|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 24.09.2010 № 717
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2010 N 717 Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885) В целях улучшения качества жизни жителей города, обеспечения социальной стабильности, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", на основании решения Коллегии Администрации города от 15.07.2010 N 23 "О проекте долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" согласно приложению. 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение к постановлению Администрации г. Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2011-2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885) ПАСПОРТ Долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ------------------T----------------------------------------¬ ¦Наименование го- ¦Долгосрочная городская целевая ¦ ¦родской целевой ¦программа ¦ ¦программы ¦"Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦на 2011-2015 годы" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦ботки программы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основание для ¦Распоряжение Администрации города ¦ ¦разработки ¦Ростова-на-Дону ¦ ¦программы ¦от 29.06.2010 N 331 ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Муниципальные за-¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦казчики ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ ¦(заказчик- ¦ ¦ ¦координатор) ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Разработчик про- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦граммы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основная цель ¦повышение качества жизни отдельных ¦ ¦программы ¦категорий населения города ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основные задачи ¦- оказание мер социальной поддержки от- ¦ ¦программы ¦дельным категориям граждан посредством ¦ ¦ ¦реализации социальных гарантий и ¦ ¦ ¦увеличения адресной социальной помощи; ¦ ¦ ¦- содействие созданию благоприятных ¦ ¦ ¦условий для улучшения положения семей с ¦ ¦ ¦детьми, в том числе многодетных; ¦ ¦ ¦- повышение уровня социального обслужи- ¦ ¦ ¦вания; ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической ¦ ¦ ¦базы учреждений социального ¦ ¦ ¦обслуживания; ¦ ¦ ¦- обеспечение полной противопожарной ¦ ¦ ¦безопасности граждан, посещающих ¦ ¦ ¦подразделения социального обслуживания. ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2011-2015 годы ¦ ¦реализации про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Структура ¦1. Раздел I "Обеспечение экономической ¦ ¦программы, ¦ устойчивости семьи и создание условий ¦ ¦перечень под- ¦ для полноценного воспитания детей" ¦ ¦программ, ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦основных ¦ гарантии социальной поддержки семей с ¦ ¦направлений и ме-¦ детьми". ¦ ¦роприятий ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, направленные на ¦ ¦ ¦ повышение качества жизни семей с ¦ ¦ ¦ детьми, молодежи студентов из ¦ ¦ ¦ малообеспеченных семей". ¦ ¦ ¦2. Раздел II "Обеспечение достойного ¦ ¦ ¦ уровня жизни ветеранов Великой Отече- ¦ ¦ ¦ ственной войны и граждан старшего по- ¦ ¦ ¦ коления". ¦ ¦ ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦ ¦ гарантии социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ветеранов Великой отечественной войны ¦ ¦ ¦ и граждан старшего поколения" ¦ ¦ ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, оказываемые ве- ¦ ¦ ¦ теранам Великой Отечественной войны и ¦ ¦ ¦ гражданам старшего поколения" ¦ ¦ ¦3. Раздел III "Социальная интеграция ин-¦ ¦ ¦ валидов и других лиц с ограничениями ¦ ¦ ¦ жизнедеятельности". ¦ ¦ ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦ ¦ гарантии социальной поддержки ¦ ¦ ¦ социальной адаптации инвалидов" ¦ ¦ ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, оказываемые ин- ¦ ¦ ¦ валидам и другим маломобильным ¦ ¦ ¦ группам населения" ¦ ¦ ¦4. Раздел IV "Участие предприятий, обще-¦ ¦ ¦ ственных организаций города в ¦ ¦ ¦ реализации мер социальной защиты ¦ ¦ ¦ населения города". ¦ ¦ ¦5. Раздел V "Развитие социальной защиты ¦ ¦ ¦ населения города". ¦ ¦ ¦6. Приложение 1 к Программе "Целевые ин-¦ ¦ ¦ дикаторы и показатели городской ¦ ¦ ¦ долгосрочной целевой программы" ¦ ¦ ¦ Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦ Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". ¦ ¦ ¦7. Приложение 2 к Программе "Система ¦ ¦ ¦ программных мероприятий по реализации ¦ ¦ ¦ городской долгосрочной целевой про- ¦ ¦ ¦ граммы "Социальная защита населения ¦ ¦ ¦ города Ростова-на-Дону на 2011-2015 ¦ ¦ ¦ годы". ¦ ¦ ¦8. Приложение 3 к Программе "Методика ¦ ¦ ¦оценки эффективности реализации город- ¦ ¦ ¦ской долгосрочной целевой программы ¦ ¦ ¦"Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Исполнители про- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦граммы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ ¦ ¦(далее - ДСЗН); ¦ ¦ ¦муниципальные учреждения "Управление ¦ ¦ ¦социальной защиты населения" районов ¦ ¦ ¦города Ростова-на-Дону (далее - МУ ¦ ¦ ¦УСЗН) ¦ ¦ ¦Администрация города ¦ ¦ ¦Администрации районов города ¦ ¦ ¦МУ "Департамент транспорта", ¦ ¦ ¦предприятия пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦МУ "Департамент жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦хозяйства и энергетики" (далее ДЖКХ) ¦ ¦ ¦Общественные организации города ¦ ¦ ¦Промышленные предприятия города ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы - ¦ ¦источники ¦20 253 194,9 тыс. руб., ¦ ¦финансирования ¦Из общего объема финансирования ¦ ¦программы ¦Программы: ¦ ¦ ¦Средства федерального бюджета - ¦ ¦ ¦4 647 980,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 986 220,0 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 847 795,6 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 908 991,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014 - 952 486,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 952 486,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства областного бюджета - ¦ ¦ ¦12 955 020,1 тыс. руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 2 675 328,6 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 2 306 788,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 2 514 542,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014 - 2 729 179,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 2 729 179,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства бюджета города - 2 500 054,5 ¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 795 085,0 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 542 622,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 370 561,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 395 892,8 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 395 892,8 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Внебюджетные средства - 150 140,0 тыс. ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 43 693,7 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 26 755,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 26 646,8 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 26 516,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 26 527,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Финансовое обеспечение программных ¦ ¦ ¦мероприятий осуществляется в пределах ¦ ¦ ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных ¦ ¦ ¦решением Ростовской-на-Дону городской ¦ ¦ ¦Думы о бюджете города на ¦ ¦ ¦соответствующий период. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) +-----------------+----------------------------------------+ ¦Ожидаемые ¦1. Увеличение объема средств, ¦ ¦конечные ¦предусмотренных на ежемесячные ¦ ¦результаты реали-¦социальные выплаты, льготы и другие ¦ ¦зации программы ¦меры социальной поддержки в среднем на ¦ ¦ ¦1-го гражданина, имеющего на это право. ¦ ¦Целевые ¦2. Сохранение в 2011-2015 годах доли ¦ ¦индикаторы и ¦семей, получающих жилищные субсидии на ¦ ¦показатели ¦оплату жилого помещения и коммунальных ¦ ¦ ¦услуг, в общем количестве семей в ¦ ¦ ¦городе на уровне 2010 года - 6,1 ¦ ¦ ¦процента. ¦ ¦ ¦3. Сохранение доли малообеспеченных се- ¦ ¦ ¦мей, получающих ежемесячное пособие на ¦ ¦ ¦ребенка, в общем количестве семей в ¦ ¦ ¦городе в 2011-2015 годах на уровне 6,4 ¦ ¦ ¦процента. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение уровня выполнения ¦ ¦ ¦муниципального задания по ¦ ¦ ¦предоставлению услуг социального ¦ ¦ ¦обслуживания граждан пожилого возраста ¦ ¦ ¦и инвалидов в 2011-2015 годах - 100 ¦ ¦ ¦процентов. ¦ ¦ ¦5. Увеличение уровня обеспечения ¦ ¦ ¦противопожарной безопасности граждан, ¦ ¦ ¦посещающих подразделения социального ¦ ¦ ¦обслуживания, в 2011-2015 годах - 100 ¦ ¦ ¦процентов. ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Система организа-¦Общее руководство и координацию по ¦ ¦ции контроля за ¦исполнению мероприятий Программы ¦ ¦исполнением про- ¦осуществляет Департамент социальной ¦ ¦граммы ¦защиты населения города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону. ¦ ¦ ¦Контроль за ходом реализации Программы ¦ ¦ ¦осуществляет заместитель главы ¦ ¦ ¦Администрации города (по социальным ¦ ¦ ¦вопросам). ¦ ¦ ¦Форма контроля - отчеты исполнителей ¦ ¦ ¦Программы. ¦ L-----------------+----------------------------------------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел I СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, Стратегическим планом социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.06.2010 N 331 "О разработке долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". Социальная защита населения в городе Ростове-на-Дону на протяжении ряда лет является динамично развивающейся и востребованной гражданами сферой деятельности Администрации города, охватывающей 40% жителей города. Свыше 400 тысяч граждан являются получателями мер социальной поддержки, из них около 260 тысяч - льготники федерального и областного регистров, в том числе 24 тысячи получателей детских пособий на 33 тысячи детей. Различными видами льгот, предоставляемых на муниципальном уровне, пользуются более 62 тысяч пенсионеров и около 84 тысяч школьников. За прошедшее десятилетие в Ростове-на-Дону сложилась и развивается комплексная, многоуровневая межотраслевая система социальной защиты населения города. В настоящее время 1087 организаций, участвуют в предоставлении различных форм социальной поддержки граждан. Немалую роль в становлении и развитии социальной помощи гражданам города за прошедший период сыграли комплексные программы мер социальной защиты населения, позволяющие сконцентрировать на решении поставленных задач организационные, экономические и финансовые возможности заинтересованных городских структур и негосударственных организаций. Программа включает систему мер социальной поддержки населения г. Ростова-на-Дону, ориентирована на повышение качества жизни горожан и улучшение условий их проживания. Большое внимание уделяется сохранению уровня социальной защищенности ростовчан, гарантированному предоставлению им мер социальной поддержки, оказанию адресной помощи нуждающимся, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения города в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Администрации г. Ростова-на-Дону в этой сфере. В настоящее время действуют 22 нормативных акта (11 - федеральных, 8 - областных, 3 - городских) социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, областным и муниципальным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. Расходы на финансирование законов социальной направленности выросли по сравнению с 2008 годом в 1,4 раза и составили 2,2 млрд. рублей. В 2010 году планируется не только сохранить уровень финансирования, но и увеличить расходы социального характера на 37,9 процента. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ --------------T--------T--------T----------T--------T--------¬ ¦Наименование ¦ Факт ¦ Факт ¦Темп рос- ¦ План ¦ Темп ¦ ¦направления ¦2008 год¦2009 год¦ та ¦2010 год¦ роста ¦ ¦расходования ¦ (млн. ¦ (млн. ¦2009 года ¦ (млн. ¦2010 го-¦ ¦ средств ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ к 2008 ¦ руб.) ¦ да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году (%) ¦ ¦к 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году (%)¦ +-------------+--------+--------+----------+--------+--------+ ¦Социальная ¦ 1540,3 ¦ 2173,7 ¦ 41,1 ¦ 2998,5 ¦ 37,9 ¦ ¦поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцобслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+--------+--------+----------+--------+--------- С учетом кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Принимаемые на государственном уровне меры для поднятия жизненного уровня пенсионеров путем ежегодных индексаций размеров пенсии и введения с 1 января 2010 года социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума (ВПМ), с учетом получаемых мер социальной поддержки, позволили обеспечить доходы всех пенсионеров до ВПМ. В городе проживают 304,9 тыс. пенсионеров, из них такую доплату сегодня получают 16 тыс. человек (5,2% от общей численности пенсионеров), средний размер доплаты составляет 1133 рубля. В настоящее время ключевым направлением социальной политики является поддержка семьи посредством реализации социальных гарантий, поддержка многодетных семей в виде ежемесячных денежных выплат на обеспечение детей бесплатной школьной формой, лекарствами, проездом в городском транспорте, предоставление компенсации по оплате услуг ЖКХ. В 2010 году 23,9 тыс. малообеспеченных семей получают детские пособия, более 5 тыс. семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Весомая материальная поддержка требуется матерям одиночкам, семьям, отцы которых проходят военную службу по призыву, неработающим гражданам, имеющим детей до 1,5 лет и др. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 2094 многодетные семьи. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства законодательно закреплена с 1 января 2009 года ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. Важной задачей социальной политики по улучшению жизни детей является организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. Приоритетным направлением социальной политики остается и забота о гражданах старшего поколения и ветеранах ВОВ. Меры социальной поддержки указанной категории граждан охватывают различные направления жизнедеятельности, такие как ежемесячные денежные выплаты по ЖКУ, адресное социальное пособие, субсидии на приобретение жилья и улучшение жилищных условий участников ВОВ, предоставление услуг социального обслуживания. Следует отметить, что процессы старения населения, которые подтверждаются статистическими данными по Ростовской области (ежегодно численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается: в 2006 году - 972,5 тыс. человек, в 2007 году - 974,2 тыс. человек, в 2008 году - 983,9 тыс. человек), вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. Максимально возможное продление жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержание их социального статуса являются основными задачами 64-х подразделений социального обслуживания МУ УСЗН районов города. Услугами базообразующих отделений в 2009 году воспользовались около 12,7 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. инвалидов. Кроме того, в течение года предоставляются услуги специалистами по социальной работе. За 2009 год всего оказано гражданам пожилого возраста и инвалидам более 4 млн. услуг. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 января 2010 года очередность на социальное обслуживание составляла 661 человек. Предоставление социальных гарантий, а так же дополнительных мер социальной поддержки, позволит обеспечить стабилизацию материального положения граждан старшего поколения и достойный образ жизни в пожилом возрасте. Уровень цивилизации общества во многом оценивается его отношением к инвалидам. Инвалидность - это не только медицинская, но и социальная проблема. Численность инвалидов в городе составляет 75,8 тысяч человек, из них 56,9% - женщины, 35,4% - инвалиды трудоспособного возраста, и 2,7% дети - инвалиды. Ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, предоставление субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдача технических средств реабилитации, обеспечение условий социальной мобильности инвалидов на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, предоставление адресной социальной помощи и др. способствуют интеграции инвалидов в общество, в целях их социальной адаптации и достижения материальной независимости. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2010 году на эти цели предусмотрено 387 млн. рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 21,7 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1556,2 руб., что на 5,5 процента выше размера 2009 года. Общественные инициативы, направленные на социальную защиту населения города поддерживаются Администрацией города, определяются пути взаимодействия с общественными организациями и предприятиями города в интересах незащищенных категорий граждан. Неоценимый вклад в социальную поддержку отдельных категорий граждан оказывают предприятия города через системы "Забота" и "Ветеран". Социальная политика города направлена не только на преодоление последствий тех или иных социальных болезней, но и на предотвращение предпосылок их появления, на устранение причин существующих негативных социальных явлений, возможности возникновения социальных рисков, на обеспечение социальных гарантий. Современные условия и многообразие действующих мер социальной поддержки ориентируют Администрацию города на разработку открытой учетно-информационной системы льгот, адресной социальной помощи и различного вида услуг, предоставляемых населению в электронном виде. Система программных мероприятий в целом обеспечивает потребности отдельных категорий граждан в социальной поддержке, увеличение адресной социальной помощи, укрепление традиций заботы о слабых, поддержки тех, кто в ней нуждается. Кроме того, программный метод позволит решить вопросы развития партнерских отношений и расширения форм участия некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан города, поддержки общественных инициатив. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Жизнь побуждает органы социальной защиты искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Реализация долгосрочной целевой программы, направленной на выравнивание финансовых возможностей различных социальных групп общества, позволит поэтапно повышать социальные стандарты повседневной жизни населения и обеспечить социальную безопасность. Раздел II ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города. Основными целями Программы являются: 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции. 2. Улучшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в подразделениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по средствам реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Повышение уровня социального обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы подразделений социального обслуживания. 5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социальной защиты населения. С 2010 года финансовое обеспечение МУ УСЗН в части подразделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется на основе муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по муниципальным услугам: ----------------------------T---------T---------------T-------¬ ¦ Наименование услуги ¦ Единица ¦ Категория по- ¦ Объем ¦ ¦ ¦измерения¦требителей ус- ¦задания¦ ¦ ¦ услуги ¦ луг ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------------+-------+ ¦1.1. Социальные услуги без ¦ человек ¦Граждане пожи- ¦ 22901 ¦ ¦обеспечения проживания, ¦ ¦лого возраста ¦ ¦ ¦предоставляемые гражданам ¦ ¦(мужчины старше¦ ¦ ¦пожилого возраста и ¦ ¦60 лет и женщи-¦ ¦ ¦инвалидам, попавшим в ¦ ¦ны старше 55 ¦ ¦ ¦трудную жизненную ситуацию ¦ ¦лет) и инвали- ¦ ¦ ¦(отделение срочного ¦ ¦ды, нуждающиеся¦ ¦ ¦социального обслуживания) ¦ ¦в социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке, не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отложной помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦разового или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краткосрочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правленной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержание их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнедеятельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------------+-------+ ¦1.2. Социальные услуги без ¦ человек ¦Граждане пожи- ¦ 10560 ¦ ¦обеспечения проживания, ¦ ¦лого возраста ¦ ¦ ¦предоставляемые гражданам ¦ ¦(мужчины старше¦ ¦ ¦пожилого возраста и ¦ ¦60 лет и женщи-¦ ¦ ¦инвалидам, частично ¦ ¦ны старше 55 ¦ ¦ ¦утратившим способность к ¦ ¦лет) и инвали- ¦ ¦ ¦самообслуживанию и ¦ ¦ды, частично ¦ ¦ ¦нуждающимся в посторонней ¦ ¦утратившие спо-¦ ¦ ¦поддержке, социально- ¦ ¦собность к са- ¦ ¦ ¦бытовой помощи в надомных ¦ ¦мообслуживанию ¦ ¦ ¦условиях (отделение ¦ ¦в связи с пре- ¦ ¦ ¦социального обслуживания на¦ ¦клонным возрас-¦ ¦ ¦дому) ¦ ¦том, болезнью, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидностью ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------------+-------+ ¦1.3. Социально-медицинские ¦ человек ¦Граждане пожи- ¦ 240 ¦ ¦услуги без обеспечения про-¦ ¦лого возраста ¦ ¦ ¦живания, предоставляемые ¦ ¦(мужчины старше¦ ¦ ¦гражданам пожилого возраста¦ ¦60 лет и женщи-¦ ¦ ¦и инвалидам, частично утра-¦ ¦ны старше 55 ¦ ¦ ¦тившим способность к ¦ ¦лет) и инвали- ¦ ¦ ¦самообслуживанию в связи с ¦ ¦ды, частично ¦ ¦ ¦преклонным возрастом, бо- ¦ ¦утратившие спо-¦ ¦ ¦лезнью, инвалидностью и ¦ ¦собность к са- ¦ ¦ ¦нуждающимся в посторонней ¦ ¦мообслуживанию ¦ ¦ ¦поддержке в надомных ¦ ¦в связи с пре- ¦ ¦ ¦условиях (специали- ¦ ¦клонным возрас-¦ ¦ ¦зированные отделения соци- ¦ ¦том, болезнью, ¦ ¦ ¦ального - медицинского об- ¦ ¦инвалидностью ¦ ¦ ¦служивания на дому) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+---------+---------------+-------+ ¦1.4. Социальные услуги без ¦ человек ¦Граждане пожи- ¦ 215 ¦ ¦обеспечения проживания, ¦ ¦лого возраста ¦ ¦ ¦предоставляемые гражданам ¦ ¦(мужчины старше¦ ¦ ¦пожилого возраста и ¦ ¦60 лет и женщи-¦ ¦ ¦инвалидам в условиях ¦ ¦ны старше 55 ¦ ¦ ¦дневного пребывания ¦ ¦лет) и инвали- ¦ ¦ ¦(отделение дневного ¦ ¦ды, нуждающиеся¦ ¦ ¦пребывания) ¦ ¦в социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовом, куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турном, меди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цинском обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живании, сохра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нивших способ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность к самооб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦служиванию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦движению ¦ ¦ L---------------------------+---------+---------------+-------- Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2011-2015 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении 1. Раздел III СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1. Программа состоит из 5 разделов: Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения". Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности". Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города". Раздел V "Развитие социальной защиты населения города". Мероприятия разделов I - IV направлены на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание населения города Ростова-на-Дону. Мероприятия раздела V направлены на улучшение качества социальных услуг. Система программных мероприятий приведена в приложении 2 Программы. Раздел IV РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В 2011-2015 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается: 20 253,2 млн. рублей за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных средств. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 2. (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) Таблица N 2 Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы (млн. рублей) ------------------T--------T----------------------------------------¬ ¦ Источники ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ финансирования ¦ +-------T--------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Итого ¦20 253,2¦4 500,3¦ 3 724,0¦3 820,7¦4 104,1¦4 104,1¦ ¦финансирование по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный ¦ 4 648,0¦ 986,2¦ 847,8¦ 909,0¦ 952,5¦ 952,5¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦12 955,0¦2 675,3¦ 2 306,8¦2 514,5¦2 729,2¦2 729,2¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 2 500,1¦ 795,1¦ 542,6¦ 370,6¦ 395,9¦ 395,9¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 150,1¦ 43,7¦ 26,8¦ 26,6¦ 26,5¦ 26,5¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел I ¦ 3 482,2¦ 699,8¦ 672,1¦ 674,1¦ 718,1¦ 718,1¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный ¦ 33,2¦ 6,6¦ 6,2¦ 6,6¦ 6,9¦ 6,9¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 2 629,2¦ 468,6¦ 495,7¦ 532,4¦ 566,3¦ 566,2¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 815,8¦ 223,8¦ 169,3¦ 134,3¦ 144,2¦ 144,2¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 4,0¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел II ¦12 714,9¦2 785,9¦ 2 290,8¦2 409,8¦2 614,2¦2 614,2¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный ¦ 993,5¦ 194,6¦ 185,1¦ 198,2¦ 207,8¦ 207,8¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦10 268,4¦2 193,2¦ 1 801,7¦1 971,7¦2 150,9¦2 150,9¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 1 423,5¦ 386,8¦ 299,5¦ 235,4¦ 250,9¦ 250,9¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 29,6¦ 11,3¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел III ¦ 3 934,1¦ 980,9¦ 735,6¦ 715,7¦ 751,0¦ 750,9¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный ¦ 3 621,2¦ 785,0¦ 656,4¦ 704,2¦ 737,8¦ 737,8¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 55,4¦ 13,1¦ 9,0¦ 10,1¦ 11,6¦ 11,6¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 253,1¦ 181,8¦ 69,3¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,7¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 4,5¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел IV ¦ 111,7¦ 30,3¦ 20,5¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 111,7¦ 30,3¦ 20,5¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел V ¦ 10,1¦ 3,4¦ 4,8¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,6¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 2,1¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,5¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 7,6¦ 2,7¦ 4,5¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,1¦ +-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) Объемы и источники финансового обеспечения Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период. При изменении объемов финансового обеспечения Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке вносит изменения в программу и уточняет перечень программных мероприятий. (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел V МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Муниципальным заказчиком Программы является МУ "Департамент социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону". Департамент социальной защиты населения обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 2. Муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. ДСЗН с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. Информация о реализации долгосрочной городской целевой программы представляется в МУ "Департамент экономики города Ростова-на-Дону" и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в порядке и сроки, установленные п. 6.2. Порядка, утвержденного постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации". (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел VI ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону на протяжении длительного времени. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: - увеличение объема средств, предусмотренных на ежемесячные социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки в среднем на 1-го гражданина, из числа имеющих на это право; - сохранение в 2011-2015 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в городе на уровне 2010 года - 6,1 процента; - сохранение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе в 2011-2015 годах на уровне 6,4 процента; - уровень выполнения установленного муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 100 процентов; - обеспечение уровня противопожарной безопасности граждан, посещающих отделения дневного пребывания, в 2011-2015 годах - 100 процентов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы", изложенной в приложении 3 к настоящей Программе. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество предоставляемых социальных услуг; объективно формировать финансовое обеспечение социальных услуг, предоставляемых подразделениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих муниципальных учреждений социальной защиты населения, тем самым улучшив условия пребывания в них граждан. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни населения города Ростова-на-Дону, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемых социальных услуг. (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 1 к городской долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ городской долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885) ----T-------------T--------T--------T-----T-----T-----T-----T-----¬ ¦ N ¦Наименование ¦Единица ¦Базовый ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ ¦п/п¦ показателей ¦измере- ¦показа- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦1. ¦Сумма ежеме- ¦руб. ¦ 712,4 ¦914,7¦756,9¦776,6¦834,2¦834,2¦ ¦ ¦сячных соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плат, льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других мер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-го гражда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нина, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа имею- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих на это ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦2. ¦Доля семей, ¦Процент ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ ¦ ¦получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого поме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения и ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦3. ¦Доля мало- ¦Процент ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающих еже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месячное по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собие на ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бенка, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦4. ¦Уровень вы- ¦Процент ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦полнения му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раста и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦5. ¦Уровень ¦Процент ¦ 87,7 ¦89,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) L---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+------ Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" Система программных мероприятий по реализации долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) --------T--------------------------T-----------T----------T----------------T-------------------------------------------------------------------------¬ ¦ N п/п ¦ Наименование ме- ¦ Ответст- ¦ Сроки ¦ Источники фи- ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ роприятия ¦ венный ¦ выполне- ¦ нансирования, +------------T------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ исполни- ¦ ния ¦ ЦСР ¦ Всего ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ ¦тель и со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполни- ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ ¦ ¦тели меро- ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми ¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 1.1.1 ¦Пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ областной бюд- ¦ 797 352,8¦ 156 523,0¦ 147 127,1¦ 157 590,9¦ 168 055,9¦ 168 055,9¦ ¦ ¦имеющим детей, в ¦ ¦ ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ +----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный ¦ 33 238,5¦ 6 597,8¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет (5051900)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 557 537,1¦ 111 706,3¦ 104 692,2¦ 109 750,0¦ 115 694,3¦ 115 694,3¦ ¦ ¦бие на ребенка ¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 238 319,9¦ 44 543,4¦ 42 151,8¦ 47 539,9¦ 52 042,4¦ 52 042,4¦ ¦ ¦бие на ребенка оди-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ноким матерям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 457,7¦ 83,1¦ 86,8¦ 92,2¦ 97,8¦ 97,8¦ ¦ ¦бие на ребенка, роди-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тели которого укло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦няются от уплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алиментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 1 038,1¦ 190,2¦ 196,3¦ 208,8¦ 221,4¦ 221,4¦ ¦ ¦бие на ребенка воен-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего службу по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 30 571,8¦ 6 063,3¦ 5 739,2¦ 6 054,9¦ 6 357,2¦ 6 357,2¦ ¦ ¦бие на ребенка воен-¦ УСЗН ¦ од ¦бюджет (5051900)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего военную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦- единовременное¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 2 666,7¦ 534,5¦ 499,1¦ 526,5¦ 553,3¦ 553,3¦ ¦ ¦пособие беременной¦ УСЗН ¦ од ¦бюджет (5051900)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жене военнослужаще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, проходящего во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦енную службу по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.2 ¦Ежемесячные денеж-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 268 261,9¦ 50 593,4¦ 50 460,3¦ 53 694,0¦ 56 757,1¦ 56 757,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-2 года жизни на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение бесплат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными молочными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.3 ¦Ежемесячные денеж-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 195 550,1¦ 26 107,2¦ 36 972,3¦ 41 932,4¦ 45 269,1¦ 45 269,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из многодетных семей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение бес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платной школьной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(спортивной) формой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарствами, проезд в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском транспор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те, пригородных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.4 ¦Ежемесячные денеж-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 239 136,7¦ 41 211,5¦ 42 940,3¦ 48 701,1¦ 53 141,9¦ 53 141,9¦ ¦ ¦ные выплаты много-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детным семьям на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.5 ¦Меры социальной¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 261 403,2¦ 0,0¦ 62 113,0¦ 65 866,2¦ 66 712,0¦ 66 712,0¦ ¦ ¦поддержки беремен-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных женщин из мало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных семей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормящих матерей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей в возрасте до 3-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.6 ¦Субсидии на оплату¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 412 207,7¦ 97 683,2¦ 66 975,0¦ 75 013,7¦ 86 267,9¦ 86 267,9¦ ¦ ¦жилого помещения и¦ УСЗН, ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.7 ¦Предоставление ма-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 39 108,7¦ 6 686,3¦ 7 522,1¦ 7 996,1¦ 8 452,1¦ 8 452,1¦ ¦ ¦териальной и иной¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи для погреб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.1.8 ¦Организация и обес-¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 416 167,8¦ 89 769,0¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ ¦ ¦печение отдыха и оз-¦ УСЗН ¦ од ¦ жет (5220803) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доровления детей (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации отдыха детей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каникулярное время) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 2 662 427,4¦ 475 171,4¦ 501 948,1¦ 538 975,5¦ 573 166,2¦ 573 166,2¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми, молодежи и студентов из малообеспеченных семей¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 1.2.1 ¦Предоставление ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 645 129,3¦ 104 090,9¦ 123 287,6¦ 132 865,2¦ 142 442,8¦ 142 442,8¦ ¦ ¦льготного проезда в¦ УСЗН, Де- ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир-¦ партамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об-¦транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользова-¦транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния(кроме такси) обу-¦ ные пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающимся общеобра-¦ приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений, профессио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальных училищ и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицеев, находящихся¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории г. Рос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦това-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 161 650,3¦ 117 169,8¦ 44 480,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не-¦ УСЗН, ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью со-¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блюдения предельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го индекса изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.2.3 ¦Мероприятия для се- ¦ ДСЗН, ¦по кален- ¦ бюджет города ¦ 7 302,1¦ 1 197,7¦ 1 196,1¦ 1 485,9¦ 1 711,2¦ 1 711,2¦ ¦ ¦мей с детьми - День ¦ УСЗН ¦ дарному ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты детей, День ¦ ¦плану ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, День знаний, ¦ ¦роприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦День матери, День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, любви и вер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности, Новогодние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представления, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе новогодние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подарки для детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незащищенных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поздравелния детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов с Новогод- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ними и Рождествен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скими праздниками, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия, посвя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щенные Дню города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.2.4 ¦Социальная поддерж- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 3 950,3¦ 792,3¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ ¦ ¦ка семей с детьми в ¦ УСЗН, ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках системы "За- ¦ предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота" - в виде бес- ¦ ятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 1.2.5 ¦Оказание помощи¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 1 759,2¦ 1 399,2¦ 360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦семьям, попавшим в¦ УСЗН ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремальную си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туацию (пожар и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 819 791,2¦ 224 649,9¦ 170 113,2¦ 135 140,5¦ 144 943,6¦ 144 944,1¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего по I Разделу, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 482 218,6¦ 699 821,3¦ 672 061,3¦ 674 116,0¦ 718 109,8¦ 718 110,3¦ +-------T--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 33 238,5¦ 6 597,8¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 629 188,9¦ 468 573,6¦ 495 709,8¦ 532 394,1¦ 566 255,7¦ 566 255,7¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 815 840,9¦ 223 857,6¦ 169 324,2¦ 134 351,1¦ 144 154,0¦ 144 154,0¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 3 950,3¦ 792,3¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения ¦ +----------------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦Материальные меры социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.1.1 ¦Ежемесячные де- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ ¦ 9 018 132,0¦1 901 252,1¦1 591 383,9¦1 740 634,0¦1 892 431,0¦ 1 892 431,0¦ ¦ ¦нежные выплаты: ¦ УСЗН ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦льготникам феде-¦ ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 900 839,2¦ 194 579,9¦ 163 424,5¦ 175 346,6¦ 183 744,1¦ 183 744,1¦ ¦ ¦рального регистра по¦ ¦ од ¦бюджет (5054600)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦почетным донарам¦ ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 92 674,5¦ 0,0¦ 21 700,3¦ 22 895,2¦ 24 039,5¦ 24 039,5¦ ¦ ¦СССР, почетным до-¦ ¦ од ¦бюджет (5052901)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норам России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦льготникам областно-¦ ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 7 803 143,2¦1 664 937,8¦1 366 625,6¦1 498 590,4¦1 636 494,7¦ 1 636 494,7¦ ¦ ¦го регистра, всего ¦ ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 5 714 838,7¦1 212 346,9¦1 001 581,8¦1 098 941,4¦1 200 984,3¦ 1 200 984,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦реабилитированные ¦ ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 221 475,1¦ 41 734,4¦ 39 633,5¦ 43 801,8¦ 48 152,7¦ 48 152,7¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ од ¦ жет (5055530) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 192 728,0¦ 35 977,0¦ 34 538,2¦ 38 271,4¦ 41 970,7¦ 41 970,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ од ¦ жет (5055530) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.1.2 ¦Субсидии на оплату ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 1 326 232,7¦ 314 285,3¦ 215 485,1¦ 241 346,9¦ 277 557,7¦ 277 557,7¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ УСЗН, ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.1.3 ¦Социальное обслужи- ¦ Подразде- ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 917 515,3¦ 172 267,6¦ 179 938,5¦ 187 918,6¦ 188 695,3¦ 188 695,3¦ ¦ ¦вание граждан пожи- ¦ления соц. ¦ од ¦ жет (5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лого возраста и инва- ¦обслужива- +----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦лидов ¦ ния УСЗН ¦ ¦ бюджет города ¦ 80 626,4¦ 6 308,8¦ 17 725,7¦ 18 516,7¦ 19 037,6¦ 19 037,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦11 342 506,4¦2 394 113,8¦2 004 533,2¦2 188 416,2¦2 377 721,6¦ 2 377 721,6¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам старшего поколения ¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 2.2.1 ¦Предоставление ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 964 778,0¦ 153 220,4¦ 184 931,4¦ 199 297,8¦ 213 664,2¦ 213 664,2¦ ¦ ¦льготного проезда в¦ УСЗН, Де- ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир-¦ партамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об-¦транспорта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользования¦транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме такси) пенсио-¦ ные пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерам, достигшим¦ приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста дающего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на получение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовой пенсии по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦старости, не имею-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим других льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 291 829,7¦ 211 529,8¦ 80 299,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не-¦ УСЗН, ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью со-¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блюдения предельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го индекса изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.3 ¦Предоставление мер ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 8 186,2¦ 1 356,6¦ 1 599,2¦ 1 687,2¦ 1 771,6¦ 1 771,6¦ ¦ ¦социальной поддерж- ¦ УСЗН, ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки Почетным гражда- ¦ предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам города ¦ ятия, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ставщики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.4 ¦Оздоровительные ¦ Админист- ¦по кален- ¦ бюджет города ¦ 4 690,3¦ 717,4¦ 762,1¦ 964,8¦ 1 123,0¦ 1 123,0¦ ¦ ¦мероприятия для ве- ¦рация горо-¦ дарному ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теранов ВОВ (санато- ¦ да, ДСЗН, ¦плану ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии Ростовской об- ¦ УСЗН ¦роприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+ +----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.5 ¦Дополнительные ме- ¦ Админист- ¦ ¦ бюджет города ¦ 6 787,5¦ 1 025,0¦ 1 052,1¦ 1 403,4¦ 1 653,5¦ 1 653,5¦ ¦ ¦ры социальной под- ¦рации рай- ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держки, предостав- ¦ онов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляемые ветеранам в ¦ ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках празднования ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня Победы, Дня по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого человека, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравление долгожи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города, героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+ ¦ +----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.6 ¦Выплаты ИВОВ, ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 66 514,9¦ 12 540,4¦ 13 127,6¦ 13 488,5¦ 13 679,2¦ 13 679,2¦ ¦ ¦УВОВ, труж. тыла к ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дню Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.7 ¦Выплата единовре- ¦ ДСЗН ¦по кален- ¦ бюджет города ¦ 66,0¦ 66,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦менной материальной ¦ ¦ дарному ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи гражданам, ¦ ¦плану ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим от воз- ¦ ¦роприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вследствие аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с 25-летием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.8 ¦Меры социальной ¦ предпри- ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по улуч- ¦ ятия, Ад- ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шению социально- ¦ министра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых условий ¦ ции рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни инвалидов и ¦онов, УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ВОВ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе "Ветеран": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 961,5¦ 691,5¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ремонт санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ 385,1¦ 89,9¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ ¦ ¦технического обору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ремонт и приобрете- ¦ ¦ ¦ ¦ 392,5¦ 290,1¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ ¦ ¦ние бытовой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ 12 725,0¦ 7 225,0¦ 1 400,0¦ 1 400,0¦ 1 350,0¦ 1 350,0¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦обеспечение лекарст- ¦ ¦ ¦ ¦ 538,9¦ 96,5¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ ¦ ¦вами и медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦благоустройство дво- ¦ ¦ ¦ ¦ 80,3¦ 12,3¦ 18,0¦ 18,0¦ 16,0¦ 16,0¦ ¦ ¦ровых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦канализация и водо- ¦ ¦ ¦ ¦ 69,0¦ 9,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ ¦ ¦провод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 15 152,3¦ 8 414,3¦ 1 710,5¦ 1 710,5¦ 1 658,5¦ 1 658,5¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 2.2.9 ¦Бесплатное питание ¦ предпри- ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 4 605,0¦ 855,0¦ 900,0¦ 950,0¦ 950,0¦ 950,0¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦ятия, ДСЗН,¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров в отде- ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лениях дневного пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦2.2.10 ¦Социальная поддерж- ¦ предпри- ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 9 856,8¦ 2 039,5¦ 1 953,8¦ 1 953,9¦ 1 954,7¦ 1 954,9¦ ¦ ¦ка в рамках системы ¦ятия, ДСЗН,¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес- ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 1 372 466,7¦ 391 764,4¦ 286 336,6¦ 221 456,1¦ 236 454,7¦ 236 454,9¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего по II Разделу, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦12 714 973,1¦2 785 878,2¦2 290 869,8¦2 409 872,3¦2 614 176,3¦ 2 614 176,5¦ +-------T--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 993 513,7¦ 194 579,9¦ 185 124,8¦ 198 241,8¦ 207 783,6¦ 207 783,6¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦10 268 366,3¦2 193 225,1¦1 801 682,7¦1 971 657,7¦2 150 900,4¦ 2 150 900,4¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 1 423 479,0¦ 386 764,4¦ 299 498,0¦ 235 358,4¦ 250 929,1¦ 250 929,1¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 29 614,1¦ 11 308,8¦ 4 564,3¦ 4 614,4¦ 4 563,2¦ 4 563,4¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов ¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 3.1.1 ¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 3 611 250,0¦ 783 391,0¦ 654 350,8¦ 702 087,0¦ 735 710,6¦ 735 710,6¦ ¦ ¦ные выплаты на опла- ¦ УСЗН ¦ од ¦бюджет (5054600)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ту ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.1.2 ¦Субсидии по оплату¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 55 379,3¦ 13 123,7¦ 8 997,9¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ ¦ ¦жилого помещения и¦ УСЗН, ¦ од ¦ жет (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.1.3 ¦Компенсации страхо- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ федеральный ¦ 9 978,1¦ 1 651,3¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ ¦ ¦вых премий по дого- ¦ УСЗН ¦ од ¦бюджет (5054500)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ворам обязательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования граждан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владельцев транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 676 607,4¦ 798 166,0¦ 665 430,4¦ 714 246,2¦ 749 382,4¦ 749 382,4¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------- ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------¬ ¦ 3.2.1 ¦Комплекс оздорови- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 1 111,1¦ 201,2¦ 213,2¦ 224,7¦ 236,0¦ 236,0¦ ¦ ¦тельных и реабилита- ¦ УСЗН ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционных мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий для детей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов в бассейне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Волна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.2.2 ¦Адресная социальная¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 250 118,0¦ 181 299,4¦ 68 818,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не-¦ УСЗН, ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью со-¦ ДЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блюдения предельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го индекса изменения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.2.3 ¦Социальная поддерж- ¦ предпри- ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 4 456,5¦ 894,6¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ ¦ ¦ка в рамках системы ¦ятия, ДСЗН,¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес- ¦ МУСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.2.4 ¦Проведение меро- ¦ ДСЗН, ¦по кален- ¦ бюджет города ¦ 1 842,1¦ 290,1¦ 297,7¦ 376,9¦ 438,7¦ 438,7¦ ¦ ¦приятий в Декаде ин- ¦ УСЗН ¦ дарному ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов, поздравле- ¦ ¦плану ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние инвалидов ВОИ ¦ ¦роприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 257 527,7¦ 182 685,3¦ 70 219,3¦ 1 491,9¦ 1 565,5¦ 1 565,8¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего по Разделу III, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ 3 934 135,1¦ 980 851,3¦ 735 649,7¦ 715 738,1¦ 750 947,9¦ 750 948,2¦ +-------T--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 3 621 228,1¦ 785 042,3¦ 656 432,5¦ 704 168,7¦ 737 792,3¦ 737 792,3¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 55 379,3¦ 13 123,7¦ 8 997,9¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 253 071,2¦ 181 790,7¦ 69 329,5¦ 601,6¦ 674,7¦ 674,7¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 4 456,5¦ 894,6¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------- ¦ 3. Дополнительные мероприятия социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп, не требующие обеспечения финансированием +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------¬ ¦ 3.3.1 ¦Организация ежегод- ¦ ДСЗН ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ных встреч Мэра ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(главы Администра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции) города с руково- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дителями обществен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных организаций ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов с целью вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦явления социально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимых проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.2 ¦Организация работы ¦ ДСЗН ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦со средствами массо- ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(размещение инфор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мации, статей по во- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просам социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты и реабилита- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции инвалидов) в це- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лях привлечения вни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мания общественно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти к проблемам ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.3 ¦Проведение совеща- ¦ ДСЗН ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ний, семинаров, ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"круглых столов", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференций, меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий по пробле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мам инвалидов и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.4 ¦Актуализация банка ¦ ДСЗН ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦данных инвалидов ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.5 ¦Организация прове- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦рок для соблюдения ¦ УСЗН ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований по обес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печению доступа ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов к объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при разработке про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектных решений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новое строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию зда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний, сооружений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представителями ор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.6 ¦Подготовка и прове- ¦ ДСЗН, ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦дение совместно с ¦ УСЗН ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественными орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низациями инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города социалогиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского опроса по опре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делению приоритет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных и первоочеред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных объектов соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной и транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной инфраструктур, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и информации с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью их последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дооборудования) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения доступ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 3.3.7 ¦Паспортизация и ¦ Админист- ¦весь пери-¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦классификация с по- ¦рации рай- ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующим составле- ¦онов горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием действующих ¦ да, ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов социальной ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и транспортной ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фраструктур, средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их последующей мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дернизации (дообору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования) и обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния доступности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов; формиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание карт доступно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти объектов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города" ¦ +-------T--------------------------------------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 4.1 ¦ Общественные инициативы, на- ¦ ¦ ¦ 30 308,6¦ 30 308,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правленные на социальную защиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------T-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.1.1 ¦Материальная по- ¦ ВОИ ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 4 555,3¦ 4 555,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощь, предоставляе- ¦ ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мая некоммерческими +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦и общественными ¦ РРО ОООИ ¦весь пери-¦ ¦ 651,4¦ 651,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, чле- ¦ МВД Рос- ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам своих организа- ¦ сии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций и малообеспечен- +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ным гражданам и по- ¦ РОО ВОС ¦весь пери-¦ ¦ 574,5¦ 574,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощь, предоставляе- ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+мая в натуральном +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦виде ¦ РГООИ ¦весь пери-¦ ¦ 676,8¦ 676,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Феникс" ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООО "РО ¦весь пери-¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красного ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Креста" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кировского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь пери-¦ ¦ 542,0¦ 542,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь пери-¦ ¦ 1 012,0¦ 1 012,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Е.Ф. Рома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.1.2 ¦Оплата лекарствен- ¦ ВОИ ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 170,0¦ 170,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных средств ¦ ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь пери-¦ ¦ 47,5¦ 47,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ Общест- ¦весь пери-¦ ¦ 90,8¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венная бла-¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ готвори- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чернобыль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цев Совет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ она ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь пери-¦ ¦ 22,6¦ 22,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.1.3 ¦Организация работы ¦ РГО ВОИ ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 61,5¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по созданию рабочих ¦ "Икар" ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.1.4 ¦Предоставление услуг ¦ РГО ВОИ ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 25,8¦ 25,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрадиционной ме- ¦ "Икар" ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дицины в центре го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов-опорников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.1.5 ¦Оказание помощи при ¦ ВОИ ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 416,0¦ 416,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении меро- ¦ ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий, посвящен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных социально зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чимым датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РРООИ ¦весь пери-¦ ¦ 600,2¦ 600,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Чернобы- ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лец Дона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь пери-¦ ¦ 53,4¦ 53,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООИ ¦весь пери-¦ ¦ 66,3¦ 66,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Федерация ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го спорта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь пери-¦ ¦ 241,4¦ 241,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Е.Ф. Рома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦ ¦ ГОО "Рос- ¦весь пери-¦ ¦ 544,4¦ 544,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товское-на-¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дону Мор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ское Собра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ние" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 4.2 ¦Помощь за счет пред- ¦ Промыш- ¦весь пери-¦ внебюджетные ¦ 101 377,9¦ 19 956,7¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦ ¦приятий и учрежде- ¦ ленные ¦ од ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний нуждающимся ¦ предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам из числа ¦ятия, адми-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих на пред- ¦ нистрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиях, членам их ¦ районов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, бывшим ра- ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботникам - пенсионе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рам, инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего по Разделу IV, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ 111 729,8¦ 30 308,6¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ +-------T--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 111 729,8¦ 30 308,6¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ Раздел V "Развитие социальной защиты населения города" ¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------T------------T-----------T-----------T-----------T-----------T------------+ ¦ 5.1 ¦Укрепление матери- ¦ ДСЗН, ¦ ¦ бюджет города ¦ 5 675,1¦ 1 561,6¦ 4 113,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ально-технической ¦ УСЗН ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Разработка ПСД ¦ ¦весь пери-¦ ¦ 159,9¦ 159,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Ремонт помещений ¦ ¦весь пери-¦ ¦ 4 477,6¦ 846,7¦ 3 630,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦УСЗН ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Приобретение и ре- ¦ ¦весь пери-¦ ¦ 1 037,6¦ 555,0¦ 482,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦монт оборудования ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 5.2 ¦Расходы на обеспе- ¦ ДСЗН, ¦ ¦ ¦ 3 979,6¦ 1 422,6¦ 756,1¦ 663,5¦ 568,7¦ 568,7¦ ¦ ¦чение мер пожарной ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности учре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Обслуживание систе- ¦ ¦весь пери-¦ областной бюд- ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ ¦ ¦мы АПС ¦ ¦ од ¦ жет (5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Прочие противопо- ¦ ¦весь пери-¦ бюджет города ¦ 1 894,0¦ 1 016,4¦ 357,6¦ 250,0¦ 135,0¦ 135,0¦ ¦ ¦жарные мероприятия ¦ ¦ од ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ 5.3 ¦Мероприятия по ¦ ¦весь пери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосбережению и ¦ ¦ од ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышению энерге- +-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦тической эффек- ¦ ¦ ¦ бюджет города ¦ 94,3¦ 94,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦тивности - проведе- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние энергетического +-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦обследования с со- ¦ ¦ ¦ внебюджетные ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ставлением энерге- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тического паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦Всего по разделу V, в ¦ ¦ ¦ ¦ 10 138,4¦ 3 467,9¦ 4 869,6¦ 663,5¦ 568,7¦ 568,7¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 7 663,4¦ 2 672,3¦ 4 471,1¦ 250,0¦ 135,0¦ 135,0¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦Всего по Программе, в том числе: ¦20 253 194,9¦4 500 327,3¦3 723 963,2¦3 820 742,6¦4 104 075,4¦ 4 104 086,4¦ +-------T--------------------------T-----------T----------T----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦федеральный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ 4 647 980,3¦ 986 220,0¦ 847 795,6¦ 908 991,9¦ 952 486,4¦ 952 486,4¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦12 955 020,1¦2 675 328,6¦2 306 788,9¦2 514 542,8¦2 729 179,9¦ 2 729 179,9¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 2 500 054,5¦ 795 085,0¦ 542 622,8¦ 370 561,1¦ 395 892,8¦ 395 892,8¦ +-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 150 140,0¦ 43 693,7¦ 26 755,9¦ 26 646,8¦ 26 516,3¦ 26 527,3¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+--------------------------+-----------+----------+----------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 3 к городской долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" МЕТОДИКА оценки эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Департаментом социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону ежегодно в течение всего срока ее реализации. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле: If + (If - If ) 1,2,4,5 3n-1 3n summa --------------------------------- Ip + (Ip - Ip ) 1,2,4,5 3n-1 3n Е = ---------------------------------------------- х 100%, где 5 Е соц - эффективность реализации Программы; If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 1-5 Программы; Ip - индикатор, утвержденный Программой; 1-5 5 - количество индикаторов Программы; n - отчетный финансовый год. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|