Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 304
Документ имеет не последнюю редакцию.
В сфере обеспечения
пожарной безопасности не требуется дополнительной разработки нормативных
правовых актов. В случае внесения изменений в Федеральный закон от 21 октября
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" будут подготовлены
соответствующие изменения в Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года
№ 16-З "О пожарной безопасности" и иные нормативные правовые акты
Нижегородской области в данной сфере правоотношений.
Для реализации
подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской
области" разработка нормативных правовых актов не требуется.
2.7.
Предоставление субсидий из областного бюджета.
Предоставление субсидий
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Программой не предусмотрено.
2.8.
Участие государственных унитарных предприятий, акционерных
обществ
с участием Нижегородской области, общественных, научных и
иных
организаций, а также внебюджетных фондов
в
реализации Программы
Участие государственных
унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в
Программе не предусмотрено.
2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
(Раздел 2.9 изложен в
новой редакции постановлением Правительства области от 31.10.2014 № 757
-см.предыдущую редакцию)
Таблицы
4 и 5 изложены в новой редакции постановлением Правительства области от 23.09.2015 № 604 -
см.предыдущую
редакцию
Таблица
4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
областного бюджета
|
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа Нижегородской
области
|
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
|
всего:
|
1
740 207,3
|
1
677 543,4
|
1
062 623,2
|
1
035 952,6
|
1
164 787,6
|
1
164 787,6
|
7
845 901,7
|
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
1
740 207,3
|
1
677 543,4
|
1
062 623,2
|
1
035 952,6
|
1
164 787,6
|
1
164 787,6
|
7
845 901,7
|
|
Подпрограмма 1
|
"Защита населения от чрезвычайных
ситуаций"
|
всего:
|
225
834,2
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
1
356 020,7
|
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
225
834,2
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
1
356 020,7
|
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение пожарной
безопасности"
|
всего:
|
783
885,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
602 875,6
|
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
783
885,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
602 875,6
|
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области"
|
всего:
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
|
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
Подпрограмма 4
|
"Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего:
|
683
594,1
|
641
590,8
|
26
670,6
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
1
609 525,5
|
|
|
|
Мининформ**
|
17
534,7
|
29
827,3
|
20
987,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68
349,7
|
|
|
|
Минздрав**
|
5
682,9
|
5
001,0
|
5
682,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16
366,8
|
|
|
|
Минтранс*
|
603
353,0
|
580
646,5
|
0,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
1
441 669,50
|
|
|
|
Министерство
строительства ЖКХ и ТЭК**
|
57
023,5
|
17
820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74
843,5
|
|
|
|
Управление
ГО и ПБ***
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
Подпрограмма 5
|
Обеспечение реализации государственной
программы
|
государственный заказчик- координатор:
Управление
|
6
032,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
37
082,6
|
*финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области" государственной программы "Развитие
транспортной системы Нижегородской области", государственной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Нижегородской области";
**финансирование
осуществляется в рамках подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Нижегородской
области на 2015 - 2017 годы" государственной программы Нижегородской
области "Информационное общество Нижегородской области;
*** финансирование осуществляется в
рамках подпрограммы "Построение и развитие аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" государственной программы "Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
(Таблица 4 в редакции Постановления
Правительства Нижегородской области от
06.05.2016 № 254)
Таблица
5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет
всех источников
|
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная
программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
1
776 463,7
|
1
716 734,5
|
1
072 659,5
|
1
035 952,6
|
1
164 787,6
|
1
164 787,6
|
7
931 385,5
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
740 207,3
|
1
677 543,4
|
1
062 623,2
|
1
035 952,6
|
1
164 787,6
|
1
164 787,6
|
7
845 901,7
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
7
206,4
|
24
556,7
|
9
781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41
544,4
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
288,7
|
14
634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21
178,1
|
|
Подпрограмма 1
|
"Защита
населения от чрезвычайных ситуаций"
|
Всего, в т.ч.
|
225
834,2
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
1
356 020,7
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
225
834,2
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
226
037,3
|
1
356 020,7
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.1
|
Поэтапная
замена СИЗ для установленной категории населения
Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.2
|
Поддержание
ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ
и приборов РХР
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.3
|
Поддержание в
высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.4
|
Создание
общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на
водных объектах Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.5
|
Получение
информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических
явлениях в Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
1
623,0
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
8
764,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
623,0
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
1
428,2
|
8
764,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.6
|
Поддержание
необходимого количества финансовых средств в целевом
финансовом резерве
|
Всего, в т.ч.:
|
2
859,5
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
15
441,5
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
859,5
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
2
516,4
|
15
441,5
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 1.7
|
Обеспечение
жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
221
351,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
1
331 815,2
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
221
351,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
222
092,7
|
1
331 815,2
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Обеспечение
пожарной безопасности"
|
Всего, в т.ч.
|
783
885,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
602 875,6
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
783
885,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
602 875,6
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 2.1
|
Строительство
и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на
объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и
оптимизация системы управления
|
Всего, в т.ч.
|
13
410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
410,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
13
410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13
410,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 2.2
|
Внедрение
новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения
пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в
результате техногенных и природных пожаров
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 2.3
|
Совершенствование
учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных
пожарно-спасательных подразделений
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 2.4
|
Внедрение технических и организационных
мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного
поведения населения
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 2.5
|
Обеспечение жизнедеятельности
подразделений ГКУ (Противопожарная служба)
|
Всего, в т.ч.
|
770
475,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
589 465,6
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
770
475,6
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
763
798,0
|
4
589 465,6
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники
(средства предприятий, собственные средства)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3
|
"Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области"
|
Всего, в т.ч.
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 3.1
|
Подготовка
населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области
|
Всего, в т.ч.
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
40
861,3
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
39
907,2
|
240
397,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 4
|
"Построение
и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего, в т.ч.
|
719
850,5
|
680
781,9
|
36
706,9
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
1
695 009,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
683
594,1
|
641
590,8
|
26
670,6
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
1
609 525,5
|
|
|
|
расходы местных
бюджетов
|
7
206,4
|
24
556,7
|
9
781,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41
544,4
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
288,7
|
14
634,4
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21
178,1
|
|
Основное
мероприятие 4.1
|
Внедрение научно методических документов,
обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу
в эксплуатацию системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
95,0
|
0,0
|
1
565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
660,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
95,0
|
0,0
|
1
565,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
660,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.2
|
Создание
телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Нижегородской
области*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
448,0
|
14
984,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23
432,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
6
536,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
536,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
8
448,0
|
8
448,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16
896,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.3
|
Создание
информационно-технической инфраструктуры системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
56
726,2
|
48
931,2
|
12
084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117
741,4
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
22
058,1
|
19
776,4
|
12
084,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
53
918,5
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
5
873,1
|
14
775,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
648,5
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
22
761,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22
761,3
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
6
033,7
|
14
379,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20
413,1
|
|
Основное
мероприятие 4.4
|
Обучение преподавателей и персонала,
привлекаемого к выполнению задач системы-112*
|
Всего, в т.ч.
|
1
908,3
|
1
588,3
|
7
671,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11
167,8
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
320,0
|
0,0
|
6
082,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6
402,9
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
1
333,3
|
1
333,3
|
1
333,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
999,9
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
255,0
|
255,0
|
255,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
765,0
|
|
Основное
мероприятие 4.5
|
Организация и проведение информирования
населения Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 на
региональном уровне*
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
402,7
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.6
|
Обеспечение функционирования службы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру "112"*
|
Всего, в т.ч.
|
744,5
|
15
051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
796,4
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
744,5
|
15
051,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15
796,4
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.7
|
Содержание
сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)***
|
Всего, в т.ч.
|
127
446,0
|
74
977,7
|
0,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
460
093,7
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
127
446,0
|
74
977,7
|
0,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
460
093,7
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.8
|
Установка и
содержание объектов автоматического контроля и
выявление нарушений ПДД, входящих в состав АПК "Безопасный
город"***
|
Всего, в т.ч.
|
29
315,2
|
275
167,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
304
482,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
315,2
|
275
167,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
304
482,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.9
|
Организация работы передвижных комплексов
фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного движения ***
|
Всего, в т.ч.
|
54
823,3
|
75
327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130
151,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
54
823,3
|
75
327,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
130
151,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.10
|
Ремонт и техническое обслуживание
передвижных комплексов фото-видео-фиксации нарушений правил дорожного
движения "Крис-П"***
|
Всего, в т.ч.
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.11
|
Установка объектов автоматического
контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о
проектировании, поставке оборудования, внедрении эксплуатационно-техническом
обслуживании и содержании аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
***
|
Всего, в т.ч.
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
29
530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
29
530,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники
(средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.12
|
Содержание системы оперативного
видеонаблюдения и регистрации в местах массового скопления людей и
прохождения транспорта на территории г. Бор
Нижегородской области***
|
Всего, в т.ч.
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
700,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.13******
|
Приобретение оборудования и проведение
работ по реконструкции РАСЦО ****
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.14
|
Проектные
работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой
****
|
Всего, в т.ч.
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
|
расходы областного
бюджета
|
0,0
|
8
296,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8
296,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.15
|
Повышение уровня технического обеспечения
по безопасности граждан в местах массового пребывания и безопасности
дорожного движения в рамках АПК "Безопасный город" (Обеспечение
поставки оборудования для систем видеонаблюдения, экстренной связи
"гражданин - полиция" и диспетчерских центров)*****
|
Всего, в т.ч.
|
343
801,9
|
150
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
493
801,9
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
343
801,9
|
150
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
493
801,9
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.16
|
Капитальный
ремонт помещений здания по ул. Пугачева, д.21, литер А
в г.Н.Новгород*
|
Всего, в т.ч.
|
57
023,5
|
17
820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74
843,5
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
57
023,5
|
17
820,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
74
843,5
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических
лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.17
|
Установка комплексов автоматической фиксации
нарушений ПДД "Крис" С
и переустановка комплексов "Кордон" ***
|
Всего, в т.ч.
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
521,5
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.18
|
Приобретение автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
|
Всего, в т.ч.
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
4
118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
118,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Основное
мероприятие 4.19
|
Содержание автомобилей и комплексов
автоматической фиксации нарушений правил парковки ***
|
Всего, в т.ч.
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
055,1
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие источники
(средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное
мероприятие 4.20
|
Модернизация комплексов
фото-видео-фиксации нарушений ПДД ***
|
Всего, в т.ч.
|
2
868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
868,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
868,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
868,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 5
|
"Обеспечение
реализации государственной программы"
|
Всего, в т.ч.
|
6
032,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
37
082,6
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
6
032,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
6
210,1
|
37
082,6
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов РФ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
средства
юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|