Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Таганрога от 08.11.2010 № 4776

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                        МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
                    Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     08.11.2010                                            N 4776


                     Об утверждении Долгосрочной
                         целевой программы по
                        реализации мероприятий
                    развития культуры и искусства
                  города Таганрога на 2011-2013 гг.


     В  соответствии  со  ст.  179   Бюджетного   Кодекса   Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  N 131-ФЗ   "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Решением  Городской  Думы  города  Таганрога   от   25.10.2007   N 536
"Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
муниципального   образования    "Город    Таганрог",    постановлением
Администрации  города  Таганрога  от  20.08.2009  N 3789  "О городских
долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", в
целях укрепления единого культурного пространства  города,  сохранения
культурного  и   исторического   наследия,   развития   доступного   и
качественного   дополнительного   образования   детей,   библиотечного
обслуживания,  профессионального   искусства   и   культурно-досуговой
деятельности, Администрация города Таганрога

                            ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить  Долгосрочную  целевую   программу   по   реализации
мероприятий развития культуры и искусства города  Таганрога  на  2011-
2013  гг.  (далее  -  Программа)  согласно  приложению  к   настоящему
постановлению.
     2. Отделу культуры г. Таганрога (Шелухина Е.Б.):
     2.1 Обеспечить   качественное    и    своевременное    выполнение
мероприятий Программы.
     2.2 Ежегодно в срок  до  15  марта  текущего  года  направлять  в
Управление  экономического  развития  Администрации  г.  Таганрога   и
Финансовое управление г. Таганрога отчеты об исполнении Программы.
     2.3 Своевременно информировать Финансовое управление г. Таганрога
об изменениях, требующих корректировки показателей Программы.
     3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) обеспечить
финансирование мероприятий Программы в пределах средств бюджета города
Таганрога, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
     4. Комитету социального  анализа,  прогнозирования  и  информации
Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления и предоставить информацию о его
опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога.
     5. Общему  отделу  Администрации  г.  Таганрога  (Дьяченко  Т.Д.)
обеспечить предоставление копии настоящего постановления и  информации
о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской  области  в
установленные сроки.
     6. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального опубликования.
     7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Главы Администрации города Таганрога Липовенко Е.В.


     Мэр города Таганрога                                 Н.Д. Федянин



                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                        Администрации города Таганрога
                                                  от 08.11.2010 N 4776


ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СОХРАНЕНИЯ И
   РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2013 гг.

                          Паспорт программы
                                          
------T-------------------T----------------------------------------¬
¦1.1. ¦Наименование Про-  ¦Долгосрочная целевая программа по реа-  ¦
¦     ¦граммы             ¦лизации мероприятий развития культуры и ¦
¦     ¦                   ¦искусства города Таганрога на 2011-2013 ¦
¦     ¦                   ¦гг. (далее - Программа).                ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.2. ¦Основание для раз- ¦1. Бюджетный кодекс РФ.                 ¦
¦     ¦работки Программы  ¦2.  Постановление  Администрации  города¦
¦     ¦                   ¦Таганрога    от    20.08.2009     N 3789¦
¦     ¦                   ¦"О городских долгосрочных  целевых  про-¦
¦     ¦                   ¦граммах  и  ведомственных  целевых  про-¦
¦     ¦                   ¦граммах"                                ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.3. ¦Муниципальный      ¦Отдел культуры г. Таганрога             ¦
¦     ¦заказчик Програм-  ¦                                        ¦
¦     ¦мы                 ¦                                        ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.4. ¦                   ¦                                        ¦
¦     ¦Разработчик Про-   ¦Отдел культуры г. Таганрога             ¦
¦     ¦граммы             ¦                                        ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.5. ¦Основные цели и    ¦Цели:                                   ¦
¦     ¦задачи Программы   ¦- создание условий для сохранения  куль-¦
¦     ¦                   ¦турного наследия города;                ¦
¦     ¦                   ¦- укрепление  единого  культурного  про-¦
¦     ¦                   ¦странства города;                       ¦
¦     ¦                   ¦-создание условий для выравнивания  дос-¦
¦     ¦                   ¦тупа                                    ¦
¦     ¦                   ¦населения к  культурным  ценностям,  ин-¦
¦     ¦                   ¦формационным  ресурсам   и   пользованию¦
¦     ¦                   ¦учреждениями культуры;                  ¦
¦     ¦                   ¦                                        ¦
¦     ¦                   ¦Задачи:                                 ¦
¦     ¦                   ¦-  улучшение   качества   художественно-¦
¦     ¦                   ¦эстетического образования,  способствую-¦
¦     ¦                   ¦щего  гармоничному  духовному   развитию¦
¦     ¦                   ¦детей и молодежи;                       ¦
¦     ¦                   ¦- сохранение и популяризация  культурно-¦
¦     ¦                   ¦исторического  наследия,  театральных  и¦
¦     ¦                   ¦музыкальных традиций;                   ¦
¦     ¦                   ¦- пропаганда художественного  творчества¦
¦     ¦                   ¦и народных промыслов;                   ¦
¦     ¦                   ¦-   укрепление   материально-технической¦
¦     ¦                   ¦базы подведомственных  учреждений  куль-¦
¦     ¦                   ¦туры и учреждений дополнительного  обра-¦
¦     ¦                   ¦зования;                                ¦
¦     ¦                   ¦-   реставрация   объектов    культурно-¦
¦     ¦                   ¦исторического наследия;                 ¦
¦     ¦                   ¦- организация  библиотечного  обслужива-¦
¦     ¦                   ¦ния населения;                          ¦
¦     ¦                   ¦- развитие профессионального искусства; ¦
¦     ¦                   ¦-совершенствование    форм    культурно-¦
¦     ¦                   ¦досуговой деятельности.                 ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.6. ¦Сроки реализации   ¦                                        ¦
¦     ¦Программы          ¦                                        ¦
¦     ¦                   ¦2011-2013 гг.                           ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.7. ¦Структура Про-     ¦Паспорт  долгосрочной  целевой  Програм-¦
¦     ¦граммы, перечень   ¦мы.                                     ¦
¦     ¦основных направ-   ¦Раздел I. Содержание проблемы и  обосно-¦
¦     ¦лений и мероприя-  ¦вание  необходимости  ее  решения   про-¦
¦     ¦тий                ¦граммными методами                      ¦
¦     ¦                   ¦Раздел II. Основные цели и задачи, сроки¦
¦     ¦                   ¦реализации Программы.                   ¦
¦     ¦                   ¦Раздел III.  Система  программных  меро-¦
¦     ¦                   ¦приятий, ресурсное обеспечение  програм-¦
¦     ¦                   ¦мы.                                     ¦
¦     ¦                   ¦Раздел IV. Нормативное обеспечение  Про-¦
¦     ¦                   ¦граммы.                                 ¦
¦     ¦                   ¦Раздел V. Механизм  реализации  Програм-¦
¦     ¦                   ¦мы и контроль за ходом ее реализации.   ¦
¦     ¦                   ¦Раздел VI. Оценка  эффективности  реали-¦
¦     ¦                   ¦зации Программы.                        ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.8. ¦Исполнители и со-  ¦Отдел  культуры  г.  Таганрога;  муници-¦
¦     ¦исполнители Про-   ¦пальные   учреждения   культуры   (МУК);¦
¦     ¦граммы             ¦муниципальные   образовательные   учреж-¦
¦     ¦                   ¦дения дополнительного образования  детей¦
¦     ¦                   ¦(МОУ  ДОД);   муниципальные   автономные¦
¦     ¦                   ¦учреждения культуры  (МАУ);  организации¦
¦     ¦                   ¦на конкурсной основе*.                  ¦
¦     ¦                   ¦                                        ¦
¦     ¦                   ¦* - взаимодействие с иными  соисполните-¦
¦     ¦                   ¦лями Программы  Отдел  культуры  г.  Та-¦
¦     ¦                   ¦ганрога осуществляет  в  пределах  своих¦
¦     ¦                   ¦полномочий по согласованию с ними.      ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.9. ¦Объемы и источни-  ¦Объем финансирования из  средств  бюдже-¦
¦     ¦ки финансирования  ¦та города Таганрога составляет 684 483,1¦
¦     ¦Программы          ¦тыс. руб., в том числе:                 ¦
¦     ¦                   ¦на 2011 год - 217 744,0 тыс. руб.;      ¦
¦     ¦                   ¦на 2012 год - 226 572,4 тыс. руб.;      ¦
¦     ¦                   ¦на 2013 год - 240 166,7 тыс. руб.       ¦
¦     ¦                   ¦                                        ¦
¦     ¦                   ¦Средства направляются на:               ¦
¦     ¦                   ¦- выполнение муниципального задания -   ¦
¦     ¦                   ¦613 035,5 тыс. рублей;                  ¦
¦     ¦                   ¦- социально значимые мероприятия -      ¦
¦     ¦                   ¦65 059,7 тыс.                           ¦
¦     ¦                   ¦рублей;                                 ¦
¦     ¦                   ¦- сохранение культурно-исторического на-¦
¦     ¦                   ¦следия города (памятников истории и     ¦
¦     ¦                   ¦культуры) - 6 387,8 тыс. руб.           ¦
¦     ¦                   ¦- комплектование книжных фондов биб-    ¦
¦     ¦                   ¦лиотек - 4 471,5 тыс. руб.              ¦
¦     ¦                   ¦                                        ¦
¦     ¦                   ¦Объемы  финансирования  носят   прогноз-¦
¦     ¦                   ¦ный характер и подлежат  ежегодной  кор-¦
¦     ¦                   ¦ректировке в сроки  утверждения  бюджета¦
¦     ¦                   ¦города Таганрога.                       ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.10.¦Ожидаемые конеч-   ¦- расширение форм сотрудничества с обра-¦
¦     ¦ные результаты     ¦зовательными  учреждениями,  творческими¦
¦     ¦реализации Про-    ¦союзами  в  рамках  единого  культурного¦
¦     ¦граммы             ¦пространства города;                    ¦
¦     ¦                   ¦- сохранение и  эффективное  использова-¦
¦     ¦                   ¦ние культурно-исторического наследия;   ¦
¦     ¦                   ¦- создание условий для получения качест-¦
¦     ¦                   ¦венного дополнительного образования  де-¦
¦     ¦                   ¦тей;                                    ¦
¦     ¦                   ¦-  совершенствование  библиотечного  об-¦
¦     ¦                   ¦служивания;                             ¦
¦     ¦                   ¦- развитие профессионального искусства и¦
¦     ¦                   ¦совершенствование    форм     культурно-¦
¦     ¦                   ¦досуговой деятельности;                 ¦
¦     ¦                   ¦- развитие народных промыслов;          ¦
¦     ¦                   ¦- повышение рентабельности  и  результа-¦
¦     ¦                   ¦тивности работы учреждений культуры;    ¦
¦     ¦                   ¦- формирование у жителей города  патрио-¦
¦     ¦                   ¦тизма, гражданственности на основе  мно-¦
¦     ¦                   ¦гонационального   культурного   наследия¦
¦     ¦                   ¦города Таганрога;                       ¦
¦     ¦                   ¦- развитие издательской деятельности.   ¦
+-----+-------------------+----------------------------------------+
¦1.11.¦Система организа-  ¦Контроль за реализацией  Программы  осу-¦
¦     ¦ции контроля за ис-¦ществляется  Управлением  экономического¦
¦     ¦полнением Про-     ¦развития Администрации города  Таганрога¦
¦     ¦граммы             ¦и Финансовым управлением  города  Таган-¦
¦     ¦                   ¦рога.                                   ¦
¦     ¦                   ¦Отчет  о  реализации  Программы  предос-¦
¦     ¦                   ¦тавляется в Финансовое управление города¦
¦     ¦                   ¦Таганрога  и  Управление  экономического¦
¦     ¦                   ¦развития Администрации  города  Таганро-¦
¦     ¦                   ¦га:                                     ¦
¦     ¦                   ¦- ежегодно в срок до 15 марта текущего  ¦
¦     ¦                   ¦года.                                   ¦
L-----+-------------------+-----------------------------------------

 Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
                        программными методами

     1.1. Реализуя конституционные права  граждан  в  сфере  культуры,
Отдел  культуры  г.  Таганрога  сталкивается   с   такими   системными
проблемами как: неоднородность и неравномерность обеспечения населения
услугами  организаций  культуры;  разрушение  памятников   истории   и
архитектуры;  утрата  частью  населения,  особенно  молодежью,   основ
традиционной  народной  культуры;  отток  и   старение   специалистов,
работающих в сфере культуры.
     Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере  культуры  города
значительно превышают возможности бюджета города по их решению.  Сфера
культуры, традиционно ориентированная  на  государственную  финансовую
поддержку и получившая ее по остаточному принципу, оказалась  наименее
подготовленной к рыночной экономике.
     Невысокий  уровень  качества,   неравномерность   предоставляемых
услуг,  отставание  сферы   культуры   в   использовании   современных
технологий по обеспечению доступа к информации и культурным  ценностям
порождают  социальное  неравенство  в  творческом  развитии  детей   и
молодежи  и  в  целом  оказывают  негативное  влияние  на   социальное
самосознание населения, особенно в  условиях  экономического  кризиса.
Значимость и  актуальность  реализации  обозначенных  проблем  требуют
сбалансированного решения вопросов,  связанных,  с  одной  стороны,  с
сохранением  и  развитием  культурного  потенциала  города,  с  другой
стороны,   с   выбором   и   поддержкой   приоритетных    направлений,
обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к
услугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества.
     1.2. В ходе реализации Комплексного  плана  развития  культуры  и
искусства города  Таганрога  на  2008-2010  гг.,  Плана  краткосрочных
целевых мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2010
год осуществлялась работа по укреплению  материально-технической  базы
учреждений культуры, в связи с чем удалось  достичь  повышения  уровня
обучения учащихся в школах  дополнительного  образования;  проводилась
работа по поддержке самодеятельного и художественного  творчества,  по
сохранению памятников истории и  культуры.  Из  областного  бюджета  в
рамках Плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня
рождения А.П. Чехова выделялись средства на реставрацию, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов культурного наследия.
     Не только сохранена, но и увеличена сеть учреждений культуры:
     1.3. В настоящее время в городе действуют 17 учреждений культуры:
     1.3.1. Четыре учреждения дополнительного образования детей:
     - МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского";
     - МОУ ДОД "Детская школа искусств";
     - МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3";
     - МОУ ДОД "Таганрогская детская  художественная  школа  им.  С.И.
Блонской";
     1.3.2. Семь   муниципальных   учреждений   культуры    культурно-
досугового типа:
     - МАУ "Центр культурно-досуговой деятельности";
     - МАУ "Городской Дом культуры";
     - МУК "Молодежный центр";
     - МБУК "Дворец молодежи";
     - МБУК "ДК "Фестивальный";
     - МУК "СКЦ "Приморский";
     - МУК "Парк имени 300-летия города Таганрога".
     1.3.3. Муниципальное   учреждение   культуры    "Централизованная
библиотечная система", включающее 16 библиотек
     1.3.4. Муниципальное  учреждение  культуры  "Таганрогский  ордена
"Знак Почета" театр им. А.П. Чехова";
     1.3.5. Муниципальные коллективы:
     - МУК "Камерный оркестр";
     - МУК "Камерный хор "Лик";
     - МУК "Ансамбль народных инструментов "Диво";
     - МУК "Духовой оркестр";
     2.4. Значительная   часть   затрат,   связанных   с   реализацией
Программы,   приходится   на   исполнение    муниципального    задания
муниципальными учреждениями культуры, часть этих  затрат  направляется
на проведение ремонтных  работ  и  укрепление  материально-технической
базы учреждений  культуры.  Таким  образом,  программно-целевой  метод
позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на  проведение  наиболее
необходимых  работ,   направленных   на   сохранение   и   обеспечение
функционирования учреждений.

    Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.

     2.1. В связи с тем что для жителей  малых  городов  муниципальные
учреждения   культуры   являются   основным   источником    культурной
деятельности  и  организации  досуга,  Программа   сориентирована   на
основополагающую    роль    культуры     в     социально-экономических
преобразованиях, происходящих в городе, и представляет  стратегические
цели и приоритеты городской культурной  политики,  конкретные  идеи  и
предложения.
     2.2. Программа   на   2011-2013   годы   в   наибольшей   степени
ориентирована на последовательное реформирование  отрасли  и  призвана
обеспечить:
     2.2.1. Сохранение   и   эффективное   использование   культурного
потенциала и культурного наследия города, обеспечение  преемственности
развития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни.
     2.2.2. Приумножение духовно - нравственного потенциала  общества,
приобщение населения к духовным ценностям.
     2.2.3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли,  обеспечение
условий для доступа  граждан  к  культурным  благам  и  информационным
ресурсам библиотечных фондов. включение города в единое информационное
пространство.
     2.2.4. Повышение   роли   культуры   в   укреплении    институтов
гражданского общества, формирование социально активной личности.
     2.2.5. Создание условий для адаптации сферы культуры  к  рыночным
условиям существования.
     2.3. Задачи:
     - обеспечение  условий  для  улучшения  качества   художественно-
эстетического образования, гармоничного  духовного  развития  детей  и
молодежи;
     - улучшение  состояния  материально-технической  базы  учреждений
культуры с целью улучшения организации  образовательной  и  культурно-
досуговой деятельности;
     - сохранение и  популяризация  культурно-исторического  наследия,
театральных и музыкальных традиций;
     - концентрация бюджетных  средств  на  приоритетных  направлениях
развития культуры;
     - оптимизация расходования бюджетных средств;
     - обеспечение  свободного  доступа   к   информации   посредством
создания  качественно  новой  системы  информационно  -  библиотечного
обслуживания населения города, обеспечение  модернизации  деятельности
библиотек;
     - сохранение и развитие паркового хозяйства;
     - создание  условий  для  выявления   и   становления   одаренной
творческой молодежи;
     -обеспечение доступности  дополнительного  образования  в   сфере
культуры,   модернизация   деятельности   образовательных   учреждений
отрасли;
     - развитие   конкурсно   -   фестивального   движения   с   целью
стимулирования  любительского  художественного  творчества,   народных
промыслов и ремесел;
     - организация массового  отдыха  и  обеспечение  реализации  прав
граждан участвовать в общегородских праздниках.
     2.4. Сроки реализации Программы:
     2.4.1. Программа рассчитана на период с 2011 года по 2013 год.
     При  выполнении  всех  программных  мероприятий  будут   улучшены
условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен
творческий потенциал города.
     По сравнению с 2010 годом  ключевые  показатели,  характеризующие
состояние культуры города, по итогам реализации Программы в  2011-2013
годах изменятся следующим образом:
     количество пользователей библиотечными фондами в расчете на  1000
человек составит: 2011 г.  -  275  человек,  2012 г.  -  285  человек,
2013 г. - 295 человек.
     количество   экземпляров   библиотечного   фонда    общедоступных
библиотек  в  расчете  на  1000  человек  составит:  2011 г.  -   3080
экземпляров, 2012 г. - 3095 экземпляров, 2013 г.  -  3100  экземпляров
(без патентов); 2011- - 7160 экземпляров, 2012 г. -  7175,  2013 г.  -
7180 экземпляров (с патентами).
     количество зрителей театра составит 42 500 человек в год;
     среднее  число  культурно-досуговых  мероприятий  на  1   клубное
учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год.
     Таким   образом,   реализация   Программы   обеспечит   ежегодное
увеличение  доступности  культурных   ценностей,   информации,   услуг
организаций культуры.

  Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение
                              программы.

     Система программных мероприятий приведена в приложении N 1.
     Ресурсы Программы будут направлены на:
     - ремонтно-реставрационные работы памятников истории и культуры;
     - преодоление отставания библиотек  в  использовании  современных
технологий,   в   обеспечении   безопасности   их   фондов;    перевод
информационных ресурсов с бумажных на электронные носители;
     - исполнение муниципальными учреждениями  культуры  (автономными,
бюджетными) муниципального задания;
     - пополнение библиотечных фондов и т.д.
     Общий объем финансирования Программы  составляет  684 483,1  тыс.
рублей.
     Основу  финансирования  Программы  составляют  средства   бюджета
города  Таганрога  -  684 483,1  тыс.  руб.  Из  них:  89,6   процента
приходится на выполнение муниципального  задания,  1,0  процент  будет
направлено на сохранение исторического и культурного  наследия  города
(памятники истории и  культуры),  0,7  процента  -  на  комплектование
библиотечных фондов, 9,5 процента средств предусмотрено на  проведение
фестивалей,  праздников,  конкурсов,  культурных  акций,  мероприятий,
способствующих  сохранению,  возрождению   и   развитию   национальной
культуры.
     При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в  установленном
порядке вносятся изменения в показатели Программы.

            Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.

     Для  достижения  целей  Программы  необходимо  принятие   Решения
Городской Думы города Таганрога "О бюджете муниципального  образования
"Город Таганрог" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

    Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее
                             реализации.

     5.1. Отдел культуры г. Таганрога:
     5.1.1. Отвечает за исполнение программы в целом.
     5.1.2. Обеспечивает  согласованные  действия  по   подготовке   и
реализации   программных   мероприятий,   целевому   и    эффективному
использованию средств областного и местного бюджета.
     5.1.3. Разрабатывает  и  представляет  в  установленном   порядке
сводную бюджетную заявку на ассигнования  из  городского  бюджета  для
финансирования Программы на очередной год.
     5.1.4. Подготавливает отчеты о реализации Программы  за  отчетный
год.
     5.2. Руководителем Программы является начальник  Отдела  культуры
г. Таганрога.
     5.2.1. Руководитель Программы несет персональную  ответственность
за  целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  реализацию
Программы финансовых средств.
     5.3. Исполнением Программы занимаются подведомственные учреждения
Отдела культуры г. Таганрога.
     5.4. Контроль    за    реализацией    Программы    осуществляется
Администрацией города Таганрога.
     5.4.1. Контроль включает  периодическую  отчетность  руководителя
Программы  о  выполнении  программных   мероприятий   и   рациональном
использовании исполнителями полученных ими финансовых средств.
     5.5. Руководитель Программы ежегодно в срок до 15 марта  текущего
года направляет в  Управление  экономического  развития  Администрации
города отчет о ходе выполнения Программных  мероприятий,  а  также  по
запросу  Управления   предоставляют   статистическую,   справочную   и
аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы.

        Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы.

     6.1. Социально - экономический  эффект  от  реализации  Программы
выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
     6.1.1. Укрепления единого культурного пространства города.
     6.1.2. Создания    благоприятных    условий    для     творческой
деятельности, освоения новых форм и направлений культурного обмена.
     6.1.3. Увеличения доступности и расширения предложений  населению
культурных благ и информации в сфере культуры.
     6.1.4. Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения
ресурсов  на  решении   приоритетных   задач   в   области   культуры,
модернизации ее материальной базы.
     6.2. Существование  и   функционирование   бюджетных   учреждений
культуры - необходимое условие дальнейшего развития общества, особенно
в условиях рыночных отношений, когда  научно  -  технический  прогресс
охватывает все формы и ступени материального  производства  и  создает
предпосылки для всестороннего развития личности.
     При  выполнении  всех  программных  мероприятий  будут   улучшены
условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен
творческий потенциал города.
     По сравнению с 2010 годом  ключевые  показатели,  характеризующие
состояние культуры города, по итогам реализации Программы в  2011-2013
годах изменятся следующим образом:
     количество пользователей библиотечными фондами в расчете на  1000
человек составит 295 человек;
     количество   экземпляров   библиотечного   фонда    общедоступных
библиотек в расчете на 1000 человек  составит  3100  экземпляров  (без
патентов), 7180 экземпляров (с патентами);
     количество зрителей театра составит 42 500 человек в год;
     среднее  число  культурно-досуговых  мероприятий  на  1   клубное
учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год.
     Таким   образом,   реализация   Программы   обеспечит   ежегодное
увеличение  доступности  культурных   ценностей,   информации,   услуг
организаций культуры.


     Заместитель Главы Администрации -
     управляющий делами                                   С.В. Дробный

                                                                 
                                                                                                                                    
                                                        Приложение N 1
                                      к Долгосрочной целевой программе 
                                             по реализации мероприятий                                                                                                                               
                                         развития культуры и искусства 
                                         г. Таганрога на 2011-2013 гг.

                                                                                                                                   
            Система программных мероприятий по реализации 
                    долгосрочной целевой программы
            по реализации мероприятий развития культуры и 
                      искусства города Таганрога                                                                                                       
                                                                     (тыс. руб)
------T-----------------------T---------T--------------T--------------T--------------------------------------------¬               
¦  N  ¦  Наименование меро-   ¦Срок ис- ¦Исполнители - ¦  Источники   ¦            Объем финансирования            ¦
¦ п/п ¦   приятия программы   ¦полнения ¦  получатели  ¦  финансиро-  +----------T----------T----------T-----------+               
¦     ¦                       ¦  (год)  ¦  бюджетных   ¦    вания     ¦  Всего   ¦   2011   ¦   2012   ¦   2013    ¦
¦     ¦                       ¦         ¦   средств    ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+               
¦  1  ¦           2           ¦    3    ¦      4       ¦      5       ¦    6     ¦    7     ¦    8     ¦     9     ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------¬
¦                 I. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного                  ¦0801 7960700 013¦
¦               наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности"               ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦1.1. ¦Ремонт,    реставрация,¦2011-2013¦Отдел культуры¦бюджет города ¦ 2 235,7  ¦  700,0   ¦  745,5   ¦   790,2   ¦                ¦
¦     ¦благоустройство  памят-¦         ¦ г. Таганрога ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ников и воинских  захо-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ронений                ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦1.2. ¦Оформление     техниче-¦         ¦              ¦              ¦  958,2   ¦  300,0   ¦  319,5   ¦   338,7   ¦                ¦
¦     ¦ской  документации   на¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦памятники,   находящие-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ся  на  балансе  отдела¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦культуры города  Таган-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦рога                   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦1.3. ¦Разработка    проектно-¦         ¦              ¦              ¦ 1 597,0  ¦  500,0   ¦  532,5   ¦   564,5   ¦                ¦
¦     ¦сметной    документации¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦и выполнение  работ  по¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦экспозиционному    про-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ектированию     объекта¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦культурного    наследия¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦регионального  значения¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"Мемориальное   здание,¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦в  котором   останавли-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦вался А.С. Пушкин,  жил¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦царь Александр I,  Н.Н.¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Раевский,          В.А.¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Жуковский"             ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦1.4. ¦Содержание      объекта¦         ¦              ¦              ¦ 1 597,0  ¦  500,0   ¦  532,5   ¦   564,5   ¦                ¦
¦     ¦культурного    наследия¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"Дом П.Е. Чехова, где в¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦1994-1979г.г. жил  А.П.¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Чехов"                 ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                       Итого по подпрограмме I                       ¦ 6 387,8  ¦ 2 000,0  ¦ 2 130,0  ¦  2 257,8  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                 II. Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополнительного образования детей                 ¦0702 4239900 001¦
¦                                          в сфере культуры и искусства"                                           ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦2.1. ¦Финансовое    обеспече-¦2011-2013¦муниципальные ¦бюджет города ¦175 034,7 ¦ 54 802,8 ¦ 58 365,0 ¦ 61 866,9  ¦                ¦
¦     ¦ние  выполения  муници-¦         ¦образователь- ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦пального  задания  бюд-¦         ¦ ные учрежде- ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦жетными учреждениями   ¦         ¦ ния культуры ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме II                       ¦175 034,7 ¦ 54 802,8 ¦ 58 365,0 ¦ 61 866,9  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                III. Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы                ¦0801 4409900 001¦
¦                           деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства"                            ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦3.1. ¦Финансовое обеспече-   ¦2011-2013¦муниципальные ¦бюджет города ¦143 719,1 ¦ 44 998,0 ¦ 47 922,9 ¦ 50 798,2  ¦                ¦
¦     ¦ние выполения муници-  ¦         ¦  культурно-  ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦пального задания бюд-  ¦         ¦досуговые уч- ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦жетными учреждениями   ¦         ¦   реждения   ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦в том числе:           ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦проведение работ по    ¦         ¦              ¦              ¦ 1 597,0  ¦  500,0   ¦  532,5   ¦   564,5   ¦                ¦
¦     ¦асфальтированию тро-   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦туаров под устройст-   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦во"Зеленого театра" в  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦МУК "Парк им.300-      ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦летия города Таганрога"¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦приобретение и монтаж  ¦         ¦              ¦              ¦ 1 720,0  ¦ 1 720,0  ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"Зеленого театра" в    ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦МУК "Парк им. 300-     ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦летия города Таганрога"¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦проведение работ по    ¦         ¦              ¦              ¦ 1 220,0  ¦ 1 220,0  ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ремонту теплотрассы,   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦восстановлению ас-     ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦фальтового покрытия в  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦МБУК                   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"ДК"Фестивальный"      ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦закупка и монтаж кре-  ¦         ¦              ¦              ¦ 3 500,0  ¦ 3 500,0  ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦сел в зрительный зал в ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦МБУК                   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"ДК"Фестивальный"      ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦проведение работ по    ¦         ¦              ¦              ¦  769,8   ¦  769,8   ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ремонту кровли МУК     ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"Молодежный центр"     ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦(литер Б)              ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме III                      ¦143 719,1 ¦ 44 998,0 ¦ 47 922,9 ¦ 50 798,2  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                  IV. Подпрограмма"Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения"                   ¦0801 4429900 001¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦4.1. ¦Финансовое обеспече-   ¦2011-2013¦муниципальные ¦бюджет города ¦129 324,5 ¦ 40 491,1 ¦ 43 123,0 ¦ 45 710,4  ¦                ¦
¦     ¦ние выполения муници-  ¦         ¦  библиотеки  ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦пального задания бюд-  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦жетными учреждениями   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦в том числе:           ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦подписка на электрон-  ¦         ¦              ¦              ¦ 1 597,0  ¦  500,0   ¦  532,5   ¦   564,5   ¦                ¦
¦     ¦ные издания            ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦оснащение новым обо-   ¦         ¦              ¦              ¦ 3 193,9  ¦ 1 000,0  ¦ 1 065,0  ¦  1 128,9  ¦                ¦
¦     ¦рудованием и компью-   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦терной техникой        ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦разработка проектно-   ¦         ¦              ¦              ¦  450,0   ¦  450,0   ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦сметной документации   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦на ремонт по пер. Тур- ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦геневский, 2(отдел ком-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦плектования и обработ- ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ки документов)         ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦проведение работ по те-¦         ¦              ¦              ¦  669,8   ¦  669,8   ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦кущему ремонту фи-     ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦лиала N 6 (ул. Дзер-   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦жинского,160-а)        ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦проведение работ по    ¦         ¦              ¦              ¦  600,0   ¦  600,0   ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦замене электропроводки ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦в ЦГДБ им. М.          ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Горького (ул.          ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Фрунзе,58), филиал N 2 ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦(ул. Седова.12), филиал¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦N 9 (ул. Свобода,29),  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦филиал N 10 (ул.       ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Театральная,6)         ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме IV                       ¦129 324,5 ¦ 40 491,1 ¦ 43 123,0 ¦ 45 710,4  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                   V. Подпрограмма "Развитие и организация театрально-зрелищных представлений"                    ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦5.1. ¦Финансовое обеспече-   ¦2011-2013¦муниципальный ¦бюджет города ¦ 83 881,7 ¦ 26 263,1 ¦ 27 970,2 ¦ 29 648,4  ¦0801 4439900 001¦
¦     ¦ние выполения муници-  ¦         ¦    театр     ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦пального задания бюд-  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦жетными учреждениями   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦в том числе:           ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦осуществление    поста-¦         ¦              ¦              ¦ 3 446,2  ¦ 1 079,0  ¦ 1 149,1  ¦  1 218,1  ¦                ¦
¦     ¦новки новых спектаклей ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦осуществление     гаст-¦         ¦              ¦              ¦ 5 169,3  ¦ 1 618,5  ¦ 1 723,7  ¦  1 827,1  ¦                ¦
¦     ¦рольной деятельности   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                       Итого по подпрограмме V                       ¦ 83 881,7 ¦ 26 263,1 ¦ 27 970,2 ¦ 29 648,4  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                  VI. Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек"                  ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦6.1. ¦комплектование     биб-¦2011-2013¦муниципальные ¦бюджет города ¦ 4 471,5  ¦ 1 400,0  ¦ 1 491,0  ¦  1 580,5  ¦0801 4500600 001¦
¦     ¦лиотечных фондов       ¦         ¦  библиотеки  ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме VI                       ¦ 4 471,5  ¦ 1 400,0  ¦ 1 491,0  ¦  1 580,5  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                                VII. Подпрограмма"Организация культурного досуга "                                ¦0801 4409900 019¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦7.1. ¦Финансовое    обеспече-¦2011-2013¦муниципальные ¦бюджет города ¦ 19 737,7 ¦ 6 179,8  ¦ 6 581,5  ¦  6 976,4  ¦                ¦
¦     ¦ние (субсидия)  на  вы-¦         ¦автономные уч-¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦поление   муниципально-¦         ¦реждения куль-¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦го  задания  МАУ   "Го-¦         ¦     туры     ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦родской дом культуры"  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦7.2. ¦Финансовое обеспече-   ¦         ¦              ¦              ¦ 50 798,0 ¦ 19 339,2 ¦ 15 271,2 ¦ 16 187,5  ¦                ¦
¦     ¦ние (субсидия) на вы-  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦поление муниципально-  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦го задания МАУ "Центр  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦культурно-досуговой    ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦деятельности" в том    ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦числе:                 ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦     ¦реконструкция   шахмат-¦         ¦              ¦              ¦ 5 000,0  ¦ 5 000,0  ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ного павильона         ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         +--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦7.3. ¦Финансовое    обеспече-¦         ¦  Комитет по  ¦бюджет города ¦ 6 068,4  ¦ 1 900,0  ¦ 2 023,5  ¦  2 144,9  ¦                ¦
¦     ¦ние (субсидия)  на  вы-¦         ¦  управлению  ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦поление   муниципально-¦         ¦  имуществом  ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦го задания МАУ  "Связь-¦         ¦города Таган- ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Инфо"                  ¦         ¦     рога     ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме VII                      ¦ 76 604,0 ¦ 27 419,0 ¦ 23 876,2 ¦ 25 308,8  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                         VIII. Подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий "                         ¦0801 4508500 013¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦8.1. ¦Проведение   общегород-¦2011-2013¦Отдел культуры¦бюджет города ¦ 19 035,6 ¦ 5 960,0  ¦ 6 347,4  ¦  6 728,2  ¦                ¦
¦     ¦ских  праздничных   ме-¦         ¦ г. Таганрога ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦роприятий              ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                     Итого по подпрограмме VIII                      ¦ 19 035,6 ¦ 5 960,0  ¦ 6 347,4  ¦  6 728,2  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                    IX. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в области культуры,                    ¦0806 4508500 550¦
¦                                            искусства и кинематографии                                            ¦                ¦
¦                     (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)"                     ¦                ¦
+-----T-----------------------T---------T--------------T--------------T----------T----------T----------T-----------+----------------+
¦9.1. ¦Международный     теат-¦2011-2013¦Отдел культуры¦бюджет города ¦ 10 220,5 ¦ 3 200,0  ¦ 3 408,0  ¦  3 612,5  ¦                ¦
¦     ¦ральный  фестиваль  "На¦         ¦ г. Таганрога ¦  Таганрога   ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦Родине А.П. Чехова"    ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.2. ¦Международный      кон-¦         ¦              ¦              ¦  319,4   ¦  100,0   ¦  106,5   ¦   112,9   ¦                ¦
¦     ¦курс  детского  рисунка¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"А.П. Чехов и герои его¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦произведений"          ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.3. ¦Чеховский       книжный¦         ¦              ¦              ¦ 7 984,8  ¦ 2 500,0  ¦ 2 662,5  ¦  2 822,3  ¦                ¦
¦     ¦фестиваль              ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.4. ¦Чеховский    кинофести-¦         ¦              ¦              ¦ 6 387,8  ¦ 2 000,0  ¦ 2 130,0  ¦  2 257,8  ¦                ¦
¦     ¦валь                   ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.5. ¦Всероссийский   телеви-¦         ¦              ¦              ¦ 6 387,8  ¦ 2 000,0  ¦ 2 130,0  ¦  2 257,8  ¦                ¦
¦     ¦зионный         конкурс¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦"ТЭФИ-Регион"          ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.6. ¦Национальный      теат-¦         ¦              ¦              ¦ 1 597,0  ¦  500,0   ¦  532,5   ¦   564,5   ¦                ¦
¦     ¦ральный фестиваль  "Зо-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦лотая маска"           ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.7. ¦Издание       альманаха¦         ¦              ¦              ¦  766,5   ¦  240,0   ¦  255,6   ¦   270,9   ¦                ¦
¦     ¦"Вехи Таганрога"       ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.8. ¦Создание  и   тирожиро-¦         ¦              ¦              ¦  479,1   ¦  150,0   ¦  159,8   ¦   169,3   ¦                ¦
¦     ¦вание фильмов          ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.9. ¦Организация    форумов,¦         ¦              ¦              ¦ 6 403,8  ¦ 2 005,0  ¦ 2 135,3  ¦  2 263,4  ¦                ¦
¦     ¦выставок,  конкурсов  в¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦том   числе   поддержка¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦издательской   деятель-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ности                  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.10.¦Награждение      Чехов-¦         ¦              ¦              ¦  207,6   ¦   65,0   ¦   69,2   ¦   73,4    ¦                ¦
¦     ¦скими  премиями  в  об-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦ласти      образования,¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦культуры и медицины    ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.11.¦Участие  в  международ-¦         ¦              ¦              ¦ 1 437,3  ¦  450,0   ¦  479,3   ¦   508,0   ¦                ¦
¦     ¦ных   и   всероссийских¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦научных   конференциях,¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦круглых столах,  фести-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦валях                  ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.12.¦Проведение    городских¦         ¦              ¦              ¦  958,2   ¦  300,0   ¦  319,5   ¦   338,7   ¦                ¦
¦     ¦конкурсов и фестивалей ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.13.¦Участие   делегаций   в¦         ¦              ¦              ¦ 1 916,3  ¦  600,0   ¦  639,0   ¦   677,3   ¦                ¦
¦     ¦Международных,     Рос-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦сийских     фестивалях,¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦форумах,     выставках,¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦проектов               ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+         ¦              ¦              +----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦9.14.¦Участие  одаренных  де-¦         ¦              ¦              ¦  958,2   ¦  300,0   ¦  319,5   ¦   338,7   ¦                ¦
¦     ¦тей в  Международных  и¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦всероссийских   конкур-¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
¦     ¦сах и фестивалях       ¦         ¦              ¦              ¦          ¦          ¦          ¦           ¦                ¦
+-----+-----------------------+---------+--------------+--------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                      Итого по подпрограмме IX                       ¦ 46 024,1 ¦ 14 410,0 ¦ 15 346,7 ¦ 16 267,4  ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦Итого по программе в том числе:                                      ¦684 483,1 ¦217 744,0 ¦226 572,4 ¦ 240 166,7 ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+----------------+
¦                            бюджет города                            ¦684 483,1 ¦217 744,0 ¦226 572,4 ¦ 240 166,7 ¦                ¦
L---------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-----------+-----------------
                                                                                                                                              
     Перечень используемых сокращений:                                                                                                                                                                                                                   
     МУК - муниципальное учреждение культуры;
     МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры;                                                        
     МОУ ДОД -муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей;                                                                                                                                    
     ЦГПБ - Центральная городская публичная библиотека;                                                                                                                
     ДМШ - детская музыкальная школа;                                                                                                                
     ТДХШ - Таганрогская детская художественная школа;                                                                                                              
     ДШИ - детская школа искусств;                                                                                                                
     СКЦ - социально-культурный центр;                                                                                                                
     ДК - дворец культуры;                                                                                                                
     ЦБС - централизованная библиотечная система;                                                                                                                
     МАУ - муниципальное автономное учреждение.
                                                                                                                  
                                                                                                                  
     Заместитель Главы Администрации- 
     управляющий делами                                   С.В. Дробный
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                    

                                                        Приложение N 2
                                      к Долгосрочной целевой программе
                                    по реализации мероприятий развития
                                     культуры и искусства г. Таганрога
                                                      на 2011-1013 гг.


          Методика оценки эффективности реализации Программы

              Расчет оценки социальных  последствий  при  
                        реализации  Программы
                  осуществляется следующим образом:
                                 
----------------------------------T----------------------------------------¬
¦Показатели оценки                ¦Методика расчета                        ¦
¦социальных последствий           ¦                                        ¦
+---------------------------------+----------------------------------------+
¦Количество экземпляров библиотеч-¦количество экземпляров библиотечного    ¦
¦ного                             ¦фонда/количество населения х 1000       ¦
¦фонда общедоступных библиотек на ¦человек                                 ¦
¦1000 человек населения           ¦                                        ¦
+---------------------------------+----------------------------------------+
¦Количество пользователей библио- ¦количество пользователей общедоступ-    ¦
¦течными фондами на 1000 жителей  ¦ных библиотек/количество населения х    ¦
¦                                 ¦1000 человек                            ¦
+---------------------------------+----------------------------------------+
¦Количество зрителей театра       ¦фактическое количество зрителей театра в¦
¦                                 ¦год                                     ¦
+---------------------------------+----------------------------------------+
¦Среднее число культурно-досуговых¦Число культурно-досуговых мероприя-     ¦
¦мероприятий на 1 клубное учрежде-¦тий/количество культурно-досуговых уч-  ¦
¦ние                              ¦реждений                                ¦
L---------------------------------+-----------------------------------------

     Бюджетная эффективность Программы  определяется  как  соотношение
фактического  использования  средств,  запланированных  на  реализацию
Программы, к утвержденному плану:

     фактическое использование средств
     --------------------------------- х 100 процентов
     утвержденный план

     Оценка эффективности реализации Программы  производится  ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации  Программы  за  оцениваемый
период  с  целью  уточнения  степени  решения   задач   и   выполнения
мероприятий Программы.
     Для  оценки  эффективности  реализации   Программы   используются
целевые  индикаторы  по  направлениям,  которые  отражают   выполнение
мероприятий Программы.
     Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год  с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
     Программа   предполагает   использование   системы   индикаторов,
характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
     Эффективность  реализации  Программы  оценивается   как   степень
фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:
     в  числителе  -  отношение  фактических   значений   индикаторов,
достигнутых в ходе реализации  Программы,  к  установленным  значениям
индикаторов,  утвержденных  Программой;  в  знаменателе  -  количество
индикаторов Программы.

     х1 + х2......... + х18
     ---------------------- х 100 процентов
     18

     При значении показателя эффективности:
     - 100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
     - менее  100   процентов   -   реализация   Программы   считается
неэффективной;
     - более 100 процентов - реализация Программы  считается  наиболее
эффективной.
     Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается
в:
     - обеспечении сохранности памятников истории и культуры;
     - укреплении материально-технической базы учреждений культуры;
     - укреплении единого культурного пространства города, обеспечении
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным  ресурсам
различных групп граждан;
     - развитии библиотечного дела на новой современной основе.


     Заместитель Главы Администрации -
     управляющий делами                                   С.В. Дробный

Информация по документу
Читайте также