Ростов- | | | | | | СМР - | | | | | | |ской области "Соци- | | | | | | 16 373,3 | | | | | | |ально-реабилитацион- | | | | | | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |Зерноградского | | | | | | | | | | | | |района" (наименова- | | | | | | | | | | | | |ние учреждения в | | | | | | | | | | | | |соответствии с уста- | | | | | | | | | | | | |вом: государственное | | | | | | | | | | | | |бюджетное учрежде- | | | | | | | | | | | | |ние социального об- | | | | | | | | | | | | |служивания населе- | | | | | | | | | | | | |ния Ростовской об- | | | | | | | | | | | | |ласти "Социально- | | | | | | | | | | | | |реабилитационный | | | | | | | | | | | | |центр для несовер- | | | | | | | | | | | | |шеннолетних Зерно- | | | | | | | | | | | | |градского района") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |выборочный капи- | минтруд | 2012 | 10 767,1 | - | - | 10 767,1 | - | - | | | | |тальный ремонт зда- | области | | | | | в том | | | | | | |ния ГУ РО "Социаль- | | | | | | числе: | | | | | | |но-реабилитационный | | | | | | СМР - | | | | | | |центр для несовер- | | | | | | 10 767,1 | | | | | | |шеннолетних Заве- | | | | | | | | | | | | |тинского района" | | | | | | | | | | | | |(наименование уч- | | | | | | | | | | | | |реждения в соответ- | | | | | | | | | | | | |ствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное бюд- | | | | | | | | | | | | |жетное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Социально-реабили- | | | | | | | | | | | | |тационный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |Заветинского района") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексный капи- | | | | | | | | | | | | |тальный ремонт объек- | минтруд | 2012 | 14 040,3 | - | - | 14 040,3 | - | - | | | | |тов государственного | области | | | | | в том | | | | | | |учреждения Ростов- | | | | | | числе: | | | | | | |ской области "Соци- | | | | | | СМР - | | | | | | |ально-реабилита- | | | | | | 14 040,3 | | | | | | |ционный центр для | | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | |Миллеровского | | | | | | | | | | | | |района" (наименова- | | | | | | | | | | | | |ние учреждения в | | | | | | | | | | | | |соответствии с уста- | | | | | | | | | | | | |вом: государственное | | | | | | | | | | | | |бюджетное учрежде- | | | | | | | | | | | | |ние социального об- | | | | | | | | | | | | |служивания населе- | | | | | | | | | | | | |ния Ростовской об- | | | | | | | | | | | | |ласти "Социально- | | | | | | | | | | | | |реабилитационный | | | | | | | | | | | | |центр для несовер- | | | | | | | | | | | | |шеннолетних Мил- | | | | | | | | | | | | |леровского района") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплексный капи- | | | | | | | | | | | | |тальный ремонт объек- | минтруд | 2012 | 10 013,3 | - | - | 10 013,3 | - | - | | | | |тов государственного | области | | | | | в том | | | | | | |учреждения Ростов- | | | | | | числе: | | | | | | |ской области "Центр | | | | | | СМР - | | | | | | |социальной помощи | | | | | | 10 013,3 | | | | | | |семье и детям - Дом | | | | | | | | | | | | |семьи г. Азов" (наи- | | | | | | | | | | | | |менование учрежде- | | | | | | | | | | | | |ния в соответствии с | | | | | | | | | | | | |уставом: государст- | | | | | | | | | | | | |венное бюджетное | | | | | | | | | | | | |учреждение социаль- | | | | | | | | | | | | |ного обслуживания | | | | | | | | | | | | |населения Ростовской | | | | | | | | | | | | |области "Центр | | | | | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | | | | | |семье и детям - Дом | | | | | | | | | | | | |семьи г. Азова") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | |объекта "Здания ГОУ | минтруд |2013 -| 6 963,0 | - | - | - | 3 481,5 | 3481,5 | | | | |СЗН Новочеркасского | области | 2014 | | | | | в том | в том | | | | |детского дома-интер- | | | | | | | числе: | числе: | | | | |ната для детей с | | | | | | | СМР - | СМР - | | | | |физическими недо- | | | | | | | 3 481,5 | 3 481,5 | | | | |статками, располо- | | | | | | | | | | | | |женные по адресу: г. | | | | | | | | | | | | |Новочеркасск, | | | | | | | | | | | | |ул. Александровская, | | | | | | | | | | | | |141/28 (наименование | | | | | | | | | | | | |учреждения в соот- | | | | | | | | | | | | |ветствии с уставом: | | | | | | | | | | | | |государственное бюд- | | | | | | | | | | | | |жетное учреждение | | | | | | | | | | | | |социального обслу- | | | | | | | | | | | | |живания населения | | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Новочеркасский дет- | | | | | | | | | | | | |ский дом-интернат | | | | | | | | | | | | |для детей с физи- | | | | | | | | | | | | |ческими недостат- | | | | | | | | | | | | |ками") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приобретение обору- | | | | | | | | | | | | |дования для подве- | минтруд | 2012 | 14 293,5 | - | - | 14293,5 | - | - | | | | |домственных учреж- | области | | | | | | | | | | | |дений социального | | | | | | | | | | | | |обслуживания насе- | | | | | | | | | | | | |ления | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1-4.|Расходы на финан- | минтруд |2012- | 56 013,8 | - | - | 21 985,6 | 16 761,9 | 17 266,3 |област-|создание | | |совое обеспечение | области | 2014 | | | | | | | ной | условий | | |деятельности госу- | | | | | | | | |бюджет | содер- | | |дарственного казен- | | | | | | | | | | жания | | |ного учреждения, | | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | | | | подле- | | |из них: | | | | | | | | | | жащих | | |расходы на укрепле- | минтруд |2013- | 1 309,0 | - | - | - | 264,0 | 1 045,0 | |депорта- | | |ние противопожарной | области | 2014 | | | | | | | | ции или | | |безопасности | | | | | | | | | | адми- | | | | | | | | | | | | | нистра- | | | | | | | | | | | | | тивному | | | | | | | | | | | | | выдво- | | | | | | | | | | | | |рению за | | | | | | | | | | | | | пределы | | | | | | | | | | | | | Россий- | | | | | | | | | | | | | ской | | | | | | | | | | | | | Федера- | | | | | | | | | | | | | ции, в | | | | | | | | | | | | | специ- | | | | | | | | | | | | | альных | | | | | | | | | | | | | учреж- | | | | | | | | | | | | | дениях | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.1-5.|Разработка проектно- | министер- | 2012 | 8 652,0 | - | - | 8652,0 | - | - |област-| умень- | | |сметной документа- | ство | | | | | | | | ной | шение | | |ции по объекту "г. |строитель- | | | | | | | |бюджет | очеред- | | |Зверево, перепро- | ства | | | | | | | | |ности на | | |филирование дет- |Ростовской | | | | | | | | | помеще- | | |ского дома-интерната | области** | | | | | | | | | ние в | | |для умственно от- | | | | | | | | | | учреж- | | |сталых детей под | | | | | | | | | | дения | | |психоневрологический | | | | | | | | | | данного | | |интернат (II-й пуско- | | | | | | | | | | типа | | |вой комплекс на | | | | | | | | | | | | |210 мест) | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.2. |г. Зверево, пере- | минтруд |2010 -| 235 108,7 | 92 025,1 | 100 000,0 | 43 083,6 | - | - |област-| умень- | | |профилирование дет- | области | 2012 | | в том |в том числе: | в том | | | ной | шение | | |ского дома-интер- | | | | числе: | СМР - | числе: | | |бюджет | очеред- | | |ната для умственно | министер- | | | СМР - | 100 000,0 | СМР - | | | |ности на | | |отсталых детей под | ство | | | 88148,9; | | 43 083,6 | | | | помеще- | | |психоневрологический |строитель- | | | техноло- | | | | | | ние в | | |интернат (1-й пуско- | ства | | | гическое | | | | | | учреж- | | |вой комплекс на |Ростовской | | | присоеди- | | | | | | дения | | |110 мест) | области** | | | нение - | | | | | | данного | | | | | | | 3700,0; | | | | | | типа, | | | | | | | авторский | | | | | | улучше- | | | | | | | надзор - | | | | | | ние | | | | | | | 176,2 | | | | | | условий | | | | | | | | | | | | | прожи- | | | | | | | | | | | | | вания | | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | | | | в госу- | | | | | | | | | | | | | дарст- | | | | | | | | | | | | | венных | | | | | | | | | | | | | област- | | | | | | | | | | | | | ных уч- | | | | | | | | | | | | | режде- | | | | | | | | | | | | |ниях со- | | | | | | | | | | | | |циального| | | | | | | | | | | | |обслужи- | | | | | | | | | | | | | вания | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.3. |Реконструкция су- | минтруд | 2010 | 7 873,2 | 7 873,2 | - | - | - | - |област-|устране- | | |ществующих очистных | области | | | в том | | | | | ной | ние на- | | |сооружений канализа- | | | | числе: | | | | |бюджет |рушений, | | |ции ГОУ СОН Гор- | | | | СМР - | | | | | |отражен- | | |ненского ПНИ | | | | 7844,9; | | | | | | ных в | | | | | | | авторский | | | | | | предпи- | | | | | | | надзор - | | | | | | сании | | | | | | | 28,3 | | | | | |террито- | | | | | | | | | | | | |риального| | | | | | | | | | | | | отдела | | | | | | | | | | | | | Роспот- | | | | | | | | | | | | | ребнад- | | | | | | | | | | | | | зора, | | | | | | | | | | | | | предо- | | | | | | | | | | | | |ставление| | | | | | | | | | | | | услуг в | | | | | | | | | | | | |соответ- | | | | | | | | | | | | | ствии с | | | | | | | | | | | | |санитар- | | | | | | | | | | | | | ными | | | | | | | | | | | | | нормами | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.4. |Реконструкция боль- | минтруд | 2010 | 1 004,9 | 1 004,9 | - | - | - | - |област-| улучше- | | |ницы на 25 коек под | области | | | в том | | | | | ной | ние | | |дом-интернат для | | | | числе: | | | | |бюджет | условий | | |престарелых и инва- | | | | СМР - | | | | | | прожи- | | |лидов на 50 мест в | | | | 997,9; | | | | | | вания | | |х. Ленина Белокалит- | | | | авторский | | | | | | граждан | | |винского района | | | | надзор - | | | | | | в госу- | | |Ростовской области | | | | 7,0 | | | | | | дарст- | | | | | | | | | | | | | венных | | | | | | | | | | | | | област- | | | | | | | | | | | | | ных уч- | | | | | | | | | | | | | режде- | | | | | | | | | | | | |ниях со- | | | | | | | | | | | | |циального| | | | | | | | | | | | | обслу- | | | | | | | | | | | | | живания | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.5. |Выплата ежемесяч- | минтруд | 2010 | 507,6 | 507,6 | - | - | - | - |област-| внедре- | | |ного денежного воз- | области | | | | | | | | ной | ние | | |награждения и доплат | | | | | | | | |бюджет | новых | | |к нему лицам, изъя- | | | | | | | | | | форм | | |вившим желание ор- | | | | | | | | | |социаль- | | |ганизовать приемную | | | | | | | | | | ного | | |семью для граждан | | | | | | | | | | обслу- | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | | живания | | |инвалидов | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.6. |Капитальный ремонт | минтруд | 2010 | 1 252,3 | 1 252,3 | - | - | - | - |област-|приведе- | | |(выборочный капи- | области | | | | | | | | ной | ние | | |тальный ремонт) "По- | | | | | | | | |бюджет | условий | | |мещения 5, 6-го эта- | | | | | | | | | | труда | | |жей административ- | | | | | | | | | | сотруд- | | |ного здания мини- | | | | | | | | | | ников в | | |стерства труда и | | | | | | | | | |соответ- | | |социального развития | | | | | | | | | | ствие с | | |Ростовской области, | | | | | | | | | | дейст- | | |расположенного по | | | | | | | | | | вующи- | | |адресу: г. Ростов-на- | | | | | | | | | |ми сани- | | |Дону, ул. Лермонтов- | | | | | | | | | | тарными | | |ская, д.161" | | | | | | | | | | нормами | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.7. |Родионово-Несветай- | минтруд |2011- | 537 514,3 | - | 20 000,00 | 50 000,0 | 233 757,2 | 233 757,1 |област-| умень- | | |ский район, строи- | области | 2014 | | |в том числе: | в том | в том | в том | ной | шение | | |тельство II очереди | | | | | СМР - | числе: | числе: | числе: |бюджет | очеред- | | |психоневрологи- | министер- | | | | 19 960,0; | СМР - | СМР - | СМР - | |ности на | | |ческого интерната в |ство строи-| | | | авторский | 49 900,0; | 186 136,0 | 185 800,3 | | помеще- | | |х. Маяки | тельства | | | |надзор - 40,0| | | | |ние в уч-| | | |Ростовской | | | | | | | | | режде- | | | | области** | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | | | данного | | | | | | | | | | | | | типа | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| |3.1.8. |Строительство со- | министер- | 2014 | 43 083,6 | - | - | - | - | 43 083,6 |област-| умень- | | |циально-реабилита- | ство | | | | | | | в том | ной | шение | | |ционного центра для |строитель- | | | | | | | числе: |бюджет | очеред- | | |несовершеннолетних | ства | | | | | | | СМР - | |ности на | | |детей в г. Новочер- |Ростовской | | | | | | | 43 083,6 | | помеще- | | |касске | области** | | | | | | | | | ние в | | | | | | | | | | | | | учреж- | | | | | | | | | | | | | дения | | | | | | | | | | | | | данного | | | | | | | | | | | | | типа | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 3.2. Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания | | населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, | | предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 | | статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС | | "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | 3.2.1. |Осуществление уч- | минтруд |2010 -| 9 644 572,6 |1 668 147,9 | 1 952 701,9 | 1 945 635,2| 2 032 991,5| 2 045 096,1|област-| улучше- | | |реждениями социаль- | области | 2014 | | | | | | | ной | ние | | |ного обслуживания | | | | | | | | |бюджет |качества | | |населения полномо- | | | | | | | | | |социаль- | | |чий по социальному | | | | | | | | | | ных | | |обслуживанию граж- | | | | | | | | | | услуг | | |дан пожилого возрас- | | | | | | | | | | | | |та и инвалидов, | | | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | | | |пунктами 1, 2, 3, 5 и 6| | | | | | | | | | | | |части 1 статьи 8 | | | | | | | | | | | | |Областного закона | | | | | | | | | | | | |"О социальном об- | | | | | | | | | | | | |служивании населе- | | | | | | | | | | | | |ния Ростовской об- | | | | | | | | | | | | |ласти", в целях выпол- | | | | | | | | | | | | |нения муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ного задания | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Всего по | | |18 568 913,8 |3 198 718,7 | 3 638 580,6 |3 749 579,0 |3 946 317,6 |4 035 717,9 | | | | |подпрограмме | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| | |Итого | | |100 066 665,3|17 929 369,5|20 950 734,6 |18 910 164,4|20 415 822,4|21 860 574,4| | | | |по Программе* | | | | | | | | | | | |————————|———————————————————————|———————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|———————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|