|
Расширенный поиск
Закон Кировской области от 01.07.2004 № 247-ЗО
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 6 к Программе Мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Объем | В том числе за счет средств | | | | | | | | |финансирования |------------------------------------| Количест- | Количест- | | | | N | Наименование мероприятия | Срок | - всего, (млн.| федераль-| областного| внебюджетных| во сохраняемых| во вновь | Ответственные за| Ожидаемые | |п/п| | исполнения | руб. в ценах | ного | бюджета | источников | рабочих мест | создаваемых| выполнение | результаты | | | | | 2002 года) | бюджета | | | (единиц) |рабочих мест| | | | | | | | | | | | (единиц) | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Научно-методическое и организационное обеспечение | | НИОКР | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1| Проведение научных |2003-2010 гг.| 0,4 | 0,28 | 0,12 | - | | | комитет сель- | программно-ме- | | | исследований и разработка | | | | | | | | ского хозяйства | тодическое обес- | | | программно-методического | 2005 год | 0,1 | 0,07 | 0,03 | - | | | и продоволь- | печение деятель- | | | обеспечения | 2006 год | 0,1 | 0,07 | 0,03 | - | | | ствия Кировской | ности информа- | | | информационно- | 2007 год | 0,1 | 0,07 | 0,03 | - | | | области, Киров- | ционно-консульта-| | | консультационных служб | 2008 год | 0,1 | 0,07 | 0,03 | - | | | ский институт | ционных служб по | | | | | | | | | | | переподготовки | социальному | | | | | | | | | | | кадров АПК | развитию села | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Прочие текущие расходы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2| Создание и открытие 4 | 2003-2010 | 2,0 | 0,80 | 0,80 | 0,4 | | 16 | комитет сель- | развитие сети ИКС| | | информационно- | годы | | | | | | | ского хозяйства | и их кадровое | | | консультационных | 2005 год | 0,5 | 0,20 | 0,20 | 0,1 | | 4 | и продоволь- | обеспечение | | | центров, организация | 2006 год | | | | | | | ствия Кировской | | | | курсов подготовки | 2007 год | 0,5 | 0,20 | 0,20 | 0,1 | | 4 | области, Киров- | | | | и переподготовки консуль- | 2008 год | 0,5 | 0,20 | 0,20 | 0,1 | | 4 | ский институт | | | | тантов-организаторов | | 0,5 | 0,20 | 0,20 | 0,1 | | 4 | переподготовки | | | | | | | | | | | | кадров АПК | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Инвестиционные мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Объем | В том числе за счет средств: | Количество | Количест- | | | | | | | финансирования |------------------------------------| сохраняемых | во вновь | | | | N |Наименование мероприятий | Срок | - всего, (млн. | федераль-| областного| Внебюджетных| рабочих мест| создаваемых | Ответственные за | Ожидаемые | |п\п| | исполнения| руб. в ценах | ного | бюджета | источников | (единиц) | рабочих мест| выполнение | результаты | | | | | 2002 года) | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------| |1. |Реконструкция и техни- | | | | | | | | комитет сель- | сокращение затрат| | |ческое перевооружение | | | | | | | | ского хозяйства | на обслуживание | | |ВЛ 0,38 кВ 450 км всего | 2003-2010 | 39,3 | 8,1 | 15,6 | 15,6 | 33 | | и продоволь- | линий | | |в том числе: | годы | | | | | | | ствия Кировской | электропередачи | | | - | 2003 год | - | - | - | - | - | | области, депар- | | | | - | 2004 год | - | | - | - | - | | тамент топлива и | | | | 70 | 2005 год | 6,1 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 5 | | энергетики при | | | | 70 | 2006 год | 6,1 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 5 | | Правительстве | | | | 70 | 2007 год | 6,1 | 1,3 | 2,4 | 2,4 | 5 | | области, | | | | 80 | 2008 год | 7,0 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 6 | | администрации | | | | 80 | 2009 год | 7,0 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 6 | | муниципальных | | | | 80 | 2010 год | 7,0 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 6 | | образований | | | | | | | | | | | | области | | |---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------| |2. |Реконструкция и техни- | | | | | | | | комитет сель- | повышение | | |ческое перевооружение | | | | | | | | ского хозяйства | качества | | |ВЛ 6-10 кВ 290 км всего | 2003-2010 | 26,1 | 5,2 | 10,2 | 10,7 | 23 | | и продоволь- | энергообеспече- | | |в том числе: | годы | | | | | | | ствия Кировской | ния сельской | | | - | 2003 год | - | - | - | - | - | | области, депар- | местности с | | | - | 2004 год | - | - | - | - | - | | тамент топлива и | учетом | | | 40 | 2005 год | 3,6 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 3 | | энергетики при | современных | | | 50 | 2006 год | 4,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4 | | Правительстве | технических | | | 50 | 2007 год | 4,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4 | | области, | требований | | | 50 | 2008 год | 4,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4 | | администрации | | | | 50 | 2009 год | 4,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4 | | муниципальных | | | | 50 | 2010 год | 4,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4 | | образований | | | | | | | | | | | | области | | |---+-------------------------+-----------+----------------+----------+-----------+-------------+-------------+-------------+-------------------+------------------| | | | | | | | | | | | | |3. |Реконструкция и техни- | | | | | | | | комитет сель- | сокращение затрат| | |ческое перевооружение ТП | | | | | | | | ского хозяйства и | на обслуживание и| | |6-10/0,4 кВ 275 штук | | | | | | | | продоволь- | выполнение | | |всего | 2003-2010 | 19,2 | 3,9 | 7,5 | 7,8 | | | ствия Кировской | ремонтных и | | |в том числе: | годы | | | | | | | области, депар- | регламентных | | | - | 2003 год | - | - | - | - | | | тамент топлива и | работ | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | | энергетики при | | | | 35 | 2005 год | 2,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | | | Правительстве | | | | 40 | 2006 год | 2,8 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | | | области, | | | | 50 | 2007 год | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | | | администрации | | | | 50 | 2008 год | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | | | муниципальных | | | | 50 | 2009 год | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | | | образований | | | | 50 | 2010 год | 3,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | | | области | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к Программе Инвестиционные мероприятия по развитию газификации в сельской местности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | | Объем | В том числе за счет средств | Количество | Количест- | | | | | | | финансиро- |-------------------------------------| сохраняемых | во вновь | | | | N | Наименование мероприятий| Срок | вания - | федераль-| областного| внебюджетных | рабочих мест | создаваемых| Ответственные за| Ожидаемые | |п\п| | исполнения| всего, (млн.| ного | бюджета | источников | (единиц) | рабочих мест| выполнение | результаты | | | | | руб. в ценах| бюджета | | | | (единиц) | | | | | | | 2002 года) | | | | | | | | |---+-------------------------+-----------+-------------+----------+-----------+--------------+---------------+--------------+------------------+----------------| |1. |Ввод в действие | | | | | | | | комитет сель- | повышение | | |распределительных газовых| | | | | | | | ского хозяйства | уровня газифи- | | |сетей 235 км всего | 2003-2010| 280,0 | 70,1 | 111,8 | 98,1 | | 13 | и продоволь- | кации села | | |в том числе: | годы | | | | | | | ствия | природным | | | - | 2003 год | 18,0 | 4,5 | 6,8 | 6,7 | | - | Кировской | газом | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | - | области, депар- | | | | 35 | 2005 год | 41,0 | 10,3 | 16,5 | 14,2 | | 2 | тамент топлива | | | | 35 | 2006 год | 41,0 | 10,3 | 16,5 | 14,2 | | 2 | и энергетики | | | | 40 | 2007 год | 44,0 | 11,0 | 17,6 | 15,4 | | 2 | при | | | | 40 | 2008 год | 44,0 | 11,0 | 17,6 | 15,4 | | 2 | Правительстве | | | | 40 | 2009 год | 44,0 | 11,0 | 17,6 | 15,4 | | 2 | области, | | | | 45 | 2010 год | 48,0 | 12,0 | 19,2 | 16,8 | | 3 | администрации | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | области | | |---+-------------------------+-----------+-------------+----------+-----------+--------------+---------------+--------------+------------------+----------------| |2. |Газифицировать домов 3900| | | | | | | | комитет сель- | улучшение усло-| | |квартир - всего | 2003-2010| 58,6 | - | 35,2 | 23,4 | | 14 | ского хозяйства | вий быта | | |в том числе: | годы | | | | | | | и продоволь- | сельского | | | - | 2003 год | - | - | - | - | | - | ствия Киров- | населения | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | - | ской области, | | | | 500 | 2005 год | 7,5 | - | 4,5 | 3,0 | | 2 | департамент | | | | 600 | 2006 год | 9,0 | - | 5,4 | 3,6 | | 2 | топлива и эне- | | | | 650 | 2007 год | 9,8 | - | 5,9 | 3,9 | | 2 | ргетики при | | | | 650 | 2008 год | 9,8 | - | 5,9 | 3,9 | | 2 | Правительстве | | | | 700 | 2009 год | 10,5 | - | 6,3 | 4,2 | | 3 | области, | | | | 800 | 2010 год | 12,0 | - | 7,2 | 4,8 | | 3 | администрации | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 9 к Программе Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Объем | В том числе за счет средств: | Количест- | Количест- | | | | | | |финансирования|------------------------------------| во сохраняемых| во вновь | | | | N |Наименование мероприятий | Срок |- всего, (млн.| федераль-| областного| Внебюджетных| рабочих мест | создаваемых| Ответственные за | Ожидаемые | |п\п| | исполнения | руб. в ценах | ного | бюджета | источников | (единиц) |рабочих мест| выполнение | результаты | | | | | 2002 года) | бюджета | | | | (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Проведение комплексных | 2003-2010 гг.| 1,1 | 0,48 | 0,62 | - | 4 | | Минсельхоз | совершенствовани| | |научных исследований по | | | | | | | | России | е технологии | | |повышению | 2004 год | - | - | - | - | - | | службы | водоподготовки | | |эффективности | 2005 год | 0,2 | 0,09 | 0,11 | - | 1 | | эксплуатации | и водоотведения | | |технологических процессов | 2006 год | 0,2 | 0,09 | 0,11 | - | 1 | | сельскохозяйст- | в сельской | | |очистки воды, создание и | 2007 год | 0,7 | 0,30 | 0,40 | - | 2 | | венных водопро- | местности | | |испытание опытных | | | | | | | | водов научные, | | | |образцов, разработка | | | | | | | | проектные и | | | |нормативно-методической | | | | | | | | конструкторские | | | |документации по | | | | | | | | организации | | | |водоснабжению в сельской | | | | | | | | | | | |местности | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Инвестиционные мероприятия | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Ввод в действие локальных | | | | | | | | комитет сель- | ввод в действие | | |водопроводов 82 км - всего | 2003-2010 | 81,2 | 18,8 | 62,4 | - | 27 | | ского хозяйства | локальных | | |в том числе: | годы | | | | | | | и продоволь- | водопроводов | | | 5 | 2003 год | 5,3 | 1,8 | 3,5 | - | 2 | | ствия Киров- | | | | - | 2004 год | - | - | - | - | - | | ской области, | | | | 12 | 2005 год | 11,7 | 2,4 | 9,3 | - | 4 | | департамент | | | | 12 | 2006 год | 11,7 | 2,4 | 9,3 | - | 4 | | строительства | | | | 12 | 2007 год | 11,7 | 2,4 | 9,3 | - | 4 | | при Правитель- | | | | 13 | 2008 год | 12,8 | 2,8 | 10,0 | - | 4 | | стве области, | | | | 13 | 2009 год | 13,0 | 3,0 | 10,0 | - | 4 | | администрации | | | | 15 | 2010 год | 15,0 | 4,0 | 11,0 | - | 5 | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | области | | |---+----------------------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------+---------------+------------+------------------+-----------------| |2.2|Ввод в действие станций | | | | | | | | комитет сель- | улучшение | | |водоподготовки и систем | | | | | | | | ского хозяйства | качества воды | | |водоотведения 8 тыс. куб. м/| | | | | | | | и продоволь- | для сельского | | |сутки - всего | 2003-2010 | 132,0 | 3,6 | 128,4 | - | | 19 | ствия Киров- | населения | | |в том числе: | годы | | | | | | | ской области, | | | | - | 2003 год | - | - | - | - | | - | департамент | | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | - | строительства | | | | 1,3 | 2005 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 3 | при Правитель- | | | | 1,3 | 2006 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 3 | стве области, | | | | 1,3 | 2007 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 3 | администрации | | | | 1,3 | 2008 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 3 | муниципальны | | | | 1,3 | 2009 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 3 | х образований | | | | 1,5 | 2010 год | 22,0 | 0,6 | 21,4 | - | | 4 | области | | |---+----------------------------+--------------+--------------+----------+-----------+-------------+---------------+------------+------------------+-----------------| |2.3|Создание водоохранных зон | | | | | | | | администрации | устройство зон | | |78 штук водозаборов - всего | 2003-2010 | 10,9 | - | 6,5 | 4,4 | | | муниципальных | санитарной | | |в том числе: | годы | | | | | | | образований | охраны | | | - | 2003 год | - | - | - | - | | | области | водозаборов для | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | | сельскохозяйст- | предотвращения | | | 10 | 2005 год | 1,4 | - | 0,8 | 0,6 | | | венные организа- | загрязнения | | | 12 | 2006 год | 1,7 | - | 1,0 | 0,7 | | | ции | водо-источников | | | 12 | 2007 год | 1,7 | - | 1,0 | 0,7 | | | | | | | 14 | 2008 год | 1,9 | - | 1,1 | 0,8 | | | | | | | 15 | 2009 год | 2,1 | - | 1,3 | 0,8 | | | | | | | 15 | 2010 год | 2,1 | | 1,3 | 0,8 | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 10 к Программе Инвестиционные мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Объем | В том числе за счет средств | Количество | Количест- | | | | | | | финансирования|---------------------------------------| сохраняемых | во вновь | | | | N | Наименование | Срок | - всего, (млн.| федерального| областного| Внебюджетных| рабочих мест| создаваемых| Ответственные за | Ожидаемые | |п\п| мероприятия | исполнения | руб. в ценах | бюджета | бюджета | источников | (единиц) |рабочих мест| выполнение | результаты | | | | | 2002 года) | | | | | (единиц) | | | | | | | | | | | | | | | |---+--------------------+------------+---------------+-------------+-----------+-------------+-------------+------------+----------------------+--------------| |1 |Ввод в действие | | | | | | | | комитет сельского | доведение | | |емкостей телефон- | | | | | | | | хозяйства и продо- | телефонной | | |ной сети всего 1885 | | | | | | | | вольствия Кировской | плотности | | |номеров | 2003-2010 | 41,9 | 2,7 | 7,1 | 32,1 | | 10 | области, Кировский | до 14,2 номе-| | |в том числе: | годы | | | | | | | филиал ОАО | ров на 100 | | | - | 2003 год | - | - | - | - | | - | "ВолгаТелеком", | человек | | | - | 2004 год | - | - | - | - | | - | администрации | | | | 270 | 2005 год | 6,0 | 0,3 | 1,0 | 4,7 | | 1 | муниципальных | | | | 295 | 2006 год | 6,5 | 0,4 | 1,1 | 5,0 | | 1 | образований области | | | | 300 | 2007 год | 6,7 | 0,4 | 1,1 | 5,2 | | 2 | | | | | 310 | 2008 год | 7,1 | 0,4 | 1,2 | 5,5 | | 2 | | | | | 340 | 2009 год | 7,4 | 0,4 | 1,3 | 5,7 | | 2 | | | | | 370 | 2010 год | 8,2 | 0,8 | 1,4 | 6,0 | | 2 | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 11 к Программе Инвестиционные мероприятий по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Объем | В том числе за счет средств | Количест- | Количест- | | | | | | | финансирования |---------------------------------------| во сохраняемых| во вновь | | | | N | Наименование мероприятий | Срок | - всего, (млн. | федераль- | областного| внебюджетных | рабочих мест | создаваемых| Ответственные за| Ожидаемые | |п\п| | исполнения| руб. в ценах | ного | бюджета | источников | (единиц) | рабочих мест| выполнение | результаты | | | | | 2002 года) | бюджета | | | | (единиц) | | | |---+---------------------------+------------+----------------+-----------+------------+--------------+---------------+-------------+------------------+----------------| | |Приведение в нормативное | | | | | | | | комитет сель- | сокращение | | 1 |техническое состояние | | | | | | | | ского хозяйства | эксплуатацион- | | |ведомственных автомобиль- | | | | | | | | и продоволь- | ных затрат | | |ных дорог, связывающих | | | | | | | | ствия Киров- | сельхозпроиз- | | |сельские населенные пункты | | | | | | | | ской области, | водителей, | | |226 км - всего | 2003-2010 | 396,7 | 304,7 | 92,0 | - | | | КОГУ | снижение | | |в том числе: | годы | | | | | | | "Кировское | стоимости | | | 23 | 2003 год | 24,7 | 16,7 | 8,0 | - | | | областное госу- | автомобильных | | | - | 2004 год | | | | | | | дарственное | перевозок | | | 26 | 2005 год | 45,0 | 36,0 | 9,0 | - | | | управление | | | | 30 | 2006 год | 52,5 | 40,5 | 12,0 | - | | | автомобильных | | | | 32 | 2007 год | 60,0 | 45,0 | 15,0 | - | | | дорог", | | | | 35 | 2008 год | 64,5 | 46,5 | 18,0 | - | | | администрации | | | | 40 | 2009 год | 75,0 | 60,0 | 15,0 | | | | муниципальных | | | | 40 | 2010 год | 75,0 | 60,0 | 15,0 | - | | | образований | | | | | | | | | | | | области | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 12 к Программе Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное развитие села" на 2004-2010 годы по направлениям расходования средств и источникам финансирования ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Направления | 2003- | В том числе | | финансирования и | 2010 |----------------------------------------------------------------------| | источники | годы - | 2003 год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | всего | факт | год | год | год | год | год | год | год | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Государственные | | | | | | | | | | | капитальные вложения - | 1335.64 | 43.3 | 20.0 | 187.11 | 197.85 | 207.67 | 214.21 | 222.18 | 243.32| | всего | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | В том числе | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 232.29 | 12.3 | 6.0 | 31.52 | 32.65 | 34.29 | 35.84 | 37.19 | 42.5 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 578.84 | 18.3 | 8.0 | 80.51 | 85.45 | 89.64 | 92.64 | 97.15 | 107.15| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 524.51 | 12.7 | 6.0 | 75.08 | 79.75 | 83.74 | 85.73 | 87.84 | 93.67| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | НИОКР - всего | 1.5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | В том числе | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 0,76 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.37 | 0.07 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 0.74 | - | - | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.03 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Прочие нужды - всего | 18.6 | - | - | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | В том числе | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 0.8 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 5.71 | - | - | 0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 1.01 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 12.09 | - | - | 1.69 | 1.73 | 1.74 | 2.25 | 2.29 | 2.39 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Всего | 1355.74 | 43.3 | 20.0 | 190.21 | 201.05 | 211.37 | 217.71 | 225.38 | 248.72| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | В том числе | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 233.85 | 12.3 | 6.0 | 31.88 | 33.01 | 34.86 | 36.11 | 37.19 | 42.5 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 585.29 | 18.3 | 8.0 | 81.56 | 86.56 | 91.03 | 93.62 | 98.06 | 110.16| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 536.60 | 12.7 | 6.0 | 76.77 | 81.48 | 85.48 | 87.98 | 90.13 | 96.06| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Жилищное строительство | 328.0 | 20.0 | 20.0 | 42.0 | 44.0 | 45.7 | 48.0 | 50.0 | 58.3 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 98.4 | 6.0 | 6.0 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 17.5 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 131.8 | 8.0 | 8.0 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | 19.2 | 20.0 | 23.3 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 98.4 | 6.0 | 6.0 | 12.6 | 13.2 | 13.7 | 14.4 | 15.0 | 17.5 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Образование | 62.04 | - | - | 9.54 | 9.87 | 10.22 | 10.48 | 10.76 | 11.17| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 2.84 | - | - | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0,56 | 0.67 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 59.2 | - | - | 9.2 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Здравоохранение | 131.1 | - | - | 19.05 | 19.55 | 21.55 | 21.91 | 23.52 | 25.52| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 23.81 | - | - | 3.44 | 3.54 | 4.04 | 4.03 | 4.23 | 4.53 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 100.75 | - | - | 14.72 | 15.03 | 16.52 | 16.78 | 18.1 | 19.6 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 6.54 | - | - | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 1.1 | 1.19 | 1.39 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Культура | 62.7 | - | - | 7.0 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 12.2 | 14.7 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 0.54 | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 39.15 | - | - | 4.45 | 6.0 | 6.07 | 5.99 | 7.57 | 9.07 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 23.01 | - | - | 2.42 | 3.47 | 3.57 | 3.45 | 4.55 | 5.55 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Торговля и бытовое | 101 3 | | | 13.57 | 15.48 | 16.98 | 18.38 | 18.43 | 18.46| | обслуживание | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 101.3 | - | - | 13.57 | 15.48 | 16.98 | 18.38 | 18.43 | 18.46| |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Информационно-консуль- | 2.4 | | | 06 | 06 | 0.6 | 0.6 | | | | тационное обслуживание | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 1.08 | - | - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 0.92 | - | - | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 0.4 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Электрификация | 84.6 | - | - | 12.1 | 13.4 | 14.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 17.2 | - | - | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 33.3 | - | - | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 34.1 | - | - | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Газификация | 338.6 | 18.0 | - | 48.5 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | 54.5 | 60.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 70.1 | 4.5 | - | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 147.0 | 6.8 | | 21.0 | 21.9 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 26.4 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 121.5 | 6.7 | - | 17.2 | 17.8 | 19.3 | 19.3 | 19.6 | 21.6 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Водоснабжение | 225.2 | 5.3 | - | 35.3 | 35.6 | 36.1 | 36.7 | 37.1 | 39.1 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 22.88 | 1.8 | - | 3.09 | 3.09 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 197.92 | 3.5 | - | 31.61 | 31.81 | 32.1 | 32.5 | 32.7 | 33.7 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 4.4 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Телекоммуникационная | 41.9 | - | - | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | | связь | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 2.7 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 7.1 | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Внебюджетные источники | 32.1 | - | - | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | | | | | | | | | | | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Дорожное строительство*| 396.7 | 24.7 | - | 45.0 | 52.5 | 60.0 | 64.5 | 75.0 | 75.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Федеральный бюджет | 304.7 | 16.7 | - | 36.0 | 40.5 | 45.0 | 46.5 | 60.0 | 60.0 | |------------------------+---------+----------+------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | Областной бюджет | 92.0 | 8.0 | - | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: * затраты по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог учитываются в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|