|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 08.11.2010 № 4776
Документ имеет не последнюю редакцию.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.11.2010 N 4776 Об утверждении Долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрога на 2011-2013 гг. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", в целях укрепления единого культурного пространства города, сохранения культурного и исторического наследия, развития доступного и качественного дополнительного образования детей, библиотечного обслуживания, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности, Администрация города Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить Долгосрочную целевую программу по реализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрога на 2011- 2013 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Отделу культуры г. Таганрога (Шелухина Е.Б.): 2.1 Обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы. 2.2 Ежегодно в срок до 15 марта текущего года направлять в Управление экономического развития Администрации г. Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога отчеты об исполнении Программы. 2.3 Своевременно информировать Финансовое управление г. Таганрога об изменениях, требующих корректировки показателей Программы. 3. Финансовому управлению г. Таганрога (Кострова А.В.) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах средств бюджета города Таганрога, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и предоставить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога. 5. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленные сроки. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Липовенко Е.В. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 08.11.2010 N 4776 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2013 гг. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) Паспорт программы ------T-------------------T----------------------------------------¬ ¦1.1. ¦Наименование Про- ¦Долгосрочная целевая программа по реа- ¦ ¦ ¦граммы ¦лизации мероприятий развития культуры и ¦ ¦ ¦ ¦искусства города Таганрога на 2011-2013 ¦ ¦ ¦ ¦гг. (далее - Программа). ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.2. ¦Основание для раз- ¦1. Бюджетный кодекс РФ. ¦ ¦ ¦работки Программы ¦2. Постановление Администрации города¦ ¦ ¦ ¦Таганрога от 20.08.2009 N 3789¦ ¦ ¦ ¦"О городских долгосрочных целевых про-¦ ¦ ¦ ¦граммах и ведомственных целевых про-¦ ¦ ¦ ¦граммах" ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.3. ¦Муниципальный ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦ ¦ ¦заказчик Програм- ¦ ¦ ¦ ¦мы ¦ ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разработчик Про- ¦Отдел культуры г. Таганрога ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.5. ¦Основные цели и ¦Цели: ¦ ¦ ¦задачи Программы ¦- создание условий для сохранения куль-¦ ¦ ¦ ¦турного наследия города; ¦ ¦ ¦ ¦- укрепление единого культурного про-¦ ¦ ¦ ¦странства города; ¦ ¦ ¦ ¦-создание условий для выравнивания дос-¦ ¦ ¦ ¦тупа ¦ ¦ ¦ ¦населения к культурным ценностям, ин-¦ ¦ ¦ ¦формационным ресурсам и пользованию¦ ¦ ¦ ¦учреждениями культуры; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задачи: ¦ ¦ ¦ ¦- улучшение качества художественно-¦ ¦ ¦ ¦эстетического образования, способствую-¦ ¦ ¦ ¦щего гармоничному духовному развитию¦ ¦ ¦ ¦детей и молодежи; ¦ ¦ ¦ ¦- сохранение и популяризация культурно-¦ ¦ ¦ ¦исторического наследия, театральных и¦ ¦ ¦ ¦музыкальных традиций; ¦ ¦ ¦ ¦- пропаганда художественного творчества¦ ¦ ¦ ¦и народных промыслов; ¦ ¦ ¦ ¦- укрепление материально-технической¦ ¦ ¦ ¦базы подведомственных учреждений куль-¦ ¦ ¦ ¦туры и учреждений дополнительного обра-¦ ¦ ¦ ¦зования; ¦ ¦ ¦ ¦- реставрация объектов культурно-¦ ¦ ¦ ¦исторического наследия; ¦ ¦ ¦ ¦- организация библиотечного обслужива-¦ ¦ ¦ ¦ния населения; ¦ ¦ ¦ ¦- развитие профессионального искусства; ¦ ¦ ¦ ¦-совершенствование форм культурно-¦ ¦ ¦ ¦досуговой деятельности. ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.6. ¦Сроки реализации ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011-2013 гг. ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.7. ¦Структура Про- ¦Паспорт долгосрочной целевой Програм-¦ ¦ ¦граммы, перечень ¦мы. ¦ ¦ ¦основных направ- ¦Раздел I. Содержание проблемы и обосно-¦ ¦ ¦лений и мероприя- ¦вание необходимости ее решения про-¦ ¦ ¦тий ¦граммными методами ¦ ¦ ¦ ¦Раздел II. Основные цели и задачи, сроки¦ ¦ ¦ ¦реализации Программы. ¦ ¦ ¦ ¦Раздел III. Система программных меро-¦ ¦ ¦ ¦приятий, ресурсное обеспечение програм-¦ ¦ ¦ ¦мы. ¦ ¦ ¦ ¦Раздел IV. Нормативное обеспечение Про-¦ ¦ ¦ ¦граммы. ¦ ¦ ¦ ¦Раздел V. Механизм реализации Програм-¦ ¦ ¦ ¦мы и контроль за ходом ее реализации. ¦ ¦ ¦ ¦Раздел VI. Оценка эффективности реали-¦ ¦ ¦ ¦зации Программы. ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.8. ¦Исполнители и со- ¦Отдел культуры г. Таганрога; муници-¦ ¦ ¦исполнители Про- ¦пальные учреждения культуры (МУК);¦ ¦ ¦граммы ¦муниципальные образовательные учреж-¦ ¦ ¦ ¦дения дополнительного образования детей¦ ¦ ¦ ¦(МОУ ДОД); муниципальные автономные¦ ¦ ¦ ¦учреждения культуры (МАУ); организации¦ ¦ ¦ ¦на конкурсной основе*. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* - взаимодействие с иными соисполните-¦ ¦ ¦ ¦лями Программы Отдел культуры г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ганрога осуществляет в пределах своих¦ ¦ ¦ ¦полномочий по согласованию с ними. ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.9. ¦Объемы и источни- ¦Объем финансирования из средств бюджета¦ ¦ ¦ки финансирования ¦города Таганрога составляет 703 979,3 ¦ ¦ ¦Программы ¦тыс. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦на 2011 год - 237 240,4тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦на 2012 год - 226 572,4 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦на 2013 год - 240 166,7 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦из средств областного бюджета-612,4 ¦ ¦ ¦ ¦тыс.руб., в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦на 2011 год -612,4 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦на 2012 год -0,0 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦ ¦на 2013 год - 0,0тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Средства направляются на: ¦ ¦ ¦ ¦- выполнение муниципального задания ¦ ¦ ¦ ¦-626 809,1 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦- социально значимые мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦- 65 882,2 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦ ¦- сохранение культурно-исторического ¦ ¦ ¦ ¦наследия города (памятников ¦ ¦ ¦ ¦истории и культуры) - 6 204,2 тыс. руб.;¦ ¦ ¦ ¦-комплектование книжных фондов библиотек¦ ¦ ¦ ¦-5083,9 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования носят прогнозный¦ ¦ ¦ ¦характер и подлежат ежегодной ¦ ¦ ¦ ¦корректировкев сроки утверждения бюджета¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.10.¦Ожидаемые конеч- ¦- расширение форм сотрудничества с обра-¦ ¦ ¦ные результаты ¦зовательными учреждениями, творческими¦ ¦ ¦реализации Про- ¦союзами в рамках единого культурного¦ ¦ ¦граммы ¦пространства города; ¦ ¦ ¦ ¦- сохранение и эффективное использова-¦ ¦ ¦ ¦ние культурно-исторического наследия; ¦ ¦ ¦ ¦- создание условий для получения качест-¦ ¦ ¦ ¦венного дополнительного образования де-¦ ¦ ¦ ¦тей; ¦ ¦ ¦ ¦- совершенствование библиотечного об-¦ ¦ ¦ ¦служивания; ¦ ¦ ¦ ¦- развитие профессионального искусства и¦ ¦ ¦ ¦совершенствование форм культурно-¦ ¦ ¦ ¦досуговой деятельности; ¦ ¦ ¦ ¦- развитие народных промыслов; ¦ ¦ ¦ ¦- повышение рентабельности и результа-¦ ¦ ¦ ¦тивности работы учреждений культуры; ¦ ¦ ¦ ¦- формирование у жителей города патрио-¦ ¦ ¦ ¦тизма, гражданственности на основе мно-¦ ¦ ¦ ¦гонационального культурного наследия¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога; ¦ ¦ ¦ ¦- развитие издательской деятельности. ¦ +-----+-------------------+----------------------------------------+ ¦1.11.¦Система организа- ¦Контроль за реализацией Программы осу-¦ ¦ ¦ции контроля за ис-¦ществляется Управлением экономического¦ ¦ ¦полнением Про- ¦развития Администрации города Таганрога¦ ¦ ¦граммы ¦и Финансовым управлением города Таган-¦ ¦ ¦ ¦рога. ¦ ¦ ¦ ¦Отчет о реализации Программы предос-¦ ¦ ¦ ¦тавляется в Финансовое управление города¦ ¦ ¦ ¦Таганрога и Управление экономического¦ ¦ ¦ ¦развития Администрации города Таганро-¦ ¦ ¦ ¦га: ¦ ¦ ¦ ¦- ежегодно в срок до 15 марта текущего ¦ ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----+-------------------+----------------------------------------- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 1.1. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Отдел культуры г. Таганрога сталкивается с такими системными проблемами как: неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций культуры; разрушение памятников истории и архитектуры; утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры. Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере культуры города значительно превышают возможности бюджета города по их решению. Сфера культуры, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получившая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывают негативное влияние на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса. Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждений культуры, создание условий для развития творчества. 1.2. В ходе реализации Комплексного плана развития культуры и искусства города Таганрога на 2008-2010 гг., Плана краткосрочных целевых мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2010 год осуществлялась работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в связи с чем удалось достичь повышения уровня обучения учащихся в школах дополнительного образования; проводилась работа по поддержке самодеятельного и художественного творчества, по сохранению памятников истории и культуры. Из областного бюджета в рамках Плана мероприятий по подготовке и празднованию 150-летия со дня рождения А.П. Чехова выделялись средства на реставрацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов культурного наследия. Не только сохранена, но и увеличена сеть учреждений культуры: 1.3. В настоящее время в городе действуют 17 учреждений культуры: 1.3.1. Четыре учреждения дополнительного образования детей: - МОУ ДОД "Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского"; - МОУ ДОД "Детская школа искусств"; - МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 3"; - МОУ ДОД "Таганрогская детская художественная школа им. С.И. Блонской"; 1.3.2. Семь муниципальных учреждений культуры культурно- досугового типа: - МАУ "Центр культурно-досуговой деятельности"; - МАУ "Городской Дом культуры"; - МУК "Молодежный центр"; - МБУК "Дворец молодежи"; - МБУК "ДК "Фестивальный"; - МУК "СКЦ "Приморский"; - МУК "Парк имени 300-летия города Таганрога". 1.3.3. Муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система", включающее 16 библиотек 1.3.4. Муниципальное учреждение культуры "Таганрогский ордена "Знак Почета" театр им. А.П. Чехова"; 1.3.5. Муниципальные коллективы: - МУК "Камерный оркестр"; - МУК "Камерный хор "Лик"; - МУК "Ансамбль народных инструментов "Диво"; - МУК "Духовой оркестр"; 2.4. Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры, часть этих затрат направляется на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы учреждений культуры. Таким образом, программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. 2.1. В связи с тем что для жителей малых городов муниципальные учреждения культуры являются основным источником культурной деятельности и организации досуга, Программа сориентирована на основополагающую роль культуры в социально-экономических преобразованиях, происходящих в городе, и представляет стратегические цели и приоритеты городской культурной политики, конкретные идеи и предложения. 2.2. Программа на 2011-2013 годы в наибольшей степени ориентирована на последовательное реформирование отрасли и призвана обеспечить: 2.2.1. Сохранение и эффективное использование культурного потенциала и культурного наследия города, обеспечение преемственности развития культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни. 2.2.2. Приумножение духовно - нравственного потенциала общества, приобщение населения к духовным ценностям. 2.2.3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов. включение города в единое информационное пространство. 2.2.4. Повышение роли культуры в укреплении институтов гражданского общества, формирование социально активной личности. 2.2.5. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования. 2.3. Задачи: - обеспечение условий для улучшения качества художественно- эстетического образования, гармоничного духовного развития детей и молодежи; - улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры с целью улучшения организации образовательной и культурно- досуговой деятельности; - сохранение и популяризация культурно-исторического наследия, театральных и музыкальных традиций; - концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры; - оптимизация расходования бюджетных средств; - обеспечение свободного доступа к информации посредством создания качественно новой системы информационно - библиотечного обслуживания населения города, обеспечение модернизации деятельности библиотек; - сохранение и развитие паркового хозяйства; - создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи; -обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры, модернизация деятельности образовательных учреждений отрасли; - развитие конкурсно - фестивального движения с целью стимулирования любительского художественного творчества, народных промыслов и ремесел; - организация массового отдыха и обеспечение реализации прав граждан участвовать в общегородских праздниках. 2.4. Сроки реализации Программы: 2.4.1. Программа рассчитана на период с 2011 года по 2013 год. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2013 годах изменятся следующим образом: количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составит: 2011 г. - 275 человек, 2012 г. - 285 человек, 2013 г. - 295 человек. количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек составит: 2011 г. - 3080 экземпляров, 2012 г. - 3095 экземпляров, 2013 г. - 3100 экземпляров (без патентов); 2011- - 7160 экземпляров, 2012 г. - 7175, 2013 г. - 7180 экземпляров (с патентами). количество зрителей театра составит 42 500 человек в год; среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы. Система программных мероприятий приведена в приложении N 1. Ресурсы Программы будут направлены на: - ремонтно-реставрационные работы памятников истории и культуры; - преодоление отставания библиотек в использовании современных технологий, в обеспечении безопасности их фондов; перевод информационных ресурсов с бумажных на электронные носители; - исполнение муниципальными учреждениями культуры (автономными, бюджетными) муниципального задания; - пополнение библиотечных фондов и т.д. Общий объем финансирования Программы составляет 703 979,3 тыс. рублей. Из них из областного бюджета - 612,4 тыс. руб. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) Основу финансирования Программы составляют средства бюджета города Таганрога -703 979,3тыс. руб. Из них: 89,04 процента приходится на выполнение муниципального задания, 0,9 процента будет направлено на сохранение исторического и культурного наследия города (памятники истории и культуры), 0,7 процента - на комплектование библиотечных фондов, 9,4 процента средств предусмотрено на проведение фестивалей, праздников, конкурсов, культурных акций, мероприятий, способствующих сохранению, возрождению и развитию национальной культуры. (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Для достижения целей Программы необходимо принятие Решения Городской Думы города Таганрога "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. 5.1. Отдел культуры г. Таганрога: 5.1.1. Отвечает за исполнение программы в целом. 5.1.2. Обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного и местного бюджета. 5.1.3. Разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из городского бюджета для финансирования Программы на очередной год. 5.1.4. Подготавливает отчеты о реализации Программы за отчетный год. 5.2. Руководителем Программы является начальник Отдела культуры г. Таганрога. 5.2.1. Руководитель Программы несет персональную ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств. 5.3. Исполнением Программы занимаются подведомственные учреждения Отдела культуры г. Таганрога. 5.4. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Таганрога. 5.4.1. Контроль включает периодическую отчетность руководителя Программы о выполнении программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями полученных ими финансовых средств. 5.5. Руководитель Программы ежегодно в срок до 15 марта текущего года направляет в Управление экономического развития Администрации города отчет о ходе выполнения Программных мероприятий, а также по запросу Управления предоставляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы. 6.1. Социально - экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры вследствие: 6.1.1. Укрепления единого культурного пространства города. 6.1.2. Создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения новых форм и направлений культурного обмена. 6.1.3. Увеличения доступности и расширения предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры. 6.1.4. Оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее материальной базы. 6.2. Существование и функционирование бюджетных учреждений культуры - необходимое условие дальнейшего развития общества, особенно в условиях рыночных отношений, когда научно - технический прогресс охватывает все формы и ступени материального производства и создает предпосылки для всестороннего развития личности. При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города. По сравнению с 2010 годом ключевые показатели, характеризующие состояние культуры города, по итогам реализации Программы в 2011-2013 годах изменятся следующим образом: количество пользователей библиотечными фондами в расчете на 1000 человек составит 295 человек; количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек составит 3100 экземпляров (без патентов), 7180 экземпляров (с патентами); количество зрителей театра составит 42 500 человек в год; среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение сохранится на уровне 410 мероприятий в год. Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами С.В. Дробный Приложение N 1 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2011-2013 гг. Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы по реализации мероприятий развития культуры и искусства города Таганрога (В редакции Постановления Администрации г. Таганрога от 23.08.2011 г. N 2855) (тыс. руб) -----T--------------T------T-----------T------T------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименова- ¦ Срок ¦ Исполни- ¦Источ-¦ Объем финансирования ¦ ¦п/п ¦ ние меро- ¦ ис- ¦тели - по- ¦ ники +---------------T---------T-------T--------------+ ¦ ¦ приятия про- ¦полне-¦ лучатели ¦финан-¦ Всего ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ граммы ¦ ния ¦ бюджет- ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(год) ¦ ных ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+-------+--------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+-------+--------------+ ¦ I. Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного ¦ ¦ наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной ¦ ¦ собственности" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T-------T--------------+ ¦1.1 ¦Ремонт, рес-¦2011- ¦ Отдел ¦ Бюд- ¦ 1 735,7 ¦ 200,0 ¦ 745,5 ¦ 790,2 ¦ ¦ ¦таврация, бла-¦ 2013 ¦ культуры ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гоустройство ¦ ¦ г. Таган- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников и¦ ¦ рога ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинских за-¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хоронений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+-------+--------------+ ¦1.2 ¦Оформление ¦ ¦ ¦ ¦ 858,2 ¦ 200,0 ¦ 319,5 ¦ 338,7 ¦ ¦ ¦технической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на памятники,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на балансе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдела куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+-------+--------------+ ¦1.3 ¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ 1 597,0 ¦ 500,0 ¦ 532,5 ¦ 564,5 ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиционному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию объекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения "Ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мориальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здание, в ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тором оста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦навливался ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.С. Пушкин,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жил царь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александр I,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Н.Н. Раевский,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦В.А. Жуков-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+-------+--------------+ ¦1.4 ¦Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта мемо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риальной ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наты Ф.Г. Ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+-------+--------------+ ¦1.5 ¦Содержание ¦ ¦ ¦ ¦ 1 597,0 ¦ 500,0 ¦ 532,5 ¦ 564,5 ¦ ¦ ¦объекта куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия "Дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦П.Е. Чехова,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где в 1874-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1879гг. жил¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.П. Чехов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+-------+--------------+ ¦1.6 ¦Установка ¦ ¦ ¦ ¦ 316,3 ¦ 316,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Толстый и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонкий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+-------+--------------+ ¦ Итого по подпрограмме I ¦ 6 204,2 ¦ 1 816,3 ¦2 130,0¦ 2 257,8 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+-------+--------------+ ¦II. Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополнительного образования детей в сфере куль-¦ ¦ туры и искусства" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦2.1 ¦Финансовое ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 175 083,2 ¦54 851,3 ¦ 58 365,0 ¦61 866,9 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 2013 ¦ пальные ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ образова- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ тельные ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания¦ ¦ учрежде- ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ния куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме II ¦ 175 083,2 ¦54 851,3 ¦ 58 365,0 ¦61 866,9 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦III. Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие материально-технической базы деятельно- ¦ ¦ сти муниципальных учреждений культуры и искусства" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦3.1 ¦Финансовое ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 154 116,9 ¦55 395,8 ¦ 47 922,9 ¦50 798,2 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 2013 ¦ пальные ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ культур- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ но- ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания ¦ ¦ досуговые ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения- ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, в том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 1 597,0 ¦ 500,0 ¦ 532,5 ¦ 564,5 ¦ ¦ ¦работ по ас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фальтирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию тротуаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦под устройст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во "Зеленого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театра" вМУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Парк им. 300-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летия города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ 1 579,1 ¦ 1 579,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и монтаж "Зе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦леного теат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ра"вМУК"Пар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к им. 300- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летия города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 1 102,5 ¦ 1 102,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монту тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трассы, вос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦становлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦асфальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБУК "ДК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Фестиваль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦закупка и ¦ ¦ ¦ ¦ 1 993,3 ¦ 1 993,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монтаж кресел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в зрительный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зал в МБУК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ДК "Фести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вальный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 665,3 ¦ 665,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монту кровли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУК "Моло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" (литер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦3.2 ¦Приобретение ¦2011- ¦ Отдел ¦ Бюд- ¦ 886,8 ¦ 886,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ 2013 ¦ культуры ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оснаще- ¦ ¦ г. Таган- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния досуговых ¦ ¦ рога ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме III ¦ 155 003,7 ¦56 282,6 ¦ 47 922,9 ¦50 798,2 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦ ¦ IV. Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦4.1 ¦Финансовое ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 129 112,7 ¦40 279,3 ¦ 43 123,0 ¦45 710,4 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 2013 ¦ пальные ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ библиоте- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ки ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, в том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦подписка на ¦ ¦ ¦ ¦ 1 597,0 ¦ 500,0 ¦ 532,5 ¦ 564,5 ¦ ¦ ¦электронные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ 3 193,9 ¦ 1 000,0 ¦ 1 065,0 ¦ 1 128,9 ¦ ¦ ¦новым обору- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦разработка ¦ ¦ ¦ ¦ 238,2 ¦ 238,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресу: пер. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тургеневский, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2(отдел ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плектования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработки до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 669,8 ¦ 669,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по те- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кущему ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монту филиа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦NN 11,13,14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 473,3 ¦ 473,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по заме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦГДБ им. М. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фрунзе, 58), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ул. Седова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12), филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 9 (ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свободы,29), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиал N 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Театральная,6)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме IV ¦ 129 112,7 ¦40 279,3 ¦ 43 123,0 ¦45 710,4 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ V. Подпрограмма "Развитие и организация театрально-зрелищных представлений" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦5.1 ¦Финансовое ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 84 049,9 ¦26 431,3 ¦ 27 970,2 ¦29 648,4 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 2013 ¦ пальный ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ театр ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, в том чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦осуществле- ¦ ¦ ¦ ¦ 3 446,2 ¦ 1 079,0 ¦ 1 149,1 ¦ 1 218,1 ¦ ¦ ¦ние постанов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектаклей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦осуществле- ¦ ¦ ¦ ¦ 5 369,3 ¦ 1 818,5 ¦ 1 723,7 ¦ 1 827,1 ¦ ¦ ¦ние гастроль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме V ¦ 84 049,9 ¦26 431,3 ¦ 27 970,2 ¦29 648,4 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ VI. Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов муниципальных библиотек" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦6.1 ¦Комплектова- ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ ¦ ¦ние библио-¦ 2013 ¦ пальные ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течных фон-¦ ¦ библиоте- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ки ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обла- ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 083,9 ¦ 2 012,4 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме VI ¦ 5 083,9 ¦ 2 012,4 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ VII. Подпрограмма "Организация культурного досуга"" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦7.1 ¦Финансовое ¦2011- ¦ Муници- ¦ Бюд- ¦ 21 714,7 ¦ 8 156,8 ¦ 6 581,5 ¦ 6 976,4 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ 2013 ¦ пальные ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидия) на¦ ¦ автоном- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ные учре- ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ждения ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАУ "Город-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦7.2 ¦Финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ 46 340,3 ¦14 881,6 ¦ 15 271,2 ¦16 187,5 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидия) на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАУ "Центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦7.3 ¦Субсидии на¦ ¦ ¦ ¦ 5 676,2 ¦ 5 676,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели, не свя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занные с воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат МАУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Центр куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ 4 957,5 ¦ 4 957,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Шахматного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦павильона в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Парке КиО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. М.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ +-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦ремонт Пуш-¦ ¦ ¦ ¦ 718,7 ¦ 718,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинской набе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ +-----------+------+---------------+---------+-------T----+---------+ ¦7.4 ¦Финансовое ¦ ¦ Комитет ¦ Бюд- ¦ 7 155,3 ¦ 2 986,9 ¦2 023,5¦ 2 144,9 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ по управ- ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(субсидия) на¦ ¦ лению ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение ¦ ¦ имущест- ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦вом города ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного задания¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАУ "Связь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инфо" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ +-----------+------+---------------+---------+-------+--------------+ ¦7.5 ¦Субсидии на¦ ¦ ¦ ¦ 2 673,1 ¦ 2 673,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели, не свя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занные с воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат МАУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Связь-Инфо", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ +-----------+------+---------------+---------+-------+----T---------+ ¦ ¦снос аварий-¦ ¦ ¦ ¦ 2 673,1 ¦ 2 673,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных строений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме VII ¦ 83 559,6 ¦34 374,6 ¦ 23 876,2 ¦25 308,8 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ VIII. Подпрограмма "Организация культурно-массовых мероприятий" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦8.1 ¦Проведение ¦2011- ¦ Отдел ¦ Бюд- ¦ 18 857,6 ¦ 5 782,0 ¦ 6 347,4 ¦ 6 728,2 ¦ ¦ ¦общегород- ¦ 2013 ¦ культуры ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских празд-¦ ¦ г. Таган- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных меро-¦ ¦ рога ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ ¦ ¦2011- ¦ Админи- ¦ Бюд- ¦ 59,0 ¦ 59,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2013 ¦ страция ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Таган- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме VIII ¦ 18 916,6 ¦ 5 841,0 ¦ 6 347,4 ¦ 6 728,2 ¦ +---------------------------------------------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ IX. Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в области культуры, искусства и кине- ¦ ¦ матографии ¦ ¦ (фестивали, конкурсы, выставки, творческие семинары и иные мероприятия)" ¦ +----T--------------T------T-----------T------T---------------T---------T------------T---------+ ¦9.1 ¦Международ- ¦2011- ¦ Отдел ¦ Бюд- ¦ 10 220,5 ¦ 3 200,0 ¦ 3 408,0 ¦ 3 612,5 ¦ ¦ ¦ный театраль-¦ 2013 ¦ культуры ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный фестиваль¦ ¦ г. Таган- ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"На Родине¦ ¦ рога ¦Таган-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.П. Чехова" ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.2 ¦Международ- ¦ ¦ ¦ ¦ 319,4 ¦ 100,0 ¦ 106,5 ¦ 112,9 ¦ ¦ ¦ный конкурс¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского ри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сунка "А.П.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чехов и герои¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изведений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.3 ¦Чеховский ¦ ¦ ¦ ¦ 7 984,8 ¦ 2 500,0 ¦ 2 662,5 ¦ 2 822,3 ¦ ¦ ¦книжный фес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиваль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.4 ¦Чеховский ¦ ¦ ¦ ¦ 6 387,8 ¦ 2 000,0 ¦ 2 130,0 ¦ 2 257,8 ¦ ¦ ¦кинофести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.5 ¦Всероссий- ¦ ¦ ¦ ¦ 6 187,8 ¦ 1 800,0 ¦ 2 130,0 ¦ 2 257,8 ¦ ¦ ¦ский телеви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зионный кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курс "ТЭФИ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Регион" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.6 ¦Националь- ¦ ¦ ¦ ¦ 1 597,0 ¦ 500,0 ¦ 532,5 ¦ 564,5 ¦ ¦ ¦ный театраль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный фестиваль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Золотая мас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.7 ¦Издание аль-¦ ¦ ¦ ¦ 766,5 ¦ 240,0 ¦ 255,6 ¦ 270,9 ¦ ¦ ¦манаха "Вехи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.8 ¦Создание и¦ ¦ ¦ ¦ 479,1 ¦ 150,0 ¦ 159,8 ¦ 169,3 ¦ ¦ ¦тиражирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние фильмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.9 ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ 7 045,3 ¦ 2 646,6 ¦ 2 135,3 ¦ 2 263,4 ¦ ¦ ¦форумов, вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставок, кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсов, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка изда-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельской дея-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.10¦Награждение ¦ ¦ ¦ ¦ 207,6 ¦ 65,0 ¦ 69,2 ¦ 73,4 ¦ ¦ ¦Чеховскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦премиями в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области обра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования, куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.11¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 1 437,3 ¦ 450,0 ¦ 479,3 ¦ 508,0 ¦ ¦ ¦международ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных и всерос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сийских науч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных конфе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ренций, круг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лых столов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.12¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ 1 208,2 ¦ 550,0 ¦ 319,5 ¦ 338,7 ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.13¦Прием и уча-¦ ¦ ¦ ¦ 1 916,3 ¦ 600,0 ¦ 639,0 ¦ 677,3 ¦ ¦ ¦стие делега-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций в между-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦народных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦форумах, вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставках, про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+ ¦ ¦ +---------------+---------+------------+---------+ ¦9.14¦Участие ода-¦ ¦ ¦ ¦ 1 208,2 ¦ 550,0 ¦ 319,5 ¦ 338,7 ¦ ¦ ¦ренных детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в междуна-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родных и все-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсах и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------+------+-----------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ Итого по подпрограмме IX ¦ ¦ 46 965,6 ¦15 351,6 ¦ 15 346,6 ¦16 267,4 ¦ +--------------------------------------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦Итого по программе, в том числе: ¦ ¦ 703 979,3 ¦237 240,4¦ 226 572,4 ¦240 166,7¦ +--------------------------------------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ бюджет города ¦ ¦ 703 366,9 ¦236 628,0¦ 226 572,4 ¦240 166,7¦ +--------------------------------------+------+---------------+---------+------------+---------+ ¦ областные средства ¦ ¦ 612,4 ¦ 612,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ L--------------------------------------+------+---------------+---------+------------+---------- Заместитель Главы Администрации- управляющий делами А.В. Наврат Приложение N 2 к Долгосрочной целевой программе по реализации мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога на 2011-1013 гг. Методика оценки эффективности реализации Программы Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется следующим образом: ----------------------------------T----------------------------------------¬ ¦Показатели оценки ¦Методика расчета ¦ ¦социальных последствий ¦ ¦ +---------------------------------+----------------------------------------+ ¦Количество экземпляров библиотеч-¦количество экземпляров библиотечного ¦ ¦ного ¦фонда/количество населения х 1000 ¦ ¦фонда общедоступных библиотек на ¦человек ¦ ¦1000 человек населения ¦ ¦ +---------------------------------+----------------------------------------+ ¦Количество пользователей библио- ¦количество пользователей общедоступ- ¦ ¦течными фондами на 1000 жителей ¦ных библиотек/количество населения х ¦ ¦ ¦1000 человек ¦ +---------------------------------+----------------------------------------+ ¦Количество зрителей театра ¦фактическое количество зрителей театра в¦ ¦ ¦год ¦ +---------------------------------+----------------------------------------+ ¦Среднее число культурно-досуговых¦Число культурно-досуговых мероприя- ¦ ¦мероприятий на 1 клубное учрежде-¦тий/количество культурно-досуговых уч- ¦ ¦ние ¦реждений ¦ L---------------------------------+----------------------------------------- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану: фактическое использование средств --------------------------------- х 100 процентов утвержденный план Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле: в числителе - отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе - количество индикаторов Программы. х1 + х2......... + х18 ---------------------- х 100 процентов 18 При значении показателя эффективности: - 100 процентов - реализация Программы считается эффективной; - менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной; - более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: - обеспечении сохранности памятников истории и культуры; - укреплении материально-технической базы учреждений культуры; - укреплении единого культурного пространства города, обеспечении выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан; - развитии библиотечного дела на новой современной основе. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами С.В. Дробный Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|