|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 24.09.2010 № 717
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.09.2010 N 717 Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885; от 16.05.2012 г. N 360) В целях улучшения качества жизни жителей города, обеспечения социальной стабильности, в соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", на основании решения Коллегии Администрации города от 15.07.2010 N 23 "О проекте долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" согласно приложению. 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Приложение к постановлению Администрации г. Ростова-на-Дону от 24.09.2010 N 717 ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2011-2015 ГОДЫ" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885; от 16.05.2012 г. N 360) ПАСПОРТ Долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ------------------T----------------------------------------¬ ¦Наименование го- ¦Долгосрочная городская целевая ¦ ¦родской целевой ¦программа ¦ ¦программы ¦"Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦на 2011-2015 годы" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦ботки программы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основание для ¦Распоряжение Администрации города ¦ ¦разработки ¦Ростова-на-Дону ¦ ¦программы ¦от 29.06.2010 N 331 ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Муниципальные за-¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦казчики ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ ¦(заказчик- ¦ ¦ ¦координатор) ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Разработчик про- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦граммы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основная цель ¦повышение качества жизни отдельных ¦ ¦программы ¦категорий населения города ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Основные задачи ¦- оказание мер социальной поддержки от- ¦ ¦программы ¦дельным категориям граждан посредством ¦ ¦ ¦реализации социальных гарантий и ¦ ¦ ¦увеличения адресной социальной помощи; ¦ ¦ ¦- содействие созданию благоприятных ¦ ¦ ¦условий для улучшения положения семей с ¦ ¦ ¦детьми, в том числе многодетных; ¦ ¦ ¦- повышение уровня социального обслужи- ¦ ¦ ¦вания; ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической ¦ ¦ ¦базы учреждений социального ¦ ¦ ¦обслуживания; ¦ ¦ ¦- обеспечение полной противопожарной ¦ ¦ ¦безопасности граждан, посещающих ¦ ¦ ¦подразделения социального обслуживания. ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2011-2015 годы ¦ ¦реализации про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Структура ¦1. Раздел I "Обеспечение экономической ¦ ¦программы, ¦ устойчивости семьи и создание условий ¦ ¦перечень под- ¦ для полноценного воспитания детей" ¦ ¦программ, ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦основных ¦ гарантии социальной поддержки семей с ¦ ¦направлений и ме-¦ детьми". ¦ ¦роприятий ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, направленные на ¦ ¦ ¦ повышение качества жизни семей с ¦ ¦ ¦ детьми, молодежи студентов из ¦ ¦ ¦ малообеспеченных семей". ¦ ¦ ¦2. Раздел II "Обеспечение достойного ¦ ¦ ¦ уровня жизни ветеранов Великой Отече- ¦ ¦ ¦ ственной войны и граждан старшего по- ¦ ¦ ¦ коления". ¦ ¦ ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦ ¦ гарантии социальной поддержки ¦ ¦ ¦ ветеранов Великой отечественной войны ¦ ¦ ¦ и граждан старшего поколения" ¦ ¦ ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, оказываемые ве- ¦ ¦ ¦ теранам Великой Отечественной войны и ¦ ¦ ¦ гражданам старшего поколения" ¦ ¦ ¦3. Раздел III "Социальная интеграция ин-¦ ¦ ¦ валидов и других лиц с ограничениями ¦ ¦ ¦ жизнедеятельности". ¦ ¦ ¦ Направление 1. "Государственные ¦ ¦ ¦ гарантии социальной поддержки ¦ ¦ ¦ социальной адаптации инвалидов" ¦ ¦ ¦ Направление 2. "Дополнительные меры ¦ ¦ ¦ социальной поддержки, оказываемые ин- ¦ ¦ ¦ валидам и другим маломобильным ¦ ¦ ¦ группам населения" ¦ ¦ ¦4. Раздел IV "Участие предприятий, обще-¦ ¦ ¦ ственных организаций города в ¦ ¦ ¦ реализации мер социальной защиты ¦ ¦ ¦ населения города". ¦ ¦ ¦5. Раздел V "Развитие социальной защиты ¦ ¦ ¦ населения города". ¦ ¦ ¦6. Приложение 1 к Программе "Целевые ин-¦ ¦ ¦ дикаторы и показатели городской ¦ ¦ ¦ долгосрочной целевой программы" ¦ ¦ ¦ Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦ Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". ¦ ¦ ¦7. Приложение 2 к Программе "Система ¦ ¦ ¦ программных мероприятий по реализации ¦ ¦ ¦ городской долгосрочной целевой про- ¦ ¦ ¦ граммы "Социальная защита населения ¦ ¦ ¦ города Ростова-на-Дону на 2011-2015 ¦ ¦ ¦ годы". ¦ ¦ ¦8. Приложение 3 к Программе "Методика ¦ ¦ ¦оценки эффективности реализации город- ¦ ¦ ¦ской долгосрочной целевой программы ¦ ¦ ¦"Социальная защита населения города ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Исполнители про- ¦МУ "Департамент социальной защиты ¦ ¦граммы ¦населения города Ростова-на-Дону" ¦ ¦ ¦(далее - ДСЗН); ¦ ¦ ¦муниципальные учреждения "Управление ¦ ¦ ¦социальной защиты населения" районов ¦ ¦ ¦города Ростова-на-Дону (далее - МУ ¦ ¦ ¦УСЗН) ¦ ¦ ¦Администрация города ¦ ¦ ¦Администрации районов города ¦ ¦ ¦МУ "Департамент транспорта", ¦ ¦ ¦предприятия пассажирского транспорта ¦ ¦ ¦МУ "Департамент жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦хозяйства и энергетики" (далее ДЖКХ) ¦ ¦ ¦Общественные организации города ¦ ¦ ¦Промышленные предприятия города ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы - ¦ ¦источники ¦20 350 759,5 тыс. руб., ¦ ¦финансирования ¦Из общего объема финансирования ¦ ¦программы ¦Программы: ¦ ¦ ¦Средства федерального бюджета - ¦ ¦ ¦4 698 245,7 тыс. руб. ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 1 036 485,4 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 847 795,6 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 908 991,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014 - 952 486,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 952 486,4 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства областного бюджета - ¦ ¦ ¦12 952 378,3 тыс. руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 2 670 599,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 2 308 875,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 2 514 542,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2014 - 2 729 179,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 2 729 179,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Средства бюджета города - 2 251 649,4 ¦ ¦ ¦тыс. руб., ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 332 117,5 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 753 995,1 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 371 624,6 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 396 956,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 396 956,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Внебюджетные средства - 448 486,1 тыс. ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦2011 - 342 039,8 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2012 - 26 755,9 тыс. руб., ¦ ¦ ¦2013 - 26 646,8 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 26 516,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2015 - 26 527,3 тыс. руб. ¦ ¦ ¦Финансовое обеспечение программных ¦ ¦ ¦мероприятий осуществляется в пределах ¦ ¦ ¦бюджетных ассигнований, предусмотренных ¦ ¦ ¦решением Ростовской-на-Дону городской ¦ ¦ ¦Думы о бюджете города на ¦ ¦ ¦соответствующий период. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) +-----------------+----------------------------------------+ ¦Ожидаемые ¦1. Увеличение объема средств, ¦ ¦конечные ¦предусмотренных на ежемесячные ¦ ¦результаты реали-¦социальные выплаты, льготы и другие ¦ ¦зации программы ¦меры социальной поддержки в среднем на ¦ ¦ ¦1-го гражданина, имеющего на это право. ¦ ¦Целевые ¦2. Сохранение в 2011-2015 годах доли ¦ ¦индикаторы и ¦семей, получающих жилищные субсидии на ¦ ¦показатели ¦оплату жилого помещения и коммунальных ¦ ¦ ¦услуг, в общем количестве семей в ¦ ¦ ¦городе на уровне 2010 года - 6,1 ¦ ¦ ¦процента. ¦ ¦ ¦3. Сохранение доли малообеспеченных се- ¦ ¦ ¦мей, получающих ежемесячное пособие на ¦ ¦ ¦ребенка, в общем количестве семей в ¦ ¦ ¦городе в 2011-2015 годах на уровне 6,4 ¦ ¦ ¦процента. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение уровня выполнения ¦ ¦ ¦муниципального задания по ¦ ¦ ¦предоставлению услуг социального ¦ ¦ ¦обслуживания граждан пожилого возраста ¦ ¦ ¦и инвалидов в 2011-2015 годах - 100 ¦ ¦ ¦процентов. ¦ ¦ ¦5. Увеличение уровня обеспечения ¦ ¦ ¦противопожарной безопасности граждан, ¦ ¦ ¦посещающих подразделения социального ¦ ¦ ¦обслуживания, в 2011-2015 годах - 100 ¦ ¦ ¦процентов. ¦ +-----------------+----------------------------------------+ ¦Система организа-¦Общее руководство и координацию по ¦ ¦ции контроля за ¦исполнению мероприятий Программы ¦ ¦исполнением про- ¦осуществляет Департамент социальной ¦ ¦граммы ¦защиты населения города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону. ¦ ¦ ¦Контроль за ходом реализации Программы ¦ ¦ ¦осуществляет заместитель главы ¦ ¦ ¦Администрации города (по социальным ¦ ¦ ¦вопросам). ¦ ¦ ¦Форма контроля - отчеты исполнителей ¦ ¦ ¦Программы. ¦ L-----------------+----------------------------------------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел I СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, Стратегическим планом социально-экономического развития города Ростова-на-Дону, распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону от 29.06.2010 N 331 "О разработке долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы". Социальная защита населения в городе Ростове-на-Дону на протяжении ряда лет является динамично развивающейся и востребованной гражданами сферой деятельности Администрации города, охватывающей 40% жителей города. Свыше 400 тысяч граждан являются получателями мер социальной поддержки, из них около 260 тысяч - льготники федерального и областного регистров, в том числе 24 тысячи получателей детских пособий на 33 тысячи детей. Различными видами льгот, предоставляемых на муниципальном уровне, пользуются более 62 тысяч пенсионеров и около 84 тысяч школьников. За прошедшее десятилетие в Ростове-на-Дону сложилась и развивается комплексная, многоуровневая межотраслевая система социальной защиты населения города. В настоящее время 1087 организаций, участвуют в предоставлении различных форм социальной поддержки граждан. Немалую роль в становлении и развитии социальной помощи гражданам города за прошедший период сыграли комплексные программы мер социальной защиты населения, позволяющие сконцентрировать на решении поставленных задач организационные, экономические и финансовые возможности заинтересованных городских структур и негосударственных организаций. Программа включает систему мер социальной поддержки населения г. Ростова-на-Дону, ориентирована на повышение качества жизни горожан и улучшение условий их проживания. Большое внимание уделяется сохранению уровня социальной защищенности ростовчан, гарантированному предоставлению им мер социальной поддержки, оказанию адресной помощи нуждающимся, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения города в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и Администрации г. Ростова-на-Дону в этой сфере. В настоящее время действуют 22 нормативных акта (11 - федеральных, 8 - областных, 3 - городских) социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, областным и муниципальным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. Расходы на финансирование законов социальной направленности выросли по сравнению с 2008 годом в 1,4 раза и составили 2,2 млрд. рублей. В 2010 году планируется не только сохранить уровень финансирования, но и увеличить расходы социального характера на 37,9 процента. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ --------------T--------T--------T----------T--------T--------¬ ¦Наименование ¦ Факт ¦ Факт ¦Темп рос- ¦ План ¦ Темп ¦ ¦направления ¦2008 год¦2009 год¦ та ¦2010 год¦ роста ¦ ¦расходования ¦ (млн. ¦ (млн. ¦2009 года ¦ (млн. ¦2010 го-¦ ¦ средств ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ к 2008 ¦ руб.) ¦ да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году (%) ¦ ¦к 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году (%)¦ +-------------+--------+--------+----------+--------+--------+ ¦Социальная ¦ 1540,3 ¦ 2173,7 ¦ 41,1 ¦ 2998,5 ¦ 37,9 ¦ ¦поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцобслужива-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+--------+--------+----------+--------+--------- С учетом кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Принимаемые на государственном уровне меры для поднятия жизненного уровня пенсионеров путем ежегодных индексаций размеров пенсии и введения с 1 января 2010 года социальной доплаты к пенсии до величины прожиточного минимума (ВПМ), с учетом получаемых мер социальной поддержки, позволили обеспечить доходы всех пенсионеров до ВПМ. В городе проживают 304,9 тыс. пенсионеров, из них такую доплату сегодня получают 16 тыс. человек (5,2% от общей численности пенсионеров), средний размер доплаты составляет 1133 рубля. В настоящее время ключевым направлением социальной политики является поддержка семьи посредством реализации социальных гарантий, поддержка многодетных семей в виде ежемесячных денежных выплат на обеспечение детей бесплатной школьной формой, лекарствами, проездом в городском транспорте, предоставление компенсации по оплате услуг ЖКХ. В 2010 году 23,9 тыс. малообеспеченных семей получают детские пособия, более 5 тыс. семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Весомая материальная поддержка требуется матерям одиночкам, семьям, отцы которых проходят военную службу по призыву, неработающим гражданам, имеющим детей до 1,5 лет и др. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 2094 многодетные семьи. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства законодательно закреплена с 1 января 2009 года ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. Важной задачей социальной политики по улучшению жизни детей является организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. Приоритетным направлением социальной политики остается и забота о гражданах старшего поколения и ветеранах ВОВ. Меры социальной поддержки указанной категории граждан охватывают различные направления жизнедеятельности, такие как ежемесячные денежные выплаты по ЖКУ, адресное социальное пособие, субсидии на приобретение жилья и улучшение жилищных условий участников ВОВ, предоставление услуг социального обслуживания. Следует отметить, что процессы старения населения, которые подтверждаются статистическими данными по Ростовской области (ежегодно численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается: в 2006 году - 972,5 тыс. человек, в 2007 году - 974,2 тыс. человек, в 2008 году - 983,9 тыс. человек), вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. Максимально возможное продление жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержание их социального статуса являются основными задачами 64-х подразделений социального обслуживания МУ УСЗН районов города. Услугами базообразующих отделений в 2009 году воспользовались около 12,7 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. инвалидов. Кроме того, в течение года предоставляются услуги специалистами по социальной работе. За 2009 год всего оказано гражданам пожилого возраста и инвалидам более 4 млн. услуг. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 января 2010 года очередность на социальное обслуживание составляла 661 человек. Приоритетным направлением социальной политики является забота о гражданах пожилого возраста и ветеранах Великой Отечественной войны (далее - граждане старшего поколения). (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) Уровень цивилизации общества во многом оценивается его отношением к инвалидам. Инвалидность - это не только медицинская, но и социальная проблема. Численность инвалидов в городе составляет 75,8 тысяч человек, из них 56,9% - женщины, 35,4% - инвалиды трудоспособного возраста, и 2,7% дети - инвалиды. Ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, предоставление субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдача технических средств реабилитации, обеспечение условий социальной мобильности инвалидов на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, предоставление адресной социальной помощи и др. способствуют интеграции инвалидов в общество, в целях их социальной адаптации и достижения материальной независимости. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2010 году на эти цели предусмотрено 387 млн. рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 21,7 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1556,2 руб., что на 5,5 процента выше размера 2009 года. Общественные инициативы, направленные на социальную защиту населения города поддерживаются Администрацией города, определяются пути взаимодействия с общественными организациями и предприятиями города в интересах незащищенных категорий граждан. Неоценимый вклад в социальную поддержку отдельных категорий граждан оказывают предприятия города через системы "Забота" и "Ветеран". Социальная политика города направлена не только на преодоление последствий тех или иных социальных болезней, но и на предотвращение предпосылок их появления, на устранение причин существующих негативных социальных явлений, возможности возникновения социальных рисков, на обеспечение социальных гарантий. Современные условия и многообразие действующих мер социальной поддержки ориентируют Администрацию города на разработку открытой учетно-информационной системы льгот, адресной социальной помощи и различного вида услуг, предоставляемых населению в электронном виде. Система программных мероприятий в целом обеспечивает потребности отдельных категорий граждан в социальной поддержке, увеличение адресной социальной помощи, укрепление традиций заботы о слабых, поддержки тех, кто в ней нуждается. Кроме того, программный метод позволит решить вопросы развития партнерских отношений и расширения форм участия некоммерческих организаций в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан города, поддержки общественных инициатив. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Жизнь побуждает органы социальной защиты искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Реализация долгосрочной целевой программы, направленной на выравнивание финансовых возможностей различных социальных групп общества, позволит поэтапно повышать социальные стандарты повседневной жизни населения и обеспечить социальную безопасность. Раздел II ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города. Основными целями Программы являются: 1. Повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение бедности путем увеличения уровня их доходов, предоставление в соответствии с принципом доступности мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, включая ежегодную индексацию региональных социальных выплат с учетом темпов инфляции. 2. Улучшение положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в подразделениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по средствам реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Повышение уровня социального обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы подразделений социального обслуживания. 5. Обеспечение полной противопожарной безопасности граждан, посещающих подразделения социальной защиты населения. С 2010 года финансовое обеспечение МУ УСЗН в части подразделений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется на основе муниципальных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показателей по муниципальным услугам: ------------------------------T---------T-------------------------------T-------¬ ¦ Наименование услуги ¦ Единица ¦ Категория потребителей ¦ Объем ¦ ¦ ¦измерения¦ услуг ¦задания¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------------------------------+-------+ ¦1.1. Социальные услуги без ¦ человек ¦Граждане пожилого возраста ¦10560 ¦ ¦обеспечения проживания, пре- ¦ ¦(мужчины старше 60 лет и жен- ¦ ¦ ¦доставляемые гражданам пожи- ¦ ¦щины старше 55 лет) и инвали- ¦ ¦ ¦лого возраста и инвалидам (в ¦ ¦ды (в том числе дети-инвалиды),¦ ¦ ¦том числе детям-инвалидам), ¦ ¦частично утратившие ¦ ¦ ¦частично утратившим способ- ¦ ¦способность к самообслу- ¦ ¦ ¦ность к самообслуживанию в ¦ ¦живанию в связи с преклонным ¦ ¦ ¦связи с преклонным возрастом,¦ ¦возрастом, болезнью, инвалид- ¦ ¦ ¦болезнью, инвалидностью и ¦ ¦ностью ¦ ¦ ¦нуждающимся в посторонней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке, социально-бытовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи в надомных условиях ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+---------+-------------------------------+-------+ ¦1.2. Социально- ¦ человек ¦Граждане пожилого возрас- ¦240 ¦ ¦медицинские услуги без ¦ ¦та (мужчины старше 60 лет ¦ ¦ ¦обеспечения проживания, ¦ ¦и женщины старше 55 лет) ¦ ¦ ¦предоставляемые гражда- ¦ ¦и инвалиды, частично утра- ¦ ¦ ¦нам пожилого возраста и ¦ ¦тившие способность к са- ¦ ¦ ¦инвалидам, частично утра- ¦ ¦мообслуживанию, стра- ¦ ¦ ¦тившим способность к са- ¦ ¦дающие психическими рас- ¦ ¦ ¦мообслуживанию в связи с ¦ ¦стройствами (в стадии ре- ¦ ¦ ¦преклонным возрастом, ¦ ¦миссии), туберкулезом (за ¦ ¦ ¦болезнью, инвалидностью ¦ ¦исключением активной ¦ ¦ ¦и нуждающимся в посто- ¦ ¦формы), тяжелыми заболе- ¦ ¦ ¦ронней поддержке в на- ¦ ¦ваниями (в том числе онко- ¦ ¦ ¦домных условиях ¦ ¦логическими) в поздних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадиях ¦ ¦ L-----------------------------+---------+-------------------------------+-------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2011-2015 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении 1. Раздел III СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1. Программа состоит из 5 разделов: Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения". Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности". Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города". Раздел V "Развитие социальной защиты населения города". Мероприятия разделов I - IV направлены на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание населения города Ростова-на-Дону. Мероприятия раздела V направлены на улучшение качества социальных услуг. Система программных мероприятий приведена в приложении 2 Программы. Раздел IV Финансовое обеспечение долгосрочной городской целевой программы (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) В 2011-2015 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается: 20350,8 млн. рублей за счет средств федерального, областного бюджета, бюджета города и внебюджетных средств. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 2. (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885; от 16.05.2012 г. N 360) Таблица N 2 Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы (млн. рублей) ---------------------T--------T----------------------------------------¬ ¦ Источники финанси- ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ рования ¦ +-------T--------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Итого финансирование¦20 350,8¦4 381,2¦ 3 937,4¦3 821,8¦4 105,1¦4 104,2¦ ¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет ¦ 4 698,2¦1 036,5¦ 847,8¦ 909,0¦ 952,5¦ 952,5¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦12 952,4¦2 670,6¦ 2 308,8¦2 514,5¦2 729,2¦2 729,2¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 2 251,6¦ 332,1¦ 754,0¦ 371,6¦ 396,9¦ 397,0¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 448,5¦ 342,0¦ 26,8¦ 26,6¦ 26,5¦ 26,6¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел I ¦ 3 428,9¦ 593,3¦ 722,1¦ 675,2¦ 719,2¦ 719,2¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет ¦ 32,2¦ 5,6¦ 6,2¦ 6,6¦ 6,9¦ 6,9¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 2 628,8¦ 468,0¦ 495,9¦ 532,4¦ 566,3¦ 566,3¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 763,0¦ 118,0¦ 219,2¦ 134,4¦ 145,2¦ 145,2¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 4,9¦ 1,7¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ 0,8¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел II ¦12 623,1¦2 606,2¦ 2 378,6¦2 409,9¦2 614,2¦2 614,2¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет ¦ 1 008,5¦ 209,6¦ 185,1¦ 198,2¦ 207,8¦ 207,8¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦10 265,9¦2 189,1¦ 1 803,4¦1 971,6¦2 150,9¦2 150,9¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 1 316,8¦ 194,0¦ 385,6¦ 235,3¦ 250,9¦ 250,9¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 31,8¦ 13,5¦ 4,5¦ 4,6¦ 4,6¦ 4,6¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел III ¦ 3 882,6¦ 853,7¦ 811,3¦ 715,7¦ 751,0¦ 751,0¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет ¦ 3 657,5¦ 821,3¦ 656,4¦ 704,2¦ 737,8¦ 737,8¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 55,6¦ 13,1¦ 9,2¦ 10,1¦ 11,6¦ 11,6¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 164,1¦ 17,4¦ 144,8¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,7¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 5,4¦ 1,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел IV ¦ 406,0¦ 324,6¦ 20,5¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 406,0¦ 324,6¦ 20,5¦ 20,3¦ 20,3¦ 20,3¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦Раздел V ¦ 10,1¦ 3,5¦ 4,9¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет ¦ 2,1¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,5¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦бюджет города ¦ 7,6¦ 2,7¦ 4,5¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,1¦ +--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+ ¦внебюджетные средст-¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------+--------+-------+--------+-------+-------+-------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) Объемы и источники финансового обеспечения Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий период. При изменении объемов финансового обеспечения Программы муниципальный заказчик Программы в установленном порядке вносит изменения в программу и уточняет перечень программных мероприятий. (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел V МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Муниципальным заказчиком Программы является МУ "Департамент социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону". Департамент социальной защиты населения обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 2. Муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. ДСЗН с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. Информация о реализации долгосрочной городской целевой программы представляется в МУ "Департамент экономики города Ростова-на-Дону" и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в порядке и сроки, установленные п. 6.2. Порядка, утвержденного постановлением Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации". (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Раздел VI Оценка социально-экономической эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону на протяжении длительного времени. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: - увеличение объема средств, предусмотренных на ежемесячные социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки в среднем на 1-го гражданина, из числа имеющих на это право; - сохранение в 2011-2015 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем числе семей в городе на уровне 2010 года - 6,1 процента; - сохранение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе в 2011-2015 годах на уровне 6,4 процента; - уровень выполнения установленного муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 100 процентов; - обеспечение уровня противопожарной безопасности граждан, посещающих отделения дневного пребывания, в 2011-2015 годах - 100 процентов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы", изложенной в приложении 3 к настоящей Программе. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество предоставляемых социальных услуг; объективно формировать финансовое обеспечение социальных услуг, предоставляемых подразделениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих муниципальных учреждений социальной защиты населения, тем самым улучшив условия пребывания в них граждан. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни населения города Ростова-на-Дону, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемых социальных услуг. (Раздел в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384) Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 1 к городской долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ городской долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 17.06.2011 г. N 384; от 01.12.2011 г. N 885) ----T-------------T--------T--------T-----T-----T-----T-----T-----¬ ¦ N ¦Наименование ¦Единица ¦Базовый ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ ¦п/п¦ показателей ¦измере- ¦показа- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ тель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦1. ¦Сумма ежеме- ¦руб. ¦ 712,4 ¦914,7¦756,9¦776,6¦834,2¦834,2¦ ¦ ¦сячных соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плат, льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и других мер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднем на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-го гражда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нина, из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа имею- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих на это ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦2. ¦Доля семей, ¦Процент ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ 6,1 ¦ ¦ ¦получающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого поме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения и ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦3. ¦Доля мало- ¦Процент ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ 6,4 ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, полу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающих еже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месячное по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собие на ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бенка, в об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щем количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве семей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦4. ¦Уровень вы- ¦Процент ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦полнения му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раста и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦5. ¦Уровень ¦Процент ¦ 87,7 ¦89,3 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния социаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 01.12.2011 г. N 885) L---+-------------+--------+--------+-----+-----+-----+-----+------ Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 2 к долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" Система программных мероприятий по реализации долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.05.2012 г. N 360) ------T----------------------T---------------T------------T-----------T------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование меро- ¦ Ответственный ¦ Сроки вы- ¦ Источники ¦ Объем финансирования (тыс. руб.) ¦ ¦ п/п ¦ приятия ¦ исполнитель и ¦ полнения ¦финансиро- +-------------T----------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ соисполнители ¦ ¦вания, ЦСР ¦ Всего ¦в том числе по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ +------------T------------T------------T------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел I "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми ¦ +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦1.1.1¦Пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ областной ¦ 797 639,2¦ 156 763,0¦ 147 173,5¦ 157 590,9¦ 168 055,9¦ 168 055,9¦ ¦ ¦имеющим детей, в том ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федераль- ¦ 32 236,8¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 557 811,2¦ 111 941,0¦ 104 738,6¦ 109 750,0¦ 115 694,3¦ 115 694,3¦ ¦ ¦бие на ребенка ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 238 319,9¦ 44 543,4¦ 42 151,8¦ 47 539,9¦ 52 042,4¦ 52 042,4¦ ¦ ¦бие на ребенка одино- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ким матерям ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 463,0¦ 88,4¦ 86,8¦ 92,2¦ 97,8¦ 97,8¦ ¦ ¦бие на ребенка, роди- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тели которого укло- ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦няются от уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алиментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 1 038,1¦ 190,2¦ 196,3¦ 208,8¦ 221,4¦ 221,4¦ ¦ ¦бие на ребенка воен- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо- ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего службу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- ежемесячное посо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ федераль- ¦ 29 680,6¦ 5 172,1¦ 5 739,2¦ 6 054,9¦ 6 357,2¦ 6 357,2¦ ¦ ¦бие на ребенка воен- ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нослужащего, прохо- ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящего военную ¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦- единовременное по- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ федераль- ¦ 2 556,2¦ 424,0¦ 499,1¦ 526,5¦ 553,3¦ 553,3¦ ¦ ¦собие беременной же- ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не военнослужащего, ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проходящего военную ¦ ¦ ¦ (5051900) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.2¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 268 222,7¦ 50 549,2¦ 50 465,3¦ 53 694,0¦ 56 757,1¦ 56 757,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-2 года жизни на ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение бесплат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными молочными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.3¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 195 547,3¦ 26 082,2¦ 36 994,5¦ 41 932,4¦ 45 269,1¦ 45 269,1¦ ¦ ¦ные выплаты на детей ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из многодетных семей ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение бес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платной школьной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(спортивной) формой, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарствами, проезд в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском транспор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те, пригородных мар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шрутах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.4¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 238 723,5¦ 40 798,3¦ 42 940,3¦ 48 701,1¦ 53 141,9¦ 53 141,9¦ ¦ ¦ные выплаты много- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детным семьям на оп- ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лату жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.5¦Меры социальной ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 261 403,2¦ 0,0¦ 62 113,0¦ 65 866,2¦ 66 712,0¦ 66 712,0¦ ¦ ¦поддержки беремен- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных женщин из мало- ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных семей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кормящих матерей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей в возрасте до 3-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦х лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.6¦Субсидии на оплату ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦ областной ¦ 412 188,1¦ 97 663,6¦ 66 975,0¦ 75 013,7¦ 86 267,9¦ 86 267,9¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ДЖКХ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.7¦Предоставление мате- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 38 883,2¦ 6 375,3¦ 7 607,6¦ 7 996,1¦ 8 452,1¦ 8 452,1¦ ¦ ¦риальной и иной по- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи для погребения ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦умерших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.1.8¦Организация и обес- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ областной ¦ 416 167,8¦ 89 766,2¦ 81 602,5¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ 81 599,7¦ ¦ ¦печение отдыха и оз- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доровления детей (за ¦ ¦ ¦ (5220803) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением органи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации отдыха детей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦каникулярное время) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 2 661 011,8¦ 473 593,9¦ 502 110,0 ¦ 538 975,5¦ 573 166,2¦ 573 166,2¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2. Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми, молодежи и студентов из малообеспеченных семей¦ +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦1.2.1¦Предоставление ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 645 129,3¦ 104 090,9¦ 123 287,6¦ 132 865,2¦ 142 442,8¦ 142 442,8¦ ¦ ¦льготного проезда в ¦ Департамент ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир- ¦ транспорта, ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об- ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользова- ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния(кроме такси) обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающимся общеобра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний, профессиональ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных училищ и лицеев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся на тер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ритории г. Ростова-на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 104 190,9¦ 10 945,0¦ 93 245,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ДЖКХ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.3¦Мероприятия для се- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ по кален- ¦бюджет го- ¦ 7 232,9¦ 1 120,9¦ 1 203,7¦ 1 485,9¦ 1 711,2¦ 1 711,2¦ ¦ ¦мей с детьми - День ¦ ¦ дарному ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты детей, День ¦ ¦плану меро- ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, День знаний, ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦День матери, День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи, любви и верно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, Новогодние пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставления, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле новогодние подар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки для детей из соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ально-незащищенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, поздравления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей-инвалидов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новогодними и Рож- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дественскими празд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никами, мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посвященные Дню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.4¦Социальная поддерж- ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 4 874,4¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ ¦ ¦ка семей с детьми в ¦ предприятия ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках системы "За- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота" - в виде бес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.5¦Оказание помощи ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 1 157,2¦ 797,2¦ 360,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦семьям, попавшим в ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экстремальную ситуа- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию (пожар и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦1.2.6¦Организация общест- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 5 317,4¦ 1 063,4¦ 1 063,5¦ 1 063,5 ¦ 1 063,5 ¦ 1 063,5 ¦ ¦ ¦венных работ для без- ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работных и ищущих ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работу граждан, вре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менных работ для не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан в возрасте от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 до 18 лет в свобод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное от учебы время и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытывающих труд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности в поиске работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 767 902,1¦ 119 733,8¦ 219 949,8¦ 136 204,0¦ 146 007,1¦ 146 007,6¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по I Разделу, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 3 428 913,9¦ 593 327,7¦ 722 059,8¦ 675 179,5¦ 719 173,3¦ 719 173,8¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 32 236,8¦ 5 596,1¦ 6 238,3¦ 6 581,4¦ 6 910,5¦ 6 910,5¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 628 775,0¦ 467 997,8¦ 495 871,7¦ 532 394,1¦ 566 255,7¦ 566 255,7¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 763 027,7¦ 118 017,4¦ 219 160,7¦ 135 414,6¦ 145 217,5¦ 145 217,5¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 4 874,4¦ 1 716,4¦ 789,1¦ 789,4¦ 789,6¦ 790,1¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел II "Обеспечение достойного уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения ¦ +----------------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦Материальные меры соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной поддержки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.1¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ ¦ 9 031 692,2¦1 913 124,0 ¦1 593 072,2 ¦1 740 634,0 ¦ 1 892 431,0¦ 1 892 431,0¦ ¦ ¦ные выплаты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦льготникам федераль- ¦ ¦весь период ¦ федераль- ¦ 915 883,5¦ 209 624,2¦ 163 424,5¦ 175 346,6¦ 183 744,1¦ 183 744,1¦ ¦ ¦ного регистра по ЖКУ ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦почетным донорам ¦ ¦весь период ¦ федераль- ¦ 92 674,5¦ 0,0¦ 21 700,3¦ 22 895,2¦ 24 039,5¦ 24 039,5¦ ¦ ¦СССР, почетным до- ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норам России ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5052901) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦льготникам областно- ¦ ¦весь период ¦ областной ¦ 7 801 967,3¦1 662 189,2 ¦ 1 368 198,3¦1 498 590,4 ¦ 1 636 494,7¦ 1 636 494,7¦ ¦ ¦го регистра, всего ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь период ¦ областной ¦ 5 712 014,8¦ 1 209 523,0¦ 1 001 581,8¦ 1 098 941,4¦ 1 200 984,3¦ 1 200 984,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦реабилитированным ¦ ¦весь период ¦ областной ¦ 221 166,9¦ 41 310,6¦ 39 749,1¦ 43 801,8¦ 48 152,7¦ 48 152,7¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦в том числе по ЖКУ ¦ ¦весь период ¦ областной ¦ 192 374,4¦ 35 623,4¦ 34 538,2¦ 38 271,4¦ 41 970,7¦ 41 970,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.2¦Субсидии на оплату ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦ областной ¦ 1 325 258,8¦ 313 311,4¦ 215 485,1¦ 241 346,9¦ 277 557,7¦ 277 557,7¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ДЖКХ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.1.3¦Социальное обслужи- ¦ Подразделения ¦весь период ¦ областной ¦ 917 508,7¦ 172 261,0¦ 179 938,5¦ 187 918,6¦ 188 695,3¦ 188 695,3¦ ¦ ¦вание граждан пожи- ¦ соц. обслужи- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лого возраста и инва- ¦ вания УСЗН ¦ ¦ (5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лидов ¦ +------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го- ¦ 79 502,1¦ 6 079,8¦ 16 830,4¦ 18 516,7¦ 19 037,6¦ 19 037,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 11 353 961,8¦ 2 404 776,2¦ 2 005 326,2¦ 2 188 416,2¦ 2 377 721,6¦ 2 377 721,6¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам старшего поколения ¦ +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦2.2.1¦Предоставление ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 964 778,0¦ 153 220,4¦ 184 931,4¦ 199 297,8¦ 213 664,2¦ 213 664,2¦ ¦ ¦льготного проезда в ¦ Департамент ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городском пассажир- ¦ транспорта, ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ском транспорте об- ¦ транспортные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего пользования ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кроме такси) пенсио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нерам, достигшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возраста дающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦право на получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовой пенсии по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦старости, не имею- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щим других льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 186 955,4¦ 19 672,3¦ 167 283,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ДЖКХ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.3¦Предоставление мер ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 7 422,7¦ 593,1¦ 1 599,2¦ 1 687,2¦ 1 771,6¦ 1 771,6¦ ¦ ¦социальной поддерж- ¦ предприятия, ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки Почетным гражда- ¦ поставщики ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нам города ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.4¦Оздоровительные ме- ¦ Администра- ¦ по кален- ¦бюджет го- ¦ 4 706,3¦ 733,4¦ 762,1¦ 964,8¦ 1 123,0¦ 1 123,0¦ ¦ ¦роприятия для ветера- ¦ ция города, ¦ дарному ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ВОВ (санатории ¦ ДСЗН, УСЗН ¦плану меро- ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовской области) ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+ +-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.5¦Дополнительные ме- ¦ Администра- ¦ ¦бюджет го- ¦ 6 861,2¦ 1 104,1¦ 1 047,1¦ 1 403,4¦ 1 653,3¦ 1 653,3¦ ¦ ¦ры социальной под- ¦ ции районов, ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держки, предостав- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ляемые ветеранам в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках празднования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня Победы, Дня по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого человека, по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравление долгожи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+ ¦ +-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.6¦Выплаты ИВОВ, ¦ ¦ ¦бюджет го- ¦ 66 514,9¦ 12 540,4¦ 13 127,6¦ 13 488,5¦ 13 679,2¦ 13 679,2¦ ¦ ¦УВОВ, труженикам ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыла к Дню Победы ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.7¦Выплата единовре- ¦ ДСЗН ¦ по кален- ¦бюджет го- ¦ 66,0¦ 66,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦менной материальной ¦ ¦ дарному ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи гражданам, ¦ ¦плану меро- ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пострадавшим от воз- ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действия радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вследствие аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в связи с 25-летием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.8¦Меры социальной ¦ предприятия, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки по улуч- ¦ Администра- ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шению социально- ¦ ции районов, ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытовых условий ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни инвалидов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участников ВОВ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе "Ветеран": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 1 112,0¦ 842,0¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ 67,5¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ 385,1¦ 89,9¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ 73,8¦ ¦ ¦технического обору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ремонт и приобрете- ¦ ¦ ¦ ¦ 757,9¦ 655,5¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ 25,6¦ ¦ ¦ние бытовой техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦ 12 726,9¦ 7 226,9¦ 1 400,0¦ 1 400,0¦ 1 350,0¦ 1 350,0¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦обеспечение лекарст- ¦ ¦ ¦ ¦ 556,1¦ 113,7¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ 110,6¦ ¦ ¦вами и медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦благоустройство дво- ¦ ¦ ¦ ¦ 80,3¦ 12,3¦ 18,0¦ 18,0¦ 16,0¦ 16,0¦ ¦ ¦ровых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦канализация и водо- ¦ ¦ ¦ ¦ 109,0¦ 49,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦ ¦ ¦провод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 15 727,3¦ 8 989,3¦ 1 710,5¦ 1 710,5¦ 1 658,5¦ 1 658,5¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.9¦Бесплатное питание ¦ предприятия, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 4 615,9¦ 865,9¦ 900,0¦ 950,0¦ 950,0¦ 950,0¦ ¦ ¦малообеспеченных ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пенсионеров в отде- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лениях дневного пре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦2.2.1¦Социальная поддерж- ¦ предприятия, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 11 459,1¦ 3 641,8¦ 1 953,8¦ 1 953,9¦ 1 954,7¦ 1 954,9¦ ¦ 0 ¦ка в рамках системы ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес-¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 1 269 106,7¦ 201 426,6¦ 373 314,8¦ 221 456,1¦ 236 454,5¦ 236 454,7¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по II Разделу, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 12 623 068,5¦ 2 606 202,8¦ 2 378 641,0¦2 409 872,3 ¦ 2 614 176,1¦ 2 614 176,3¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1 008 558,0¦ 209 624,2¦ 185 124,8¦ 198 241,8¦ 207 783,6¦ 207 783,6¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 10 265 901,7¦ 2 189 072,2¦ 1 803 371,0¦ 1 971 657,7¦ 2 150 900,4¦ 2 150 900,4¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 1 316 806,6¦ 194 009,5¦ 385 580,9¦ 235 358,4¦ 250 928,9¦ 250 928,9¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 31 802,2¦ 13 497,0¦ 4 564,3¦ 4 614,4¦ 4 563,2¦ 4 563,4¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел III "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности" ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Государственные гарантии социальной поддержки и социальной адаптации инвалидов ¦ +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦3.1.1¦Ежемесячные денеж- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ федераль- ¦ 3 648 866,9¦ 821 007,9¦ 654 350,8¦ 702 087,0¦ 735 710,6¦ 735 710,6¦ ¦ ¦ные выплаты на оп- ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лату ЖКУ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5054600) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.1.2¦Субсидии по оплату ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦ областной ¦ 55 616,0¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ ¦ ¦жилого помещения и ¦ ДЖКХ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ (5220801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.1.3¦Компенсации страхо- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ федераль- ¦ 8 584,0¦ 257,2¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ 2 081,7¦ ¦ ¦вых премий по дого- ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ворам обязательного ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования граждан- ¦ ¦ ¦ (5054500) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владельцев транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 3 713 066,9¦ 834 388,8¦ 665 667,1¦ 714 246,2¦ 749 382,4¦ 749 382,4¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------- ¦ 2. Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые инвалидам и другим маломобильным группам населения +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------¬ ¦3.2.1¦Комплекс оздорови- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 1 111,1¦ 201,2¦ 213,2¦ 224,7¦ 236,0¦ 236,0¦ ¦ ¦тельных и реабилита- ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционных мероприятий ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для детей-инвалидов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бассейне "Волна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.2¦Адресная социальная ¦ ДСЗН, УСЗН, ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 161 194,8¦ 16 920,7¦ 144 274,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦выплата в связи с не- ¦ ДЖКХ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обходимостью соблю- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дения предельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индекса изменения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размера платы граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан за коммунальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.3¦Социальная поддерж- ¦ предприятия, ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 5 412,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ ¦ ¦ка в рамках системы ¦ ДСЗН, МУСЗН ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Забота" - в виде бес-¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платных продуктов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первой необходимо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти, очищенной пить- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евой воды и т.п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.2.4¦Проведение меро- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ по кален- ¦бюджет го- ¦ 1 845,8¦ 296,4¦ 295,1¦ 376,9¦ 438,7¦ 438,7¦ ¦ ¦приятий в Декаде ин- ¦ ¦ дарному ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидов, поздравле- ¦ ¦плану меро- ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние инвалидов ВОИ ¦ ¦ приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО: ¦ ¦ ¦ ¦ 169 563,7¦ 19 268,5¦ 145 672,2¦ 1 491,9¦ 1 565,5¦ 1 565,8¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Разделу III, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 3 882 630,6¦ 853 657,3¦ 811 339,3¦ 715 738,1¦ 750 947,9¦ 750 948,2¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 3 657 450,9¦ 821 265,1¦ 656 432,5¦ 704 168,7¦ 737 792,3¦ 737 792,3¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 55 616,0¦ 13 123,7¦ 9 234,6¦ 10 077,5¦ 11 590,1¦ 11 590,1¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 164 151,7¦ 17 418,3¦ 144 782,4¦ 601,6¦ 674,7¦ 674,7¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 5 412,0¦ 1 850,2¦ 889,8¦ 890,3¦ 890,8¦ 891,1¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------- ¦ 3. Дополнительные мероприятия социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп, не требующие обеспечения финанси- ¦ рованием +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------¬ ¦3.3.1¦Организация ежегод- ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ных встреч Мэра (гла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вы Администрации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города с руководите- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лями общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций инвали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов с целью выявле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния социально значи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.2¦Организация работы ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦со средствами массо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой информации (раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мещение информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статей по вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитации инвали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов) в целях привле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чения внимания об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щественности к про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блемам инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.3¦Проведение совеща- ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ний, семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"круглых столов", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференций, меро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий по пробле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мам инвалидов и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валидности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.4¦Актуализация банка ¦ ДСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦данных инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.5¦Организация проверок ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦для соблюдения тре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бований по обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию доступа инвали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов к объектам соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной сферы при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработке проектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений на новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство и ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкцию зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений с пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставителями органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения и общест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.6¦Подготовка и прове- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦дение совместно с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественными орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низациями инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города социологиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского опроса по опре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делению приоритет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных и первоочеред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных объектов соци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной и транспорт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной инфраструктур, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связи и информации с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью их последую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дооборудования) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения доступ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности для инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦3.3.7¦Паспортизация и ¦ Администра- ¦весь период ¦ х ¦ Х ¦ Х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦классификация с по- ¦ ции районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующим составле- ¦ города, ДСЗН, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием действующих ¦ УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и транспортной ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фраструктур, средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта, связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их последующей мо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дернизации (дообору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования) и обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния доступности для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов; формиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание карт доступно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти объектов и услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ Раздел IV "Участие предприятий, общественных организаций города в реализации мер социальной защиты населения города" ¦ +-----T--------------------------------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦ 4.1 ¦ Общественные инициативы, направлен- ¦ ¦ ¦ 27 627,4¦ 27 627,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные на социальную защиту населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------T---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.1¦Материальная по- ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 7 342,6¦ 7 342,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощь, предоставляе- +---------------+------------+ жетные +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦мая некоммерческими ¦ РРО ОООИ ¦весь период ¦ средства ¦ 730,8¦ 730,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и общественными ор- ¦ МВД России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+ганизациями, членам +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦своих организаций и ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 688,9¦ 688,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченным +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦гражданам и помощь, ¦ РГООИ "Фе- ¦весь период ¦ ¦ 1 442,7¦ 1 442,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемая в на- ¦ никс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туральном виде +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООО "РО ¦весь период ¦ ¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красного Кре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ста" Кировско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ ¦ 805,9¦ 805,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь период ¦ ¦ 12 600,0¦ 12 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Романовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.2¦Оплата лекарствен- ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 1 254,8¦ 1 254,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных средств ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ средства +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ ¦ 35,5¦ 35,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ Общественная ¦весь период ¦ ¦ 158,8¦ 158,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ благотвори- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельная орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ низация инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лидов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чернобыльцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 47,4¦ 47,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.3¦Организация работы ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 61,5¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по созданию рабочих ¦ "Икар" ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест для инвалидов ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.4¦Предоставление услуг ¦ РГО ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 25,8¦ 25,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетрадиционной ме- ¦ "Икар" ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дицины в центре го- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов-опорников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Икар" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦4.1.5¦Оказание помощи при ¦ ВОИ ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 927,0¦ 927,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведении меро- ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий, посвящен- ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных социально значи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мым датам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РРООИ "Чер- ¦весь период ¦ ¦ 600,2¦ 600,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нобылец Дона" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РОО ВОС ¦весь период ¦ ¦ 53,4¦ 53,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ РГООИ "Феде- ¦весь период ¦ ¦ 66,3¦ 66,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рация инва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лидного спор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ НБДФ им. ¦весь период ¦ ¦ 241,4¦ 241,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Княгини Е.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Романовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ГОО "Ростов- ¦весь период ¦ ¦ 544,4¦ 544,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ское-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Морское Соб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рание" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 4.2 ¦Помощь за счет ¦ Промышлен- ¦весь период ¦ внебюд- ¦ 378 380,6¦ 296 959,4¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦ ¦предприятий и учреж- ¦ ные предпри- ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений нуждающимся ¦ ятия, админи- ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам из числа ¦ страции рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работающих на пред- ¦ онов, УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятиях, членам их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей, бывшим ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботникам - пенсионе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рам, инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Разделу IV, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 406 008,0¦ 324 586,8¦ 20 512,8¦ 20 352,8¦ 20 272,8¦ 20 282,8¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ Раздел V "Развитие социальной защиты населения города" ¦ +-----T----------------------T---------------T------------T-----------T-------------T------------T------------T------------T------------T------------+ ¦ 5.1 ¦Укрепление матери- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦бюджет го- ¦ 5 675,1¦ 1 561,6¦ 4 113,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ально-технической ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы учреждений ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Разработка ПСД ¦ ¦весь период ¦ ¦ 159,9¦ 159,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ +----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Ремонт помещений ¦ ¦весь период ¦ ¦ 4 477,6¦ 846,7¦ 3 630,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦УСЗН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Приобретение и ре- ¦ ¦весь период ¦ ¦ 1 037,6¦ 555,0¦ 482,6¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦монт оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 5.2 ¦Расходы на обеспече- ¦ ДСЗН, УСЗН ¦ ¦ ¦ 3 979,6¦ 1 422,6¦ 756,1¦ 663,5¦ 568,7¦ 568,7¦ ¦ ¦ние мер пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Обслуживание систе- ¦ ¦весь период ¦ областной ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ ¦ ¦мы АПС ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (5220802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦Прочие противопо- ¦ ¦весь период ¦бюджет го- ¦ 1 894,0¦ 1 016,4¦ 357,6¦ 250,0¦ 135,0¦ 135,0¦ ¦ ¦жарные мероприятия ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+---------------+------------+ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ 5.3 ¦Мероприятия по энер- ¦ ¦весь период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦госбережению и по- +---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦вышению энергетиче- ¦ ¦ ¦бюджет го- ¦ 94,3¦ 94,3¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ской эффективности - ¦ ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение энергети- ¦ ¦ ¦ (7951000) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого обследования +---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦с составлением энер- ¦ ¦ ¦ внебюд- ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦гетического паспорта ¦ ¦ ¦ жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего по разделу V, в ¦ ¦ ¦ ¦ 10 138,4¦ 3 467,9¦ 4 869,6¦ 663,5¦ 568,7¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 568,7¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 2 085,6¦ 406,2¦ 398,5¦ 413,5¦ 433,7¦ 433,7¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 7 663,4¦ 2 672,3¦ 4 471,1¦ 250,0¦ 135,0¦ 135,0¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 389,4¦ 389,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦Всего по Программе, в том ¦ ¦ ¦ ¦ 20 350 759,5¦ 4 381 242,5¦ 3 937 422,4¦ 3 821 806,1¦ 4 105 138,7¦ 4 105 149,7¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 4 698 245,7¦ 1 036 485,4¦ 847 795,6¦ 908 991,9¦ 952 486,4¦ 952 486,4¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 12 952 378,3¦ 2 670 599,9¦ 2 308 875,8¦2 514 542,8 ¦ 2 729 179,9¦ 2 729 179,9¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ 2 251 649,4¦ 332 117,5¦ 753 995,1¦ 371 624,6¦ 396 956,1¦ 396 956,1¦ +-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+ ¦ ¦внебюджетные сред- ¦ ¦ ¦ ¦ 448 486,1¦ 342 039,8¦ 26 755,9¦ 26 646,8¦ 26 516,3¦ 26 527,3¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------+---------------+------------+-----------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 3 к городской долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" МЕТОДИКА оценки эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы" Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы - Департаментом социальной защиты населения г. Ростова-на-Дону ежегодно в течение всего срока ее реализации. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле: If + (If - If ) 1,2,4,5 3n-1 3n summa --------------------------------- Ip + (Ip - Ip ) 1,2,4,5 3n-1 3n Е = ---------------------------------------------- х 100%, где 5 Е соц - эффективность реализации Программы; If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации 1-5 Программы; Ip - индикатор, утвержденный Программой; 1-5 5 - количество индикаторов Программы; n - отчетный финансовый год. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|