Расширенный поиск

Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 № 126-пп

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

25.02.2015                                      г. Оренбург                                       № 126-пп

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства

Оренбургской области от 31 августа 2012 года № 751-пп

 

 

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 2012 года № 751-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2013–2020 годы (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 7 марта 2013 года № 176-пп, от 18 июня 2013 года № 492-пп,  от 21 августа 2013 года № 708-пп, от 6 ноября 2013   года № 956-пп, от 4 декабря 2013 года № 1119-пп, от 19 декабря 2013 года № 1189-пп, от 21 января 2014 года № 14-пп, от 17 марта 2014 года № 162-пп, от 30 апреля 2014 года № 273-пп, от 11 сентября 2014 года № 656-пп) следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложения № 1, № 2, № 4, № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–5 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 к Программе исключить.

1.4. Дополнить приложением № 7 к Программе согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 6, № 7 к Программе считать соответственно приложениями № 5, № 6.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 

 

Губернатор –

председатель Правительства                                                      Ю.А.Берг

 

 

 

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 25.02.2015 № 126-пп

 

Изменения,

которые вносятся  в приложение к постановлению Правительства

Оренбургской области от 31 августа 2012 года № 751-пп

 

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в новой редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из средств областного бюджета составит 30 610 223,00 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на реализацию:

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» – 10 821 444,20 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» – 6 454 078,40 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие мясного скотоводства» – 1 198 546,90 тыс. рублей;

подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» – 1 146 478,40 тыс. рублей;

подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» – 1 644 808,70 тыс. рублей;

подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» – 5 878 425,80 тыс. рублей;

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до
2020 года» – 2 547 952,90 тыс. рублей;

подпрограммы «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного комплекса» – 380 617,70 тыс. рублей;

областной целевой программы «Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития Оренбургской области» на 2013–2020 годы – 10 000,00 тыс. рублей;

областной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» – 527 870,00 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения Программы  из средств федерального бюджета составит 4 900 164,60 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 2 046 271,60 тыс. рублей;

2015 год – 802 167,60 тыс. рублей;

2016 год – 797 446,10 тыс. рублей;

2017 год – 1 254 279,30 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения Программы из средств областного бюджета составит

25 710 058,40 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год – 3 381 329,50 тыс. рублей;

2014 год – 2 740 034,40 тыс. рублей;

2015 год – 2 649 464,60 тыс. рублей;

2016 год – 2 655 714,60 тыс. рублей;

2017 год – 2 636 483,60 тыс. рублей;

2018 год – 3 712 383,00 тыс. рублей;

2019 год – 3 871 268,80 тыс. рублей;

2020 год – 4 063 379,90 тыс. рублей».

2. Подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» раздела 5 «Характеристика подпрограмм, областных целевых программ и основных мероприятий, включенных в Программу» дополнить новым одиннадцатым абзацем следующего содержания:

«поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в проведении работ по защите сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей.».

3. Абзац первый раздела 9 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2013–2020 годах составит 30 610 223,00  тыс. рублей, в том числе  за счет средств областного бюджета – 25 710 058,40 тыс. рублей, федерального бюджета – 4 900 164,60 тыс. рублей.». 

4. Раздел 11 «Методика оценки эффективности Программы» изложить в новой редакции:

 

«11. Методика оценки эффективности Программы

 

Общие положения

 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

 

Оценка степени реализации мероприятий

 

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

 

СРм = Мв / М,  где:

 

СРм  – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

 

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

 

ССуз = Зф / Зп  , где:

 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

 

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

 

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

 

Эис  = СРм / ССуз , где:

 

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

 

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп ;

 

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДп/ппз  = ЗПп/пп / ЗПп/пф , где:

 

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 

где:

 

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

где:

ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы

 

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

 

ЭРп/п  = СРп/п * Эис , где:

 

ЭРп/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

 

Оценка степени достижения целей

и решения задач Программы

 

Для оценки степени достижения целей и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп ;

 

 

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

 

СДгппз =  ЗПгпп / ЗПгпф , где:

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПгпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

 

где:

 

СРгп – степень реализации Программы;

СДгппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

M – число целевых  показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 

 

где:

 

ki  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), .

 

Оценка эффективности реализации Программы

 

Эффективность реализации Программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

 

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию kj рассчитывается по формуле:

 

kj = Фj / Ф, где:

 

Фj – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации Программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.».

5. В подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

                          

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 10 821 444,20 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе средства федерального бюджета – 3 696 186,00 тыс. рублей, из них  по годам:

2014 год – 1 130 741,00 тыс. рублей;

2015 год – 709 089,30 тыс. рублей;

2016 год – 712 150,80 тыс. рублей;

2017 год – 1 144 204,90 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения из средств областного бюджета составит 7 125 258,20 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год – 1 304 376,90 тыс. рублей;

2014 год – 940 888,20 тыс. рублей;

2015 год – 767 250,50 тыс. рублей;

2016 год – 789 994,80 тыс. рублей;

2017 год – 790 240,80 тыс. рублей;

2018 год – 802 470,00 тыс. рублей;

2019 год – 839 093,00 тыс. рублей;

2020 год – 890 944,00 тыс. рублей»;

в разделе 5 «Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий»:

в основном мероприятии 8 «Государственная поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»:

в абзаце первом слово «городского» исключить;

второй и третий абзацы изложить в новой редакции:

«Задача мероприятия – создание или поддержание в исправном состоянии объектов инфраструктуры (систем электро-, водо-, газоснабжения, дорог) на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, повышение уровня защищенности таких объектов инфраструктуры.

В рамках мероприятия предусматривается предоставление за счет средств областного бюджета субсидии на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, произведенных за счет целевых взносов членов таких объединений.»;

дополнить новым основным мероприятием следующего содержания:

«Основное мероприятие 10 «Поддержка сельскохозяйственных

товаропроизводителей в проведении работ по  защите

сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей»

 

Цель мероприятия – защита сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей, создание условий для увеличения объемов производства качественной сельскохозяйственной продукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение проведения сельскохозяйственными товаропроизводителями  работ по  защите сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей;

создание условий для своевременного и эффективного предупреждения массового распространения особо опасных вредителей, в первую очередь саранчовых вредителей, лугового мотылька.

Субсидию за счет средств областного бюджета предполагается предоставлять на возмещение части затрат на проведение авиационно-химических работ по  защите сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей.»;

в разделе 8 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «7 537 271,70» заменить цифрами «10 821 444,20», цифры «6 595 787,80» заменить цифрами «7 125 258,20», слова «, выделенных на 2014 год, 941 483,90 тыс. рублей» заменить словами «– 3 696 186,00 тыс. рублей.».

6. В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных

ассигнований

подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составит
6 454 078,40 тыс.  рублей (в текущих ценах), в том числе средства федерального бюджета – 547 344,50 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 337 378,50 тыс. рублей;

2015 год – 67 223,50 тыс. рублей;

2016 год – 60 905,80 тыс. рублей;

2017 год – 81 836,70 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения из
средств областного бюджета составит
5 906 733,90 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год – 540 493,90 тыс. рублей;

2014 год – 541 067,00 тыс. рублей;

2015 год – 513 000,00 тыс. рублей;

2016 год – 513 000,00 тыс. рублей;

2017 год – 513 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 1 043 726,00 тыс. рублей;

2019 год – 1 094 555,00 тыс. рублей;

2020 год – 1 147 892,00 тыс. рублей»;

 

в разделе 8 «Объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «7 503 006,60» заменить цифрами «6 454 078,40», цифры  «7 162 529,80» заменить цифрами «5 906 733,90», слова «, выделенных на 2014 год, 340 476,80 тыс. рублей» заменить словами «– 547 344,50 тыс. рублей.».

7. В подпрограмме «Развитие мясного скотоводства»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составит
1 198 546,90 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе средства федерального бюджета – 215 613,00 тыс. рублей, из них  по годам:

2014 год – 137 131,00 тыс. рублей;

2015 год – 25 854,80 тыс. рублей;

2016 год – 24 389,50 тыс. рублей;

2017 год – 28 237,70 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения из
средств областного бюджета составит
982 933,90 тыс.
рублей, из них по годам:

2013 год – 80 565,90 тыс. рублей;

2014 год – 116 083,00 тыс. рублей;

2015 год – 124 088,00 тыс. рублей;

2016 год – 124 088,00 тыс. рублей;

2017 год – 124 088,00 тыс. рублей;

2018 год – 131 590,00 тыс. рублей;

2019 год – 137 906,00 тыс. рублей;

2020 год – 144 525,00 тыс. рублей»;

в разделе 7 «Объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «1 091 539,90» заменить цифрами «1 198 546,90», цифры  «137 131,00» заменить цифрами «215 613,00», цифры  «954 408,90» заменить цифрами «982 933,90».

8. В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1 146 478,40 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделенные на 2014 год, – 322 457,10 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения из средств областного бюджета составит 824 021,30 тыс. рублей, из них по годам:

2013 год – 86 040,30 тыс. рублей;

2014 год – 89 034,00 тыс. рублей;

2015 год – 101 221,00 тыс. рублей;

2016 год – 102 042,00 тыс. рублей;

2017 год – 101 796,00 тыс. рублей;

2018 год – 108 855,00 тыс. рублей;

2019 год – 114 531,00 тыс. рублей;

2020 год – 120 502,00 тыс. рублей»;

в разделе 7 «Объем финансовых  ресурсов,  необходимых для реализации подпрограммы» цифры «1 156 530,50» заменить цифрами «1 146 478,40», цифры «344 995,20»  заменить цифрами  «322 457,10», цифры «811 535,30»  заменить цифрами «824 021,30».

9. В подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета составит 1 644 808,70 тыс. рублей (в текущих ценах).

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета по годам составит:

2013 год – 175 000,00 тыс. рублей;

2014 год – 142 139,70 тыс. рублей;

2015 год – 180 000,00 тыс. рублей;

2016 год – 180 000,00 тыс. рублей;

2017 год – 180 000,00 тыс. рублей;

2018 год – 260 418,00 тыс. рублей;

2019 год – 262 520,00 тыс. рублей;

2020 год – 264 731,00 тыс. рублей»;

в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «1 803 228,70» заменить цифрами «1 644 808,70».

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Программы»:

раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета составит 5 878 425,80 тыс. рублей (в текущих ценах).

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы из средств областного бюджета по годам составит:

2013 год – 656 982,50 тыс. рублей;

2014 год – 688 511,60 тыс. рублей;

2015 год – 695 074,10 тыс. рублей;

2016 год – 671 508,80 тыс. рублей;

2017 год – 671 508,80 тыс. рублей;

2018 год – 801 064,00 тыс. рублей;

2019 год – 826 994,00 тыс. рублей;

2020 год – 866 782,00 тыс. рублей»;

основное мероприятие 2 «Выполнение государственных услуг и работ в рамках реализации Программы раздела 5 «Характеристика основного мероприятия подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений представлен в приложении № 6 к настоящей Программе.»;

в разделе 6 «Объем финансовых  ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «5 978 734,60» заменить цифрами «5 878 425,80».

11. В подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»:

11.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

 

«Паспорт подпрограммы

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

 

 

Соисполнитель

подпрограммы

 

 

Цели подпрограммы     

 

 

 

 

 

Задачи подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы  

 

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

министерство сельского хозяйства, пищевой       и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

 

 

министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  Оренбургской области

 

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения

 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры,  автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктуры населенных пунктов и строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса;

грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности          

                                                                                       

ввод (приобретение) 549,63 тыс. кв. метров  жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 94,57 тыс. кв. метров для молодых специалистов и молодых семей;

ввод в действие общеобразовательных организаций на 1052 места;

открытие 50 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;

ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 1650 мест;

ввод в действие плоскостных спортивных сооружений площадью 12 тыс. кв. метров;

ввод в действие распределительных газовых сетей протяженностью 209,3 километра;

ввод в действие локальных водопроводов протяженностью 266,2 километра;

комплексная компактная застройка и благо-устройство в рамках пилотных проектов             3 сельских поселений;

ввод в эксплуатацию 15,0 километра автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

грантовая поддержка 3 местных инициатив сельских сообществ

 

2014–2020 годы:

I этап – 2014–2017 годы;

II этап – 2018–2020 годы

 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств областного бюджета составлит 2 431 620,9 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2014 год – 215 258,90 тыс. рублей;

2015 год – 258 831,00 тыс. рублей;

2016 год – 265 081,00 тыс. рублей;

2017 год – 245 850,00 тыс. рублей

2018 год – 460 150,00 тыс. рублей;

2019 год – 484 150,00 тыс. рублей;

2020 год – 502 300,00 тыс. рублей.

Прогнозная оценка ассигнований из:

федерального бюджета – 1 353 500,00 тыс. рублей;

местных бюджетов – 92 500,00 тыс. рублей;

иных источников – 896 600,00 тыс. рублей

 

стабилизация численности сельского населения на уровне 820 тыс. человек;

улучшение жилищных условий более                    6000 сельских семей, в том числе более                 1100 молодых специалистов и молодых семей;

повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений;

повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом до 99,8 процента;

повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 75,0 процента;

повышение территориальной доступности
объектов социальной сферы села;

активизация участия сельского населения в культурных и спортивных мероприятиях, физическое и нравственное оздоровление сельского социума, повышение гражданской активности жителей села;

повышение общественной оценки сельскохозяйственного труда и привлекательности сельского образа жизни, снижение миграционных настроений среди  сельского населения;

наращивание в сельских поселениях человеческого капитала и повышение его вклада в модернизацию и инновационное развитие агропромышленного производства и сельских территорий;

создание не менее 1000 дополнительных рабочих мест на объектах социально-инженерной инфраструктуры села».


Информация по документу
Читайте также