Расширенный поиск

Постановление Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

Документ имеет не последнюю редакцию.


                                                                                                                  Приложение N 5
                                                                                                                  к государственной программе
                                                                                                                  "Информационное общество
                                                                                                                  Оренбургской области" на 
                                                                                                                  2014-2020 годы
                                                                                                                  

                                               Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
                                    расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета
                                         Оренбургской области и юридических лиц на реализацию целей Программы

      (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 г. N 869-пп)
 
                                                                                                                                       (тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |           Наименование           |  Ответственный  |    Источник     |                                 Расходы по годам                                  |    Всего    |
| п/п |    государственной программы,    |  исполнитель,   | финансирования  |-----------------------------------------------------------------------------------|             |
|     |          подпрограммы,           |  соисполнители  |                 |   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |   2020    |             |
|     |      основного мероприятия       |                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|  1  |                2                 |        3        |        4        |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |    10     |    11     |     12      |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 1.  | Государственная программа        | департамент     | всего           | 296 699,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 552 333,6 |
|     | "Информационное общество         | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | Оренбургской области" на 2014-   | технологий      | из федерального |  11 000,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    11 000,0 |
|     | 2020 годы                        | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   | 285 699,6 | 403 494,0 | 398 164,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 363 494,0 | 2 541 333,6 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 2.  | Подпрограмма 1.                  | департамент     | всего           |  93 026,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 837 141,8 |
|     | "Развитие телекоммуникационной   | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | инфраструктуры"                  | технологий      | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     |                                  | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   |  93 026,8 | 309 395,0 | 304 744,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 282 494,0 | 1 837 141,8 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 3.  | Основное мероприятие 1.          | министерство    | всего           |       0,0 |  40 000,0 |  34 670,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    74 670,0 |
|     | "Модернизация                    | строительства,  |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | телекоммуникационной             | жилищно-        |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | инфраструктуры в Оренбургской    | коммунального и |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | области"                         | дорожного       | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     |                                  | хозяйства       | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | Оренбургской    |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области;        |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | департамент     |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  | информационных  | из областного   |       0,0 |  40 000,0 |  34 670,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    74 670,0 |
|     |                                  | технологий      | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | Оренбургской    |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области         |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 4.  | Основное мероприятие 2.          | департамент     | всего           |  27 500,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 251 593,2 |
|     | "Развитие телекоммуникационной   | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | инфраструктуры"                  | технологий      | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     |                                  | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   |  27 500,0 | 195 169,7 | 195 848,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 208 268,7 | 1 251 593,2 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 5.  | Основное мероприятие 3.          | департамент     | всего           |  65 526,8 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |   510 878,6 |
|     | "Техническое обслуживание,       | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | сопровождение и внедрение        | технологий      | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     | средств связи, телекоммуникаций, | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | программно-аппаратных            | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | комплексов, выполнение           |                 | из областного   |  65 526,8 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |  74 225,3 |   510 878,6 |
|     | мероприятий по информационной    |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | безопасности"                    |                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 6.  | Подпрограмма 2.                  | департамент     | всего           | 203 672,8 |  94 099,0 |  93 420,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |   715 191,8 |
|     | "Развитие информационных         | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | технологий"                      | технологий      | из федерального |  11 000,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    11 000,0 |
|     |                                  | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     |                                  | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   | 192 672,8 |  94 099,0 |  93 420,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |  81 000,0 |   704 191,8 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 7.  | Основное мероприятие 1.          | департамент     | всего           | 145 533,8 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |   382 533,8 |
|     | "Развитие информационного        | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | общества и электронного          | технологий      | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     | правительства Оренбургской       | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | области"                         | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   | 145 533,8 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |  39 500,0 |   382 533,8 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 8.  | Основное мероприятие 2.          | департамент     | всего           |  47 139,0 |  54 599,0 |  53 920,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |   321 658,0 |
|     | "Повышение качества              | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | государственного управления за   | технологий      | из федерального |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     | счет внедрения современных       | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | информационных технологий"       | области         |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     |                                  |                 | из областного   |  47 139,0 |  54 599,0 |  53 920,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |  41 500,0 |   321 658,0 |
|     |                                  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|-----+----------------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
| 9.  | Основное мероприятие 3.          | департамент     | всего           |  11 000,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    11 000,0 |
|     | "Поддержка регионального проекта | информационных  |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | в сфере информационных           | технологий      | из федерального |  11 000,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |    11 000,0 |
|     | технологий в рамках подпрограммы | Оренбургской    | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | "Информационное государство"     | области         |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | государственной программы        |                 |-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------|
|     | Российской Федерации             |                 | из областного   |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |       0,0 |         0,0 |
|     | "Информационное общество (2011-  |                 | бюджета         |           |           |           |           |           |           |           |             |
|     | 2020 годы)"                      |                 |                 |           |           |           |           |           |           |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Приложение N 6
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области"
                                        на 2014-2020 годы
                                        

    Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы
                            (подпрограмм)
                            

     Для  оценки  эффективности   реализации   мероприятий   Программы
(подпрограмм) используются следующие критерии:
     1. Степень   достижения   целей   (решения    задач)    Программы
(подпрограммы), весовой коэффициент критерия - 0,3;
     2. Степень соответствия  запланированному  уровню  финансирования
мероприятий Программы (подпрограммы), весовой коэффициент  критерия  -
0,4;
     3. Степень  выполнения  мероприятий  Программы  (подпрограммы)  в
соответствии с планом (соблюдение сроков и  соответствие  фактического
результата ожидаемому), весовой коэффициент критерия - 0,3.
     Степень соответствия критериям оценивается по балльной шкале. При
этом присвоенная балльная оценка аргументируется текущими  параметрами
и показателями, отражающими ход реализации Программы (подпрограммы)  и
деятельность  субъектов   бюджетного   планирования   по   обеспечению
достижения  целей  и  конечных  результатов.  Максимальная  оценка  по
критериям - 10 баллов.
     Оценка по критерию 1. "Степень достижения целей  (решения  задач)
Программы (подпрограммы)".
     Для  показателей  (индикаторов),  желаемой  тенденцией   развития
которых   является   рост   значений,   степень    достижения    целей
рассчитывается по формуле:

                       Сд = Пф/Пп * 100%, где:

     Сд  -  степень  достижения  целей   (решения   задач)   Программы
(подпрограммы);
     Пф  -  фактическое  значение  показателя  (индикатора)  Программы
(подпрограммы);
     Пп  -  плановое  значение   показателя   (индикатора)   Программы
(подпрограммы).
     Для оценки степени достижения целей (решения задач)  используются
следующие значения:
     плановое значение показателей (индикаторов) выполнено  более  чем
на  80 процентов  (в  случае  недофинансирования  степень   достижения
показателей  (индикаторов)  пропорциональна  уровню   финансирования),
приведено обоснование причин  отклонения  фактических  показателей  от
утвержденных   Программой   (подпрограммой),   Сд   больше/равно 80% - 
10 баллов;
     плановое значение  показателей  (индикаторов)  выполнено  на  70-
80 процентов   (в   случае   недофинансирования   степень   достижения
показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более  чем
на 10 процентных пунктов<1>),  приведено обоснование причин отклонений
фактических  значений  индикаторов  от  утвержденных  по   Программе),
70% меньше/равно Сд < 80% - 8 баллов;
     плановое значение  показателей  (индикаторов)  выполнено  на  60-
70 процентов   (в   случае   недофинансирования   степень   достижения
показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования, но не более  чем
на  15   процентных   пунктов<2>),   обоснование   причин   отклонений
фактических  значений  индикаторов  от   утвержденных   по   Программе
приведено частично), 60% меньше/равно Сд < 70% - 6 баллов;
     плановое значение показателей (индикаторов)  выполнено  на  50-60
процентов (в случае недофинансирования степень достижения  показателей
(индикаторов)  ниже  уровня  финансирования,  но  не  более   чем   на
20 процентных пунктов<3>), обоснование причин  отклонений  фактических
значений индикаторов от утвержденных по Программе  приведено  частично
или отсутствует), 50% мент=ьше/равно Сд < 60% - 4 балла;
     плановое значение показателей (индикаторов)  выполнено  на  40-50
процентов (в случае недофинансирования степень достижения  показателей
(индикаторов)  ниже  уровня  финансирования,  но  не  более   чем   на
40 процентных пунктов<4>), обоснование причин  отклонений  фактических
значений индикаторов от утвержденных по Программе  приведено  частично
или отсутствует), 40% меньше/равно Сд < 50% - 2 балла;
     плановое значение показателей (индикаторов) выполнено  менее  чем
на  40  процентов  (в  случае  недофинансирования  степень  достижения
показателей (индикаторов) ниже уровня финансирования более чем  на  40
процентных  пунктов<5>),  обоснование  причин  отклонений  фактических
значений индикаторов от утвержденных по Программе отсутствует),  Сд  <
40% - 0 баллов;
     Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

                         ОK1 = К1 * z1, где:
                         
     К1 - оценка по  критерию  в  баллах  в  зависимости  от  значения
показателя Сд;
     z1 - весовой коэффициент критерия.
     Оценка  по  критерию  2. "Степень  соответствия  запланированному
уровню финансирования мероприятий Программы (подпрограммы)".
     Оценка степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности использования средств областного бюджета  осуществляется
по формуле:

                       Уф = Фф/Фп * 100%, где:

     Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;
     Фф - фактический объем финансовых  ресурсов  областного  бюджета,
направленный   на   реализацию    основных    мероприятий    Программы
(подпрограммы);
     Фп - плановый объем финансовых  ресурсов  областного  бюджета  на
реализацию Программы (подпрограммы).
     Для   оценки   степени   соответствия   запланированному   уровню
финансирования используются следующие значения:
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех  источников  финансирования  свыше   80   процентов   от   объема
финансирования,     утвержденного      Программой     (подпрограммой), 
Уф больше/равно  80% - 10 баллов;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  70-80  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
70% меньше/равно Уф < 80% - 8 баллов;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  60-70  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
60% меньше/равно Уф < 70% - 6 баллов;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  50-60  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
50% меньше/равно Уф < 60% - 5 баллов;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  40-50  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
40% меньше/равно Уф < 50% - 4 балла;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  30-40  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
30% меньше/равно Уф < 40% - 3 балла;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило  20-30  процентов  от  объема
финансирования,     утвержденного     Программой      (подпрограммой),
20% меньше/равно Уф < 30% - 2 балла;
     финансовое обеспечение мероприятий  Программы  (подпрограммы)  из
всех источников финансирования составило менее 20 процентов от  объема
финансирования, утвержденного Программой (подпрограммой),  Уф < 20%  -
0 баллов.
     Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

                         ОK2 = К2 * z2, где:

     К2 - оценка по  критерию  в  баллах  в  зависимости  от  значения
показателя Уф;
     z2 - весовой коэффициент критерия.
     Оценка по критерию 3. "Степень выполнения  мероприятий  Программы
(подпрограммы)  в  соответствии  с   планом   (соблюдение   сроков   и
соответствие фактического результата ожидаемому)".
     Степень  выполнения  мероприятий   Программы   или   подпрограммы
(соблюдение сроков и достижения ожидаемых непосредственных результатов
их реализации) осуществляется следующим образом:
     в отчетном году  выполнено  более  95  процентов  мероприятий  (в
случае    недофинансирования    степень     выполнения     мероприятий
пропорциональна    уровню   финансирования),  Свм  больше/равно  95% - 
10  баллов,  где  Свм  -  степень   выполнения  мероприятий  Программы 
(подпрограммы);
     в отчетном году  выполнено  более  90  процентов  мероприятий  (в
случае недофинансирования степень выполнения мероприятий  ниже  уровня
финансирования,  но  не  более  чем  на  5  процентных пунктов<6>, 90% 
меньше/равно Свм < 95% - 8 баллов;
     в отчетном году  выполнено  более  80  процентов  мероприятий  (в
случае недофинансирования степень выполнения мероприятий  ниже  уровня
финансирования,  но  не  более   чем   на  15  процентных  пунктов<7>,
80% меньше/равно Свм < 90% - 6 баллов;
     в отчетном году  выполнено  более  70  процентов  мероприятий  (в
случае недофинансирования степень выполнения мероприятий  ниже  уровня
финансирования,  но  не  более  чем  на   25  процентных   пунктов<8>,
70% меньше/равно Свм < 80% - 4 балла;
     в отчетном году  выполнено  более  60  процентов  мероприятий  (в
случае недофинансирования степень выполнения мероприятий  ниже  уровня
финансирования,  но  не  более  чем  на  35 процентных  пунктов<9>,
60% меньше/равно Свм < 70% - 2 балла;
     в отчетном году  выполнено  менее  60  процентов  мероприятий  (в
случае недофинансирования степень выполнения мероприятий  ниже  уровня
финансирования более чем на 35 процентных пунктов<10>,  Свм < 60%  - 0
баллов.
     Итоговая оценка по критерию рассчитывается по формуле:

                         ОK3 = К3 * z3, где:

     К3 - оценка по критерию  в  баллах,  в  зависимости  от  значения
показателя Свм;
     z3 - весовой коэффициент критерия.
     Интегральная (результирующая)  оценка  рассчитывается  на  основе
полученных оценок по критериям с учетом их  весовых  коэффициентов  по
формуле:

                      R = ОК1 + ОК2 + ОК3, где;

     R - интегральная оценка в баллах;
     ОК1 - оценка по критерию 1 с учетом весового коэффициента;
     ОК2 - оценка по критерию 2 с учетом весового коэффициента;
     ОК3 - оценка по критерию 3 с учетом весового коэффициента.
     Оценка  эффективности  реализации   мероприятий   государственной
Программы   (подпрограммы)   характеризуется   следующими   значениями
интегральной оценки:
     R - 8,5 - эффективность   Программы    (подпрограммы)    высокая,
ответственный   исполнитель   полностью   выполняет   требования    по
организации ее выполнения,  привлечению  дополнительных  источников  и
контролю за ходом ее реализации;
     5 меньше/равно R < 8,5   -   в   целом   Программа    эффективна,  
ответственный  исполнитель правильно использует инструменты управления 
и контроля  за ходом реализации Программы (подпрограммы);
     3 меньше/равно R < 5  -  эффективность  Программы  (подпрограммы)
удовлетворительная, в целом ход  реализации  Программы  (подпрограммы)
соответствует  намеченным  показателям,  но   по   отдельным   целевым
показателям (индикаторам)  допущено  отставание,  имеются  проблемы  с
привлечением  дополнительных   источников   финансирования,   действия
ответственного исполнителя требуют корректировки;
     R  меньше/равно  3  -  Программа   (подпрограмма)   неэффективна,   
нуждается в значительной переработке, либо  ее  реализация должна быть 
досрочно завершена.
     Итоговая оценка эффективности  Программы  R?  рассчитывается  как
среднее арифметическое оценок  эффективности  подпрограмм  и  основных
мероприятий.

______________________________
    <1> При  уровне   финансирования   80   процентов   -   показатели
(индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 70 процентов.
    <2> При  уровне   финансирования   80   процентов   -   показатели
(индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 65 процентов.
    <3> При  уровне   финансирования   80   процентов   -   показатели
(индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 60 процентов.
    <4> При  уровне   финансирования   80   процентов   -   показатели
(индикаторы) целей достигнуты, как минимум на 40 процентов.
    <5> При  уровне   финансирования   80   процентов   -   показатели
(индикаторы) целей достигнуты, меньше чем на 40 процентов.
    <6> При уровне финансирования 80  процентов  -  степень выполнения
мероприятий составляет не менее 75 процентов.
    <7> При уровне финансирования 80  процентов  -  степень выполнения
мероприятий составляет не менее 65 процентов.
    <8> При уровне финансирования 80  процентов  -  степень выполнения
мероприятий составляет не менее 55 процентов.
    <9> При уровне финансирования 80  процентов  -  степень выполнения
мероприятий составляет не менее 45 процентов.
    <10> При уровне финансирования 80  процентов  - степень выполнения
мероприятий составляет менее 45 процентов.



                                        Приложение N 7
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2014-2020 годы
                                        

                                                    План
                                      реализации Программы на 2014 год

      (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 г. N 869-пп)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование программы,   |   Ответственный    |    Источник     |   Финанси-    |            Ожидаемый            |
| п/п |  подпрограммы, основного   | исполнитель (орган | финансирования  |    рование    |   непосредственный результат    |
|     |        мероприятия         |   исполнительной   |                 | (тыс. рублей) |       (краткое описание)        |
|     |                            |      власти)       |                 |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
|  1  |             2              |         3          |        4        |       5       |                6                |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 1.  | Государственная программа  |    департамент     | всего           |     296 699,6 |                                 |
|     | "Информационное общество   |   информационных   |-----------------+---------------|                                 |
|     | Оренбургской области на    |     технологий     | из федерального |      11 000,0 |                                 |
|     | 2014-2020 годы"            |                    | бюджета         |               |                                 |
|     |                            |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     |                            |                    | из областного   |     285 699,6 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 2.  | Подпрограмма 1.            | департамент        | всего           |      93 026,8 | создание на территории          |
|     | "Развитие                  | информационных     |-----------------+---------------| Оренбургской области            |
|     | телекоммуникационной       | технологий         | из федерального |           0,0 | современной информационной и    |
|     | инфраструктуры"            | Оренбургской       | бюджета         |               | телекоммуникационной            |
|     |                            | области            |-----------------+---------------| инфраструктуры                  |
|     |                            |                    | из областного   |      93 026,8 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 3.  | Основное мероприятие 2.    | департамент        | всего           |      27 500,0 | создание и развитие на          |
|     | "Развитие                  | информационных     |-----------------+---------------| территории Оренбургской         |
|     | телекоммуникационной       | технологий         | из федерального |           0,0 | области современной             |
|     | инфраструктуры"            | Оренбургской       | бюджета         |               | информационной и                |
|     |                            | области            |-----------------+---------------| телекоммуникационной            |
|     |                            |                    | из областного   |      27 500,0 | инфраструктуры                  |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 4.  | Основное мероприятие 3.    | департамент        | всего           |      65 526,8 | обеспечение бесперебойного      |
|     | "Техническое обслуживание, | информационных     |                 |               | функционирования                |
|     | сопровождение и внедрение  | технологий         |-----------------+---------------| информационно-                  |
|     | средств связи,             | Оренбургской       | из федерального |           0,0 | коммуникационных ресурсов       |
|     | телекоммуникаций,          | области            | бюджета         |               | органов исполнительной власти   |
|     | программно-аппаратных      |                    |                 |               | Оренбургской области            |
|     | комплексов, выполнение     |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     | мероприятий по             |                    | из областного   |      65 526,8 |                                 |
|     | информационной             |                    | бюджета         |               |                                 |
|     | безопасности"              |                    |                 |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 5.  | Подпрограмма 2.            | департамент ин-    | всего           |     203 672,8 | повышение эффективности         |
|     | "Развитие информационных   | формационных       |-----------------+---------------| системы управления процессами   |
|     | технологий"                | технологий         | из федерального |      11 000,0 | информатизации и социально-     |
|     |                            | Оренбургской       | бюджета         |               | экономического развития области |
|     |                            | области            |-----------------+---------------|                                 |
|     |                            |                    | из областного   |     192 672,8 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 6.  | Основное мероприятие 1.    | департамент        | всего           |     145 533,8 | оказание государственных и      |
|     | "Развитие информационного  | информационных     |-----------------+---------------| муниципальных услуг в           |
|     | общества и электронного    | технологий         | из федерального |           0,0 | электронном виде с              |
|     | правительства Оренбургской | Оренбургской       | бюджета         |               | использованием портала          |
|     | области"                   | области            |                 |               | государственных и               |
|     |                            |                    |-----------------+---------------| муниципальных услуг             |
|     |                            |                    | из областного   |     145 533,8 | Оренбургской области, в том     |
|     |                            |                    | бюджета         |               | числе с помощью универсальных   |
|     |                            |                    |                 |               | электронных карт                |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 7.  | Основное мероприятие 2.    | департамент        | всего           |      47 139,0 | повышение оперативности и       |
|     | "Повышение качества        | информационных     |-----------------+---------------| качества принимаемых            |
|     | государственного           | технологий         | из федерального |           0,0 | управленческих решений за счет  |
|     | управления за счет         | Оренбургской       | бюджета         |               | создания информационных         |
|     | внедрения современных      | области            |-----------------+---------------| систем в органах                |
|     | информационных             |                    | из областного   |      47 139,0 | государственной власти и        |
|     | технологий"                |                    | бюджета         |               | органах местного                |
|     |                            |                    |                 |               | самоуправления области          |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 8.  | Основное мероприятие 3.    | департамент        | всего           |      11 000,0 | достижение ожидаемых            |
|     | "Поддержка регионального   | информационных     |                 |               | результатов                     |
|     | проекта в сфере            | технологий         |-----------------+---------------|                                 |
|     | информационных             | Оренбургской       | из федерального |      11 000,0 |                                 |
|     | технологий в рамках        | области            | бюджета         |               |                                 |
|     | подпрограммы               |                    |                 |               |                                 |
|     | "Информационное            |                    |                 |               |                                 |
|     | государство"               |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     | государственной программы  |                    | из областного   |           0,0 |                                 |
|     | Российской Федерации       |                    | бюджета         |               |                                 |
|     | "Информационное общество   |                    |                 |               |                                 |
|     | (2011-2020 годы)"          |                    |                 |               |                                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




                                        Приложение N 1
                                        к подпрограмме "Развитие
                                        телекоммуникационной инфраструктуры"
                                        

                                              Сведения о бюджетных инвестициях
       в объекты капитального строительства связи и телекоммуникаций государственной собственности Оренбургской области, 
        осуществляемых за  счет средств областного бюджета, в рамках реализации основного мероприятия 1. "Модернизация
                                 телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области"

      (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 27.12.2013 г. N 1240-пп)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                      Наименование                      |     Предполагаемая     | Общий объем инвестиций | Мощность  | Срок  |
| п/п |                        объектов                        |   сметная стоимость    |     (тыс. рублей)      |  объекта  | ввода |
|     |                                                        |     (тыс. рублей)      |                        |           | (год) |
|     |                                                        |------------------------+------------------------|           |       |
|     |                                                        |  всего   | в том числе |  всего   | в том числе |           |       |
|     |                                                        |          |     ПИР     |          |     ПИР     |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 1   |                           2                            |    3     |      4      |    5     |      6      |     7     |   8   |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 1.  | Строительство АТС в пос. Юный Оренбургского  района  - |  2 750,0 |         280 |  2 750,0 |       280,0 |    96     | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |  номеров  |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2014 год                                               |        - |           - |        - |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  2 470,0 |           - |  2 470,0 |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 2.  | Строительство ВОЛС на участке Бриент-Уральское -       | 12 715,0 |       645,0 | 12 715,0 |       645,0 |   32 км   | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2014 год                                               |        - |           - |        - |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               | 12 070,0 |           - | 12 070,0 |           - |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 3.  | Строительство АТС в с. Кисла Асекеевского района -     |  1 890,0 |       400,0 |  1 890,0 |       400,0 | 64 номера | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 890,0 |       400,0 |  1 890,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 4.  | Строительство ВОЛС от разветвительной муфты на         |  4 655,0 |       635,0 |  4 655,0 |       635,0 |   10 км   | 2015  |
|     | участке Асекеево-Матвеевка до                          |          |             |          |             |           |       |
|     | с. Кисла - всего, в том числе:                         |          |             |          |             |           |       |
|     |                                                        |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  4 655,0 |       635,0 |  4 655,0 |       635,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 5.  | Строительство АТС в с. Марьевка Сакмарского района -   |  1 840,0 |       400,0 |  1 840,0 |       400,0 | 32 номера | 2015  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 840,0 |       400,0 |  1 840,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 6.  | Строительство ВОЛС от разветвительной муфты на         |  1 125,0 |       400,0 |  1 125,0 |       400,0 |   2 км    | 2015  |
|     | участке Оренбург-Октябрьское до с. Марьевка - всего, в |          |             |          |             |           |       |
|     | том числе:                                             |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               |  1 125,0 |       400,0 |  1 125,0 |       400,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 7.  | Строительство ВОЛС на участке Кувандык-Ибрагимово-     | 15 950,0 |       900,0 | 15 950,0 |       900,0 |   40 км   | 2015  |
|     | Телецентр-Оноприеновка - всего, в том числе:           |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2015 год                                               | 15 950,0 |       900,0 | 15 950,0 |       900,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 8.  | Строительство АТС в пос. Новоказачий                   |  2 415,0 |       450,0 |  2 415,0 |       450,0 | 64 номера | 2016  |
|     | г. Орска - всего, в том числе:                         |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  2 415,0 |       450,0 |  2 415,0 |       450,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 9.  | Строительство АТС в с. Лекаревка Асекеевского района - |  1 990,0 |       500,0 |  1 990,0 |       500,0 |    96     | 2016  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |  номеров  |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  1 990,0 |       500,0 |  1 990,0 |       500,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 10. | Строительство ВОЛС на участке Заглядино- Лекаревка -   |  5 270,0 |       700,0 |  5 270,0 |       700,0 |   12 км   | 2016  |
|     | всего, в том числе:                                    |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  5 270,0 |       700,0 |  5 270,0 |       700,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 11. | Строительство ВОЛС на участке Александровка-           | 15 665,0 |     1 200,0 | 15 665,0 |     1 200,0 |   42 км   | 2016  |
|     | Марксовский - всего, в том числе:                      |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               | 15 665,0 |     1 200,0 | 15 665,0 |     1 200,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 12. | Строительство  АТС  в  пос.  Караганда   Домбаровского |  2 135,0 |       450,0 |  2 135,0 |       450,0 | 64 номера | 2016  |
|     | района - всего, в том числе:                           |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  2 135,0 |       450,0 |  2 135,0 |       450,0 |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
| 13. | Строительство   ВОЛС    на    участке    Домбаровский- |  7 195,0 |       800,0 |  7 195,0 |       800,0 |   17 км   | 2016  |
|     | Караганда - всего, в том числе:                        |          |             |          |             |           |       |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+-------------+----------+-------------+-----------+-------|
|     | 2016 год                                               |  7 195,0 |       800,0 |  7 195,0 |       800,0 |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 2
                                        к подпрограмме "Развитие
                                        телекоммуникационной инфраструктуры"


                                              Перечень мероприятий,
            выполняемых хозяйствующими субъектами в рамках реализации основного мероприятия 1. "Модернизация
               телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области" подпрограммы

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
                      от 13.03.2014 г. N 155-пп)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование   |   Источники    |       Объем финансирования (тыс. рублей)        |     Ожидаемый результат      |
| п/п |   мероприятия    | финансирования |-------------------------------------------------|                              |
|     |                  |                |  Всего за   |       в том числе по годам        |                              |
|     |                  |                |    2014-    |-----------------------------------|                              |
|     |                  |                |  2016 годы  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 1.  | Строительство    | средства       |    36 620,0 |  12 500,0 |  12 500,0 |  11 620,0 | ввод узлов ШПД в сеть        |
|     | узлов ШПД в сеть | хозяйствующих  |             |           |           |           | Интернет в количестве 220    |
|     | Интернет         | субъектов      |             |           |           |           | штук                         |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 2.  | Строительство    | средства       |   485 010,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 15 5010,0 | строительство ВОЛС           |
|     | ВОЛС             | хозяйствующих  |             |           |           |           | протяженностью 970 км        |
|     |                  | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 3.  | Замена АТС       | средства       |   105 400,0 |  35 000,0 |  35 000,0 |  35 400,0 | замена АТС монтированной     |
|     |                  | хозяйствующих  |             |           |           |           | емкостью 19440 номеров       |
|     |                  | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 4.  | Строительство    | средства       |   420 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | установка 84 базовых станций |
|     | базовых станций  | хозяйствующих  |             |           |           |           |                              |
|     | сотовой связи    | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| Итого:                                  | 1 047 030,0 | 352 500,0 | 352 500,0 | 342 030,0 |                              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также