Расширенный поиск

Закон Кировской области от 01.07.2004 № 247-ЗО

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                          Приложение N 6 к Программе



                                                  Мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания
                                                                          в сельской местности


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                           |             |     Объем     |     В том числе за счет средств    |               |            |                  |                  |
|   |                           |             |финансирования |------------------------------------|   Количест-   |  Количест- |                  |                  |
| N |  Наименование мероприятия |     Срок    | - всего, (млн.| федераль-| областного| внебюджетных| во сохраняемых|  во вновь  |  Ответственные за|     Ожидаемые    |
|п/п|                           |  исполнения | руб. в ценах  |   ного   |   бюджета |  источников |  рабочих мест | создаваемых|     выполнение   |     результаты   |
|   |                           |             |  2002 года)   |  бюджета |           |             |    (единиц)   |рабочих мест|                  |                  |
|   |                           |             |               |          |           |             |               |  (единиц)  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Научно-методическое и организационное обеспечение                                                                                                                |
|    НИОКР                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1| Проведение научных        |2003-2010 гг.|      0,4      |   0,28   |    0,12   |      -      |               |            | комитет сель-    | программно-ме-   |
|   | исследований и разработка |             |               |          |           |             |               |            | ского хозяйства  | тодическое обес- |
|   | программно-методического  |   2005 год  |      0,1      |   0,07   |    0,03   |      -      |               |            | и продоволь-     | печение деятель- |
|   | обеспечения               |   2006 год  |      0,1      |   0,07   |    0,03   |      -      |               |            | ствия Кировской  | ности информа-   |
|   | информационно-            |   2007 год  |      0,1      |   0,07   |    0,03   |      -      |               |            | области, Киров-  | ционно-консульта-|
|   | консультационных служб    |   2008 год  |      0,1      |   0,07   |    0,03   |      -      |               |            | ский институт    | ционных служб по |
|   |                           |             |               |          |           |             |               |            | переподготовки   | социальному      |
|   |                           |             |               |          |           |             |               |            | кадров АПК       | развитию села    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочие текущие расходы                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2| Создание и открытие 4     |  2003-2010  |      2,0      |   0,80   |    0,80   |     0,4     |               |     16     | комитет сель-    | развитие сети ИКС|
|   | информационно-            |     годы    |               |          |           |             |               |            | ского хозяйства  | и их кадровое    |
|   | консультационных          |   2005 год  |      0,5      |   0,20   |    0,20   |     0,1     |               |      4     | и продоволь-     | обеспечение      |
|   | центров, организация      |   2006 год  |               |          |           |             |               |            | ствия Кировской  |                  |
|   | курсов подготовки         |   2007 год  |      0,5      |   0,20   |    0,20   |     0,1     |               |      4     | области, Киров-  |                  |
|   | и переподготовки консуль- |   2008 год  |      0,5      |   0,20   |    0,20   |     0,1     |               |      4     | ский институт    |                  |
|   | тантов-организаторов      |             |      0,5      |   0,20   |    0,20   |     0,1     |               |      4     | переподготовки   |                  |
|   |                           |             |               |          |           |             |               |            | кадров АПК       |                  |
|   |                           |             |               |          |           |             |               |            |                  |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                          Приложение N 7 к Программе



                                                     Инвестиционные мероприятия по развитию электрических сетей
                                                                        в сельской местности


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                         |           |      Объем     |    В том числе за счет средств:    |  Количество |  Количест-  |                   |                  |
|   |                         |           | финансирования |------------------------------------| сохраняемых |   во вновь  |                   |                  |
| N |Наименование мероприятий |    Срок   | - всего, (млн. | федераль-| областного| Внебюджетных| рабочих мест| создаваемых |  Ответственные за |      Ожидаемые   |
|п\п|                         | исполнения|  руб. в ценах  |    ного  |   бюджета |  источников |   (единиц)  | рабочих мест|     выполнение    |     результаты   |
|   |                         |           |   2002 года)   |  бюджета |           |             |             |             |                   |                  |
|   |                         |           |                |          |           |             |             |             |                   |                  |
|---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------|
|1. |Реконструкция и техни-   |           |                |          |           |             |             |             | комитет сель-     | сокращение затрат|
|   |ческое перевооружение    |           |                |          |           |             |             |             | ского хозяйства   | на обслуживание  |
|   |ВЛ 0,38 кВ 450 км всего  | 2003-2010 |      39,3      |    8,1   |    15,6   |     15,6    |      33     |             | и продоволь-      | линий            |
|   |в том числе:             |    годы   |                |          |           |             |             |             | ствия Кировской   | электропередачи  |
|   |           -             |  2003 год |        -       |     -    |      -    |      -      |      -      |             | области, депар-   |                  |
|   |           -             |  2004 год |        -       |          |      -    |      -      |      -      |             | тамент топлива и  |                  |
|   |           70            |  2005 год |       6,1      |    1,3   |     2,4   |     2,4     |      5      |             | энергетики при    |                  |
|   |           70            |  2006 год |       6,1      |    1,3   |     2,4   |     2,4     |      5      |             | Правительстве     |                  |
|   |           70            |  2007 год |       6,1      |    1,3   |     2,4   |     2,4     |      5      |             | области,          |                  |
|   |           80            |  2008 год |       7,0      |    1,4   |     2,8   |     2,8     |      6      |             | администрации     |                  |
|   |           80            |  2009 год |       7,0      |    1,4   |     2,8   |     2,8     |      6      |             | муниципальных     |                  |
|   |           80            |  2010 год |       7,0      |    1,4   |     2,8   |     2,8     |      6      |             | образований       |                  |
|   |                         |           |                |          |           |             |             |             | области           |                  |
|---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------|
|2. |Реконструкция и техни-   |           |                |          |           |             |             |             | комитет сель-     | повышение        |
|   |ческое перевооружение    |           |                |          |           |             |             |             | ского хозяйства   | качества         |
|   |ВЛ 6-10 кВ 290 км всего  | 2003-2010 |      26,1      |    5,2   |    10,2   |     10,7    |      23     |             | и продоволь-      | энергообеспече-  |
|   |в том числе:             |    годы   |                |          |           |             |             |             | ствия Кировской   | ния сельской     |
|   |           -             |  2003 год |        -       |     -    |      -    |      -      |      -      |             | области, депар-   | местности с      |
|   |           -             |  2004 год |        -       |     -    |      -    |      -      |      -      |             | тамент топлива и  | учетом           |
|   |           40            |  2005 год |       3,6      |    0,7   |     1,2   |     1,7     |      3      |             | энергетики при    | современных      |
|   |           50            |  2006 год |       4,5      |    0,9   |     1,8   |     1,8     |      4      |             | Правительстве     | технических      |
|   |           50            |  2007 год |       4,5      |    0,9   |     1,8   |     1,8     |      4      |             | области,          | требований       |
|   |           50            |  2008 год |       4,5      |    0,9   |     1,8   |     1,8     |      4      |             | администрации     |                  |
|   |           50            |  2009 год |       4,5      |    0,9   |     1,8   |     1,8     |      4      |             | муниципальных     |                  |
|   |           50            |  2010 год |       4,5      |    0,9   |     1,8   |     1,8     |      4      |             | образований       |                  |
|   |                         |           |                |          |           |             |             |             | области           |                  |
|---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------|
|   |                         |           |                |          |           |             |             |             |                   |                  |
|3. |Реконструкция и техни-   |           |                |          |           |             |             |             | комитет сель-     | сокращение затрат|
|   |ческое перевооружение ТП |           |                |          |           |             |             |             | ского хозяйства и | на обслуживание и|
|   |6-10/0,4 кВ 275 штук     |           |                |          |           |             |             |             | продоволь-        | выполнение       |
|   |всего                    | 2003-2010 |      19,2      |    3,9   |     7,5   |     7,8     |             |             | ствия Кировской   | ремонтных и      |
|   |в том числе:             |    годы   |                |          |           |             |             |             | области, депар-   | регламентных     |
|   |           -             |  2003 год |        -       |     -    |      -    |      -      |             |             | тамент топлива и  | работ            |
|   |           -             |  2004 год |        -       |     -    |      -    |      -      |             |             | энергетики при    |                  |
|   |           35            |  2005 год |       2,4      |    0,5   |     0,8   |     1,1     |             |             | Правительстве     |                  |
|   |           40            |  2006 год |       2,8      |    0,6   |     1,1   |     1,1     |             |             | области,          |                  |
|   |           50            |  2007 год |       3,5      |    0,7   |     1,4   |     1,4     |             |             | администрации     |                  |
|   |           50            |  2008 год |       3,5      |    0,7   |     1,4   |     1,4     |             |             | муниципальных     |                  |
|   |           50            |  2009 год |       3,5      |    0,7   |     1,4   |     1,4     |             |             | образований       |                  |
|   |           50            |  2010 год |       3,5      |    0,7   |     1,4   |     1,4     |             |             | области           |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Приложение N 8 к Программе



                                                       Инвестиционные мероприятия по развитию газификации в
                                                                        сельской местности


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                         |           |    Объем    |     В том числе за счет средств     |   Количество  |    Количест- |                  |                |
|   |                         |           |  финансиро- |-------------------------------------|  сохраняемых  |    во вновь  |                  |                |
| N | Наименование мероприятий|    Срок   |    вания -  | федераль-| областного| внебюджетных |  рабочих мест |   создаваемых|  Ответственные за|    Ожидаемые   |
|п\п|                         | исполнения| всего, (млн.|    ного  |   бюджета |  источников  |    (единиц)   |  рабочих мест|     выполнение   |   результаты   |
|   |                         |           | руб. в ценах|  бюджета |           |              |               |    (единиц)  |                  |                |
|   |                         |           |  2002 года) |          |           |              |               |              |                  |                |
|---+-------------------------+-----------+-------------+----------+-----------+--------------+---------------+--------------+------------------+----------------|
|1. |Ввод в действие          |           |             |          |           |              |               |              | комитет сель-    | повышение      |
|   |распределительных газовых|           |             |          |           |              |               |              | ского хозяйства  | уровня газифи- |
|   |сетей 235 км всего       |  2003-2010|     280,0   |    70,1  |    111,8  |     98,1     |               |       13     | и продоволь-     | кации села     |
|   |в том числе:             |    годы   |             |          |           |              |               |              | ствия            | природным      |
|   |            -            |  2003 год |     18,0    |    4,5   |     6,8   |     6,7      |               |        -     | Кировской        | газом          |
|   |            -            |  2004 год |       -     |     -    |      -    |      -       |               |        -     | области, депар-  |                |
|   |            35           |  2005 год |     41,0    |    10,3  |    16,5   |     14,2     |               |        2     | тамент топлива   |                |
|   |            35           |  2006 год |     41,0    |    10,3  |    16,5   |     14,2     |               |        2     | и энергетики     |                |
|   |            40           |  2007 год |     44,0    |    11,0  |    17,6   |     15,4     |               |        2     | при              |                |
|   |            40           |  2008 год |     44,0    |    11,0  |    17,6   |     15,4     |               |        2     | Правительстве    |                |
|   |            40           |  2009 год |     44,0    |    11,0  |    17,6   |     15,4     |               |        2     | области,         |                |
|   |            45           |  2010 год |     48,0    |    12,0  |    19,2   |     16,8     |               |        3     | администрации    |                |
|   |                         |           |             |          |           |              |               |              | муниципальных    |                |
|   |                         |           |             |          |           |              |               |              | образований      |                |
|   |                         |           |             |          |           |              |               |              | области          |                |
|---+-------------------------+-----------+-------------+----------+-----------+--------------+---------------+--------------+------------------+----------------|
|2. |Газифицировать домов 3900|           |             |          |           |              |               |              | комитет сель-    | улучшение усло-|
|   |квартир - всего          |  2003-2010|     58,6    |     -    |    35,2   |     23,4     |               |       14     | ского хозяйства  | вий быта       |
|   |в том числе:             |    годы   |             |          |           |              |               |              | и продоволь-     | сельского      |
|   |            -            |  2003 год |       -     |     -    |      -    |      -       |               |        -     | ствия Киров-     | населения      |
|   |            -            |  2004 год |       -     |     -    |      -    |      -       |               |        -     | ской области,    |                |
|   |           500           |  2005 год |      7,5    |     -    |     4,5   |     3,0      |               |        2     | департамент      |                |
|   |           600           |  2006 год |      9,0    |     -    |     5,4   |     3,6      |               |        2     | топлива и эне-   |                |
|   |           650           |  2007 год |      9,8    |     -    |     5,9   |     3,9      |               |        2     | ргетики при      |                |
|   |           650           |  2008 год |      9,8    |     -    |     5,9   |     3,9      |               |        2     | Правительстве    |                |
|   |           700           |  2009 год |     10,5    |     -    |     6,3   |     4,2      |               |        3     | области,         |                |
|   |           800           |  2010 год |     12,0    |     -    |     7,2   |     4,8      |               |        3     | администрации    |                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Приложение N 9 к Программе



                                                       Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                            |              |     Объем    |    В том числе за счет средств:    |   Количест-   |  Количест- |                  |                 |
|   |                            |              |финансирования|------------------------------------| во сохраняемых|  во вновь  |                  |                 |
| N |Наименование мероприятий    |     Срок     |- всего, (млн.| федераль-| областного| Внебюджетных|  рабочих мест | создаваемых| Ответственные за |    Ожидаемые    |
|п\п|                            |  исполнения  | руб. в ценах |    ного  |   бюджета |  источников |    (единиц)   |рабочих мест|    выполнение    |    результаты   |
|   |                            |              |  2002 года)  |  бюджета |           |             |               |  (единиц)  |                  |                 |
|   |                            |              |              |          |           |             |               |            |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР)                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Проведение комплексных      | 2003-2010 гг.|      1,1     |    0,48  |    0,62   |      -      |       4       |            | Минсельхоз       | совершенствовани|
|   |научных исследований по     |              |              |          |           |             |               |            | России           | е технологии    |
|   |повышению                   |   2004 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |       -       |            | службы           | водоподготовки  |
|   |эффективности               |   2005 год   |      0,2     |    0,09  |    0,11   |      -      |       1       |            | эксплуатации     | и водоотведения |
|   |технологических процессов   |   2006 год   |      0,2     |    0,09  |    0,11   |      -      |       1       |            | сельскохозяйст-  | в сельской      |
|   |очистки воды, создание и    |   2007 год   |      0,7     |    0,30  |    0,40   |      -      |       2       |            | венных водопро-  | местности       |
|   |испытание опытных           |              |              |          |           |             |               |            | водов научные,   |                 |
|   |образцов, разработка        |              |              |          |           |             |               |            | проектные и      |                 |
|   |нормативно-методической     |              |              |          |           |             |               |            | конструкторские  |                 |
|   |документации по             |              |              |          |           |             |               |            | организации      |                 |
|   |водоснабжению в сельской    |              |              |          |           |             |               |            |                  |                 |
|   |местности                   |              |              |          |           |             |               |            |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Инвестиционные мероприятия                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1|Ввод в действие локальных   |              |              |          |           |             |               |            | комитет сель-    | ввод в действие |
|   |водопроводов 82 км - всего  |   2003-2010  |     81,2     |    18,8  |    62,4   |      -      |       27      |            | ского хозяйства  | локальных       |
|   |в том числе:                |     годы     |              |          |           |             |               |            | и продоволь-     | водопроводов    |
|   |              5             |   2003 год   |      5,3     |    1,8   |     3,5   |      -      |       2       |            | ствия Киров-     |                 |
|   |              -             |   2004 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |       -       |            | ской области,    |                 |
|   |             12             |   2005 год   |     11,7     |    2,4   |     9,3   |      -      |       4       |            | департамент      |                 |
|   |             12             |   2006 год   |     11,7     |    2,4   |     9,3   |      -      |       4       |            | строительства    |                 |
|   |             12             |   2007 год   |     11,7     |    2,4   |     9,3   |      -      |       4       |            | при Правитель-   |                 |
|   |             13             |   2008 год   |     12,8     |    2,8   |    10,0   |      -      |       4       |            | стве области,    |                 |
|   |             13             |   2009 год   |     13,0     |    3,0   |    10,0   |      -      |       4       |            | администрации    |                 |
|   |             15             |   2010 год   |     15,0     |    4,0   |    11,0   |      -      |       5       |            | муниципальных    |                 |
|   |                            |              |              |          |           |             |               |            | образований      |                 |
|   |                            |              |              |          |           |             |               |            | области          |                 |
|---+----------------------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------+---------------+------------+------------------+-----------------|
|2.2|Ввод в действие станций     |              |              |          |           |             |               |            | комитет сель-    | улучшение       |
|   |водоподготовки и систем     |              |              |          |           |             |               |            | ского хозяйства  | качества воды   |
|   |водоотведения 8 тыс. куб. м/|              |              |          |           |             |               |            | и продоволь-     | для сельского   |
|   |сутки - всего               |   2003-2010  |     132,0    |    3,6   |    128,4  |      -      |               |     19     | ствия Киров-     | населения       |
|   |в том числе:                |     годы     |              |          |           |             |               |            | ской области,    |                 |
|   |              -             |   2003 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |               |     -      | департамент      |                 |
|   |              -             |   2004 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |               |     -      | строительства    |                 |
|   |             1,3            |   2005 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     3      | при Правитель-   |                 |
|   |             1,3            |   2006 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     3      | стве области,    |                 |
|   |             1,3            |   2007 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     3      | администрации    |                 |
|   |             1,3            |   2008 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     3      | муниципальны     |                 |
|   |             1,3            |   2009 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     3      | х образований    |                 |
|   |             1,5            |   2010 год   |     22,0     |    0,6   |    21,4   |      -      |               |     4      | области          |                 |
|---+----------------------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------+---------------+------------+------------------+-----------------|
|2.3|Создание водоохранных зон   |              |              |          |           |             |               |            | администрации    | устройство зон  |
|   |78 штук водозаборов - всего |   2003-2010  |     10,9     |     -    |     6,5   |     4,4     |               |            | муниципальных    | санитарной      |
|   |в том числе:                |     годы     |              |          |           |             |               |            | образований      | охраны          |
|   |              -             |   2003 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |               |            | области          | водозаборов для |
|   |              -             |   2004 год   |       -      |     -    |      -    |      -      |               |            | сельскохозяйст-  | предотвращения  |
|   |             10             |   2005 год   |      1,4     |     -    |     0,8   |     0,6     |               |            | венные организа- | загрязнения     |
|   |             12             |   2006 год   |      1,7     |     -    |     1,0   |     0,7     |               |            | ции              | водо-источников |
|   |             12             |   2007 год   |      1,7     |     -    |     1,0   |     0,7     |               |            |                  |                 |
|   |             14             |   2008 год   |      1,9     |     -    |     1,1   |     0,8     |               |            |                  |                 |
|   |             15             |   2009 год   |      2,1     |     -    |     1,3   |     0,8     |               |            |                  |                 |
|   |             15             |   2010 год   |      2,1     |          |     1,3   |     0,8     |               |            |                  |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Приложение N 10 к Программе



                                                  Инвестиционные мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей
                                                                        в сельской местности


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                    |            |     Объем     |      В том числе за счет средств      |  Количество |  Количест- |                      |              |
|   |                    |            | финансирования|---------------------------------------| сохраняемых |  во вновь  |                      |              |
| N |    Наименование    |    Срок    | - всего, (млн.| федерального| областного| Внебюджетных| рабочих мест| создаваемых|    Ответственные за  |   Ожидаемые  |
|п\п|     мероприятия    | исполнения |  руб. в ценах |    бюджета  |   бюджета |  источников |   (единиц)  |рабочих мест|       выполнение     |  результаты  |
|   |                    |            |   2002 года)  |             |           |             |             |  (единиц)  |                      |              |
|   |                    |            |               |             |           |             |             |            |                      |              |
|---+--------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+----------------------+--------------|
|1  |Ввод в действие     |            |               |             |           |             |             |            | комитет сельского    | доведение    |
|   |емкостей телефон-   |            |               |             |           |             |             |            | хозяйства и продо-   | телефонной   |
|   |ной сети всего 1885 |            |               |             |           |             |             |            | вольствия Кировской  | плотности    |
|   |номеров             |  2003-2010 |      41,9     |      2,7    |     7,1   |     32,1    |             |     10     | области, Кировский   | до 14,2 номе-|
|   |в том числе:        |    годы    |               |             |           |             |             |            | филиал ОАО           | ров на 100   |
|   |          -         |  2003 год  |       -       |       -     |      -    |      -      |             |      -     | "ВолгаТелеком",      | человек      |
|   |          -         |  2004 год  |       -       |       -     |      -    |      -      |             |      -     | администрации        |              |
|   |         270        |  2005 год  |      6,0      |      0,3    |     1,0   |     4,7     |             |      1     | муниципальных        |              |
|   |         295        |  2006 год  |      6,5      |      0,4    |     1,1   |     5,0     |             |      1     | образований области  |              |
|   |         300        |  2007 год  |      6,7      |      0,4    |     1,1   |     5,2     |             |      2     |                      |              |
|   |         310        |  2008 год  |      7,1      |      0,4    |     1,2   |     5,5     |             |      2     |                      |              |
|   |         340        |  2009 год  |      7,4      |      0,4    |     1,3   |     5,7     |             |      2     |                      |              |
|   |         370        |  2010 год  |      8,2      |      0,8    |     1,4   |     6,0     |             |      2     |                      |              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Приложение N 11 к Программе



                                                     Инвестиционные мероприятий по развитию сети автомобильных дорог
                                                                           в сельской местности

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |                           |            |      Объем     |  В том числе за счет средств          |    Количест-  |   Количест- |                  |                |
|   |                           |            | финансирования |---------------------------------------| во сохраняемых|   во вновь  |                  |                |
| N |  Наименование мероприятий |     Срок   | - всего, (млн. | федераль- |  областного| внебюджетных |  рабочих мест |  создаваемых|  Ответственные за|     Ожидаемые  |
|п\п|                           |  исполнения|  руб. в ценах  |    ного   |   бюджета  |  источников  |    (единиц)   | рабочих мест|     выполнение   |    результаты  |
|   |                           |            |   2002 года)   |  бюджета  |            |              |               |   (единиц)  |                  |                |
|---+---------------------------+------------+----------------+-----------+------------+--------------+---------------+-------------+------------------+----------------|
|   |Приведение в нормативное   |            |                |           |            |              |               |             | комитет сель-    | сокращение     |
| 1 |техническое состояние      |            |                |           |            |              |               |             | ского хозяйства  | эксплуатацион- |
|   |ведомственных автомобиль-  |            |                |           |            |              |               |             | и продоволь-     | ных затрат     |
|   |ных дорог, связывающих     |            |                |           |            |              |               |             | ствия Киров-     | сельхозпроиз-  |
|   |сельские населенные пункты |            |                |           |            |              |               |             | ской области,    | водителей,     |
|   |226 км - всего             |  2003-2010 |      396,7     |   304,7   |     92,0   |       -      |               |             | КОГУ             | снижение       |
|   |в том числе:               |     годы   |                |           |            |              |               |             | "Кировское       | стоимости      |
|   |             23            |   2003 год |      24,7      |    16,7   |     8,0    |       -      |               |             | областное госу-  | автомобильных  |
|   |             -             |   2004 год |                |           |            |              |               |             | дарственное      | перевозок      |
|   |             26            |   2005 год |      45,0      |    36,0   |     9,0    |       -      |               |             | управление       |                |
|   |             30            |   2006 год |      52,5      |    40,5   |     12,0   |       -      |               |             | автомобильных    |                |
|   |             32            |   2007 год |      60,0      |    45,0   |     15,0   |       -      |               |             | дорог",          |                |
|   |             35            |   2008 год |      64,5      |    46,5   |     18,0   |       -      |               |             | администрации    |                |
|   |             40            |   2009 год |      75,0      |    60,0   |     15,0   |              |               |             | муниципальных    |                |
|   |             40            |   2010 год |      75,0      |    60,0   |     15,0   |       -      |               |             | образований      |                |
|   |                           |            |                |           |            |              |               |             | области          |                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                          Приложение N 12 к Программе



                    Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное
                   развитие села" на 2004-2010 годы по направлениям расходования средств
                                        и источникам финансирования

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Направления      |  2003-  |                            В том числе                               |
|     финансирования и   |  2010   |----------------------------------------------------------------------|
|        источники       |  годы - | 2003 год | 2004 |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010 |
|                        |  всего  |   факт   |  год |   год  |  год   |  год   |  год   |  год   |   год |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Государственные        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
| капитальные вложения - | 1335.64 |   43.3   | 20.0 | 187.11 | 197.85 | 207.67 | 214.21 | 222.18 | 243.32|
| всего                  |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| В том числе            |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |  232.29 |   12.3   |  6.0 |  31.52 | 32.65  | 34.29  | 35.84  | 37.19  |  42.5 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  578.84 |   18.3   |  8.0 |  80.51 | 85.45  | 89.64  | 92.64  | 97.15  | 107.15|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  524.51 |   12.7   |  6.0 |  75.08 | 79.75  | 83.74  | 85.73  | 87.84  |  93.67|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| НИОКР - всего          |   1.5   |    -     |   -  |   0.3  |  0.3   |  0.8   |  0.1   |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| В том числе            |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   0,76  |    -     |   -  |  0.16  |  0.16  |  0.37  |  0.07  |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   0.74  |    -     |   -  |  0.14  |  0.14  |  0.43  |  0.03  |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |    -    |    -     |   -  |    -   |   -    |   -    |   -    |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Прочие нужды - всего   |   18.6  |    -     |   -  |   2.8  |  2.9   |  2.9   |  3.4   |  3.2   |   3.4 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| В том числе            |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   0.8   |    -     |   -  |   0.2  |  0.2   |  0.2   |  0.2   |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   5.71  |    -     |   -  |  0.91  |  0.97  |  0.96  |  0.95  |  0.91  |  1.01 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  12.09  |    -     |   -  |  1.69  |  1.73  |  1.74  |  2.25  |  2.29  |  2.39 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Всего                  | 1355.74 |   43.3   | 20.0 | 190.21 | 201.05 | 211.37 | 217.71 | 225.38 | 248.72|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| В том числе            |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |  233.85 |   12.3   |  6.0 |  31.88 | 33.01  | 34.86  | 36.11  | 37.19  |  42.5 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  585.29 |   18.3   |  8.0 |  81.56 | 86.56  | 91.03  | 93.62  | 98.06  | 110.16|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  536.60 |   12.7   |  6.0 |  76.77 | 81.48  | 85.48  | 87.98  | 90.13  |  96.06|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Жилищное строительство |  328.0  |   20.0   | 20.0 |  42.0  |  44.0  |  45.7  |  48.0  |  50.0  |  58.3 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   98.4  |   6.0    |  6.0 |  12.6  |  13.2  |  13.7  |  14.4  |  15.0  |  17.5 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  131.8  |   8.0    |  8.0 |  16.8  |  17.6  |  18.3  |  19.2  |  20.0  |  23.3 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   98.4  |   6.0    |  6.0 |  12.6  |  13.2  |  13.7  |  14.4  |  15.0  |  17.5 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Образование            |  62.04  |    -     |   -  |  9.54  |  9.87  | 10.22  | 10.48  | 10.76  |  11.17|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   2.84  |    -     |   -  |  0.34  |  0.37  |  0.42  |  0.48  |  0,56  |  0.67 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   59.2  |    -     |   -  |   9.2  |  9.5   |  9.8   |  10.0  |  10.2  |  10.5 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |    -    |    -     |   -  |    -   |   -    |   -    |   -    |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Здравоохранение        |  131.1  |    -     |   -  |  19.05 | 19.55  | 21.55  | 21.91  | 23.52  |  25.52|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |  23.81  |    -     |   -  |  3.44  |  3.54  |  4.04  |  4.03  |  4.23  |  4.53 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  100.75 |    -     |   -  |  14.72 | 15.03  | 16.52  | 16.78  |  18.1  |  19.6 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   6.54  |    -     |   -  |  0.89  |  0.98  |  0.99  |  1.1   |  1.19  |  1.39 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Культура               |   62.7  |    -     |   -  |   7.0  |  9.6   |  9.7   |  9.5   |  12.2  |  14.7 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   0.54  |    -     |   -  |  0.13  |  0.13  |  0.06  |  0.06  |  0.08  |  0.08 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  39.15  |    -     |   -  |  4.45  |  6.0   |  6.07  |  5.99  |  7.57  |  9.07 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  23.01  |    -     |   -  |  2.42  |  3.47  |  3.57  |  3.45  |  4.55  |  5.55 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Торговля и бытовое     |  101 3  |          |      |  13.57 | 15.48  | 16.98  | 18.38  | 18.43  |  18.46|
| обслуживание           |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  101.3  |    -     |   -  |  13.57 | 15.48  | 16.98  | 18.38  | 18.43  |  18.46|
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Информационно-консуль- |   2.4   |          |      |   06   |   06   |  0.6   |  0.6   |        |       |
| тационное обслуживание |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   1.08  |    -     |   -  |  0.27  |  0.27  |  0.27  |  0.27  |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   0.92  |    -     |   -  |  0.23  |  0.23  |  0.23  |  0.23  |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   0.4   |    -     |   -  |   0.1  |  0.1   |  0.1   |  0.1   |   -    |    -  |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Электрификация         |   84.6  |    -     |   -  |  12.1  |  13.4  |  14.1  |  15.0  |  15.0  |  15.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   17.2  |    -     |   -  |   2.5  |  2.8   |  2.9   |  3.0   |  3.0   |   3.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   33.3  |    -     |   -  |   4.4  |  5.3   |  5.6   |  6.0   |  6.0   |   6.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   34.1  |    -     |   -  |   5.2  |  5.3   |  5.6   |  6.0   |  6.0   |   6.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Газификация            |  338.6  |   18.0   |   -  |  48.5  |  50.0  |  53.8  |  53.8  |  54.5  |  60.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   70.1  |   4.5    |   -  |  10.3  |  10.3  |  11.0  |  11.0  |  11.0  |  12.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  147.0  |   6.8    |      |  21.0  |  21.9  |  23.5  |  23.5  |  23.9  |  26.4 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |  121.5  |   6.7    |   -  |  17.2  |  17.8  |  19.3  |  19.3  |  19.6  |  21.6 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Водоснабжение          |  225.2  |   5.3    |   -  |  35.3  |  35.6  |  36.1  |  36.7  |  37.1  |  39.1 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |  22.88  |   1.8    |   -  |  3.09  |  3.09  |  3.3   |  3.4   |  3.6   |   4.6 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |  197.92 |   3.5    |   -  |  31.61 | 31.81  |  32.1  |  32.5  |  32.7  |  33.7 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   4.4   |    -     |   -  |   0.6  |  0.7   |  0.7   |  0.8   |  0.8   |   0.8 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Телекоммуникационная   |   41.9  |    -     |   -  |   6.0  |  6.5   |  6.7   |  7.1   |  7.4   |   8.2 |
| связь                  |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |   2.7   |    -     |   -  |   0.3  |  0.4   |  0.4   |  0.4   |  0.4   |   0.8 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   7.1   |    -     |   -  |   1.0  |  1.1   |  1.1   |  1.2   |  1.3   |   1.4 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Внебюджетные источники |   32.1  |    -     |   -  |   4.7  |  5.0   |  5.2   |  5.5   |  5.7   |   6.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
|                        |         |          |      |        |        |        |        |        |       |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Дорожное строительство*|  396.7  |   24.7   |   -  |  45.0  |  52.5  |  60.0  |  64.5  |  75.0  |  75.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Федеральный бюджет     |  304.7  |   16.7   |   -  |  36.0  |  40.5  |  45.0  |  46.5  |  60.0  |  60.0 |
|------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------|
| Областной бюджет       |   92.0  |   8.0    |   -  |   9.0  |  12.0  |  15.0  |  18.0  |  15.0  |  15.0 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание:  *  затраты  по приведению  в  нормативное  состояние
автомобильных дорог учитываются в рамках федеральной целевой программы
"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)".


Информация по документу
Читайте также